<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - 2° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1011003870 DEL 18/05/2026  KYOCERA S.P.A.  NOLEGGIO CANONE PERIODO DAL 19/02/2026 AL 18/05/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400017873,  N. 7400017874,  N. 7400017875,  N. 7400017876,  N. 7400017878,  N. 7400017879 -SODEXO SPA ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VEOLIA S.P.A. - FATTURA NR. 2026003375 DEL 25/03/2026 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI. OTTOBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 114/P DEL 07/04/2026 E FT. N. 152/P DEL 09/05/2026 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/03/2026 E 22/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.2601017 DEL 28/04/2026 - FRATI &amp; LIVI SRL - SERVIZIO DI RECUPERO, SPOLVERATURA, DISINFEZIONE E RICONDIZIONAMENTO MATERIALE ARCHIVISTICO DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE L'ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE  - N. 244 DEL 13.04.2026 ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI MARZO 2026 - N. 245 DEL 13.04.2026 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA MESE DI MARZO 2026 - N. 350 DEL 11.05.2026 ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI APRILE 2026 - N. 351 DEL 11.05.2026 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA MESE DI APRILE 2026 - N. 352 DEL 11.05.2026 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI APRILE 2026. FATT. NR. 003946 DEL 30/04/2026 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO APRILE  2026. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 003947 DEL 30/04/2026 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO APRILE 2026. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI MARZO 2026. FATT. NR. 002725 DEL 31/03/2026 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO MARZO  2026. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 002726 DEL 31/03/2026 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO MARZO 2026. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NUMIA - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2607900039432 DEL 08/04/2026 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI CONSIP - CANON ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIROCONTO SPENDING REVIEW 2025 - INCASSO (DEBITORE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE) € 99.836,00 E PAGAMENTO (CREDITORE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE) € 99.836,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIROCONTO SPENDING REVIEW 2026 - INCASSO (DEBITORE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE) € 70.391,81 E PAGAMENTO (CREDITORE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE) € 70.391,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA PER ANNO D'IMPOSTA 2015 (MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV26-0046 DEL 28/02/2026 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VEOLIA S.P.A. - FATTURA NR. 2026302376 DEL 25/03/2026 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI. OTTOBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - 2° BIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2026, LIQUIDAZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI AL 1 GENNAIO 2025, COMPENSO INDAGINE ISTAT E COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/35 - AGENZIA DELL'ENTRATE PER CONSULTAZIONI CATASTALI EFFETTUATE TRAMITE SPORTELLO DECENTRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA DIFFERITA NR. 921 DEL 30/04/2026 TECO SAS DI GIUSEPPE BELLANO &amp; C.  VESTIARIO PER SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI STUDENTI DIPLOMATI MERITEVOLI A.S. 2024/25 - EURORISTORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOLLECITO FATTURA HERA COMM S.P.A. 422600113187 DEL 26.02.2026 RELATIVA AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2026 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI - CIG. BAC6F06B53: - FATT. 0104030004561 DEL 07/05/2026; - FATT. 0104030004777 DEL 13/05/2026; - FATT. 0104030004589 DEL 08/05/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 1046/E DEL 11/05/2026 INTERVENTO STRAORDINARIO PROFILASSI TOPI &amp; RATTI - CIG. BB4A8BFDD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 30/04/2026 SERVIZIO TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI  -APRILE 2026- EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM - LINEE TELEF. FISSE - 3° BIMESTRE 2026 - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  TELECOM ITALIA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO  -  3° BIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_26 DEL 09/05/2026 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE GROANE - FESTA PATRONALE FRAZIONE BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE MAGGIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2026 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO N. X000005788 DEL 20/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELFINO &amp; PARTNERS SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 738/PA - FORMAZIONE E SUPPORTO E TUTORING 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 921 DEL 30/04/2026 TECO SAS DI GIUSEPPE BELLANO &amp; C. SECONDO ORDINE VESTIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  AL "CONDOMINIO MAGNOLIA" IMMOBILE SITO A  ZOAGLI (GE) - GESTIONE 2025-2026 - CIG. BBA0562A2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA APPALTI ANAC - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI 1 VEICOLO DI SERVIZIO NUOVO DI FABBRICA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE PERMUTA DI N. 1 VEICOLO USATO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE (CPV: 34110000-1) – CIG: B93672DEFD - CUP C89I25001450006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2026: - FATT. 0104030004462 DEL 04/05/2026; - FATT. 0104180003045 DEL 05/05/2026; - FATT. 0104030004499 DEL 05/05/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK C/O AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA GRAN SASSO - BUSNELLI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 1047/E DEL 11/05/2026 INTERVENTO STRAORDINARIO PROFILASSI TOPI &amp; RATTI - CIG. BB4A8BFDD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/01P DEL 30/04/2026 - ADP S.R.L. FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A UCE LIFT S.R.L. - FATTURA NR. 11/E DEL 10/03/2026 - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI SERVOSCALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT.930/E DEL 27/04/2026 INTERVENTO N. 01/2026 STRAORDINARIO "SCARAFAGGI, VESPE, TOPI E RATTI" PRESSO CA' DEL DI' - CIG. BB4A8BFDD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 9814/D DEL 10/04/2026 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 122193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5226012109 DEL 15/04/2026 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/26 DEL 17/04/2026 - ISCRIZIONE 5 OPERATORI AL PIANO FORMATIVO ANNUALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA NR. 0005951367 DEL 31/03/2026 - LIBRI FORMAZIONE - MAGGIOLI SPA - DETERMINA N.212/2026 DEL 19/03/2026 - CIG. BADDCA6C9FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE RAI BIBLIOTECA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - I TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900009003D DEL 23/04/2026 E FATTURA N. 900010621T DEL 23/04/2026 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS SPA CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2607900051322 DEL 07/05/2026 - CANON ITALIA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/02/2026 AL 30/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/01P DEL 31/03/2026 - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI MARZO 2026 - FORNITORE ADP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. NP000000001133 DEL 31/03/2026 - CANONE POS POLIZIA LOCALE (PRIMO TRIMESTRE 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.NP000000001134 DEL 31/03/2026 - TECMARKET SERVIZI SPA - RISCOSSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (PRIMO TRIMESTRE 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 11149/D DEL 20/04/2026 - RICERCHE ANAGRAFICHE PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA EL. 34_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SPESE ESECUTIVE PRATICHE DISCARICATE  EL. 1_DET.  167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PE SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 26_1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 35_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 5_932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 6_932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 16596 DEL 28/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 14785 DEL 17/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 17421/2026 DEL 05/05/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CATANESE ROSARIO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI COME DA SENTENZA N.RG 30455/2025 DEL 25/03/2026 - GIUDICE DI PACE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HERA COMM. SPA - ENERGIA - MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 3/2 DEL 30/04/2026 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BONTEMPI MARCO - FATTURA NR. 48 DEL 16/04/2026 - VERIFICHE SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB - SICUREZZA CELLULARI AZIENDALI -  2° BIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/522 DEL 31/03/2026 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 DEL 30/04/2026 -  FORGEST SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI MEDICO COMPETENTE  - RATA MENSILE MESE DI APRILE 2026 -  B6A1A88C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB - CELLULLARI AZIENDALI - 2° BIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NESSUNO ESCLUSO LABORATORI SOCIALI BN 4022 ID 2648148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 247/FPA DEL 19/04/2026 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI(A.N.N.A.) - CORSO FORMAZIONE GDSP DEL 16/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA BOLLO E ASSICURAZIONE  MEZZO TG. EF206FW - CONTRATTO DI COMODATO D'USO A FAVORE DELLA SOC. ECONORD SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 238/2026/F DEL 30/04/2026 - JOLL GRAF - STAMPA E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL MATERIALE PROMOZIONALE LIBRI IN CORTE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1234/66 DEL 30/04/2026 MIORELLI SERVICE SPA - PULIZIA STRAORDINARIA MENSA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA - CIG. BA4B3F6EC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 00145/2026-PA DEL 30/04/2026 COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. ALESSANDRO LONGONI - FATTURA NR. 01/PA DEL 13/04/2026 - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. FVE/303 DEL 26/03/2026 E FVE/402 DEL 16/04/2026 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA MARZO-APRILE 2026 -  L &amp; P COPY SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020261000003711  DEL 31/03/2026 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531/01 DEL 29/04/2026 - SUPPORTO IT APRILE 2026 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 139/26 DEL 13/04/2026 - MANUTENZIONE HW DAL 20/03/2026 AL 19/03/2027 - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 28/04/2026-  ARBOREA SERVICE DI VASILE G. &amp; C.- FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER GIORNATA DEL 25/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 618FATTPA DEL 28/04/2026 - UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - CORSO FORMAZIONE IL CICLO DI VITA DI UN EVENTO: ORGANIZZAZIONE, ADEMPIMENTI E RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INNOVATION-PLAZA SRL - FATTURA NR. SP0000008/26 DEL 31/03/2026 - SERVIZIO SUPPORTO E MONITORAGGIO CONTRIBUTI PNRR SUL SISTEMA REGIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A P&amp;C S.A.S. - FATTURA NR. 185 DEL 30/04/2026 - FORNITURA E SOSTITUZIONE NUOVA CALDAIA  C/0 UNITÀ VIA CASCINA SIOLO 7/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE  REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA  B:R COSTRUZIONI S.R.L -LAVORI CIMITERO -CIG B9204C57E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HERA COMM. - ENERGIA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL - FATTURA NR. 47 DEL 26/03/2026 - SOSTITUZIONE FLANGIA POMPA AUSILIARIA SOTTOPASSO VEICOLARE VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DMC COSTRUZIONI - FATTURA NR. 25 DEL 27/04/2026 - ANTICIPAZIONE PER 20% LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" - OPERE SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2026: - FATT. 0104030004236 DEL 28/04/2026; - FATT. 0104030004096 DEL 23/04/2026; - FATT. 0104180002751 DEL 23/04/2026; - FATT. 0104180002685 DEL 21/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VEOLIA ITALIA S.P.A. - FATTURA NR. 2026003374 DEL 25/03/2026 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZI ENERGIA TERMICA. OTTOBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPOVIS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026_3_5 DEL 08/04/2026 - ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118198 DEL 31/03/2026 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE ATTI DA NOTIFICARE A PIATTAFORMA SEND - MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/PA - DEL 13/04/2026 - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER OPARATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 12955 DEL 16/04/2026 - VISURE ACI MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 9005 DEL 11/03/2026 - CANONE ABBONAMENTO CONSULTAZIONE DATI ACI-PRA ANNO 2026 E VISURE GENNAIO - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6022/D DEL 04/03/2026 - RICERCHE ANAGRAFICHE PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2026003373 DEL 25/03/2026 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICO. OTTOBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951366 DEL 31/03/2026 FORNITORE MAGGIOLI SPA TESTO PROFESSIONALE UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 2° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2026 - AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400015462 DEL 13/04/2026-SODEXO SPA ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 377 DEL 15/04/2026 - LAVORI ESEGUITI C/O EDIFICII ISTITUZIONALI - SCUOLE MATERNE - SCUOLE ELEMENTARI - SUOLE MEDIE NELL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 353 DEL 31/03/2026 - LAVORO ESEGUITO C/O BIBLIOTECA VIA MONZA  NELL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "IL RUOLO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2026 124 DEL 25/03/2026 - MANUTENZIONE STRADE E AREE PUBBLICHE CONTRATTO ATTUATIVO 1 - SAL 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 88/PA DEL 20/4/2026 SERVICEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N. 82/PA DEL 14/4/2026 SM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N^7400013590, N^7400013591, N^ 7400013592, N^ 7400013593, N^ 7400013594, N^ 7400013595 DEL 31/03/2026-SODEXO SPA ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400015745, N. 7400015746,  N. 7400015747, DEL 20/04/2026 - SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A HAYAM ABDELMONEIM YOUSSEF - FATTURA NR. 89 DEL 17/03/2026 - SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA KAROL WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CONCORSO FOTOGRAFICO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 95 / 2026 DEL 31/03/2026 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - I TRIMESTRE 2026 - CIG.  B8A6ADE8AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. -  SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' SU IMPIANTI ELETTRICI IN STRUTTURE COMUNALI - CIG. BAC6C0D755. - FATTURA NR. 21/E DEL 20/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ANCONA BENEDETTO S.R.L. - FATTURA NR. 32 DEL 31/03/2026 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE  - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA - SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL - FATTURA NR. 35 DEL 14/04/2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DA FABBRO IN STRUTTURE COMUNALI - INTERVENTO ESEGUITO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL - FATTURA NR. 36 DEL 14/04/2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO IN STRUTTURE COMUNALI - INTERVENTO ESEGUITO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TECNO  EDILE DI SADAKA BELAL - FATTURA NR. 1/PA DEL 08/04/2026 - SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO'  VIA STELVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2026: - FATT. 0104230007879 DEL 16/04/2026; - FATT. 0104180002549 DEL 16/04/2026; - FATT. 0104030003730 DEL 15/04/2026; - FATT. 0104030003194 DEL 01/04/2026; - FATT. 0104030003457 DEL 09/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 28/03/2026 - FORNITURA CARRELLO PORTAFERETRO DESTINATO AL CIMITERO COMUNALE - SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. DI D'ARRIGO STEFANO E C. - CIG  BA760DF373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6 / 96 / 2026 DEL 31/03/2026 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO CERTIFICAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB INPS - CIG. B56853D2D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 114 DEL 23/03/2026 - P. &amp; C. IMPIANTI S.A.S. DI PARDO GAETANO - CIG BAABBA8495 - SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DI CANNA FUMARIA – IMMOBILE IN VIA CASCINA SIOLO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 57 DEL 18/02/2026 HAYAM ABDELMONEIM YOUSSEF - CIG BA1C3174D3 - SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E RIMOZIONE APPARECCHI IN DISUSO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SPS UFFICIO ITALIA 2000 SURL - FATTURA NR. 000030-26P DEL 23/02/2026 - BACHECA PORTACHIAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.7450001129 DEL 13/04/2026 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 13/04/2026 - LILOPERA - PROGETTO OPERAORIENTA A.S. 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. SPV26IGPI0001614 DEL 19/03/2026 E SPV26IGPI0002299 DEL 31/03/2026 - GESTIONALE CA DEL DÌ - GPI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 395/01 DEL 30/03/2026 - SUPPORTO IT MARZO 2026 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 124/SS DEL 09/04/2026 -  FORGEST SRL - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA FEBBRAIO E MARZO 2026 (VISITE MEDICHE) - B6A1A88C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 5/9 DEL 07/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA GNM AUTOSERVIZI SPA N. 0050010002 DEL 27.03.2026 - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2026, LIQUIDAZIONE STRAORDINARI REFERENDUM DEL 22-23 MARZO 2026 E ARRETRATI CONTRATTUALI DIPENDENTI SALARIO ACCESSORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HERA COMM SPA - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE - R.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L.- FATTURA NR. 25/E DEL 30/03/2026 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI - CIG. BAB8CE824C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. V2/525513 DEL 14/04/2026 - ERREBIAN S.P.A. - ACQUISTO FALDONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DEMETRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - FATTURA NR. 28/26 DEL 26/01/2026 - SERVIZI ISPEZIONI PERIODICHE MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RI-LEGNO S.R.L. - FATTURA NR. 14 DEL 19/02/2026 - RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN STRUTTURE COMUNALI- CIG. BAB8CE824C: - FATTURA NR. 26/E DEL30/03/2026 (CENTRO SPORTIVO COMUNALE); - FATTURA NR. 32/E DEL 14/04/2026 (CA' DEL DI').</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_26  DEL 14.03.2026 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE - ASSISTENZA PROGETTO CAMPESTRE DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIIDAZIONE FATTURA CAMPAGNER - ACQUISTO MEDAGLIE CAMPESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI - FATTURA NR. 22 DEL 16/02/2026 - MANUTENZIONE POMPE IDRAULICHE SOTTOPASSO VEICOLARE VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 5_26 DEL 02/04/2026 - CONTRATTO ATTUATIVO NR. 10 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. SCUOLE MATERNE / SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 4_26 DEL 24/03/2026 - CONTRATTO ATTUATIVO NR. 10 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. ASILO NIDO/CENTROSPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030003026 DEL 27/03/2026; - FATT. 0104030003341 DEL 07/04/2026; - FATT. 0104030002924 DEL 25/03/2026; - FATT. 0104030002557 DEL 18/03/2026; - FATT. 0104030002577 DEL18/03/2026; - FATT. 0104030003159 DEL 31/03/2026; - FATT. 0104030003114 DEL 30/03/2026; - FATT. 0104180002103 DEL 26/03/2026; - FATT. 0104030003152 DEL 31/03/2026; - FATT. 0104030002576 DEL 18/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 0000010 DEL 03/04/2026 DITTA ACCAESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/PA DEL 20/03/2026 - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER OPARATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226010034 DEL 20/03/2026 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 31/03/2026 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - 1° TRIM. 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - 1° TRIM. 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31/03/2026 C PETROL SRL  FORNITURA CARBURANTE MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900007064D DEL 23/03/2026 E FATTURA N. 000000900008144T DEL 23/03/2026 FORNITORE TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 477 CIE - MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  26CP00005304 DEL 27/03/2026 - PELLEGRINI SPA -  FORNITURA  BUONI PASTO CARTACEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO LEGNANI - FATT. FATTPA 8_26 DEL 13/03/2026 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE  RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI - LIQUIDAZIONE SALDO 2025 ACCONTO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MICHELA CANDIANI - FATTURA NR. 1/2026 DEL 04/02/2026 - SERVIZI TECNICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE "KAROL WOJTYLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRUNO PIN - FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 04/02/2026  - SERVIZI TECNICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE "KAROL WOJTYLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO LEGNANI - FATTURA NR. FATTPA 9_26 DEL 09/04/2026 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 00105/2026-PA DEL 31/03/2026 COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUODAZIONE POSTEL PER STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 33_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE EL. 32_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC.AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 20-DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMASCOLI FATTURA NR. 127/PA DEL 01/04/2026 ASSISTENZA FISCALE IRAP E IVA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 3_DET. 932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 25-DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 4_DET. 932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL - FATTURA NR. 18 DEL 27/02/2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO IN STRUTTURE COMUNALI - INTERVENTO ESEGUITO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626010666 DEL 30/03/2026 - SIAE - LETTURA ANIMATA PER BAMBINI CARNEVALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626010664 DEL 30/03/2026 - SIAE - SPETTACOLO PIAZZA DELLA CROCE CARNEVALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626010665 DEL 30/03/2026 - SIAE - FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GLOBAL SERVICE SRL - FATTURA NR. 2600859/26 DEL 06/04/2026 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 2 SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NUMIA - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 65 DEL 31/03/2026 - FORGEST SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI MEDICO COMPETENTE - RATA MESE DI MARZO 2026 - CIG:  B6A1A88C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL - FATTURA NR. 21 DEL 05/03/2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO IN STRUTTURE COMUNALI - INTERVENTO ESEGUITO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL - FATTURA NR. 17 DEL 27/02/2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO IN STRUTTURE COMUNALI - INTERVENTO ESEGUITO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.M. -  (ID 5427755) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2024 – II ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI FEBBRAIO 2026. FATT. NR. 001736 DEL 28/02/2024 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2026. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 001735 DEL 28/02/2026 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO FEBBRAIO 2026. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO  2026 ) TARGHE DN665ET - YA186AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>D-FLIGHT SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21939 DEL 27/03/2026 - PACCHETTO CREDITI PER QR CODE PRO (112 CREDITI) E ABBONAMENTO PRO - 1 ANNO (28 CREDITI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 1° BIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 3_26 DEL  17/03/2026 - CONTRATTO ATTUATIVO NR. 9 - LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. - FATTURA NR. 2026/90/PA DEL 27/02/2026 - SERVIZIO CIMITERO - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA – VERBALE DI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA N. 00624219/2026/1/1/1 (PROT. 16855/2026) DEL 30/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. - FATTURA NR. 2026/40/PA DEL 27/02/2026 - SERVIZI CIMITERO - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA GARBAGNATESE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA ED ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. - FATTURA NR. 2026/39/PA DEL 31/01/2026 - SERIZI CIMITERO - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO COGNITIVO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA DESTINARE AI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO CORSI ANNO SCOLASTICO 2026/27 E LORO PRESENTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON UTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GLOBAL SERVICE - FATTURA NR. FPA 2025696/25 DEL 29/12/2025 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 2 SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 10PA DEL 13/02/2026 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA LIBRI IN CORTE 2026 – II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 7371/D DEL 10/03/2026 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 120008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6791/D DEL 10/03/2026 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 119346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SISTEMA SOFTWARE IN CLOUD EASYLUNCH.NET – PROCEDURA DELEGATA DAL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_26 DEL 27/03/2026 FORNITORE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE GROANE ASSISTENZA CON AMBULANZA PER REFERENDUM GIORNATA 22 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI TUTORING NELL’AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 – CIG BBAB524465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del Settore Servizi Amministrativi, al Cittadino e IT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO NR 32  FAMETTA -  SIG.RA  SOLDO ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI DELLA CITTÀ – CIG BBB70C5A79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ISCRIZIONE, A FAVORE DEL PERSONALE OPERATIVO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, A UN CORSO DI TIRO OPERATIVO E AD UN CORSO PROPEDEUTICO ALL’USO DELLO SPRAY O.C. E DEL BASTONE DISTANZIATORE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: BBA53EEBCF - BBA551E6AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA RATA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI ANNO 2026. FATT N 160 DEL 30/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 9337 DEL 11/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE OPERATIVA IN MATERIA DI CONTROLLO DI GESTIONE – PROCEDURA DELEGATA DAL SETTORE SERVIZI AL AMMINISTRATIVI, SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AGGIUDICAZIONE  - CIG: BBA15F579A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del Settore Servizi Amministrativi, al Cittadino e IT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 26 MARZO 2001 N. 151 E S.M.I. AL DIPENDENTE IDENTIFICATO DAL CODICE “OMISSIS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 7404 DEL 25/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 7805 DEL 28/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI TRASVERSALI DEI CONTROLLI INTERNI COSTITUITI  CON  DETERMINAZIONE N. 949 DEL 16/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDI GRATIS PLUS – CONTRIBUTO MENSILITA’ GENNAIO-APRILE 2026- CUP E81I25000480009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. FV26-0047 DEL 28/02/2026 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EXTRA CANONE) IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE - INTERVENTI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 217/01 DEL 27/02/2026 - SUPPORTO IT FEBBRAIO 2026 - SINET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA A. CANOVA, 80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del Settore Servizi Amministrativi, al Cittadino e IT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608/D DEL 10/03/2026 - PEC ISTITUZIONALE - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 05/03/2026 - ZWCAD -  WETECH SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE N. 23 LICENZE WATCHGUARD AUTHPOINT MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. CIG BBA79C44F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria del Settore Servizi Amministrativi, al Cittadino e IT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619 DEL 30/03/2026 FORNITORE TECO SAS DI GIUSEPPE BELLANO &amp; C. VESTIARIO OPERATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI (FONTANE) ORTI COMUNALI - CIG:  BB9A59AF9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004-0C2 PA DEL 13/02/2026 - GOTOMEETING - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO IN STRUTTURE COMUNALI. MAGGIO 2026 - CIG:  BB9A3B4E8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMANDO DI GARBAGNATE MILANESE DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE IN ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 30, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 165 DEL 30 MARZO 2001. ASSUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002107191 DEL 31/01/2026 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.4 ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) A DESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CITTERIO EDITORE - N. 174 DEL 30/03/2026 - AVVISO PUBBLICO AVVIO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE AL PIANO DENOMINATO "PE4" - IMPEGNO DI SPESA E PUBBLICAZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONI CATASTALI EFFETTUATE TRAMITE SPORTELLO DECENTRATO - NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI - ART. 45 COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 - APPROVAZIONE PROSPETTO DI RIPARTIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2/RDP -PA DEL 29/12/2025 -PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI -  TRASMISSIONI CONSIGLI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO PRIMO LEVI DI BOLLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 29/03/2026  EASY CAR WASH LAVAGGIO AUTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/00 DEL 29/01/2026 - MANUTENZIONE IMPIANTO SALA CONSIGLIO - DROMEDIAN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE) BB6AC2C59A – ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 36 MESI PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SAP -  CONTRATTO ATTUATIVO N.1 PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA DURATA DI 12 MESI - CIG (DERIVATO) BBA10DA10A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90 DEL 25/03/2026 - HAYAM ABDELMONEIM YOUSSEF -  PULIZIA E SUPPORTO SPAZI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI ECONOMICI STUDENTI MERITEVOLI -  A.S. 2025-2026 - ACCERTAMENTO INTROITI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HERA COMM SPA - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI TUTORING NELL’AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 – PROCEDURA DELEGATA DAL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA -CPV 80500000-9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REINTEGRO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O K19IT000955 SINISTRI DEFINITI A TUTTO IL 23/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO 012830L026000002371 DEL 05/01/2026 - ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BBA0562A2A - IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE  SITO A ZOAGLI - IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31E DEL 27/02/2026 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026-V-VE2-936 DEL 03/03/2026 - FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FORMULA ABBONAMENTO - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111771 DEL 28/02/2026 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE ATTI DA NOTIFICARE A PIATTAFORMA SEND - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA TECNICO ECONOMICA N. 86/RM SPID - CIE ID - EIDAS. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG BB9CD9804C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 28/02/2026 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI, SEGRETARI, SCRUTATORI - ELEZIONI REFERENDARIE DEL 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE DI UNA CITTADINA DISABILE GARBAGNATESE. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.7400010597, N.7400010601, N. 7400010652, N.7400010654  DEL 23/03/2026 E FATTURE N.7400010674,  N.7400010676  DEL  24/03/2026 - SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RISANAMENTO PARETE IN CARTONGESSO NELL'ARCHIVIO COMUNALE - CIG: BB7626231A - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2026, LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI DIPENDENTI E SEGRETARI ANNI 2024 E 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOLLECITO FATTURA HERA COMM S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POSTA UFFICI TECNICI-LLPP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 – CIG DERIVATO: BAAB13EC85 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001110887 DEL 13/03/2026 FORNITORE MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI ACADEMY 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO WEBINAR - SOCIETA' PARTECIPATE PUBBLICHE: NATURA, GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ  -  PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG BB970721F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002113120 DEL 13/03/2026 FORNITORE MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A2A ILLUMINAZIONE - FATTURA NR. 2026080175 DEL 26/02/2026 - CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI E NR. 1 PORTAOMBRELLI  -  PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG BB917D1E62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RAI BIBLIOTECA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE - FATTURA NR. 830 DEL 10/03/2026 - VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - CONTRATTO ATTUATIVO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE III RASSEGNA "CINEMA ALL’APERTO" CORTE VALENTI – ESTATE 2026 – COF. CIG BB875406F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 2_26 DEL 03/02/2026 - CONTRATTO ATTUATIVO NR. 8 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PET EDUCATION RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI GARBAGNATE MILANESE - DIRITTO ALLO STUDIO AS 2025/2026 – CIG BB8749168B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL - FATTURA NR. 21 DEL 16/02/2026 - SOSTITUZIONE SOMMA URGENZA ELETTROPOMPA SOTTOPASSO VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 – ART. 14 CCNL 2019 – 2021 -  CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023 – 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SERRHOUSE S.R.L. - FATTURA NR. 1 DEL 16/02/2026 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP "CORTE NOBILE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE CODICE IDENTIFICATIVO “OMISSIS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA A PROCEDURA OCC N. 19/2023 - II TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 14/E DEL 25/02/2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN STRUTTURE COMUNALI - CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMODATO D’USO GRATUITO  DI BENI  MOBILI APPARTENENTI ALLA SOC. ECONORD SPA DI VARESE E CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 125/E DEL 24/11/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE E PORTE AUTOMATICHE IN STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE OPERATIVA IN MATERIA DI CONTROLLO DI GESTIONE – PROCEDURA DELEGATA DAL SETTORE SERVIZI AL AMMINISTRATIVI, SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 28/02/2026 SERVIZIO TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI - FEBBRAIO 2026 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 40 DEL 26/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010996124 DEL 13/03/2026 - FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CANONE NOLEGGIOM PERIODO DAL 13/12/2025 AL 12/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE CONCLUSIVO DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/1990 - BONIFICA AREA EX VIMAR PDC C/24/0022 – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA SITA IN GARBAGNATE MILANESE, VIA DEI MILLE N. 43/45 AI SENSI DEGLI ARTT. 242 – BIS DEL DGLS 152/06 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITÀ 2026 A FAVORE DEL CENTRO STUDI PIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2026/FE DEL 12/03/2026 - FORNITORE IL PACK STARTUP SL ITALIA - ACQUISTO SEDIA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 1_DET. 932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: BAE9F4F7FC – ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: B8F42C4AFD –APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 2:DET. 932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI SRL - FATTURA NR. 2026 92 DEL 23/02/2026 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. SAL 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 13 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI SRL - FATTURA NR. 2026 93 DEL 23/02/2026 - MANUTENZIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIEMENTO SALE  -  SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DEI CANI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE FINO AL 30 GIUGNO 2026 – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: BB7B2CCF31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO NAZIONALE SUL GREEN PUBBLIC PROCUREMENT E DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 2020 (G.U. N. 90 DEL 4 APRILE 2020) PER IL PERIODO 01.09.2026/31.08.2031 CIG BAF3CC04BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI SRL - FATTURA NR. 10/E DEL 24/02/2026 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024 APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI SRL - FATTURA NR. 15/E DEL 25/02/2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRUTTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2026-2029 – CAPITOLO 4 DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 407 CIE - MESE DIFEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI - 2026 -  CIG: BB672E72F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANTI COOPERATIVA COMIN PROGETTO "SINERGIE" ANNO 205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA, 80 - ROMANO PATRIZIA GIULIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE) BB6AC2C59A - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 36 MESI PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONI L'ANELLO SOCIETA' COOP.  FATTURA N. 87 DEL 11.02.2026 TRASPORTO PAGAMENTO A CONGUAGLIO 2025 FATTURA N. 88 DEL 11.02.2026 PRE E POST SCUOLA PAGAMENTO A CONGUAGLIO 2025 FATTURA N. 202 DEL 09.03.2026 ASSISTENZA EDUCATIVA FEBBRAIO 2026 FATTURA N. 203 DEL 09.03.2026 PRE E POST SCUOLA FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE ALLA RILEVATRICE – OPERATORI DI BACK OFFICE – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE CODICE IDENTIFICATIVO “OMISSIS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/BE DEL 28/02/2026 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - WEBINAR "LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. DEI SERVIZI STRUMENTALI E DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LORO SOCIETA- PARTECIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEF TARI 2026 – 2029. PIANO FINANZIARIO “GREZZO” 2026-2029 – GESTORE COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/A DEL 11/03/2026 - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 8 MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE STRADE, APRILE 2026 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG: BB671AAD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5226004313 DEL 15/02/2026 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEAMSYSTEM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5338/5C DEL 19/02/2026 - LICENZA SOFTWARE GESTIONALE PER DEPOSITO ATTI PRESSO IL GIUDICE DI PACE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: BB66344B93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226006466 DEL 20/02/2026 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B98F142C00 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (PFTE)/ESECUTIVO - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA PROVE MUSICALI PRESSO LA SCUOLA “ALDO MORO” – PROGETTO “GENERAZIONE MUSICA” - CUP C82H25001040004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE QTE DELL’INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. S23 DEL 11/03/2026 FORNITORE AUGUSTO BERNI S.P.A. CARTA PER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4B3975341 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE – OPERE SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - CUP: C82B25000400004 - CUI: L00792720153202500003 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/356 DEL 28/02/2026 - ARTICOLI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA ( CIG: BAE471AD8C )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAFFALE CLOROFILLA 2026 – “LAND ART, LA NATURA È ARTE “</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 83/P DEL 11/03/2026 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE COMMERCIALE:  B. R. - NEGOZIO VIA MILANO, 21-23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CROCE ROSSA - FESTA PATRONALE IN FRAZIONE BARIANA COD. CIG BB5F845FCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N.1 ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AFOL 2026 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA GARBAGNATESE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA ED ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 298 DEL 17/02/2026 COOP COMIN PROGETTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE DI UN DISABILE GARBAGNATESE. MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 7400007804, N. 7400007806, N. 7400007807 DEL 28/02/2026 - SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL CONTRATTO DI UTENZA PER LA CONCESSIONE CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIVI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304/E DEL 31/01/2026 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE VERBALI CDS ESTERI - RIMBORSO COSTI DI PROCEDURA - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 926500010722 DEL 16/02/2026 - FORNITURA E POSA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA TRENTO - RIF. PREVENTIVO N. PRV-0000084115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2025 – CUP: C87H24001870004 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BB56E658A1 – SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2026 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 926500010720 DEL 16/02/2026 - FORNITURA E POSA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MONTENERO - RIF. PREVENTIVO N. PRV-0000083950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BB32AC23CF - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E CERTIFICAZIONI DI POSIZIONI ASSICURATIVE : AGGIUDICAZIONE APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 926500010721 DEL 16/02/2026 - FORNITURA E POSA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIALE FORLANINI - RIF. PREVENTIVO N. PRV-0000084090</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDANO ING. MATTEO - FATTURA NR. 02/2026 DEL 23/01/2026 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SPORTIVA “TORNEO OSL CALCIO GARBAGNATE - MEMORIAL CLAUDIO MAROVELLI 2026”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BB2F2477DC – SERVIZIO DI FORMAZIONE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 926500010719 DEL 16/02/2026 - FORNITURA E POSA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA STELVIO - RIF. PREVENTIVO N. PRV-0000084073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>NIVI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 31/01/2026 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE VERBALI CDS ESTERI - PROVVIGIONI - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “FESTA DELL’AIA”  CON I VOLONTARI DEL MUSEO DEL SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740. ADEGUAMENTO COSTI ISTAT ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 4579/D DEL 10/02/2026 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 117886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 3987/D DEL 10/02/2026 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 117249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/CONS DEL 23/02/2026 - FORGEST SRL - FORMAZIONE LAVORATORI IN MODALITA'  E-LEARNING - B6A1A88C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026 – I TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DIOCESIANA CARITAS IN COLLABORAZIONE CON CARITAS E COMUNITA’ PASTORALE SANTA CROCE - 8 NOVEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 77/P DEL 07/03/2026 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 28/02/2026 - IL CERCHIO TONDO - ORGANIZZAZIONE CARNEVAE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2026 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BB4A8BFDD5 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2025 (PRORATA DEFINITIVO 61%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E CERTIFICAZIONI DI POSIZIONI ASSICURATIVE - PROCEDURA DELEGATA DAL  SETTORE SERVZI AMMINISTRATIVI, SERVIZI AL CITTADINO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1626008542 DEL 06/3/2026 SIAE LUDOTECA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA VARESE, 1 -  C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1626008544 DEL 06/3/2026 SIAE PICCHIO ROSSO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE, SFA E CDD. MESI DA APRILE A LUGLIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA APRILE A LUGLIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1626008541 DEL 06/3/2026 SIAE CENTRO VARI.ETA' ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 3° QUADRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTO DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MARZO 2026 -  R.F. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - CENTO SPORTIVO VIA MONTENERO - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA  AGENZIA DELLE ENTRATE   CONTRATTO RISTRUTTURAZIONE CIMITERO VIA  SIGNORELLI - LOTTO DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO – GESTIONALE 2026 E VERIFICA 2025 DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO CA’ DEL DI’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BAF63C68BB  - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI D’IMPIANTO TERMICO IN IMMOBILE COMUNALE DI VIA C.NA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 40 DEL 28/02/2026 - FORGEST SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI MEDICO COMPETENTE - CANONE MENSILE - PERIODO FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8F7124016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - OPERE SUPPLEMENTARI – RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI SCOLASTICI - CUP:  C82B24000390004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900004745T DEL 23/02/2026 E N. 000000900002866D DEL 23/02/2026 FORNITORE TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BB2F2477DC - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO FORMAZIONE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 00065/2026-PA DEL 28/02/2026 COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO - FESTA PATRONALE IN FRAZIONE BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203 DEL 17/03/2026 PER ANNULLAMENTO DEL CIG DERIVATO BACA7E8C44 E STACCO NUOVO CIG DERIVATO BAFD11A12B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/01P DEL 28/02/2026 - FORNITORE ADP  S.R.L. - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA-CONCORSO “VOGLIO LA PACE. TU COSA VUOI?” COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIMONE DEZUANNI - PARCELLA NR. 5/E/26 DEL 05/02/2026 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02766/S DEL 27/02/2026 FORNITORE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. OMNIA VERTICAL RAGIONERIA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale-AIRE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO NR 76  FAMETTA -  SIG.DE BARI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI PER I DIPENDENTI POSSESSORI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: BB3145308A - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “A.GRAMSCI” ED ANNESSI LOCALI CDD (VIA CERESIO/ANGOLO VIA  MATTEOTTI/ANGOLO VIA DON MAZZOLARI) – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26300961 DEL 28/02/2026, N. 26300962 DEL 28/02/2026 E N. 26300960 DEL 28/02/2026 FORNITORE CONVERGE S.R.L. NOLEGGIO MULTIFUNZIONI CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/12/2025-28/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 31-DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO “POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA” PER PROCESSO TELEMATICO – SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 24_DET. 1029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N° 12 –  APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -  CODICE IDENTIFICATIVO DEL DIPENDENTE “OMISSIS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTARTE TRIBUTARIE EL. 19_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA LIBRI IN CORTE 2026 – I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NUMIA - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE - CUP: C83C23000210004 - CIG: B4B3975341 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO    FAMETTA  NR  29 - MUSCHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4B3975341 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE – OPERE SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - CUP: C82B25000400004 - CUI: L00792720153202500003 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1 (DITTE: LIVIO IMPIANTI SRL E TERMOIDRAULICA ANDREOTTI SRLS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 23_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE CODICE IDENTIFICATIVO “OMISSIS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA APRILE A GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA EASY SHOW CARNEVALE GARBAGNATESE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELL'OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE N. 208 DEL 19/03/2026 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ SU IMPIANTI ELETTRICI - MARZO 2026. CIG: BAC6C0D755.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: B92C4CBE57 – ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: B8F42C4AFD – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO PER GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE  IV TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO -  CODICE IDENTIFICATIVO DEL DIPENDENTE "OMISSIS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FVE/202 DEL 27/02/2026 (ART. 73 DPR 633/72) - FORNITORE L. E P. COPY SERVICE S.R.L. CANONE NOLEGGIO  PERIODO DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERAZIONI DI BONIFICA AI SENSI DELL’ART. 249,  DEL D.LGS. 152/2006. AREA SITA IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA 176-F, CATASTO FOGLIO 13 PARTICELLA 424. DETERMINAZIONE MOTIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL.   30_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SOCIALIZZAZIONE DEL CENTRO VARI.ETA’. APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 23 - - 2026 DEL 28/02/2026 FORNITORE C PETROL SRL FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 97 DEL 05/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GOCCIOLINE IRRIGAZIONE S.N.C. - FATTURA NR. 3 DEL 30/01/2026 - SALDO ANNO 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B552C27CB4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ZUCCHIATI LEONARDO - NOLEGGIO LUMINARIE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO  - FATTURA NR. FPA 52/26 DEL 19/01/2026  - FATTURA NR. FPA 53/26 DEL 19/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE – CIG: BAF6D04937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MA.RO. SERVIZI GROUP S.R.L. - FATTURA NR. 62 DEL 28/01/2026 - SANIFICAZIONE PER VIA CANOVA 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2025/30.06.2028 COD CIG B5CB37EA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO  2026 ) TARGHE ER835CR - DV840HN - EG991AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALL' A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 406PA DEL 26/02/2026 YAMME SRL PIATTAFORMA GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: BB05AFFC76 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CABLAGGIO RETE DATI, TRASLOCO INFRASTRUTTURA IT E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA (INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LA SEDE CENTRALE “SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA” E IL PLESSO DELLA “SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ELSA MORANTE”)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SPESE DI GIUDIZIO -  APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 960/2020 CAUSA EDILINVESTIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2026 - CIG B3547AD2AE/CIG B8A0F4D88C/CIG B62FD4154D/CIG B5D55ABF59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO NAZIONALE SUL GREEN PUBBLIC PROCUREMENT E DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI APPROVATI CON DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 2020 (G.U. N. 90 DEL 4 APRILE 2020) PER IL PERIODO 01.09.2026/31.08.2031 CIG BAF3CC04BA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N^ 0050010001 DEL 25/02/26 FNM AUTOSERVIZI SPA-TRASPORTO SCOLASTICO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI COMUNALI – PROROGA CONCESSIONE UNA TANTUM PER ANNI 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI SEGRETERIA E ISCRIZIONE RENTRI, TRACCIAMENTO RIFIUTI CDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.55 DEL 26/01/2026 - AVVIO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE AL PIANO DENOMINATO "PE4" - IMPEGNO DI SPESA E PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI L’ATTIVITA’ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “QUADRIFOGLIO" DI VIA MILANO – RINNOVO PER IL PERIODO 16.03.2026 – 15.03.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 1° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2026 - AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG (PADRE): B8F42C4AFD – AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 – CIG DERIVATO: BAE9F4F7FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI GENNAIO 2026. FATT. NR. 000449 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO GENNAIO 2026. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 000448 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO GENNAIO 2026. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: BAF9A2DDA6 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ (CENTRO POLIFUNZIONALE IL SOLE – VIA STELVIO, 28) – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. ANDREA CASTIGLIONI - FATTURA NR. FATTPA 1_26 DEL 16/01/2026 - SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COORDINATORE SICUREZZA  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 67 PA DEL 25/2/2026 COOP SPAZIO GIOVANI CO PROGETTAZIONE INTERVENTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/511198 DEL 20/02/2026 FORNITORE ERREBIAN S.P.A. PRODOTTI DI CANCELLERIA IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICHE CON CANE ANTIDROGA SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2026 E 2027 – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “TRATTATIVA DIRETTA” TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG: BAB6F07A22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 13/89 - CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - PRESA D'ATTO DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 15326/2024 E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FABBISOGNO 2024 II ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NUMIA - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BADE791700 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI STUDENTI DIPLOMATI MERITEVOLI A.S. 2024/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / M.B. DI M.S.M.  - RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE AVANTI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - PROT. 10066 DEL 16/03/2026 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA - N. CIG: BB057A7A12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO A FAVORE DI STUDENTE MERITEVOLE LICENZIATO A.S. 2024/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: BAEE542151 - SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SUL SISTEMA REGIS - ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INNOVATION - PLAZA SRL - FATTURA NR. SP0000005/26 DEL 23/02/2026 - SERVIZIO DI SUPPORTO E MONITORAGGIO CONTRIBUTI PNRR SUL SISTEMA REGIS SVOLTO NELL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_26 DEL 23/02/2026 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE GROANE -  ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N^89/90/91 DEL 11/02/26  L'ANELLO COOP-ASSISTENZA DISABILI PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO. CONGUAGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA 19_2023 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  –  RESTITUZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 – CIG DERIVATO: BAA25D9456 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N^ 58 DEL 02/02/26 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE-FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, ESTATE 2026 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: BAE1654DC6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010991894 DEL 20/02/2026 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CANONE PERIODO DAL 19.11.2025 AL 18.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 344 CIE - MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELFINO &amp; PARTNERS SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2572/PA DEL 17/12/2025 - FORMAZIONE E SUPPORTO E TUTORING 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BADCA6C9FC -  ACQUISIZIONE N. 3 TESTI PROFESSIONALI PER GLI UFFICI RAGIONERIA E STATO CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BADA5F2009 - SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/FT DEL 31/01/2026 - INTEGRAZIONE INTERVENTO RIF. NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107451 DEL 31/01/2026 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FESTA DELLA SALUTE 5^ EDIZIONE IN COLLABORAZIONE  CON ASSOCIAZIONE LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31/01/2026 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  BACF672C43 -  ACQUISTO N. 2 SOFFIATORI PER IL CIMITERO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B)  DEL D.LGS N. 36/2023, CON ORDINATIVO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA COMPRESO DI REPERIBILITÀ SU IMPIANTI ELETTRICI IN STRUTTURE COMUNALI MARZO 2026 - CIG: BAC6C0D755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 6086 DEL 16/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026 - W0224 DEL 18/02/2026 FORNITORE EMMEZETA MEDICA. S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DAE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CIG BADA46EFD4 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PER RICALCOLO DI N. 1 PENSIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2026, LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI E DI EVASIONE FISCALE ANNO 2025, LIQUIDAZIONE INDAGINE ISTAT ANNO 2025 E DIRITTI DI ROGITO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BAD9D4DDCB - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 -IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIE SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale-AIRE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTA IRAP PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE SU: RIFORMA 1.15 DEL PNNR-NOTA DI PAGAMENTO NR. 01 DEL 13-01-2026 - ANNA MARIA DI MARIA/COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BAD969FAA9 - TRASPORTO ELETTORI CONSULTAZIONI REFERENDARIE 22 - 23 MARZO 2026: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB - SICUREZZA CELL. AZIENDALI - DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026 - CIG B73896AF84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG MASTER B762D8C5EA  - CIG DERIVATO BACA7E8C44 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE PROGETTO DI APPALTO ED ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “ENERGIA ELETTRICA (ID 2880)” - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 56 PA DEL 18/02/2026 COOP SPAZIO GIOVANI CO PROGETTAZIONE INTERVENTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO.  SCORRIMENTO GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE PRO E QR-CODE PRO PER L'ACCESSO E LA PIANIFICAZIONE AL VOLO DI DRONI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TRAMITE PIATTAFORMA UFFICIALE ITALIANA – ANNO 2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  BA7D86668A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.XML/05 DEL 09/01/2026 SILVIA CARLOTA ILBAY AREVALO- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABB.TELEF. UFFICI COM. - 2° BIM. 2026 - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BACEFF94DF - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "IL RUOLO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO TRA VISTI, PARERI, CONTROLLI E RESPONSABILITA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (EXTRA CODICE DELLA STRADA) ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E NON RISCOSSE – APPROVAZIONE LISTE DI RUOLO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  TIM SPA - CANONE ABB.TELEF. FISSO - 2° BIM.2026 - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2023 E 2024 ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E NON RISCOSSE – APPROVAZIONE LISTE DI RUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA NR. 000020/26 DEL 13/02/2026 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 – CIG DERIVATO: B978A80D95 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 00017/2026-PA DEL 31/01/2026 COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB - CONV.CELL.AZ. - 1° BIM.2026 - CIG. B594AE20D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA -  COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 932/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVP/2026/00361 DEL 09/02/2026 - MATERIALE INFORMATICO - IM DIRECT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/C-2026 DEL 02/02/2026 - ACQUISTO NR. 10 MONITOR - INTERSYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" – CIG. BACD230087.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE MARZO 2026 - CIG: BAC6F06B53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 040/001/2026 DEL 09/02/2026 - MATERIALE INFORMATICO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI CINQUE OPERATORI AL PIANO FORMATIVO ANNUALE TECNICO-PROFESSIONALE DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  BABB18AD41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5000021 DEL 26/01/2026 - ATTREZZATURA INFORMATICA - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2025 - ART. 228, C. 3 DEL DLGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2025 - ART. 228, C. 3 DEL DLGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 30/01/2026 - LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD - MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2269/2025 DEL 22/12/2025 - FORNITURA ATTREZZATURE - ADPARTNERS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2025 - ART. 228, C. 3 DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2025 - ART. 228, C. 3 DEL DLGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 04/02/2026 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2021 - 2022 - CIG. Z983C5CD93 - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2025 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO N. W000017974 DEL 04/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLE IN PINO IMPREGNATO MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE MARZO 2026- AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: BAC6E21E58)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP C85E24000100001 – CIG: B30D2ABBC6 - APPROVAZIONE DELLE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.01 – PER SUCCESSIVA VALIDAZIONE DA PARTE DEL MIM (MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO) ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SUL PORTALE FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NUMIA - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2025 - ART. 228, C. 3 DEL DLGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO NR  61  FAMETTA -  SIG.DI NATALE  TOMMASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO.  SCORRIMENTO GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2025 - ART. 228, C. 3 DEL DLGS 267/2000 - CDC 7 - 8 - 9 - 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/177 DEL 31/01/2026 - ACQUISTO ARTICOLI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 323/16/11 DEL 16/02/2026 FORNITORE HALLEY INFORMATICA S.R.L. ABBONAMENTO "LA POSTA DEL SINDACO" ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PET EDUCATION RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI GARBAGNATE MILANESE - DIRITTO ALLO STUDIO AS 2025/2026 – CIG BA83637200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GREEN ASPHALT - FATTURA NR. 4 DEL 27/01/2026 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE - SAL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO, PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SERVIZI DI SUPPORTO E/O SORVEGLIANZA - TEMPO PIENO E DETERMINATO. ASSUNZIONE CANDIDATO IDONEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE VINCITORI E SCORRIMENTO GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO  SIOLO  NR 10 BASILIO FELICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/176 DEL 31/01/2026 - FORNITURA SCALDABAGNO GATTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226002629 DEL 20/01/2026 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA PRAVEL IMPIANTI SRL - CIG: BAB8CE824C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/88 DEL 30/12/2025 E NOTA DI CREDITO 1/2 DEL 31/01/2026 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI DICEMBRE 2025 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 - CIG DERIVATO: BAAB13EC85 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BAB399C52C -  ACQUISTO PACCHETTO ACCRUAL GOLD SERVIZIO RAGIONERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DMC COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA NR. 8 DEL 11/02/2026 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BAB2A19832 -  ACQUISIZIONE PEC ISTITUZIONALE MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. MAGGIOLI SRVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GTIWIN UFFICIO TRIBUTI CANONE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI INFORMATICA DI BASE IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO BARIANA  20. SIG. SCIMONETTI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2026 – B.R. – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  469/PA/1 DEL 10/02/2026 - FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.  FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVO ALL’ ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FVE/1299 DEL 31/12/2025 (ART. 73 DPR 633/72) - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. . CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA9BF285F7 – PRESA D’ATTO ADESIONE AL REGIME DI SALVAGUARDIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026 - PROVVEDIMENTO ACQUIRENTE UNICO PER GLI ANNI 2025 E 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 1652/01 DEL 30/12/2025 - 82/01 DEL 31/01/2026 - 32/01 DEL 30/01/2026 - SUPPORTO IT DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026 + LICENZE WATCHGUARD - VEEAM - VMWARE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO VARI.ETA’, LUDOTECA, CENTRO PICCHIO ROSSO - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002106489 DEL 31/01/2026 - MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BAABBA8495 - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DI CANNA FUMARIA – IMMOBILE IN VIA CASCINA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 0002102765 DEL 23/01/2026 - 0002104040 DEL 31/01/2026 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONSERVAZIONE, PORTALI JCITY E APPIO - ASSISTENZA E HOSTING - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO AREA SRL ELENCO N. 1_2026 - CIG: BA9E157B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. FATT. NR. 010958 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 012045 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO DICEMBRE 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRE. 3221/D DEL 23/12/2025 E 3116/D DEL 16/12/2025 - RINNOVO PEC E RINNOVO FIRME REMOTE - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BAAF1C5C6E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE DELL’INVENTARIO DEI BENI COMUNALI MOBILI E IMMOBILI AD ACCRUAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023, DEL GRUPPO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE IN RELAZIONE ALL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FVE/66 DEL 28/01/2026 (ART. 73 DPR 633/72) - FORNITORE  SOC L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 11/02/2026 FORNITORE UPER MILANO S.R.L. FORMAZIONE GENERALE PRO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BAAB8D2D75 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI  ELENCO N. 1  ANNO  2026- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO DI REVISIONE E MANUTENZIONE POMPE IDRAULICHE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA KENNEDY - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL SOSTITUZIONE FLANGIA POMPA AUSILIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8A6ADE8AC : APPALTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI STIPENDIALI – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - DICEMBRE 2025- CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VOCE ALLA PACE CORTE VALENTI 31 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA95D8B863 - ACQUISIZIONE  SEDUTA DIREZIONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N^ 82 DEL 09/02/2026 E  FATTURA 83 DEL 09/02/2026 L' ANELLO SOCIETÀ COOP- ASSISTENZA EDUCATIVA, PRE-POST SCUOLA MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 - CIG DERIVATO: BAA25D9456 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 DEL 31/01/2026 SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI GENNAIO 2026 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 94 DEL 05/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GREEN ASPHALT S.R.L. - FATTURA NR. 5 DEL 05/02/2026 - ACCORDO QUADRO  MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE  - SAL AL 31/12/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900014863 DEL 06/02/2026 FORNITORE CANON ITALIA S.P.A. NOLEGGIO MULTIFUNZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL WEBINAR “IL CICLO DI VITA DI UN EVENTO: ORGANIZZAZIONE, ADEMPIMENTI E RISORSE” 5/12 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO DEL PALAZZO COMUNALE CON ASSEGNAZIONE D’USO MODALE DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, SITO IN GARBAGNATE MILANESE, VIA MILANO N. 21 - PERIODO 9.03.2026 – 31.12.2031 (CINQUE  ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 18_303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  BA95CD308E - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 MEDIANTE ORDINATIVO SU MEPA AVENTE AD OGGETTO ACQUISTO LICENZE INFORMATICHE ZWCAD - CPV 48321000-4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008 DEL 31/01/2026 FORNITORE OPEN MEDIA SOFTWARE MEDIA S.R.L. ABBONAMENTO UFFICIO STUDI.NET (POLIZIA MUNICIPALE) ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900000950D DEL 23/01/2026 E FATTURA N. 000000900001412T DEL 23/01/2026 FORNITORI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS .S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / C.S.F. SCARL  - ATTO DI CITAZIONE AVANTI TRIBUNALE DI MILANO - PROT. 4050 DEL 02/02/2026 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA - N. CIG: BA9D59EF01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNE DI LEGNANO - COMANDO TEMPORANEO PARZIALE GEOM. MARTINO MASSIMO ONOFRIO - PERIODO DAL 16-12-2024 AL 30-04-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE AL RENTRI DIGITALE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 CIG B9FB6E5070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA N. 46- SIG. LORUSSO COSMO DAMIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DELLE IDEE"  ANNO 2026. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  - INTERVENTI URGENTI - CIG: BA9A3452AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  A83 DEL 31/01/2026  FORNITORE  LAND S.R.L. CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 27/10/2025 AL 26/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B0DABF4256 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2024-2025 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 – CIG DERIVATO: BA75A509E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.   6/01P DEL 03/02/2026 FORNITORE ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 6 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DI N. 4 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE + APP – ANNO 2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  BA8FCBC4D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10--2026 DEL 31/01/2026 FORNITORE C PETROL SRL RIFORNIMENTI CARBURANTI MESE GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12TXLP00000456 DEL 14/01/2026 - COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (QUARTO TRIMESTRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG.  BA78069A51 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (ANNO 2026) – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12TXLP00000455 DEL 14/01/2026 TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE MEZZO POS (QUARTO TRIMESTRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA8312FB19 - ACQUISIZIONE CARTA RECY, CARTONCINO E CARTA PLOTTER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900041106T DEL 23/12/2025 E FATTURA N. 000000900033787D DEL 23/12/2025 FORNITORI TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI, CANONE TELEPASS DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE 92383553B8 - CIG DERIVATO BA807E152A - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 " CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA791DBFC5 -  STAMPA CARTELLI ELETTORALI IN ALLUMINIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA  - CPV 79800000-2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/00 DEL 06/02/2026 IDEA PIU' S.N.C. DI FOCHI BARBARA E LIGABUE GLORIA- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UN CARRELLO PORTAFERETRO DA DESTINARE AL CIMITERO COMUNALE - SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. - CIG. BA760DF373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.7400001185 DEL 30/01/2026 E FATURE N. 7400003563, N. 7400003564, N. 7400003565, N. 7400003566, N. 7400003567, N. 7400003568, N.7400003569 - SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>GULLA' SALVATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 07/01/2026 - DIAGNOSI E SOSTITUZIONE GRUPPO ELETTROVALVOLE ANTERIORE AUTO DI SERVIZIO YA762AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDI GRATIS PLUS – CONTRIBUTO MENSILITA’ SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 - CUP E81I25000480009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 15/01/2026 - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER OPARATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 4019 DEL 02/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI TEATRO - PROGETTO TERRITORI DA RI-VIVERE,  BANDO 2025 DI FONDAZIONE NORD MILANO - “COMUNITÀ VITALI CHE GENERANO PARTECIPAZIONE CULTURALI. CHE BELLO ESSERE NOI!”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICERI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 19/01/2026 - SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA A CARICO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105722 DEL 31/01/2026 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE ATTI DA NOTIFICARE A PIATTAFORMA SEND - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 109 DEL 13.02.2025 “APPROVAZIONE GRADUATORIA INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2024-2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A HAYAM ABDELMONEIM YOUSSEF - FATTURA NR. 33/2026 DEL 09/01/2026 - SERVIZIO DI SGOMBERO EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORAZIONI DI MANUTENZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - CONTRATTO APPLICATIVO N. 9 DELL’ACCORDO QUADRO - CIG PADRE: B5EB5083A0 - CIG DERIVATO: B978A80D95 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE  - I. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VILLA ARCONATI” RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DI GARBAGNATE MILANESE A.S. 2025-2026 - COD CIG BA834467DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOACCHINO TAMIANO - PARCELLA NR. 2 DEL 02/01/2026 - LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL WEBINAR “LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, DEI SERVIZI STRUMENTALI E DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LORO SOCIETÀ PARTECIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2025 AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI COMUNALI IN DIFFICOLTÀ TEMPORANEA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE PROVVISORIA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE ACCONTO INAIL 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 31/01/2026 - FORGEST SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - GENNAIO 2026 - CIG:  B6A1A88C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B552C27CB4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004  – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1 (DITTA: MASTER PLUMBER S.R.L.S.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: B92C4CBE57 – ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: B8F42C4AFD – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CSEA DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI URI E UR2 ANNO 2025 PREVISTE DA ARERA DEL. 386/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024 -APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU NON DOVUTA CODICE CONTRIBUENTE 143155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C. DI MILANI G. &amp; C. - ANNO 2026. CIG: BA7CDC3F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DGR. N. XI/5618 DEL 30 NOVEMBRE 2021 SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 - ANNUALITÀ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE VIA CANOVA, 80 - IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - R.P.G -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER  RIMBORSO  SPESE ESECUTIVE PRATICHE DISCARICATEDET. 901-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ACCORDO QUADRO B97AF2F34B - CIG DERIVATO BA76C58B21 – ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VESTIARIO PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N .1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN STRUTTURE COMUNALI FEBBRAIO 2026 - CIG: B92714E8CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSINE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TARI- EL. 17_303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC. AREA PER SUPPRTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE IMU EL. 29_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  BA6CAF8F62  - SERVIZIO TRASMISSIONE RADIOFONICA CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC. ARE PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TARI  EL. 28_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA GARBAGNATESE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA41DB4F9E - APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PERSONALE : AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 55_ 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L'OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO ANNI 2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO N. 6 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA GIOTTO E SAN FRANCESCO CORTE VALENTI 15 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 35_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI - ART. 45 COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 - APPROVAZIONE PROSPETTO DI RIPARTIZIONE ANNO 2025 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VEOLIA ITALIA SPA - LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2025 I CUI IMPEGNI SONO STATI SUCCESSIVAMENTE REIMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2026 PER MERO ERRORE. SI PRECISA CHE PUR RISULTANDO VEOLIA QUALE MITTENTE IN FATTURA LA STESSA SI RIFERISCE ALLA MEDESIMA SOCIETÀ SIRAM. - FATTURA NR. 2026000378 DEL 16/01/2026 - CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - SAL.1 - FATTURA NR. 2026300182 DEL 16/01/2026 - CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - SAL.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE SU “L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ENTRO IL 2026”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GEOL. CHIODELLI ALESSANDRO - FATTURA NR. FATTPA 4_26 DEL 20/01/2026 - ANALISI CAMPIONI TERRENO PROPEDEUCI ALLA REALIZZAZIONE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO VIA MILANO 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI  FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE SU: RIFORMA 1.15 DEL PNNR – ADOZIONE DI UN SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO- PATRIMONIALE ACCRUAL PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ENTRO IL 2026 - NOTA DI PAGAMENTO NR. 01 DEL 13-01-2026 - ANNA MARIA DI MARIA/COMUNE DI ABBIATEGRASSO E IRAP - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE 92383553B8 - CIG DERIVATO BA5D7C0983" : CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 " CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  BA5A1C9106 -   APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 MESSI NOTIFICATORI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE  IN PRESENZA “PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MESSO COMUNALE” ORGANIZZATO DA A.N.N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2026 20 DEL 14/01/2026 - MANUTENZIONE STRADE E AREE PUBBLICHE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. - CONTRATTO ATTUATIVO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5226000481 DEL 15/01/2026 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DEL CENTRO VARI.ETA’, PER L'ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554 DEL 31/12/2025 - RECUPERO SALMA - SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. DI D'ARRIGO STEFANO E C. - CIG  B234B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI ACQUARELLO IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 559 DEL 31/12/2025 - RECUPERO SALMA - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 – 9° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT AUTOMATION SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2V25/--2588 DEL 31/12/2025 - MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE COMPRENSIVA DI TARATURA DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE - PERIODO 01/10/2025 - 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2025 - LOMBARDA AUTONOLEGGI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA42C1F58A - ASSISTENZA AL RUP PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA EDILIZIA URBANISTICA – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE - STAGIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. STEFANO PRIA - FATTURA NR. 3 DEL 02/01/2026 - LAVORI DI RISTRUTTRAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO LEGNANI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE - FATTURA NR. 2_26 DEL 07/01/2026 -  - FATTURA NR. 3_26 DEL 07/01/2026 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA2E148105 - PNRR - APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’IMPLEMENTAZIONE, IN SICRAWEB EVO, DELLE FUNZIONI NECESSARIE ALL’ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI SUE IN CONFORMITÀ ALLE “SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI SUE” PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AVVISO PUBBLICO PNRR MISURA 2.2.3 – “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” – SUE – COMUNI - CODICE PROGETTO - PRJ_223COM0725X_000237 – CUP C51F25002370006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARCH. CHRISTIAN MILANI - FATTURA NR. FPA  1/25 DEL 22/12/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. BA4B3F6EC4 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA MENSA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DOTT. BOCCA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE - CUP: C83C23000210004 - CIG: B4B3975341 – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISORE DEI CONTI SIMONA SANTINI - PARCELLA IV TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI FREQUENZE RADIO PRATICA N. 2166/SRD ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA “PER LA RIPERIMETRAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL’AREA EX FIAT ALFA ROMEO” NEI COMUNI DI ARESE, GARBAGNATE MILANESE E LAINATE -  APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO IN PROPRIETA’ COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE (AMBITO B DELLA FASE 1 DEL QTE APPROVATO CON LA CONVENZIONE QUADRO DEL 4 GIUGNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ABITATIVA NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DEL R.R.  N. 4/2017 ART. 22 COMMA 1, LETT. D) E G) IN ATTUAZIONE  ALLA L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE CODICI IDENTIFICATIVI GARA PROCEDURE TELEMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.938 E DEL 22/12/2025 - CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE " LE NOVITA' IN MATERIA DI CITTADINANZA AI SENSI DELLA LEGGE 74/2025" - 16 DICEMBRE 2025 - ANUSCA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA PARTE IRPEF CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DICEMBRE 2025 IN PARTITA DI GIRO M.5367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE CASE DI COMUNITA’ IN COLLABORAZIONE CON ASST RHODENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. FPA 1/26 DEL 15/01/2026 - AVVOCATO CAMPAGNA - COMPENSO CAUSA: SCOPAZZO MAURIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA GIANOTTI, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, SITO IN GARBAGNATE MILANESE, VIA MILANO N. 21 - PERIODO 6.02.2026 – 31.12.2031 (CINQUE  ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONDOMINIO DI VIA MILANO, 21 - DISCARICO SPESE CONDOMINIALI SIG. IOVINE FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L'OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO ANNI 2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025 - AVVISO DI PAGAMENTO PG 2025.0508967 NOT. 06/10/2025 - CODICE AVVISO  PAGO PA 0020 0000 7543 1628 59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010000 DEL 26.01.2026 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65 DEL 28/01/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 346 DEL 30/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 3 DEL 14/01/2026 - COSPES LOMBARDIA SRL - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA “PER LA RIPERIMETRAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL’AREA EX FIAT ALFA ROMEO” NEI COMUNI DI ARESE, GARBAGNATE MILANESE E LAINATE -  APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO IN PROPRIETA’ COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE (AMBITO B DELLA FASE 1 DEL QTE APPROVATO CON LA CONVENZIONE QUADRO DEL 4 GIUGNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ACCORDO QUADRO B10ACDD8A9 - CIG DERIVATO BA302C0F8A –  ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PULIZIA INTERNA ED ETERNA DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE: FFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D. LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260034 DEL 20/01/2026 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURA GR764FL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO " 4 COMETE" - PAG. TO 4° RATA CONGUAGLIO ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ACCORDO QUADRO B36DA53954 - CIG DERIVATO BA304C8CA9 – FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI : AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D. LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOACCHINO TAMIANO - PARCELLA NR. 1 DEL 02/01/2026 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA29184DE3 - ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT 365: MULTICLOUD SAAS MICROSOFT - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOACCHINO TAMIANO - PARCELLA NR. 3 DEL 05/01/2026 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI – ART. 45 COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 – APPROVAZIONE PROSPETTO DI RIPARTIZIONE ANNUALITÀ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA - PORTIERATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO MODALE DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO - COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI IV TRIM. 2025 - DOTT. ALTAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO “CORSA CAMPESTRE” RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO -  CIG. B9F9530F8B  CROCE ROSSA CIG B9F9810EE9  FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FATTPA 1_26 DEL 23/01/2026 - MIRANDA DI ANTONIO MEOLA - ACQUISTO BACHECA PER CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "QUARTIERE QUADRIFOGLIO" -  SALDO UNITA' IMMOBILIARE N. 1230/1250 - ES. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO VILLA GIANOTTI - COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102203 DEL 19/01/2026 FORNITORE MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO  "GOBETTI 45"  - PAG. TO 1° RATA ES. 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2025 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI RHO - COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - COMUNE DI GALLARATE - COMUNE DI SERRENTI - COMUNE DI BELGIOIOSO - COMUNE DI BELPASSO - COMUNE DI GAMBOLO' - COMUNE DI SERIATE - COMUNE DI SARONNO - COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - COMUNE DI NOVATE MILANESE - COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - COMUNE DI LAINATE - COMUNE DI PALERMO - COMUNE DI L'AQUILA - COMUNE DI VILLA CORTESE - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA 25 FEBBRAIO IN COLLABORAZIONE CON LIONS CLUB BOLLATE LE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 19/12/2025 CENTRO LIBRI LARIZZA SRL- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE ISTAT - "INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPS SINOPOLI SRL - FATTURA NR. 000077 DEL 16/12/2025 - MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI DICEMBRE 2025 – I.F. – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B9204C57E2 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – LOTTO 2 – CUP: C87B24000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1278/D DEL 12/01/2026 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 115432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VEOLIA ITALIA S.P.A. - FATTURA NR. 2026000376 DEL 16/01/2026 - SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE - AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI SUPPLEMENTARI IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B – CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG DERIVATO: A01CA5396B – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 A TUTTO IL IV TRIMESTRE 2025 (DATI CUMULATI DAL 1/1 AL 31/12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI DICEMBRE 2025. FATT. NR. 12044 DEL 31/12/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO DICEMBRE 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO RCA-LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2025-31/12/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCACCHI IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 882 / 2025 DEL 31/12/2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER LEGGERE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI IN CORTE VALENTI FEBBRAIO-MARZO 2026 IN COLLABORAZIONE CON LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA2C0DADFA - ACQUISIZIONE FIRME DIGITALI REMOTE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FAT. N. 4 DEL 07/01/2026 - STUDIO EMMEVI SRL - GESTIONE AMMINISTRATIVA E LOCAZIONI ALLOGGI SAP - 1° TRIMESTRE 2026 - RINNOVO CONTRATTO SINO AL 31/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 3954 DEL 14/01/2026 - VISURE ACI MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "PUBLIC SPEAKING E SPEECHWRITING" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1,LETTB) DEL D.LGS 36/2023-CIG: BA1DEC4B8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - DEPOSITO SALME PRESSO  L’OBITORIO CIVICO DI MILANO ANNI  2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE- LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. X000002098 DEL 01/01/2026 - CANONE ANNO 2026 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 43 DEL 21/01/2026 “ PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO PER INQUILINO ASSEGNATARIO ALLOGGIO SAP – VIA MILANO 21 – I.F. “ - IMPEGNO DI SPESA - NO CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002158785 DEL 31/12/2025 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE ATTI DA NOTIFICARE A PIATTAFORMA SEND - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE DI POVERTA' CAUSA DISINTERESSE FAMILIARE - PERSONA RESIDENTE COMUNE DI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5364 DEL 26/12/2025 - BENOW - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI NATALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI NOVEMBRE 2025. FATT. NR. 010957 DEL 30/11/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – GIUGNO-DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO "CORTE DEL CHIODO" - PAG. TO RATA N. 1/2/3/4 - ES. 2025. SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA1C3174D3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E RIMOZIONE APPARECCHI IN DISUSO DA ESEGUIRSI A GARBAGNATE MILANESE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: BA1BBD2514 - FORNITURA DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA MILANO, 21 - A.F.O.L. METROPOLITANA - PAG. TO RATE 1/2/3/4 E SALDO ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIA A FAVORE DI MINORE DISABILE  CODICE CIG BA0A9367AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA CANOVA, 68/86 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PAG. TO RATE N. 1/2/3/4  E SALDO ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI DIGITALI PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA CANOVA, 68/86 - CISL - PAG. TO RATE  N. 4 E SALDO ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA CANOVA, 68/86 -  CGIL  - PAG. TO RATE N. 1/2/3/4 E SALDO ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE A.N.P.I. A.S. 2025-2026 - CODICE CIG BA16B9C3E3 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE - STAGIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA 2025/2026 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONDOMINIO STAZIONE VIA RIMEMBRANZE  - SALDO ES. 2024 E SPESE ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONDOMINIO: SUPERCONDOMINIO GOBETTI, 41-43-45 E BOXES - 2° RATA ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  9238353212- CIG  DERIVATO BA154245ED - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE MEDIANTE CONVENZIONE RESA DISPONIBILE DA A.R.I.A. S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI" - LOTTO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 702/2026 DEL 09/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN STRUTTURE COMUNALI GENNAIO 2026- CIG: BA1FAF4E5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA C. SIOLO, 7 - SIG. BORDIN MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONRATTO DI LOCAZIONE - VIA VARESE,1 - SIGG. COPPOLA/DI DIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA1B9C64A9 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI A GARBAGNATE MILANESE IN EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA1BD3D0A4 - FORNITURA DI COMPONENTE DI IMPIANTO PER LA GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 290 CIE - MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4B3975341 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE – OPERE SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - CUP: C82B25000400004 - CUI: L00792720153202500003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD NR. 011735 DEL 31/12/2025. ADEGUAMENTO CANONE ISTAT OTT/NOV 2025. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI OTTOBRE 2025. FATT. NR. 009923 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO OTTOBRE 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR.009924 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO OTTOBRE 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI PER I DIPENDENTI POSSESSORI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B9FBAAE015 - AVVISO PUBBLICO AVVIO PÈROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE AL PIANO DENOMINATO "PE4" - IMPEGNO DI SPESA E PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 648/D DEL 12/01/2026 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 114759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1279/D DEL 12/01/2026 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE SU PRATICHE NEGATIVE DISCARICATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2607900007271 DEL 15/01/2026 FORNITORE CANON S.P.A. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANONE PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260015 DEL 12/01/2026 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURA YA762AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO 2026 CIG B9FB506526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale-AIRE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/26 DEL 1 FORNITORE EASY CAR WASH DI ARCURI SALVATORE LAVAGGIO AUTOVETTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV25-0227 DEL 31/12/2025 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE - SECONDO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG BA188ACF8E - CUP C51J25002760006 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACQUISTINRETEPA.IT DI CONSIP S.P.A. APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’IMPLEMENTAZIONE, IN SICRAWEB EVO, DELLE FUNZIONI NECESSARIE ALL’INTEGRAZIONE API ANNCSU PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PNRR MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" ANNCSU - COMUNI – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. - CODICE PROGETTO - PRJ_131COM0525X_005164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OPERAORIENTA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2025/2026 – CIG BA0559DB03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 29/12/2025 - THE GOLDEN GUYS - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI NATALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/2189 DEL 29/12/2025 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ALETTRICA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZION LICENZE ADOBE CIG BA0CDACE55 - GOTOMEETING  CIG BA068A0B63 - BASIC SECURITY SUITE WATCHGUARD, VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL KIT E VEEAM CIG BA0B173416 - AFFIDAMENTI DIRETTI  AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, MEDIANTE  ORDINI  DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO SPECIALE RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/2188 DEL 29/12/2025 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ESITO NOMINA REFERENTE DELL’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DAL 2026 AL 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/2186 DEL 29/12/2025 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA  " CHI HA PAURA DELLA  GIOBIA" CON I VOLONTARI DEL MUSEO DEL SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT DIFFERITA DI CUI ALL' ART 21, COMMA 4, LETT A) N 1/2187 DEL  29/12/2025 DITTA CASTIGLIONI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR.238 DEL 30/09/2025 BIBLIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: B92C4CBE57 – ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE  – CIG PADRE: B8F42C4AFD – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO PER INQUILINO ASSEGNATARIO ALLOGGIO SAP – VIA MILANO 23 – I.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4029/66 DEL 31/12/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4028/66 DEL 31/12/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT A DICEMBRE 2025 DEI VALORI DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ PER I COMPARTI DI EEP DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale-AIRE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4030/66 DEL 31/12/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 -- 2025 DEL 31/12/2025 FORNITORE C-PETROL S.R.L. FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 CIG B9FB6E5070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 776 DEL 20/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2026 E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICHE MESSI COMUNALIA VALERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “LUOGHI DA RIGENERARE” FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO GENERAZIONE MUSICA – AFFIDAMENTO AZIONI 2B 2C E 3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA NR. 593 DEL 31/12/2025 - NEOPA SPA - SALDO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PERSONALE - CIG: B67FD9223D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 31/12/2025 - FORGEST SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - VIII RATA MENSILE ANNO 2025 - CIG: B6A1A88C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2026 –  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG:  B9F68FF7C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 883 / 2025 DEL 31/12/2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - PRATICHE PENSIONISTICHE E SERVIZIO CERTIFICAZIONE IN PASSWEB POSIZIONI ASSICURATIVE - CIG:  B56853D2D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 – CIG DERIVATO: B8A92E9412 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B97AF2F34B - ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VESTIARIO PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 3. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023 - PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “VIVERE IN SALUTE 2026” IN COLLABORAZIONE CON ASST RHODENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO CAR CAZZARO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025_1_2851 DEL 17/12/2025 - FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 222/PA DEL 29/12/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023, DEL GRUPPO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCSOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 231/PA DEL 30/12/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023, DEL GRUPPO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE IN RELAZIONE ALL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 329/BE DEL 31/10/2025 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A GIORNATE DI AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS N. 36/2023, DEI GRUPPI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE IN RELAZIONE A N. 6 PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI TECNOLOGICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AFVAORE DEI CONDOMINII COMUNALI DI VIA SIOLO - VIA MILANO - VIA CANOVA E VIA VARESE - SPESE INQUILINI MOROSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BAR OLTRE” PER L’INCLUSIONE SOCIALE – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 4° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI LETTURA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400056095, N.6400056124 N. 6400058099,  N. 6400058100, N. 6400058101, N. 6400058102, N. 6400058103, N. 6400058104 DEL 31.12.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  SERVIZIO  BOLLETTINI INCASSI EVOLUTI- SOLUZIONE PAGOPA- CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI INCASSO DEI PROVENTI LAMPADE VOTIVE- PERIODO 2026/2028 -CIG.  B9F2448339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA - N.5 UTENZE DICEMBRE 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5225036468 DEL 20/12/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINII COMUNALI  DI VIA CANOVA, 80/86 - CASCINA SIOLO 7 - VIA MILANO, 21 E VIA VARESE, 1 -  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNI PRECEDENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  FATTURA NR 41 DEL 22/12/2025 BIEMMEGI SNC DI CAPONETTO  - INIZIATIVE MUSEO SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 730 DEL 30.12.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOP. - ASSISTENZA EDUCATIVA DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE – INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER LEGGERE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.6450004021 DEL 31/12/2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.7450000002 DEL 01.01.2026  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 0000050 DEL 10/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA DET. N. 986 DEL 24/12/2025 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA NOVEMBRE  2025 – B.M. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BARIANA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE S. GIUSEPPE ARTIGIANO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUTEL ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO VILLA GIANOTTI -  AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER PULIZIA AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PERGOLESI E DI VIA P.SSA MAFALDA 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 533/P DEL 30/12/2025 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ARBOLINO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 02173/2025-PA DEL 31/12/2025 COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO (D.P.R. 01/08/2011, N. 151) E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  (D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE – CALIGIURI CARMELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - NOVEMBRE 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE AL RAG. DOMENICO NICOLACI  SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA-PORTIERATO  PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO MODALE DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO  PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE QUINQUENNIO - AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING SPA - 6° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ALLA S. DI A. ANGELA DI DONNA SINO AL 17/09/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE PATRIMONIO ED AMBIENTE, PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA AL DOTT. ING. MARCO VIOLA  SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE, SFA E CDD. MESI DA GENNAIO A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626000759 DEL 08/01/2026 - SIAE - RASSEGNA NATALE 2025 CONCERTO 19 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_25 DEL 03/10/2025 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE GROANE - RASSEGNA “MARZO: EVENTI  IN ROSA” 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE – PARTECIPAZIONI – CONTROLLO DI GESTIONE AL RAG. BELLUSCI ANNA  SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO “TENNIS” RIVOLTO A BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG B926AF8E44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ED INVITO ALLA DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/01P DEL 31/12/2025 - FORNITORE A.D.P. S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ED INVITO ALLA DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE AL DOTT. LUCA LEONE SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE PER INTERVENTO DI DISERBO CHIMICO E TRATTAMENTI FITOSANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE AVENTE AD OGGETTO “LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NELL’ANNO 2026: ANALISI, APPROFONDIMENTI E AZIONI CONCRETE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  A20020251000026821 DEL 31/12/2025 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO 01/10/2025 -31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, SERVIZI AL CITTADINO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI  SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO ALLA DOTT.SSA LORENZA TENCONI  SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA - PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010015 DEL 23.12.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA DET. N. 967 DEL 19/12/2025 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA NOVEMBRE  2025 – C./D.D. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 731 E 732 DEL 30.12.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOP.  - ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO E PRE POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AD INTERIM DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI ALLA DOTT.SSA LORENZA TENCONI  SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DE AMICIS E IN VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SALDO DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO ALLA DOTT.SSA FILIPPA DI MARIA  SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. NON DOVUTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE A MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI ED INVITO ALLA DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B9E4FF7DB2 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A REGIONE LOMBARDIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE A MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, TRAMITE AGENZIA CENTRO SERVIZI DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE PROVVEDITORATO, GARE D'APPALTO E CONTRATTI AL RAG. BARBARA ROGGIA  SINO AL 17/09/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 50 T.U.E.L. LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA’ ED AGLI ORARI DI APERTURA DI SINGOLO PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL FINE DI PREVENIRE E CONTRASTARE SITUAZIONI DI DEGRADO URBANO, CONSUMO DI ALCOLICI DA PARTE DI MINORI, PERICOLI PER LA VIABILITA’ E LA SICUREZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE AL DOTT. IN ARCHITETTURA GIOVANNI GITTO  SINO AL 17/09/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.6450003987 DEL 23.12.2025  E FATTURE N. N.6450003988, N.6450003989 DEL 29/12/2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE REFERENTE DELL’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS  K24IT019612 PERIODO 31/10/2025 - 31/10/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 60 C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 16/7/2024 E C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 23/02/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTENERO VIALE DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – PERIODO 2026/2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL  CARNEVALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZA RCT/RCO - RC PATRIMONIALE E INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. PERIODO 31/12/2025 -  31/12/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI ED IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 139, ALLEGATO 1, DEL D.LGS. N. 174 DEL 26.08.2016 ALLA DOTT. SSA FILIPPA DI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3893/66 DEL 29/12/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PRESIDIO CIMITERO COMUNALE DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI ED INVITO ALLA DEMOLIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3892/66 DEL 29/12/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PRESIDIO MUNICIPIO DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 28 – PARCHEGGIO INTERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - PERIODO 2026/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI - ART. 45 COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 - APPROVAZIONE PROSPETTO DI RIPARTIZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 - CIG:B32595704D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3898/66 DEL 29/12/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA VILLA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GIUNTA COMUNALE – REVOCA ASSESSORE E NOMINA NUOVO ASSESSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA – CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251511 DEL 31/12/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AI LIMITI DI TEMPERATURA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, PALESTRE E RELATIVE PERTINENZE PER ECCEZIONALI ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - REIMPUTAZIONI TITOLO I E II RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL' INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, ALLA DOTT.SSA FILIPPA DI MARIA SINO AL 17 SETTEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ADDEBITI DIRETTI DALLA BANCA PER COMMISISONI SU PAGAMENTI BOLLETTINI POSTALI/MAV/RAV/PAGOPA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.234 DEL 15/12/2025 - CIPPI CIMITERIALI -  IL PROVVISORIO SRL - DETERMINA N.935 DEL 15/12/2025 - CIG B973825759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251489 DEL 23/12/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI DICEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI NOVEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.116 DEL 22/12/2025 -TEATRO DEL VENTO SAS -SPETTACOLO NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 251487 DEL 23/12/2025, 251486 DEL 23/12/2025, 251485 DEL 23/12/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. SRL - FATTURA NR. 2025V5000699 DEL 15/12/2025 - MANUTEZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI BIBLIOTECA - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CA DEL DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIZ MODEL DISTRIBUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 411 DEL 11/12/2025 - FORNITURA DRONI AI FINI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RHO - LIQUIDAZIONE FATT. 30/PA DEL 18/12/2025 - ESERCITAZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATT. 214/PA DEL 10/12/2025 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATT. 215/PA DEL 10/12/2025 - SPESE MEDICO-VETERINARIE CONNESSE AL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 49109/2025 DEL 23/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2025 546 DEL 12/12/2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - SAL 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOVANNI ROMANO' - FATTURA NR. 47 DEL 19/12/2025 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 2813/E DEL 2025 - SALDO SERVIZIO ANNUALE "SCARAFAGGI"; - FATT. 2814/E DEL 2025 - SALDO SERVIZIO ANNUALE "TOPI &amp; RATTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. - FATTURA NR. 2025V5000699 DEL 15/12/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE  PRESSO IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. SRL - FATTURA NR. 2025V5000711 DEL 18/12/2025 - CONTRATTO ATTUATIVO N.02 - ATTIVITÀ EXTRA CANONE RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI SAP  - VIA CANOVA E VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI SAP VIA SIOLO E VIA VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHECKS SPA - FATTURA NR. 2577-2025 - FEPA DEL 05/06/2025 - SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DEL 05/12/2025 - FUNERALE DI POVERTA' - AUTOSERVIZI GARBEN SAS - B234AB2C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 332 CIE - MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - I° BIMESTRE 2026 (OTTOBRE/NOVEMBRE 2025) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 6° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2025 - AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.VODAFONE N.AR03949240 DEL 14.12.2025 - SICUREZZA CELL.AZ. - 6° BIM.2025- CIG B73896AF84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM - VARCHI - I BIM.2026 CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.VODAFONE N.AR03873834 DEL 14.12.2025 - CONV.CELL. 6° BIM.2025 (09/10-08/12/2025) CIG B594AE20D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - I° BIMESTRE 2026 (OTTOBRE/NOVEMBRE) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE &amp; LAB S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278/EL DEL 16/12/2025 - ACQUISTO DI TRE DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PORTATILI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA SIOLO, 7 - SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNI PRECEDENTI. C.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA NR. 110/PA DEL 11/12/2025 - SERVIZI CIMITERIALI A TUTTO IL 30/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIL SERIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE ANTISISMICHE SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE - OPERE SUPPLEMENTARI LOTTO 2 - FATTURA NR. 137 DEL 16/12/2025 - SAL. 1 - FATTURA NR. 138 DEL 16/12/2025 - SAL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO 0-6 NIDI PRIVATI ANNUALITA' 2025 - GARBEN SCHOOL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 39 DEL 09/12/2025 - HTS DI DARIO SALA - MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONGRESSI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO - LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 34103/D DEL 10/12/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 112647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225034260 DEL 15/12/2025 - SALDO COMMESSA SEND OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIPAVIMENTAZIONI SRL - FATTURA NR. 3/1693 DEL 30/11/2025 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALVATORE FABBRO DI COTELLI SALVATORE - FATTURA NR. 97 DEL 03/12/2025 - LAVORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI ( CANCELLO CARRAIO )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010983998 DEL 12/12/2025 - FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FUNERALE DI POVERTA' -  AUTORIZZAZIONE DET. N. 80/ DEL 30/01/2025 - AUTOSERVIZI GARBEN SAS - DETERMINA CONVENZIONE N. 488/2024 CIG B234AB2C3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. 300/SS DEL 30/11/2025 - FORGEST SRL - VISITE ED ESAMI SORVEGLIANZA SANIARIA MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 0002154094 DEL 30/11/2025 - MAGGIOLI SPA - INTERVENTO PER IRIDE EVO ATTIVAZIONE OMISSIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AFOL METROPOLITANA N. 107/VELE DEL 09.12.2025 BORSA LAVORO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509 DEL 10.12.2025 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASPORTO MINORI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATT. P/9/2025 DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 DI ACCORDO QUADRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 0000036798 DEL 12/12/2025 - SERVIZIO VISURE ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 34649/D DEL 10/12/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 113301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/PA DEL 24/11/2025 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI EL. 34_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 21_1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 15_303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE DIVERSI CREDITORI ELENCO N.4_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA  PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 27_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI EL. 16_303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MILANO – RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO 01/07/2025 – 04/12/2025 - PRIMAVERA ABATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.5 UTENZE - NOVEMBRE 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE RIVERSAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE DI COMPETENZA ALTRI COMUNI ELENCO 4_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO FINLOMBARDA - II SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/85 DEL 30/11/2025 SERVIO TRASPORTI SOCIALI NOVEMBRE 2025 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SPS FAVINI COSTRUZIONI SRL - FATTURA NR. 000140/25 DEL 30/11/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 485/P DEL 05/12/2025 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE CONDOMINIO COMUNALE DI VIA C. SIOLO, 7 - SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400049883 DEL 21.11.2025 E FATT. N.6400049948  DEL 24.11.2025  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2925-25 DEL 01/12/2025 ELEDIS SRL A SOCIO UNICO- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400051799, N.6400051800, N.6400051801, N.6400051803, N.6400051804 DEL 30.11.2025  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 27/11/2025 MORGANTI. - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO " 4 COMETE" - PAG. TO RATA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17964/S DEL 28/11/2025 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - ACQUISTO REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  136/01P DEL 30/11/2025  - ADP S.R.L.  - FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITTA' METROPOLITANA TEFA SU CONTRIBUTO MIUR ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002153466 DEL 30/11/2025 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE ATTI DA NOTIFICARE A PIATTAFORMA SEND - MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGA GR 372 TS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA  DI MILANO TEFA SU CONTRIBUTO MIUR ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO  2025 ) TARGA FB092GF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 634/635/636 DEL 04.12.2025 L' ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA/PRE E POST SCUOLA/ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "GIULIANELLA" PAG. TO RATA N. 1 E N. 2- ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE SRL - FATTURA NR. 3737 DEL 24/11/2025 - MANUTENZIONE DELLE  BATTERIE DELLA CENTRALINA ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE S.R.L. - FATTURA NR. 3738 DEL 24/11/2025 - RIPARAZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DMC COSRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" SAL. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.20250400827733 CAP HOLDING - SCUOLA MEDIA VIA VILLORESI -  5° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 1° BIM.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MILANO - COMUNE DI VAILATE - COMUNE DI OMEGNA - COMUNE DI GIUSSANO - COMUNE DI ORIGGIO - COMUNE DI PAVIA - COMUNE DI COMO - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI CANEGRATE - COMUNE DI CARATE BRIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - RIVERSAMENTO SOMMA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DEFLATTIVA DI REATO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GAGGIO MONTANO - LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO PER MANDATO 4833/2025 NON ANDATO A BUON FINE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 925500078556 DEL 25/11/2025 - FORNITURA E POSA NUOVO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI INTERSEZIONI VIA MAZZINI - VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. - FATTURA NR. Q920250000000583 DEL 25/11/2025 - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ ASSOCIATI - FATTURA NR. 238PA DEL 27/11/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA STRUTTURE ESIGENZE ANTISISMICHE  SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE ( QUARTIERE QUADRIFOGLIO )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3680/66 DEL 30/11/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3681/66 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - OTTOBRE 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3682/66 DEL 30/11/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3796/66 DEL 30/11/2025 E N. 3795/66 DEL 30/11/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PRESIDIO CIMITERO E PRESIDIO MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING - 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 - - 2025 DEL 30/11/2025 FORNITORE C PETROL S.R.L. FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE - PAZZA DEL SANTUARIO, 15 - PAG. TO RATA N. 3 - ES. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 255 DEL 30/11/2025 - FORGEST SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING - I QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - I SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DEMETRA - FATTURA NR. 623/25 DEL 18/11/2025 - SERVIZI DI ISPEZIONI PERIODICHE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE LUDICHE E SPORTIVE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA  - FATTURA NR. 1/2134 - FATTURA NR. 1/2135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER CAPANNO DA GIARDINO PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DANCOVER PER  TRAMITE STUDIO LEGALE ASSOCIATO BGC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 0000047 DEL 30/11/2025 DITTA ACCAESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI E 13^ MENSILITA’ MESE DI DICEMBRE E LIQUIDAZIONE RILEVATORE ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A2A ILLUMINAZIONE - FATTURA NR. 2025081092 DEL 13/11/2025 - CANONE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA APPALTI ANAC - INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRASMISSIONE DEI SEGNALI CON PONTI RADIO NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ALL'INTERNO DEL BANDO MINISTERIALE FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER L'ANNO 2023 . CIG. B4E5EF182C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/2136 DEL 28/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL  SRL - FATTURA NR. 12_25 DEL 24/11/2025 - CONTRATTO ATTUATIVO NR. 6 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI  - ASILO NIDO VILLA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IARCH DI CERUTTI E GARNASCHELLI - FATTURA NR. 22/PA DEL 11/11/2025 - RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STEFANO PRIA - FATTURA NR. 60 DEL 24/11/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI MARCIAPIEDI ANNO 2024 - ACCONTO NR. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA NR. 347/001/2025 DEL 19/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1475/01 DEL 28/11/2025 - SUPPORTO IT NOVEMBRE 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25304349 DEL 30/11/2025, N. 25304348 DEL 30/11/2025, N. 25304350 DEL 30/11/2025 FORNITORE CONVERGE S.R.L. CANONE MULTIFUNZIONI PERIODO 01/09/2025 - 30/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE N. 000000900031455D DEL 23/11/2025, N. 000000900019175 DEL 23/11/2025, N. 000000900037769T DEL 23/11/2025 FORNITORI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI, CANONE TELEPASS E PARCHEGGI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 251406 DEL 29/11/25, N. 251401 DEL 29/11/25, N. 251400 DEL 29/11/25, N. 251402 DEL 29/11/25, N. 251404 DEL 29/11/25, N. 251403 DLE 29/11/25, N. 251405 DEL 29/11/25 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTI SU AUTOVETTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROVVISORIO NR. 3044/2025 - CASSETTA DI SICUREZZA - TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP - II SEM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARRARA NICOLA - LIQUIDAZIONE FATT. FPA 9/25 DEL 24/11/2025 - SERVIZIO DI BONIFICHE CON CANE ANTIDROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 32972/D DEL 19/11/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA A PROCEDURA OCC N. 19/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225032855 DEL 20/11/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>COESA ENGINEERING SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FT000083 DEL 26/11/2025 - SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA BANDO MINISTERIALE VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192/PA DEL 15/11/2025 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO URBANO GROANE 12-  SIG.RA VALENTE SERAFINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO URBANO NR 4  GROANE - CONTE  ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO URBANO  GROANE NR. 67 SIG. SPECULATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV25-0205 DEL 26/11/2025 FORNITORE PEI SYSTEM SRL SALDO FINALE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUINTA RATA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI ANNO 2025. FATT N 486 DEL 25/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA- ILLUMINAZIONE PUBBLICA-SETTEMBRE 2025-CIG  B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARCH. CHRISTOPHE ANGST - FATTURA NR. 7PA DEL 06/11/2025  - CIG. Z553D69E67. SALDO REDAZIONE PRATICA GSE A SEGUITO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI CORTE NOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 0-6 SCUOLE INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.F.C. S.R.L. (THE FOUR COMPANY S.R.L) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/5 DEL 31/10/2025 - FORNITURA DI BASTONI DISTANZIATORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA111/25 DEL 17/11/2025 - FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 31405/D DEL 10/11/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 110558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 31943/D DEL 10/11/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 111195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIALPOST PER POSTALIZZAZIONE  AVVISI TARI SALDO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIALPOST PER POSTALIZZAZIONE AVVSI  ACCERTAMENTO IMU 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010014 DEL 25.11.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO URBANO GROANE NR. 37 SIG. CASTEGNARO ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREATIVE ADV S.A.S. DI ZANOTTI LUCA LORENZO &amp; C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312 DEL 24/11/2025 - N.3 CORSI PILOTA UAS A1-A3 + CORSO A2 CATEGORIA OPEN + N.1 INTEGRAZIONE CORSO NUOVO ATTESTATO STS-01 EU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 0000034011 DEL 17/11/2025 - VISURE ACI PRA MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL - LIQUIDAZIONE FATT. F325/---156 DEL 11/11/2025 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225031333 DEL 15/11/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 567/569/570 DEL 10.11.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOP. - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA, PRE E POST, ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 01955/2025-PA DEL 31/10/2025 COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE N. 251354 DEL 18/11/2025,  N. 251364 DEL 20/11/2025, N. 251350 DEL 18/11/2025, N. 251363 DEL 20/11/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTI SU AUTOVETTURE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/31 DEL 18/11/2025 BIEMMEGI SNC DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp;C. - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA - SVINCOLI DEPOSITI CAUZIONALI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100090  DEL 19/11/2025 MEGA LIBRI  SRL- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1189 PA DEL 14/10/2025 EDUCATIONAL SERVICES GDE  SRL- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI NON DOVUTI ELENCO N. 3_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA-N.4 UTENZE-OTTOBRE 2025-CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 5° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 14_DET.303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ARE PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 13_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 26_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 25_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 20_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 33_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900083451 DEL 04/09/2025 FORNITORE CANON ITALIA S.P.A. NOLEGGIO MULTIFUNZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900107961 DEL 05/11/2025 FORNITORE CANON ITALIA S.P.A. NOLEGGIO MULTIFUNZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 0000045 DEL 18/11/2025 DITTA ACCAESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 369 CIE - MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/81 DEL 17/11/2025 TRASPORTI SOCIALI MESE DI LUGLIO 2025 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/75 DEL 31/10/2025 TRASPORTI SOCIALI MESE DI AGOSTO 2025 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010980606 DEL 19/11/2025 -  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PERIODO DAL 19/08/2025 AL 18/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO URBANO FAMETTA  NR. 47 SIG. SPICA  ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216160 DEL 02/10/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1039/2025 DEL 14/11/2025 . AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO GROANE NR 35 SIG. MARCIAS GIULIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. 11_25 DEL 07/11/2025 - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - CONTRATTO ATTUATIVO ATTUATIVO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/1946 DEL 31/10/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2568/D DEL 16.10.2025 ACENTRO SERVICE SRL RINNOVO MAIL OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400049428, N.6400049442, N.6400049443, N.6400049436, N.6400049437 DEL 12.11.2025  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400047488, N.6400047489, N.6400047490, N.6400047492, N.6400047493 DEL 31.10.2025  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400049425, N.6400049426, N.6400049429, N.6400049431 DEL 12.11.2025  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216181 DEL 31/10/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3469/66 DEL 13/11/2025 E N. 3470 DEL 13/11/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PRESIDIO CIMITERO E PRESIDIO MUNICIPIO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 126/01 P DEL 31/10/2025 E FATTURA N. 124/01P DEL 31/10/2025 - ADP S.R.L.  FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 06/11/2025-  ARBOREA SERVICE DI VASILE G. &amp; C.- FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEL 04/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL  - FATT. NR. 10_25 DEL 03/11/2025 - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - CONTRATTO ATTUATIVO N.7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA OCC  ALLA SOCIETÀ AON SPA INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS DI MILANO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CON LLOYD’S – MEDIORISCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE &amp; LAB S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/EL DEL 25/10/2025 - 5 CORSI ABILITAZIONE BLSD AREU CON ATTESTATO PER SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>3GUN SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 29/10/2025 - FORNITURA DI MUNIZIONI PER CORSO DI TIRO OPERATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/PA DEL 29/10/2025 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002148668 DEL 31/10/2025 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE A PIATTAFORMA SEND DI ATTI DA NOTIFICARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 171/PA DEL 20/10/2025 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESI DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RCS TECNOIMPIANTI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 90/FVS DEL 23/10/2025 - FORNITURA FOTOTRAPPOLE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RHO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 06/11/2025 - CORSO DI TIRO OPERATIVO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 0000033022 DEL 11/11/2025 - SERVIZIO VISURE ACI - PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL - FATTURA NR. 163 DEL 27/10/2025 - SOSTITUZIONE PER SOMMA URGENZA ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO S.S. VARESINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIL SERIO - FATTURA NR. 118 DEL 06/11/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 -- 2025 DEL 31/10/2025 E NOTA DI CREDITO N. 113 -- 2025 DEL 31/10/2025 FORNITORE C PETROL SRL  RIFORNIMENTO CARBURANTI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 251305 DEL 31/10/2025 E N. 251303 DEL 31/10/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTI SU AUTOVETTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1342/01 DEL 30/10/2025 - SUPPORTO IT MESE DI OTTOBRE 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATCI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCATRICI (LUGLIO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/77 DEL 31/10/2025 TRASPORTI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2025 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/76 DEL 31/10/2025 TRASPORTI SOCIALI MESE DI SETTEMBRE 2025 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01A/000125  DEL 24/10/2025 NADIR SRL- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GLOBAL SERVICE SRL - FATTURA NR. 2025642/25 DEL 07/11/2025 - CENTRALINA CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO  - CONTRATTO APPLICATIVO 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE SRL - FATTURA NR. 3497 DEL 10/11/2025 - SISTEMAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO ( MANUTENZIONE EXTRACANONE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3326/66 DEL 31/10/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3327/66 DEL 31/10/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3328/66 DEL 31/10/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 251187 DEL 02/10/2025 E N. 251161 DEL 30/09/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURE GP203WS E ER835CR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INNOVATION - PLAZA SRL - FATTURA NR. SP0000057/25 DEL 24/10/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO E MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GLOBAL SERVICE SRL - FATTURA NR. 2025646/25 DEL 09/11/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE VIA PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI SNC - FATTURA NR. 1/1945 DEL 31/10/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE  - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE SRL - FATTURA NR. 3427 DEL 03/11/2025 - SISTEMAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO  ( MANUTENZIONE EXTRACANONE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000000900028161D DEL 23/10/2025 E 00000900033489T DEL 23/10/2025 FORNITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1168 DEL 03/11/2025 - L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00005312 DEL 15/10/2025 - COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (TERZO TRIMESTRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12TXLP00005311 DEL 15/10/2025 TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. ALESSANRO LONGONI - FATTURA NR. 02/PA DEL 04/11/2025 - MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2025 ) TARGHE DE 310 HE -  DL 498 HV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° TRIMESTRE 2025 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO N. W000012458 DEL 14/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZ. A2A ENERGIA - SETTEMBRE 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB -  FT. N .2800009886 DEL 24.10.2025 - LUGLIO/AGOSTO 2024 -  CIG 9313781738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. E-DISTRIBUZIONE SPA- IMP. FOTOV. IMMOBILE VIA PELORITANA-ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1383 DEL 06.11.2025 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030013903 DEL 03/11/2025; - FATT. 0104030013761 DEL 31/10/2025; - FATT. 0104030013937 DEL 04/11/2025; - FATT. 0104030013710 DEL 30/10/2025; - FATT. 0104180007254 DEL 29/10/2025; - FATT. 0104030013683 DEL 29/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. STEFANO PRIA - FATTURA NR. 55 DEL 31/10/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STEFANO PRIA - FATTURA NR. 51 DEL 09/10/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - ACCONTO NR. 2 PER ASSISTENZA E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236 DEL 31/10/2025 - FORGEST SRL - SORVEGLIANZA SANITARIA MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PHONECO SRL - FATTURA NR. 25 DEL 09/10/2025 - COMUNICAZIONE AL M.A.S.E. DEL FLUSSO DF1_5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  A984 DEL 31/10/2025  -  FORNITORE LAND SRL - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 27/07/2025 AL 26/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - RIF. ISTANZA PROT. 42886/2025 DEL 05/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. X00101 DEL 29/12/2020 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG. Z732F4043B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI PER LAVORI MAI ESEGUITI AI SOGGETTI ATTUATORI SIGG. P. E T. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/2021 DEL 08/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE  REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA  SODEXO    S.P.A  DAL 01/09/2025  AL 31/07/2028  CIG B62EC49485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOACCHINO TAMIANO - PARCELLA NR. 17 DEL 09/10/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - ACCONTO NR. 2 PER DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 194PA DEL 19/09/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.M. FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/A DEL 13/10/2025 - INTEGRAZIONE MATERIALE KIT PRIMO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225027401 DEL 15/10/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225029159 DEL 20/10/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PREREDA S.R.L. - FATTURA NR. 230 DEL 12/12/2019 - INTERVENTO URGENTE RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA POTABILE ASILO NIDO VILLA SICILIA - CIG. ZB028D5E76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  USURA LOCALI DI LARGO QUINTO PROFILI, 1 GARBAGNATE MI., DELLA LUDOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010013 DEL 24.10.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2PA DEL 11/09/2024 DEL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI -  SERVIZIO TECNICO VERIFICA PERIODICA CONDIZIONI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL - FATTURA NR. 105 DEL 20/10/2025 - RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO PARCO DELLE MAGNOLIE CANCELLO INGRESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MATEDIL - FATTURA NR. 133/25 DEL 23/10/2025 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONDOMINII COMUNALI DI VIA C. SIOLO - VIA MILANO - VIA VARESE - SPESE INQUILINI MOROSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04480 DEL 29/10/2025 -  EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NICOLA FRANZESE - FATTURA NR. 29/PA DEL 02/10/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 590 DEL 02.10.2025 STUDIO VERNA SOCIETA' PROF.LE - PROCEDURA 12/2025 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80  DEL 24/10/2025 LAGRECA PATRIZIA- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 10_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 11-DET_303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 19_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 84/PA DEL 10/06/2025 E N. 104/PA DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESI DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225/PA DEL 26/09/2025 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZALDY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 30/09/2025 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI SCREENING PER CONTROLLI ANTIDROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 28606/D DEL 10/10/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 108631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RHO - LIQUIDAZIONE FATT. 18/PA DEL 07/10/2025 - CORSO PROPEDEUTICO ALL'UTILIZZO DELLO SPRAY O.C. E BASTONE DISTANZIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RHO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 13/10/2025 - PARTECIPAZIONE DI DUE OPERATORI PL A CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 29165/D DEL 10/10/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 109238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001139736 DEL 30/09/2025 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PE SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 32_DET.267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETAÀ AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE  ELENCO 24_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AVV. CERAMI CARLO - PARCELLA NR. 146 DEL 02/10/2025 - CONSULENZA LEGALE NELLA FASE DI PRE CONTENZIOSO FASE ESECUTIVA APPALTO LAVORI EX DISTRETTO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POSTA UFFICI TECNICI-LLPP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AVV. CARLO CERAMI - PARCELLA NR. 136 DEL 19/09/2025 - ASSISTENZA LEGALE NELLA FASE PRE CONTENZIOSO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EX DISTRETTO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POSTA UFFICI TECNICI-LLPP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 12_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI OTTOBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA APPALTI ANAC - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI - LOTTO 3 – CUP: C84D24000450001 – CIG: B24B349DB0 - AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 41604/2025 DEL 27/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12TXLP00003946 DEL 11/07/2025 TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE SPA - IMP.FOTOVOLTAICI - SCUOLA MEDIA VIA P.SSA MAFALDA- ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE SPA-IMP. FOTOVOLTAICI SC.MATERNA VIA CERESIO-ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE SPA-IMP. FOTOVOLTAICI SC.MATERNA VIA VILLORESI-ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI FREQUENZA CDD ANNO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VODAFONE-SICUREZZA CELL.AZ.-09/08-08/10/2025-CIG B73896AF84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VODAFONE-CONV. CELL.AZ.-09/08-08/10/2025 CIG. B594AE20D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. TIM - RICARICA - 6° BIM.2025 CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.TIM-FATT.N.4220325800094012 DEL 09.10.2025 -6° BIM.2025 CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM-CANONE ABB.TELEF.-6° BIM.2025 CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA  4/25 DEL 27/10/2025 FORNITORE EASY CAR WASH DI ARCURI SALVATORE LAVAGGIO AUTOVETTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DUERETI S.R.L. - RIMOZIONE SINGOLO POD/CONTATORE ( POD: IT 253E17591331) – CAUSALE P05W8494 ELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010970678 DEL 02/09/2025 FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ADDEBITO COPIE ECCEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA INPS – PROT. INPS N. 4900.04/08/2025.0462997 – NS. PROT. A N. 31340/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2025 437 DEL 14/10/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - SAL 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 496-497-498 DEL 07.10.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE - SOSTEGNO, PRE E POST, TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI FREQUENZA CSE ANNO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59PA  DEL 22/10/2025 TECNOLIBRO SRL- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 5° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2025 - AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SPS FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI  ANNO 2024 - SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECOEDILE SRL - FATTURA NR. 56/PB - DEL 20/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE CIMITERO VIA SIGNORELLI  - SAL 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA FREQUENZA CSE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400041869, N.6400041871, N.6400041874, N.6400041875 DEL 30.09.2025  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI PIOLTELLO - COMUNE DI CORSICO - COMUNE DI PAVIA - COMUNE DI CENTRO VALLE INTELVI - COMUNE DI MESSINA - COMUNE DI GAGGIO MONTANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030013287 DEL 21/10/2025; - FATT. 0104180007012 DEL 21/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC.MAGGIOLI PER STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI SALDO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO PER LA  GESTIONE DEL CANONE UNICO III TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>3GUN SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 10 DEL 08/10/2025 - FORNITURA SPRAY O.C. PER PERSONALE OPERATIVO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3_25  DEL 12/10/2025 CARTOLERIA GIOCATTOLI ERIKA DI ZAZZI ERIKA- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/25  DEL 11/10/2025 CARTOLIBRERIA VILLORESI DI BESANA SIMONA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/252366 DEL 30.09.2025 ORTOPEDIA CASTAGNA - ACQUISTO SEDIA PER ALUNNO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE VIA P.SSA MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97/PA DEL 14/10/2025 - RIVETTA SISTEMI SRL -  SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE SEDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI , 2 - ES. 2025/2026 PAG. TO  RATA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SPV25IGPI0003578/2025 - SUPPORTO/AFFIANCAMENTO/FORMAZIONE - GPI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 412/P DEL 18/10/2025 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 108/E  DEL 13/10/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE E CANCELLI CARRAI  IN STRUTTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030013261 DEL 20/10/2025; - FATT. 0104180006878 DEL 17/10/2025; - FATT. 0104180006834 DEL 16/10/2025; - FATT. 0104020000647 DEL 10/10/2025; - FATT. 0104030012799 DEL 08/10/2025; - FATT. 0104030012798 DEL 08/10/2025; - FATT. 0104030012714 DEL 06/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DEMETRA - FATTURA NR. 543/25 DEL 30/09/2025 - ESECUZIONE SERVIZI ISPEZIONI STRUTTURE LUDICHE  - SPORTIVE PARCHI PUBBLICI E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030012978 DEL 14/10/2025; - FATT. 0104180006747 DEL 13/10/2025; - FATT. 0104180006762 DEL 13/10/2025; - FATT. 0104030012991 DEL 14/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POSTA UFFICI TECNICI-LLPP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ANCONA BENEDETTO - FATTURA NR. 68 DEL 29/09/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE - SAL. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL FATT. 2288/E  DEL 22/09/2025 - SALDO SERVIZIO ANNUALE INTERVENTO FORMICHE BIBLIOTECA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 399 DEL 18/09/2025 COLOMBO GIARDINI SRL - INTERVENTO SUPPLETIVO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE CON CARATTERE D'URGENZA - CIG. B7F3CD338A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA EL. 9_DET.303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/1737 DEL 30/09/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE S.R.L. - CONTRATTO ATTUATIVO 3 REVISIONI E COLLAUDI MANUTENZIONE EXTRA CANONE ANNO 2025  - FATTURA NR. 3072 DEL 23/09/2025 - FATTURA NR. 3073 DEL 23/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE S.R.L. - CINTRATTO ATTUATIVO NR. 3 VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - FATTURA NR. 3070 DEL 23/09/2025 - FATTURA NR. 3071 DEL 23/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL SRL - FATTURA NR. 9_25 DEL 06/10/2025 - CONTRATTO ATTUATTIVO NR. 5 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FD5/53 DEL 23/09/2025 - FORNITURA RADIO PORTATILI ED ACCESSORI PER SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT AUTOMATION SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2V25/1868 DEL 30/09/2025 - MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE COMPRENSIVA DI TARATURA DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE - PERIODO 01/07/2025 - 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 24939/D DEL 10/09/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 107225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2142690 DEL 30/09/2025 - SERVIZIO SNH  DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA NOTIFICARE ALLA PIATTAFORMA SEND - MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900096226 DEL 10/10/2025 - CANON ITALIA S.P.A. - CANONE PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 1571/01-2023 E 1235/01 - PROGETTO PNRR MISURA 1.4.1 CUP C81F22001160006 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI SETTEMBRE 2025. FATT. NR. 008854 DEL 30/09/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO SETTEMBRE 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 008855 DEL 30/09/2025  ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210 DEL 30/09/2025 - FORGEST SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/600/2025 DEL 30/09/2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/601/2025 DEL 30/09/2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO PRATICHE PENSIONISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/SS DEL 30/09/2025 - FORGEST SRL - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.5 UTENZE - SETTEMBRE 2025 -  CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - FT. N.825500559538 DEL 30/09/2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DEMETRA - FATTURA NR. 542/25 DEL 30/09/2025 - ESECUZIONE SERVIZI ISPEZIONI STRUTTURE LUDICHE - SPORTIVE PARCHI PUBBLICI E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POSTA UFFICI TECNICI-LLPP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2025 – INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARI GENERALI ANNO 2024 – INCENTIVI TECNICI UFFICIO EDUCAZIONE E UFFICIO ACQUISTI – COMPENSO INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE ED IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 2° QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0104180005362 DEL 11/08/2025 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 1085/01 DEL 29/08/2025 E 1187/01 DEL 29/09/2025 - SUPPORTO IT AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI -  TEFA  QUOTA  CONTRIBUTO MIUR - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 29/09/2025 APS SOCIAL EVENTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI SETTEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 28/09/2025 GAIA SAS DI OSCAR SURIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE, 1 - SIG.RA MAMMOLITI LUISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICO DI OGLIALORO SRL - FATTURA NR. 73/E DEL 30/09/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CANI SAL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POSTA UFFICI TECNICI-LLPP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 310 CIE - MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/25  DEL 07/10/2025 LOSI ALESSANDRO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 30/09/2025 FRANCIELE TOAZZA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.140 DEL 30/09/2025 CARUGATI EMILIO. INIZIATIVE MUSEO SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225025699 DEL 20/09/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 24297/D DEL 10/09/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 - LOTTO 106571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 25875/D E 26002/D DEL 19/09/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 37037 DEL 22/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 066E/2025 DEL 01/09/2025 FORNITORE DIMENSIONEPA S.R.L. ASSISTENZA NELLA RACCOLTA DOCUMENTI E PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE CONDOMINIALI VIA PERGOLESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900025442D DEL 23/09/2025 E FATTURA N. 000000900029589T DEL 23/09/2025 FORNITORI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A.  PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3003/66 DEL 30/09/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/01P DEL 30/09/2025 - FORNITORE ADP S.R.L. -  FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3104/66 DEL 30/09/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. INTEGRAZIONE PULIZIA MUNICIPIO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 3103/66 DEL 30/09/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. SERVIZIO DI PRESIDIO CIMITERO COMUNALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV25-0156 DEL 31/08/2025 FORNITORE PEI SYSTEM SRL INSTALLAZIONE IMPIANO VIDEOSORVEGLIANZA - SAL 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1028 DEL 01/10/2025 -   L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. CANONE PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 01897/2025-PA DEL 30/09/2025 COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE REVISORI DEI CONTI - III TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 313_25 DEL 01/10/2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI(A.N.N.A.) - CORSO FORMAZIONE GDS SEND DEL 29/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 999 DEL 07/10/2025 - LAVORO ESEGUITO C/O SOTTOPASSO VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PREREDA S.R.L. - FATTURA NR. 312 DEL 07/10/2025 - RIPARAZIONE PER SOMMA URGENZA POMPA IDRAULICA SOTTOPASSO VIALE KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO 0-6 NIDI PRIVATI ANNUALITA' 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3002/66 DEL 30/09/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3001/66 DEL 30/09/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020251000018770 DEL 30/09/2025 - OLIVETTI S.P.A. - CANONE PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 313 CIE - MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - III TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO DI VIA CERVINO, 4 - PAG. TO RATE N. 1/2/3/4 ES. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI VIA PERGOLESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2025307163 DEL 17/09/2025 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI. GENNAIO/SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2025009918 DEL 17/09/2025 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICA GENNAIO/DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2025009921 DEL 17/09/2025 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO GESTIONE  E MANUTENZIONE. GENNAIO/SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2025009917 DEL 17/09/2025 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICO. GENNAIO/SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030012539 DEL 01/10/2025; - FATT. 0104030012527 DEL 01/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NR FATTURA 83 DEL 22/08/2025 NEW SINTESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853/2025 DEL 25/09/2025 - AGGIUSTERIA AGRICOLA - ATTREZZATURE E RICAMBI PER MEZZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 30/09/2025 INVERNIZZI ALFONSA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 338 DEL 30/09/2025 - NEOPA SPA - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PERSONALE - CIG. B67FD9223D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - MAGGIO/GIUGNO 2025 - CIG 9313781738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 -  CIG 9313781738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 354 DEL 11/08/2025 COLOMBO GIARDINI SRL - SERVIZI SUPPLEMENTARI DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG. B7E8D61B53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGHE: GL 444 GD - YA 364 AR - GR 764 FL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUPPORTO SOC. AREA PER RISCOSSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 8_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA SPESE ESECUTIVR DISCARICO PRATICHE DET. 592/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1281 DEL 29/09/2025 COOP COMIN PROGETTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010012 DEL 26.09.2025 FNM AUTOSERVIZI - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA N.8 UTENZE - AGOSTO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB - CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE - LUGLIO/AGOSTO 2025 - CIG 9313781738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE  TARI EL. 23_ DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL.31_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FASTWEB - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - MARZO/APRILE 2025 - CIG 9313781738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MILANO – RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024 - PRIMAVERA ABATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N 1 DEL 25 SETTEMBRE 2025 - PROLOCO GARBAGNATE FESTA PATRONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - AGOSTO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASTWEB - CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - CIG 9313781738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ROBERTO CIGADA - PARCELLA NR. 8/FE DEL 03/06/2025 - COLLAUDO STATICO SCUOLA A.MORO VIA PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/25 DEL 27/09/2025 CARTOLERIA DEL CENTRO DI BENAURATO CLAUDIA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE – CENTRI RICREATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1271 DEL 29.09.2025 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO - EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COESA ENGINEERING SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FT000064 DEL 08/09/2025 - ACCONTO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA BANDO MINISTERIALE VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3710 E 3711 DEL 24.09.2025 LCA STUDIO LEGALE - PROCEDURE OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE LCA STUDIO LEGALE - PROCEDURE DIVERSE OCC FATTURE N. 3706/3707/3708/3712 DEL 24.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 675 DEL 12.09.2025 STUDIO LA CROCE COMMERCIALISTI - PROCEDURE OCC 2023 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  CRISTINA URSINO -RICEVUTA N.05 DEL 10/06/2025- INIZIATIVA CLOROFILLA  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266/PA DEL 12/09/2025 -  CREMASCOLI MARCO - SERVIZIO DI ELABORAZIONE N. 1 DICHIARAZIONE IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3490 DEL 08.09.2025 LCA STUDIO LEGALE PROCEDURA OCC 11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEA IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA - FATTURA NR. 14/PA DEL 25/07/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 539 E 540 DEL 02.09.2025 STUDIO VERNA SOCIETA' PROF.LE - PROCEDURA 10/24 E 20/2024 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO ALLA SOCIETÀ MISCA PER SPESE PER IL SERVIZIO GIOVANI LUDOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/25 DEL 08/08/2025 INTELLIGENZA ANIMALE ASSOCIAZIONE - PROGETTO PET EDUCATION RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING SPA - 4° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 37658 DEL 26/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE FA_033_25 SERVICE ALESSANDRO GIAMPIERI FESTA PATRONALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 10 DEL 25.09.2025 AUSER CESATE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE GARBAGNATE MILANESE CONVENZIONE ANNO 2025 - DET. 698 DEL 25/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.FATTURA 24/C DEL 22/09/2025 PYRODREAMS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 427 PA DEL 25/09/2025 COOP SPAZIO GIOVANI CO PROGETTAZIONE INTERVENTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATETRIBUTARIE EL. 18_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 21_DET.1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 6 _DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELE. 7_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC AREA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 22_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "4 COMETE" - PAG. TO RATA N. 2 - ES. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 30-DET. 264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030012175 DEL 23/09/2025; - FATT. 0104030012155 DEL 23/09/2025; - FATT. 0104030011983 DEL 18/09/2025; - FATT. 0104030012232 DEL 24/09/2025; - FATT. 0104030012214 DEL 24/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 17_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO 28_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTA RATA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI ANNO 2025. FATT N 384 DEL 15/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI A ICIM SPA - FATTURA NR. 202511472 DEL 30/06/2025 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL FATTURA NR. FATTPA 7_25 DEL 08/09/2025 - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 29 DEL 21/09/2025 DI MIGLIACCIO SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.5 UTENZE - AGOSTO 2025 -  CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO GROANE NR 4 SIG. MANGIACAPRA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030011931 DEL 17/09/2025; - FATT. 0104030011835 DEL 15/09/2025; - FATT. 0104030011825 DEL 15/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI  IMPIANTI ANTINTRUSIONE - IMMOBILI COMUNALI - FATTURA NR. 2025V5000481 DEL 12/09/2025  - FATTURA NR. 2025V5000482 DEL 12/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 19_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 5_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 20_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPRTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 29_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2719/66 DEL 31/08/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. SERVIZIO DI PRESIDIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM TELECOM ITALIA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 5° BIM.2025 (GIUGNO-LUGLIO) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 5° BIM.2025 - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - VARCHI - 5° BIM. 2025 - CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. VODAFONE - SICUREZZA DISPOSITIVI AZIENDALI - PERIODO DAL 27/06/2025 AL 08/08/2025 - CIG B73896F84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VODAFONE - CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI - PERIODO DAL 09/06/2025 AL 14/08/2025 - CIG B594AE20D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.TIM TELECOM ITALIA - RICARICA CELL. AZIENDALE - 5° BIM.2025 - CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010971987 DEL 15/09/2025 - FORNITORE KYOCERA  DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CANONE PERIODO DAL 13/06/2025 AL 12/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 6/09/2025 POZZI DANIELE-TINTEGGIATURA AREA RAGAZZI BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI MILANO - RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale-AIRE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPEMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/PA DEL 26/08/2025 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMHOTELS SOC COOP A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000086/10/2025 DEL 15/09/2025 - PRENOTAZIONE CAMERA PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO DI RICCIONE - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2138274 DEL 31/08/2025 - SERVIZIO SNH  DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI DA NOTIFICARE ALLA PIATTAFORMA SEND - MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1182 DEL 05.09.2025 LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE - SALDO CENTRO ESTIVO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N.IPA25INV01595 DEL 04/09/2025 -MANUTAN ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030011668 DEL 11/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA, 82 - GARGIA ERNESTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2025 – INDENNITA’ DI RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176 DEL 31/08/2025 - FORGEST SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - IV RATA MENSILE POSTICIPATA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE  NOTIFICHE AL COMUNE DI ARESE - II SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 01625/2025-PA DEL 31/07/2025 E FT. NR. 01728/2025-PA DEL 30/08/2025 COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 321/P DEL 09/08/2025 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MILANO – RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025 - PRIMAVERA ABATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE "CONTABILIZZAZIONE PROGETTI PNRR - PA DIGITALE 2026 PER ENTI LOCALI" - NOTA DI PAGAMENTO NR.2  DEL 09-09-2025 - ANNAMARIA DI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - LUGLIO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.473 DEL 28.08.2025 - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.474 DEL 28.08.2025 - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE, 1 - GIARDIELLO ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2600/66 DEL 31/08/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400037100, N.6400037101, N.6400037102, N. 6400037103 DEL 31.08.2025  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 872 DEL 05/09/2025 - ASPIRAZIONE CORSELLO PIANO INTERRATO C/O PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA, 82 - GARGIA ERNESTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030011535 DEL 08/09/2025; - FATT. 0104030011415 DEL 04/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI AGOSTO 2025. FATT. NR. 007787 DEL 31/08/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO AGOSTO 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 007788 DEL 31/08/2025  ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO AGOSTO 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI  FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE SU: RIFORMA 1.15 DEL PNNR – ADOZIONE DI UN SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO- PATRIMONIALE ACCRUAL PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ENTRO IL 2026 - NOTA DI PAGAMENTO NR. 2 DEL 9-9-2025 - ANNA MARIA DI MARIA/COMUNE DI ABBIATEGRASSO E IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. - FATTURA NR. Q920250000000402 DEL 26/08/2025 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030011347 DEL 03/09/2025; - FATT. 0104180005696 DEL 01/09/2025; - FATT. 0104030011216 DEL 01/09/2025; - FATT. 0104030011290 DEL 02/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE N. 25302740 DEL 31/08/2025,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.101/01P DEL 31/08/2025 - FORNITORE ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI  MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 214320 DEL 31/08/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. CARBURANTI MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA 784/2025 DEL 04/09/2025 - AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL -  RIPARAZIONE ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GOCCIOLINE IRRIGAZIONE S.N.C. - FATTURA NR. 72 DEL 07/07/2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL FATT. 2099/E DEL 05/09/2025 - ACCONTO X SERVIZIO ANNUALE INTERVENTO FORMICHE VIA STELVIO, 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOC. COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATT. 123/PA DEL 18/08/2025 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 370/FT E 371/FT DEL 25/08/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225020363 DEL 31/08/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225022150 DEL 31/08/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SEVESO - COMUNE DI SEDRIANO - COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - COMUNE DI PIEVE EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2599/66 DEL 31/08/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2598/66 DEL 31/08/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/552407 DEL 30/07/2025 FORNITORE ERREBIAN S.P.A. CANCELLERIA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PROFESSIONALI INNOVATIVI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA81/25 DEL 11/08/2025 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TEGIS, AGGIORNAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 22843/D DEL 18/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 - LOTTO 105169 DEL 05/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 22251/D DEL 18/08/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 104503 DEL 05/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 29129/2025 DEL 21/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 31724 DEL 08/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/932 DEL 02/09/2025  - FORNITORE  L  P. COPY SERVICE SRL - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIUONE PARCELLA N. 360/2025 DEL 27/08/2025 - STUDIO VIALDE.- VILLATA, DEGLI ESPOSTI, TARABINI E ASSOCIATI - SALDO CAUSA LEGALE EDILINVESTIMENTI CONSIGLIO DI STATO . N. 10051/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE   REGISTAZIONE  CONTRATTO  L'ANELLO COOPERATIVA  CIG B5CB37EA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475 DEL 28.08.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOP. PRE E POST E TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0104030009911 DEL 30/07/2025 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO -  ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GLOBAL SERVICE SRL - FATTURA NR. 538 DEL 09/07/2025 - MANUTENZIONE ASCENSORI 1 SEMESTRE 2025 - FATTURA NR. 539 DEL 09/07/2025 - MANUTENZIONE ASCENSORI 1 SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.G. -  (ID 4518129) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – V° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A2A ILLUMINAZIONE - FATTURA NR. 2025080771 DEL 08/08/2025 - CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIVCA - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE G.B. -  (ID 4519235) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – V° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2025 ) YA 772 AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGHE: GP 237 WS - GP 238 WS - GP 203 WS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202511471 DEL 30/06/2025 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI ESEGUITA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030011120 DEL 29/08/2025; - FATT. 0104030011076 DEL 28/08/2025; - FATT. 0104030011078 DEL 28/08/2025; - FATT. 0104030011041 DEL 27/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.M. -  (ID 4518348) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – V° ELENCO. (SERVOSCALA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.M. -  (ID 4518553) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – V° ELENCO. (DOCCIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2025 368 DEL 18/08/2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - SAL 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. ALESSANDRO LONGONI - FATTURA NR. 01/PA DEL 31/07/2025 - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030010294 DEL 07/08/2025; - FATT. 0104180005307 DEL 07/08/2025; - FATT. 0104030010576 DEL 14/08/2025; - FATT. 0104030010707 DEL 19/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2068 DEL 29/08/2025 FORNITORE NADA 2008 S.R.L. CASSETTE PORTAVALORI PER SETTORE DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE N. 250983 DEL 08/08/2025, N. 250982 DEL 08/08/2025, N. 250984 DEL 08/08/2025, N. 250981 DEL 08/08/2025, N. 250978 DEL 07/08/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900026563T DEL 23/08/2025 E FATTURA N. 000000900022739D DEL 23/08/2025 FORNITORI TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5702/01 DEL 31/07/2025 FORNITORE AIESI HOSPITAL SERVICE SAS FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010968828 DEL 25/08/2025 - FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.-  CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 19/05/25 AL 18/08/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD DEBITI FUORI BILANCIO CIG. 78876674B8: MESE DI DICEMBRE 2023 SALDO: - FATT. NR. 010957 DEL 31/12/2023 ECONORD SPA (SALDO) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO; - FATT. NR. 010956 DEL 31/12/2023 ECONORD SPA (SALDO) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE. INTERVENTI STRAORDINARI COVID: - FATT. NR. B000013 DEL 03/08/2021 ECONORD SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400035581, N.6400035582, N.6400035583,  DEL 19.08.2025 E  FATTURE. N. 6400033192, N. 6400033193, N. 6400033194, N. 6400033195, N.6400033196, N. 6400033197 DEL 31.07.2025  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VIVAIO BANFI SRL - FATTURA NR. 1T01-149/VS DEL 31/07/2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 30927/2025 DEL 01/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 944/01 DEL 30/07/2025 - SUPPORTO SERVIZIO IT LUGLIO 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0025-000743 DEL 28/07/2025 - ZIMBRA CLOUD - STUDIO STORTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/59 DEL 31/07/2025 TRASPORTI SOCIALI - MESE DI GIUGNO 2025 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 4° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2025 - AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210753 DEL 31/07/2025 - FORNITURA CARBURANTI MESE DI LUGLIO 2025 - FORNITORE ZENIT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 6_25 DEL 12/08/2025 - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI  - CONTRATTO ATTUATIVO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI LOCATE TRIULZI, COMUNE DI BRUGHERIO, COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 27333/2025 DEL 09/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ARESE - COMUNE DI ISCHIA E COMUNE DI CAVERNAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI LUGLIO 2025. FATT. NR. 006819 DEL 31/07/2025 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO LUGLIO 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 006820 DEL 31/07/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO LUGLIO 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASSICURAZIONE DEL COMUNE PER IMPORTO NON DOBVUTO - SIN. ATT. N. 6/2025 DEL 01/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI DESIO - COMUNE DI VENEZIA - COMUNE DI PADERNO DUGNANO - COMUNE DI GELA - COMUNE DI ARLUNO - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARRARA NICOLA - LIQUIDAZIONE FATT. FPA 6/25 DEL 01/08/2025 - SERVIZIO BONIFICHE CON CANI ANTIDROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2134843 DEL 31/07/2025 - SERVIZIO SNH PER LA TRASMISSIONE ALLA PIATTAFORMA SEND DEGLI ATTI DA NOTIFICARE - MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSP EQUIPMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 184/PA DEL 28/07/2025 - VESTIARIO ED ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA  N.5 UTENZE - LUGLIO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 366 CIE - MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00003947 DEL 11/07/2025 - COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (SECONDO TRIMESTRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIL SERIO SRL - FATTURA NR. 89 DEL 01/08/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE VIA MILANO - SAL.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BORGHI LEGNAMI S.R.L. - FATTURA NR. 7/PA DEL 28/07/2025 - TAVOLE DI PINO IMPREGNATE IN AUTOCLAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225017065 DEL 15/07/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225018771 DEL 20/07/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133466 DEL 30/07/2025 - FORNITURA DI 50 CONTRASSEGNI ROSA COMPRENSIVI DI OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010009 DEL 06.08.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010008 DEL 06.08.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 317 CIE - MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2025 – PRODUTTIVITÀ  DIPENDENTI ANNO 2024 – GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE I SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900022569T DEL 23/07/2025 E FATTURA N.  000000900019302D DEL 23/07/2025 - FORNITORI TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2268/66 DEL 31/07/2025 - FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA SFERA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2269/66 DEL 31/07/2025 - FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. SERVIZI PULIZIE SFERA  COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2270/66 DEL 31/07/2025 - FORNITORE  MIORELLI SERVICE S.P.A.   -  SERVIZI PULIZIA  CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. A678 DEL 31/07/2025  - FORNITORE LAND S.R.L. -  CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 27/04/2025 AL 26/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI SNC  -FATTURA NR. 1/1354 DEL 29/07/2025 - ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO -FATTURA NR. 1/1355 DEL 29/07/2025 - ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO -FATTURA NR. 1/1448 DEL 31/07/2025 - ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/01P DEL 31/07/2025  FORNITORE ADP S.R.L. FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  3/13 DEL 31/07/2025 - FORNITORE NEGRONI SISTEMI SRL - FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGHE: GP 986 JR - GP 987 JR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2025 ) YA762AP - EG463DD - YA763AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030010189 DEL 04/08/2025; - FATT. 0104030010182 DEL 04/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 324 DEL 28.04.2025 PHILLA NATURA SPORT A.S.D. - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO KAJAK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FABIO VENDER - FATTURA NR. FPA 14/25 DEL 08/07/2025 - PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO ABIBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - GIUGNO 2025 -  CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 DEL 31/07/2025 - FORGEST SRL - SORVEGLIANZA SANITARA MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO FNMA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250965 DEL 31/07/2025  - AUTOFFICINA MERONI S.R.L. . INTERVENTO SU FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE TARGA YA762AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900064493 DEL 12/07/2025 -  CANON ITALIA S.P.A.  CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FVE/848 DEL 01/08/2025  - L &amp; P COPY SERVICE S.R.L.  - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A P&amp;P CONSULTING ENGINEERS STUDIO - FATTURA NR. 98 DEL 27/05/2025 - DIREZIONE LAVORI  REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3025/PA/1 DEL 31/07/2025 - FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA SRL  - FORNITURA CARTA PER UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ASSEGNATARI  ALLOGGI,I DECEDUTI. SIGG.: GOBBI - RECUPERO - TAMMACCARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030009599 DEL 24/07/2025; - FATT. 0104030009499 DEL 23/07/2025; - FATT. 0104180004893 DEL 21/07/2025; - FATT. 0104030009322 DEL 18/07/2025; - FATT. 0104030009321 DEL 18/07/2025; - FATT. 0104030009315 DEL 18/07/2025; - FATT. 0104030009313 DEL 18/07/2025; - FATT. 0104030009254 DEL 17/07/2025; - FATT. 0104180004778 DEL 17/07/2025; - FATT. 0104180005128 DEL 30/07/2025; - FATT. 0104030009857 DEL 29/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 -  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMIE FINANZIARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL: - FATT. 1619/E - INTERVENTO STRAORDINARIO TOPI &amp; RATTI PARCO QUADRIFOGLIO + 8 EROGATORI; - FATT. 1692/E - INTERVENTO STRAORDINARIO VESPE VIA BOLZANO, 10; - FATT. 1693/E - INTERVENTO STRAORDINARIO VESPE PIAZZA DE GASPERI, 1; - FATT. 1708/E - INTERVENTO STRAORDINARIO VESPE VIA STELVIO, 20; - FATT. 1709/E - INTERVENTO STRAORDINARIO VESPE VIA CERESIO, 28; - FATT. 1775/E - INTERVENTO STRAORDINARIO SCARAFAGGI VIA CANOVA, 28/14; - FATT. 1868/E - INTERVENTO STRAORDINARIO TOPI &amp; RATTI PARCO VIA MONVISO, 94 + 10 EROGATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO B9D53C2CF9 - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI-  CIG ACCORDO QUADRO B21057FD53 - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL: - FATTURA 1730/E DEL 14/07/2025 - ACCONTO PER SERVIZIO ORDINARIO CONTRO FORMICHE CARPENTIERE SEDE DI VIA BOLZANO, 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LIBRAM SRL - FATTURA NR. 0002100845 DEL 24/07/2025 - REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG MASTER B115D3D546 - CIG DERIVATO B9D500BC2F - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DET 488/2024 PER LIQUIDAZIONE FUNERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONTO CAPITALE ANNO 2025 - CONSORZIO PARCO DEL LURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TANIA SACCHI - FATTURA NR. 1PA DEL 11/07/2025 - SALDO PER LA REDAZIONE DI N.25 ATTESTATI ( APE ) - IMMOBILE ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>VINCOLO QUOTA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45, COMMI 3 E 5 DEL D.GLS N. 36/2023 – RIPARTIZIONE QUOTE PERSONALE, ONERI RIFLESSI, IRAP E STRUMENTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2026 AL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 60404 AI SENSI DELL'ART.45 DEL CCNL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONTO CAPITALE PERIODO 2019-2024 - CONSORZIO PARCO DEL LURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5/25 DEL 16/07/2025 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 4° CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PER L’ ANNO 2026 – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA - CIG: B9D51265BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 38 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDILSERIO - FATTURA NR. 84 DEL 29/07/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE  SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 19576/D DEL 10/07/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 102224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 45, COMMI 3 E 5 DEL D.GLS N. 36/2023 - GIROCONTO CONTABILE DELLE SOMME RELATIVE ALLE FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B9D2883CE5 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) E DEL SUCCESSIVO CALCOLO DEL RISPARMIO SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA - SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - OGGETTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA, ANTINCENDIO, IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATI CON FONDI P.N.R.R. – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 27338/2025 DEL 09/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 20118/D DEL 10/07/2025 E FATT. 21084/D DEL 14/07/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 102895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. PROCEDURA DI “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B8FD4F8190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MANDATO 3451/2025 NON ANDATO A BUON FINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B9D0B0FEB0 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO), OGGETTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA, ANTINCENDIO, IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATI CON FONDI P.N.R.R. – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' ARE PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO 4_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO 18TARI_ DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  8567490468 PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - DET. N. 993 DEL 30/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSINE COATTIVA ELENCO 17_DET.1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ERRATA CANCELLAZIONE RESIDUI - SPOSTAMENTO IDRANTE SOPRASUOLO AREA MERCATO IN VIA COMO A GARBAGNATE MILANESE –  (CIG Z1E13F441E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL CENTRO VARI.ETÀ- PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028  ESITO PROCEDURA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' ARE PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO 16_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO NR. 0583593C25000005813 DEL 17/07/2025 - CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2025 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI SAP DI VIA SIOLO, 7  E VIA VARESE - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPEGNO DI SPESA CIG. NUMERO :B9CBF9ED19 – B9CC02B178.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER  SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 3_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA NOVEMBRE  2025 – B.M. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER  ALLOGGI SAP -  VIA CANOVA/ VIA VARESE -  COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – IMPEGNO DI SPESA  - CIG. NUMERO : B9C922AAC5 - B9C92EFD56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CORRENTE ANNO 2025 - CONSORZIO PARCO DEL LURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOITA UNA TANTUM PER NORMALE USURA LOCALI DETERMINATA DALL'UTILIZZO DELLE ATTIVITÀ DELLA LUDOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE IN ABBONAMENTO CLOUD SAAS MICROSOFT 365 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/25 DEL 21/07/2025 FORNITORE EASY CAR WASH DI ARCURI SALVATORE LAVAGGIO AUTOVETTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI ANNO 2025  – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI - DETERMINAZIONE INCENTIVI, AUTORIZZAZIONE GIROCONTI, APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI ANNO 2025  – TRAPORTO SCOLASTICO SERVIZI EDUCATIVI - DETERMINAZIONE INCENTIVI, AUTORIZZAZIONE GIROCONTI, APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RENDICOTAZIONE ABACO PER GETIONE CUP II TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI ANNO 2025  – SERVIZIO SPORTIVI - DETERMINAZIONE INCENTIVI, AUTORIZZAZIONE GIROCONTI, APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2/E DEL 18/07/2025 - FUNERALE DI POVERTA' D.N. - AUTOSERVIZIGARBEN - CONV. DETERMINA 488 DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOACCHINO TAMIANO - PARCELLA NR. 16 DEL 09/07/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - ACCONTO DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI ANNO 2025  – DETERMINAZIONE INCENTIVI, AUTORIZZAZIONE GIROCONTI, APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI e SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 45, COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 - GIROCONTO CONTABILE DELLE SOMME RELATIVE ALLE FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 31 DEL 28.07.2025 AVVOCATO ALESSIO FIACCHI - PROCEDURE OCC ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE MERCATALE E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE TRAMITE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA (ART. 71 D.LGS. 36/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SILVIA MALGRATI - FATTURA FPA 2/25 DEL 08/07/2025 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI / LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA DATA DEL 31 MARZO 2026 DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI CIG ZA33DA1338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. PRIA STEFANO - FATTURA NR. 33 DEL 09/07/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - ANNO2024 - ACCONTO PER FASE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NICOLA FRANZESE - FATTURA NR. 14/PA DEL 06/06/2025 - REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE  PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EX DISTRETTO  SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SEGUITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE/TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DICEMBRE 2025 - MAGGIO 2026 - CIG B95907EB72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATTURA NR. FATTPA 9_25 DEL 22/06/2025 - SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI 2023 - MANTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATTURA NR. FATTPA 7_25 DEL 23/05/2025 - RELAZIONE PER IDONEITÀ STATICA DEL CHIOSCO SITO NEL PARCO LE QUERCE DI VIALE KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  IMU  NON  DOVUTA  CODICE CONTRIBUENTE 143155 -CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATTURA NR. 10_25 DEL 30/06/2025 - SERVIZI TECNICI REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2026 AL DIPENDENTE MATRICOLA NR. 60376 AI SENSI DELL'ART.45 DEL CCNL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>B9ABC5B801 - APPALTO AVENTE AD OGGETTO ACQUISIZIONE PEC MASSIVA POLIZIA LOCALE - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. GIOVANNI DELLA TORRE - FATTURA NR. 23 DEL 01/07/2025 - COLLAUDO STATICO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO SCUOLA S.ALLENDE ( QUARTIERE QUADRIFOGLIO ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE REFERENTE DELL’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 34PA DEL 20/01/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) CIG: A03C0DAC47 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO B9B63914A3 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE  STIPULATA DA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO IN QUALITA' DI SOGGETTO AGGREGATORE E FRUIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA DI CONSIP S.P.A. AVENTE AD OGGETTO ”CONVENZIONE EX ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E ART. 1 COMMA 499 LEGGE N. 208/2015 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI AD USO UFFICI E AREE VERDI E PRESTAZIONI ACCESSORIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AL DECRETO MINISTERIALE DEL MITE N. 51 DEL 29/01/2021 E S.M.I. PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE AMMINISTRAZIONI ED ENTI NON SANITARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA: LOTTO 1 – TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – CIG 9573900835” PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA - DETERMINA N 634 DEL 5/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI LUGLIO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DET 488/2024 PER LIQUIDAZIONE FUNERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 10 MONITOR 24” - CIG B9AB9BEFEB - E DI N. 5 DOCKING STATION - CIG B9ABA756F2 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO NR. 0583593E25000000310 DEL 30/06/2025 - CANONI CONCESSORI ANNO 2025 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA DICEMBRE  2025 – C./D.D. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GREEN ASPHALT SRL - FATTURA NR. 33 DEL 02/12/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE - CONTRATTO ATTUATIVO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022 – 2024; IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI EVENTUALI ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2024 E 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ACINQUE TECNOLOGIE SPA - FATTURA NR. Q920250000000353 DEL 24/07/2025 - GENNAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ACINQUE TECNOLOGIE SPA - FATTURA NR. Q920250000000316 DEL 15/07/2025 - GENNAIO/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2025" AI SENSI DELLA D.G.R. N 2563 DEL 17/06/2025 - R.R. N. 11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “NATI PER LEGGERE” PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA  ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030008510 DEL 02/07/2025; - FATT. 0104030008475 DEL 01/07/2025; - FATT. 0104030008483 DEL 01/07/2025; - FATT. 0104030009656 DEL 25/07/2025; - NOTA DI CREDITO NR. 0104180003503/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N.  37/E DEL 23/07/2025 - CONTROLUCE PER CINEMA - DET. N. 416 30/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA769 DEL 22/07/2025 - AD ARTEM S.R.L. - PROGETTO MUSEO DEL 900 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE CANONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SOC. ECONORD SPA - PERIODO DAL 01.10.2025 AL 01.10.2026 - CIG: 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA GARBAGNATESE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ABITATIVA. (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SPS FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA NR. 000083/25 DEL 10/07/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI  S.R.L. - FATTURA NR. 2025 270 DEL 26/06/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA PERGOLESI, 1 -  T.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N 699 DEL 25/9/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BR COSTRUZIONI - FATTURA NR. 49 DEL 10/07/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO - CRE - FATTURA NR. 50 DEL 10/07/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO - CRE - OPERE SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO IN STRUTTURE COMUNALI. DICEMBRE 2025 - CIG:  B9A382B25C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA ZANGARI SRL - FATTURA NR. 3 DEL 25/06/2025 - LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE LUGLIO-DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273 DEL 16.07.2025 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASPORTO MINORI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2025 –  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG: B9A3589627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI MATERIALE EDILE –  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE DICEMBRE 2025 CIG: B9A3712A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 672/2025 DEL 18/07/2025 - AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL - ATTREZZATURE E RICAMBI PER I MEZZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI NOVATE MILANESE 2° SEMESTRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE "NELLO STATO DI FATTO" A CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE - AVVISO PUBBLICO N. 10901 DEL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE – CIG: B96237FB2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B988BA730E - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SGOMBERO DA ESEGUIRSI A GARBAGNATE MILANESE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 2° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. A2A ENERGIA N.825500316149 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B98893A297 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI A GARBAGNATE MILANESE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – IV RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. FPA 01407/25 DEL 30/06/2025 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICI TRASVERSALI PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 290/P DEL 16/07/2025 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/VELE DEL 06.06.2025 AFOL METROPOLITANA - BORSA DI LAVORO SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.  SCORRIMENTO GRADUATORIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1/RDP -PA DEL 07/07/2025 -PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI -  TRASMISSIONI CONSIGLI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO PER LA TRASPARENZA E LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 2 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA – APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 6 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI - PROCEDIMENTO PENALE N. 11379/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/2025 LEONARDO AUSILIONLINE SRL - ACQUISTO TAVOLO PER ALUNNO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARBAGNATE MILANESE. AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, CATEGORIA D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE INCARICO DA CONFERIRSI AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000. REVOCA PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.6400030751  DEL 01.07.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) – OPERE SUPPLEMENTARI LOTTO 2 - CUP: C82B24000380004 - CIG: B4E996FD1A – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 990 DEL 27/06/2025 PROGETTO SINERGIE- COOP SOCIALE DI SOLIDARIETÀ COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2025 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO N. W000008871 DEL 15/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV25-0116 DEL 30/06/2025 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE - PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI DUE – APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA’ E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - CIG: 971530072E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ED TENDE DI COLOMBO ETTORE MASSIMO &amp; FELISATTI ALDO DANIELE - FATTURA NR. 97 DEL 15/07/2025 - FORNITURA TENDE PER SEZIONE 0-14 BIBLIOTECA. DET. DEL 13/06/2025 CIG : B732DAFCBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI 1 VEICOLO DI SERVIZIO NUOVO DI FABBRICA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE PERMUTA DI N. 1 VEICOLO USATO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE (CPV: 34110000-1) – CIG: B93672DEFD - CUP C89I25001450006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369 DEL 04.07.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - FATTURA NR. 0104030008460 DEL 01/07/2025 - ARTICOLI PER L MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DET 82 DEL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B5D8061E5F - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ISPEZIONI PERIODICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE PREVENTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE LUDICHE E SPORTIVE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI, AREE VERDI ATTREZZATE, SCUOLE E PALESTRE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3  – CIG DERIVATO: B9829EBBE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B94AE49F6C - FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI DIPENDENTI COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO  SU ACQUISTINRETEPA.IT DENOMINATO "BUONI PASTO 11" - LOTTO 1 - CIG MASTER B5B9C6BDCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA RATA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI ANNO 2025. FATT N 266  DEL 14/7/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2130949 DEL 30/06/2025 - SERVIZIO SNH PER LA TRASMISSIONE ALLA PIATTAFORMA SEND DEGLI ATTI DA NOTIFICARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B973A95A49 (TELEPASS S.P.A.) – CIG B973DD373A (AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.): AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B973825759 - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 50 CROCI A TERRA IN RESINA BICOMPONENTE GRANDE PER USO CIPPI CIMITERIALI PER CAMPI INDECOMPOSTI – CPV 44911000-9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT AUTOMATION SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2V25/1230 - 2V25/1231 E NOTA DI CREDITO N. 2V25/1280 DEL 30/06/2025 - MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE COMPRENSIVA DI TARATURA DI DUE SISTEMI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE - PERIODO 21/02/2025 - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B971BA7427 - RINNOVO FIRME  DIGITALI  REMOTE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 704/01 E 827/01 DEL 2025 - SUPPORTO IT MAGGIO E GIUGNO 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI GIUGNO 2025. FATT. NR. 005654 DEL 30/06/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO GIUGNO 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 005653 DEL 30/06/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO GIUGNO 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL’ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 01.01.2026/31.12.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25001624/2025 - ACQUISTO PC CONVENZIONE CONSIP - ITALWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 87426528A8 - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - DET. N. 1091 DEL 30/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 4  ANNO  2025- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A METALVETRO SRL - FATTURA NR. 107 - FE DEL 27/06/2025 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA "GALILEO GALILEI" - LOTTO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS ASSUNZIONALE 2025” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002123551/2025 - ASSSISTENZA E HOSTING SOLO1 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 1215/D E 1648/D DEL 2025 - RINNOVO PEC E FIRME REMOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  V.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) – IMPEGNO DI SPESA  A SEGUITO VARIAZIONE   BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337/00 DEL 31/5/2025 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO E SW SALA CONSIGLIO ANNO 2025 - DROMEDIAN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1438/2025 DEL 05/06/2025 - WATCHGUARD AUTHPOINT - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B9852F273E – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 147/25 DEL 17/06/2025 - ASSISTENZA HW - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 - CIG DERIVATO: B978A80D95 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030009114 DEL 14/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8F7124016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - OPERE SUPPLEMENTARI – RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI SCOLASTICI - CUP:  C82B24000390004 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/764 DEL 17/07/2025 FORNITORE L&amp;P COPY SERVICE SRL COPIE EXTRA MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARBAGNATE MILANESE. AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, CATEGORIA D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE INCARICO DA CONFERIRSI AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALE ELENCO N. 2_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI ELENCO 2_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB) – LAVORI E SERVIZI SUPPLEMENTARI – APPROVAZIONE SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE - CUP: C83C23000210004 - CIG: B4B3975341 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A P.M.ITALIA SRL - FATTURA NR. 42 DEL 29/04/2025 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO INTERVENTI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144 DEL 30/06/2025 - FORGEST SRL - RATA MESE DI MAGGIO E MESE DI GIUGNO - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ALLOGGI COMUNALI: CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE, 8/10 E CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO, 15 - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPEGNO DI SPESA CIG. NUMERO : B96CA22E7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 08/07/2025 - CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE DRONI AI FINI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B96CBE52B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL - FATTURA NR. 102 DEL 30/06/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA MT C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INNOVATION-PLAZA SRL - FATTURA NR. SP0000029/25 DEL 25/06/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PNRR SUL SISTEMA REGIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2025  - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1-UR2-UR3 DA TRASFERIRE A CSEA -CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI .  CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PALADINO COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA NR. 150 DEL 30/06/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE  VIA CANOVA , 72 - MIRARCHI SABRINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA  SUL CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE STATALI ANNO SCOLASTICO 2025 ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINII COMUNALI DI VIA CANOVA -  VIA CASCINA SIOLO -  VIA MILANO E VIA VARESE - SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ANNI PRECEDENTI  SUL CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE STATALI, ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B9692B83DA - MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – INTERVENTI URGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA, 80 - MONTE RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ERRATA CANCELLAZIONE RESIDUI  -  RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO - CUP: C87H18001820004 - CIG: Z4D263CB43 - CIG (VARIANTE): Z0C29EF1C0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/1201 DEL 30/06/2025  - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/202 DEL 30/06/2025 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE AL  MUSEO DI SIOLO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.I – SENTENZA APPELLO CONSIGLIO DI STATO N. 8223/2024 REG. N. 10051/2020- RESTITUZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.  960/2020 -  IMPEGNO DI SPESA - CIG. N.  B958768BF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104180004535 DEL 07/07/2025; - FATT. 0104030008821 DEL 08/07/2025; - FATT. 0104030008929 DEL 10/07/2025; - FATT. 0104180004465 DEL 03/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICO DI OGLIALORO SRL - FATTURA NR. 52/E DEL 11/07/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CANI SAL. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REINTEGRO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O K19IT000955  SINISTRI DEFINITI A TUTTO IL 23/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SOC. ECONORD SPA - ANNO 2025 - CIG: 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.5 UTENZE - GIUGNO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - MAGGIO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DT 350/2025 LIQUIDAZIONE BGC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA VAESE, 18 -  SALDO DEBITO ES. 2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 107/2021 - RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA VARESE, 18 - PAGAMENTO ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 107/2021 - RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B95F2CCB16 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VERIFICA DELLE PRATICHE SISMICHE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "RESIDENCE CASCINE SIOLO"  VIA KENNEDY - PAG. TO RATE N.1/2/3/4 - ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2025 – STRAORDINARI REFERENDUM 2025 E INCENTIVI TECNICI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – INTERVENTI URGENTI CIG: B94FC21C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO DOVUTO PER RECUPERO SALMA EFFETTUATO IN DATA 29/11/2025 DA SANTINO ONORANZE FUNEBRI SAS - CIG B234B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO AREA SRL - CIG: B954F0A7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OTTOVOLANTE S.R.L.  - FATTURA NR. 1678 DEL 08/07/2025 - CORSO DI GRAPHIC DESIGN IN BIBLIOTECA DET. 239 DEL 31/03/2025 CIG: B61AB7530D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE - CUP: C83C23000210004 - CIG: B4B3975341 – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA DETERCASA S.R.L. - FATTURA NR. 0000001 DEL 02/07/2025 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1920000020 DEL 10/07/2025 - UNIVERSO SRL - ACQUISTO CLIMATIZZATORI PORTATILI PER NIDI D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO CONTRASTO EVASIONE TRIBUTARIA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI CITTADINI  GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTA ASILO NIDO – SERVIZIO INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210720 DEL 30/06/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “EMOZIONI CONTRO LA VIOLENZA” RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON FILO ROSA AUSER A.S. 2025-2026 CODICE CIG B946C2283A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI NATALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2025 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: B926F1968A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 17118/D DEL 10/06/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 100735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RCS TECNOIMPIANTI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 57/FVS DEL 24/06/2025 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SIM NEI VARCHI DI LETTURA TARGHE COMUNALI E RIPROGRAMMAZIONE ROUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO IN COLLABORAZIONE CON ANPI ANNO 2026 – SEZIONE GARBAGNATE CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 298/FT DEL 27/06/2025 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA LANTERNA SEMAFORICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI – OPERE DA FABBRO- CIG: B933A28844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE CREDITO DI FIRMA RIF. FIDEIUSSIONE N. 90016080 A FAVORE DI MOTORIZZAZIONE CIVILE - PROVVISORIO DI USCITA 2141 DEL 16/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE AVENTE AD OGGETTO “LE NOVITA’ IN MATERIA DI CITTADINANZA AI SENSI DELLA LEGGE 74/2025 –  ANUSCA SRL – CIG: B9257CBB3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 746/25 DEL 27/06/2025 - FORNITURA ETILOMETRO PRETEST COMPRENSIVO DI BOCCAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA AMBIENTALE ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, RISCOSSO DALL’ENTE E DA VERSARE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010004 DEL 27.05.2025 E FATTURA N. 50010005 DEL 27.05.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA NR. 42/PA DEL 21/05/2025 - SERVIZI CIMITERIALI A TUTTO IL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>B923591C9A - ACQUISTO BACHECA A MURO PER CIMITERO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B)  DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE - APPROVAZIONE AVVISO PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.367DEL 04.07.2025 - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO OCC “SEQUESTRO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: OPPORTUNITA’ E ZONE D’OMBRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONTROLLATA: PROCEDURE A CONFRONTO” – 3 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1469 DEL 30/06/2025 FORNITORE TECO SAS DI GIUSEPPE BELLANO &amp; C. VESTIARIO OPERATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.368 DEL 04.07.2025 - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B552C27CB4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004  – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327 DEL 12.06.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE ETS - MAGGIO 2025 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921 DEL 08.07.2025 LA SPIGA CCOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO CENTRO ESTIVO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 365 / 2025 DEL 30/06/2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE ED CERTIFICAZIONI PASSWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVICE &amp; LAB S.R.L. - FORNITURA DI TRE DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B8FD5A4F7C – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024  - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 363 / 2025 DEL 30/06/2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE II TRIMESTRE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA DESERTA ID 210381132 - APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PER AFFIDAMENTO PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE/TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DICEMBRE 2025 - MAGGIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 3  ANNO  2025- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 364 / 2025 DEL 30/06/2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400023771,  N.6400023772,  N.6400023773, N.6400023775, N.6400023776, N.6400023777,  DEL 31.05.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CIG DERIVATO: B8213626C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8D6CC1D4E  - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2025 – CUP: C87H24001870004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE QTE DELL’INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 16_DET. 10941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI ELENCO 15_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 EFFETTUATA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DENOMINATA ACQUISTINRETE.PA – CIG: B8FD0B908B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, SPOLVERATURA, DISINFEZIONE E RICONDIZIONAMENTO MATERIALE ARCHIVISTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA (CPV: 90921000-9) – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 27- DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/751 DEL 07/07/2025 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. -  CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 796 DEL 24/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE A REGOLA D’ARTE DI IMPIANTO DI SANIFICAZIONE ARIA PER ARCHIVI COMUNALI. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CPV: 42900000-5 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12TXLP00002501 DEL 11/04/2025 TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250820 DEL 30/06/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURA YA186AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B8F42C4AFD - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 – CIG (DERIVATO): B92C4CBE57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA SIOLO, 16 - TORRETTA 4 - MUSEO - PAG. TO RATE: 2/3/4 ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERISTITUZIONALE CON IL COMUNE CAPOFILA DI LAINATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENOMINATI “SMART” (SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL TERRITORIO) DA ATTUARE SUL TERRITORIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 – ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SPECIFICI DI VIGILANZA CHE VERRANNO EFFETTUATI DAL PERSONALE OPERATIVO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI ISTAT - "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "QUADRIFOGLIO" - PAG. TO RATE N. 1/2 - UNITA' IMMOBILIARI N. 1230/1250 ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTIERE  "QUADRIFOGLIO" - LIQUIDAZIONE RATE N. 2-3-4-5-6 ES. ANNO 2024 - UNITA' IMMOBILIARE N. 1230 E 1250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B925C33E16 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE "KAROL WOJTYLA" DI LARGO DON GERVASONI / VIA VARESE – CUP: C82B25000400004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE QTE DELL’INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO “KAYAK” RIVOLTO A BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG B9268E14C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "RESIDENCE SIOLO " - VIALE KENNEDY - SALDO ES. 2024/2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO " 4 COMETE" - PAG. TO RATA N. 1 - ES. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MATERIALE ELETTRICO NOVEMBRE 2025 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG: B926CFD8EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE STRADE, NOVEMBRE 2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG: B926425C99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  77/01P DEL 30/06/2025  -  FORNITORE  ADP - S.R.L.  FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2025” – RIVOLTO AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400029346,  N.6400029347,  N.6400029348, N.6400029349, N.6400029350, N.6400029351, N.6400029352 DEL 30.06.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE -VIA VARESE, 1 - RIONDINO NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E PORTE AUTOMATICHE IN STRUTTURE COMUNALI. NOVEMBRE 2025 - CIG: B92649AD26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE  ELENCO 1_DET. 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 35 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA  ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 14_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B8F42C4AFD - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI ALLOGGI SAP - CONDOMINII VIA VARESE - VIA SIOLO - VIA CANOVA - VIA MANZONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 84/PA DEL 10/06/2025 E N. 104/PA DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B32595704D - CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DAL 1/10/2024 AL 30/09/2028: AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 1_DET 303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 350 CIE - MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B0DABF4256 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2024-2025 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4  – CIG DERIVATO: B90CD10D4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900019600T DEL 23/06/2025 E FATTURA N. 000000900016506D DEL 23/06/2025 FORNITORI TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B914EDC9ED – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA FRATELLI SIGNORELLI - PERIODO DI 24 MESI – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2024 AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI COMUNALI IN DIFFICOLTÀ TEMPORANEA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA DELLA CROCE – PERIODO 22/11/2025 - 25/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000011359 DEL 30/06/2025 - FORNITORE OLIVETTI  CANONE NOLEGGIO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI - II TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE ALLOGGI DI SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE E. MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, G. GALILEI DI VIA VILLORESI, PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI CUSTODIA. ANNI 2025-2030 (5 ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCORSO “UNA POESIA SOTTO L’ALBERO” IN COLLABORAZIONE CON MOVIMENTO TERZA ETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE REVISORE DEI CONTI - II TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI MAGGIO 2025. FATT. NR. 004653 DEL 31/05/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO MAGGIO 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 004652 DEL 31/05/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO MAGGIO 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI DIRETTI MEDIANTE PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DI CONSIP S.P.A. PER L’ACQUISIZIONE N. 10 PC DESKTOP CON ESTENSIONE DI GARANZIA PER 24 MESI E N. 10 MONITOR 24” TRAMITE CONVENZIONE “PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 – LOTTO 2” - CIG CONVENZIONE B3314D1632 - CIG DERIVATO B8F45F6E05– ED ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E TELEFONICO  A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA - CIG B8F3FCC7D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA ALLA PROCEDURA OCC N. 19/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1840/66 DEL 30/06/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA GIORNATA STUDIO ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON  ANUTEL- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1839/66 DEL 30/06/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4E5EF182C -  CUP C87H24001380005 -  APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  E TRASMISSIONE DEI SEGNALI CON PONTI RADIO NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE : APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE DI CUI ALL’ART. 120, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STEFANO PRIA - FATTURA NR. 28 DEL 10/06/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 - SALDO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI – ANNO 2025 – DETERMINAZIONE N. 1044 DEL 12 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1841/66 DEL 30/06/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_25 DEL 02/07/2025 - AVV. OLLARI -. ACCONTO CAUSA MAZZITELLI C/O T.A.R. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GILET GIALLI MULTITASCHE AD ALTA VISIBILITA’ E CORDELLINE DI RAPPRESENTANZA PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B8945C8BF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1948/66 DEL 30/06/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. SERVIZIO PULIZIA EVENTO LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI SCUOLE INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SERRHOUSE S.R.L. - FATTURA NR. 37 DEL 06/06/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP "CORTE NOBILE"  - SAL.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8DE832B47 - SERVIZI DI ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE DELLA FUNZIONE OMISSIS SUI DOCUMENTI GESTITI IN SICR@WEB EVO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DMC COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA NR. 40 DEL 25/06/2025 - ANTICIPAZIONE DEL 20% PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: B42B208159 – ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B – PROROGA A TUTTO IL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2126994 DEL 31/05/2025 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIM EVO DIGITALIZZAZIONE MAPPE CIMITERIALI - MAGGIOLI SPA - CIG B8B6BC9C9D IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 667/25 DEL 12/06/2025 - REVISIONE E VISITA PERIODICA ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 265/FT DEL 13/06/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 33 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 16620/D DEL 10/06/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 - LOTTO 100073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 17117/D DEL 10/06/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 - LOTTO 100735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 498 DEL 24/6/2025 IN ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 70 DEL 27/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8F7124016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - OPERE SUPPLEMENTARI – RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI SCOLASTICI - CUP:  C82B24000390004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225013831 DEL 15/06/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 – CIG DERIVATO: B7641883C6 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - RIVERSAMENTO SOMME DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225015451 DEL 20/06/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA 2025/2026 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. CIG B8EE2D1CF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI APRILE E MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 1 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA – APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 05 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_25 DEL 3.7.2025 - CRI PER SERVIZIO AMBULANZA DANCE PARTY - DETERMINA N. 381 DEL 20.5.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – LOTTO 2 – CUP: C87B24000060004 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 776 DEL 20/10/2025 AVENTE AD OGGETTO "CIG B8A6ADE8AC - RINNOVO APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STIPENDIALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL CIG. B6861C2F9F: - FATTURA NR. 1566/E DEL 01/07/2025 - VESPE VIA MONZA, 12 - ANNO 2025. (BIBLIOTECA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DI UN’AUTO DI SERVIZIO IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. PROCEDURA DI “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B85F894025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - CANONE ABB. TELEF. - 4° BIM. 2025 (APRILE/MAGGIO) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 820 DEL 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - VARCHI - 4° BIM. 2025 - CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. TIM TELECOM ITALIA MOBILE - CANONE ABB. TELEF. LINEE UFF. COM. - 4° BIM.2025 CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI MINUTI : AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B ) DEL D.LGS N. 36/2023. CIG ACCORDO QUADRO B0646A9D42 - CIG CONTRATTO ATTUATIVO B8EA718416.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - FT.N.7X02641463 CONV. CELL. AZ. - 4° BIM.2025 - CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB) – AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI SUPPLEMENTARI – IMPIANTO TERMICO CROCE ROSSA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA CASATI S.R.L. - FATTURA NR. 76 DEL 24/06/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI LOTTO 2  - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ ART. 81 DEL TUEL – MATRICOLA N. 307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.14_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL CIG. B6D174C743: - FATTURA NR. 1435/E DEL 18/06/2025 - SALDO PER 2 INTERVENTI STRAORDINARI - ANNO 2025; - FATTURA NR. 1436/E DEL 18/06/2025 - ACCONTO SERVIZIO ORDINARIO ANNUALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECOEDILE SRL - FATTURA NR. 25/PB DEL 23/06/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - SAL 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ERRATA CANCELLAZIONE RESIDUI - CASTIGLIONI SNC - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z732F4043B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI NATALE 2025 PER BAMBINI E FAMIGLIE – COD. CIG B8E3F7F643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROIMPIANTI 20 SRL - FATTURA NR. 17_PA DEL 25/06/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 799 DEL 24.10.2025 “INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 443/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - CIG B5CB37EA71”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.VODAFONE - CONVENZIONE CELL. AZIENDALI -  09/04-08/06/2025 - CIG B594AE20D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURE NR. 0104030008455 DEL 01/07/2025 E NR. 0104030008161 DEL 24/06/2025 - ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DET 82 DEL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ERRATA CANCELLAZIONE RESIDUI - CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - CIG: Z8E355ED59 - INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO PER IL BIENNIO 2022-2023 E SERVIZIO TECNICO VERIFICA PERIODICA CONDIZIONI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ERRATA CANCELLAZIONE RESIDUI  - CIG: ZB028D5E76 – INTERVENTO URGENTE RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA D’ACQUA POTABILE TUBAZIONE INTERRATA NEL GIARDINO DELL’ASILO NIDO “VILLA SICILIA” – ART. 36 COMMA2 LETTERA A) D.L.GS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 5_25 DEL 30/06/2025 - MANUTENZIONE PORTA ALLOGGIO CUSTODE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA N. 492 DEL 23/06/2025 - CIG B74CA9BDBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE ASILI NIDO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PROFESSIONISTA PER ESAME CONTROVERSIA  CONTRATTUALE - CIG: B8E25C6C24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA CDD MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4D7E30F21 - MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG:B54B3AD118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 648 DEL 25/06/2025 - DISOTTURAZIONEE TUBAZIONE PRONTO INTERVENTO C/O SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINII COMUNALI  DI VIA  CASCINA SIOLO 7 - VIA MILANO, 21 E VIA VARESE, 1 -  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNI PRECEDENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104180004240 DEL 26/06/2025; - FATT. 0104030008454 DEL 01/07/2025; - FATT. 0104030008202 DEL 25/06/2025; - FATT. 0104180004200 DEL 25/06/2025; - FATT. 0104030008150 DEL 24/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 – CIG DERIVATO: B8213DBA9D - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8D398BA98 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DECESPUGLIATORE DEI SERVIZI CIMITERIALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1. LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE - FATTURA N. 1625019993 DEL 1/07/2024 E N. 1625019998 PER CARNEVALE GARBAGNATESE - FATTURA N. N. 1625019997 PER SPETTACOLO MARZO IN ROSA - FATTURA N.N. 1625019999 PER INIZIATIVA ESTIVA DANCE PARTY - DETERMINA N. 44 DEL 22.1.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 28/06/2025 - S.M. MANAGEMENT DI SIMONE MIGLIACCIO  PER  EVENTO ESTIVO DANCE PARTY - DETERMINA N. 381 DEL 20.5.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8D4BAC07B - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 - CIG: A03C69CCA9 – NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMNISTRATIVO EX ART. 10 ALLEGATO II 14 DEL DLGS N.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FE DEL 24/06/2025 - MIRIAM VELOTTI - ORGANIZZAZIONE EVENTO DI RIVOLTO AI BAMBINI DELLA PRIMISSIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI GIUGNO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B5D8061E5F - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ISPEZIONI PERIODICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE PREVENTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE LUDICHE E SPORTIVE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI, AREE VERDI ATTREZZATE, SCUOLE E PALESTRE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2  – CIG DERIVATO: B8B9A2C42F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ISCRIZIONE A UN CORSO DI PILOTAGGIO DRONI PER QUATTRO DIPENDENTI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B85F5C5ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SCIARA SRL - FATTURA NR. 4 DEL 23/06/2025 - INCARICO ASSISTENZA RUP PER REVISIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PRESA ATTO PROCEDURA DESERTA ID 207983390 - APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE EXTRASCOLASTICI PER ADULTI IN CONCESSIONE PER GLI ANNI 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA DEL 16/05/2025 - MONICA NEGRETTI - ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2024-2025 - CIG B368F5DD3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 31 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI DUE – PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30.11.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CATMEX SAS DI ROBERTO CATTANEO &amp; C. - FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 26/05/2025 - MANUTENZIONE LAMPIONI PRESSO L'ARENA DELLA BIBLIOTECA - DET.292 DEL 08/04/2025 - CIG: B62796A917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MILANI TERMOIDRAULICA SNC - FATTURA NR. 49/00 DEL 12/06/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PARCHI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DEL SINGOLO POD /CONTATORE (POD: IT253E17591331) - SCUOLA DELL’INFANZIA  QUADRIFOGLIO (VIA MILANO 125) - SOC. DUERETI S.R.L. - CIG:B8A2616618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8B72A126C - AFFIDAMENTO DIRETTO, PRECEDUTO DA RICHIESTA PREVENTIVO SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO  L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TARI DAL 2025 AL 2029 – CPV 79900000-3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030007603 DEL 13/06/2025; - FATT. 0104180004139 DEL 23/06/2025; - FATT. 0104180004009 DEL 19/06/2025; - FATT. 0104030007809 DEL 17/06/2025; - FATT. 0104030007889 DEL 18/06/2025; - FATT. 0104030007989 DEL 20/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 550 MUNIZIONI BLINDATE 9X21 DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI UN CORSO DI TIRO OPERATIVO DESTINATO AD OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B88E521963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030007738 DEL 16/06/2025; - FATT. 0104030007548 DEL 12/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASETTE RICOVERO ATTREZZI PER ORTI URBANI SITUATI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) CIG  B858F0A82D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCELLA N. 37/001 DEL 25/06/2025 - AVV. IOSCA  - ASSISTENZA E DIFESA APPELLO DOTT. SSA ADELE FRANCESCA MARIA MOSCATO - CAUSA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - CIG DERIVATO: B8A92E9412 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IARCH DI CERUTTI E GARNASCHELLI - FATTURA NR. 10/PA DEL 18/06/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE - SAL 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B8C5023DAE - SOSTITUZIONE PER SOMMA URGENZA ELETTROPOMPA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO EX SS VARESINA – VIALE PRIMO MAGGIO - VIALE J. F. KENNEDY – CUP: C87H25001720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT N. 18_25 DEL 23/06/2025 - AVV. OLLARI - DIFESA IN GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO APPELO CAUTELARE CAUSA MAZZITTELLI - SALDO PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 443/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - CIG B5CB37EA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHRISTOPHE PIERRE OLIVIER ANGST - FATTURA NR. 4PA DEL 09/06/2025 - SALDO PER DL E REDAZIONE DEL CRE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP "CORTE NOBILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STEFANO PRIA - FATTURA NR. 27 DEL 09/06/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP "CORTE NOBILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 - AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL CENTRO VARI.ETÀ- PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARCHITETTO FABIO VENDER - FATTURA NR. FPA 12/25 DEL 20/05/2025 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI CDA VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI FREQUENZA CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PMM S.R.L. - FATTURA NR. FE/2025/188 DEL 06/06/2025 - LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ACCORDO QUADRO B7869A520F - CIG DERIVATO B8B0E396CE - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N .1 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D. LGS N. 36/2023 DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICO DI OGLIALORO SRL - FATTURA NR. 31/E/25 DEL 09/06/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CANI SUL TERRITORIO COMUNALE SAL. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA – HALLOWEEN 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A HTS DI DARIO SALA - FATTURA NR. 5 DEL 27/04/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONGRESSI DELLA BIBLIOTECA DET. 1046 DEL 12/12/2024 CIG: B4CA5C357D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BASTONI DISTANZIATORI PER IL PERSONALE OPERATIVO DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B88DF07065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17_25 DEL 23/06/2025  -  CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE GROANE - TRASPORTO DISABILI REFERENDUM 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1713/66 DEL 19/06/2025 E FATTURA N. 1712/66 DEL 19/06/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO ARCHIMEDE E SERVIZIO PULIZIA REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETÀ CELLNEX ITALIA S.P.A., SOCIETÀ CON SOCIO UNICO, DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITA IN COMUNE DI COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) VIA CANOVA, DISTINTA NEL CATASTO TERRENI DELLO STESSO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AL FOGLIO N. 31, PARTICELLA N. 47, AL FINE DI MANTENERVI L’INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO PER TELECOMUNICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO - FATTURA NR. 0104020000428 DEL 17/06/2025 - ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DET 82 DEL 31/01/2025 CIG B56C06975C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/EM DEL 19/06/2025 - FONDAZIONE AUGUSTO RANCILIO - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO VILLA ARCONATI A.S. 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA VARESE, 1 -  D.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE, ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 19/06/2025 - MINOTAURO I.A.C.A. SOC. COOP. - COOP. SOCIALE - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO ALLE SCUOLE A.S. 2024-2025 - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2025 E LIQUIDAZIONE DIFFERENZIALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG PADRE B2B780B871 - CIG DERIVATO B8A0F4D88C - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE PROGETTO DI APPALTO ED ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “ENERGIA ELETTRICA 22” - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 3° RATA BOLLO VIRTUALE ANNO 2025 - AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO OTTOBRE 2025–GIUGNO 2026. COD. CIG B85DFA8F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IRAP DIPENDENTE MATRICOLA N. 279 PER CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A027EFADA5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - CUP: C86F23000040004 -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMSERVICE - FATTURA NR. 338/PA DEL 29/05/2025 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ISCRIZIONE, DA PARTE DEL PERSONALE OPERATIVO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, A UN CORSO DI TIRO OPERATIVO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B88E2FC458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – III TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA – AVVISIO PAGAMENTO CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2025 – POZZO ORTI FAMETTA – CODICE  CONCESSIONE: MI03281312016 – CODICE UTENZA: MI03281312016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TRIBUTI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA – AVVISIO PAGAMENTO PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 - CIG DERIVATO: B8213DBA9D - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GTIWIN  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERISTITUZIONALE CON IL COMUNE CAPOFILA DI LIMBIATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DA ATTUARE SUL TERRITORIO DEL PARCO DELLE GROANE ED AREE ESTERNE ALLE STAZIONI – ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SPECIFICI DI VIGILANZA CHE VERRANNO EFFETTUATI DAL PERSONALE OPERATIVO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO FINLOMBARDA - I° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. COMMERCIALPOST SRL PER POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI FREQUENZA CSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 274-2022 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 20/01/2023 E FATTURA N. 219 DEL 17/04/2023 FORNITORE GLI ESTETISTI DELL'AUTO S.R.L. LAVAGGI AUTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA DELLA CROCE. PERIODO 24/11/2025 - 25/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTO OPERE ELETTRICHE E MESSA A NORMA AUTORIMESSA CONDOMINIO DI VIA CANOVA N. 72/86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO - FATTURA NR. 571 DEL 10/06/2025 - DISOTTURAZIONE E TUBAZIONE LAVAGGIO C/O SCUOLA MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE – CIG: B886923710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO . 26_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8A6ADE8AC - RINNOVO APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STIPENDIALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ – APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUATRIE ELENCO N._15_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 720/01 DEL 31/05/2025 - SI. NET SISTEMI INFORMATICI   RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA N.4_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – III RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) – OPERE SUPPLEMENTARI LOTTO 1- CUP: C82B24000380004 - CIG: B4E8CB4BB1 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ELENCO  N. 20_ DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  GESTIONE STRAORDINARIA CPI - PARTI FREDDE - FINANZIAMENTO GBR - EMEOLULENTO AMMINISTRAZIONE  - CONDOMINIO "QUARTIERE QUADRIFOGLIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250710 DEL 31/05/2025 E FATTURA N. 250711 DEL 31/05/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTI SU AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 356/25 DEL 09/06/2025 FORNITORE RD SISTEMI SRL FORBICI ERBA PER CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B844382198 - INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI, PASSERELLE, SOTTOPASSI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL’ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 01.01.2026/31.12.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/44 DEL 13/06/2025 TRASPORTI SOCIALI - MESE DI MAGGIO 2025 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI IN CORTE VALENTI 2025-2026 IN COLLABORAZIONE CON LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.S. - FATTURA NR. 1/986 DEL 30/05/2025 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA ANNO 2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL - FATTURA NR. 36 DEL 19/03/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE CAMPI DI CALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. 13_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DIOCESIANA CARITAS IN COLLABORAZIONE CON PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - CARITAS - 9 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L.  - FATTURA NR. 2025 239 DEL 05/06/2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SAL. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DA VIA CASCINA SIOLO 7/B, A VIA CASCINA SIOLO 7/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FOTOGRAFIALISCATE – ALESSANDRA CIRILLI - FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 07/06/2025 - RASSEGNA LETTERARIA LIBRI IN CORTE 2025 FOTOGRAFIE EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO, PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SERVIZI DI SUPPORTO E/O SORVEGLIANZA - TEMPO PIENO E DETERMINATO -  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A JOLL GRAF S.R.L. - FATTURA NR. 305/2025/F DEL 13/06/2025 - STAMPA MANIFESTI RASSEGNA CINEMA ALL'APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 29 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI - PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208904 DEL 31/05/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTO DI LOCAZIONE  IN SCADENZA OTTOBRE  2025  M.L. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ACCORDO QUADRO B7BF616D74 - CIG DERIVATO B88C2E9C67 – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N .1 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D. LGS N. 36/2023 DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA-DIESEL-METANO-GPL) MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 016 DEL 27/05/2025 - RIPARAZIONE CANESTRI PARCO "VALENTINO COLIA" DI VIA BRENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030006657 DEL 22/05/2025; - FATT. 0104180003749 DEL 09/06/2025; - FATT. 0104030007182 DEL 04/06/2025; - FATT. 0104030007201 DEL 04/06/2025; - FATT. 0104030007228 DEL 05/06/2025; - FATT. 0104030007235 DEL 05/06/2025; - FATT. 0104030007367 DEL 09/06/2025; - FATT. 0104030007276 DEL 06/06/2025; - FATT. 0104180003294 DEL 22/05/2025; - FATT. 0104180003412 DEL 26/05/2025; - FATT. 0104030006793 DEL 26/05/2025; - FATT. 0104180003444 DEL 27/05/2025; - FATT. 0104030006824 DEL 27/05/2025; - FATT. 0104030006824 DEL 27/05/2025; - FATT. 0104030007511 DEL 11/06/2025; - FATT. 0104030007527 DEL 11/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E CANCELLI CARRAI IN STRUTTURE COMUNALI. OTTOBRE 2025 - CIG:  B88D6B3103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FERROVIENORD S.P.A. - CANONE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL CAVALCAVIA TRA GARBAGNATE CENTRO E CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINII COMUNALI  DI VIA PERGOLESI -  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNI PRECEDENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1010959480 DEL 16/06/2025 - FORNITORE KYOCERA  DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. -  RATA:005 RELATIVA AL PERIODO DAL 13.03.2025 AL 12.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA  ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO SUL CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE STATALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO IN STRUTTURE COMUNALI. OTTOBRE 2025 - CIG:  B88D9017E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S. - FATTURA NR. 55 DEL 28/05/2025 - PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA DE DOTT. ELIA GONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INDIRIZZO PEC 2026  OCC COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING - 1° QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LILOPERA - FATTURA NR. 21 DEL 09/06/2025 - ORGANIZZAZIONE LIBRI IN CORTE 2025 - LABORATORIO RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI DUE – PERIZIA SUPPLETIVA AL QUADRO ECONOMICO DI PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 10.11.2025 - CIG: 971530072E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATT. 66/PA DEL 20/05/2025 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESI DI MARZO E APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: B6E33C043B - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000000011/PA DEL 08/05/2025 - LICENZE BITDEFENDER 2025-2027 - MPG SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB) – AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI SUPPLEMENTARI – IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BONUS ASSUNZIONALE” PER L’OTTENIMENTO DEL “BONUS ASSUNZIONALE” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD –OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA EX DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.64 DEL  06.10.2025-  PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000009381 DEL 26/05/2025 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - NOLEGGIO PERIODO DAL 01/04/2025 AL 26/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 107/2021 - RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  A20020251000009466 DEL 28/05/2025 - FORNITORE OLIVETTI SPA - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/04/2025 AL 28/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO "RESIDENCE VISMARA" - CONGUAGLIO ES. 2024 -  RATA N. 2 ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO "GIULIANELLA " VIA VARESE, 8/10 - PAG. TO RATA ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8825F7879 - ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI  PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - CIG ACCORDO QUADRO B67E8B7C58 -  AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.326 DEL 12.06.2025 - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 491 DEL 23/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.323, N. 324  E N. 325 DEL 12.06.2025 - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO MARZO, APRILE E MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 – CIG DERIVATO: B7F34432A5 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. FPA 1211/25 DEL 31/05/2025 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 865E7420A -  PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI UN REGISTRO DI EMERGENZA PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. N04256 DEL 05/06/2025 - FORNITORE EDENRED ITALIA SRL - FORNITURA BUONI  PASTO CARTACEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/01P DEL 31/05/2025 - FORNITORE ADP S.R.L.  FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI E PERIODICI MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO OTTOBRE 2025 – 31 GENNAIO 2026. CODICE CIG B856168FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – ASPIRAZIONE ACQUE REFLUE SOTTOPASSO VIALE KENNEDY - 2025 - CIG: B87A169541</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. - FATTURA NR. 2025080464 DEL 21/05/2025 - CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 - CIG: A03C69CCA9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DELL'APPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 12403/D DEL 10/04/2025 E FATT. 15421/D DEL 23/05/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. A2A ENERGIA  - N.5 UTENZE - MAGGIO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B87C46EB66 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE SEDE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI NIDI PRIVATI ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI, SEGRETARI, SCRUTATORI - ELEZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI - INDAGINE MULTISCOPO ISTAT - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA  (AVQ) - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO,  PER DISCARICO SPESE CONDOMINIALI  ASSEGNATARI ALLOGGI SAP,  PER INESIGIBILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSTI DI PROCEDURA E NOTIFICA, DI VISURA, POSTALI E LEGALI PER RECUPERO INTERNAZIONALE DEL CREDITO ANTICIPATI DALLA SOCIETA’ NIVI SPA E CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI ELEVATE AI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO ALLA STESSA AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 590 DEL 22/07/2025 - PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE  SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 – 2026 - 2027 – CIG: B87088BED8 – CPV: 79940000-5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING N.20250400349553- 2° SEM.2024- SC. ELEM.VIA STELVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI STAFF, OPERATORI DI BACK OFFICE E RILEVATORI – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER SOMMA URGENZA DELLA POMPA IDRAULICA DEL SOTTOPASSO SITO IN VIALE KENNEDY – CIG: B877FB76DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALL' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEL 06/06/2025 FORNITORE UPER MILANO S.R.L. UPGRADE FORMAZIONE GENERALE PRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 30/05/2025 - ZAP SRL - INTEGRAZIONE DETERMINA 797 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE A.E. 2025-2026 - PARTE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TAPPA DELLA “STAFFETTA DEI COSTRUTTORI DI PACE” IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB - DISTRETTO GARBAGNATE – 18 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 30/05/2025 - ZAP SRL - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE A.E. 2024-2025 - PARTE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE VINCITORE E SCORRIMENTO GRADUATORIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI UTENZA DELLA DURATA DI ANNI 10 - CPV 72410000-7 - CIG MASTER 9066973ECE - CUP J51B21005710007 : STACCO CIG DERIVATO B8757E7C24 SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT DI CONSIP S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030006947 DEL 29/05/2025; - FATT. 0104180003504 DEL 29/05/2025; - FATT. 0104030006883 DEL 28/05/2025; - FATT. 0104030007141 DEL 03/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA SOCIO-CULTURALE) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSUNZIONE VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1551/66 DEL 31/05/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A GIORNATE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IL SOCIAL MEDIA MANAGER NELLA P.A.: ACQUISISCI COMPETENZE CERTIFICATE PER OPERARE CON EFFICACIA NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1,LETTB) DEL D.LGS 36/2023-CIG: B876A9EDCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1549/66 DEL 31/05/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B8763FB3C0 - CUP C81F25000360006 - AVENTE AD OGGETTO ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA’ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.  - CODICE PROGETTO - PRJ_233COM0225X_001478.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1550/66 DEL 31/05/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALE MAGGIO 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FAT. N. 782 DEL 05/06/2025 - STUDIO EMMEVI SRL - 2° SEMESTRE ANNO 2025 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIUONE LOCAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 272 DEL 02/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE 2^ EDIZIONE MOSTRA MICOLOGICA “FUNGHI IN CITTÀ” IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA SIOLO, 16 - LA TORRETTA 4 - MUSEO - ES. 2025/2026 PAG. TO 1° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 -- 2025 DEL 31/05/2025 FORNITORE C PETROL SRL GPL E METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A JOLL GRAF S.R.L. - FATTURA NR. 288/2025/F DEL 30/05/2025 - ORGANIZZAZIONE LIBRI IN CORTE 2025 - STAMPATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CAMPUS ORIENTARACT IN COLLABORAZIONE CON ROTARACT CLUB VISCONTEO – SABATO 22 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI MESSINA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TUV AUSTRIA S.P.A. - FATTURA NR. 2603/30 DEL 29/05/2025 - VERIFICA IMPIANTO BRACCIO GRU MONTATO SU AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE INTERNO PER CONCESSIONE ALLOGGI DI SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE E. MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, G. GALILEI DI VIA VILLORESI PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI CUSTODIA. PERIODO DAL 1 GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ANDREA CONTA - NOTA PROT. N.0021299-2025 - LIBRI IN CORTE 2025 – UFFICIO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B86DF8CA1A – UPGRADE CONNETTIVITA’ FIBRA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG 8020539629 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE - CIG 9083316D7A - SERVIZIO PRESIDIO PRESSO IL MUNICIPIO - CIG B758B22EA7 - SERVIZIO PRESIDIO PRESSO IL CIMITERO - CIG B7C489516B - DISPOSIZIONE PROROGA TECNICA DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA OTTOBRE IN SALUTE...DONNA 2025 IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.A2A ENERGIA - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO - CONSUMI FINO AL 31/10/2025 - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B74C961A9E - PROROGA CONTRATTUALE AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 : AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - APRILE 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “PASSO LIBERO” SOCIETA’ AZZURRA GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE “DESTINO COSMETICO” – SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI BRESCIA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137E DEL 16/05/2025 - INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7BF616D74 - ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA-DIESEL-METANO-GPL) MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2025 ) BK049HN - DL 17418 - DL 17419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI AFFERENTI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI –SERVIZIO GIOVANI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 108 DEL 06/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 3_25 DEL 13/05/2025 - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI  - CONTRATTO ATTUATIVO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 53 DEL 19/05/2025 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI – ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 – APPROVAZIONE PROSPETTO DI RIPARTIZIONE ANNUALITÀ 2024 E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B552C27CB4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3 158/25 DEL 21/05/2025  - NOVALI EGIDIO SRL - ACQUISTO BANDIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900012414D DEL 23/05/2025 E FATTURA N. 000000900015939T DEL 23/05/2025 FORNITORI TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  – CIG ACCORDO QUADRO B79596397A -  AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023. CIG DERIVATO B85594F133.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4DD754ECA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CANI SUL TERRITORIO COMUNALE – CUP: C82F24000440004 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2025PD00056 DEL 26/05/2025 - ORGANIZZAZIONE LIBRI IN CORTE 2025 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICHE CON CANE ANTIDROGA SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B85FAB1E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 11773/D E 12404/D DEL 10/04/2025 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE SU PRATICHE NEGATIVE DISCARICATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE – CENTRI RICREATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 13889/D DEL 12/05/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 14471/D DEL 12/05/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 98683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO INTEGRATIVO DEI KIT DI PRIMO SOCCORSO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B829C2D95B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS – PROT. INPS NR. 4900.17/03/2025,0142491 DEL 17/3/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPRAY IRRITANTE O.C. PER IL PERSONALE OPERATIVO DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B85F79A1D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 20223 DEL 21/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ISCRIZIONE DI CINQUE DIPENDENTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE A UN CORSO DI ABILITAZIONE BLSD AREU PER LE ATTIVITA’ DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B85F45B412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE - PAG. TO 5° RATA CONGUAGLI O ES. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GOBETTI 45 -  PAG. TO PREVENTIVO ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CREDITO PER ONERI ECCEDENTI AL SOGGETTO ATTUATORE SIGG. P. E T. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/2021 DEL 08/06/2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ORTI URBANI COMUNALI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG B85A0C59E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225012244 DEL 20/05/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI GARBAGNATE MILANESE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/2499 DEL 31/03/2025 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW SHERPA CA DEL DÌ - GPI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 568/01 DEL 30/04/2025 - SUPPORTO IT APRILE 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2025 -  IMPEGNO DI SPESA  COD. CIG. B07D6DACD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO RENDICONTO I ANNO 2025- CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO COLOMBO GIARDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010958333 DEL 29/05/2025 - FORNITORE KYOCERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO  DAL 26/02/2025 AL 25/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 9713645170 – PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - CIG DERIVATO B8434E95B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/538 DEL 27/05/2025 -  L &amp; P COPY SERVICE S.R.L.  CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 28/05/2025 AL 29/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - CIG DERIVATO: B8213626C4 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:B84F273F54 - ASSISTENZA AL RUP NELL’ITER PROCEDIMENTALE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 - CIG: A03C69CCA9 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255-256-257 DEL 13.05.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE - EDUCATIVA SCOLASTICA MARZO APRILE 2025 E PRE POST MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA DI SERVIZIO, NUOVA DI FABBRICA, PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE PERMUTA DI N. 1 AUTOVETTURA USATA E NR. 2 MOTO USATE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG: B8441F8C71 – CPV: 34110000-1 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI  - FATTURA NR. 508 DEL 23/05/2025 DISOTTURAZIONE C/O SCUOLA MATERNA - FATTURA NR. 509 DEL 23/05/2025 DISOTTURAZIONE C/O SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA GARBAGNATESE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ABITATIVA. (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A B.R. COSTRUZIONE SRL - FATTURA NR. 28 DEL 14/05/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO  - OPERE SUPPLEMENTARI - STATO LAVORO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A P.M.ITALIA SRL - FATTURA NR. 58 DEL 28/05/2025 - REDAZIONE PERIZIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI  “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO CIG. 9041293702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2023 – 2024 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A P.M.ITALIA SRL - FATTURA NR. 57 DEL 28/05/2025 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CPI DELLA STRUTTURA CA’ DEL DI’ DI VIA BOLZANO - SALDO DIREZIONE LAVORI. CIG. Z5F32120AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 303/2025 CIG B66A01BF05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB) – AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI SUPPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DELLA DURATA DI TRE MESI – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG.  B844F94789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FEL25-0302 DEL 20/05/2025 - STIE S.P.A. TRASPORTO PULLMAN TEATRO - DETERMINA N. 123 DEL 12.02.25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE VINCITORE E SCORRIMENTO GRADUATORIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MG IMPIANTI SRL - FATTURA NR. 25 DEL 21/05/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSA CASCINA SIOLO, 7  - SAL 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale-AIRE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI MAGGIO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA “COME ERI VESTITA?” IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ROTARY  CLUB DISTRETTO GARBAGNATE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICAMBI ATTREZZI SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO – CODICE CIG B83CAA75EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE S.R.L. - VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO - CONTRATTO ATTUATIVO NR. 1 - EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE - FATTURA NR. 1529 DEL 15/05/2025 - FATTURA NR. 1530 DEL 15/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>B8452AB44B - ACQUISIZIONE N. 1 TESTO PROFESSIONALE PER SERVIZIO PROVVEDITORATO - GARE D'APPALTO- CONTRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA  1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SERRHOUSE S.R.L. - FATTURA NR. 27 DEL 14/04/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP "CORTE NOBILE". SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27/05/2025 - ASSOCIAZIONE LILOPERA - PROGETTO OPERAORIENTA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2024/2025 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDI GRATIS PLUS – CONTRIBUTO MENSILITA’ APRILE-LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE 2025 – INTEGRAZIONE SERVICE COD CIG B83FCE9F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030006512 DEL 19/05/2025; - FATT. 0104180003103 DEL 16/05/2025; - FATT. 0104030006346 DEL 15/05/2025; - FATT. 0104030006354 DEL 15/05/2025; - FATT. 0104020000360 DEL 20/05/2025; - FATT. 0104030006607 DEL 21/05/2025; - FATT. 0104030006601 DEL 21/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IRENE EUSTAZIO - FATTURA NR. 5 DEL 28/05/2025 - ORGANIZZAZIONE LIBRI IN CORTE 2025 REALIZZAZIONE GRAFICADET. 357 DEL 05/05/2025 CIG: B6AF7D4B33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1247 DEL 28/04/2025 - ROSSETTI PULIZIE DI PAGNOTTONI A. &amp; C.SNC - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA-CONCORSO W LO SPORT IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA - PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE 2025 – SPETTACOLO PIROTECNICO COD CIG B8372596DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI APRILE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 – 8° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA AI FINE DELLA PARTECIPAZIONE AL “CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B829A27DE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2025PD00053 DEL 17/05/2025 - ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA 2024-25 – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BERTIPAGLIA SILVIO - FATTURA NR. 12 DEL 17/05/2025 - MANUTENZIONE MURARIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DET.191 DEL 04/03/25 CIG:B5D08396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2024 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI ANNO 2024. FATT N 123 DEL 13/5/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE” – CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI ANNO 2025. FATT N 132 DEL 14/5/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2025PD00055 DEL 26/05/2025 - ORGANIZZAZIONE LIBRI IN CORTE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2024 ALLE ELEVATE QUALIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA SOCIO-CULTURALE) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING - 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A KOMPAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 3-V1-00003070 DEL 13/05/2025 - PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO DEL QUADRIFOGLIO IN VIA N. SAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO“ - TEMPO INDETERMINATO E PIENO NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PHONECO SRL - FATTURA NR. 11 DEL 05/05/2025 - PIANO DI AZIONI ASSI STRADALI SVOLTO NELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE RISULTANZE COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 297 CIE - MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 - CIG DERIVATO: B7F34432A5 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010956181 DEL 22/05/2025 - FORNITORE KYOCERA S.P.A. - NOLEGGIO PERIODO DAL 19/02/2025 AL 18/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/25/2025 DEL 15 MAGGIO 2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO DENUNCE RELATIVE AL II TRIMESTRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALLA COMUNICAZIONE AL M.A.S.E. DEL FLUSSO DF1_5 PER LA FASE 5 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE - CIG B8216C958A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/26/2025 DEL 15/05/2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEAMSYSTEM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6132/5C DEL 23/04/2025 - LICENZA SOFTWARE GESTIONALE PER DEPOSITO ATTI PRESSO IL GIUDICE DI PACE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 – CIG DERIVATO: B79D1F7A8E - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C. - FATTURA NR. 39 DEL 20/05/2025 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE FONTANA PARCO VIA MARTIRI DI MARZABOTTO - CIG. B6DADC42FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>B82018375B - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SALVADOR ALLENDE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BR COSTRUZIONI SRL - FATTURA NR. 21 DEL 11/04/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO  - OPERE SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE DI UN UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE – 18-20 SETTEMBRE 2025 – CIG: B80DD26350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.273 E N. 274 DEL 13.05.2025 - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO MARZO E APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 6^ E 7^ RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CO.MI ARREDI S.N.C. DI FANTINATO DANIELE E COSMA LUCIO - FATTURA NR. FPA 1/2025 DEL 13/05/2025 - DET. N. 230 DEL 18/03/2025 CIG B610B867D0 POUF A PASTIGLIA CM 35X5H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – I E II RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POZZI DANIELE - FATTURA NR. 27 DEL 20/05/2025 - TINTEGGIATURA SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA DET. 192 DEL 04/03/2025 CIG : B5CFBB633B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/39DEL 30/04/2025 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI APRILE 2025 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE A CORSO DI FORMAZIONE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B80DCC74EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010003 DEL 28.04.2025 FNM AUTOSERVIZI FNM - TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2025  COD CIG  B80D0CA04D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 203/FT DEL 30/04/2025 - INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 25 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2121178 DEL 30/04/2025 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA SEND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 – APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2025-26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Y2K DI BARONTINI FRANCESCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528/2025 - FORNITURA CHIAVETTE USB E SCHEDE SD PER COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE, SFA E CDD. MESI DA  SETTEMBRE A DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MILANO, 23 - FODDIS SIMONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 2° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA AGOSTO  2025 – G.A. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06895/S DEL 14/05/2025 FORNITORE GRAFICHE E. GASPARI SRL SERVIZIO ANNUALE MEMOWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO DI VIA VISMARA - SPESE CONDOMINIALI - RATA N. 1 ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B801FD7A5F - SERVIZIO TECNICO  PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE - CUP: C83C23000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI AGOSTO 2023 – G.E. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO  30/06/2024-31/12/2024 -  CIG 78808234DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7869A520F - ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 1063/E DEL 09/05/2025 - ACCONTO PER SERVIZIO ANNUALE DI PROFILASSI INSETTICIDA CONTRO "SCARAFAGGI" AREE COMUNALI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - MILANO - RETTIFICA DET. N. 123 DEL 10/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 1062/E DEL 09/05/2025 - ACCONTO PER SERVIZIO ANNUALE DI PROFILASSI INSETTICIDA CONTRO "TOPI &amp; RATTI" AREE COMUNALI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA CANOVA,82  -  G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030006314 DEL 14/05/2025; - FATT. 0104020000325 DEL 06/05/2025; - FATT. 0104030006059 DEL 08/05/2025; - FATT. 0104030005700 DEL 30/04/2025; - FATT. 0104030005724 DEL 30/04/2025; - FATT. 0104020000286 DEL 29/04/2025; - FATT. 0104030006318 DEL 14/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE – CIG: B801443C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A.R. IMPIANTI SRL - FATTURA NR. FT-0180 DEL 28/03/2025 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE E CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI PRESSO EDIFICI PUBBLICI ESEGUITO NELL'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI IN EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA STELVIO 28 - CIG: B7FD1944F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI APRILE 2025. FATT. NR. 003582 DEL 30/04/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO APRILE 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 003581 DEL 30/04/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO APRILE 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI UTENZA, NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE  (DTD) E LA SOCIETA’ DI PROGETTO POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (PSN), PER FORNITURA SERVIZI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI IN CLOUD PER LA GESTIONE DI DATI SENSIBILI PER LA DURATA DI ANNI 10. CPV 72410000-7 - CIG MASTER 9066973ECE - CUP J51B21005710007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO DOTT. ALTAVILLA - COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - I° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 915/E DEL 19/04/2025 - ACCONTO PER SERVIZIO ANNUALE DI PROFILASSI INSETTICIDA CONTRO "FORMICHE" C/0 BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7FEC283D0 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO VILLA SICILIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER INTERVENTI DA GIARDINIERE IN GENERE AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: B7E9328FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK C/O PIAZZA DEL MERCATO DI VIA PELORITANA - BUSNELLI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 345 CIE - MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SUPPLETIVO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE CON CARATTERE D’URGENZA - CIG. B7F3CD338A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EXTRA MULTIFUNZIONE -   CIG B7FD7937B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. COMMERCIALPOST PER POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE, SUPPORTO E TUTORING PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – CPV 80500000-9 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG:B7FCC63C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI GERENZANO - COMUNE DI ASSAGO - COMUNE DI CAGLIARI - COMUNE DI PREGNANA MILANESE - COMUNE DI LEGNANO - COMUNE DI MEDIGLIA - COMUNE DI REZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00002502 DEL 11/04/2025 - COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (PRIMO TRIMESTRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASSICURAZIONE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPORTO NON DOVUTO - SINISTRO ATTIVO N. 06  DELL’ 1.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE SERVIZI SVOLTI DALLA SOC. ECONORD SPA ANNI 2021-2023. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98E DEL 31/03/2025 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE E MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2120335 DEL 30/04/2025 - GIORNATA FORMAZIONE CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2119375 DEL 29/04/2025 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA "AUTOSCAN CAPTURE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA VARESE, 1 -  M.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI SUPPLEMENTARI DI DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ COLOMBO GIARDINI SRL – CIG. B7E8D61B53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/804 DEL 30/04/2025 - ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA ANNO 2025 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE  PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 207085 DEL 30/04/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 – CIG DERIVATO: B6FF4AEC28 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) – OPERE SUPPLEMENTARI LOTTO 2 - CUP: C82B24000380004 - CIG: B4E996FD1A - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROGEL SRL - FATTURA NR. 0002100240 DEL 19/03/2025 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B552C27CB4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004  – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C. - FATTURA NR. 32 DEL 06/05/2025 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FONTANA PARCO VIA MARTIRI DI MARZABOTTO - CIG. B6A1FBD885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N° 24 –  APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2025 E LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORI -  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO  DI GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA EI NIDI DI INFANZIA- SODEXO - CIG  B62EC49485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-W0465 DEL 30/04/2025 FORNITORE EMMEZETA MEDICAL S.R.L. SOSTITUZIONE ELETTRODI NIDO BOLZANO E TECA VETRO CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 462 DEL 13/06/2025 – DIMISSIONI MATRICOLA N. 243 - PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 53 DEL 24-01-2025 E DETERMINAZIONE N. 55 DEL 24-01-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250551 DEL 30/04/25 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. CAMBIO GOMME MEZZI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA - N.5 UTENZE - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FOTOTRAPPOLE COMPRENSIVE DI ACCESSORI E RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG: B7CE1FB80A – CPV: 24931210-4 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS N. 50/2016 N. 50 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 430 DEL 05/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE  S.R.L. - CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI  - FATTURA NR. 1173 DEL 09/04/2025 - FATTURA NR. 1174 DEL 09/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2025004218 DEL 17/04/2025 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICA LUGLIO 2024/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2022/31.07.2025 COD CIG 907446663C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE VERSAMENTO IMPOSTA RIF. FATTURA NR. 0050010213 DEL 14/03/2025 EMESSA DA FERROVIE NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2025004223 DEL 17/04/2025 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE LUGLIO 2024/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 5^ RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2025004219 DEL 17/04/2025 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICA LUGLIO 2024/ DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2025 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2025303478 DEL 17/04/2025 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE  IMPIANTI LUGLIO 2024/DICEMBRE2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONTO CAPITALE (PERIODO 2019-2025) E QUOTA CORRENTE ANNO 2025 - CONSORZIO PARCO DEL LURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) – OPERE SUPPLEMENTARI LOTTO 1- CUP: C82B24000380004 - CIG: B4E8CB4BB1 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400018488,  N.6400018489,  N.6400018490, N.6400018491, N.6400018492, N.6400018493, N.6400018494 DEL 30.04.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - MARZO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO “PERIPEZIE FEST”  - BANDO RIGENERARE LEGAMI V EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA DMC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - APRILE 2025. COMPENSAZIONE CON CREDITO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE IVA 2025 PERIODO D'IMPOSTA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.20_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B7CBF28B25 - ASSISTENZA AL RUP NELLA FASE DI PRE-CONTEZIOSO NELL’AMBITO DELL’APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 - CIG: A03C69CCA9 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA MILANO, 21 -  I.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.385/PA DEL 23/04/2025 YAMME SRL PIATTAFORMA GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7C2934C5D -  ACQUISIZIONE N. 13 CASSETTE PORTAVALORI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7C489516B – INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 08/04/2025 E FATTURA N. FPA 2/25 DEL 07/05/2025 FORNITORE EASY CAR WASH DI ARCURI SALVATORE LAVAGGI AUTOVETTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2025 –  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG:B7C24B5689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250552 DEL 30/04/2025, FATTURA N. 250553 DEL 30/04/2025 E FATTURA N. 250554 DEL 30/04/25 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTI SU AUTOVETTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CANONI DI LOCAZIONE PER ASSEGNATARI DECEDUTI DI  ALLOGGI S.A.P. – PER INESIGIBILITA’ –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A400 DEL 30/04/2025 - LAND S.R.L. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 27/01/2025 AL 26/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA E RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEICOLARI E PEDONALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 50232000-0) – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7C146E7D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174/66 DEL 30/04/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: A035AAFC7D - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - NUOVO IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1172/66 DEL 30/04/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE 2025 ( ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1173/66 DEL 30/04/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLE IN PINO IMPREGNATO MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE LUGLIO 2025 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: B7C27F986C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900012329T DEL 23/04/2025 E FATTURA N. 000000900010437D DEL 23/04/2025 FORNITORI TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.  PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO APPLICATIVO N. 4 DELL’ACCORDO QUADRO - LAVORAZIONI DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE PORTA REI PICCHIO ROSSO VIA CERESIO E SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO BIBLIOTECA - CIG DERIVATO: B79D1F7A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6E3CB442B - FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UNA DURATA DI 24 MESI : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30/04/2025-  ARBOREA SERVICE DI VASILE G. &amp; C.- FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER GIORNATA DEL 25/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, ESTATE 2025 INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: B7C2100765)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT001113 DEL 30/04/2025 FORNITORE GRASSI UFFICIO SRL ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE LUGLIO 2025 - CIG: B7C26D46A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 166/P DEL 30/04/2025 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI EDUCATIVI  DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOCICA AI DISABILI, PRE E POST  SCUOLA  - CIG  B5CB37EA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 00943/2025-PA DEL 30/04/2025 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/449 DEL 28/04/2025 - L &amp; P COPY SERVICE SRL - NOLEGGIO PERIODO DAL 28/04/2025 AL 27/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.11_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI COMPARTO  - PRODUTTIVITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/01P DEL 30/04/2025 - ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205294 DEL 31/03/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L’OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE BIENNIO 2023/2024 PRESSO IMMOBILI COMUNALI - FATTURA NR. 2025V5000176 DEL 31/03/2025 - FATTURA NR. 2025V5000175 DEL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 11379/24 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO – RIMBORSO SPESE LEGALI - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD A.E.I. DI PEREGO C. S.A.S.  - FATT. NR. 7/FPA DEL 24/03/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA OROLOGIO TORRE CAMPANARIA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI E OROLOGIO TORRE CAMPANARIA SANTUARIO MADONNA DEL ROSARIO - FATT. NR. 8/FPA DEL 24/03/2025 SOSTITUZIONE FARI DANNEGGIATI TORRE CHIESA SS. EUSEBIO E MACCABEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EURO IMPIANTI 20 SRL - FATTURA NR. 7_PA DEL 31/03/2025 - AVANZAMENTO LAVORI N. 3 -  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI LOTTO 2 - CIG. A03E37E265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO AREA SRL CIG B795495275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 8881 DEL 20/03/2025 - CANONE ABBONAMENTO CONSULTAZIONE DATI ACI-PRA ANNO 2025 E VISURE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  B. E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225008405 DEL 15/04/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI ELEVATE AI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  B7AE984BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2025/2026- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 10417/D DEL 02/04/2025 - RICERCHE ANAGRAFICHE PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA  FAVINI COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO, PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SERVIZI DI SUPPORTO E/O SORVEGLIANZA - TEMPO PIENO E DETERMINATO. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CAPIZZI GIUSEPPE - FATTURA NR. 1/PA DEL 28/04/2025 - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSE CASCINE SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI RADIO ED ACCESSORI NUOVI DI FABBRICA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG: B7A9868CDD – CPV: 32344280-2 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 2° RATA BOLLO VIRTUALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 221_25 DEL 16/04/2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI(A.N.N.A.) - CORSO FORMAZIONE GDSP LOMBARDIA DEL 10/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI CITTADINI  GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 2025 - CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. W000006374 DEL 16/04/2025 - VISURE MOTORIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA GARBAGNATESE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225009112 DEL 20/04/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI RICORRENTI DI SPAZI COMUNALI PER FINALITÀ SPORTIVE E RICREATIVE – STAGIONE 2025-’26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 11772/D DEL 10/04/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 95921</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 23 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 22/04/2025 - NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2024-2025 - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2022/31.07.2025 - COD. CIG. 9096561F98 - PROROGA DAL 1 AL 31 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030004724 DEL 09/04/2025; - FATT. 0104180002273 DEL 10/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 799/E DEL 01/04/2025 - SALDO - CIG. B16B399377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 2  ANNO  2025- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030005229 DEL 18/04/2025; - FATT. 0104030005054 DEL 15/04/2025; - FATT. 0104030005211 DEL 18/04/2025; - FATT. 0104030005120 DEL 16/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – II TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9238353212 - CIG DERIVATO B7A0559197 - ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE MEDIANTE CONVENZIONE RESA DISPONIBILE DA A.R.I.A. S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI" - LOTTO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. VODAFONE ITALIA SPA -  CONV. CELL. AZ. -  PERIODO MARZO/APRILE 2025 - CIG B594AE20D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LUCIANA GERLETTI - PARCELLA NR. 22/001 DEL 23/04/2025 - SALDO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 LOTTO MARCIAPIEDI - CUP C87H23000030004 - CIG Z3339C8E28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINII COMUNALI  DI VIA CANOVA, 80/86 - CASCINA SIOLO 7 - VIA MILANO, 21 E VIA VARESE, 1 -  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNI PRECEDENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. TIM TELECOM ITALIA - FT.N.7X01543084 DEL 10.04.2025 - VARCHI - 3° BIM.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7996554A9 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI,  PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 50 CONTRASSEGNI ROSA INTESTATI, COMPRENSIVI DI OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B70130DC4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTARTE TRIBUTARIE ELENCO N. 25_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (EXTRA CODICE DELLA STRADA) ANNI 2020 - 2021 – 2022 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – APPROVAZIONE LISTA DI RUOLO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. TIM TELECOM ITALIA - CANONE ABB.TELEF. - 3° BIM.2025 (FEBB.MARZO 2025) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETÀ AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 19_ 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 11379/24 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO – RIMBORSO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 14_1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “LUOGHI DA RIGENERARE” FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO GENERAZIONE MUSICA - PRESA D’ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E AVVIO PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA “PER LA RIPERIMETRAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL’AREA EX FIAT ALFA ROMEO” NEI COMUNI DI ARESE, GARBAGNATE MILANESE E LAINATE -  APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)  PER LA RIQUALIFICAZIONE DI N.4 TORRI FARO, DELLA TRIBUNA E DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO IN PROPRIETA’ COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/34 DEL 28/04/2025 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI - MARZO 2025 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B79596397A - RINNOVO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - LINEE UFFICI COM. - 3° BIM.2025  - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE  SVOLTO NELL'ANNO 2024 -FATTURA NR. 007 DEL 28/03/2025 -FATTURA NR. 008 DEL 01/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILANCIO SEZIONE 0-14 DELLA BIBLIOTECA – TINTEGGIATURA – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECOEDILE SRL - FATTURA N. 12/PB DEL 14/04/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SCREENING PER CONTROLLI ANTI DROGA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B7013881CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA GAMING ZONE IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/91/2025 DEL 31-3-2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO PASSWEB SISTEMAZIONE PRATICHE ASSICURATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6/92/2025 DEL 31-03-2025 - ALMA PAGHE PS STP SRL - SERVIZIO PASSWEB SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVE E NR. 1 PRATICA PENSIONISTICA COMPLETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  1PA  DEL 28/02/2018 DI SANTINO SERVIZI FUNEBRI - FUNERALE DI POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – CUP: C83C23000200004 - CIG: A041511B54 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B552C27CB4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004  – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002114555 DEL 31/03/2025 FORNITORE MAGGIORLI SPA REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C84D24002630004 - CIG: B4E72F9FEC - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6/90/2025 DEL 31-03-2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - PERIODO I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6/93/2025 DEL 31-03-2025 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO PASSWEB PRATICHE ASSICURATIVE E N. 1 PRATICA PENSIONE COMPLETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE IN CUI VIGE APPOSITO DIVIETO CON RIMOZIONE FORZATA PER ANNI 2 A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO (CPV 50118100-6) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG: B79014E974 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GBSOLS SRL - FATTURA NR. 2/PA DEL 14/04/2025 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE VIA P.SSA MAFALDA - LOTTO 3 - CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOSTITUZIONE CAVI (CIG: ZC83B6005A). INTERVENTO REALIZZATO NEL 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4DD754ECA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CANI SUL TERRITORIO COMUNALE – CUP: C82F24000440004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5952003 DEL 25/03/2025 - ACQUISTO MANUALI E PRONTUARI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>B77F779A57 - IMPEGNO DI SPESA PER COPIE EXTRA B/N  MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5952088 DEL 28/03/2025 - ACQUISTO MANUALI E PRONTUARI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. TIM TELECOM ITALIA - CONVENZIONE CELL. AZIENDALI - 3° BIMESTRE 2025 (FEBB.MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA GIUGNO  2025 – M. R. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO CODICE UTENTE 210401 PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FABIO VENDER - FATTURA FPA 11/25 DEL 14/04/2025 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI SCUOLA INFANZIA IL CARDELLINO - CIG. B2BE23A890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTO DI LOCAZIONE  IN SCADENZA GIUGNO  2025  M.S. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FABIO VENDER - FATTURA FPA 3/25 DEL 09/01/2025 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA QUINTO PROFILI E ALLENDE - SCUOLA SECONDARIA MORANTE E GALILEI- CIG. B2BE23A890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 109/PA DEL 17/4/2025 SM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E DEL 9 GIUGNO 2025 – PRESA D’ATTO PROSPETTO ORE STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA - FATTURA NR. 6/PA DEL 10/04/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE - SAL. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.11_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. STEFANO PRIA - FATTURA NR. 15 DEL 03/04/2025  - CIG. Z553D69E67. FATTURA RIFERITA A SALDO DI PROGETTAZIONE 2023 E ACCONTO DL E CSE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_24 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B78666B86A  - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI TARI SALDO 2025, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARCH. CHRISTOPHE ANGST - FATTURA NR. 3PA DEL 03/04/2025  - CIG. Z553D69E67. FATTURA RIFERITA A SALDO DI PROGETTAZIONE 2023 E ACCONTO DL E CSE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIOINE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA NR  35  SIG. CIRIGLIANO FELICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M.A.M. SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. - FATTURA NR. 2025V00291 DEL 03/03/2025 - FORNITUTA E MONTAGGIO PIEDE STABILIZZATORE GRU EFFER 35/S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DI N. 1 POSTO DI  PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO “- TEMPO INDETERMINATO E PIENO.  APPROVAZIONI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ASSUNZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESE DI MANUTENZIONE N. 3 ALLOGGI SAP DI VIA SIOLO, 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B78F83BC73  - SERVIZIO ELABORAZIONE N. 1  DICHIARAZIONE IRAP INTEGRATIVA 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 - CIG DERIVATO: B7641883C6 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA LUGLIO  2025 – R.N. – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. ANDREA CASTIGLIONI - FATTURA FATTPA 3_25 DEL 11/03/2025 - SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COORDINATORE SICUREZZA  SCUOLA PRIMARIA  "KAROL WOJTYLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - APPROVAZIONE  SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RE EMANUELE - FATTURA N. 19 DEL 15/04/2025 SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI LOTTO 3 - CIG. B14B201EB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 002344 DEL 31/03/2025 DI ECONORD SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2024 CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL’ART. 48.1 DELL’ALLEGATO A – TQRIF ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF ARERA - CIG.78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTA ASILO NIDO – SERVIZIO INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DI N. 1 POSTO DI  PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO “- TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 14/04/2025 - MINOTAURO I.A.C.A. SOC. COOP. - COOP. SOCIALE - PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO A.S. 2024-2025 - 1° PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. NR.624/25  DEL 21/03/2025 ELEDIS SRL- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLIMATIZZATORI PORTATILI PER NIDI D’INFANZIA – CODICE CIG B78928E4A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 21 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 – UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 28/03/2025 POLISPORTIVA RUGBIO ASSOCIAZIONE - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 10.03.2025 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE - ASSISTENZA PROGETTO ATLETICA  DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, DI PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI MARZO 2025. FATT. NR. 002566 DEL 31/03/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO MARZO 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 002565 DEL 31/03/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO MARZO 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030005013 DEL 14/04/2025; - FATT. 0104180002312 DEL 11/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B77BAF05D1 - ADEGUAMENTO ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO DI CUI AL DM 15/7/2003 N. 388 : AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FABIO VENDER - FATTURA NR. 10/25 DEL 07/04/2025 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI – ART. 45 COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 – APPROVAZIONE PROSPETTO DI RIPARTIZIONE ANNUALITÀ 2024 E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FABIO VENDER - FATTURA NR. FPA8/25 DEL 18/03/2025 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA CERESIO - CENTRO POLIFUNZIONALE VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – MARZO-MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 002346 DEL 31/03/2025 DI ECONORD SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2025 CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL’ART. 48.1 DELL’ALLEGATO A – TQRIF ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF ARERA - CIG.78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  REGISTRAZIONE CONTRATTO TRASPORTO SCUOLA FNMA (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE, 1 - RAVO STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMSERVICE - ACQUISTO MATERIALI STRADE COMUNALI - FATTURA NR. 135/PA DEL 05/03/2025 - FATTURA NR. 188/PA DEL 21/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2024" AI SENSI DELLA D.G.R. N 2563 DEL 17/06/2025 - R.R. N. 11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE M.D.B. -  (ID 4519405) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – V° ELENCO. (SERVIZI IGIENICI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E DEL 9 GIUGNO 2025 – PRESA D’ATTO PROSPETTO ORE STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTIVAMENTE SVOLTO DALLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE M.D.B. -  (ID 4519505) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – VI° ELENCO. (MONTASCALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SERRHOUSE S.R.L. - FATTURA NR. 25 DEL 01/04/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE ERP  - SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI INVESTIMENTO PER ALLOGGI SAP DI VIA VARESE, VIA SIOLO, VIA CANOVA E VIA MANZONI  COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPEGNO DI SPESA CIG. NUMERO : B77022138C – B77028995D – B7702E76F0 – B77033AB6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANNO SCOLASTICO 2025/26 E SERATA DI PRESENTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON UTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GREEN ASPHALT S.R.L. - FATTURA NR. 3 DEL 02/04/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE  CON SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - CONTRATTO ATTUATIVO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. A2A ENERGIA -  UT.BIBLIOTECA - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER LE ANNUALITÀ 2015 E 2025 - CENTRO STUDI PIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.9_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 9/04/2025 - ASSOCIAZIONE AUSERFILOROSA - PROGETTO “EMOZIONI CONTRO LA VIOLENZA” RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON FILO ROSA AUSER A.S. 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PAPER PRINT SRL - FATTURA NR. 224/E DEL 08/04/2025 - VOLANTINI A5 "FESTA DELLO SPORT" INTEGRAZIONE CIG: B1D4648BA1 DETERMINA 458 DEL 17/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PAPER PRINT SRL - FATTURA NR. 225/E DEL 08/04/2025 - VOLANTINI A5 "FESTA DELLO SPORT" CIG: B1D4648BA1 DETERMINA 414 DEL 28/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 2_25 DEL 04/04/2025 - MANUTENZIONE INFISSI CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO DA ARCHIVIO PER IL FONDO STORICO FAMIGLIA OLIVERA - BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.5_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INNIVATION PLAZA SRL - FATTURA NR. SP0000023/25 DEL 10/03/205 - SERVIZIO SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SU REGIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 107/2021-SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2115359 DEL 31/03/2025 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104180002085 DEL 03/04/2025; - FATT. 0104030004441 DEL 04/04/2025; - FATT. 0104030004335 DEL 02/04/2025; - FATT. 0104030003413 DEL 17/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA CANOVA - APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA- CIG B76EFC6DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400013425,  N.6400013426,  N.6400013427, N.6400013428, N.6400013429, N.6400013430, N.6400013431 DEL 31.03.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.10_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA  N.6400015400,  DEL 01/04/2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON ACLI IN OCCASIONE DELL’ 80° ANNIVERSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DI N. 1 POSTO DI  PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO “- TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L.UNIPERSONALE - FATTURA NR. 39/E DEL 31/03/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DEL SIOLO DET.109 DEL 06/02/2025 CIG.B39F16E09B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>B76C6A2A85 - RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO MULTIFUNZIONE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DESIGNER CLUB SRL - FATTURA NR. 2025 717/E DEL 28/02/2025 - PROFILI PORTA PREZZI PER BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TRIBUTI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA CUC - PROVINCIA MONZA BRIANZA - RIMBORSO SPESE DI GARA RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CIG. A03E37E265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA CUC - PROVINCIA MONZA BRIANZA - RIMBORSO SPESE DI GARA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO "IL QUADRIFOGLIO" - CIG. B30D2ABBC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B728B47724 - CUP C51F24008070006 - APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’IMPLEMENTAZIONE, IN SICRAWEB EVO, DELLE FUNZIONI NECESSARIE ALL’INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE DI STATO CIVILE “ANSC” E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, PARAMETRIZZAZIONE, FORMAZIONE E SUPPORTO PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PNRR AVVISO PUBBLICO 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CODICE PROGETTO - PRJ_144COM0724X_004404.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.4 UTENZE - MARZO 2025 -  CIG  B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE - CUP: C83C23000210004 - CIG: B4B3975341 – CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI APRILE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA -  FEBBRAIO 2025  N.6 UTENZE - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTÀ PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004 - AUTOSERVIZI GARBEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI FATTURA NR. 38/E DEL 31/03/2025 - STRUTTURE COMUNALI FATTURA NR. 25/E DEL 28/02/2025 - ASILO NIDO/CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) – OPERE SUPPLEMENTARI LOTTO 2 - CUP: C82B24000380004 - CIG: B4E996FD1A - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER ANNI TRE DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG: B74A5264A7 – CPV: 18100000-0 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEICOLARI E PEDONALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER ANNI 2 DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO (CPV 50232000-0) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI. PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG: B761B3A79A – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900033283 DEL 06/04/2025 - CANON ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA GROANE, PER IL PERIODO DAL  1 LUGLIO 2025 AL 30 GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010946733 DEL 18/03/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA S.P.A. - RATA PERIODO DAL 13/12/2024  AL 12/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO COMUNALE (SAP) AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 1, LETT. G) DEL R.R. N. 4/2017, IN ATTUAIZONE ALLA L.R. N.16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010943876 DEL 26/02/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - RATA PERIODO DAL 26/11/2024 AL 25/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 426/01 DEL 31/03/2025 - SUPPORTO IT MARZO 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ RELATIVE A CONCESSIONE  ASSEGNI DI   MATERNITA’ - RESOCONTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 – CUP: C87B23000680004 - CIG: A03E37E265 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 00720/2025-PA DEL 31/03/2025 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIOINE CAUZIONE ORTO URBANO SIOLO NR  3  SIG. LASALA GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 2025. COMPENSAZIONE CON CREDITO DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE IVA 2025 PERIODO D'IMPOSTA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVO ALL’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETÀ AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 18_395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUIQUIDAZIONE SOCIETÀ AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 13_1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B758A3F357 – INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 24_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B0DABF4256 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2024-2025 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.3   – CIG DERIVATO: B7417D99BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LE DUE TORRI SRL - FATTURA NR. B49DEL 19/02/2025 - FORNITURA SCACCHI PER BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B73896AF84 - APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISTO DEI SERVIZI OPZIONALI KNOX E DENAT DELLA CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 9 (VODAFONE)”  CIG CONVENZIONE 9458158EE1 COLLEGATI AL CIG DERIVATO B594AE20D8 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AL CONSIGLIERE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI - 2° SEMESTRE 2023 E 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 2025 (POLIZIA IDRAULICA E UTENZA ACQUA PUBBLICA)  REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PORTA ALLOGGIO CUSTODE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 014/1439 DEL 28/02/2025 - MANUTENZIONE SW SHERPA GESTIONI ASILI NIDO - GPI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MILANO, COMUNE DI MONTODINE, COMUNE DI CASOREZZO , COMUNE DI PARABIAGO, COMUNE DI RHO, COMUNE DI PREGNANA MILANESE, COMUNE DI DESIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI DI VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA AMBIENTALE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, RISCOSSI DALL’ENTE E DA VERSARE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 479 DEL 20/06/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA PUBBLICA ABITATIVA – CONDOMINIO DI VIA CANOVA, 72/86 – ADEGUAMENTO OPERE ELETTRICHE E MESSA A NORMA AUTORIMESSA – IMPEGNO DI SPESA CIG. N. B75B94516A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA -  FEBBRAIO 2025 - CIG B3767A585C - SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PROP. DI LIQ. N.513/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522  – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000003819 DEL 31/03/2025 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000003820 DEL 31/03/2025 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B758B22EA7 – INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUNICIPIO DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000003818 DEL 31/03/2025 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 7928/D DEL 10/03/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 - LOTTO 92924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250420 DEL 31/03/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVEICOLO ER835CR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/336 DEL 27/03/2025 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L.- CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 28/03/2025 AL 27/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STRAORDINARIA CPI – PARTI FREDDE – FINANZIAMENTO GBR – EMOLUMENTO AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI  SPESA  CIG. N. B752392844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA - AVVISO PUBBLICO N. 10961 DEL 2025 PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 78/25 DEL 31/03/2025 - MANUTENZIONE HW ONSITE - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ASSUNZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAG. SANTINI - COMPENSO REVISORE 1° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225006145 DEL 20/03/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA PUBBLICA ABITATIVA – CONDOMINIO DI VIA CANOVA, 72/86 – ADEGUAMENTO OPERE ELETTRICHE E MESSA A NORMA AUTORIMESSA – IMPEGNO DI SPESA CIG. N. B75B94516A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO AREA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8532/D DEL 10/03/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 - LOTTO 93591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 123/FT DEL 24/03/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP C85E24000100001 –  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE N. 378 DEL 19/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2025 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MUSICALSTORE2005.COM S.R.L. - FATTURA NR. 18/P DEL 31/03/2025  - MODULI PALCO PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 385 DEL 20/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ROSSETTI PULIZIE DI PAGNOTTONI A. &amp; C. SNC - FATTURA NR. 914 DEL 28/03/2025 - ACCESSORIO IDROPULITRICE LAVOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 208 DEL 13/03/2024 PER AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 INERENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/VELE DEL 07.04.2025 AFOL METROPOLITANA - BORSA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DEI CANI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VETERINARIE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B7014895E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ALLOGGIO VIA VARESE, 1 SIGNORA PADELLI ANNALISA SORELLA DEL DEFUNTO  PADELLI FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B74C961A9E - CONTRATTO PONTE AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 17/6/2025 AL 30/9/2025 : AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - FT. N.20250400072729 DEL 10.03.2025 - 2° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/01P DEL 31/03/2025 - ADP S.R.L. - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 450 DEL 08 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B740D8DA72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900007300D DEL 23/03/2025 E FATTURA N. 000000900007532T DEL 23/03/2025 FORNITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - FATTURA NR. 377/01 DEL 18/03/2025 - RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO FAMIGLIA OLIVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO LEGNANI - FATTURA NR. 3_25 DEL 04/03/2025 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI - INTERVENTO ESEGUITO NELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO DI RIVOLTO AI BAMBINI DELLA PRIMISSIMA INFANZIA – CODICE CIG B72C66501F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PROPEDEUTICO ALL’USO DELLO SPRAY O.C. E DEL BASTONE DISTANZIATORE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B70142428A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 852/66 DEL 31/03/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854/66 DEL 31/03/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ETILOMETRO PRECURSORE PORTATILE COMPRENSIVO DI BOCCAGLI MONOUSO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B7013E0A6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1483/P DEL 31/03/2025 - GRUPPO GIODICART SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER ASILI NIDO COMUNALI 2024 - CODICE CIG B4CD38475C - ULTIMA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA LANTERNA SEMAFORICA - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B7312E4086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO AGENZIA DELLE ENTRATE D.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL WEBINAR “L’AFFIDAMENTO DIRETTO E LE QUESTIONI APERTE CON IL CORRETTIVO” - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO 2023-2024 - MANDATO 1066/2025 NON ANDATO A BUON FINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILANCIO SEZIONE 0-14 DELLA BIBLIOTECA – ARREDI E TENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ELLEGI SAS - FATTURA NR. 83/EDEL 27/03/2025 - MANUTENZIONE SEGNALETICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DET 1051-11.12.2024 CIG B4B8B6C6F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DA DIPENDENTI – ART. 45 COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 – APPROVAZIONE PROSPETTO DI RIPARTIZIONE ANNUALITÀ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853/66 DEL 31/03/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 99 DEL 05/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE ANNO 2025 - FATTURA NR. 1/370 DEL 28/02/2025 - FATTURA NR. 1/614 DEL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA RATA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI ANNO 2025. FATT N 71 DEL 27/3/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO 012830L025000002362 DEL 08/01/2025 - ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - MANDATI 1224/2025 NON ANDATO A BUON FINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 363 DEL 06/05/2025 - DISCARICO CANONI DI LOCAZIONE PER ASSEGNATARI DI  ALLOGGI S.A.P. SITI IN VIA VARESE, 1 – VIA MILANO, 21 – VIA C. SIOLO, 7 – PER INESIGIBILITA’ – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030004146 DEL 31/03/2025; - FATT. 0104180001970 DEL 31/03/2025; - FATT. 0104030003808 DEL 25/03/2025; - FATT. 0104030003803 DEL 25/03/2025; - FATT. 0104030003929 DEL 27/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 624 DEL 26/07/2022 CO-GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 9096561F98 – A.E. 2024-2025 – PARTE III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / M. P E F.  - RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE DI ROMA.  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B73BBC3BDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI MILANO - 1°  SEMESTRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.10_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104180001445 DEL 10/03/2025; - FATT. 0104030003193 DEL 12/03/2025; - FATT. 0104030003150 DEL 11/03/2025; - FATT. 0104030003439 DEL 18/03/2025; - FATT. 0104030003763 DEL 24/03/2025; - FATT. 0104030003551 DEL 20/03/2025; - FATT. 0104030003442 DEL 18/03/2025; - FATT. 0104180001287 DEL 04/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 – ART. 14 CCNL 2019 – 2021 -  CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023 – 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ANNO ISTANZE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AI COMUNI DI COMPETENZA  ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE ERRONEAMANTE ALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  -  IMPEGNO DI SPESA  COD. CIG. 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/26 DEL 28/02/2025 TRASPORTO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI - FEBBRAIO 2025 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1625009406 DEL 18/3/2025 SIAE LUDOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CDD DI UN DISABILE GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIADZIONE FATT N 1625009405 DEL 18/3/2025 SIAE PICCHIO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIADZIONE FATT N 1625009310 DEL 18/3/2025 SIAE CENTRO VARI.ETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI (FONTANE) PARCHI COMUNALI - CIG:B72069BB28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N. 38 SIG. MONTIS VITTORIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B729026C31 - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI CENTRO COMUNALE ARCHIMEDE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 110 PA DEL 11/3/2025 COOP SPAZIO GIOVANI CO PROGETTAZIONE INTERVENTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2025 / 30 GIUGNO 2028 - CIG B5CB37EA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010002 DEL 26.03.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA -  TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOVANNI ROMANO' - FATTURA NR. 10 DEL 19/02/2025 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO PIENO E DETERMINATO. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO, PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SERVIZI DI SUPPORTO E/O SORVEGLIANZA - TEMPO PIENO E DETERMINATO. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO ESTATE 2025 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: B72045F323)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHRISTOPHE PIERRE OLIVIER ANGST - FATTURA NR. 2PA DEL 25/02/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE ERP "CORTE NOBILE" SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STEFANO PRIA - FATTURA NR. 10 DEL 25/02/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE ERP "CORTE NOBILE" SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP C85E24000100001 – CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHECKS S.P.A. - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODOCHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA. - FATTURA NR. 4915-2024-FEPA DEL 28/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.07.2028 - CIG B62EC49485 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI SRL - FATTURA NR. 2025 80 DEL 27/02/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - SAL 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. - FATTURA NR. 2025080179 DEL 25/02/2025 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARBAGNATE MILANESE. AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, AMBIENTE, CATEGORIA D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE INCARICO DA CONFERIRSI AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010001 DEL 26.02.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA -  TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.8_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/E DEL 18/02/2025 - AUTOSERVIZIGARBEN SAS - FUNERALE DI POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 25/03/2025 - LILOPERA - PROGETTO DIRITTTO ALLO STUDIO OPERAORIENTA A.S. 2024-2025 - 1 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO, CONTRATTO CENTRO DIURNO INTEGRATO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA SOCIO-CULTURALE). INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. - FATTURA NR. 95DEL 14/03/2025 - FORNITURA TARGA PER TITOLAZIONE CAMPO DA BASKET A VALENTINO COLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE  NR  38 SIG. MONTIS VITTORIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMODATO D’USO  DI BENI IMMOBILI  APPARTENENTI ALLA SOCIETA’ MISCA SRL SITI IN L.GO  QUINTO PROFILI N. 1  GARBAGNATE MILANESE PER IL SERVIZIO LUDOTECA - PERIODO GIUGNO 2025 AL  31 DICEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4DD754ECA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CANI SUL TERRITORIO COMUNALE – CUP: C82F24000440004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "GIULIANELLA" SALDO ES. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B714F735F6  - ACQUISIZIONE N. 23 LICENZE WATCHGUARD AUTHPOINT MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO NR 29 LOCALITA BARIANA   SIG. SUPERCHI ALVARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "CORTE DEL CHIODO  - SALDO RATE  ES.2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B7155B9347 - ACQUISIZIONE CERTIFICATI FIRME DIGITALI E RINNOVO PEC HERALD E STANDARD MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025"  -  CONTRIBUTO ISTAT - AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 475/66 DEL 27/02/2025 - MIORELLI SERVICE SPA - PULIZIA STRAORDINARIA APPARTAMENTI VIA PERGOLESI - CIG. B49F523009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCHITETTO  FABIO VENDER - FATTURA NR. 5/25 DEL 24/01/2025 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI ASILO NIDO VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO SAP (ACCESSO AGLI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) N. 10961 DEL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI CINEMA ALL’APERTO PRESSO CORTE VALENTI – ESTATE 2025 – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5584/D DEL 10/02/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 90773</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6179/D DEL 10/02/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 91433</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024  - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225004814 DEL 15/03/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND COMMESSA 01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING - 1° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B5D8061E5F - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ISPEZIONI PERIODICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE PREVENTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE LUDICHE E SPORTIVE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI, AREE VERDI ATTREZZATE, SCUOLE E PALESTRE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AUTORIZZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115  N. 116 DEL 11.03.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZASOCIOPEDAGOGICA - PRE POST TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “UNA NOTTE SOTTO LE STELLE” IN BIBLIOTECA IN COLLABORAZIONE CON PRO LOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA RAMELLA  &amp; C. S.R.L. - FATTURA NR. 4/PA DEL 10/02/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTO CENTRO STORICO PARCHEGGIO PUBBLICO VIA GRAN SASSO ANG. VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE "NELLO STATO DI FATTO" A CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE - AVVISO PUBBLICO N. 9560 DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 395 DEL 12/03/2025 COOP COMIN PROGETTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA STUDIO TECNICO - FATTURA NR. 3/PA DEL 15/02/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE  VIA F.LLI SIGNORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI CINEMA ALL’APERTO PRESSO CORTE VALENTI – ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA DI MT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL  - CIG. B711C7B669</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.081/001/2025 DEL 14/03/2025 - GIOTECH S.R.L. FORNITURA MATERIALE PER MUSEO - DETERMINA N. 182 DEL 4.3.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI FEBBRAIO 2025. FATT. NR. 001555 DEL 28/02/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 001554 DEL 28/02/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO FEBBRAIO 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG DERIVATO: B6FF4AEC28 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCHEDE SIM RELATIVE AI VARCHI DI LETTURA TARGHE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B70145BFE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PM SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/EL DEL 28/02/2025 - FORNITURA TAGLIANDI CONTRASSEGNO DISABILI MODELLO EUROPEO COMPLETI DI CUSTODIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA  AGENZIA DELLE ENTRATE   CONTRATTO PER AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 AL 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 111/FT DEL 10/03/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELE. N.23_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETÀ AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELE. N. 17 - DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REVISIONE E MANUTENZIONE POMPE IDRAULICHE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA KENNEDY - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL  - CIG. B711B445C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCHITETTO FABIO VENDER - FATTURA NR. 4/25 DEL 09/01/2025 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI - ASILO NIDO VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER ACQUISTO BUONI PASTO A TITOLO DI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA- CIG ACCORDO QUADRO B67E8B7C58 - CIG DERIVATO B6FD957C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE 8 - 9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI A CROCE ROSSA ITALIANA - CIG B6F36C5426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN ANNO 2025: - FATT. 0104030002881 DEL 05/03/2025; - FATT. 0104180001182 DEL 27/02/2025; - FATT. 0104030002614 DEL 28/02/2025; - FATT. 0104030002711 DEL 03/03/2025; - FATT. 0104180001300 DEL 04/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A METALVETRO SRL - FATTURA NR. 22-FE DEL 05/03/2025 - LAVORI DI EFFICIENTAM,ENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI" VIA VILLORESI  - LOTTO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PONTE PER SUPPORTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETT. B) - CIG B6FD169134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GEOM. SABATINO FRANCESCO MONTI - FATTURA NR. 41 DEL 14/03/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI GARBAGNATE VIA BONETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6FEB32883 - SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA PER EVENTO “LIBRI IN CORTE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCHITETTO FABIO VENDER - FATTURA FPA 6/25 DEL 25/01/2025 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI: SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6F72026B3 – UPGRADE FORMAZIONE GENERALE UPEL MILANO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111628 DEL 12/03/2025 FORNITORE MAGGIOLI S.P.A. ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – DIRETTORE DI SETTORE (ELEVATA QUALIFICAZIONE)  - TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI E DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – DIRETTORE DI SETTORE (ELEVATA QUALIFICAZIONE)  - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203503 DEL 28/02/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI  - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. REVOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: B6E33C043B - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. S19 DEL 26/02/2025 FORNITORE AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA A.B.C.C.D. S.P.A. FORNITURA CARTA CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO - C. SIOLO, 7 - MAHFOUZ EYAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DURATA : 24 MESI - CIG ACCORDO QUADRO (PADRE): B11319A2AD - AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 4 - CIG DERIVATO: B6D18A10AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 311 CIE - MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUSSO AVV. MAFALDA - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 6 DEL 31/01/2025  - CAUSA UNICA  IMMOBILIARE EUROPA+ PIADINERIA ARTIGIANALE + ALTRI - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL WEBINAR “L’AFFIDAMENTO DIRETTO E LE QUESTIONI APERTE CON IL CORRETTIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 86 DEL 31/01/2025 - LAVAGGIO TUBAZIONE + PULIZIA FOSSA BIOLOGICA C/O SCUOLE MEDIA - LAVORO ESEGUITO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6EFD1F177 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE  8 - 9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVAGNA E ACCESSORI PER SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA NR. 22/EL DEL 20/02/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA  RC PATRIMONIALE PERIODO 30/06/2024-31/12/2024 CIG 78808234DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 16 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.4 UTENZE - FEBBRAIO 2025 -  CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 16/2025 DEL 31/01/2025 - AVANZAMENTO 30% PRATICA PREVENZIONE INCENDI ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING MLIA E GEOM POLIZZI - CIG. Z3D3A7F7B5 - RIFERITA A PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO – CASCINA SIOLO 7 -- OPERE DA IMPIANTISTICA ELETTRICO – CIG. ZDD3DC3549  - APPROVAZIONE SAL N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1/2025 DEL 17/02/2025 - ING. FRANCESCO MILIA - AUTORIMESSA VIALE FORLANINI, 18 - AVANZAMENTO PRESTAZIONI 30% - CIG. Z4A3D93723 - RIFERITA A PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “SERENELLA” DI VIA SERENELLA - PERIODO PRESUNTO 01.05.2025-31.12.2029- PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.2_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2025 E  INCENTIVO IMU EVASIONE FISCALE – FONDO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 35PA DEL 20/01/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E  DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LEGALE MARELLI E MANISCALCO - PARCELLA NR. 35 DEL 18/02/2025 - CONFERIMENTO DI UN INCARICO TECNICO LEGALE DI SUPPORTO AL RUP NELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE URBANISTICHE  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FONTANADEL PARCO DEGLI ABETI DI VIA MARTIRI DI MARZABOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - CIG. B6DADC42FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO COMUNE DI CESATE PER ERRATO PAGAMENTO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER CENSIMENTO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI AL 31 DICEMBRE 2024 E TRASMISSIONE DEI DATI AL M.E.F. – CIG B6E366A708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA (CIG B6DAFFA60D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104240000721DEL 01/02/2025 E NR 0104030001496DEL 03/02/2025 - ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/EL DEL 17.1.2025 PROCEDURA 3/2024 OCC -  MCM AVVOCATI P.I. IT05836660968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 - CIG: A03C69CCA9 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI XILOFAGI IN EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA BOLZANO 22 - CIG: B6D174C743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 24.01.2025 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASPORTO MINORI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ESECUTIVI RELATIVI ALLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2021 – 2022 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – APPROVAZIONE LISTE DI RUOLO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-25 DEL 10.3.2025 - MANICOMICS TEATRO PER SPETTACOLO  CARNEVALE - DETERMINA N. 83 DEL 31.1.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400008778,  N.6400008779,  N.6400008780, N.6400008781, N.6400008782, N.6400008783, N.6400008784 DEL 28.02.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 DEL 11.03.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO PER MANDATI NN 646/2025 E 647/2025 NON ANDATI A BUON FINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6E157656D - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVO AGLI ANNI FISCALI 2024, 2025 E 2026 – CPV 79210000-9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.118  DEL 11.03.2025- L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/01P  DEL 28/02/2025 -  FORNITORE ADP S.R.L. - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6DE27B367 -  ACQUISIZIONE DI BANDIERE ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2877/E DEL 12/12/2024 - CLD SANITARIA SERVICE SRL - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA CON CARATTERE D’URGENZA ANNO EDUCATIVO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPUS ESTIVO “BIKE IN CAMP 2025” IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO DEL LURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6B892FEAF -  ACQUISIZIONE N. 1 SFOLTIRAMI E CESOIA RASAERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201753 DEL 31/01/2025 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ZUCCHIATI LEONARDO - FATTURA NR. FPA 47/25 DEL 23/01/2025 - NOLEGGIO LUMINARIE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI CANESTRI DEL CAMPO DA BASKET  "VALENTINO COLIA" - PARCO DI VIA BRENTA - CIG: B6CA6FEA02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO FESTA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2025 IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ARTI IN VETRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C. - FATTURA NR. 3 DEL 31/01/2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CON I VOLONTARI DEL MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.777 DEL 28/02/2025 - FORNITORE MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL - LICENZA ADOBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 90/P DEL 07/03/2025 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA LIBRI IN CORTE 2025 – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2110588 DEL 28/02/2025 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 10/03/2025 -  MIRIAM VELOTTI PER SPETTACOLO CARNEVALE - DETERMINA N.83 DEL 31.1.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT DEL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31 LUGLIO 2028 CIG B54092FF42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO 012830L025000002362 DEL 08/01/2025 - ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - MANDATI 980/2025 NON ANDATO A BUON FINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 DEL 28.02.2025 FONDERIA ARTISTICA CAMPEGNER - ACQUISTO DI MEDAGLIE PER CORSA CAMPESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI CORTE D’APPELLO DI  MILANO SEZIONE LAVORO  - PROT. 14274 DEL 15/04/2025 – AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA N. CIG: B6CB2ADE41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 10.3.2025 - CRI PER SERVIZIO AMBULANZA CARNEVALE 2025 - DETERMINA N.83 DEL 31.1.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C84D24002630004 - CIG: B4E72F9FEC - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 9.3.2025 - RG GIANLUCA GUIDETTI PER SPETTACOLO  CARNEVALE - DETERMINA N. 83 DEL 31.1.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 – CIG DERIVATO: B64F2DB496 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE VIA MILANO,23 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 DEL 10/03/2025 - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE PER SPETTACOLO MARZO IN ROSA  - DETERMINA  N. 122 DEL 12.2.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6B892FEAF - ACQUISTO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI SNC - FATTURA NR. 215 DEL 28/02/2025 - DISOTTURAZIONE TUBAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE ESEGUITO NEL DICEMBRE 2024 C/O SCUOLA ELEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6B73A7A0B - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE/PERIZIA D’IDONIETA’ STATICA DEL CHIOSCO SITO NEL PARCO “LE QUERCE” DI VIALE KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA -BORRONI SNC DI BORRONI ACHILLE &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO CANONI DI LOCAZIONE PER ASSEGNATARI DI  ALLOGGI S.A.P. SITI IN VIA VARESE, 1 – VIA MILANO, 21 – VIA C. SIOLO, 7 – PER INESIGIBILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PALADINO COSTRUZIONI SRL - FATTURE NR. 2025-0000010-02 DEL 21/01/2025 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" - SAL 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA  APRILE A LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277/01 DEL 28/02/2025 - SUPPORTO SERVIZIO IT FEBBRAIO 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE ANZIANE GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. FPA 39/25 DEL 18/02/2025 E FPA 45/25DEL 28/02/2025 - MANUTENZIONE HW ONSITE - TECHNOINF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARSEGLIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 14/02/2025 - ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTI POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIA A FAVORE DI MINORE DISABILE  CODICE CIG B6B00B9240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.20_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLTANA - AUTOFFICINA MERONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - GENNAIO 2025 - CIG B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6A9B4CF3D - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 180 LICENZE BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE E PATCH MANAGEMENT PER IL TRIENNIO 2025-2027 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CPV 48761000-0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA LIBRI IN CORTE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI – OPERATORI DI BACK OFFICE – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 9 DEL 01.3.2025 AUSER CESATE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PUBLISTILE SRL SEMPLIFICATA - FATTURA NR. 27DEL 25/02/2025 - REALIZZAZIONE MAGLIETTE CAMMINATA IN ROSA DETERMINA DIRIGENZIALE N 122DEL 12/02/2025 SERVIZIO CULTURA CIG B57B667726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA APRILE A LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 63PA DEL 27/02/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.3 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE  SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.07.2028 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV - CIG B62EC49485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER PENALITÀ CONTRATTUALE APPLICATA ALLA DITTA SODEXO PER INADEMPIENZE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RE EMANULE - FATTURA NR. 2/PA DEL 23/01/2025 - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 00426/2025-PA DEL 28/02/2025 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI  RIPARAZIONE DELL’ ELETTROPOMPA DELLA FONTANA ALL’INTERNO DEL PARCO DI VIA MARTIRI DI MARZABOTTO - CIG: B6A1FBD885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FESTA DELLA SALUTE 4^ EDIZIONE IN COLLABORAZIONE  CON ASSOCIAZIONE LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 1° RATA BOLLO VIRTUALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PMM S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CAPANNO DA GIARDINO PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI – LOTTO 3 – CUP: C84D24000450001 – CIG: B24B349DB0 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/512322 DEL 27/02/2025 FORNITORE ERREBIAN S.P.A.  CONVENZIONE PRODOTTI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951385 DEL 28/02/2025 FORNITORE MAGGIOLI S.P.A. ACQUISTO N. 2 TESTI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900004206D DEL 23/02/2025 E FATTURA N. 000000900005117T DEL 23/02/2025 FORNITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BONIFICHE CON CANE ANTIDROGA SUL TERRITORIO COMUNALE – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  B62FC9DDF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 537/66 DEL 28/02/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6A1A88C7D - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON ASSUNZIONE DI INCARICO  DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI MEDICO COMPETENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 536/66 DEL 28/02/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N° 13 –  APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E MODIFICA MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINII COMUNALI  DI VIA CANOVA, 80/86 - CASCINA SIOLO 7 E VIA MILANO, 21 -  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNI PRECEDENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 535/66 DEL 28/02/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE GARBAGNATE MIL.SE PER L’ANNO 2025  - CIG: B68EBC0F8F – B68EC43BAB – B68ED78AAA – B68EDD35C4 – B68EE2596E – B68EE74A9F – B68EF2B1A6 – B68EFA6725 – B68F010E9C – B68F11FE3F – B68F1D43A0 – B68F256EE4 – B68F2BD3E7 – B68F2FC7E3 – B68F353FAC – B68F3A4288 – B68F3E25B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI MAHFOUZ EYAD A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA SIOLO, 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE / M.P. E F. - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - PROT. 12255 DEL 31/03/2025 –  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA N. CIG: B68F5A05BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - FEBBARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE (CPV: 34920000-2; 34990000-3; 79511000-9; 90600000-3; 90700000-4) PER 3 ANNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – CIG: B62D8D02C5 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE IL SOLE DI VIA STELVIO 28 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CSE NEMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025.FD35.FTPADEL 28/02/2025 - DETER SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2025 - DET. N. 121 DEL 12/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN: - FATT. 0104030002163 DEL 18/02/2025; - FATT. 0104030002238 DEL 19/02/2025; - FATT. 0104180001018 DEL 19/02/2025; - FATT. 0104030002202 DEL 19/02/2025; - FATT. 0104030002290 DEL 20/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO – CASCINA SIOLO 7 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE – CIG. ZAB3DC3CFF  GARBAGNATE M.SE - APPROVAZIONE SAL N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN: - FATT. 0104240001551 DEL 26/02/2025; - FATT. 0104030002571 DEL 27/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RETTA SERVIZIO INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6861C2F9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B67E8B7C58 - ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI  PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2025 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 E N. 71 DEL 12.02.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZASOCIOPEDAGOGICA MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N.  261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. NR.1PA  DEL 27/02/2025 FRANCIELE TOAZZA- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CREMA, COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, COMUNE DI VENEZIA, COMUNE DI CERRO MAGGIORE, COMUNE DI SENAGO, COMUNE DI MODENA, COMUNE DI  BATTIPAGLIA, COMUNE DI BUDRIO , COMUNE DI LUZZARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B64EC27C7D - INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO PER IL BIENNIO 2025-2026 E SERVIZIO TECNICO VERIFICA PERIODICA CONDIZIONI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL'ENTE  - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225003630 DEL 20/02/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225002454 DEL 15/02/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 9 ALAMPO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI  -  CIG: B695905B9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250272 DEL 28/02/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTOVEICOLO GS780KM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “SERENELLA” DI VIA SERENELLA - PERIODO PRESUNTO 01.05.2025-31.12.2029 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CHIOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B6653EE24D - INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PER REVISIONE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI DI GARBAGNATE MILANESE E CALCOLO VETTORIAMENTO GAS METANO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/D DEL 25/02/2025 - ADDICALCO LOGISTICA SRL  - MESSA A NORMA PER N. 2 ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE  DELL'ALLOGGIO  SITO IN VIA SIOLO, 7 -  A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 250269 DEL 28/02/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. TAGLIANDO AUTOVETTURA YA186AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.5_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250270 DEL 28/02/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOVEICOLO GP203WS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250273 DEL 28/02/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. LAVORI SU AUTOVEICOLO DE301HE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO “KAJAK” RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG B69C89A036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA CANOVA, 80 – N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250271 DEL 28/02/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURA DV840HN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02190/S DEL 28/02/2025 FORNITORE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ABBONAMENTO OMNIA VERTICAL RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – I TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30/06/2024-31/12/2024 CIG 7683195516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B34CF0D7B1 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE SEMI-CARREGGIATA NORD DI VIA MARIETTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/204 DEL 27/02/2025 - L &amp;  P COPY SERVICE S.R.L. - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 28/02/2025 AL 27/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER MANUTENZIONE N. 3 ALLOGGI SAP DI VIA SIOLO, 7 - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPEGNO DI SPESA CIG. NUMERO : B68C9DA642.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 62PA DEL 27/02/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.2 DEI LAVORI STRUTTURA ANTISISMICHE  DELLA SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDI GRATIS PLUS – CONTRIBUTO MENSILITA’ GENNAIO-MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA – CIG B675ACCF0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.7_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI AFOL A FAVORE DEL CONDOMINIO VIA MILANO, 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINA GARBAGNATESE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1_2025 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010000 DEL 29.01.2025 FNM AUTOSERVIZI SPA -  TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA CORTE VALENTI – PROROGA FINO AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B683757E7E - APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2025PD00034 DEL 21/02/2025 - ORGANIZZAZIONE SERATA LETTERARIA DEL 20/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400003521,  N.6400003522,  N.6400003523, N.6400003524, N.6400003525, N.6400003526 DEL 31.01.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO. INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) 2025"  -  CONTRIBUTO ISTAT - AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE ACCONTO INAIL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONI FATTURA 4566/D DEL 03/02/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 89586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN’ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 3986/D DEL 03/02/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 88982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:B67FD9223D – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PERSONALE, AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA TOPI E RATTI SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B675992BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINBUC SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 864FE DEL 17/02/2025 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2025-V-VS2-1061 DEL 20/02/2025 - FORNITURA PRONTUARI CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 12 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE DELL’ APPARECCHIATURA DENOMINATA “AUTOSCAN CAPTURE” EFFETTUATA  AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG: B66B63E397 – CPV: 72611000-6 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIOVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 16-DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:FUNERALE DI POVERTA’ - NUOVO IMPEGNO DI SPESA CAUSA ERRATA CANCELLAZIONE RESIDUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 12- DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - FATTURA NR. 24/EL DEL 20/02/2025 - FATTURA NR. 25/EL DEL 20/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI L’ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “SERENELLA” DI VIA SERENELLA, PER IL PERIODO PRESUNTO 01.05.2025 – 31.12.2029 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - CANONE ABB. TELEF. LINEE UFFICI COM. - 2° BIM. 2025 (DIC.2024/GENN.2025) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE, AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 120, COMMA 1, LETT. B) E DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023,  – CIG CONTRATTO IN CORSO 7419559DC4 – CIG CONTRATTO ATTO AGGIUNTIVO B66A01BF05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA, 74 - SIG. AL EBSE AHMED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - FT. N.7X00476211 DEL11.02.2025 - VARCHI - 2° BIM.2025 (DIC.2024/GENN.2025) - CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PROCESSO TELEMATICO – SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N. 14 DEL 21/02/2025 - AVV. FABIO FESTA CAUSA ROBERTO FESTA - REFUSIONE SPESE DI LITE PER SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA -  FT.N. 7S00626072 DEL 11.02.2025 - CELL.AZIENDALI - CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 14 APRILE 2025 AL 13 GIUGNO 2025 . ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.6_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - CANONE ABB. TELEF. - 2° BIM.2025 (DIC.2024/GENN.2025) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO 012830L025000002362 DEL 08/01/2025 - ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - MANDATI 572/2025 NON ANDATO A BUON FINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE SAN GIUSEPPE ARTIGIANO IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO - BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE  8 E 9 GIUGNO 2025 - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE TITOLARE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 14 APRILE 2025 AL 13 GIUGNO 2025 . ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE G.A. - CONDOMINIO SUD NORD 2 - (ID 4517884) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – II ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ( CUC ) CON LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. PER SPESE CONDOMINIALI SIG. SCHEMBRI A FAVORE DEL CONDOMINIO VIA SIOLO, 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTREZZATURE E RICAMBI PER I MEZZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250107 DEL 31/01/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVEICOLO DE310HE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI - 2025 - CIG: B659AED6C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 014/652 E 014/795 DEL 31/01/2025 - CANONE 2025 RILEVAZIONE PRESENZE + SALDO WS FATTURE INTEGRAZIONE SHERPA-JSERFIN - GPI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO PRESSO L 'AGENZIA DELLE ENTRATE SOCIETA' COLOMBO S.R.L- C.I.G. NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LAMPIONI PRESSO L’ARENA DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CSEA DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 E UR2 ANNO 2024 PREVISTA DA ARERA DELIBERA 386/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-W0202 DEL 20/02/2025 FORNITORE EMMEZETA MEDICAL S.R.L. MANUTENZIONE DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.7_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.21_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "GIULIANELLA" VIA VARESE,8/10 - VERSAMENTO RATE N. 1/2/3/4 ESERCIZIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010941903   DEL   19/02/2025- CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL  19/11/2024 AL 18/02/2025 - FORNITORE KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E  DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A97 DEL 31/01/2025 . FORNITORE LAND S.R.L. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 27/10/2024 AL 26/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 22 DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAFFALE CLOROFILLA 2025 – INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA. N. 709 DEL 14/02/2025 FORNITORE NEMESI S.R.L. FORNITURA TONER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E  MARCIAPIEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000005-0C2 PA DEL 14/02/2025 -  FORNITORE SPAZIO PROFESSIONISTA SRL - RINNOVO LICENZA GO TO MEETING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1091/2022  CIG 7419559DC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE  ORTO FAMETTA  NR  28   SIG.MOTTA MARIA ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ABITATIVA IN ALLOGGIO COMUNALE - DA VIA C. SIOLO A VIA CANOVA, SIG. B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP. HOLDING - 3° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N 462/2001 E S.M.I NEGLI STABILI DI  COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG.  B6529C017E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI CROTONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2025 - 30 GIUGNO 2028, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV – CIG B5CB37EA71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230 DEL 20/02/2025 - OPERA SRL - QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.5 UTENZE - GENNAIO 2025 -  CIG  B3767A585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE "CONTABILIZZAZIONE PROGETTI PNRR - PA DIGITALE 2026 PER ENTI LOCALI" - NOTA DI PAGAMENTO NR.01 DEL 10-01-2025 - ANNAMARIA DI MARIA/COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIERE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI DICEMBRE 2024  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OTTOVOLANTE S.R.L. - FATTURA NR. 476DEL 14/02/2025 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FUMETTO 2024-25 DET. 588 DEL 23/07/2024 CIG: B26B2D305D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2105421 DEL 31/01/2025 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE (CPV: 34920000-2; 34990000-3; 79511000-9; 90600000-3; 90700000-4) PER 3 ANNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – CIG: B62D8D02C5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI -FATTURA NR. 9/EL DEL 28/01/2025 - CONTRATTO ATTUATIVO 4 -FATTURA NR. 11/EL DEL 29/01/2025 - CONTRATTO ATTUATIVO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 312 CIE - MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG DERIVATO: B64F2DB496 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: B5EB5083A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO VIA VARESE, 1  – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400001446,  N.6400003520 DEL 31.01.2025 E FATTURE  N.6400005351, N.6400005353, N.6400005354, N.6400005355,  DEL 12.02.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400001615, N.6400001616, N.6400001410, N.6400001441, N.6400001444 DEL 31.01.2025 E FATTURE N.6400005282,  N.6400005284,  N.6400005285,  N.6400005295, N.6400005296, N.6400005301, N.6400005302, N.6400005347, N.6400005349, N.6400005265, N.6400005266  DEL 12.02.2025 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SOCIALIZZAZIONE DEL CENTRO VARI.ETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. BRICOMAN ANNO 2025: -FATT. NR. 0104030002142 DEL 18/02/2025; -FATT. NR. 0104030001913 DEL 12/02/2025; -FATT. NR. 0104180000841 DEL 11/02/2025; -FATT. NR. 0104030001982 DEL 14/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI. INQUADRAMENTO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE AGGIORNAMENTO E MODIFICA - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. ARTICOLI DI FERRAMENTENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA 2024 -FATTURA NR. 1/2356 DEL 17/12/2024  -FATTURA NR. 1/2359 DEL 18/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – GENNAIO-MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE (DMC). NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA  NR  10  SIG. FINCATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG B63B7D5D64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE - ES. 2024/2025 PAG. TO 4° RATA ES. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE INFISSI CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 120, COMMA 1, LETT. B) E DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019. CIG CONTRATTO IN CORSO 8567490468 - CIG CONTRATTO ATTO AGGIUNTIVO B5BE7D8C1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONYTRATTOI DI LOCAZIONE VIA SIOLO, 7 - VALERIO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B5D8061E5F - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ISPEZIONI PERIODICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE PREVENTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE LUDICHE E SPORTIVE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI, AREE VERDI ATTREZZATE, SCUOLE E PALESTRE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1  – CIG DERIVATO: B605FFC8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 12.02.2025 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DIGENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI DUE - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 10.11.2025 - CIG: 971530072E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.73 DEL 12.02.2025- SCO.COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI GENNAIO 2025. FATT. NR. 000623 DEL 31/01/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO GENNAIO 2025. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 000622 DEL 31/01/2025 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO GENNAIO 2025. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: B42B208159 - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - FATTURA NR. 199/01DEL 17/02/2025 - RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO FAMIGLIA OLIVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B645841FC6 -  ACQUISIZIONE N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHRISTOPHE PIERRE OLIVIER ANGST - FATTURA NR. 1PA DEL 24/01/2025 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CORTE NOBILI - REDAZIONE VARIANTE IN CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITI PER PROGETTO BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. STEFANO PRIA - FATTURA NR. 3 DEL 23/01/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ERP " CORTE NOBILE " - REDAZIONE VARIANTE IN CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2  MESSI NOTIFICATORI A CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PRESSO A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - CIG B63B497078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/EL DEL 17.1.2025 PROCEDURA 3/2024 OCC -  MCM AVVOCATI P.I. IT05836660968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - TRATTENUTA DI GARANZIA  - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CHIAVETTE USB E SCHEDE MICRO-SD PER ESIGENZE OPERATIVE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  B5D254D569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. A2A ENERGIA - N.1 UTENZA ILL. PUBBLICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA DI NUOVI CONTATORI PER L’ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. –– CUP: C87H24001380005 - CIG: B62FD4154D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 – CUP: C87B23000680004 - CIG: A03E37E265 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/P DEL 31/01/2025 - GRUPPO GIODICART SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER ASILI NIDO COMUNALI 2024 - 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SOFTWARE GESTIONALE PER LA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEGLI ATTI ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B5D27C6FC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25030-O/2025 FORNITORE CILAB.IT S.R.L. MANUTENZIONE PLOTTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000003904 DEL 20/01/2025 - MIELE ITALIA S.R.L. - ACQUISTO KIT GIUNZIONE PER LAVATRICE E ASCIUGATRICE ASILO PER ASILO NIDO VILLA SICILIA - DET. N. 1023 DEL 10/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31.07.2028 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV - CIG B62EC49485 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. BRICOMAN ANNO 2025: -FATT. NR.0104030001256 DEL 29/01/2025; -FATT. NR.0104030001278 DEL 29/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B0DABF4256 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2024-2025 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - RELATIVO ALLA REVISIONE E IL COLLAUDO DEGLI ESTINTORI (POLVERE, IDRICI E CO₂), MANICHETTE/NASPI (IMMOBILI COMUNALI) E ALLA MANUTENZIONE DELLE BATTERIE (SCUOLA SALVADOR ALLENDE) – CIG DERIVATO: B619D81F54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. BRICOMAN: -NR. 0104030000870 DEL 21/01/2025 -NR. 0104030000886 DEL 21/01/2025 -NR. 0104030000662 DEL 16/01/2025 -NR. 0104030000799 DEL 20/01/2025 -NR. 0104030000982 DEL 23/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. BRICOMAN - ANNO 2025: -NR 0104030001540 DEL 04/02/2025; -NR 0104030001643 DEL 06/02/2025; -NR 0104030001602 DEL 05/02/2025; -NR 0104030001489 DEL 03/02/2025; -NR 0104020000101 DEL 10/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL - LIQUIDAZIONE FATT. F325/----53 DEL 14/02/2025 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO COGNITIVO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA DESTINARE AI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BONTEMPI MARCO - FATTURA NR. 17 DEL 28/01/2025 - RELAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE ASILO NIDO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/01P DEL 11/02/2025 -  FORNITORE ADP S.R.L.  - FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 10 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000007 DEL 31/01/2025 FORNITORE OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. ABBONAMENTO ANNUALE UFFICIO STUDI.NET - POLIZIA MUNICIPALE.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MARZO 2025  – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/10 DEL 31/01/2025 TRASPORTO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI . GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL - FATTURA 73/2025 DEL 06/02/2025 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B61E572D85 - ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI E CIMITERIALI, AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG DERIVATO B4D7E30F21 – CIG ACCORDO QUADRO B21057FD53 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A B.R. COSTRUZIONI SRL - FATTURA NR. 1 DEL 20/01/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO - 2 SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLO DA LAVORO A FAVORE DI MINORE DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA CODICE CIG B63078807A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/01 DEL 30/01/2025 - SUPPORTO IT GENNAIO 2025 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2024 CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL’ART. 48.1 DELL’ALLEGATO A – TQRIF ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF ARERA – IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETA' ECONORD S.P.A.– CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103797 DEL 31/01/2025 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONSERVAZIONE, PORTALI JCITY E APP IO ANNO 2025 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI DICEMBRE 2023 (ACCONTO) E ADEGUAMENTO CANONE ISTAT. FATT. NR. 010957 DEL 31/12/2023 ECONORD SPA (ACCONTO) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO DICEMBRE 2023. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 010956 DEL 31/12/2023 ECONORD SPA (ACCONTO) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO DICEMBRE 2023. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 010610 DEL 20/12/2023 ECONORD SPA (SALDO) - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ADEGUAMENTO CANONE ISTAT. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4E5EF182C -  CUP C87H24001380005 -  APPALTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  E TRASMISSIONE DEI SEGNALI CON PONTI RADIO NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ALL’INTERNO DEL BANDO MINISTERIALE “FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSERVEGLIANZA URBANA PER L’ANNO 2023”: AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA S.P.A. – REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 353/24 DEL 31/12/2024 - ASSISTENZA HW ONSITE - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO GRAPHIC DESIGN IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO URGENTE A CITTADINA GARBAGNATESE IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2025 – INCENTIVO MESSI COMUNALI FONDO 2024 E COMPENSO FORMAZIONE CICALA SALVATORE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2103110 DEL 28/01/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - DET 12/02/2025 - CANONE TV BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 9713645170 – PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 - CIG DERIVATO B6027E603F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. NR.9 DEL 31/01/2025 DISCACCIATI STEFANO- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – DIRETTORE DI SETTORE (ELEVATA QUALIFICAZIONE)  - TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900001045D DEL 23/01/2025 E FATTURA N. 000000900000646T DEL 23/01/2025 FORNITORI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – DIRETTORE DI SETTORE (ELEVATA QUALIFICAZIONE)  - TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO VIA CANOVA, 72 - GALLINA ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 03/02/2025 FORNITORE IL PROVVISORIO S.R.L. CIPPI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TRIBUTI PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205/66 DEL 31/01/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE - CUP: C83C23000210004 - CIG: B4B3975341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/106 DEL 31/01/2025 - L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAPPETI GIOCO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE  ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1361 DEL 31/12/2024 E NOTA DI CREDITO N.25 DEL 04/12/2023 FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. NOLEGGIO CANONE MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 00155/2025-PA DEL 31/01/2025 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER PALCO PER INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 032/001/2025 DEL 04/02/2025 - FORNITORE GIOTECH  S.R.L. - FORNITURA BENI INFORMATICI MINUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – OPERE SUPPLEMENTARI MANUTENZIONE SISTEMA DI FOGNATURA – CUP: C82B25000140004 - CIG: B5F6DBCF9A - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO 2025 CIG B5FAACD460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. CREMASCOLI - ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA E IRAP - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PARZIALE E TEMPORANEO DI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ PER LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “CITTA’ METROPOLITANA SPUGNA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO MANUTENZIONE STABILE PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO "CERVINO" - TERRAZZO "LA GRECA" -  SALDO PAG. TO RATE N. 1/2/3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP C85E24000100001 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DELLE IDEE"  ANNO 2025. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A D.F. INFORMATICA S.N.C. - FATTURA NR. 86/FEDEL 07/02/2025 - FORNITURA SUPPORTI AUDIOVISIVI PER FONOTECA E VIDEOTECA DET. 68 DEL 29/01/2025 CIG: B54EF7EDC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE – CIG: B5FD62CED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.9_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – II ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 8 DEL 04.2.2025 AUSER CESATE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG(PADRE): B5EB5083A0 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI (BIENNIO 2025 – 2026) PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00001002 DEL 14/01/2025 - COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (QUARTO TRIMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z433AD4F1E - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI DI CALCIO DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI – CUP: C82H23000150004 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12TXLP00001001 DEL 14/01/2025 TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI  IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI GARBAGNATE –  APRILE  E MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO SIOLO N. 14 - MANTEGAZZA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PER  OPERATORE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A G. EINAUDI EDITORE SPA - FATTURA NR. CR-FT-000006DEL 31/01/2025(ART. 73 DPR 633/72) - FORNITURA LIBRI PER INIZIATIVA INCONTRO CON L’AUTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/VELE DEL 29.01.2025 AFOL METROPOLITANA - BORSA LAVORO SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PET EDUCATION RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI GARBAGNATE MILANESE - DIRITTO ALLO STUDIO AS 2024/2025 – CIG B5F9F1F0F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI DUE CITTADINE GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 5 MANUALI PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B5D25DDC3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI FEBBRAIO 2025  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BAR OLTRE” PER L’INCLUSIONE SOCIALE – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA PER IL PERIODO 19 MARZO - 25 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.3 UTENZE DICEMBRE 2024 CONGUAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO VARI.ETA’, LUDOTECA, CENTRO PICCHIO ROSSO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 07.01.2025 E NOTA DI CREDITO N. 54 DEL 03.02.2025 STUDIO LA CROCE COMMERCIALISTI SSTP - PROCEDURE OCC ANNI 2022 2023 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06/02/2025 - COSPES LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 - DET. 851 DEL 29/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DI UN’AUTO DI SERVIZIO DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - CIG: B5FD2326C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z6E3CB442B - FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UNA DURATA DI 24 MESI : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B6038D164B – SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2025, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE FREQUENZA CSE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA SFA E CSE MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO “SERENELLA” DI VIA SERENELLA– PERIODO PRESUNTO 01.05.2025 – 31.12.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE "CONTABILIZZAZIONE PROGETTI PNRR - PA DIGITALE 2026 PER ENTI LOCALI" - NOTA DI PAGAMENTO NR.01 DEL 10-01-2025 - ANNAMARIA DI MARIA/COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31 LUGLIO 2028, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV – CIG B54092FF42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 6/001 DEL 04/02/2025 - AVV. PAOLO IOSCA - ASSISTENZA E DIFESA VERTENZA: ROBERTO FESTA - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5D7455D60 - SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SUL SISTEMA REGIS - ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900042966T DEL 23/12/2024 E FATTURA N. 000000900036665D DEL 23/12/2024 FORNITORI TELEPASS S.P.A. E AUTROSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CANONE E PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE PER SPESE SOSTENUTE DALL’ ASSOCIAZIONE AMICO ANIMALE ODV ED ETS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO –CASCINA SIOLO 7-  GARBAGNATE M.SE – OPERE IMPIANTISTA ELETTRICO -  CIG. ZDD3DC3549 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE – CIG. ZAB3DC3CFF – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LENCO 21_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORIO PER IDROPULITRICE PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 182</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIODAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI ELENCO 15_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, EFFETTUATA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA "AFFIDAMENTO DIRETTO" DISPONIBILE SUL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE, COMPRENSIVO DI TARATURA, DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE – CIG: B576B3F1CE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204/66 DEL 31/01/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIE LOCALI COMUNE GENNAIO 2025 (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>B5C3F7E08A - APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE ON SITE - RINNOVO CONTRATTO PER ANNI DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/66 DEL 31/01/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A.  PULIZIA CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5D9755F66 - SOSTITUZIONE MATERIALE PER N. 2 DAE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205/66 DEL 31/01/2025 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA LOCALI COMUNALI GENNAIO 2025 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  M.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FANTASY GATE S.N.C. - FATTURA NR. 2DEL 31/01/2025 - INIZIATIVA ESCAPE ROOM IN BIBLIOTECA DET. 915 DEL 14/11/2024 CIG: B439C733FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 20.01.2025 LA SPIGA COOP SOCIALE - FONDO PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINIO COMUNALE  DI VIA MILANO, 21 -  RIMBORSO SPESE - M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A HOEPLI SPA - FATTURA NR. V3-3042DEL 19/12/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA - CIG B46E714FF9 DETERMINA 974 DEL 28/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE (CPV: 34920000-2; 34990000-3; 79511000-9; 90600000-3; 90700000-4) PER 3 ANNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 – UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO 012830L025000002362 DEL 08/01/2025 - ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILANCIO SEZIONE 0-14 DELLA BIBLIOTECA - TINTEGGIATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CESATE - COMUNE DI NERVIANO - COMUNE DI  SENAGO - COMUNE DI  SOLARO - COMUNE DI CESANO BOSCONE - COMUNE DI BOLLATE - COMUNE DI PALERMO - COMUNE DI GROPELLO CAIROLI - COMUNE DI SAVONA - COMUNE DI CASSANO MAGNAGO - COMUNE DI MAGENTA - COMUNE DI LISSONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE MURARIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE 1 - SIG.RA DE ROSA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG. B5D5497B97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI - GRATTACIELO SNC PER SPETTACOLO ALEGRIA -  DETERMINA N.5 DEL 9.1.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA N. 15 - PUROTA ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE 26 - MELI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5B9F9496C – ASSISTENZA AL RUP PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA EDILIZIA URBANISTICA – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 24/01/2025 FORNITORE L'ANTINFORTUNISTICA 3BF SRL VESTIARIO OPERATORI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTORISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 20_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO “TENNIS” RIVOLTO A BAMBINI DELLA SCUOLA, PRIMARIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG B594CFDDA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI - LOTTO 3 – CUP: C84D24000450001 – CIG: B24B349DB0 - AFFIDAMENTO LAVORI. - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI ELENCO N. 11_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA SIOLO, 16 - TORRETTA 4 - MUSEO - ES. 2024/2025 - PAG. TO RATA N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI TORRI CAMPANARIE ANNO 2025 - PARROCCHIE SS. EUSEBIO E MACCABEI, SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO IN LOCO - CIG: B5D5C56007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICA PER IL MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 30/01/2025 - NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2024-2025 - DET. N. 1026 DEL 10/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B5D8061E5F - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ISPEZIONI PERIODICHE, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE PREVENTIVA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE LUDICHE E SPORTIVE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI, AREE VERDI ATTREZZATE, SCUOLE E PALESTRE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 2_DET. 996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CIMULATIVA  PERIODO 30/06/2024-31/12/2024 CIG 7683195516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2025 / 30 GIUGNO 2028 CIG B5CB37EA71 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 14_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.15 DEL 30/01/2025 - NEOPA SPA - CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI PERSONALE - CIG:B52B9557FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5D55ABF59 - RICHIESTA POSA NUOVI CONTATORI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ODA A VALERE SU CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO  2"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SPORTIVA “TORNEO OSL CALCIO GARBAGNATE - MEMORIAL CLAUDIO MAROVELLI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE - FATTURA N. 1625003528 DEL 24/01/2025 RASSEGNA JAZZ DET. N 316 DEL 7.4.22 ;  FATTURA N. 1625003536 DEL 24/01/2025 RASSEGNA VINILE DET.N. 465 DEL 27.5.22; FATTURA N. 1625003451 DEL 23/01/2025 E FATTURA N. 1625003451 DEL 23/01/2025 PER NATALE 2024 DET. N. 413 DEL 28.5.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 24/01/2025 - ROSSETTI PULIZIE - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI PER PULIZIE ASILI NIDO A.E 2024-2025 – DET. N. 1055 DEL 13/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE B1457D4464 CIG DERIVATO B5D4F9CF6C (LOTTO 2) CIG CONVENZIONE B1457D3391 CIG DERIVATO B5D5161543 (LOTTO 6) - SERVIZIO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO A 60 MESI DI N. 9 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DI CONSIP S.P.A. TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 27/01/2025 FORNITORE UPEL MILANO SRL FORMAZIONE GENERALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “EMOZIONI CONTRO LA VIOLENZA” RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON FILO ROSA AUSER CODICE CIG B590A518AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/16/11 DEL 27/01/2025 FORNITORE HALLEY INFORMATICA S.R.L. ABBONAMENTO 2025 POSTA DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4CB49A486 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP: C87H23002160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI – LOTTO 3 – CUP: C84D24000450001 – CIG: B24B349DB0 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE  STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI  TEATRO ITALIA -  DET. N.24 DEL 15.1.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COESA ENGINEERING S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT000183 DEL 23/12/2024 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA BANDO MINISTERIALE VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): 9580155201 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2023 – 2024 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG DERIVATO: ZF73A40BD6 – PROROGA TECNICA A TUTTO IL 05.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINIO COMUNALE  DI VIA MILANO, 21 -  RIMBORSO SPESE AFOL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 164_25 DEL 13/01/2025 - PARTECIPAZIONE A WEBINAR DEL 28/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M.A.M. SNC - FATTURA NR. 2024V01600 DEL 20/12/2024 - LAVORI ESEGUITI SUL FURGONE DAILY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 - CIG DERIVATO: B5B489C498 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNE DI CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B3F34B7137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024 DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO – AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 7/FT DEL 14/01/2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3 DEL 23.01.2025 AVV LAURA BONATI - PROCEDURE OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDI GRATIS PLUS – CONTRIBUTO MENSILITA’ SETTEMBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.03.2025/31.12.2027, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV - CIG  B429F4ED33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - VARCHI 1° BIM.2025 - OTT.-NOV.2024 - CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. - FATTURA NR. Q920240000000586 DEL 20/12/2024 - QUOTA ENERGIA DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTAETICHETTE PER GLI SCAFFALI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGHE: GS 808 KM - GS 780 KM - GS 781 KM - GR 373 TS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINIO COMUNALE  DI VIA  CASCINA SIOLO 7 -  RELATIVO ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.3_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO BARBARA CORTESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104030016250 DEL 18/12/2024 - ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DET 872 DEL 04/11/2024 CIG B41495F10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD MESE DI DICEMBRE 2024. FATT. NR. 011189 DEL 31/12/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO DICEMBRE 2024. CIG. 78876674B8; FATT. NR. 011188 DEL 31/12/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CANONE - PERIODO DICEMBRE 2024. CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5B5074DA3 -  ACQUISIZIONE N. 2 TESTI PROFESSIONALI PER GLI UFFICI RAGIONERIA E PROVVEDITORATO - GARE D’APPALTO - CONTRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5A4AF41B7 -  ACQUISIZIONE CARTA RECY, CARTONCINO E CARTA PLOTTER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI BUCCINASCO E COMUNE DI CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BAR OLTRE” PER L’INCLUSIONE SOCIALE – APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL PERIODO 19 MARZO - 25 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 24/01/2025 - NEGRONI SISTEMI SRL - FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CMD DI CAVALLO DANILO - FATTURA NR. 3 DEL 21/01/2025 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA CASATI S.R.L. - FATTURA NR. 3 DEL 16/01/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - SAL.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. BRICOMAN - ANNO 2025: -NR. 0104030001036 DEL 24/01/2025 -NR. 0104030001130 DEL 27/01/2025 -NR. 0104030001180 DEL 28/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI - CIG: B576881E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: B256DC62D2 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/VELE DEL 14.01.2025 AFOL METROPOLITANA - PROROGA PROGETTO BORSA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 4DEL 13/01/2025  THE GOLDEN GUYS PER CONCERTO NATALE 2024 -  DETERMINA N. 891 DEL 11.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCACCHI IN BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B5AFF0F26A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 – INCARICO REDAZIONE ATTESTAZIONI PRESTAZIONE ENERGETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400058924 DEL 31/12/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO  -  RICORSO N. 9642/2024 REG. GEN. – REFUSIONE SPESE DI LITE PER SENTENZA - IMPEGNO DI SPESA N. CIG.: B5411C65F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA164 DEL 22/01/2025 -  AD ARTEM – CONFERENZA ENRICO BAJ - DETERMINA N. 6 DEL 9.1.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURE NR. 0104030016250 DEL 18/12/2024 E NR 0104180000440 DEL 22/01/2025 - ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DET 872 DEL 04/11/2024 CIG B41495F10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA. CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. B57AD1DCC1 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP C85E24000100001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1625003539DEL 24/01/2025  - SIAE SPETTACOLO MUSICAL BIBLIOTECA 2022 - DET.N.  802 DEL 13/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225000196 DEL 09/01/2025 - SALDO NOTIFICHE SEND DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI BONIFICA EX D. LGS. 152/06 – AREA “EX CERIANI ALFREDO” – VIA P. MAFALDA 176/F – MARTINA IMMOBILIARE SRL - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “COSMIC CONCERTO” IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2102093 DEL 17/01/2025 - FORNITURA DI INTERFACCE DI COLLEGAMENTO CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5832A0A29 - SERVIZIO TRASMISSIONE RADIOFONICA CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 699/D DEL 10/01/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 87055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1382/D DEL 10/01/2025 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 LOTTO 87714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE VIA  C. SIOLO, 7 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 274-2022 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5225001600 DEL 20/01/2025 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE 9458158EE1 CIG DERIVATO B594AE20D8 - ACQUISIZIONE N. 87 SIM TRAMITE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 (VODAFONE) - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DI CONSIP S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MG IMPIANTI SRL - FATTURA NR. 4 DEL 22/01/2025 - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSA CASCINA SIOLO 7 - SAL. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SEGRETO GREGORIO - FATTURA NR. 1DEL 22/01/2025 - MANUTENZIONE CITOFONO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DET. 1007 DEL 09/12/2024 CIG:B49AEDD237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.PA N.01A/000005 DEL 14/01/2024 NADIR SRL- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE 2025 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG CONVENZIONE 92383553B8 - CIG DERIVATO B598AB5C33 "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 " CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA” - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/573595 DEL 28/10/2024 FORNITORE ERREBIAN S.P.A. CONVENZIONE PRODOTTI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B598DB01DC  ACQUISIZIONE TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 10993 DEL 30/12/2024 - ECONORD SPA - ADEGUAMENTO CANONE ISTAT SERVIZI IGIENE URBANA - OTT/NOV 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MILANO N. 23 A CITTADINO DI GARBAGNATE AI SENSI DELLA L.R. 16/2016 - AVVISO PUBBLICO N. 9560 DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2025 (AVQ) -  CONTRIBUTO ISTAT - AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA SIOLO, 7 -  S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO PER GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 3376 DEL 14/01/2025 - CONSULTAZIONE DATI ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OPERAORIENTA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2024/2025 – CIG B5935CDB16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 250 CIE - MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VILLA ARCONATI” RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DI GARBAGNATE MILANESE A.S. 2024-2025 COD CIG B59365D1EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RAI BIBLIOTECA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE A CAP HOLDING S.P.A. - FATTURA NR. 1727 DEL 25/09/2024 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE LARVICIDA CON INTEGRAZIONE DELLO STESSO SUL RESTANTE 60% DEI MANUFATTI CONNESSI ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2157727 DEL 29/11/2024 - MAGGIOLI SPA - MESSA IN ESERCIZIO SW GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA N.2_25 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2500005022 DEL 31/12/2024 IPER MONTEBELLO S.P.A FESTA PATRONALE - DETERMINA N. 1039 DEL 12.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 10133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. RATA MANUTNZIONE E MESSA A NORMA  CANCELLO CARRAIO -  COND. "STAZIONE" VIA RIMEMBRANZE, 17/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO “CORSA CAMPESTRE” RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO -  CIG. B58AF315CD CROCE ROSSA CIG B58BC65B0F  FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001102101 DEL 17/01/2025 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI ACADEMY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B552C27CB4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004  – AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101945 DEL 17/01/2025 MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060055/V2 DEL 20/12/2024 - APPARECCHIATURA TELEFONICA MOBILE - ASYSTEL-BDF S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI DA TARIFFE ANNUALI 2025 -  CASA DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 21/01/2025 - ANUSCA - SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SUL TEMA "LE AUTENTICHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B575BEBB9B - BENI INFORMATICI MINUTI -CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO  N. 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B ) DEL D.LGS N. 36/2023 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA - REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 PRONTUARI E DI 4 APP DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – ANNO 2025 – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  B564435878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURANR. 453/PA DEL 16/12/2024 - ATTREZZATURA INFORMATICA - SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1770/01 DEL 30/12/2024 - SUPPORTO IT DICEMBRE 2024 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASPORTO GRUPPO PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO DEL CIRQUE DU SOLEIL – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “MARZO: EVENTI  IN ROSA” 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 89 DEL 16/01/2025 - 89 DEL 16/01/2025 - MATRIALE INFORMATICO MOBILE - SFERA INFORMATICA &amp; STRUMENTAZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2025 – CODICE CIG B588EAD0A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15/01/2025 - STRUMENTAZIONE INFORMATICA - ABF INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2025PD00005DEL 16/01/2025 - ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA 2024-25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI VINCI - LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO PER MANDATO 6406/2024 NON ANDATO A BUON FINE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 –   7° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2163218 DEL 31/12/2024 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L’ESERCIZIO 2024  - CIG: B5817969F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2025 CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL’ART. 48.1 DELL’ALLEGATO A – TQRIF ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF ARERA – IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETA' ECONORD S.P.A.– CIG. 78876674B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 664/FT DEL 31/12/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MINUTO PER ESIGENZE OPERATIVE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  B5643C6CDD – B5641E60C5 – B5640CA666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. W000000162 DEL 01/01/2025 - CANONE ANNO 2025 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMETENZE 4° TRIMESTRE 2024 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO N. V000016033 DEL 14/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RHO - LIQUIDAZIONE FATT. 30/PA DEL 28/12/2024 - ESERCITAZIONE DI TIRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2024 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI FREQUENZE RADIO PRATICA N. 2166/SRD ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DI AUTOVEICOLI COMUNALI-  CIG ACCORDO QUADRO B10ACDD8A9  – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CIG DERIVATO B575151BF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 20000002378DEL 14/01/2025 MIELE ITALIA S.R.L. - ACQUISTO LAVATRICE-ASCIUGATRICE ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B57864F6F7 -  REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B579FB8F0D - B57A2D3F1B -  LICENZE ADOBE E GOTOMEETING -  AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AD € 5000 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, MEDIANTE  ORDINE  DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.7 UTENZE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 – 2026 – 2027 PER CREDITO DI FIRMA INERENTE FIDEIUSSIONE ATTIVA IN FAVORE DI MOTORIZZAZIONE CIVILE - SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 – CIG: B563CE2D2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA 68 SIG.RA SALCUNO LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DEL SIOLO – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/D DEL 10/01/2025 - FORNITORE ACENTRO SERVICES SRL - LEGALMAIL CASELLA MASSIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000000150 DEL 15/01/2025 -  OLIVETTI S.P.A. - CANONE MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 07/10/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2507900007132 DEL 15/01/2025 - CANON ITALIA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FAT. N. FPA1/25 DEL 16/01/2025 - AVV. DEBORA CAMPAGNA -COMPENSO  CAUSA DE LUCA OLIMPIA- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE -  CONDOMINIO “  CERVINO “ – IMPEGNO DI SPESA  CIG. N. B577F08592.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 20/01/2025 - BOSCOLO ANDREA GIUSEPPE - FORNITURA PRODOTTI ENZIMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400058926,  N.7400058930 DEL 30/12/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL DITTA MAM S.N.C. - CIG: B575A3FA69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LILOPERA - FATTURA NR. 2DEL 09/01/2025 - RACCONTO IN MUSICA CENERENTOLA IN BIBLIOTECA - FATTURA ESENTE IVA ART. 10, PRIMO COMMA, N.20 DPR 633/1972 - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO TRAMITE F24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI A GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "GLI ADDETTI DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1,LETTB) DEL D.LGS 36/2023-CIG: B580B7DE37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1_2025 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA-ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALL' A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.PA N.24 DEL 29/10/2024 F.LLI VAVASSORI DI MILENA VAVASSORIE C SAS- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE - NOTA PROT. 401 DEL 07/01/2025 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DURATA : 24 MESI - CIG ACCORDO QUADRO (PADRE):  B11319A2AD   - AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 - CIG DERIVATO: B56FC16657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOCIETA' UMANITARIA - FATTURA NR. 2012/ADEL 17/12/2024 - EXECUTIVE MASTER IN BIBLIOTECONOMIA III EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEGLI ATTI PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DI SPAZI PUBBLICI AD ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, PER IL POSIZIONAMENTO DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DI INDUMENTI USATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 18 DEL 14/01/2025 - DIAGNOSI CONDOMINIALE SRL - CIG. Z813D5426E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. BRICOMAN: -NR. 0104030016470 DEL 27/12/2024 -NR. 0104030016499 DEL 27/12/2024 -NR. 0104030016629 DEL 30/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI -  CIG ACCORDO QUADRO B36DA53954   – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CIG DERIVATO B5497DAAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG ACCORDO QUADRO B470D3FF42 – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CIG DERIVATO B56853D2D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GLOBAL SERVICE SRL - CONTRATTO APPLICATIVO MANUTENZIONE ASCENSORI - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE -FATTURA NR. 370 DEL 09/01/2025 -FATTURA NR. 369 DEL 09/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MUSEO DEL ‘900” RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE COD CIG B574D465D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220382 DEL 31/12/2024 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO (CIG B5615BE06A) E A MEZZO BANCOMAT (CIG B563BCC7C2) – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 – 2026 - 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A S.M.  - (ID 4518733) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – III ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTE COLOR DI PATRICELLI ANTONIO - FATTURA NR. FPA 2/25DEL 10/01/2025 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. BOSCO - COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAPARRA ORTO FAMETTA N. 17 - DI PALMA MARIA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE CODICE TESSERA 000000700100109 – NR. 60396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N. 44 - CANGIAMILA ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2025 –  INCENTIVO EDUCATRICI MESE DI LUGLIO 2024  - DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2024 – AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2025 E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2° SEMESTRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B56AC95A82 - CUP C87H24001380005 - APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE AD € 140.000 - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N. 18 - SCALIA SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO ALER ANUCLEO FAMILIARE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA, AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N. 61 - DI IANNI MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. RUBERTI - COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO ACCREDITO PAGOPA DEL 29.10.2024 RIF. PROVV. 10378/2024 (DOPPIO BONIFICO DA PARTE DI MOONEY SPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. PRIA STEFANO - FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2025 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - ANNO 2024 - ACCONTO PER FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA'  CITTADINO RESIDENTE A MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1 DEL 02/01/2025 ARCH. GIOACCHINO TAMIANO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - ANNO 2024 - ACCONTO FASE DI PROGETTAZIONE - CIG. B43BCABA72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ZANGARI SRL - FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2025 -  LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE CANONE 1 SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUTEL ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG B545BE509D – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO CH219EF  - CIOPONEA NICOLAE COSMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER PULIZIA AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTÀ PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. BOCCA - PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B5565DED6B - APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA SOSTITUZIONE PUMP UNIT PLOTTER - CPV  50323200-7 PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5000 EURO - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192--2024 DEL 31/12/2024 FORNITORE C PETROL SRL GPL E METANO MESE DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO-VIA KENNEDY – RETTIFICA ORD. N. 73 DEL 13/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICHE DISCARICATE DET. 996 _2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.6_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – I E II ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – ISTITUZIONE DEGLI STALLI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPIORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALE ELENCO N. 13_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DIALOGHI IN PIAZZA 2025 IN COLLABORAZIONE CON LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 19_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI OCCUPAZIONI/LAVORI SU SUOLO PUBBLICO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ S.M. - RICORSO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA – NUMERO CIG.: B50A964C30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD A.R. IMPIANTI SRL - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE E CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI PRESSO EDIFICI PUBBLICI - FATT. NR. FT-0571 DEL 23/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 7 DEL 27.12.2024 AUSER CESATE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GRAN SASSO PARCHEGGIO BASILICA E IN VIA PELLICO E VIA VENEZIA DISTACCAMENTO VVF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE A MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO-VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 400 DEL 31/12/2024 - CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. - SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ E VIA SEMPIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 24_25 DEL 07/01/2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI(A.N.N.A.) - ISCRIZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUSTERIA AGRICOLA - CIG: B5479F5F89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE L’AGENZIA ACI DI GARBAGNATE MILANESE, RELATIVO A MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: B55A85BB98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VALERA, VIA MONTENERO, VIA PELORITANA – DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FAT. N. 33 DEL 08/01/2025 - STUDIO EMMEVI SRL - 1° SEMESTRE ANNO 2025 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE LOCAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE LAVORO DA ASSEGNARE AI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA DURATA DI MESI SEI FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI D’ASPORTO E DI STAZIONAMENTO CON BEVANDE ALCOLICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CON ORARIO DALLE 21:00 ALLE 06:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE PER POSTALIZZAZIONE MASSIVA VOTIVE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI  DI VIA VARESE - CASCINA SIOLO 7 -  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNI PRECEDENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 424 DEL 04.12.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE CITTADINE PER LA FESTA PATRONALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FAT. N. 129/00 DEL 31/12/2024 - MILANI TERMOIDRAULICA SNC DI MILANI G. &amp; C. - INTERVENTO DI RIPARAZIONE  PER ALLOGGIO SAP VIA VARESE, 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTI AUDIOVISIVI PER FONOTECA E VIDEOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2024 535 DEL 30/12/2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - SAL. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AFOL 2025 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DB978AL - CARENA DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 2927/E DEL 20/12/2024 - SALDO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PROFILASSI CONTRO FORMICHE CARPENTIERE C/O BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B555F79688 -  SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBO  ANNI 2025 E 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA – NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DD531ZK - CARRAFFA PIA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO CD102RE  - CORSANO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250021 DEL 10/01/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2025 –  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG:B54837AA9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SCUOLA X SCUOLA = SOLIDARIETÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DA89303 - SCUTELLA' CHRISTIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250019 DEL 09/01/2025 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVEICOLO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1196 DEL 20/12/2024 - FORNITURA DI SEGNALETICA PER EDUCAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DE119HT - UGGE' EUGENIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 – 2026 - 2027 PER EVENTUALI RIMBORSI DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI SANZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO EM554XE  - MAMMANA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “VIVERE IN SALUTE 2025” IN COLLABORAZIONE CON ASST RHODENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV24-0259 DEL 20/12/2024 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE - RATA 2/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE CITTADINE GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 640/FT DEL 19/12/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALINA SEMAFORICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO EF602ZB  - MINERBA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO CK746KG  - WILSON ZEVALLOS ANGELA JULISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA OTTOBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B52CB1F60F - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ARCHIVI ROTATIVI PER SERVIZI DEMOGRAFICI AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE N. 1124 DEL 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE A FAVORE DI ALTRI ENTI PER NOTIFICHE RICHIESTE DAL SETTORE POLIZIA LOCALE  - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 – 2026 – 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO BC335VP  - ESPOSITO VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5224008599 DEL 20/12/2024 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI AVANTI AL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 – 2026 – 2027 PER EVENTUALI RIMBORSI POSTI A CARICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - 6° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO CX435EH - CURCA MIHAELA LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.2 UTENZE -  NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DD03730  - ZITO SAMANTHA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.5 UTENZE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DE813HG - JEANNETON NATHALIE NADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - CIG:B54B3AD118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE SU “RIFORMA 1.15 DEL PNRR – ADOZIONE DI UN SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ENTRO IL 2026”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DG926NS - FAUSTINI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DJ918CA - RS CAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241494 DEL 17/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.09.2025 AL 31 LUGLIO 2028 CIG B54092FF42 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241540 DEL 30/12/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVEICOLO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE AVENTE AD OGGETTO “LE NOVITÀ NORMATIVE DEL 2025 IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: ANALISI E APPROFONDIMENTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DR196TY - PEVARELLO LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241542 DEL 30/12/2024 AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOMEZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DS086GF - MUNOZ REBOLLEDO NAYARETT VIVIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “LETTURE CON LA CODA” IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DZ683BD  -GLI ESTETISTI DELL'AUTO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' IMMOBILIARE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA CANCELLO CARRAIO - STABILE CONDOMINIO “ VIA RIMEMBRANZE - STAZIONE” – IMPEGNO DI SPESA  CIG. N. B540EDEFF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000029539 DEL 31/12/2024 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO CG158LV - AMICO SILVIA PIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE - AVVISO PUBBLICO N. 9560 DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 9/10/2024 AGGIUDICAZIONE PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - CIG B2F226529D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000029537 DEL 31/12/2024 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO AF46897 - VITIELLO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177/01P DEL 31/12/2024 - FORNITORE ADP S.R.L. - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO CON TELAIO N. 512676- KONSTA ALKETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C  - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.241541 DEL 30/12/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVEICOLO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DJ116JS - GIULITTI CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO – CASCINA SIOLO 7 -- OPERE DA IMPIANTISTICA ELETTRICO – CIG. ZDD3DC3549 GARBAGNATE M.SE - APPROVAZIONE SAL N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO CT402PJ- ASTRA RENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6 / 908 / 2024 DEL 31/12/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE - 4^ TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – PROGETTO INCONTRO CON L’AUTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6 / 906 / 2024 DEL 31/12/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - DETERMINAZIONE NR. 750 DEL 2/10/2024 - CIG: B319A9CAF9 - SERVIZIO PASSWEB SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.19_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6 / 905 / 2024 DEL 31/12/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - DETERMINAZIONE NR. 944 DEL 21/11/2024 - CIG: B458704801 - SERVIZIO PASSWEB SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE – INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE  E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA FORLANINI ROTATORIA VIA FERMI E TRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO RIMEMBRANZE, 17 - STAZIONE - ES. 2023/2024   -  2° RATA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA V. VENETO 79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N.32 DEL 24/06/2025 A CARICO DI INGHIRAMI DANIELA, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CANTONI ITC SPA CON SEDE A MILANO IN VIA MONTEFERRATO N.15 FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI, BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA UBICATA IN VIA FORLANINI N. 39 A GARBAGNATE MILANESE – CONCESSIONE DI PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6 / 904 / 2024 DEL 31/12/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - DETERMINAZIONE NR. 643 DEL 8/8/2024 - CIG: B2BA90966E - SERVIZIO PASSWEB SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SPS UFFICIO ITALIA 2000 SURL - FATTURA NR. 000208-24P DEL 09/12/2024 - ACQUISTO CLASSIFICATORE A CASSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – CUP: C83C23000200004 - CIG: A041511B54 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3  CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE VAR/505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3432/66 DEL 31/12/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ALLOGGIO CAN/37/80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 903 / 2024 DEL 31/12/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - DETERMINAZIONE NR. 425 DEL 3/6/2024 - CIG:  B1E1ECA69E - SERVIZIO PASSWEB SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA  GENNAIO A MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 6 / 907 / 2024 DEL 31/12/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - DETERMINAZIONE N. 867 DEL 31/10/2024 - CIG. B406C4184A - SERVIZIO PASSWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER/27/286/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3431/66 DEL 31/12/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA LOCALI COMUNALI (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLOGGIO PER/4/288/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ALLOGGIO VAR/512A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3430/66 DEL 31/12/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA LOCALI COMUNE (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 497/P DEL 24/12/2024 E FT. N. 490/P DEL 21/12/2024 - BARTALUCCI SAS - TRASCRIZIONE C.C. DEL16/10/2024 E 4/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO VAE VICTORIBUS IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE  ALLOGGIO SIO/32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NICOLA FRANZESE - FATTURA NR. 48/PA DEL 19/12/2024 - SALDO SERVIZI TECNICI PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE CASCINA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE CODICI IDENTIFICATIVI  GARE  PROCEDURE  TELEMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA_ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI PER OPERE EDILIZIE RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 26/2023 IN SEGUITO A ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 2814/24 DEL 31/12/2024 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI PER OPERE EDILIZIE RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 26/2023 IN SEGUITO A ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E  DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - FT.N.20240400849226 DEL 03/12/2024 - 3° QUAD. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 192/3° DEL D. LGS N. 152/2006 A CARICO DI INGHIRAMI DANIELA, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CANTONI ITC SPA CON SEDE A MILANO IN VIA MONTEFERRATO N. 15 E FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI, BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA UBICATA IN VIA FORLANINI N. 39 A GARBAGNATE MILANESE IN QUANTO ADIBITA A DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SPECIALI, OGGETTO DI INDAGINE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA OPERANTE – POLIZIA LOCALE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERATA LETTERARIA IN BIBLIOTECA IL 20 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.2 UTENZE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI GARA PODISTICA ASSOCIAZIONE  ATLETICA AZZURRA - VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/2377 DEL 30/12/2024 - ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO CITTADINO PER EVENTO “DANCE PARTY”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ROSSETTI PULIZIE DI PAGNOTTONI A. &amp; C. SNC - FATTURA NR. 4168DEL 28/12/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURE E RICAMBI MEZZO LAVASCIUGA CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI DIGITALI PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.4 UTENZE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 142 DEL 12.12.2024 STUDIO LEGALE LIMIDO &amp; RADICE - PROCEDURE OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SEMPIONE 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPLUGA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 122PA DEL 19/12/2024 ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - TRIENNIO 2025/2027 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/86 DEL 31/12/2024 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI DICEMBRE 2024 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE - STAGIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA 2024/2025 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL' ART. 82  D.P.R. N°285/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile-Polizia mortuaria-Cimitero</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA  NR. 6 / 902 / 2024 DEL 31/12/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - DETERMINAZIONE N. 657 DEL 20/8/2024 - CIG: B2C8DA7F9A - SERVIZIO PASSWEB SISTEMAZIONE PRATICE PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA EMISSIONE POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31/10/2024 - 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE VIA VARESE 1 E VIA CANOVA 68 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE – CIG: B52B9557FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488 E 491 DEL 23.12.2024 L'ANELLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2024 - PRE POST TRASPORTO E SOSTEGNO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO RCA-LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2024-31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.D.  - CIG: B524D55820</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – ROTATORIA VIE GARIBALDI-MARIETTI E VIA MARIETTI, ROTATORIA VIE MONTENERO-FALCONE E VIA FALCONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ISONZO – RETTIFICA ORD. N. 16 DEL 07/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ENZIMATICI - CIG  B4B6452276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SALDO DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RICHIESTA PREMIO PRIME  EMISSIONI  POLIZZE RCT/RCO - RC PATRIMONIALE - INFORTUNI CUMILATIVI SENZA I.T. PERIODO 31/12/2024 - 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE, ANNO 2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, AL DOTT. IN ARCHITETTURA GITTO GIOVANNI SINO AL 31 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE  CONTO CORRENTE POSTALE  ILLUMINAZIONE VOTIVA – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ISONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RICHIESTA PREMIO ALL RISKS PRIMA EMISSIONE POLIZZA  PERIODO 31/10/2024-31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.03.2025/31.12.2027, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV- CIG  B429F4ED33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO UFFICI COMUNALI GIORNATE DEL 24 E 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DI BARIANA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE S. GIUSEPPE ARTIGIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GIUNTA COMUNALE – RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI IMMOBILE VIA MONTE GRAPPA - GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI FREQUENZA CSE E SFA MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTO PER IL PERIODO 16 APRILE/30 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCACCHI IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2024310801 DEL 20/11/2024 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GENNAIO 2024/ GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE PATRIMONIO ED AMBIENTE, PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA, AL DOTT. ING. MARCO VIOLA SINO AL 17 SETTEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA DELLA CROCE FINO AL 26/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2024013520 DEL 20/11/2024 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GENNAIO 2024/ GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL  CARNEVALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE RELATIVA ALLA GRADUATORIA N. 9560 DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO, ALLA DOTT. SSA LORENZA TENCONI SINO AL 17 SETTEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. BRICOMAN: - NR. 0104030016280 DEL 19/12/2024 - NR. 0104030016407 DEL 23/12/2024 - NR. 0104030016434 DEL 24/12/2024 - NR. 0104180008109 DEL 23/12/2024 - NR. 0104180008120 DEL 24/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GGIOIASPORT SSD A RL - FATTURA NR. 4DEL 18/12/2024 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI TENNIS PRIMAVERA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - REIMPUTAZIONI TITOLO I E II RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XXV APRILE – VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE AL DOTT. LUCA LEONE SINO AL 17 SETTEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZIO  ECONOMICO FINANZIARIO, AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI SINO AL 20 GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PEI SYSTEM SRL - FATTURA NR. FV24-0253DEL 19/12/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO WI-FI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE N. 1014 DEL 09/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE INTERSEZIONE VIE FOSCOLO E DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE CODICI IDENTIFICATIVI GARA PROCEDURE TELEMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER PULIZIA AREE DI PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.PA N.78 DEL 23/12/2024 LAGRECA PATRIZIA- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AD INTERIM DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI ALLA DOTT. SSA LORENZA TENCONI SINO AL 17 SETTEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010029 DEL 23.12.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA -  TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, AL GEOM. FABRIZIO BIANCHI SINO AL 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA E VISITA ALLA MOSTRA  DEDICATA AD ENRICO BAJ - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 20/12/2024 -  IL CERCHIO TONDO PER ANIMAZIONE NATALE -  DETERMINA N. 891 DEL 11.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI SINO AL 17 SETTEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N. 490 DEL 23/12/2024- SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO UFFICI COMUNALI PERIODO ESTIVO 2025 – PARZIALE RETTIFICA PROPRIO DECRETO N° 4 DEL 24/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TEATRO A MILANO SPETTACOLO DEL CIRQUE DU SOLEIL – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO UFFICI COMUNALI  PERIODO ESTIVO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>B51CFD359D - APPALTO AVENTE AD OGGETTO ACQUISIZIONE PEC MASSIVA POLIZIA LOCALE - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € -  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489 DEL 23.12.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO “SERENELLA” DI VIA SERENELLA– PERIODO PRESUNTO 01.03.2025 – 31.12.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3061/D DEL 12/12/2024 LEGALMAIL RINNOVO BRONZE - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI ED IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 139, ALLEGATO 1, DEL D.LGS. N. 174 DEL 26.08.2016 AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA BORSA LAVORO PER  OPERATORE AMMINISTRATIVO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 5042DEL 20/12/2024 -  BENOW PER CONCERTO NATALE  DETERMINA N. 891 DEL 11.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N.34 DEL 09/07/2024 PER CHIUSURA ATTIVITA' E RIMOZIONE DI TUTTE LE AUTO DEPOSITATE IN VIA MASCAGNI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINO IN EMERGENZA ECONOMICA PER PAGAMENTO FATTURA GAS- METANO N GN00714138/2024 CODICE CLIENTE 00302655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE AL DOTT. LUCA LEONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER  PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E  COMMISSIONI CONSILIARI - 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MILANI TERMOIDRAULICA - FATTURA NR. 105/00 DEL 10/12/2024 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE IN EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PHONECO SRL - FATTURA NR. 68 DEL 13/12/2024 - PIANO DI AZIONE ASSI STRADALI CONSEGNA ELABORATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.473 DEL 16/12/2024 - RECUPERO SALMA TORCHIA A. - SANTINO SERVIZI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L.UNIPERSONALE - FATTURA NR. 116/EDEL 16/12/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DEL SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241495 DEL 17/12/2024, 241496 DEL 17/12/2024, 241497 DEL 17/12/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTI SU AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 320 CIE - MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SPS UFFICIO ITALIA 2000 SURL - FATTURA NR. 000208-24P DEL 09/12/2024 - ACQUISTO CLASSIFICATORE A CASSETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2024 AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI COMUNALI IN DIFFICOLTÀ TEMPORANEA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATTURA NR. FATTPA 18_24 DEL 17/12/2024 - SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO ELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 MANTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO PER ALLOGGIO VIA CANOVA , 68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUIETANZA N. 3294/2024 - CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE - BANCO BPM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA -  N.2 UTENZE IN SALVAGUARDIA - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. TIM TELECOM ITALIA N.4220325800104075 - CANONE ABB.TELEF. - 1° BIM.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - CANONE ABB. TELEF. LINEE UFFICI COM. - 1° BIM.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. TIM TELECOM ITALIA - CELL. AZIENDALI - 1° BIM. 2025 CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" A CITTADINA IN EMERGENZA ABITATIVA - DGR/XI/5395 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO E C SNC - FATTURA NR. 1310 DEL 18/12/2024 - LAVAGGIO RETE PLUVIALI C/O SCUOLA MEDIA - FATTURA NR. 1311 DEL 18/12/2024 - DISOTTURAZIONE TUBAZIONE C/O SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.PA N.3_24 DEL 16/12/2024 LA VIRGOLA DI DALZINI MARIA GRAZIA- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE AL COMUNE DI NOVATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA - DETERMINA N 634 DEL 05/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 3PA DEL 11/09/2024 DEL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI -  SERVIZIO TECNICO VERIFICA PERIODICA CONDIZIONI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE - CIG: 8E355ED59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA NR. 121/PA DEL 22/11/2024 - SERVIZI CIMITERIALI. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 2024/0213563 DEL 20/12/2024 - POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 489/P DEL 18/12/2024 E FT. N.481/P DEL 13/12/2024 - TRASCRIZIONE C.C. DEL 20/11/24 E 30/09/24 - BARTALUCCI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MODENA - COMUNE DI BITETTO - COMUNE DI ARESE - COMUNE DI CORDENONS - COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - COMUNE DI MANDURIA - COMUNE DI ABBIATEGRASSO - COMUNE DI GAMBOLO' - COMUNE DI LIPARI - COMUNE DI CAGLIARI - COMUNE DI SEGRATE - COMUNE DI CASTELLEONE - COMUNE DI MISINTO - COMUNE DI TORINO - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VIVAIO BANFI SRL - FATTURA NR. 1T01-220/VSDEL 17/12/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 14_24DEL 02/12/2024 - MANUTENZIONE CANCELLI E INFISSI CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INNOVATION - PLAZA SRL - FATTURA NR. SP0000066/24 DEL 02/12/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO E MONITORAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANA PER SPEDIZIONE MASSIVA LAMPADE VOTIVE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LUCIANO VINOTTI - FATTURA 01/000031 DEL 18.12.24  -  TRENINO  ATMOSFERE DI NATALE 2024  - DET. 891 DEL 11.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/PA DEL 10/12/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104180007834 DEL 12/12/2024 - FATTURA NR. 0104180007921 DEL 16/12/2024 - FATTURA NR. 0104180007970 DEL 17/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 28014/D DEL 03/12/2024 E FATT. 29402/D DEL 10/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 28803/D DEL 10/12/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL - FATTURA NR. 999/2024 DEL 27/11/2024 - ACQUISTO MOTOSEGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2024 462 DEL 14/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE SAL 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GBSOLS SRL - FATTURA NR. 8/PA DEL 22/11/2024 - MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI - SCUOLE PUBBLICHE MEDIE E MATERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI ELEN.CO 18-DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI ELEN. 12_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSINE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELEN. 10_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IARCH STUDIO TECNICO DI  CERUTTI E GARNASCHELLI - FATTURA NR. 14/PA DEL 04/12/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE - SAL 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EBEL-BRAMBILLA EUGENIO&amp;C. SAS - FATTURA NR. 2024 201DEL 05/12/2024 - DOMOTICA CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATTURA NR. FATTPA 16_24 DEL 30/11/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI VIA CERESIO . APPROVAZIONE PERIZIA E SUPPLETIVA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 4956 DEL 16.12.2024 LCA STUDIO LEGALE - PROCEDURA 20/2023 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA AFOL - DEBITO FUORI BILANCIO - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 31 DEL 04/11/2024 E SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 35 DEL 27/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IWIRD SRL - FATTURA NR. 20000121DEL 12/12/2024 - FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE E LAVAGNE PER SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI, 2 - ES. 2024/2025 - PAG. TO 3° RATA ES. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. - FATTURA NR. 2024080863 DEL 12/11/2024 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI  MESI LUGLIO - AGOSTO- SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI SCUOLE INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI NIDI PRIVATI ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N .230850 DEL 27/09/2023 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI FINLOMBARDA - II SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE 6° RATA BOLLO VIRTUALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE 1 - CIOBANU NATALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1998 DEL 05/12/2024 - FORNITORE AESSEPI SRL - FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI PER SERVIZI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010932293 DEL 12/12/2024 - FORNITORE KYOCERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 13/09/2024 AL 12/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/PA DEL 20/11/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2158754 DEL 30/11/2024 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 43537/2024 DEL 21/10/2024 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 49888 DEL 10/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1142/01 DEL 09/12/2024 - FORNITORE INGROSCART S.R.L. - FORNITURA BUSTE PER UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RIF. ISTANZA PROT. 48278/2024 DEL 26/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 E 428 DEL 4.12.2024 L'ANELLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024 - PRE POST TRASPORTO E SOSTEGNO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO PER MANDATI 6237 - 6238 - 6239 - 6240 DEL 12/12/2024 NON ANDATI A BUON FINE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429 DEL 9.12.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONERI DI SICUREZZA ANNI 2022/2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI VINCI - LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO PER MANDATO 5703 DEL 20/11/2024 NON ANDATO A BUON FINE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATTURA NR. FATTPA 16_24 DEL 30/11/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI VIA CERESIO . APPROVAZIONE PERIZIA E SUPPLETIVA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030015830 DEL 10/12/2024 - FATTURA NR. 0104030015839 DEL 10/12/2024 - FATTURA NR. 0104180007781 DEL 09/12/2024 - FATTURA NR. 0104240011813 DEL 11/12/2024 - FATTURA NR. 0104180007817 DEL 11/12/2024 - FATTURA NR. 0104030015932 DEL 16/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3080/66 DEL 30/11/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 483/P DEL 13/12/2024 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/11/2024 - BARTALUCCI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3078/66 DEL 30/11/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA LOCALI COMUNE (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 320 E 321 DEL 14/12/2024 - MANUTENZIONE HW ONSITE - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1601/01 DEL 29/11/2024 - SUPPORTO IT NOVEMBRE 2024 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SMARTY COMM SRLS - FATTURA FPA 30/24DEL 11/12/2024 - PORTA CATALOGHI E ACCESSORI PER SPAZI CULTURALI – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI PER SPESE DI INVESTIMENTO ALLOGGI SAP DI VIA SIOLO E VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.452 DEL 04/12/2024 - FUNERALE DI POVERTA' CARRERI ROMANO  - DETERMINA N. 941 DEL 21/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE -ES. 2024/2025 PAG. TO 3° RATA ES. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BIBLIO S.R.L. - FATTURA NR. 370/00DEL 30/11/2024 - FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI PER INIZIATIVE COMUNALI PRESSO IL TEATRO ITALIA - PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI  TEATRO ITALIA -  DET. N. 1047 DEL 13.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TEATRO DEL VENTO SAS - FATTURA NR. 82/2024DEL 03/12/2024 - INIZIATIVA IN BIBLIOTECA CUCCIOLI NEL PRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400052683,  N.7400052685, N. 7400052688 DEL 30/11/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2024013517 DEL 20/11/2024 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICA GENNAIO 2024/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECOEDILE SRL - FATTURA NR. 37/PB DEL 09/12/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI VIA SIGNORELLI  - SAL 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" A CITTADINA IN EMERGENZA ABITATIVA - DGR/XI/5395 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609 DEL 20/11/2024 - PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE POLIZIA LOCALE A WEBINAR "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" DEL 07/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5115 DEL 11/11/2024 - RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A D.G.L.C. IMPIANTI - FATTURA NR. 160/A DEL 30/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SEDE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIROCONTO SPENDING REVIEW - INCASSO (DEBITORE M.E.F.) € 94.542,00 E PAGAMENTO (CREDITORE M.E.F.) € 94.542,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI BREBBIA - COMUNE DI GAMBOLO' - COMUNE DI PERO - COMUNE DI LEGNANO - COMUNE DI TRADATE - COMUNE DI VERDERIO - COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE - COMUNE DI CERRO MAGGIORE - COMUNE DI BUSNAGO - COMUNE DI CONEGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MATEDIL - FATTURA NR. 143/24 DEL 09/12/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1457/01 DEL 30/10/2024 - SUPPORTO IT OTTOBRE 2024 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NRR.  2625/D DEL 29/10/2024 E  2626/D DEL 29/10/2024 - RINNOVO PEC E FIRME REMOTE - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - OTTOBRE 2024 - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGOLAZIONI PREMI POLIZZE RC PATRIMONIALE CIG  7683207EFA - INFORTUNI CUMULATIVA CIG 7683195516 - PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5224007162 DEL 20/11/2024 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI ELENCO 4_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. POSTEL PER BOLLETTAZIONE VOTIVE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 10/12/2024 TECNOLIBRO S.R.L.- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE 1 - SIG.RA RICCI FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 6E2 DEL 11/12/2024 -PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI -  TRASMISSIONI CONSIGLI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 51 DEL 11.12.2024 AVVOCATO ALESSIO FIACCHI - PROCEDURE DIVERSE OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. TARIO LIVIO - LIQUIDAZIONE PARCELLA FPA 4/24 DEL 27/11/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE COME DA SENTENZA 5894/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 11.11.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002152472 DEL 29/10/2024 - PNRR MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU" - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.010229 DEL 30/11/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - NOVEMBRE 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 010230 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO NOVEMBRE 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2024013518 DEL 20/11/2024 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICA GENNAIO 2024/GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - QUOTA ORDINARIA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - FT. N.4220324800087762 -  CANONE ABB. TELEF. - 6° BIM.2024 (AGOSTO-SETT.) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL - FATTURA NR. 214-24MI DEL 01/12/2024 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI BELGIOIOSO - LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO PER MANDATI 1111 DEL 29/02/2024 E 5697 DEL 20/11/2024 NON ANDATI A BUON FINE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A P&amp;P CONSULTING ENGINEERS STUDIO - FATTURA NR. 168 DEL 18/10/2024 - SERVIZI TECNICI  LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LE REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI RHO - COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - COMUNE DI  TERMOLI - COMUNE DI BUSTO GAROLFO - COMUNE DI GORLA MINORE - COMUNE DI ARCONATE - COMUNE DI GALLARATE - COMUNE DI UNIONE I FONTANILI - COMUNE DI CORDENONS- COMUNE DI CAVA MANARA - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI BOLLATE - COMUNE DI VERBANIA - COMUNE DI SARONNO - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO - COMUNE DI SEREGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/62 DEL 08/11/2024 E FATTURA N. 1/72 DEL 30/11/2024 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURE NR. 0104030014186DEL 06/11/2024, NR. 0104030015250DEL 28/11/2024, NR. 0104240011526DEL 30/11/2024 - ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DETERMINA 872 DEL 4/11 2020 CIG : B41495F10C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI VANZAGO - COMUNE DI BUCCINASCO - COMUNE DI  LIMBIATE - COMUNE DI ROVELLASCA - COMUNE DI FAVARA  - COMUNE DI BUSTO GAROLFO - COMUNE DI  CESANO BOSCONE - COMUNE DI MONZA - COMUNE DI GERENZANO - COMUNE DI VARESE - COMUNE DI ROVATO - COMUNE DI BOSCOREALE - COMUNE DI  SENAGO - COMUNE DI ACATE - COMUNE DI CERVETERI  - COMUNE DI VIMERCATE - COMUNE DI BONATE SOTTO - COMUNE DI AREZZO - COMUNE DI  BESOZZO - COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.5 UTENZE OTTOBRE 2024 CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. E-DISTRIBUZIONE - SCUOLA MEDIA VIA P.SSA MAFALDA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING FT.20240400806290 1° SEM.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO 61118/2024 DEL 02/12/2024 - RIMBORSO SPESE DI GARA: INCENTIVI EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 E CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 25951/D DEL 12/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 26652/D DEL 12/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - SC.MATERNA VIA MILANO - 6° BIM.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO NEGRI, PAGANO, RIPAMONTI - FATTURA NR. FATTPA 23_24 DEL 18/10/2024 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE LAVORI DI RICONVERSIONE  PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO QUADRIFOGLIO VIA MILANO 125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1151649 DEL 31/10/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA A.G. - STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - QUOTA CORRENTE ANNUALITA' 2017, 2021, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - QUOTA CORRENTE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL - LIQUIDAZIONE FATT. F324/----53 DEL 26/11/2024 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI NON DOVUTE - SIG. DI STEFANO SALVATORE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 - ANNUALITA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 108/E DEL 30/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI - SERVIZI SOCIALI P.ZZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BR COSTRUZIONI - FATTURA NR. 131 DEL 26/11/2024 - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO - 1 SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104230032602 DEL 04/12/2024 - FATTURA NR. 0104180007622 DEL 04/12/2024 - FATTURA NR. 0104180007640 DEL 05/12/2024 - FATTURA NR. 0104030015547 DEL 05/12/2024 - FATTURA NR. 0104030015616 DEL 06/12/2024 - FATTURA NR. 0104230032917 DEL 06/12/2024 - FATTURA NR. 0104180007780 DEL 09/12/2024 - FATTURA NR. 0104030015767 DEL 09/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA CSE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3079/66 DEL 30/11/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA LOCALI COMUNALI (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 202400565 DEL 09/12/2024  – ARTHEMISIA  MOSTRA MUNCH - DETERMINA N. 901 DEL 14/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241402 DEL 30/11/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVEICOLO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241404 DEL 30/11/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. TAGLIANDO E CAMBIO GOMME AUTOVEICOLO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AVV. CARLO CERAMI - CONSULENZA LEGALE ASSISTENZA AL RUP NELLA FASE DI PRE CONTENZIOSO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. - PARCELLA NR. 183 DEL 19/11/2024 - PARCELLA NR. 184 DEL 19/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241403 DEL 30/11/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. CAMBIO GOMME SU AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241362 DEL 27/11/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. INTERVENTO SU AUTOVETTURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'ENTRATA SOMMA NON DOVUTA ALL'ENTE E CONTESTUALE RIMBORSO IN PARTITA DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 05/12/2024 FORNITORE EASY CAR WASH DI ARCURI SALVATORE LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 7PA DEL 13/11/2024 - ARCH. CHRISTOPHE ANGST - ACCONTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA "CORTE NOBILI" QUOTA PARTE PARI AL 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2024 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA -  N.2 UTENZE IN SALVAGUARDIA - OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENEL - N.2 UTENZE CHIUSURA CONTRATTO - GIUGNO/OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218623 DEL 30/11/2024 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 57/24 DEL 03/12/2024 FORNITORE VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA &amp; C.  ACQUISTO CONTA E VERIFICA BANCONOTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N.426  DEL 04/12/2024 - SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 427  DEL 04/12/2024- SCO.COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MA.MI. SRL - FATTURA NR. 100 DEL 03/12/2024 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE TRATTO SEMI-CARREGGIATA VIA MARIETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030015382 DEL 02/12/2024 - FATTURA NR. 0104030015389 DEL 02/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRONICA ANNO 2024 FATTURA NR. 1/2224 DEL 30/11/2024 FATTURA NR. 1/2225 DEL 30/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170/01P DEL 30/11/2024 - FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI NOVEMBRE 2024 - FORNITORE ADP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1256 DEL 29/11/2024 - CANONE NOLEGGIO PERIODO 29/11/2024-  28/12/2024 - FORNITORE L &amp; P COPY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO - 11_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A COMUNE ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE ALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO 4 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 2596/24 DEL 30/11/2024 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZI POSTALI MESE NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTUTA NR. 0104030015189 DEL 27/11/2024 - FATTURA NR. 0104030015252 DEL 28/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CREDITO PER ONERI ECCEDENTI RELATIVAMENTE AL PDC CONVENZIONATO N. 18/2020 DEL 08/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2024 E TREDICESIMA MENSILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA N.4 UTENZE AGOSTO-SETT. 2024 CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 2775/E DEL 26/11/2024 - NEOPA SPA - CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO PER MANDATO 5560/2024 NON ANDATA A BUON FINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - 5° BIM.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA E CSE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "SIOLO" DI VIA SIOLO, 16 - TORRETTA 4 - MUSEO - LIQUIDAZIONE PER  LAVORI  STRAORDINARI - MESSA IN SICUREZZA BALCONI E FRONTALINI - RATA N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010028 DEL 26.11.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA -  TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER  RICHIESTA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS  DAL 30/6/23 FINO A TUTTO IL 31/10/2024.-  CIG 7683126C23 -  A FAVORE DI AON S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/2024PA DEL 30/11/2024 FORNITORE ZAMPIERI S.N.C. ACQUISTO PINZE RACCOGLI RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900032617D DEL 23/11/2024 E FATTURA N. 000000900039298T DEL 23/11/2024 FORNITORI TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CANONE E PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FOVER DI BRAGATO MARCO - FATTURA NR. 120 DEL 29/10/2024 - CORSI DI FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA E CONDUZIONE "BRACCIO GRU".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCTY SRL - FATTURA NR. 184/E DEL 11/07/2024 - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MG IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 66 DEL 26/11/2024 - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSA CASCINA SIOLI, 7 - SAL.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. NR. 2775/E DEL 26/11/2024 - ACCONTO NR. 03 INTERVENTI STRAORDINARI - CIG. B43803FDD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104180006678 DEL 25/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PALADINO COSTRUZIONI SRL - FATTURA NR. 2024-0000322-02 DEL 26/11/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO " DI VIA PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104180007250 DEL 19/11/2024 -FATTURA NR. 0104030014877 DEL 19/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. FATTURE:  FATT. 0104030014982/2024                   FATT. 0104030015029/2024  FATT. 0104030015202/2024  FATT. 0104180007413/2024  FATT. 0104030015166/2024  FATT. 0104030015119/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIL SERIO SRL - FATTURA NR. 146 DEL 25/11/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE VIA MILANO. SAL. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP E MEF - II SEM. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO SOFIS" - FATTURA N 577 DEL 21/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORATORIO PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS – PROT. INPS NR. 4900.03/11/2024.0646429 DEL 3/11/2024 – NS. PROT. A/N. 45414 DEL 5/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI VANZAGO - COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1227  DEL 18/11/2024 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. -  COPIE EXTRA MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATTURA NR. FATTPA 12_24 DEL 30/10/2024 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA  PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISIMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI DI VIA CERESIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2972/66 DEL 21/11/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. ADEGUAMENTO ISTAT CIMITERO FEBBRAIO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010928553 DEL 26/11/2024 - FORNITORE KYOCERA S.P.A. CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 26/08/2024 AL 25/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4458 DEL 19.11.2024 LCA STUDIO LEGALE - PROCEDURE OCC DIVERSE RESE DALL'AVV. RIZZUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2985/66 DEL 26/11/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. ADEGUAMENTO ISTAT FEBBRAIO-SETTEMBRE 2024 ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARCH. SALA MATTIA - FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 18/10/2024 - SERVIZI TECNICI PROGETTO DI FATTIBILITÀ DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE REALIZZAZIONE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2986/66 DEL 26/11/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. REVISIONE ISTAT PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO-AGOSTO 2024 (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO COMUNI TRIBUTI LOCALI 2024  NON DI COMPETENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 693 DEL 13.11.2024 STUDIO VERNA SOCIETA' PROF.LE - PROCEDURE OCC DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. STEFANO PRIA - FATTURA NR. 54 DEL 12/11/2024 - ACCONTO PER D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERO "CORTE NOBILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ ASSOCIATI - FATTURA NR. 195PA DEL 17/09/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI VIA PASUBIO. CIG. A00342E032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE 1 - SIG. SCIARABBA ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 2024/0185432 DEL 20/11/2024 - REGOLAZIONE LIBRO MATRICOLA PERIODO 30/06/2023-30/06-2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/E DEL 18.11.2024 - FUNERALE DI POVERTA' LUFINO SOCCORSA - AUTOSERVIZI GARBEN - DET. N. 329 DEL 26/04/2024 - CIG. Z943B21CE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA079  DEL 23/11/2024 CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.-30726300194 DEL 19/11/2024 FUTURE SERVICES SRL PER ACQUISTI PER MUSEO-  DETERMINA N. 878 DEL 6.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400047507,  N.7400047555, N. 7400047557, N. 7400047560 DEL 31/10/2024 E FATTURE N. 7400049472, N. 7400049474, N. 7400049475, N. 7400049477 DEL 13/11/2024  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" A CITTADINA IN EMERGENZA ABITATIVA - DGRXI/5395 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATT. FPA 256/24 DEL 07/11/2024 - ESERCITAZIONE DI TIRO PER OPERATORE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE 1 - SIG. SCIARABBA ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2750-24 DEL 19/11/2024 ELEDIS S.R.L.- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FPA 22/24 DEL 16/10/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE S.C.P.A. - LIQUIDAZIONE FATT. 1000 VVA 24014514 DEL 13/11/2024 - ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 505/FT DEL 15/11/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5224006273 DEL 07/11/2024 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV24-0222 DEL 25/11/2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N. 8 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE OCR IN VARI SITI DEL TERRITORIO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GLOBAL SERVICE SRL - FATTURA NR. 392 DEL 21/11/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO INVERTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SERRHOUSE S.R.L. - FATTURA NR. 48 DEL 19/11/2024 - LAVORO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP SAL.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 594/FE DEL 21/11/2024 - NUGARA DOMENICO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG. B2AA59BFDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 7/PA DEL 20/11/2024 - GBSOLS SRL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EURO IMPIANTI 20 SRL - FATTURA NR. 18_PA DEL 31/10/2024 - SAL 2 -  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 328 CIE - MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA DEL 13.11.2024 - BIEMMEGI PER ACQUISTI PER MUSEO-  DETERMINA N. 878 DEL 6.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO _9_DET.395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216874 DEL 31/10/2024 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATT. 0104180007240 DEL 19/11/2024 -FATT. 0104030014659 DEL 14/11/2024 -FATT. 0104030014583 DEL 13/11/2024 -FATT. 0104030014544 DEL 12/11/2024 -FATT. 0104030014521 DEL 12/11/2024 -FATT. 0104180007029 DEL 11/11/2024 -FATT. 0104030014325 DEL 08/11/2024 -FATT. 0104030014265 DEL 07/11/2024 -FATT. 0104180006899 DEL 05/11/2024 -FATT. 0104030014126 DEL 04/11/2024 -FATT. 0104180006877 DEL 04/11/2024 -FATT. 0104030013983 DEL 31/10/2024 -FATT. 0104030013933 DEL 30/10/2024 -FATT. 0104030013945 DEL 30/10/2024 -FATT. 0104180006764 DEL 30/10/2024 -FATT. 0104230029086 DEL 30/10/2024 -FATT. 0104030013929 DEL 30/10/2024 -FATT. 0104030013853 DEL 28/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO _ 8_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 17_DET_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2032/R DEL 19/11/2024 FORNITORE CARTO COPY SERVICE SRL N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI GAVORRANO E COMUNE DI ARONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.009106 DEL 31/10/2024 DI ECONORD SPA - RIADDEBITO SPESE BOLLO + ASSICURAZIONE PIAGGIO PORTER S90 TARGA EF206FW - COMODATO D'USO - PERIODO DAL 01/01/24 AL 26/06/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 009259 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO OTTOBRE 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.009258 DEL 31/10/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - OTTOBRE 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE S.R.L. - FATTURA 3031 DEL 30/10/2024 - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI SRL - FATTURA NR. 000589 DEL 31/07/2024 - SALDO SOSTITUZIONE SCHEDA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEA PLAST SRL - FATTURA NR. 44 PA PA DEL 16/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL. - INTERVENTO STRAORDINARIO DERATTIZZAZIONE C/O CASE DELLE FESTE E INSTALLAZIONE NR. 7 NUOVI EROGATORI - CIG. B16B399377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2920/66 DEL 15/11/2024 - MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DI DUE TERRAZZE E SMALTIMENTO GUANO - CIG. B1D1DCA159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - UT. ENERGIA ELETT. - SETTEMBRE 2024 - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 33434 DEL 11/11/2024 - CONSULTAZIONE DATI ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SMARTY COMM SRLS - FATTURA NR. FPA 29/24DEL 13/11/2024 - DETERMINA 842 DEL 23/10/2024: PORTA CATALOGHI E ACCESSORI PER SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO PER MANDATO 5371/2024 NON ANDATA A BUON FINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/16 DEL 15/11/2024 BIEMMEGI SNC DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp; C. - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 16/11/2024 CARTOLIBRERIA VENETA SAS DI PASSARELLA STEFANO &amp; C. - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375 DEL 11.11.2024 E N. 370 DEL 11.11.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOP SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E PRE POST TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CERUTI SRL - FATTURA NR. 007/19 DEL 31/10/2024 - FORNITURA ANGOLARE PARACOLPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CL SERVICE S.R.L. - FATTURA NR. 3032 DEL 30/10/2024 - MANUTENZIONE  VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ELISA MAMMOLITI - FATTURA NR. 1/PADEL 15/11/2024 - INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA HALLOWEEN 2024 DET. 733 DEL 23/09/2024 CIG: B31B88D058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N. 371E FATT. N. 372 DEL 11/10/2024 - SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010927510 DEL 18/11/2024 - FORNITORE KYOCERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 19/08/2024 AL 18/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/PA DEL 11/11/2024 - FORNITORE RIVETTA SISTEMI S.R.L. - ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI TORINO - COMUNE DI MIRANDOLA - COMUNE DI BELGIOIOSO - COMUNE DI AGRATE BRIANZA - COMUNE DI ARLUNO - COMUNE DI TERMOLI - COMUNE DI PARABIAGO - COMUNE DI ORIGGIO - COMUNE DI TRADATE - COMUNE DI COLOGNO MONZESE - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI VINCI - COMUNE DI BRESSO - COMUNE DI CLIVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2359/24 DEL 31/10/2024 - SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE G.C.  - (ID 3502535) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2022 – XVII ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. FPA 5/24 DEL 18/11/2024 - MULTIPROSERVICE DI PISACANE FRANCESCO - LAVORI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG. B3850590BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO CAR CAZZARO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2024_4_4810 DEL 16/10/2024 - ESECUZIONE TAGLIANDO ANNUALE AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 22805/D DEL 11/10/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 22046/D DEL 07/10/2024 - FATT. 23519/D DEL 11/10/2024 - FATT. 24426/D DEL 22/10/2024 - FATT. 25090/D DEL 05/11/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1643 DEL 11/11/2024 COOP COMIN PROGETTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C SRL - LIQUIDAZIONE FATT. F324/----30 DEL 24/10/2024 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2154527 DEL 31/10/2024 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N1/56 DEL 14/10/2024 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI SETTEMBRE 2024 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/55 DEL 14/10/2024 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI AGOSTO 2024 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA CSE MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA OCC  ALLA SOCIETÀ AON SPA INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS DI MILANO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CON LLOYD’S – MEDIORISCHI SRL PERIODO 15/10/2024 - 15/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE - ES. 2024/2025 PAG. TO 2° RATA ES. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - N.2 UTENZE IN SALVAGUARDIA - SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 035 DEL 09/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEGLI IMPIANTI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE G.F.  - (ID 3502044) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2022 – XVII ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 373 E N. 374  DEL 11/11/2024- SCO.COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00005759 DEL 11/10/2024 - COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (TERZO TRIMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12TXLP00005758 DEL 11/10/2024 TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A JOLL GRAF S.R.L. - FATTURA NR. 631/2024/FDEL 31/10/2024 - FORNITURA SEGNALIBRI E CARTELLI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BERTIPAGLIA SILVIO - FATTURA NR. 28DEL 06/11/2024 - IMBIANCATURA SALA CAMINO E ALTRI AMBIENTI BIBLIOTECA DET. 785 DEL 09/10/2024 CIG:B34AA981DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° TRIMESTRE 2024 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO N. V000011025 DEL 17/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/24 DEL 31/10/2024 LOSI ALESSANDRO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORI E OPERATORI DI BACK OFFICE CENSIMENTO 2023 E COMPENSI INDAGINE ASPETTI DELLA VITA ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/2071 DEL 31/10/2024 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI ALLE IMMPRESE- NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. - FATTURA NR. 399 DEL 29/10/2024 - FORNITURA ACCESSORI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5224005546 DEL 21/10/2024 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2722/66 DEL 31/10/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA LOCALI COMUNALI (COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA SIOLO, 16 - TORRETTA 4 - MUSEO - ES. 2024/2025 - PAG. TO RATA N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2721/66 DEL 31/10/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA LOCALI COMUNE (ISTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2861/66 DEL 31/10/2024 E FATTURA 2858/66 DEL 31/10/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA STRAORDINARIA CARDELLINO E ALLENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PROROGA 31/10/24 - 31/12/24 - INFORTUNI -  PATRIMONIALE - RCT/RCO  - AON SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO RCA-LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/10/2024-31/12/2024 AON. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2723/66 DEL 31/10/2024 FORNITORE MIORELLI SERVICE S.P.A. PULIZIA CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI  CANTU' - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI LONATE POZZOLO - COMUNE DI VITERBO - COMUNE DI MAGENTA - COMUNE DI BIELLA - COMUNE DI PADERNO DUGNANO - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - COMUNE DI CUSANO MILANINO - COMUNE DI CASIRATE D'ADDA- COMUNE DI SAN BONIFACIO - COMUNE DI CAVA MANARA - COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI ACATE- COMUNE DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIOVANNI - FATTURA NR. 46 DEL 08/10/2024 - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 441/FT DEL 15/10/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 31/10/2024 FORNITORE ARBOREA SERVICE DI VASILE G. &amp; C. FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER GIORNATA 04/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CATMEX SAS DI ROBERTO CATTANEO &amp; C. - FATTURA NR. FPA 8/24DEL 11/11/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE SALA DEL CAMINO E ALTRI AMBIENTI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001145/PA DEL 04/11/2024 FORNITORE IREDEEM S.P.A. MANUTENZIONE DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. COMMERCIALPOST PER POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106_24 DEL 23/10/2024 DOMINIONI VIRGINIO SNC DI SILVIA DOMINIONI &amp; C. - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 9_395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELEN. N. 16_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A1169 DEL 31/10/2024 - FORNITORE LAND S.R.L.  - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. SRL - FATTURA NR. 2024V5000507 DEL 31/10/2024 - CANONE II TRIMESTRE 10/06/2023 - 10/09/2023 - CANONE III TRIMESTRE 11/09/2023 - 10/12/2023 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGA GR 372 TS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. SRL - FATTURA NR. 2024V5000508 DEL 31/10/2024 - CANONE II TRIMESTRE 10/06/2023-10/09/2023 - CANONE III TRIMESTRE 11/09/2023-10/12/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE  IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE - FATTURA N. 1624039393 DEL 7.11.2024 PER INIZIATIVA ESTIVA DET. N. 413 DEL 28.5.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2024 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GREEN ASPHALT S.R.L. - FATTURA NR. 30 DEL 03/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241273 DEL 07/11/2024 E FATTURA N. 241274 DEL 07/11/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. MANUTENZIONE VEICOLI UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUINTA RATA AZIENDA SOPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0339DEL 21/06/2024 STIE S.P.A. - SERVIZIO TRASPORTO USCITE DIDATTICHE ASILI NIDO COMUNALI 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 05.11.2024 AUSER CESATE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 328 DEL 11.10.2024 L'ANELLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE PRE POST SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SPS TECHNION SRL - FATTURA NR. 000163 DEL 18/10/2024 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE LAVORI DI RICONVERSIONE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO QUADRIFOGLIO VIA MILANO 125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IRMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 23561 DEL 27/05/2024 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149038 DEL 30/09/2024 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENGINE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 273/2024-PA DEL 07/10/2024 - CANNONE DI ASSISTENZA BIENNALE, REVISIONI PERIODICHE E TARATURE AUTOVELOX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 170/PA DEL 15/10/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1146470 DEL 30/09/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA A.G. - STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/01P DEL 31/10/2024 -  FORNITORE ADP S.R.L.  - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 162--2024 DEL 31/10/2024 FORNITORE C PETROL SRL GPL/METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM - TELECOM ITALIA SPA - UT.TELEF. LINEE UFF.COM. - 6° BIM.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIM TELECOM ITALIA SPA - UT. TELEFONICA CELL.AZ. - 6°BIM.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - UT. TELEF. VARCHI - 6° BIM. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA SPA - UT. TELEF. VARCHI - 5° BIM. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 392 DEL 26/10/2024 -RECUPERO SALMA DETERMINA N. 864 DEL 30/10/2024 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS DI ARRIGO STEFANO E C. - CONVEZIONE PER SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI  DETERMINA N.488 DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 73/00 DEL 18/09/2024 MILANI TERMOIDRAULICA - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA IMMOBILI RESIDENZIALI DI CORTE GIANOTTI – VIA MILANO – CRE - CIG. A035A6E6DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 07.10.2024 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - TRASPORTO MINORI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CENTROSEDIA COMMUNITY SRL - FATTURA NR. 620DEL 30/09/2024 - FORNITURA SEDIE PER INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466 DEL 07.10.2024 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - TRASPORTO MINORI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327 DEL 11.10.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOP SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NARDI MOBILI IN CARTONE S.R.L - FATTURA NR. 995DEL 22/10/2024 - FORNITURA ESPOSITORE PER SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CORRENTI  A CARATTERE NON PERMANENTE ALLOGGI SAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE - FATTURA N. 1624038499 DEL 29/10/2024, N. 1624038500 DEL 29/10/2024, N. 1624038501 DEL 29/10/2024 , N. 1624038502 DEL 29/10/2024 PER INIZIATIVE FESTA PATRONALE DET. N. 413 DEL 28.5.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA N. 54 - SIG. MASIERI FORTUNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241258 DEL 31/10/2024 E N. 241259 DEL 31/10/2024  FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. TAGLIANDI MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/262 DEL 16/10/2024 FORNITORE ARREDOFFICE SRL UNIPERSONALE ACQUISTO SEDUTE DIREZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900036640T DEL 23/10/2024 E FATTURA N. 000000900030295D DEL 23/10/2024 FORNITORE TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI/CANONE TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 419 DEL 23/10/2024 - DIAGNOSI CONDOMINIALE SRL - CIG. Z813D5426E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PALADINO COSTRUZIONI - FATTURA NR. 2024-0000239-02 DEL 20/09/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO " SAL. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO N. 8/9/10/11/12/13/14/15 DEL 04/09/2024 AFOL METROPOLITANA LIQUIDAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002140659 DEL 31/07/2024 - PNRR MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1141 DEL 30/10/2024  FORNITORE L&amp; P COPY SERVICE S.R.L. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE GARBAGNATE MILANESE CONVENZIONE ANNO 2024 - DET. 858 DEL 29.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA_688/2024 DEL 30/10/2024 AD ARTEM – MOSTRA PICASSO - DETERMINA N 734 DEL 23.9.24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17821/S DEL 30/09/2024 FORNITORE GRAFICHE E. GASPARI SRL ACQUISTO REGISTRI SUPPLETTIVI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE 1  - SIG. PATRUNO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE 5° RATA BOLLO VIRTUALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS – PROT. INPS NR. 4900.24/08/2024.0514172 DEL 24 AGOSTO 2024  E PROT. INPS NR. 4900.22/10/2024.0628598 DEL 22 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE - NO FATTURA - QUOTA CULTURA 2024 – PROGETTO AGENDA 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 014/6797-014/6795-014/6757 - SUPPORTO-FORMAZIONE-MANUTENZIONE CDI - GPI SPA (EX ESAKON)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL - FATTURA NR. 902/2024DEL 22/10/2024 - ATTREZZATURE E RICAMBI PER I MEZZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 46/001 DEL 25/10/2024 AVV. IOSCA PAOLO - ASSISTENZA E DIFESA VERTENZA: DOTT.SSA A.F.M. MOSCATO - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE FREQUENZA CSE E SFA MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030013739 DEL 25/10/2024  - FATTURA NR. 0104180006678 DEL 25/10/2024 - FATTURA NR. 0104030013713 DEL 24/10/2024 - FATTURA NR. 0104180006674 DEL 25/10/2024 - FATTURA NR. 0104030013414 DEL 16/10/2024 - FATTURA NR. 0104030013628 DEL 22/10/2024 - FATTURA NR. 0104030013629 DEL 22/10/2024 - FATTURA NR. 0104180006032 DEL 26/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010027 DEL 28.10.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 24/10/2024 INVERNIZZI ALFONSA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1259/PA  DEL 28/10/2024 EDUCATIONALSERVICES GDE S.R.L - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA GIOVANNI XXIII A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 28/10/2024 RIGHE E QUADRETTI SNC DI ROSSETTI ANTONIA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000000900032766T DEL 23/09/2024 E N. 000000900026515D DEL 23/09/2024 FORNITORE AUTOSTRADE E TELEPASS PEDAGGI AUTOSTRADALI/CANONE TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CABELLA A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE OLLARI - LIQUIDAZIONE FAT. N. 33-24 DEL 10/10/2024 - SALDO COMPETENZE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE  AVV. OLLARI CAUSA AVANTI CONSIGLIO DI STATAO: MILANO COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FABIO VENDER - FATTURA NR. FPA 10/24 DEL 26/08/2024 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI, ASILI NIDO, EDIFICI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. COMMERCIALPOST PER SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL. - INTERVENTI STRAORDINARI PROFILASSI - FATTURA NR 1940/E - "VESPE" - VIA CARDUCCI, 3 COMANDO PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHECKS S.P.A. - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODOCHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA. - FATTURA NR. 1799-2024-FEPA DEL 26/04/2024 - FATTURA NR. 2288-2024-FEPA DEL 29/04/2024 - FATTURA NR. 3299-2024-FEPA DEL 29/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EURO SPURGHI SNC - FATTURA NR. 1053 DEL 18/10/2024 - DISOTTURAZIONE E TUBAZIONE PRONTO INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO RENDICONTAZIONE III^TRIMESTRE 2024 CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTERIE ELENCP N. 8- DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTEL SPA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGOPA LAMPADE VOTIVE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149791 DEL 30/09/2024 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  0002143749 DEL 31/08/2024 - WS FATTURE JSERFIN/SHERPA - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI , 2   -   ES. 2024 PAG. TO RATA N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 44 SIG. TAM ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - 2° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 45 - LOPRETE CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO BARIANA N. 19 - GENTILE ELVIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSTITUZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N. 53 - MOCERINO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MATEDIL - FATTURA NR. 117/24 DEL 11/10/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING - ACQUA - 3° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MILANO 23 - SIG. SANDRINI ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/24 DEL 22/10/2024 CARTOLIBRERIA VILLORESI DI BESANA SIMONA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERME DI BOARIO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1877 DEL 22/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO A DIPENDENTE COMUNALE PER VERSAMENTO NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 240868 DEL 31/07/2024 - N. 240597 DEL 31/05/2024 E NOTE DI CREDITO N. 241071 DEL 30/09/2024 - N. 240867 DEL 31/07/2024 FORNITORE AUTOFFICINA MERONI S.R.L. MANUTENZIONI VEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/24 DEL 21/10/2024 FORNITORE EASY CAR WASH DI ARCURI SALVATORE PULIZIA AUTOVEICOLI COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE EL. N. 8- DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. IPA24INV01833 DEL 14/10/2024 FORNITORE MUNATAN ITALIA SPA ACQUISTO BENI NON INVENTARIABILI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA  EL. N.14_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/067214 DEL 10/10/2024 FORNITORE ERREBIAN S.P.A. ACQUISTO ARMADIETTO UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME RELATIVE A SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - ENERGIA ELETTRIA N.4 UTENZE - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA N.2 UT. IN SALVAGUARDIA - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/12 DEL 24.05.2024 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL - ACQUISTO MEDAGLIE PER PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA NR. 87/E DEL 18/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO UFFICI SERVIZI SOCIALI P.ZZA SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MG IMPIANTI SRL - FATTURA NR. 52 DEL 16/10/2024 - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'AUTORIMESSA EDIFICIO CASCINA SIOLO 7 - OPERE DA IMPIANTISTICA ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RAFOGAR SRL - COMPLETAMENTO PIANO RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONNESSIONE INTERVENTI NON REALIZZATI ANNO 2006/2008 - 3° RATA PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - FATTURA NR. 0104030013196 DEL 10/10/2024 - FATTURA NR. 0104030013089 DEL 08/10/2024 - FATTURA NR. 0104180006292 DEL 07/10/2024 - FATTURA NR. 0104030013060 DEL 07/10/2024 - FATTURA NR. 0104020000782 DEL 04/10/2024 - FATTURA NR. 0104180006194 DEL 03/10/2024 - FATTURA NR. 0104030012589 DEL 27/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 007940 DEL 30/09/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2024. CIG. B1FC51B849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. N. 40586/2024 DEL 27/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/687/2024 DEL 30/09/2024 - ALMAPAGHE PA STP SRL - REINVIO DENUNCIA MENSILE INPDAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3121/PA/1 DEL 07/10/2024 FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. ACQUISTA CARTA IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REINTEGRO FRANCHIGIE  POLIZZA RCT/O K19IT000955  SINISTRI DEFINITI A TUTTO IL 25/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 07/10/2024 CARTOLERIA DEL CENTRO DI BENAURATO CLAUDIA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA CSE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D.P.  - (ID 4519901) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2023 – IV ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 330 DEL 11/10/2024- SCO.COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 329 DEL 11/10/2024 - SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE  ELENCO 14_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215124 DEL 30/09/2024 FORNITORE ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.008137 DEL 30/09/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 008138 DEL 30/09/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149039 DEL 30/09/2024 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>KM ROSSO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 10_24 DEL 04/10/2024 - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 7_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 7-DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 301 CIE - MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3122/PA/1 DEL 07/10/2024 FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. CONVENZIONE FORNITURA CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALBERTO LONARDI  - FATTURA NR. 153 DEL 09/10/2024- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ESIBIZIONE FIORDALISO PER FESTA PATRONALE - DET. N. 687 DEL 4.9.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 2150/24 DEL 30/09/2024 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA 80 - MARCANDALLI EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1250 DEL 09/09/2024 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - SALDO CENTRO ESTIVO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANCATO PAGAMENTO (VEDI ALLEGATO) CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE CANONE DOVUTO PER CONCESSIONE CHIOSCO BAR-RISTORO PARCO PUBBLICO SERENELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPS I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA - CONTRIBUTO PER DUE CORSI DI FORMAZIONE "AUSILIARI DEL TRAFFICO" - RICEVUTA PROT. 43142/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.R. COSTRUZIONI SRL - FATTURA NR. 95 DEL 23/09/2024 - ANTICIPAZIONE APPALTO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. FASTWEB SPA N.2800008908 DEL 25.09.2024 - CANONE ABBONAMENTO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI ENTRATA SOMMA NON DOVUTA ALL'ENTE E CONTESTUALE RIMBORSO IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. FASTWEB SPA N.2800008905 DEL 25.09.2024 - CANONE ABBONAMENTO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI PARABIAGO - COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO - COMUNE DI CHIEVE - COMUNE DI SESTRI LEVANTE - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI CARBONATE - COMUNE DI PALERMO - COMUNE DI TREVISO - COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO - COMUNE DI SOLARO - COMUNE DI SETTIMO MILANESE - COMUNE DI CESANO MADERNO - COMUNE DI CAIRATE - COMUNE DI ROMA - COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI FAVARA - COMUNE DI SOVERATO - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI SAN VITTORE OLONA - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI SEREGNO - COMUNE DI MONTANO LICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATT. 151/PA DEL 25/09/2024 - SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK C/O PIAZZA DEL MERCATO DI VIA PELORITANA - BUSNELLI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA  N.7400036868  DEL 31/08/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1146052 DEL 30/09/2024 - QUOTA PARTECIPAZIONE A EVENTO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEAMSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 7574/5C DEL 30/09/2024 - FORNITURA APPLICATIVO PER GESTIONE RICORSI AL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SERIATE - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - COMUNE DIROVELLO PORRO - COMUNE DI ALASSIO - COMUNE DI VAREDO - COMUNE DI BESANA IN BRIANZA - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI CISLIANO - COMUNE DI CALTAGIRONE - COMUNE DI BREGNANO - COMUNE DI ROVELLASCA - COMUNE DI FOGGIA - COMUNE DI ORZINUOVI - COMUNE DI CERVETERI - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI GRANAROLO DELL' EMILIA- COMUNE DI DALMINE - COMUNE DI ADRANO - COMUNE DI SAVONA - COMUNE DI MELZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENGINE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 266/2024-PA DEL 30/09/2024 - FORNITURA TREPPIEDI PER AUTOVELOX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PERSEO SIRIO - LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 344 PA DEL 06/08/2024 SPAZIO GIOVANI  CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI GIOVANI GENNAIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA CERVINO, 4 - PAGAMENTO ES. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/688/2024 DEL 30/09/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - DETERMINA NR. 926 DEL 21/11/2023 (C.A. N. 10) - CIG. ZD13D5BCFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/689/2024 DEL 30/09/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZI PASSWEB - DETERMINAZIONE NR. 425 DEL 3/6/2024 (C.A. N. 15/2024) - CIG B1E1ECA69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/686/2024 DEL 30/09/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E CONTO ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/691/2024 DEL 30/09/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZI PASSWEB E PRATICA MODELLO TFS - DETERMINAZIONE NR. 494 DEL 1/07/2024 (C.A. 16) - CIG. B2445BD70E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/690/2024 DEL 30/09/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL - SERVIZI PASSWEB PENSIONI - DETERMINAZIONE NR. 643 DEL 8/8/2024 (C.A. 17) - CIG: B2BA90966E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 2406/66 DEL 30/09/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ISTITUZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 2407/66 DEL 30/09/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 2408/66 DEL 30/09/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIMITERO - MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER VERSAMENTO ERRATO - RIF. ISTANZA PROT. 38894 DEL 16/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LAMM SRL - FATTURA NR. 200/2024DEL 31/08/2024 - FORNITURA ACCESSORI SEDIE BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI LAINATE NOTIFICA N. 615/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900105041 DEL 06/10/2024 - FORNITORE CANON ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO CANONE PERIODO  DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17820/S DEL 30/09/2024 FORNITORE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ACQUISTO REGISTRI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E MORTE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASSICURAZIONE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPORTO NON DOVUTO - SINISTRO ATTIVO DEL 12/04/2024.SINISTRO N. 2024048133.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/01P DEL 30/09/2024 - FORNITORE ADP S.R.L.  -  FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5224004437 DEL 20/09/2024 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 0002142431 E 0002142433 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SICRAWEB PRIMO SEMESTRE 2024 + ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2024 PORTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 258/001/2024 DEL 19/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 369/P DEL 05/10/2024 - BARTALUCCI SAS - TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI RIMINI - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI FERRARA - COMUNE DI TERMOLI - COMUNE DI ROVELLO PORRO - COMUNE DI AQUILA - COMUNE DI VITERBO - COMUNE DI TERNO D'ISOLA -COMUNE DI MOZZATE - COMUNE DI SEREGNO - COMUNE DI DESIO - COMUNE DI SOVERE - COMUNE DI MISINTO - COMUNE DI SETTIMO MILANESE - COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI RAPALLO -  COMUNE DI GAVIRATE -  COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA -  COMUNE DI  CARDANO AL  CAMPO -  COMUNE DI PARABIAGO -  COMUNE DI CESANO MADERNO -  COMUNE DI MARIANO COMENSE -  COMUNI DI VIGGIU', CLIVIO, BESANO (SERV. ASS. DI POLIZIA LOCALE "DEL MONTE ORSA" -  COMUNE DI INZAGO -  COMUNE DI VAREDO -  COMUNE DI  PIACENZA -  COMUNE DI PIOLTELLO -  COMUNE DI LAINATE - COMUNE DI UBOLDO -  COMUNE DI OGGIONO -  COMUNE DI LIMBIATE -  COMUNE DI ORZINUOVI -  COMUNE DI LOMAZZO -  COMUNE DI VANZAGO -  COMUNE DI TURATE -  COMUNE DI CISLIANO -  COMUNE DI ARCISATE -  COMUNE DI NOTO -  COMUNE DI MONGUZZO - COMUNE DI FENEGRO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - N.5 UTENZE - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2024 -  CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI SAN VITTORE OLONA - COMUNE DI CASALE MONFERRATO - COMUNE DI ANGERA - COMUNE DI NOVARA - COMUNE DI VIGEVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 229-230-248 DEL 2024 - MANUTENZIONE HW ONSITE - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000021546 DEL 30/09/2024 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 1172/01 E 1349/01 DEL 2024 - SUPPORTO SERVIZIO IT AGOSTO E SETTEMBRE 2024 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA GENNAIO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 628 DEL 31.08.2024 PRISMA SRL - ACQUISTO AUSILIO PER MINORE DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010026 DEL 26.09.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD A2A CANONE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGHE YA 364 AR - GR 364 FL- GL 444 GD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EVARCHI SAS - FATTURA NR. 000408PADEL 26/09/2024 - FORNITURA CANCELLERIA E BENI MINUTI PER BIBLIOTECA – DET. N.708 DEL 11/09/2024 CIG B2FE08BCF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/FPA DEL 16/09/2024  A.E.I. DI PEREGO - MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE – ANNO 2024 – PARROCCHIE SS. EUSEBIO E MACCABEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 82/PA DEL 08/07/2024  FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZI CIMITERIALI - CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3938/30 DEL 30/07/2024 TUV AUSTRIA ITALIA SPA - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2024 - CIG B139C39342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA SRL - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030012751 DEL 01/10/2024 - FATTURA NR. 0104030012774 DEL 01/10/2024 - FATTURA NR. 0104030012533 DEL 26/09/2024 - FATTURA NR. 0104030012503 DEL 25/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/1813 DEL 30/09/2024 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL - FATTURA NR. 000588 DEL 31/07/2024 - ACCONTO IMPIANTO VIA SIGNORELLI - SEDE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA  N.7400036868  DEL 31/08/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000021547 DEL 30/09/2024 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A.  CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000020063 DEL 15/09/2024 - FORNITORE OLIVETTI - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01/07/2024 AL 15/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2024 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A KOMPAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 3-V1-00002355 DEL 10/09/2024 - CRE - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO DEL QUADRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 049E/2024 DEL 04/09/2024 - FORNITORE DIMENSIONEPA SRL - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVAMENTE AGLI ANNI FISCALI 2021, 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE  - 4° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030012097 DEL 17/09/2024 - FATTURA NR. 0104180005866 DEL 17/09/2024 - FATTURA NR. 0104030012171 DEL 18/09/2024 - FATTURA NR. 0104030012205 DEL 19/09/2024 - FATTURA NR. 0104030012214 DEL 19/09/2024 - FATTURA NR. 0104030012286 DEL 20/09/2024 - FATTURA NR. 0104030012377 DEL 23/09/2024 - FATTURA NR. 0104030012400 DEL 23/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000000900028749T DEL 23/08/2024 (TELEPASS) E FATTURA N. 000000900023803D DEL 23/08/2024 (AUTOSTRADE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-1075 DEL 26/09/2024 - FORMEL SRL - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI E TEMPI DI PAGAMENTO, MODALITÀ WEBINAR DEL 25-09-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI E SERVIZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 - FATTURA NR. 000613 DEL 07/08/2024 - FATTURA NR. 000614 DEL 07/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010918220 DEL 24/09/2024 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RATA DAL 13/06/24 AL 12/09/2024 - FORNITORE KYOCERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA - CANONE ABB. TELEF. LINEE UFFICI COM. - 5° BIM. 2024 (GIUGNO-LUGLIO) -  CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/993 DEL 30/09/2024 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. -  CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 29/09/24 AL 28/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FABIO VENDER - FATTURA NR. FPA 9/24 DEL 26/08/2024 - PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI SCUOLE INFANZIA , SCUOLE PRIMARIE , SCUOLE SECONDARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO LUNGHI TIZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABB. TELEF. LINEE UFFICI COMUNALI - 5° BIM. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMSERVICE - FATTURA NR. 446/PA DEL 26/08/2024 - FORNITURA MODIPATCH SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ARESE - COMUNE DI VAREDO - COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI - COMUNE DI UNIONE I FONTANILI - COMUNE DI  BAREGGIO - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI CASTRONNO -COMUNE DI TRADATE - COMUNE DI MAGNAGO - COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - COMUNE DI  BRESSO - COMUNE DI  TELGATE - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - COMUNE DI TAGLIACOZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI ARESE - COMUNE DI  BUSTO ARSIZIO - COMUNE DI PIOLTELLO - COMUNE DI UNIONE  I FONTANILI - COMUNE DI VAREDO - COMUNE DI  TERMOLI - COMUNE DI MOZZATE - COMUNE DI  DALMINE - COMUNE DI MISINTO - COMUNE DI VIGNOLA -COMUNE DI BUSSOLENGO - COMUNE DI  OLGIATE COMASCO - COMUNE DI ORIGGIO - COMUNE DI REGGIO CALABRIA - COMUNE DI BELLANO - COMUNE DI BUSTO GAROLFO - COMUNE DI BOSCOREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MANICOMICS TEATRO PSCRL - FATTURA FATTPA 34_24DEL 18/09/2024 - SPETTACOLO SEBASTIAN BURRASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400036867, N.7400036869, N.7400036870  DEL 31/08/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 20273/D DEL 10/09/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 20922/D DEL 10/09/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMM. 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5224003869 DEL 12/09/2024 - SALDO NOTIFICHE SEND MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ ASSOCIATI - FATTURA NR. 185PA DEL 05/09/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE SCUOLA S.ALLENDE DI VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 9_24 DEL 16/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI E INFISSI BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NICOLA LO GIUDICE - FATTURA NR. FATTPA 11_24 DEL 15/03/2024 - INCARICO RELATIVO AI SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE COMUNALE CASCINA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATTURA NR. FATTPA 6_24 DEL 18/07/2024 - SERVIZI TECNICI PER LA SICUREZZA  - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI DI VIA CERESIO - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL. INTERVENTI STRAORDINARI PROFILASSI: - FATTURA NR 2233/E DEL18/09/2024 - "VESPE" - SCUOLA MATERNA VIA CERESIO, 29 - FATTURA NR.2241/E DEL18/09/2024 - "TOPI &amp; RATTI" - SCUOLA MATERNA "MAGNOLIA" VIA VILLORESI, 5 SERVIZIO ANNUALE PROFILASSI: - FATTURA NR.2234/E DEL 18/09/2024 - "SCARAFAGGI + FORMICHE" - SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA, L.GO GERVASONI, 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2024. FATT N 414 DEL 17/9/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ZAGAROLO - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI  SENAGO - COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI  PERO - COMUNE DI CESANO MADERNO - COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI BUSTO GAROLFO - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - COMUNE DI ROVELLASCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD INNOVATION PLAZA SRL - FATTURA NR. SP0000054/24 DEL 30/08/2024 - SERVIZIO SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 273 CIE - MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 007065 DEL 31/08/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNO 2024. CIG. B1FC51B849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL UNIPERSONALE - FATTURA NR. 94 DEL 18/07/2024 - INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTURA INGRESSO PEDONALE SCUOLA MATERNA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPORTELLO A DUE ANTE CONTATORE ENEL P.ZZA DEL MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.007184 DEL 31/08/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - AGOSTO 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 007185 DEL 31/08/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO AGOSTO 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STAGE ENTERTAINMENT SRL - FATTURA NR. CI-ITSEPA-24-00008DEL 02/08/2024 - DETERMINA DIRIGENZIALE N 94 DEL 5 02 2024 CIG B02D13F292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGOPA NON ANDATO A BUON FINE RIF. MANDATO NR. 3129 DEL 26/06/2024 E CONTESTUALE  PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO AVVISO PAGAMENTO NR. 0583593C20240005592 - CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGOPA NON ANDATO A BUON FINE RIF. MANDATO NR. 3779 DEL 06/08/2024 E CONTESTUALE  PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO AVVISO PAGAMENTO NR. 0583593E20240000276 - CANONI CONCESSORI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI FINO MORNASCO - COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA - COMUNE DI LODI VECCHIO - COMUNE DI INDUNO OLONA - COMUNE DI MONTELABBATE - COMUNE DI LIPARI - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI MONGUZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ALESSANDRIA - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI - COMUNE DI MARIANO COMENSE -COMUNE DI GALLIATE - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI  BIANCO - COMUNE DI CESANO MADERNO - COMUNE DI VILLA CORTESE - COMUNE DI ROVELLASCA - COMUNE DI CERVETERI - COMUNE DI CERCOLA - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 2078/66 DEL 31/08/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 2079/66 DEL 31/08/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 2080/66 DEL 31/08/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIMITERO - MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/01P DEL 30/08/2024 - FORNITORE ADP S.R.L. - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010017 DEL 25.07.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VIVAIO BANFI SRL - FATTURA 1T01-124/VSDEL 12/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13DEL 17/09/2024 DIMENSIONE MODA LUXURY EVENTS SRL - PER SERVICE CONCERTO FESTA PATRONALE - DETERMINA N. 687 DEL 4.9.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "CORTE DEL CHIODO" - VIA MANZONI , 46 - ESTINZIONE DEBITO MOROSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2144364 DEL 31/08/2024 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2144363 DEL 31/08/2024 - SERVIZIO SNH TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2145139 DEL 11/09/2024 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3235 DEL 27/08/2024 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. CI-ITSEPA-24-00008 DEL 02/08/2024   - STAGE ENTERTAINMENT SRL PER SPETTACOLO TEATRALE  - DETERMINA N. 94 DEL 5.2.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144801 DEL 31/08/2024 - ACQUISIZIONE LICENZA "CONCILIA MOBILE" E RELATIVA GIORNATA DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AL.MA. COSTRUZIONI EDILI  SRL - FATTURA NR. 29/EL DEL 23/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI - CONTRATTO ATTUATIVO NR. 2 E CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 297 DEL 01/08/2024 DIAGNOSI CONDOMINIALE SRL - INTERVENTO A CAUSA INCENDIO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE CASCINA SIOLO – INCARICO TECNICO PER PREDISPOZIONE ANALISI PRATICHE E PRESENTAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO – CIG ZD13CE722B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA NR. 28/EL DEL 23/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI - CONTRATTO ATTUATIVO N.2 E CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2024 372 DEL 05/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - SAL 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.311 DEL 12/09/2024 SOC.COOP.L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FENIX CONSORZIO STABILE E SCARL - FATTURA NR. 1568 DEL 10/09/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO VIA MATTEOTTI - ANTICIPAZIONE DEL 20%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ELEN.N.13_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI ELENCO N. 6_395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/C DEL 13/09/2024 PYRODREAMS SRL - PER SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE - DETERMINA N. 687 DEL 4.9.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104180005551 DEL 29/08/2024 - FATTURA NR. 0104030011528 DEL 03/09/2024 - FATTURA NR. 0104030011508 DEL 03/09/2024  - FATTURA NR. 0104030011557 DEL 04/09/2024 - FATTURA NR. 0104030011570 DEL 04/09/2024 - FATTURA NR. 0104030011732 DEL 09/09/2024 - FATTURA NR. 0104230024048 DEL 11/09/2024 - FATTURA NR. 0104180005751 DEL 11/09/2024 - FATTURA NR. 0104030012060 DEL 16/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA ANNO 2024 -FATTURA NR. 1/1455 DEL 31/07/2024 -FATTURA NR. 1/1524 DEL 30/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - INTERVENTI STRAORDINARI PROFILASSI - FATTURA NR. 2133/E DEL 09/09/2024 - "VESPE" - CENTRO ANZIANI VIA BOLZANO,22 - FATTURA NR. 2134/E DEL 09/09/2024 - "VESPE" - QUINTO PROFILI VIA STELVIO, 10 - FATTURA NR. 2147/E DEL 11/09/2024 - "CALABRONI" -  VIA PELORITANA, 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - CIG DERIVATO: B4B43C55D9 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.213383 DEL 31/07/2024  CIG Z6E3CB442B  ZENIT S.R.L.  FORNITURA CARBURANTE BENZINA/DIESEL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI MILANO - 1° E 2° SEMESTRE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE IN CUI VIGE APPOSITO DIVIETO CON RIMOZIONE FORZATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI (CPV 50118100-6): DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE AD EURO 140.000 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER  N. 2 CLASSIFICATORI ROTATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.0005953932 DEL 26/08/2024  MAGGIOLI SPA  ACQUISTO LIBRO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE PER SPESE SOSTENUTE DALL’ASSOCIAZIONE AMICO ANIMALE ODV ED ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010914447 DEL 27/08/2024 -  FORNITORE KYOCERA S.P.A. - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 19/05/24 AL 18/08/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEICOLARI E PEDONALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER ANNI 2 (CPV 50232000-0) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010914446 DEL 27/08/2024 - FORNITORE KYOCERA SPA - CANONE MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 26/05/24 AL 25/08/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2  - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/905 DEL 29/08/2024 -  FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE SRL - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 29/08/24 AL 28/09/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A EURO 5000 AVENTE AD OGGETTO LA  RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO  COMUNALE – INTEGRAZIONE SCARTO 2024 - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 38246/2024 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 38957/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE HW E SW PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO MICROFONICO DELLA SALA CONSILIARE PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2027 – CPV 50324100-3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELEN. N. 6_1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2023” VI° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO DI SOLLIEVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 52 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CORREZZANA - COMUNE DI NEBBIUNO - COMUNE DI PIOLTELLO - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI MARIANO COMENSE - COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - COMUNE DI SERIATE - COMUNE DI PERO  - COMUNE DI ROVELLASCA - COMUNE DI MISINTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE PROGETTO DICEMBRE IN SICUREZZA SETTORE PL, ADEGUAMENTO E CONGUAGLIO INDENNITA' EQ UFFICIO TECNICO, ARRETRATI CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI E COMPENSO FORFETTARIO ANNUO NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG ACCORDO QUADRO B470D3FF42  – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CPV 79200000-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI -MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG ACCORDO QUADRO 9907850877  – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CPV 79550000-4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MILANO- COMUNE DI CAVA MANARA - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI PARONA - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI NERVIANO - COMUNE DI VARESE - COMUNE DI BORGO TICINO - COMUNE DI LEGNANO - COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO - COMUNE DI MISINTO - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE - COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1182_24 DEL 01/09/2024 - WEBINAR 05/07/2024 OPERATORE PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PERLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 45, COMMI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 - GIROCONTO CONTABILE DELLE SOMME RELATIVE ALLE FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BONUS ASSUNZIONALE 2024” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA VILLORESI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA CERESIO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG. B500088353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO CASA ACCOGLIENZA SOGGETTI FRAGILI VIA PELORITANA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI INVESTIMENTO PER ALLOGGI SAP DI VIA CANOVA 68 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI RETE GPL E METANO PER GLI AUTOVEICOLI COMUNALI-  CIG ACCORDO QUADRO 9670284ACC – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N.3 -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CPV 09100000-0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IN SALVAGUARDIA - LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AGGIORNAMENTO ISTAT ED INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SIG. OUARDANI LEKBIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PREZZI E RICONOSCIMENTO SOMMA A TITOLO DI COMPENSAZIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRAN SASSO ANG. VIA VARESE - CUP. C87H21007160004  – CIG: Z01349686E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2024 338 DEL 26/08/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - SERVIZI SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C. - FATTURA NR. 77 DEL 29/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE - ACCONTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4ECB82FAC - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISTO DI N. 50 CROCI A TERRA IN RESINA BICOMPONENTE GRANDE PER USO CIPPI CIMITERIALI PER CAMPI INDECOMPOSTI – CPV 44911000-9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO RELATIVO ALL' UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI ANNO 2023 CHIUSURA CONTRATTI - CIG 9321488F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: B256DC62D2 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC.TIM SPA N.7X03650255 DEL 10.08.2024 CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI -  5° BIMESTRE 2024 (GIUGNO-LUGLIO 2024) - CONVENZIONE PA8 CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINO GARBAGNATESE IN EMERGENZA ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/PA DEL 26/08/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER ACQUISTO STAMPATI PER PATENTI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4EC9EE24C - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO TRADIZIONALE PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DEL VESTIARIO PER GLI OPERATORI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CPV  18100000-0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA CONVENZIONE PER SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PER ANNI 2 DAL 01-07-2024 AL 30-06-2026. GARBEN SAS CIG B234AB2C3E – SANTINO ONORANZE FUNEBRI SAS CIG B234B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  TEFA SU CONTRIBUTO M.I.U.R. - ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNE DI ROZZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 - CIG DERIVATO: B445A44832 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLADURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE  - CIG PADRE: A020825D71 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI PERO - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI CERMENATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – I.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI - COMUNE DI MONTELABBATE - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – T.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – B.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARBONATE - COMUNE DI AREZZO - COMUNE DI TORRE DI MOSTO - COMUNE DI NOVA MILANESE - COMUNE DI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. - FATTURA NR. 311 DEL 31/08/2024 - FORNITURA E ACCESSORI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – F.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 5224003460 DEL 20/08/2024 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – V.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATT. 18265/D DEL 20/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4E5EF182C - DETERMINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  E TRASMISSIONE DEI SEGNALI CON PONTI RADIO NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ALL’INTERNO DEL BANDO MINISTERIALE “FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSERVEGLIANZA URBANA PER L’ANNO 2023” - CUP C87H24001380005, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL  DI ARIA S.P.A. – REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATT. 18954/D DEL 20/08/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.21_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI ASCENSORI ALLOGGI SAP DI VIA CANOVA, 68/74/80/82/86 E DI VIA MILANO, 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA ASILO NIDO DI VIA BOLZANO, ASILO NIDO GIOCABIMBI, CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4E5EF182C - DETERMINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  E TRASMISSIONE DEI SEGNALI CON PONTI RADIO NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ALL’INTERNO DEL BANDO MINISTERIALE “FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSERVEGLIANZA URBANA PER L’ANNO 2023” - CUP C87H24001380005, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, DA AGGIUDICARE SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL  DI ARIA S.P.A. – REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI NOVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE -  MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - TEMPO INDETERMINATO E PIENO E TRASFERIMENTO AL RUOLO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI POMARETTO - COMUNE DI PERO - COMUNE DI ORIGGIO - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE“ (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - TEMPO INDETERMINATO E PIENO -  NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A. - FATTURA NR. Q920240000000237 DEL 12/06/2024 - ENERGIA E GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) – OPERE SUPPLEMENTARI LOTTO 2 - CUP: C82B24000380004 - CIG: B4E996FD1A - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A2A ILLUMINIAZIONE PUBBLICA S.R.L. - FATTURA NR. 2024080381 DEL 28/05/2024 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE GI GARBAGNATE  - MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) – OPERE SUPPLEMENTARI LOTTO 1- CUP: C82B24000380004 - CIG: B4E8CB4BB1 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SANTINO SEVIZI FUNEBRI S.A.S. - FATTURA NR. 311 DEL 31/08/2024 - FORNITURA ACCESSORI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISURE ACI-PRA ANNI 2025 – 2026 - CIG: B4B56EE595</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EURO IMPIANTI 20 S.R.L. - FATTURA NR. 11_PA DEL 26/08/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 - AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C84D24002630004 - CIG: B4E72F9FEC - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDILSERIO - FATTURA NR. 118 DEL 27/08/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO ( QUARTIERE QUADRIFOGLIO ). APPROVAZIONE SAL. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI-  CIG ACCORDO QUADRO B21057FD53 – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CIG DERIVATO B4D7E30F21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TSA S.R.L. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO. - FATTURA NR. 89/40 DEL 09/08/2024 - CONTRATTO ATTUATIVO 2 - CRE - FATTURA NR. 90/40 DEL 09/08/2024 - CONTRATTO ATTUATIVO 4 - CRE - FATTURA NR. 91/40 DEL 09/08/2024 - CONTRATTO ATTUATIVO 5 - CRE - FATTURA NR. 94/40 DEL 28/08/2024 - CONTRATTO ATTUATIVO 1 - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>B4D74E7594 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI,  PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 01938/2024-PA DEL 31/08/2024 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4DD754ECA – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CANI SUL TERRITORIO COMUNALE – CUP: C82F24000440004 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BANCO BPM SPA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO ONERI PER PERMESSI DELLA DIPENDENTE MARA BONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE 4° RATA BOLLO VIRTUALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DI UN FUNZIONARIO TECNICO DIPENDENTE DEL COMUNE DI LEGNANO AL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, AMBIENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. 90E3 DEL 26/08/2024 - "LUCE SUI CIMITERI" - SERVIZIO DI REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DETERMINA N.687 DEL 06/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER IL SERVIZIO GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA CIG.: B4E132C145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO S.R.L. - FATTURA NR. 453 DEL 29/07/2024 - SERVIZI TECNICI INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICIO ESISTENTE SCUOLA KAROL WOJTYLA DI L.GO GERVASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 149PA DEL 12/07/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE , ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE. 1 SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIMONE SERIO - FATTURA NR. 05/PA DEL 12/06/2024 - SERVIZI TECNICI PER INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DEFINITIVA DEL BOSCO TRATTO ADIACENTE A VIA FERMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – CAMBIO GESTORE PROCEDURA OCC N.16/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. STEFANO PRIA  - FATTURA NR. 39 DEL 22/07/2024 - SALDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. STEFANO PRIA - FATTURA NR. 38 DEL 22/07/2024 - SALDO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1056 DEL 13/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE E CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI PRESSO EDIFICI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG. B371C50DDE. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.42 DEL 02/08/2024 - ING. PRIA STEFANO - LAVORI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 - ACCONTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG. B1A1980132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO – CUP: C88H24000980004 –  IMPEGNO DI SPESA QUADRO TECNICO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGHE GP 203 WS - GP 237 WS- GP 238 WS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 1 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA – APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 16 GENNAIO AL 16 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - FATTURA NR. 0104030009424 DEL 18/07/2024 - FATTURA NR. 0104030010003 DEL 30/07/2024 - FATTURA NR. 0104030010345 DEL 05/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010403 DEL 06/08/2024 - FATTURA NR. 0104180005191 DEL 07/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010518 DEL 08/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010543 DEL 08/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010596 DEL 09/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010696 DEL 12/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010675 DEL 12/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010797 DEL 14/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010930 DEL 19/08/2024 - FATTURA NR. 0104030010986 DEL 20/08/2024 - FATTURA NR. 0104030011061 DEL 22/08/2024 - FATTURA NR. 0104030011236 DEL 26/08/2024 - FATTURA NR. 0104030011260 DEL 27/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 379 CIE - MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE – CUP: C88H24000930004  –  IMPEGNO DI SPESA QUADRO TECNICO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE SERVIZI SOCIALI – ARCHIVIO - PIAZZA DEL SANTUARIO 15  – CUP: C88H24000950004  –  IMPEGNO DI SPESA QUADRO TECNICO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1624028897 DEL 28/8/2024  SIAE CENTRO VARI.ETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER ASILI NIDO COMUNALI 2024 - CODICE CIG B4CD38475C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1624028895 DEL 28/8/2024  SIAE LUDOTECA IL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B49AEBB627 - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 5 DAE SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2027, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 3 – CPV 504000000-9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1624028896 DEL 28/8/2024  SIAE PICCHIO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE DA VIA CANOVA N 80, A VIA CANOVA N. 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L.  - FATTURA NR. 2024 316 DEL 30/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE. SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI SCUOLE INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2024" - IMPEGNO D SPESA AI SENSI DELLA DGR/XI/2563 DEL 17/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA MESE DI AGOSTO2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2024 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMHOTELS SOC COOP A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000083/10/2024 DEL 23/08/2024 - PRENOTAZIONE CAMERA PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO DI RICCIONE - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE LABORATORIO KNIT LAB IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPS INFORMATICA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1515/FE DEL 26/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO DOVUTO PER RECUPERO SALMA EFFETTUATO IN DATA 12/12/2024 DA SANTINO ONORANZE FUNEBRI SAS - CIG B234B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 'RESIDENCE CASCINE SIOLO' - VIA KENNEDY - ES. 2024/2025 - PAG. TO RATE N. 1/2/3/4 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA - FATTURA NR. 1861/E DEL 01/08/2024 - SALDO PER INTERVENTO ESTEMPORANEO DI PROFILASSI CONTRO "VESPE GERMANICHE" C/O CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 758 DEL 02/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2024_227 DEL 07/06/2024 - SERVIZIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI PINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4B9A9165F - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – LOTTO 2 – CUP: C87B24000060004 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE QTE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 755 DEL 02/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA  - FATTURA NR. 2026/E DEL 27/08/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI PROFILASSI INSETTICIDA CONTRO CALABRONI C/O CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA - FATTURA NR. 1484/E DEL 22/06/2024 - ACCONTO PER 3 INTERVENTI  ESTEMPORANEI DI DERATTIZAZIONE - SCUOLA MATERNA " MAGNOLIA ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI PER PULIZIE ASILI NIDO A.E 2024-2025 – CODICE CIG B4B63E8AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA - FATTURA NR. 1129/E DEL 26/05/2024 - ACCONTO PER SERVIZI MONITORAGGIO E PROFILASSI  INSETTICIDA ED ANTI-MURINA C/O AREE E STABILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO AFOL- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI NIDI PRIVATI ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L.  - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE  2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - FATTURA NR. 0104030009337 DEL 17/07/2024 - FATTURA NR. 0104030009208 DEL 15/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO RESIDENCE VISMARA  - ES. 2024 - PAG. TO RATA N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE  DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA SIOLO, 16  - TORRETTA 4 - MUSEO  - ES.2024/2025 - PAG. TO   RATA N. 2/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 006389 DEL 31/07/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO LUGLIO 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 754 DEL 02/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.006388 DEL 31/07/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - LUGLIO 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4B6452276 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PRODOTTI ENZIMATICI PER CIMITERO NEL RISPETTO DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SAMARATE - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI GERENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONI PREMI POLIZZE RC PATRIMONIALE CIG  7683207EFA - INFORTUNI CUMULATIVA CIG 7683195516 - PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI  PER INIZIATIVE COMUNALI PRESSO IL TEATRO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2024 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALINA SEMAFORICA COMPLETA DI LANTERNA E PULSANTE PEDONALE  - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B4B5670D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE - ES. 2024/2025 - PAG. TO 1° RATA ES. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - QUOTA ORDINARIA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI, 2 - ES. 2024 - PAG. TO RATA N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E VISITA PERIODICA DI ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO PER ANNI TRE - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B4B5475B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA GOBETTI, 45 - ES. 2024 PAG.TO  RATA N. 5/6/7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI INVESTIMENTO PER ALLOGGI SAP DI VIA SIOLO E VIA MILANO  COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPEGNO DI SPESA CIG. NUMERO : B4B699E178.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FAT. N. 965 DEL 01/07/2024 - STUDIO EMMEVI SRL DI MADERA A. SECONDO SEMESTRE GESTIONE AMMINISTRATIVE E GESTIONI LOCAZIONI 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI INVESTIMENTO PER ALLOGGIO SAP VIA VARESE, 1 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- INTEGRAZIONE DETERMINA N. 982 DEL 03/12/2024 IMPEGNO DI SPESA CIG. NUMERO : B4B6717B89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1229 DEL 19/7/2024 COOP COMIN CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO GIOVANI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO INTROITI PER SPONSORIZZAZIONE FESTA PATRONALE – PARTE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2024. FATT N 311 DEL 23/7/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI ANNO 2024 - ART. 45 D.LGS 36/2023 – DETERMINAZIONE INCENTIVI, AUTORIZZAZIONE GIROCONTI, APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/45 DEL 31/07/2024, TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI LUGLIO 2024-EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – OTTOBRE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400032482, N.7400032483, N.7400032484, N.7400032485, N.7400032486, N.7400032487, N.7400032488  DEL 31/07/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 825 DEL 18/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 – CUP: C87H23002160004 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI DICEMBRE  2024  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE  "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" A CITTADINI DI GARBAGNATE IN EMERGENZA ABITATIVA - DGR XI/5395/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI ARRETRATI  PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI A GARBAGNATE MILANESE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG B49F523009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI - DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI LUGLIO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE CITTADINI GARBAGNATESI MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA QUOTE CORRENTI ANNUALITA' 2017, 2021, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 30897 DEL 11/07/2024 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 32356 DEL 23/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 50  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 31445 DEL 16/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER L’ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE, DEVICE E RELATIVI ACCESSORI– CIG B4A7C966BE E CIG B4A7DAFE9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI SOCCOMBENZA RIFERITE A SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MILANO N. 3041/2024 - R.G. 12721/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ D.S.S. -  RIMBORSO PER SPESE CONDOMINIALI NON DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 321/FT DEL 23/07/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO GARA “ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2024-2025 - COD. CIG  B471E6DC9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 16091/D E FATT. 16092/D DEL 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 49 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - CIG DERIVATO: B4B43C55D9 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 16776/D DEL 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002141195 DEL 31/07/2024 - SERVIZIO SNH PER TRASMISSIONE ATTI A PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT GIUNZIONE PER LAVATRICE E ASCIUGATRICE ASILO NIDO VILLA SICILIA COD. CIG B491129E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N.240833 DEL 30/07/2024 ; 240876 DEL 31/07/2024 ;240878 DEL 31/07/2024  AUTOFFICINA MERONI SRL MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FARI ILLUMINAZIONE DELL’OROLOGIO TORRE CAMPANARIA CHIESA SS. EUSEBIO E MACCABEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B49FB2FD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402 DEL 19/08/2024 - FORNITORE L'ANTINFORTUNISTICA 3BF SRL - ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI E CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER ADDIVENIRE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024 ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, IN APPLICAZIONE DELLA NORMA CONTENUTA NELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CON SOGGETTO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N.5 UTENZE - LUGLIO 2024 CIG.9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LE COPERTURE ASSICURATIVE IN FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE : DISPOSIZIONE ESECUZIONE D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 9 DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI “FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE” (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, TEMPO INDETERMINATO E PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE  - 3° BIM. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 2° TRIIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP: C85E24000100001 - PRESO ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA SUA MB-CMM - CIG: B30D2ABBC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: A035AAFC7D - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A832 DEL 31/07/2024 -  FORNITORE LAND S.R.L. - CANONE NOLEGGIO PERIOFO DAL 27/04/24 AL 26/07/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE - CUP: C83C23000210004 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/804 DEL 29/07/2024 -  FORNITORE L&amp; P COPY SERVICE S.R.L. - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO 29/07/24 - 28/08/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010910270 DEL 26/07/2024 -  FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - RATA RELATIVA AL PERIODO DAL 13/03/2024 AL 12/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/01P DEL 31/07/2024 -  FORNITORE ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO WI-FI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A027EFADA5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - CUP: C86F23000040004 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139035 DEL 25/07/2024 -  FORNITORE MAGGIOLI SPA -  ATTIVAZIONE CERTIFICATO DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE 900019848D ; 900024266T DEL 23/07/2024  AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. / TELEPASS S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DI CONSIP S.P.A. PER L’ACQUISIZIONE N. 10 PC DESKTOP CON ESTENSIONE DI GARANZIA PER ULTERIORI 24 MESI TRAMITE CONVENZIONE “PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3” - CIG CONVENZIONE 9823936871 CIG DERIVATO B4A7B0D26F– ACQUISTO N. 5 ROUTER WIFI E N. 2 MINI PC – CIG B4A7C966BE – ACQUISTO N. 2 STAMPANTI TERMICHE – CIG B4A7DAFE9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE ANUSCA IL 17/12/2024 PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - "LE AUTENTICHE" - CIG: B4A484C046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2024 BIS -  CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1068/01 DEL 31/07/2024 - SUPPORTO SERVIZIO IT LUGLIO 2024 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.10_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4998295FF (TELEPASS S.P.A.) – CIG B49A1C2195 (AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.): AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINO IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.211682 DEL 31/07/2024  ZENIT S.R.L.  FORNITURA CARBURANTE BENZINA/DIESEL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BONUS ASSUNZIONALE” PER L’OTTENIMENTO DEL “BONUS ASSUNZIONALE” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD –OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA EX DELIBERAZIONE G.C. 108 DEL 2.12.2024 - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.116--2024 DEL 31/07/2024   C-PETROL SRL  FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CITOFONO CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI – PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1.1.2025 - 28.2.2025. CIG 8984201D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00004235 DEL 12/07/2024 - COMMISSIONI PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (SECONDO TRIMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.12TXLP00004234 DEL 12/07/2024 - TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE A MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPENDING REVIEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0024-000719DEL 26/07/2024 - SERVIZIO ZIMBRA CLOUD 01/07/2024-30/06/2025 - STUDIO STORTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 48 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 31/07/2024 - RECUPERO SALMA CASTELNOVO GIANCARLO - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 31/07/2024 - RECUPERO SALMA LOCATELLI SILVANO - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – CUP: C83C23000200004 - CIG: A041511B54 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO NUOVO DISPOSITIVO TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.10_PA DEL 25/07/2024 - EURO IMPIANTI 20 SRL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 – CIG: A03E37E265 -  ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTA CATALOGHI E ACCESSORI PER SPAZI CULTURALI – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI COPERTURE ASSICURATIVE IN FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 64/00 DEL 06/08/2024 - MILANI TERMOIDRAULICA SNC - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI (FONTANE) PARCHI COMUNALI - CIG. B285DAF1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' IMMOBILIARE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  MESSA IN SICUREZZA BALCONI -  STABILE CONDOMINIO “ SIOLO”  DI VIA SIOLO, 16 – TORRETTA 4 - MUSEO – IMPEGNO DI SPESA  CIG. N. B493596D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CLD SANITARIA SERVICE SRL PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO VESPE - CIG. B16B399377 FATT. NR. 1924/E - CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FATT. NR. 1925/E - VIA VILLORESI E VIA BOLZANO, 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 006165 DEL 31/07/2024 - ECONORD SPA - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE ANNO 2024 - CIG. B1FC51B849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 957 DEL 26/11/2024 : RETTIFICA CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TRIBUTI CIG B49193B719</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 303 DEL 05/08/2024  - L'ANELLO SOC.COOP.SOC. - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA  COD. CIG. B07D6DACD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.302 DEL 05/08/2024 - L'ANELLO SOC.COOP.SOC. - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. NR. FPA 1777/24 DEL 31/07/2024 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 139 DEL 06/08/2024 - IMPRESA CASATI SRL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INTERFACCE DI COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATICO CONCILIA - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B46A263064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.20_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1107 DEL 23/04/2024, N. 2205 DEL 24/06/2024, N.2305 DEL 01/07/2024, N. 2839 DEL 22/07/2024 - RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE  RETTA DI RICOVERO DI UN’  ANZIANA  GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE CONTABILIZZAZIONE PROGETTI PNRR-AGOSTO 2024-RIFERIMENTO NOTA DI PAGAMENTO NR. 2 DEL 1/08/2024 - ANNAMARIA DI MARIA/COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IN SALVAGUARDIA - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA PER EDUCAZIONE STRADALE - CIG: B46ADEE6ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2024 -  CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: B46A13FF68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI (ELEZIONI EUROPEE) E GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI (1° SEMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E COMMISSIONI CONSILIARI - 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO TARI 2024  - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE DA TRASFERIRE A CSEA -CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI .  CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN CARICO AL SETTORE TECNICO. CIG B437F4A3AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE ED IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2025 - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - CIG: B46A320C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1876/E DEL 02/08/2024 - CLD SANITARIA SERVICE SRL - SALDO NR. 2 INTERVENTI STRAORDINARI PROFILASSI "SCARAFAGGI" UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - CIG. B16B399377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 4  ANNO  2024- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A C.P.  - (ID 3502877) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2022 – IX ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE IN EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG. B47E221C6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1877/E DEL 02/08/2024 - CLD SANITARIA SERVICE SRL - ACCONTO INTERVENTI ORDINARI PROFILASSI "SCARAFAGGI" UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - CIG. B16B399377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.9_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – SECONDA RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 24/07/2024 - MINOTAURO I.A.C.A. SOC. COOP. - COOP. SOCIALE -  PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA N. 9 DEL 10/06/2024 - AUSER FILO ROSA - PROGETTO EMOZIONI CONTRO LA VIOLENZA RIVOLTO ALLE SCUOLE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1819/66 DEL31/07/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIMITERO - MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B470D3FF42 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 EURO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B ) DEL D.LGS N. 36/2023 - CPV 79200000-6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1818/66 DEL 31/07/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.1817/66 DEL 31/07/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>B4799FD42B -  PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 140.000 €  PER LA FORNITURA DI 15 SIM  M2M CON PROFILI DA 1 TB E 2 TB IN SHARE PER LA GESTIONE DEI VARCHI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5224002544 DEL 20/07/2024 - ANTICIPO 50% NOTIFICHE SEND COMMESSA 08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 47 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA DI LIBRI IN LINGUA ORIGINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GRIGLIE ESPOSITIVE E LAVAGNE PER SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROYALTECH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 393 DEL 11/07/2024 - FORNITURA STAMPANTE PORTATILE PER OPERATORI PL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO NR. 0583593E20240000276 - CANONI CONCESSORI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI -DEI BAMBINI- DI VIA BOLZANO, -DEI PIOPPI- DI VIA PER CESATE, -SERENELLA- DI VIA SERENELLA - PERIODO PRESUNTO 01/12/2024-31.12.2029 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CHIOSCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC AREAB PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 4 -DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE EX DGR. N. XI/3373 DEL 14 LUGLIO 2020 RELATIVI AL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI – ANNUALITÀ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N..2_DET.465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI – PROROGA CONCESSIONE UNA TANTUM PER ANNI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 9889516EC3 E CONTRATTO DERIVATO CIG Z2A3D3CBF9  - ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - PROROGA TECNICA DI 6 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 12_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 7683126C23 - RICHIESTA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS DAL 30/6/23 FINO A TUTTO IL 31/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N.5_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG:B456E68914 -  AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER SERVIZI DIVERSI,  PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PAPER PRINT SRL - FATTURA NR. 423/E DEL 30/06/2024 - TARGHE ALLUMINIO PER IDENTIFICAZIONE ORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE RELATIVA ALLA FIGURA DEI MESSI NOTIFICATORI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI – A.N.N.A. - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO CONTRASTO EVASIONE TRIBUTARIA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 028 DEL 29/07/2024 - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI PINI CAMPO DA STREET BASKET CON RIPARAZIONE TABELLONI E GRADINATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, EFFETTUATA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA "AFFIDAMENTO DIRETTO" DISPONIBILE SUL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – CIG: B41267E898 – CUP: C81C22000480006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2023-2024 - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE E PER I MESSI COMUNALI - CIG: B459818FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE "CONTABILIZZAZIONE PROGETTI PNRR - PA DIGITALE 2026 PER ENTI LOCALI" - NOTA DI PAGAMENTO NR. 2 DEL 1/08/2024 - ANNAMARIA DI MARIA/COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CRISTINA URSINO - NOTA DI DEBITO NR. 03 DEL 20/05/2024 - INIZIATIVA CLOROFILLA – ORTO SUL BALCONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO  TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N. FPA 1/24 DEL 19/06/2024  EASY CAR WASH DI ARCURI SALVATORE  LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0002137397 DEL 30/06/2024 - FORMAZIONE 1 GIORNO CIMITERO EVO - 1 GIORNO IRIDE EVO - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER GIORNO DELLA MEMORIA IN COLLABORAZIONE CON ANPI – SEZIONE GARBAGNATE CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE – PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEAL SCAVI S.R.L. - FATT. NR. 27/PA DEL 15/07/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 SAL NUM. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 021 DEL 24/05/2024 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE PROPRIETÀ COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI – SERVIZI SOCIALI UFFICI A PIANO TERRA - CUP: C82B24000900004 - CIG:  B45B1EBF74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B45B96BFE3 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000 PER LA FORNITURA DI  N. 1 CONTA E VERIFICA BANCONOTE – NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATT. 020 DEL 24/05/2024  - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESENTI NELLE PROPRIETÀ COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. ALESSANDRO LONGONI - FATTURA NR. 05/PA DEL 27/05/2024 - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – CUP: C83C23000200004 - CIG: A041511B54 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2024 -  CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024 DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO - CIG: B3F34B7137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 78 DEL 23/07/2024 - STUDIO AVV. REINA PATRIZIA - SALDO REFUSIONE SPESE PROCESSUALI CAUSA : EDILPROJET - MAZZEO CONSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER INTERVENTI DA GIARDINIERE IN GENERE, ANNO 2024 -ACQUISTO MOTOSEGA- AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE NOVEMBRE 2024 CIG: B45663B9E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 21 DEL 17.07.2024 AVV LAURA BONATI ACCONTO PROCEDURA N. 19/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA/LIBRO MATRICOLA CIG 7683202ADB - PERIODO 30/06/2023 - 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO 0-6 NIDI PRIVATI ANNUALITA 2023 - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IN SALVAGUARDIA - MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI PIAZZA DEL SANTUARIO 15 – CUP: C82B24000890004 – CIG: B45AFE10B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GUIDO ROCHE - FATTURA NR. 10/2024 DEL 23/05/2024 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 120/2024 DEL 11/07/2024 STUDIO TECNICO ASS. MILIA E POLIZZI - PRATICA PREVENZIONE INCENDI ARCHIVIO SERVIZI SOCIALI - SALDO - CIG. B13A0E6F0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2024 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: B456904645).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO – CASCINA SIOLO 7 -- OPERE DA IMPIANTISTICA ELETTRICO – CIG. ZDD3DC3549 GARBAGNATE M.SE - APPROVAZIONE SAL N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. ANDREA CASTIGLIONI - FATTURA NR. FATTPA 4_24 DEL 12/06/2024 - SERVIZI TECNICI LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2024 - NOVEMBRE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG: B456C1C3DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCTY - FATTURA NR. 186/E DEL 11/07/2024 - REVISIONI COLLAUDI E SOSTITUZIONI A TUTTO IL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO, EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, DEL DIPENDENTE MATRICOLA NUMERO 424 AL COMUNE DI CASTELLEONE (CR). NULLA OSTA DEFINITIVO AL TRASFERIMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 186 DEL 09.05.2024 INTEGRAZIONE TRASPORTO MARZO 2024 FATTURA N. 248 DEL 11.07.2024 PRE POST TRASPORTO MESE DI GIUGNO 2024 FATTURA N. 249 DEL 11.07.2024 EDUCATIVA MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PASSAI CARRAI ANNO 2024 ELENCO 2_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI E INFISSI CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG PADRE 8984682A21- CIG DERIVATO  B458704801 - ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE : CONTRATTO ATTUATIVO N. 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/269/2024 DEL 29/06/2024- ALMA PAGHE PA STP SRL- SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE- CANONE GESTIONE STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>JOB DAY E OPEN DAY AZIENDE IN COLLABORAZIONE CON AFOL METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/273/2024 DEL 29/06/2024 - ALMA PAGHE PA STP SRL- SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/272/2024  DEL 29/06/2024- ALMA PAGHE PA STP SRL- SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B4596DBA4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE DI POVERTA' DI CITTADINO RESIDENTE A MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.209961 DEL 30/06/2024  ZENIT S.R.L.  FORNITURA CARBURANTE BENZINA/DIESEL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MATEDIL - FATT. 86/24 DEL 15/07/2024 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA A.GRAMSCI VIA CERESIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 46 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI - FATT. 2024 271 DEL 04/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CONTRATTO PONTE - SAL. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B34CF0D7B1 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE TRATTO SEMI-CARREGGIATA NORD DI VIA MARIETTI - CUP: C87H23002160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1134283 DEL 30/06/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA A.G. - STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 - CIG DERIVATO: B445A44832  - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 45 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 30727/2024 DEL 11/07/2024 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 31783/2024 DEL 18/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI NOVEMBRE  2024  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2024 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO N. V000007633 DEL 16/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B444CAD13E - ACQUISIZIONE BUSTE INTESTATE CON LOGO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTINRETEPA.IT  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. FPA 106/24 - FPA 131/24 - FPA 175/24 - MANUTENZIONE HW ONSITE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024 - TECHNOINFSRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CDD “VIGANÒ”. MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 9277 DEL 08/04/2024 - CONSULTAZIONE DATI ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GOBETTI 45 - ESERCIZIO 2024 PAG. TO RATA N. 3 E CONGUAGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 274-2022 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/RCO PERIODO 30/06/24 - 31/10/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 45318 IN DATA 04/11/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  ALL RISKS PROPERTY PERIODO 30/06/24 - 31/10/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B42165A8C7 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 906 DEL 14/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO PERGOLESI 2 - ESERCIZIO 2023/2024 - 4° RATA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE 1 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AL.MA. COSTRUZIONI EDILI - FATTURA  NR. 22/EL DEL 17/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI - CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ZANGARI RL - FATTURA NR. 4 DEL 20/06/2024 -  LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE CANONE 16/01/24 A LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B44AE1D9AC - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA “ELSA MORANTE” - CUP: C82B24000390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 895 DEL 11/11/2024 : RETTIFICA CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCTY SRL - FATTURA NR. 185/E DEL 11/07/2024 - REVISIONI COLLAUDI E SOSTITUZIONI A TUTTO IL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO CANONE PATRIMONIALE II TRIM 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 3_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 12_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B4565EFB29 : IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO COPIE EXTRA B/N  MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CREDITO PER ONERI ECCEDENTI AL SOGGETTO ATTUATORE SIGG. M. E T. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. 18/2020 DEL 08/09/2021 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 441 CIE - MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 11 - DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA DELLA CROCE TRA IL 24/11/2024 E IL 18/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI , PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO -TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 4_DET. 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 689/01 E 911/01 DEL 2024 - LICENZE WHATCHGUARD + SUPPORTO SERVIZIO IT GIUGNO - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI , PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO,  PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO -TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA CORTE VALENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 – PROROGA DEI TERMINI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRE ASD - FATTURA NR. 10/PADEL 28/06/2024 - CORSI GINNASTICA DOLCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A POZZI DANIELE - FATTURA 50DEL 21/07/2024 - TINTEGGIATURA - IMBIANCATURA AREA BAR BIBLIOTECA DET. 297 DEL 18/04/2024 CIG: B13F9E3E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 98 DEL 05.02.2024 E N. 138 DEL 19.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VIVAIO BANFI SRL - FATTURA NR. 1T01-125/VSDEL 12/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE CARPENTIERE NELL’EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA A GARBAGNATE MILANESE VIA MONZA 12 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: B43803FDD8 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE PER "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" A CITTADINA GARBAGNATESE IN EMERGENZA ABITATIVA - DGR/XI/5395 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SHADOW SRL - FATTURA NR. 36034DEL 18/07/2024 - FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.005072 DEL 30/06/2024 DI ECONORD SPA - INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SGOMBERO MATERIALI - CIG. B192984699</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA IN BIBLIOTECA – ESCAPE ROOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.005035 E NR. 005073 DEL 30/06/2024 DI ECONORD SPA - PULIZIA E SMALTIMENTI STRAORDINARI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG. Z773A99E3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30/06/24 - 31/10/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG DERIVATO: B2A6174226 - CUP: C82B24000490004 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE PERIODO 30/06/24 - 31/10/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE DI DISCARICO ELENCO .1-DET. 465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B43BCABA72 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIAGNOSI ENERGETICA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 – CUP: C87H23002160004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - TRIENNIO 2021/2024. PROROGA INCARICO FINO AL 31/12/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17/11/2024 - 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RCA/ARD RICHIESTA PREMIO   AON SPA  PERIODO 30/06/2024 - 31/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.03.2025/31.12.2027, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV - CIG  B429F4ED33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA N. 4 DEL 22.07.2024 AUSER INSIEME VOLONTARIATO CESATE - TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. NR.01515/2024-PA DEL 30/06/2024 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROCEDURE DI MOBILITÀ DALL’ESTERNO INDETTE AI SENSI DELL’ART. 34-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B42165A8C7 PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER LA FORNITURA N. 7 PINZE PER RACCOLTA RIFIUTI –  NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.1564/66 DEL 30/06/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1565/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1566/66 DEL 30/06/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIMITERO - MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.1517/66 DEL 28/06/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - REVISIONE PREZZI OTT 21 GENN 24 - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: B256DC62D2 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 7683181987 (POLIZZA RCT/O) –  CIG 7683202ADB (POLIZZA RCA/LIBRO MATRICOLA) – CIG 78808234DF (POLIZZA RC PATRIMONIALE): INTEGRAZIONE  DI SPESA PER PAGAMENTI PREMI ASSICURATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1518/66 DEL 28/06/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - REVISIONE PREZZI OTT 21 GENN 24 - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - QUOTA SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA MUNCH. IL GRIDO INTERIORE – PALAZZO REALE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CONTROLUCE SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA NR. 57/EDEL 17/07/2024 - RASSEGNA CINEMA ALL'APERTO IN CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B4114F82A3 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER LA FORNITURA DI  N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI – NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366 DEL 07.06.2024 LEONARDO AUSILIONLINE SRL - ACQUISTO TAVOLO ERGONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: B42B208159 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI - FATTURA 000425 DEL 20/05/2024 - FATTURA NR. 000539 DEL 10/07/2024 - FATTURA NR. 000426 DEL 21/05/2024 - CANONE SERVIZIO E MANUTENZIONE DAL 01/10/2023 AL 31/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 005459 DEL 30/06/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO GIUGNO 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.005458 DEL 30/06/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - GIUGNO 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ D.L.O. - RICORSO AVANTI TRIBUNALE DI PAVIA -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA – NUMERO CIG.: B42C478868.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 52/00 DEL 11/07/2024 MILANI TERMOIDRAULICA - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA IMMOBILI RESIDENZIALI DI CORTE GIANOTTI – VIA MILANO – APPROVAZIONE 1° SAL - CIG. A035A6E6DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>B35A081053 - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA DI ESPORTAZIONE OPEN DATA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGHE GP986JR - GP987JR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CASA CANTONIERA” DESTINATA A DONNE SOLE IN STATO DI FRAGILITA’ SOCIALE - PERIODO NOVEMBRE 2024/31 DICEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LINEA GRU - FATTURA NR. 2024 - FATV - 0000251 DEL 12/07/2024 - IMPEGNO PER ACQUISTO MANUALE D'USO  BRACCIO GRU EFFER C35/3S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 3/PA DEL 09/07/2024 CAPIZZI GIUSEPPE - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSA EDIFICIO CASCINA SIOLO 7 – CIG. ZAB3DC3CFF - SAL 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LILOPERA - FATTURA NR. 35 DEL 15/07/2024 - INIZIATIVA IN BIBLIOTECA: ALLA RICERCA DEL LUPO - FATTURA ESENTE IVA ART. 10, PRIMO COMMA, N.20 DPR 633/1972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2023” V° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ATMOSFERE DI NATALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE LAVORO PER  IL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIALPOSTA PER POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE WORKSHOP DONNE E SPORT IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NERI SPA - FATTURA NR. PA 72DEL 10/05/2024 - FORNITURA PALINA PER TARGA COMMEMORATIVA DETERMINA 251 DEL 03/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA 2024/2025 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. CIG B42ABE1D9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PAPER PRINT SRL - FATTURA NR. 426/EDEL 30/06/2024 - MANIFESTI "CINEMA" CIG. B1D4648BA1 DETERMINA 414 DEL 28.5.24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.246 DEL 11/07/2024 SOC.COOPERATIVA L'ANELLO SERVIZIO EDUCATIVA NIDO GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA SEZIONE 0-14 DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 247 DEL 11/07/2024 SOC.COOP. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE SEZIONE ANC DI GARBAGNATE MILANESE INTITOLATA AL BRIGADIERE QUINTO PROFILI IN COLLABORAZIONE CON  ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA RELATIVO A TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L’ANNO 2024 – CIG. NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA - LIQUIDAZIONE FATT. N. PAD/572 DEL 29/05/2024 E PAD/651 DEL 25/06/2024 - ORDINE VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA VITA DA CANI - LIQUIDAZIONE FATT. 103/PA DEL 10/06/2024 E 115/PA DEL 30/06/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE - APPROVAZIONE AVVISO  PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI L’ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI DEI “BAMBINI” DI VIA BOLZANO, “SERENELLA” DI VIA SERENELLA E “DEI PIOPPI” DI VIA PER CESATE, PER IL PERIODO PRESUNTO 01.12.2024 – 31.12.2029 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVECCHI GIOVANNI BATTISTA - RIMBORSO SOMMA RIF. ISTANZA PROT. 31153/2024 DEL 15/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 2137396 DEL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A027EFADA5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - CUP: C86F23000040004 -  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV24-0127 DEL 30/06/2024 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE PERIODO 15/05/2024 - 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, EFFETTUATA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA "AFFIDAMENTO DIRETTO" DISPONIBILE SUL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRASMISSIONE DEI SEGNALI CON PONTI RADIO NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, ALL’INTERNO DEL BANDO MINISTERIALE “FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PER L’ANNO 2023” (CUP: C87H24001380005) - CIG: B40E91AF55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2135863 DEL 30/06/2024 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B41644B87F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 30 DEL 18/06/2024 - PHONECO SRL - MAPPATURA ACUSTICA ASSI STRADALI - CIG. B137324C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030008581 DEL 03/07/2024 -FATTURA NR. 0104030009021 DEL 11/07/2024 -FATTURA NR. 0104030009027 DEL 11/07/2024 -FATTURA NR. 0104030009081 DEL 12/07/2024 -FATTURA NR. 0104030008974 DEL 10/07/2024 -FATTURA NR. 0104030008819 DEL 08/07/2024 -FATTURA NR. 0104030008817 DEL 08/07/2024 -FATTURA NR. 0104030008702 DEL 05/07/2024 -FATTURA NR. 0104030008890 DEL 09/07/2024 -FATTURA NR. 0104030008502 DEL 02/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE AL  MUSEO DI SIOLO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1134282 DEL 30/06/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NEMO, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2136256 DEL 30/06/2024 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI ELEVATI A CITTADINI STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 12039/D DEL 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE PER ALLOGGI SAP DI VIA CANOVA, VIA SIOLO, VIA MILANO E VIA PERGOLESI COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPEGNO DI SPESA CIG. NUMERO : B40BE3163C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA CIG SU PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT - ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2136255 DEL 30/06/2024 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI AFFERENTI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI –SERVIZIO GIOVANI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 13378/D DEL 10/06/2024 - LIQUIDAZIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI LUGLIO 2024.LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI (ELEZIONI EUROPEE) E INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE S.C.P.A. - LIQUIDAZIONE FATT. 1000VVA23015335 DEL 14/12/2023 - ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE, ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 28682/2024 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 29341/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO, EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, DEL DIPENDENTE NUMERO B.0901010902 AL COMUNE DI BOLLATE. NULLA OSTA DEFINITIVO AL TRASFERIMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3096 DEL 03/07/2024  - FORNITORE  NEMESI SRL -  FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI-  CIG ACCORDO QUADRO B36DA53954 – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1. -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CIG B40447D77D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/695 DEL 29/06/2024 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L - CANONE MULTIFUNZIONE DAL 29/06/2024 AL 28/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900074557 DEL 07/07/2024 - FORNITORE CANON ITALIA S.P.A. - CANONE PERIODO DAL 01/04/24 AL 30/06/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG PADRE 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N.20 - CIG DERIVATO  B406C4184A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000013861 DEL 30/06/2024 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 01/04/24 AL 30/06/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE ASILO PER ASILO NIDO VILLA SICILIA COD. CIG B4106148DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE CIG: B403980621 - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B)  D.LGS. 36/2023 DELLA POLIZZA ASSICURATIVA “PROPERTY – ALL RISKS” – DURATA ANNI 3 - CPV 66510000-8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A381 DEL 30/04/2024 - FORNITORE LAND S.R.L. - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 30/04/24 AL 30/05/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO DOVUTO PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA IN LUOGO PUBBLICO SU RICHIESTA DELL'AUTORITA' PUBBLICA - 26/10/2024 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI  CIG B234B63E4E - RIF. DETERMINAZIONE  NR. 488 DEL 28 GIUGNO 2024 AVENTE PER OGGETTO “CONVENZIONE PER SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/38 DEL 28/06/2024, TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI GIUGNO 2024 - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 949 DEL 08.07.2024 LA SPIGA COOP. SOCIALE - ACCONTO CENTRO ESTIVO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG 7683181987 (POLIZZA RCT/O) – CIG 7683195516 (POLIZZA INFORTUNI) – CIG 7683202ADB (POLIZZA RCA/LIBRO MATRICOLA) – CIG 78808234DF (POLIZZA RC PATRIMONIALE): DISPOSIZIONE PROROGHE TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11 DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 296/FT DEL 27/06/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI PER ACCENSIONE E GESTIONE DOMOTICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA FD5/33 DEL 28/06/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DELLA BIBLIOTECA A QUOTA CULTURA FONDAZIONE PER LEGGERE 2024 – PROGETTO AGENDA 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2134054 DEL 27/06/2024 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: B34DB00410)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 15018/D DEL 21/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 14827/FT DEL 21/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI GARBAGNATE MILANESE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.9_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO E PRIMA RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 265/FT DEL 17/06/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG:B3F6DC781C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA EURO IMPIANTI 20 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI – CIG. B34F41BBC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FERROVIENORD - FATTURA NR. 0050010221 DEL 05/03/2024 - ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE E CESATE AL KM. 15+095,41 DA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.19_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 228 E 229 DEL 12.06.2024 L'ANELLO SOC COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 187 E 188 DEL 09.05.2024 L' ANELLO SOC COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST TRASPORTO E SOSTEGNO MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 – CUP: C87B23000680004 - CIG: A03E37E265 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400027267, N.7400027268, N.7400027269, N.7400027270, N.7400027271, N.7400027272, N.7400027273  DEL 30/06/2024 E FATTURA N.7400030373 DEL 01/07/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – AGOSTO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO OTTOBRE 2024 – 31 GENNAIO 2025. CODICE CIG B3606E3D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.98--2024 DEL 30/06/2024  C-PETROL SRL  FORNITURA GAS/GPL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE ALL’EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO “ROUTE 68”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N.900017039D; 900020433T DEL 23/06/2024 TELEPASS/AUTOSTRADE S.P.A.  PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTVA TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 10_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA IN BIBLIOTECA – RACCONTO IN MUSICA “LA CENERENTOLA 1000 E UNA PRINCIPESSA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 2_DET. 395/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INDIRIZZO PEC OCC COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IMMOBILI COMUNALI - SEDE CASERMA CARABINIERI  – CIG. B38433DF43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATTURA NR. 2024080186 DEL 28/03/2024 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI GIUGNO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI “FUNZIONARIO CONTABILE” (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, TEMPO INDETERMINATO E PIENO -  NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG  B3850590BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24001892 DEL 15/05/2024 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010011 DEL 26.06.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA -  TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A DIPENDENTE COMUNALE PER VERSAMENTO NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010006 DEL 28.05.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA -  TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTA CATALOGHI E ACCESSORI PER SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE CREDITO DI FIRMA RIF. FIDEJUSSIONE N. 90016080 A FAVORE DI MOTORIZZAZIONE CIVILE - PROVVISORIO DI USCITA 2231DEL 15/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PIANO DI RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER INTERVENTI NON REALIZZATI ANNI 2006-2008 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 12599/D DEL 03/06/2024 E 14066/D DEL 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LAMM SRL - FATTURA ART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 154/2024DEL 28/06/2024 - PIEDINI PER SEDIE SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REINTEGRO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O K19IT000955 SINISTRI DEFINITI A TUTTO IL 25/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO  REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI CIG 8020539629 PERIODO DI RIFERIMENTO 01 FEBBRAIO 2024 - 30 SETTEMBRE 2024 RICONOSCIMENTO REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE CIG 9083316D7A PERIODO DI RIFERIMENTO 15 FEBBRAIO 2024 - 30 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI APRILE E MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI  DI VIA MILANO -VARESE - CASCINA SIOLO 7 - CANOVA 68-86 RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNI PRECEDENTI – RESTITUZIONE INCASSI INQUILINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI INFORMATICA DI BASE IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI -  1° QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DEL SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA AI FINE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO “POLIZIA LOCALE ACADEMY” A DARFO BOARIO TERME – 24 E 25 OTTOBRE 2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B3E8EC2D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO PER GESTIONE CANONE UNICO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 680 DEL 02/09/2024 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA DI UN NUOVO CONTATORE PER L’ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A – CIG: B2DFD166DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/01P  DEL 30/06/2024 -  FORNITORE ADP S.R.L. -   FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N.7X02661711 DEL 11.06.2024 - VARCHI -4° BIMESTRE 2024 (APRILE-MAGGIO 2024) CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC.TIM SPA N.7X02630085 DEL 11.06.2024 CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI -  4° BIMESTRE 2024 (APRILE-MAGGIO 2024) - CONVENZIONE PA8 CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE E CORPI ILLUMINANTI NON FUNZIONANTI PRESSO EDIFICI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG. B371C50DDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/1234 DEL 30/06/2024 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 4^ RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 02/07/2024 -   L'ARCA DI NOE APS ETS PER CONCERTO - DETERMINA N.232 DEL 21.3.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT A SETTEMBRE 2024 DEI VALORI DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ – LOTTI GB1 GB2 GB3 GB4 GB7 GB9 - GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI: “DEI BAMBINI” DI VIA BOLZANO,  “DEI PIOPPI” DI VIA PER CESATE,  “SERENELLA” DI VIA SERENELLA– PERIODO PRESUNTO 01.12.2024 – 31.12.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC. TIM SPA N.4220324800048725 DEL 11.06.2024 - CANONE ABBOMAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI  COMUNALI -4° BIMESTRE 2024 (APRILE-MAGGIO) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI -4° BIMESTRE 2024 (APRILE-MAGGIO) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA – SEGNALIBRI E CARTELLI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 43 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240016888 DEL 30/06/2024 - FORNITORE MYO SPA  -  ACQUISTO ARREDI PER UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SERVIZI SOCIALI ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000013862 DEL 30/06/2024 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000013860 DEL 30/06/2024 -  FORNITORE OLIVETTI S.P.A.  CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2024-2025 - CODICE CIG B368F5DD3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE 240686 DEL 22/06/2024 ; 240596 DEL 31/05/2024  AUTOFFICINA MERONI S.R.L. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - INTEGRAZIONE IMPORTI SUBAPPALTI AUTORIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI ANNI 2, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 2: AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B ) DEL D.LGS N. 36/2023 - CPV 03121210-0 - CIG B36DA53954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 900013499D ; 900016559T  DEL 23/05/2024  TELEPASS/AUTOSTRADE PER L'ITALIA PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010902002 DEL 12/06/2024 - FORNITORE KYOCERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COPIE ECCEDENTI B/N E COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE 3° RATA BOLLO VIRTUALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA DELLA CROCE TRA IL 24/11/2024 E IL 18/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 900017039D; 900020433T DEL 23/06/2024  AUTOSTRADE PER L'ITALIA/TELEPASS  PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DI AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ESPOSITORE DI VOLANTINI PER SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1236/D DEL 14/05/2024 -  FORNITORE ACENTRO SERVICES S.R.L. - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA PER BAMBINI “CUCCIOLI NEL PRATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 624 DEL 26/07/2022 CO-GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 9096561F98 – A.E. 2024-2025 – PARTE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE PER ADESIONE PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD-OVEST MILANO - COMUNE DI RHO - DETERMINAZIONE N. 489 DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECOEDILE SRL - FATTURA NR. 15/PB DEL 25/06/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI VIA SIGNORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BADGE RADIOFREQUENZA PER RILEVAZIONE PRESENZE  MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B35BE385D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1515/66 DEL28/06/2024 - MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DELLA STRUTTURA “CASA DELLE FESTE” DI VIA VENETO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 261/P DEL 29/06/2024 - BARTALUCCI SAS - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI OTTOBRE 2024  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE -FATTURA NR. 0104030008439 DEL 02/07/2024 -FATTURA NR. 0104020000558 DEL 19/06/2024 -FATTURA NR. 0104030008021 DEL 24/06/2024 -FATTURA NR. 0104030008048 DEL 24/06/2024 -FATTURA NR. 0104030008134 DEL 26/06/2024 -FATTURA NR. 0104030008154 DEL 26/06/2024 -FATTURA NR. 0104030008233 DEL 27/06/2024 -FATTURA NR. 0104030008302 DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI , PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE -TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO – CASCINA SIOLO 7 -- OPERE DA IMPIANTISTICA ELETTRICO – CIG. ZDD3DC3549 GARBAGNATE M.SE - APPROVAZIONE SAL N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICP DI OGLIALORO - FATTURA NR. 78/E/24 DEL 18/06/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE STRUTTURE DELLO SKATEPAR C/O CENTRO SPORTIVO VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MILANO 23 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCTY SRL - FATTURA NR. 76/E DEL 14/03/2024 - REVISIONE COLLAUDO ESTINTORI A TUTTO IL 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLODI MAURIZIO - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 14046/2024 DEL 28/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA DURATA DI 24 MESI CONFORME AI C.A.M. DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2024 DA APPALTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRUTTURA TENNIS – PROTEZIONI TUBOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZACCARIA STEFANO - LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 25886/2024 DEL 10/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.208243 DEL 31/05/2024  ZENIT S.R.L.  FORNITURA CARBURANTE BENZINA/DIESEL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z6E3CB442B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEA PLAST - FATTURA NR. 23 PA PA DEL 14/05/2024 - INTERVENTI DI ISPEZIONE CERTIFICATIVA E MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSA LAVORO PER OPERATORE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA CORTE VALENTI  PERIODO OTTOBRE 2024 – APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO LEGALE MARELLI E MANISCALCO - PARCELLA 66 DEL 30/05/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 42 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO SPURGHI DI MOLINA ANTONIO &amp; C. S.N.C. - CIG: B34D7B8EDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S,.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030007868 DEL 20/06/2024 -FATTURA NR. 0104020000545 DEL 13/06/2024 -FATTURA NR. 0104030007564 DEL 14/06/2024 -FATTURA NR. 0104240005853 DEL 19/06/2024 -FATTURA NR. 0104180004045 DEL 19/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – MATRICOLA N. 438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA CORTE VALENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO IMMOBILE L.GO QUINTO PROFILI DI PROPRIETA' SOC. MISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 41 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A027EFADA5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - CUP: C86F23000040004 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953125 DEL 25/06/2024 -  MAGGIOLI SPA - ACQUISTO TESTO PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. RE EMANUELE - FATTURA NR. 07/PA DEL 02/05/2024 - DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VIA VILLORESI LOTTO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DEGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI D.LGS. N. 194 DEL 19.08.2005 SECONDO LE LINEE GUIDA DEL  MINISTERO DELL’AMBIENTE. (CIG B2C3276EB3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 40 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA LA SPIGA COOP. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.004353 DEL 31/05/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - MAGGIO 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PER PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE/TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 - MAGGIO 2025 - CIG B2F226529D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 004354 DEL 31/05/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO MAGGIO 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE PROGETTO DI APPALTO ED ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “ENERGIA ELETTRICA 21” – PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025 – CIG PADRE 9852504F7E – CIG DERIVATO B359D87B7D - CPV 09310000-5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELL’IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE N. 2 STRUTTURE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: B35C838664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 2° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE - FATTURA N. 1624019658 DEL 18/06/2024, N. 1624019659 DEL 18/06/2024 E N. 1624019660 DET. N. 992 DEL 7.12.2023  PER INIZIATIVE NATALE; FATTURA N. 1624019662 DEL 18/06/2024 DET. N. 799 DEL 17.10.2023 PER SPETTACOLO NATALE IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI - INDAGINE MULTISCOPO ISTAT - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA  (AVQ) - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.13_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 EM COMMERCDEL 12/06/2024 - FONDAZIONE AUGUSTO RANCILIO - PROGETTO VILLA ARCONATI RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO 2 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 3^ RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE GROANE - FATTURA FATTPA 16_24DEL 19/06/2024 - ASSISTENZA SANITARIA FESTA DELLO SPORT - DET. 444 DEL 12/06/2024 - CIG: B20B1A7CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.14_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 9_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.16_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N.5 UTENZE - MAGGIO 2024 CIG.9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO NR. 0583593C20240005592 - CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.15_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO SEVERO - FATTURA NR. 44/F6 - DEL 23/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 LOTTO MANTI - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.16_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 " CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA” - CIG 92383553B8 - CIG DERIVATO B3508FB5CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: A035AAFC7D - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - AVVISO PAGAMENTO CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2024 PROT. 25038/2024 – CODICE CONCESSIONE MI03281312016 – CODICE UTENZA MI03281312016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SALA DEL CAMINO E ALTRI AMBIENTI DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - TOKEN MASTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030007055 DEL 06/06/2024 -FATTURA NR. 0104030006973 DEL 05/06/2024 -FATTURA NR. 0104180003658 DEL 05/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE -FATTURA NR. 0104030006854 DEL 03/06/2024 -FATTURA NR. 0104020000528 DEL 04/06/2024 -FATTURA NR. 0104030006917 DEL 04/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - ESERCIZIO ANNO 2024 - PAG. TO  1° RATA ES. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI – OPERATORI DI BACK OFFICE – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATT. 0104240005855 DEL 19/06/2024 -FATT. 0104030006610 DEL 30/05/2024 -FATT. 0104020000516 DEL 31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/956 DEL 31/05/2024 - ARTICOLI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA ANNO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO’ GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE – INTERVENTI URGENTI -  CIG: B34DA7B64E .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 274-2022 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &amp; C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/955 DEL 31/05/2024 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 4_ DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N. 8 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE OCR IN VARI SITI DEL TERRITORIO CITTADINO (CPV: 32323500-8) – CIG: B2F36D6106 - CUP C81J24000230006 – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 719 DEL 18/09/2024 PER DIVERSA IMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COSTTIVA ENTRATE COMUNALI ELENCO 1_DET. 395/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GOBETTI 45 - ESERCIZIO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE RATE: 1°/2°/3° ES. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B34CF0D7B1 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE TRATTO SEMI-CARREGGIATA NORD DI VIA MARIETTI - CUP: C87H23002160004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.455 CIE - MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE  RETTA DI RICOVERO DI UN’  ANZIANA  GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE - ESERCIZIO ANNO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE 5° RATA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI “FUNZIONARIO CONTABILE” (EX CAT D) AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE, TEMPO INDETERMINATO E PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA 1104 DEL 12/06/2024  PALUCART S.R.L.  ACQUISTO N.30 ROTOLI ETICHETTE PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE“ (EX CAT C) AREA DEGLI ISTRUTTORI, TEMPO INDETERMINATO E PIENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 760/PA DEL 14/06/2024 - SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 17_PA DEL 19/06/2024 - CROCE ROSSA ITALIANA - ELEZIONI EUROPEE 2024 - SPESA TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DURATA : 24 MESI - CIG ACCORDO QUADRO (PADRE):  B11319A2AD - AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 - CIG DERIVATO: B34C87DD4E - CUP: C82B24000720004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. ALESSANDRO PACE - LIQUIDAZIONE ASSISTENZA GIUDIZIALE CAUSA : ISEN REAL ESTATE- RICORSO AL TAR - SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CERVINO - VIA CERVINO, 4 - ESERCIZIO 2023/2024 -  CONGUAGLIO + RATE N. 1/  2/  3 - 2023.    ESERCIZIO 2023/2024 PAG. TO RATA N. 4/5 -  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PARASPIGOLI ANGOLARI IN PVC “IGNIFUGHI” PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: B307641894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1128983 DEL 31/05/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASSICURAZIONE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- IMPORTO NON DOVUTO - SINISTRO ATTIVO DEL 12.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2129249 DEL 31/05/2024 E 2129673 DEL 31/05/2024 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO  - PROT. 33931 DEL 07/08/2024 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA N. CIG: B33BF298A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 39 AL BILANCIO DI PREVISINE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 14/24 DEL 29/05/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE 1 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 12035/D DEL 10/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 38 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONALII ALL'AGENZIA PER L'ABITARE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME" PER IL BUONO AFFITTI 2024 - DGR XI/5395/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE  PRESSO SEDI COMMERCIALI E PARCHI PUBBLICI - 2° BIM. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI STAFF, OPERATORI DI BACK OFFICE E RILEVATORI – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO SIOLO 16 - LA TORRETTA 4 MUSEO - LIQUIDAZIONE RATA CONGUAGLIO ES. ANNI 2023/2024 E RATA N. 1 ES. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 746 DEL 27/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAGLIANDO ANNUALE DI UN’AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B3347577AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE - FATTURA N. 1624019229 DEL 14/06/2024 E N. 1624019227 DEL 14/06/2024 DET. N. 74 DEL 25.1.24 PER SPETTACOLI CARNEVALE; ; FATTURA N. 1624019231 DEL 14/06/2024 DET. N. 101 DEL 6.2.24 PER CARNEVALE IN PIAZZA; 1624019232 DEL 14/06/2024 DET. N. 173 DEL 27.2.24 PER CONCERTO 8 MARZO; FATTURA N.  1624019233 DEL 14/06/2024 DET. N.232 DEL 21.3.24 PER MUSEO SIOLO; FATTURA N. 1624019234 DEL 14/06/2024 DET.N. 413 DEL 28.5.24 VIVERE IN SALUTE; FATTURA N. 1624019235 DEL 14/06/2024 DET N. 413 DEL 28.5.24 PER FESTA SPORT;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 597/01 E 744/01 DEL 2024 - SUPPORTO SERVIZIO IT APRILE 2024 E MAGGIO 2024 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE PEC E CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT - CIG:B32A6CDC85 - CIG B32DF00D0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESE DI GIUDIZIO CAUSA CIVILE - SENTENZA N. 7231/2023 REALE MUTUA ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO BANDO BORSA LAVORO - SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162/001/2024 DEL 03/06/2024 - ACQUISTO MINUTERIE - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2023” III° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SPV24IESK0000090 DEL 20/05/2024 - FORMAZIONE - ESAKON ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA RIF. ISTANZA PROT. 17026/2024 DEL 18/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO OTTOBRE 2024–GIUGNO 2025. COD. CIG B3023C571B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SOCIALIZZAZIONE DEL CENTRO VARI.ETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 24868/2024 DEL 04/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 24871/2024 DEL 04/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIEL SRL PER SERVIZIO  STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. FASTWEB SPA N.2800005651 DEL 05.06.2024 - CANONE ABBONAMENTO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO MESI DI MARZO E APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO SOFIS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UTENZA SCUOLA MEDIA VIA PRINCIPESSA MAFALDA - DA MARZO AD OTTOBRE 2023 CHIUSURA CONTRATTO - CIG 9321488F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG PADRE 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N.19 - CIG DERIVATO B319A9CAF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT – RETTIFICA DETERMINA N. 34 DEL 16/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAGLIANDO ANNUALE DI UN’AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B3346C6005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI GIUGNO 2024 E DIRITTI MESSI NOTIFICATORI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2023” II° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIL SERIO SRL - FATTURA NR. 86 DEL 13/06/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA SCUOLA S.ALLENDE DI VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG 8020539629 E SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE – CIG 9083316D7A – DISPOSIZIONE PROROGA TECNICA DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 373 DEL 15/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 227 DEL 12/06/2024 SOC. COOP L'ANELLO SERVIZIO AUSILIARIO NIDO MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DELLA STRUTTURA “CASA DELLE FESTE” DI VIA VENETO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 51/E DEL 27/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 48/E DEL 27/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRUTTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 464 DEL 17/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 595 DEL 29/05/2024 - LAVAGGIO TUBAZIONI+PULIZIA LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE C/O BIBLIOTECA VIA MONZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2023” IV° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400021746, N.7400021747, N.7400021748, N.7400021749, N.7400021750, N.740002175, N.7400021752  DEL 31/05/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 189 DEL 06/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S. - FATTURA NR. 80 DEL 07/06/2024 - PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMATIVA DI MARTINO E GONELLA (AL POSTO DI TENCONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE MATRICOLA  N. 261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. SVOLTA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ “ASINCRONA” DEI LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP: C85E24000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DV SYSTEM DI MANTESE PAOLO - FATTURA NR. 1/PADEL 11/06/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE AREA BAR BIBLIOTECA. DET.297 DEL 18/04/2024 CIG: B13F91B97A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2024 (TARGA BM97375) - CIG. NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 226 DEL 12/09/2024 SOC. COOP. L'ANELLO SERVIZIO EDUCATIVA MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 227 DEL 12/06/2024 SOC.COOP. L'ANELLO SERVIZIO AUSILIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALE SALONE – INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO INCONTRI CARDELLINO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE – CIG B333EBDE83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - LAVAGGIO TUBAZIONI + PULIZIA E LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE. - FATTURA NR. 499 DEL 13/05/2024 - FATTURA NR. 500 DEL 13/05/2024 - FATTURA NR. 501 DEL 13/05/2024 - FATTURA NR. 502 DEL 13/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALESTRA E SPOGLIATOI – INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S. ALLENDE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE – CIG  B333DD6FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMUNE DI BOLLATE - FATTURA NR. 11/ECSDEL 23/04/2024 - CORSO CHIARELLI - DEL 10.04.2024 - MANIF. E EVENTI DI PUBBL. SPETT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DAL 01/10/2024 AL 30/09/2028 –  CIG RINNOVO: B32595704D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA ALLA MOSTRA  PICASSO LO STRANIERO - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/33 DEL 31/05/2024, TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO 2024 - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA – HALLOWEEN 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI ,SEGRETARI ,SCRUTATORI - ELEZIONI EUROPEE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN CORTE VALENTI PER IL CENTENARIO DI F. BASAGLIA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI GARBAGNATE E ASST RHODENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI FINLOMBARDA - I SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO NON GIOCHIAMOCI IL PIANETA IN COLLABORAZIONE CON LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2024 -  CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FATT.N.824000058192 DEL 30/05/2024 - UTENZA SCUOLA MATERNA VIA FOSCOLO -  CIG.9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA 0002130439 DEL 31/05/2024  MAGGIOLI SPA  SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IN SALVAGUARDIA - APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DELL'ORARIO LAVORATIVO DA 19 A 25 ORE SETTIMANALI PER LA DIPENDENTE P.A, MATR. 60374, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME, CON DECORRENZA 01/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 23/05/2024 - ASSOCIAZIONE LILOPERA - PROGETTO OPERAORIENTA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023-2024 - 2 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ATTIVAZIONE POSA NUOVO CONTATORE IN ADESIONE A CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 21 -  CIG PADRE 9852504F7E - CIG DERIVATO B316404D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 30/05/2024 - MONICA NEGRETTI - ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO MESSI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG B319B78089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 07/06/2024 -  CONTRATTI PUBBLICI DI LINO BELLAGAMBA S.A.S. - GIORNATA FORMATIVA 6 GIUGNO 2024 IN AULA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/01P DEL 31/05/2024  -  FORNITORE ADP S.R.L. - FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 701 DEL 06/09/2024 AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI REGISTRI PER UFFICIO STATO CIVILE- CIG B2EE6D4ABB - CIG RETTIFICATO :  B31A4901A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BENI NON INVENTARIABILI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG B319C1B70A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1261/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE OCCASIONALE CASA DELLE FESTE A PD PER FESTA DELLA BIRRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI NIDI PRIVATI ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MENTELOCALE WEB S.R.L. - FATTURA NR. 10 PADEL 21/05/2024 - RASSEGNA LIBRI IN CORTE - COMUNICAZIONE SOCIAL – DET. 337 DEL 29/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2024” – RIVOLTO AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1260/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1262/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIMITERO - MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N. 8 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE OCR IN VARI SITI DEL TERRITORIO CITTADINO (CPV: 32323500-8) – CIG: B2F36D6106 - CUP C81J24000230006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE GARBAGNATE MIL.SE   - CIG:  B30104C55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE MATRICOLA  N. 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI - DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE VIA P.SSA MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010004 DEL 29.04.2024 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE E FATTURA N. 50010006 DEL 28.05.2024 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO - FNM AUTOSERVIZI FNM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2022” XVII° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT. N. 98 DEL 01/02/2024 - STUDIO EMMEVI SRL DI MADERA A. - PRIMO SEMESTRE GESTIONE AMMINISTRATIVE E GESTIONE LOCAZIONI 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO TENNIS DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI RELATIVI SERVIZI PER IL PERIODO 01/10/2024 – 30/06/2027, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV – CIG B275A92E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI. INQUADRAMENTO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE AGGIORNAMENTO E MODIFICA – SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. NR. FPA 1288/24 DEL 31/05/2024 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA IMMOBILI RESIDENZIALI DI CORTE GIANOTTI – VIA MILANO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG: A035A6E6DB – CUP: D82D23000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA FENIX CONSORZIO STABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ECOBONUS 110% - ADEGUAMENTO PAGTI AVANZAMENTO LAVORI 50% STABILE "GIULIANELLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE E RICAMBI PER I MEZZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – CUP: C83C23000200004 - CIG: A041511B54 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA MANZONI, 46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (P.F.T.E.) PER I LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP: C85E24000100001 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT AUTOMATION SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2V24/918 DEL 27/05/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2126873 DEL 29/05/2024 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1126677 DEL 22/05/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BAR OLTRE” PER L’INCLUSIONE SOCIALE – 2024-’25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1126678 DEL 22/05/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI SETTEMBRE 2024  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER PATENTI DI SERVIZIO DESTINATE AL PERSONALE ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2122446 E 2122050 DEL 30/04/2024 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO RETTA  RICOVERO DI SOLLIEVO DI UN’  ANZIANA  GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2122447 DEL 30/04/2024 - FORNITURA GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI ESTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTO PER L’INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE “A CHIAMATA” IN VIA GARIBALDI ALL’INTERSEZIONE CON LE VIE VILLORESI E MAZZINI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE EFFETTUATA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA "AFFIDAMENTO DIRETTO" DISPONIBILE SUL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA - CIG: B2E0098BE7 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE N. 55 SIG. LEGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE/TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DICEMBRE 2024 - MAGGIO 2025 - CIG B2F226529D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO BARIANA N. 23 SIG STASI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI REGISTRI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, E CITTADINANZA PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT DI CONSIP S.P.A. - CIG B2EE6D4ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. SIEL SERVIZIO SUPPORTO PEF TARI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "DICEMBRE IN SICUREZZA" ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SPECIFICI DI VIGILANZA EFFETTUATI DAL PERSONALE OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GBSOLS SRL - FATTURA NR. 1/PA DEL 08/03/2024 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MEDIE - SCUOLE MATERNE - AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO STRAORDINARIO CON RELATIVO RIPARTO MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO, OPERE COMPLEMENTARI E VIDEOCITOFONO CONDOMINIO "REDICENDE VISMARA" - VIA VISMARA 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 - CIG: A03C69CCA9 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTI NORMATIVI IMPIANTI ASCENSORI ALLOGGI SAP DI VIA CANOVA, 68/74/80/82/86 E VIA MILANO, 21 - IMPEGNO DI SPESA CIG. NUMERO : B2E6BD8D4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA SERRHOUSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLTANA - LOMBARDA NOLEGGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 36 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA - FATTURA N. 1058 DEL 23/04/2024 - RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER EMEROTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA 81--2024 DEL 31/05/2024  C-PETROL SRL  FORNITURA GPL/METANO PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE  MEDIANTE CONVENZIONE RESA DISPONIBILE DA A.R.I.A. S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI" - LOTTO 1 - CIG 9238353212 - CIG DERIVATO B2E5E35C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010900661 DEL 30/05/2024 - FORNITORE KYOCERA S.P.A. - CANONE NOLEGGIO RATA PERIODO DAL 26.02.24 AL 25.05.24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA PER IL TRIENNIO SETTEMBRE 2024 - SETTEMBRE 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA DETERCASA SRL - FATTURA NR. 1/24/3DEL 16/05/2024(ART. 73 DPR 633/72) - FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP E MEF - 1° SEM. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI  MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 " CARTA CONFEZIONATA IN RISME” - CIG 9238353212 - CIG DERIVATO B2E60147BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.08843/S  DEL 23/05/2024  GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.  ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE CORSI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ' 2024 DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - DGR XII/2563 DEL 17 LUGLIO 2024 - ACCERTAMENTO RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2024 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE  RETTA DI RICOVERO DI UN’  ANZIANA  GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2C220C31D - SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO STATICO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/569 DEL 28/05/2024 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 29/05/2024 AL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010900662 DEL 30/05/2024 - FORNITORE KYOCERA S.P.A - MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 19.02.2024 AL 18.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO INTROITI PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030006522 DEL 29/05/2024 - FATTURA NR. 0104030006462 DEL 28/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 1 CAVALLETTO DI SUPPORTO PER AUTOVELOX – CIG: B2D2B278BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTI A GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI E TEMPI DI PAGAMENTO"  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG .............</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104180003453 DEL 27/05/2024 -FATTURA NR. 0104030006055 DEL 20/05/2024 -FATTURA NR. 0104180003316 DEL 21/05/2024 -FATTURA NR. 0104030006169 DEL 22/05/2024 -FATTURA NR. 0104030006316 DEL 24/05/2024 -FATTURA NR. 0104030006302 DEL 24/05/2024 -FATTURA NR. 0104030006213 DEL 23/05/2024 -FATTURA NR. 0104030005818 DEL 14/05/2024 -FATTURA NR. 0104030005935 DEL 17/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA 2022/2023 SUL CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE STATALI, ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104180003297 DEL 21/05/2024 -NOTA DI CREDITO NR. 0104030006103 DEL 21/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE  RETTA DI RICOVERO DI UN’  ANZIANA  GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/SP DEL 30/04/2024 - FORNITORE API SERVICE S.R.L. - ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER SERVIZI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE 2024 – AGGIUDICAZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA CASA DELLE FESTE IN VIA VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.003324 DEL 30/04/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - APRILE 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA DI UN NUOVO CONTATORE PER L’ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A. –– CIG: B2DFD166DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 003325 DEL 30/04/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO APRILE 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.16_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – I° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2024. FATT N188 DEL 27/5/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ENG TECHNO 23 SRL IN ENGINE SRL E DI SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE DI ENGINE SRL IN ENGINE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400020160, N.7400020161 DEL 13/05/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI , PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE -TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA STORIE DI AMICIZIA IN COLLABORAZIONE  CON LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE S.C.P.A. - LIQUIDAZIONE FATT. 1000 VVA 24005103 DEL 14/05/2024 - SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI INI-PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 184/FT DEL 30/04/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO (VIA CADUTI GARBAGNATESI / VIA BONETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CULTURALE DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL’ARCHIVIO OLIVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA  SETTEMBRE A DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400020160, N.7400020161 DEL 13/05/2024 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI E INFISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 8_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 11_DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO VARI.ETA’, LUDOTECA, CENTRO PICCHIO ROSSO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: 9753890CA6 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020 – CIG PADRE: 94687736AA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO  N. 2_DET. 1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 3_1024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG B292928AF6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI MAGGIOLI S.P.A.- AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI VALORE INFERIORE AD € 140.000,00, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE VOTIVE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 – CUP: C87B23000680004 - CIG: A03E37E265 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2BE23A890 - SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE AUTORIZZATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO LOCALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 960/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 961/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIMITERO - MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE – PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 959/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ISTITUZIONALE - MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA AI FINE DELLA PARTECIPAZIONE AL “CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B2CA5241B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “DEI BAMBINI” DI VIA BOLZANO E ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO “SERENELLA” – PERIODO PRESUNTO 15.09.2024 – 31.12.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA PUBBLICA ABITATATIVA ADEGUAMENTO NORMATIVO ASCENSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA 2024-25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME. FATT N 178 DEL 23/5/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E RICAMBI MEZZO LAVASCIUGA CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIL SERIO SRL - FATTURA NR. 67 DEL 22/04/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE. ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DEL 20%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE DA ESTERNO PER INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PETRÀ - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - FATTURA NR. 10 DEL 23/04/2024 SAL. 1 - FATTURA NR. 11DEL 23/04/2024 SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC. TIM SPA N.4220324800027505 DEL 11.04.2024 - CANONE ABBOMAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI  COMUNALI -3° BIMESTRE 2024 (FEBB.MARZO) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CIG: B2C25AC0ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI -3° BIMESTRE 2024 (FEBB.MARZO) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A0294C9CE2 - PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI – “PARCO DEL QUADRIFOGLIO” IN VIA N. SAURO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N.7X01488548 DEL 11.04.2024 - VARCHI -3° BIMESTRE 2024 (FEBB.MARZO 2024) CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 31 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG PADRE 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N.18 - CIG DERIVATO B2C8DA7F9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC.TIM SPA N.7X01646677 DEL 11.04.2024 CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI -  3° BIMESTRE 2024 (FEBBR.MARZO 2024) - CONVENZIONE PA8 CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 3324/01 DEL 16/05/2024  AIESI HOSPITAL SERVICE SAS  FORNITURA KIT DI PRIMO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI  DI GARBAGNATE MILANESE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D.LGS. N. 102/2014 – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 206555 DEL 30/04/2024  ZENIT S.R.L.  FORNITURA CARBURANTE BENZINA/DIESEL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.70/EDEL 14/05/2024 - PIERSIGILLI VIAGGI PER TEATRO MOMIX - DET. N. 198 DEL 8.3.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA IMMOBILI RESIDENZIALI DI CORTE GIANOTTI – VIA MILANO– APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG: A035A6E6DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 13_24 DEL 20/05/2024- CRI PER SERVIZIO AMBULANZA  MUSEO SIOLO - DETERMINA N.232 DEL 21.3.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI  DI GARBAGNATE MILANESE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D.LGS. N. 102/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2024 - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TALISMAN DI SCHIAVINOTTO MASSIMILIANO - FATTURA NR. 1 DEL 19/03/2024 - LABORATORIO DI MODELLISMO DET 1047 2023 CIG Z6B3D9EB9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI -MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI PIAZZA DEL SANTUARIO 15 – CUP: C82H24000500004 - CIG:  B2C284ED1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI -2° BIMESTRE 2024 (DIC.GENN.) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522 - CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO DOVUTO PER SERVIZIO DI RECUPERO CADAVERE IN LUOGO PUBBLICO SU RICHIESTA DELL’AUTORITÀ PUBBLICA - 01/07/2024 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS - CIG B234B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC. TIM SPA N.4220324800010196 DEL 10.02.2024 - CANONE ABBOMAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI  COMUNALI -2° BIMESTRE 2024 (DIC.GENN.) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.1 DEL 08/05/2024 ANPI -PROGETTO RIVOLTO ALLA SCUOLE SECONDARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 60/2024 DEL 10/05/2024 STUDIO TECNICO ASS. MILIA E POLIZZI - PRATICA PREVENZIONE INCENDI ARCHIVIO SERVIZI SOCIALI - ACCONTO 50% - CIG. B13A0E6F0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2BF7ACB0D - ANALISI CAMPIONI DI TERRENO PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP: C85E24000100001 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO SEVERO &amp; C. SRL - FATTURA NR. 25/F6 DEL 27/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI SAL. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 - CIG B2BA99384F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASMISSIONE RADIOFONICA CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG B2BA84330A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 193/P DEL 16/05/2024 - BARTALUCCI SPA - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - CIG B2BA743FC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISOSSIONE COATTIVA ENTYRATE TRIBUTARIE ELENCO 7_ DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG PADRE 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N.17 - CIG DERIVATO B2BA90966E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ARERA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N. 6_DET. 267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 30 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. NR. 34/00 DEL 13/05/2024 DI MILANI TERMOIDRAULICA SNC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA CANOVA - OPERE IDRAULICHE CIG. B1397732D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2B050D371 - SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO STATICO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA A. MORO DI VIA PASUBIO - CUP: C83C23000190004 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DOLORES PREVITALI - FATTURA NR. 1/001 DEL 06/05/2024 - RASSEGNA LIBRI IN CORTE -  LABORATORIO GIANLUIGI CASTELLI DET. 311DEL 22/04/2024 CIG: B14FE93ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104020000416 DEL 09/05/2024 -FATTURA NR. 0104030005627 DEL 10/05/2024 -FATTURA NR. 0104030005750 DEL 13/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE IN EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG B2AA59BFDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/19 DEL 23/04/2024 - CONTRATTO ATTUATIVO N.9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE.CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: 997688739B - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020 – CIG PADRE: 94687736AA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “LE QUERCE” DI VIA KENNEDY - PERIODO 01.09.2024-31.12.2028 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CHIOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GREEN ASPHALT S.R.L. - FATTURA NR. 19 DEL 30/04/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE.- SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIL SERIO SRL - FATTURA NR. 67 DEL 22/04/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE. ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DEL 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 CIG DERIVATO: A02F83153F - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023 AL PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO 2 - CUP: C88E23000250004  – CIG PADRE: 94687736AA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2120448 DEL 30/04/2024 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CIG DERIVATO: A02F7F1070 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020 – CIG PADRE: 94687736AA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N1/22 DEL 30/04/2024 E N. 1/23 DEL30/04/2024 , TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI MARZO E APRILE 2024 - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – MATRICOLA N. 430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR.002366 DEL 31/03/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - MARZO  2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 15260/2024 DEL 08/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: B0624FF578 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 17008/2024 DEL 18/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 002367 DEL 31/03/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO MARZO 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B2AECA4E97 - SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO STATICO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO STRUTTURE COMUNALI (NIDO BOLZANO E SCUOLA A. GRAMSCI) – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - ANNO 2024 - SERVIZI SUPPLEMENTARI – CIG (SERVIZI SUPPLEMENTARI): B2AE56FC0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI ELENCO_10_ DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N.5 UTENZE - APRILE 2024 CIG.9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE DI UN UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI DI RIMINI – SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG DERIVATO: B2A6174226 - CUP: C82B24000490004 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 9_ DET_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/E DEL 30/04/2024 - PARROCCHIA SEZIONE TEATRO ITALIA PER NOLEGGIO SALA SPETTACOLO 8 MARZO- DETERMINA N.173 27/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MILANO, 21 - AVVISO PUBBLICO N. 9560 DEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 –   6° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 549/01 - SPESE DI SICUREZZA CONTRATTO TRIENNALE 2023-2026 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SPORTIVA FOOTBALL AMERICANO FEMMINILE “AGWA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2024 -  CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A KOMPAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 3-V1-00001976 DEL 11/04/2024 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO DEL QUADRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINO GARBAGNATESE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 673/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.16_2022/DA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 675/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIMITERO - MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO DOVUTO PER SERVIZIO DI RECUPERO CADAVERE IN LUOGO PUBBLICO SU RICHIESTA DELL’AUTORITÀ PUBBLICA - 15/07/2024 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS - CIG B234B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE PEF TARI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE - DETERMINAZIONE N° 499 DEL 02-07-2024 -  AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A JOLL GRAF S.R.L. - FATTURA NR. 247/2024/F DEL 30/04/2024 - ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LIBRI IN CORTE - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DETERMINA N 196 DEL 18/04/2024 CIG – B13A190B55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400018058, N.7400018059, N.7400018060, N.7400018061,  N.7400018062,  N.7400018063,  N.7400018064,   DEL 30/04/2024  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 9889516EC3 E CONTRATTO DERIVATO CIG Z2A3D3CBF9: DISPOSIZIONE PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTO DOVUTO PER SERVIZIO DI RECUPERO CADAVERE IN LUOGO PUBBLICO SU RICHIESTA DELL’AUTORITÀ PUBBLICA - 23/07/2024 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS - CIG B234B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITÀ DI LUINO - FATTURA NR 11/ECS DEL 09/05/2024 - PRESENTAZIONE COCHI PONZONI PER INIZIATIVA LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 611 DEL 26/07/2024 - RETTIFICA CIG DERIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 2024 – CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI MAGGIO 2024. INDENNITA' DI RISULTATO EQ E PREMI PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023 - PAT. NR. 6334220 - SOMME AGGIUNTIVE PER INTERESSI - PROT. A. N. 12883 DEL 21/3/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING DENOMINATO "SERVICE SNH" DA ESPLETARSI CON LA MODALITA’ DENOMINATA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG B264F3E2DF – CPV 72512000-7 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A PROGEL SRL - FATTURA NR. 0002100264 DEL 26/03/2024 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE 2024 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA CASA DELLE FESTE IN VIA VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 674/66 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMMERCIALE - MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO AMMINISTRATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ATTIVAZIONE NUOVA CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - CIG PADRE 83024094A5 - CIG DERIVATO B29AF28F83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A HTS DI DARIO SALA - FATTURA NR. 15 DEL 29/04/2024 - FORNITURA IMPIANTO AUDIO PORTATILE E MICROFONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 –ACQUISIZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2024-25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2024PD00044 DEL 06/05/2024 - FORNITURA LIBRI PER "LIBRI IN CORTE" 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2024PD00043 DEL 06/05/2024 - GESTIONE E COORDINAMENTO EVENTI LIBRI IN CORTE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 29 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI POLIZZE PROPERTY ALL RISKS E RCT/O PERIODO 30/06/24 - 31/10/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 184 DEL 09/05/2024 - L'ANELLO SOC. COOP SERVIZIO EDUCATIVA NIDO APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 185 DEL 09/05/2024 - L'ANELLO SOC. COOP - SERVZIO AUSILIARIO NIDO APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA S.P.A. PER IL TRAMITE DELLA SUA MB_CMM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N 2024.FD115.FTPA DEL 30/04/2024 DETER SRL - ACQUISTO PANNOLINI EXTRA LARGE NIDO A.E.2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E MORTE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA  ELETTRONICA ACQUISTINRETEPA - CIG B27C62EB5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 EM COMMERC DEL 03/05/2024 - FONDAZIONE AUGUSTO RANCILIO - PROGETTO "VILLA ARCONATI" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI GARBAGNATE MILANESE - 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ REATO GUIDA IN STATO D’EBBREZZA PERIODO OTTOBRE 2024-OTTOBRE 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI (FONTANE) PARCHI COMUNALI - CIG:  B285DAF1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/01P   DEL 30/04/2024 -  FORNITORE ADP S.R.L. -  FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 16338/2024 DEL 15/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE GARBAGNATE MIL.SE   - CIG: B23C80F03D, B2462A628F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 14817/2024 DEL 04/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI - LOTTO 3 – CUP: C84D24000450001 – CIG: B24B349DB0 - AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N. 900013028T ; 900010276D DEL 23/04/2024  AUTOSTRADE PER L'ITALIA/TELEPASS  PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.337 CIE - MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI INDUMENTI E CALZATURE DA LAVORO PER  PERSONALE COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT.B)  DEL D.LGS 36/2023 – CIG B24FD96E50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2024 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 – CUP: C87B23000680004 - CIG: A03E37E265 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO, CONTRATTO CENTRO DIURNO INTEGRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI RICORRENTI DELLE STRUTTURE SPORTIVE – STAGIONE 2024-’25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO N. 9560 DEL 2024 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE ANNO 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATT.NR.0104180002664 DEL 24/04/2024 -FATT.NR.0104030004928 DEL 26/04/2024 -FATT.NR.0104030005177 DEL 02/05/2024 -FATT.NR.0104030005391 DEL 06/05/2024 -FATT.NR.0104180002970 DEL 07/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A HTS DI DARIO SALA - FATTURA NR. 15 DEL 29/04/2024 -FORNITURA IMPIANTO AUDIO PORTATILE E MICROFONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.11_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.3_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – I° E 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00002694 DEL 12/04/2024 - COMMISSIONI PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (PRIMO TRIMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12TXLP00002693 DEL 12/04/2024 TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE ANNO 2024. -FATTURA NR. 1/819 DEL 30/04/2024 -FATTURA NR. 1/820 DEL 30/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT NR. FPA 990/24 DEL 30/04/2024 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA FREQUENZA SFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OFFICINA GHISE LAMPERTI SRL - FATTURA NR. PA6 DEL 24/04/2024 - FONTANA PARETE C/VASCHETTA RETTANGOLARE – DET  N. 244 DEL 27/03/2024 CIG: B0F573BC08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI FUMETTO 2024-25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823/E DEL 20/04/2024 - CLD SANITARIA SERVICE SRL - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA CON CARATTERE D’URGENZA 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI L’ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE " LE QUERCE " DI VIA KENNEDY  , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.08.2024 – 31.12.2028 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A G. EINAUDI EDITORE SPA - FATTURA NR. CR-FT-009732 DEL 31/12/2023 (ART. 73 DPR 633/72) COMM.NR. 0938958 C/C - 186/0667235 - DET 1000 DEL 11/12/2023 PROT.0047726/2023 DEL 14/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE N. 1 DISPOSITIVO TELEPASS PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 27 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE IN SALVAGUARDIA - MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIEDINI PER SEDIE PER SPAZI CULTURALI - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO N 42 LOCALITA' FAMETTA SIG.RA LAMPARIELLO GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 30974 IN DATA 12/07/2024 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 9713645170 – PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG DERIVATO B271EDA5FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INNOVATION - PLAZA SRL - FATTURA NR. SP0000029/24 DEL 15/04/2024 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SU SISTEMA REGIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B27B560D3D - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL P.F.T.E. - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER I LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125 - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE M 4 COMPONENTE C 1 INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” – CUP: C85E24000100001 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 22/04/2024 - ZAP SRL - AFFIDAMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO LIGNUA INGLESE A.S. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 1° TRIIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE - PROROGA CONTRATTUALE - CIG 78808234DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DEL CENTRO VARI.ETA’, PER IL PERIODO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE 2° RATA BOLLO VIRTUALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO PER RISCOSSIONE CANONE UNICO I^ TRI. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI MATRICOLA 428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.63--2024 DEL 30/04/2024  C-PETROL  FORNITURA GPL PER AUTOVEICOLI  COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALVEMINI AVV. LEONARDO - LIQ- FAT. N. 132 DEL 23/04/2024 - FATT. DIFF. RISPETTO ALLA MAGGIOR SOMMA LIQUIDATA DAL GIUDICE - CAUSA L'AUTOSOCCORSO 200 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ESAKON ITALIA S.R.L. IN GPI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N 471 DEL 18/6/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.155 E 156 DEL 10.04.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST, TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO TENNIS DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI RELATIVI SERVIZI PER IL PERIODO 01/10/2024 – 30/06/2027, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV – CIG B275A92E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL - FATTURA NR. 13 DEL 17/01/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI DI CALCIO DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI NIDI PRIVATI ANNUALITA 2023 – PARTE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 18.03.2023 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - TRASPORTO MINORI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 06/03/2024 RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI MINUTI, ANCHE CON CARATTERE DI URGENZA, DELLA DURATA DI ANNI 4: AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B ) DEL D.LGS N. 36/2023 -  CIG B25BA01B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ABITATIVA DA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA VARESE, 1 AD ALLOGGIO SITO NELLO STESSO CONTESTO CONDOMINIALE CON MINOR CONSISTENZA, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, LETT. D) DEL R.R. N. 4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 374/12 DEL 11/04/2024 ANCILAB DOTE COMUNE AVVISO N. 36/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 5_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO OCC “ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI,TRANSAZIONE FISCALE E PROCEDURE MINORI. GLI ISTITUTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI TRA LE INCERTEZZE DEL PRESENTE E LE PROSPETTIVE FUTURE” – 16 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO N.7_ DET. 1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO PER ACQUISTO LUMINI A BATTERIA PER CIMITERO COMUNALE - CIG Z1E377271F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 624 DEL 26/07/2022 CO-GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 9096561F98 – A.E. 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/442  DEL 24/04/2024 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE SRL - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO DAL 29/04/2024 AL 28/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO _8_DET._1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA MICOLOGICA E CONFERENZA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N06/PA DEL 26/04/2024   FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER 25 APRILE   ARBOREASERVICE DI  VASILE G&amp;C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - AVVISO DI PAGAMENTO N. V000004486 DEL 09/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA OTTOBRE IN SALUTE...DONNA 2024 IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.5_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – PRIMO E SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE –  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - FATT. 3/16 DEL 16/04/2024 - FATT. 3/17 DEL 16/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATT. 0104030004339 DEL 15/04/2024 - FATT. 0104030004314 DEL 15/04/2024 - FATT. 0104030004406 DEL 16/04/2024 - FATT. 0104030004425 DEL 16/04/2024 - FATT. 0104030004570 DEL 18/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A027EFADA5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - CUP: C86F23000040004 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GOCCIOLINE IRRIGAZIONI S.N.C. - FATTURA NR. 19 DEL 07/03/2024 - SERVIZIO ANNO 2023 MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9725238049 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C87H23000030004 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL - FATTURA NR. 48 DEL 25/03/2024 - INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRA PARCHEGGIO VIA V.VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 2^ RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI, DELLA DURATA DI ANNI 2 - CIG PADRE B21057FD53 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG DERIVATO: B259D4A8DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COMSERVICE - FATTURA NR. 224/PA DEL 16/04/2024 - ACQUISTO SACCHI MODIPATCH 20 KG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GREEN ASPHALT S.R.L. - FATTURA NR. 17 DEL 16/04/2024 - ANTICIPAZIONE DEL 20% CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ADULTI E CORSI DI TENNIS PER RAGAZZI E ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2024/25, 2025/26 E 2026/27 – CIG LOTTO 1 B15F5B4EBC – CIG LOTTO 2 B15F5B5F8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170 DEL 15/04/2024 - VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO &amp; C. S.A.S. PER VIAGGIO NOVARA E VIGEVANO  - DETERMINA N.62 DEL 25/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 26 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 DEL 19/04/2024  - ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS PER VISITA MOSTRA VIGEVANO  - DETERMINA N.64 DEL 25/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24300749 DEL 16/04/2024 - FORNITORE CONVERGE SRL - 'ACQUISTO DI N.18  PERSONAL COMPUTER E N.18 DESKTOP MONITOR 24" - CIG PADRE 9823953679 CIG  DERIVATO Z283DF5D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO– CAT B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MOBILITA' ESTERNA EX ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO” (EX CAT. C) AREA DEGLI ISTRUTTORI– TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414 DEL 26/04/2024 -  FORNITORE SUPER TECNICA MARTINELLI SNC -  ACQUISTO CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 3343/E DEL 16/04/2024 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE A SEGUITO DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI DI POSIZIONI INERENTI C.D.S. COMMESSA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: B256DC62D2 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8320/D DEL 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MOBILITA' ESTERNA EX ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI” (EX CAT.D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MOBILITA' ESTERNA EX ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” (EX CAT.D) AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – TEMPO INDETERMINATO E PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 9026/D DEL 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B265376E1A – ASSISTENZA AL RUP NELLA FASE DI PRE-CONTEZIOSO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELL’ARREDO URBANO 2023-2025 – PREDISPOSIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1117742 DEL 31/03/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2115163 E 2115674 DEL 31/03/2024 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL “PATENTINO DI IDONEITA’ AL TIRO” PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA "AFFIDAMENTO DIRETTO" TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024 – 2025 – 2026 - CIG: B23276D14A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 127/FT DEL 30/03/2024 - SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MOSTRA- CONCORSO IL DIRITTO ALLE EMOZIONI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CIG (PADRE): B11319A2AD - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI – DURATA : 24 MESI – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIALPOST NOTIFICA AVVISI IMU 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLTANA -CEFIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE  PRESSO SEDI COMMERCIALI E PARCHI PUBBLICI - 1° BIM. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING DENOMINATO "SERVICE SNH" PER 100 ATTI DA GESTIRE PER L'INOLTRO A SEND AI FINI DELLA NOTIFICA - PROCEDURA SVOLTA TRAMITE MODALITA’ DENOMINATA “ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG B264A096D7 – CPV 72512000-7 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LEROY MERLIN ITALIA SRL - FATTURA NR. 036-012554 DEL 28/02/2024 - FORNITURA MATERIALE PER IL CENTRO SPORTIVO DET.875 DEL 08/11/2023-CIG:Z953D11F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 11615/2024 DEL 13/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 6650/2024 DEL 13/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO SEND PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PAGOPA SPA FINO AL 31/12/2026 - CIG ESCLUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  ANNO 2023 - AVVISO 66159 DEL 02-04-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI UNA LICENZA "CONCILIA MOBILE", COMPRENSIVA DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE E DI N. CINQUE GIORNATE DI FORMAZIONE RELATIVE AL SISTEMA OPERATIVO "CONCILIA" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B2379D958E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 25 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA IMMOBILI RESIDENZIALI DI CORTE GIANOTTI – VIA MILANO – APPROVAZIONE 1° SAL. CIG: A035A6E6DB – CUP: D82D23000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- CENTRO SPORTIVO VIA MONTENERO - DA NOVEMBRE 2023 A MARZO 2024- CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA ECOEDILE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 1021 DEL 13/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/565 DEL 29/03/2024 - ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURA ELETTRICA  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – (APRILE 2022)”. - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 500 DEL 16/06/2024 AVENTE AD OGGETTO LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO – LOTTO 4” CIG ACCORDO QUADRO 8210624544 - CIG DERIVATO 9776868EB1 - CODICE PROGETTO – CUP C81C22000480006 - CLP PRJ_120COM0422X_002734”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 416/66 DEL 29/02/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO - MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.10_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/6 DEL 13/03/2024 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE. SAL 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE REFERENTE BIBLIOTECA AL MASTER NAZIONALE IN BIBLIOTECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 27737 IN DATA 22/06/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO IMMOBILE VIA VISMARA ALLA PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV24-0060 DEL 27/03/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO – CASCINA SIOLO 7 -- OPERE DA IMPRENDITORE EDILE – CIG. ZAB3DC3CFF GARBAGNATE M.SE - APPROVAZIONE SAL N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO CON RIFERIMENTO A CARTELLE AVENTI AD OGGETTO SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 25823 IN DATA 10/06/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV24-0059 DEL 27/03/2024 - MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C. - LIQUIDAZIONE FATT. 209/EL DEL 29/03/2024 - FORNITURA CONTRASSEGNI COMPLETI DI CUSTODIE PER PARCHEGGIO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN VIA VISMARA N. 73 IN ZONA RESIDENZIALE – AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.81 DEL TUEL - MATRICOLA N. 284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.376 CIE - MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 27736 IN DATA 22/06/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE PER GRAVE DIFFICOLTÀ ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UNA STAMPANTE PORTATILE AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B2373ACCDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATT. NR. 0104030004025 DEL 09/04/2024 -FATT. NR. 0104030003975 DEL 08/04/2024 -FATT. NR. 0104030003978 DEL 08/04/2024 -FATT. NR. 0104030004188 DEL 12/04/2024 -FATT. NR. 0104180002332 DEL 11/04/2024 -FATT. NR. 0104030004080 DEL 10/04/2024 -FATT. NR. 0104030003799 DEL 03/04/2024 -FATT. NR. 0104030003455 DEL 25/03/2024 -FATT. NR. 0104030003455 DEL 25/03/2024 -FATT. NR. 0104030003487 DEL 26/03/2024 -FATT. NR. 0104030003540 DEL 27/03/2024 -FATT. NR. 0104030003573 DEL 27/03/2024 -FATT. NR. 0104240003104 DEL 28/03/2024 -FATT. NR. 0104030003651 DEL 29/03/2024 -FATT. NR. 0104030003717 DEL 02/04/2024 -FATT. NR. 0104030003849 DEL 04/04/2024 -FATT. NR. 0104030003879 DEL 05/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 24 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 414/66 DEL 29/02/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DUE CORSI DI FORMAZIONE PER AUSILIARI DEL TRAFFICO MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B23731C60A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  FEBBRAIO 2024 - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B246AD31C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 415/66 DEL 29/02/2024 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI UN OPERATORE DI POLIZIA LOCALE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B24B8E9207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 099/001/2024 DEL 03/04/2024 - MATERIALE VARIO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE “GROANE”, “LE QUERCE” E “QUADRIFOGLIO D11” PER IL PERIODO 1/09/2024 – 30/06/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900038817 DEL 04/04/2024 - FORNITORE CANON S.P.A. - CANONE NOLEGGIO DAL  01/01/2024 AL 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “LE QUERCE” DI VIA KENNEDY – PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA E INDIZIONE NUOVA GARA PER IL PERIODO 01.08.2024 - 31.12.2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2024 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE   TITOLARE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 239_24 DEL 14/04/2024 -  A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - CORSO IN PRESENZA PER N. 2 MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BOSSI CLAUDIA - FATTURA NR. 4/E DEL 29/03/2024 - ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA 2023 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – M.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – T.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L. - FATTURA NR 35 DEL 26/03/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNAPUNTI E SEGNATEMPO DEL CENTRO SPORTIVO - DET. 213 DEL 13/03/2024 - CIG: B0C6204C6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400013069,  N. N.7400013070, N.7400013071, N.7400013072,  N.7400013073,  N.7400013074,  N.7400013075  DEL 31/05/2024  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A JOLL GRAF S.R.L. - FATTURA NR. 179/2024/F DEL 29/03/2024 - FORNITURA SEGNALIBRI – DET N. 220 DEL 15/03/2024 - CIG B0A1AA7877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 154 DEL 10/04/2024 L'ANELLO SOC. COOP - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.153 DEL 10/04/2024 L'ANELLO SOC.COOP. - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FANTASY GATE S.N.C. DI CARDANI SIMONE E ROVEDA PAMEL - FATTURA NR. 1 DEL 14/03/2024 - INIZIATIVA RICREATIVA PER BAMBINI "PICCOLI DETECTIVE DI MOSTRI" DET. 840 DEL 27/10/2023 CIG: ZCB3CF4164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – R.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  FEBBRAIO 2024 - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.678/2024-H01-FAT DEL 29/03/2024 - CAUSALE #F-H01-H01-H# - ANUSCA PALACE HOTEL SRL - SPESE DI OSPITALITA' PER SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024" A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)  - DETERMINA N. 221 DEL 15/03/2024 -CIG DERIVATO B0BA3B5040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – D.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N.4 UTENZE - MESE DI MARZO 2024 CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI APRILE 2024. PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023 ED INCENTIVI TECNICI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – E.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 748/24 DEL 30/03/2024 - COMMERCIALPOST SRL - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – C. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 000055-24P DEL 19/03/2024 - UFFICIO ITALIA SRL - PER FORNITURA E POSA BACHECHE PRESSO GLI ORTI URBANI - CIG. Z3D3DC034C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016  - A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 11325/2024 DEL 12/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 11326/2024 DEL 12/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE  RETTA DI RICOVERO DI UN’  ANZIANA  GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016 – M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 42630/2023 DEL 09/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI MISSAGLIA - COMUNE DI MOTTA VISCONTI - COMUNE DI MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IN CLOUD SAAS CERTIFICATO ACN SHERPA DELLA DURATA DI ANNI 3 PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO CA' DEL DI' - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - CPV 72267100-0  - CIG B22D3C476A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  UTENZE IN SALVAGUARDIA - FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z6E3CB442B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI BUSTO GAROLFO - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI CONEGLIANO - COMUNE DI COLICO (CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO ALTO LARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGETTO ISTANZA DI REVISIONE DEI PREZZI AVANZATA DALLA DITTA CAP&amp;G CONSULTING SRL RELATIVAMENTE AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CIG 8666227CBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TONER ORIGINALI PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ACQUISTINRETEPA.IT - CIG B2216E179B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2024 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA IMPRESA CASATI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SIMARI ALDA VIA CANOVA 86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ’ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE – CUP: C83C23000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 492 DEL 28/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE ESPOSITO MARIO VIA C.NA SIOLO 7/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA 240379 DEL 29/03/2024  AUTOFFICINA MERONI S.R.L.  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE - AVVISO PUBBLICO N. 8060 DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 376 DEL 08/04/2024 - DISOTTURAZIONE TUBAZIONE E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA C/O BIBLIOTECA - FATTURA NR. 375 DEL 08/04/2024 - DISOTTURAZIONE TUBAZIONE E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA C/O CIMITERO E C/O SCUOLE ELEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORA AVVISO PUBBLICO N. 9560 DAL 22 MAGGIO AL 26 GIUGNO 2024 AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI DEL R.R. 4/2017, IN ATTUAZIONE ALLA  L.R. 16/2016  E L.R. N. 6 DEL 6 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ING. FRANCESCO MILIA - FATT. NR. 5/2024 - ADEGUAMENTO PROGETTO STRUTTURALE PRATICA PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI - ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG PADRE 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N.16 - CIG B2445BD70E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 22 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.204869 DEL 31/03/2024  FORNITURA CARBURANTE BENZINA/DIESEL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 266/66 DEL 06/02/2024 PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE BLATTE PRESSO POLIZIA LOCALE - CIG. B0105D106E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI RICORRENTI DI SPAZI COMUNALI  PER FINALITÀ SPORTIVE E RICREATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 529/66 ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO DIURNO DISABILI - CIG. ZBE3D9A0EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PER  OPERATORE AMMINISTRATIVO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 139/E DEL 26/01/2024 CLD SANITARIA SERVICE SRL - ACCONTO SERVIZIO ANNUALE MONITORAGGIO E PROFILASSI INSETTICITA CONTRO SCARAFAGGI - SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA - ANNO 2023/2024 - CIG. ZCF3DBEED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E SERATA DI PRESENTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON UTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO SPESE PER ADESIONE AL PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD-OVEST MILANO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 000585 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA E  AMBIENTALE - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI PERICOLOSI E INFIAMMABILI DERIVANTI DA INCENDIO CAMPO NOMADI VIA MAZZINI - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PER ANNI 2 DAL 01/07/2024 AL 30/06/2026. GARBEN SAS CIG B234AB2C3E – SANTINO ONORANZE FUNEBRI SAS CIG B234B63E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 001407 DEL 29/02/2024 DI ECONORD SPA - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2024 - CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLE ATTIVITA EDUCATIVE DEL PROGETTO "SINERGIE. STRATEGIE D’INTEGRAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE E  LA PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE" - REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE TERRITORIALE: NETWORK GIOVANI DI ATS MILANO, MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B21ADCF2AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 001408 DEL 29/02/2024 ECONORD SPA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG. 78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICA LUGLIO 2023/DICEMBRE 2023 -FATTURA NR. 2024002542 DEL 06/03/2024 -FATTURA NR. 2024001298 DEL 05/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO IN COMODATO D’USO GRATUITO - CIG  NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  - QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICA LUGLIO 2023/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI– CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A D.G.L.C IMPIANTI VARI SOC COOP - FATTURA NR. 16/A DEL 23/02/2024 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE COMUNALE P.ZZA DEL SANTUARIO, 15 - UFFICI SERVIZI SOCIALI - CREDITO RESIDUO SU CONTO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185 DEL 04/03/2024 RELATIVA A RIMBORSO, IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA, DELLE SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. SPV24IESK0000022 DEL 16/02/2024 - MANUTENZIONE E CLOUD SAAS GESTIONALE ASILO NIDO SHERPA ANNO 2024 - ESAKON ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 54/24 E 67/24 - MANUTENZIONE HW ONSITE FEBBRAIO E MARZO - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS” AFFIDATO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 184 DEL 04/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B11319A2AD - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI – DURATA : 24 MESI - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - RELATIVO ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA, ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI – DURATA : 24 MESI – CIG DERIVATO: B21E7A3B51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/EL DEL 02/04/2024 - FORNITORE TOOLBOX S.R.L. - FORNITURA TONER PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 120, COMMA 1, LETT. B) E DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019.  CIG CONTRATTO ORIGINARIO  8567490468 - CIG  B1F4962EE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA KENNEDY - PAG. TO SPESE CONDOMINIALI SALDO ANNO ES. 2022 E PAG. TO RATE 1/2/3° ES. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALE D’USO “BRACCIO GRU” EFFER MOD. 35/3S MONTATO SU AUTOCARRO  – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2013C2039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO ALLA SOCIETÀ ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI  - CIG B1FC51B849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EXTRA CANONE) DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG: B20EB280D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.000006-0C2 PA DEL 13/02/2024 - FORNITORE SPAZIO PROFESSIONISTA SRL - LICENZA GO TO MEETING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6/72/2024 DEL 30/03//2024- ALMA PAGHE - PRATICA PENSIONISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PIEDINI PER SEDIE PER SPAZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/70/2024 DEL 30/03/2024- ALMA PAGHE- PRATICA  PENSIONISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 452 DEL 13/06/2024 AVENTE AD OGGETTO CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI: RETTIFICA CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRIMONI E UNIONI CIVILI NELLA CORTE VALENTI – INDICAZIONI PER I RICHIEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/71/2024 DEL 30/03/2024- ALMA PAGHE- PRATICA PENSIONISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6/69/2024 DEL 30/03/2024- ALMA PAGHE- GESTIONE CANONE STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO “FORMULARIO APPALTI SERVIZI E FORNITURE” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO TRADIZIONALE -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B ) DEL D.LGS N. 36/2023  CIG B21B3F1249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 2616/E E 2619/E DEL 22/03/2024 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE A SEGUITO DISCARICO COMMESSA 688 PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE CERTIFICATO DIGITALE DURATA BIENNALE SOFTWARE GESTIONALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT - CIG B2215118B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPOCTY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/E DEL 20/03/2024 - REVISIONE ESTINTORI PATTUGLIE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPOCTY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/E DEL 20/03/2024 - SOSTITUZIONE VALVOLA ESTINTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI UN’  ANZIANA  GARBAGNATESE. MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2113770 DEL 29/03/2024 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CESANO MADERNO - COMUNE DI ROVELLO PORRO - COMUNE DI MALNATE - COMUNE DI BOLGARE - COMUNE DI VIDIGULFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 192 DEL 07/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 371/01 - 462/01 DEL 2024 - SUPPORTO SERVIZIO IT FEBBRAIO E MARZO 2024 + FATTURE NR. 318/01 ONERI DI SICUREZZA DET 615 DEL 2020 + NRR.297/01- 319/01 DEL 2024 - RIMBORSO TRATTENUTE 2020/2021/2022/2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE AD ORDINANZA PREFETTIZIA CON RIFERIMENTO A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 25660 IN DATA 08/06/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000004753 DEL 31/03/2024 -  FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.49 CIG:B218D4DF22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DEL 06/03/2024 - FORNITORE L'ANTINFORTUNISTICA SRL - PAGAMENTO CAPO ABBIGLIAMENTO OPERATORI ECOLOGICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TRIBUTI - CIG B21FCE5634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/01P DEL 29/03/2024 - FORNITORE ADP S.R.L. - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SOCIALIZZAZIONE DEL CENTRO VARI.ETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE MATRICOLA  N. 10133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA303 DEL 14/03/2024 - AD ARTEM S.R.L. - PROGETTO PINACOTECA AMBROSIANA RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 -  CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2024. FATT N 120 DEL 31/3/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010002 DEL 27.03.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000004752 DEL 31/03/2024 - FORNITORE OLIVETTI SPA - CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ FEBBRAIO-MARZO -APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.47--2024 DEL 31/03/2024  C-PETROL SRL  FORNITURA GPL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2024 – CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.410/16/11 DEL 29/03/2024  HALLEY INFORMATICA S.R.L.  ACQUISTO PACCHETTO OPERATIVO PDS 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2024 – INTEGRAZIONE DI SPESA STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/R.M.A – LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO (SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE 1° GRADO ISCRITTA AL N. R. G. 46492/20219  N. 7231/2023) RETTIFICA DETERMINA N. 415 DEL 28/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/332 DEL 28/03/2024 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE SRL - PAGAMENTO CANONE MENSILE NOLEGGIO DIRETTO PERIODO  DAL 29/03/2024 AL 28/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N.240333/240334 DEL 25-03-2024  AUTOFFICINA MERONI S.R.L.  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO PERGOLESI 2  - SPESE CONDOMINIALI  ES. 202/2023 : CAMMARANO - DRAISSI - LA ROSA - POSSENTE - TALLUTO - RADAELLI- TIAM BALA -PAG. TO RATE + CONGUAGLI ANNO PRECDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1_2024 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI. CIG ACCORDO QUADRO COLLEGATO 9168606D03 -  CIG RINNOVO B21057FD53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000004754 DEL 31/03/2024 - FORNITORE OLIVETTI SPA - PAGAMENTO CANONE TRIMESTRALE PERIODO SAL 01/01/2024 AL 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE 000000900008877T-000000900007378D DEL 23/03/2024  TELEPASS/AUTOSTRADE  PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE -  CIG ACCORDO QUADRO 9185952764 – AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1. -  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B ) DEL D.LGS N. 36/2023  - CIG B115D3D546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2024 DEL 15/03/2024 - TEATRO DEL VENTO SNC - REALIZZAZIONE SPETTACOLO PAPERA E CONIGLIO - DIRITTO ALLO STUDIO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI MARZO2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPUS ESTIVO “BIKE IN CAMP 2024” IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO DEL LURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPORTO VERSATO PER UTILIZZO SALA DEL CAMINO ISTANZA PROT. 11780/2024 DEL 14.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 4^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6903/D DEL 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI PINI (ZONA CAMPO DA STREET BASKET TRA VIA PASUBIO E VIA BRENTA) RIPARAZIONE TABELLONI, CAMPO E GRADINATE CIG: B20B54E046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9684/E DEL 27/12/2023 E NOTA DI CREDITO N. 2613/E DEL 22/03/2024 - FATTURA N. 9214/E DEL 06/12/2023 E NOTA DI CREDITO N. 2614/E DEL 22/03/2024 - FATTURA N. 738/D DEL 10/01/2024 E NOTA DI CREDITO N. 2618/E DEL 22/03/2024 - FATTURA N. 6222/D DEL 11/03/2024 - FATTURA N. 2617/E DEL 22/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2111157 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO DI TRE LICENZE PER POSTAZIONI CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE, ANNO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE GIUGNO 2024 CIG: B20B3E88D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI 2023/2024 RATA N. 2  E N° 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA CANOVA, 68/86 -  SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - RATA N. 1 - RATA N. 2 - RATA N. 3 - RATA N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2024 – ASSISTENZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - SPESE CONDOMINIALI RATA N° 6 E RATA N° 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA IN BIBLIOTECA “RACCONTO IN MUSICA: ALLA RICERCA DEL LUPO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE - SPESE CONDOMINIALI RATA N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA E CORSI FORMAZIONE DI CONDUZIONE  “BRACCIO GRU” SU AUTOCARRO – D.LGS 81/08 – ART. 73 – IMPEGNO DI SPESA. CIG: B201128A9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 396 DEL 22/05/2024 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI  DI VIA VARESE - CASCINA SIOLO 7 - CANOVA 68-86 RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNI PRECEDENTI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "RESIDENCE VISMARA" PAG. TO RATA N. 1 RIPARAZIONE CANCELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "QUADRIFOGLIO" - PAG. TO RATA CONGUAGLIO ANNI 2020 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA PUBBLICA ABITATIVA -  ECOBONUS 110% – ADEGUAMENTO PAGAMENTI AVANZAMENTO LAVORI 50% - STABILE “GIULIANELLA” – IMPEGNO DI SPESA -  CIG. N. B1F9B0092C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PARTE DELLE RISORSE ECONOMICHE REGIONALI -DGR XI/5395 DEL 18/10/2021- A FAVORE DELL'’AZIENDA CONSORTILE COMUNINSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE, AL FINE DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO “BUONO SOSTEGNO AFFITTI 2024 A SOSTEGNO DEI  CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO "QUARTIERE QUADRIFOGLIO" - RATA CONGUAGLIO ANNI 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 22.03.2024 STUDIO VERNA SOCIETA' PROF.LE - PROCEDURE OCC DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO ACCREDITO PAGOPA DEL 20.09.2023 RIF. PROVV. 8353/2023 (DOPPIO BONIFICO DA PARTE DI WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA SPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – APRILE-MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202323934 DEL 30/12/2023 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI - ISTITUTI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONAZIONE ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA OLIVEIRA ALLA BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 01/03/2024 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONI A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023  NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SAL FINALE CRE - SCUOLA ELSA MORANTE - SCUOLA S.ALLENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE ZEBRA TLP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023  MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - CIG B1C0D3F87D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI - LOTTO 3 – CUP: C84D24000450001 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 -  MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATT.NR. 0104030002652 DEL 06/03/2024 -FATT.NR. 0104030002725 DEL 07/03/2024 -FATT.NR. 0104030002647 DEL 06/03/2024 -FATT.NR. 0104030002779 DEL 09/03/2024 -FATT.NR. 0104030002895 DEL 12/03/2024 -FATT.NR. 0104030002923 DEL 13/03/2024 -FATT.NR. 0104030003009 DEL 15/03/2024 -FATT.NR. 0104030003116 DEL 18/03/2024 -FATT.NR. 0104030003135 DEL 15/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAPIZZI GIUSEPPE - FATT. NR. 1/PA DEL 02.02.2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO CASE COMUNALI - VIA MILANO, 21 (CORTE GIANOTTI) E VIA CANOVA - CIG. B01DE8CA70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO BANDO BORSA LAVORO - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/VELE DEL 20/3/2024 - AFOL METROPOLITANA - SERVIZIO DI ASSISTENZA CONCORSO CIG: Z92250A6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA PUBBLICA ABITATIVA – ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO, OPERE COMPLEMENTARI   E VIDEOCITOFONO -  CIG. N. B1E27A5568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.8_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI BESANA IN BRIANZA - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI - COMUNE DI MAGHERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHADOW SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52829 DEL 18/10/2023 - FORNITURA PORTALISTINI A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER EVENTUALE RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI SANZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1ED41FA6F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CONTRATTO PONTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/FT DEL 29/02/2024 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105470 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SOCCOMBENZA RELATIVE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO N. 3041/2024 – R.G. N. 12721/2023 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1105723 DEL 31/01/2024 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO  - PROT. 22258 DEL 22/05/2024 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA N. CIG: B1DE27FD541.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 459/E DEL 26/01/2024 E 4802/D DEL 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA SOCIETA’ MISCA SRL  AVENTE AD OGGETTO IL COMODATO D’USO DI LOCALI  APPARTENENTI AL PATRIMONIO  DELLA SOCIETA’ MISCA DA GIUGNO 2024 A GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. FASTWEB SPA N.2800002708 DEL 21.03.2024 - CANONE ABBONAMENTO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG PADRE 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N.15 - CIG B1E1ECA69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' ETS - FATTURA NR. 24 DEL 14/03/2024 - SPETTACOLO EMOZIONI A PENNELLO DET. 74 DEL 25/01/2024, CIG: B00CF624E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VERIFICA SOCIO CULTURALE E DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO, ANNO 2023 E DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO CULTURALE E DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO “CA’ DEL DI'” ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2023/2024 - RATA N. 2 E N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI NIDI PRIVATI ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE MATRICOLA  N. 10181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 60381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 23/03/2024 - LILOPERA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 23-24 OPERAORIENTA - 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL24-0110 DEL 18/03/2024 - STIE S.P.A. - SERVIZIO TRASPORTO PROGETTO PINACOTECA AMBROSIANA DIRITTO ALLO STUDIO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI A GARBAGNATE MILANESE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG B1D1DCA159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_24 DEL 21.03.2024 CROCE ROSSA ITALIANA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "ATLETICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLTANA - IMMOBILIARE VALORI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, ESTATE 2024 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: B1DCA9CEFC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 3 SEDIE E N. 1 CASSETTIERA PER UFFICI COMUNALI   MEDIANTE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 CIG B1AB70F6AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO BR COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N NR. 1 DEL 19/03/2024 -  IL PALCOSCENICO PER CONCERTO 8 MARZO  - DETERMINA N.173 27/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1DD0ACFBC – INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/R.M.A – LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO (SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE 1° GRADO ISCRITTA AL N. R. G. 46492/20219  N. 7231/2023)  INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1014 DEL 13/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. B1C70B1918.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A S.I.R.E. ASD - FATTURA NR. 6/PA DEL 14/03/2024 - CORSI GINNASTICA DOLCE E TENNIS OTTOBRE 2023 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N PA_340/2024 DEL 21/03/2024 - AD ARTEM PER VISITA MOSTRA NOVARA  - DETERMINA N.64 DEL 25/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2024 – STAMPA MATERIALE COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE – INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE  E DEL TEMPO LIBERO DA GIUGNO A DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONI REGIONE  LOMBARDIA  ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 8237/2024 DEL 21/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B11319A2AD - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI – DURATA : 24 MESI – AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MILANI TERMOIDRAULICA SNC - FATTURA NR. 10/00 DEL 04/03/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE IMMOBILE CORTE GIANOTTI - ANTICIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVO ALL’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR.1/413 DEL 29/02/2024 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 16/E DEL 13/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL CICLO DI VITA DIGITALE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE (D.LGS. N. 36/2023) - CIG B1D0E106FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI – “PARCO DEL QUADRIFOGLIO” IN VIA N. SAURO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – CIG: A0294C9CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 15/E DEL 13/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA ACI GARBAGNATE - ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) - TARGHE GS808KM - GS780KM - GS781KM - YA364AR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - GIUGNO – DICEMBRE  2024 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ( BOLLI ) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA ( ANNO 2024 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO DI N.1 MULTIFUNZIONE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG PADRE 9396509487 - CIG DERIVATO  B1C086ABAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA A TEMA ASTRONOMICO  IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO ASTROFILI GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/FT DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2109968 DEL 29/02/2024 - GIORNATA DI FORMAZIONE "CONCILIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2024 – ORGANIZZAZIONE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2024 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTE NERO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL PERCORSO FORMATIVO “IL CICLO DI VITA DIGITALE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE (D.LGS N.36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA AFOL ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI IN DATA 8-9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA AFOL ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “LE QUERCE” DI VIA KENNEDY – PRESA D’ATTO DI GARA ANDATA DESERTA E INDIZIONE NUOVA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO USCITE DIDATTICHE NIDI D’INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024 – CIG B1A8D44996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2109015 DEL 29/02/2024 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-V-VE2-221 DEL 27/02/2024 - FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE “GROANE”, “LE QUERCE” E “QUADRIFOGLIO D11” PER IL PERIODO 1/09/2024 – 30/06/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7082 DEL 14/02/2024 - SERVIZIO VISURE PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2024    8 - 9 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO DISABILI - CIG B1C0ABD6B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI  DI VIA VARESE - CASCINA SIOLO 7 - CANOVA 68-86 RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTO 527/528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO PALADINO COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – CIG B0838137E8 - CIG COLLEGATO 7419559DC4 – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSINE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 4_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95972827A5 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC.AREA PER IRSCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ELENCO 3_267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSINE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ELENCO 6_1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE - AVVISO PUBBLICO N. 8060 DEL 2° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI MARZO 2024 E  NOTA DI PAGAMENTO FORMAZIONE DOTT. CICALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTINTIVI DI GRADO E NUMERO DI MATRICOLA DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE – CONFERIMENTO AGLI OPERATORI – MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1057 DEL 22/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 21651 IN DATA 16/05/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. NICOLA FRANZESE - FATTURA NR. 1/PA DEL 17/02/2024 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL - FATTURA NR. 153/2024 DEL 13/03/2024 - ATTREZZATURE E RICAMBI PER I MEZZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTE COLOR DI PATRICELLI ANTONIO FATTURA FPA 2/24 DEL 12/03/2024 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO. DET. 196 DEL 05/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.19_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 1° E 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 609-24 DEL 14/03/2024 ELEDIS- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 – CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL’INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA’ COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY PER UN PERIODO TRANSITORIO DELLA DURATA DI 6 MESI (PERIODO DI TRANSIZIONE PER LA SCELTA DEL NUOVO OPERATORE ECONOMICO) E SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE SPORTIVE COMUNALI - CIG: B1ACDEB3E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N.900004829T DEL 23/02/2024  N.900003880D DEL 23/02/2024 AUTOSTRADE PER L'ITALIA/TELEPASS - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI PINI (ZONA CAMPO DA STREET BASKET TRA VIA PASUBIO E VIA BRENTA) CIG: B1ACF04BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 1^ RATA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N.0002111613 ; 0001113627  DEL 12/03/2024  MAGGIOLI SPA  RINNOVO ABBONAMENTI PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO “ATLETICA” RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO -  CIG. B1AF804160 CROCE ROSSA CIG B1B04647AF CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CISLIANO - COMUNE DI BUCCINASCO - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI BATTIPAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.16_2022 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTI 20%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI MERATE - COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - COMUNE DI CASTELLANZA - COMUNE DI CESANO BOSCONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARUGO - COMUNE DI PADERNO DUGNANO - COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA - COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE - COMUNE DI VENEGONO INFERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.20_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CASTELLANZA - COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI CISLAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZE PROT. N. 15260 DEL 08/04/2024 E PROT. N. 17008 DEL 18/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SOLARO - COMUNE DI AIRUNO - COMUNE DI MORTARA - COMUNE DI PERO - COMUNE DI ROMA - COMUNE DI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 16 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/15 DEL 29/02/2024 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI -  FEBBRAIO 2024- EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO 2 – CUP: C87B23000680004 - PRESA ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA SUA MB-CMM - CIG: A03E37E265.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE FATT. 507/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' IMPRESA ICO DI OGLIALORO S.R.L. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRUTTURE DELLO SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO CIG: B1ABDFAC27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILII SCOLASTICI A FAVORE DI MINORE DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. CODICE CIG B1A8E1ED7B E CODICE CIG B1A8F2240D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE FATT. 842/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. C/22/0012A A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI  EDIFICATORI  DELLE AREE SITE IN VIA LIBERTA’  FG. 17 MAPP. 212 - FG. 17 MAPP. 147, 148 CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.115 E 116 DEL 12.03.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST, TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 493/505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE A DECORRERE DALL’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E FINO A TUTTO IL 31/12/2026 (CPV 32323500-8) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 DA SVOLGERSI SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA S.P.A. – AGGIUDICAZIONE - CIG: B06366F946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  GENNAIO 2024 - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B0DABF4256 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2024-2025 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - RELATIVO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO – ANNUALITÀ 2024 – CIG DERIVATO: B1A2372637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO  2024 CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.113 DEL 12/03/2024 L'ANELLO SOC.COOP SERVIZIO EDUCATIVA NIDO FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 15 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 114 DEL 12/03/2024 L'ANELLO SOC.COOP COOP SERVIZIO AUSILIARIO NIDO FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B1A1980132 - SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2 - CUP: C87H23002370004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B190E36E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.V2/512328 DEL 27/02/2024  ERREBIAN S.P.A. - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. NR. FPA 432/24 DEL 29/02/2024 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.351 CIE - MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 45320/2023 DEL 27/11/2023 - VERBALE V/7746R/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELPATRIMONIO ARBOREO A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2024 CIG:B17F2DCA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RA N.203208 DEL 29/02/2024  ZENIT S.R.L.  RIFORNIMENTO CARBURANTE BENZINA DIESEL PER AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 96 DEL 05/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010885584 DEL 28/02/2024 - FORNITORE KYOCERA S.P.A. - CANONE RELATIVO AL PERIODO 26.11.2023 AL 25.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.48 CIG:B192D3D909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900003010 DEL 09/01/2024 - FORNITORE CANON - CANONE NOLEGGIO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE PER UN PERIODO TRANSITORIO DELLA DURATA DI 5 MESI (PERIODO DI TRANSIZIONE PER LA SCELTA DEL NUOVO OPERATORE ECONOMICO) – CIG: B17F9A96BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI TARI 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS N.36/2023 MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B1911DD1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 3^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5_24 DEL 07/03/2024 -  CRI PER  SERVIZIO AMBULANZA CARNEVALE - DETERMINA N.101 DEL 6.2.24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEA PLAST SRL - FATTURA NR. 9 PA PA DEL 31/01/2024 - INTERVENTI DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B194D171F0 – ASSISTENZA AL RUP NELLA FASE DI PRE-CONTEZIOSO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELL’ARREDO URBANO 2023-2025 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA INTESTAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DI AREE GIÀ DESTINATE A SEDIME STRADALE ED AREE A VERDE DI VIA VALERA E VIA VIVALDI EX COMPARTO PE 10 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104847 DEL 31/01/2024 - FORNITURA AUTOSCAN CAPTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI NICHELINO - COMUNE DI RIOMAGGIORE - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI ROVELLO PORRO - COMUNE DI COLOGNO MONZESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA -SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SGOMBERO MATERIALI - CIG. B192984699</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA PREVENZIONI INCENDI IMMOBILI COMUNALI SEDE SERVIZI SOCIALI – ARCHIVIO -  PIAZZA DEL SANTUARIO 15 – CIG. B13A0E6F0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA - COMUNE DI CATANIA - COMUNE DI VARESE - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI ASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA ALL'APERTO IN CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI OCCASIONALI CASA DELLE FESTE – MAGGIO-LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI TRECATE - COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI ARONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA INDIVIDUALE “ENG TECHNO DI ENRICO GUIDOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MISINTO - COMUNE DI CANTU' - COMUNE DI CISLAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO  REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI CIG 8020539629 PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2021-GENNAIO 2024 E NON RICONOSCIMENTO REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE CIG 9083316D7A PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2022-GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N.240224; 240225; 240238;240239  DEL 29/02/2024   AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - SERVIZI DI MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CASIRATE D'ADDA - COMUNE DI BIELLA - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI ORIGGIO - COMUNE DI SERIATE - COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNI 2024 – 2025 - 2026, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV – CIG B07D6DACD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 1^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI PARABIAGO - COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI VANZAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: B16B399377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA PUBBLICA ABITATIVA – ADEGUAMENTO NORMATIVO ASCENSORI – IMPEGNO DI SPESA CIG. N. B15B9994FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 42099/2023 DEL 07/11/2023 - VERBALE V/2337U/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2613/D DEL 05/02/2024, N. 3172/D DEL 05/02/2024 E 4102/D DEL 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA CANOVA – OPERE DA IDRAULICO. CIG. B1397732D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 5/FE DEL 23.02.2024 AVV. LAURA BONATI - OCC PROCEDURE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 29.02.2024 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL - ACQUISTO MEDAGLIE PER PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZE PROT. N. 14817 DEL 04/04/2024 E PROT. N. 16338 DEL 15/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010001 DEL 26.2.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE  CONTO CORRENTE POSTALE  CANONE UNICO PATRIMONIALE – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA  APRILE A LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/01P DEL 29/02/2024 - FORNITORE ADP S.R.L. - FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400008353,  N.7400008354, N.7400008355, N.7400008356,  N.7400008357,  N.7400008358,  N.7400008359  DEL 29/02/2024  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA QUINTO PROFILI EAREA MERCATO - OPERE DA FABBRO – CIG: B14E831645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202323935 DEL 30/12/2023 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI - ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202323934 DEL 30/12/2023 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI - ISTITUTI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRUTTURE COMUNALI - CIG:  B142EADE9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B16B4F30FF – SERVIZI TECNICI PER L’ESECUZIONE DI ULTERIORI INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICIO ESISTENTE SCUOLA KAROL WOJTYLA DI LARGO MONS. GERVASONI, 1 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010885585 DEL 28/02/2024 - FORNITORE KYOCERA SPA - CANONE PERIODO DAL 19.11.2023 AL 18.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DI "SEONET ITALIA SRL" - CIG:  B173609769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.28--2024 DEL 29/02/2024  C-PETROL - FORNITURA GPL PER AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2024 – INTEGRAZIONE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  D.G.A. - (ID 3537930) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2022 – XIV ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ADULTI E CORSI DI TENNIS PER RAGAZZI E ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2024/25, 2025/26 E 2026/27, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV – CIG LOTTO 1 B15F5B4EBC – CIG LOTTO 2 B15F5B5F8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROVINCIA MONZA BRIANZA – RIMBORSO SPESE DI GARA “RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  UTENZE IN SALVAGUARDIA - GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.47 CIG:B1631E9DF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG B16D29BA1A   – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  S.M. - (ID 3524768) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2022 – IX ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B15E92E911 - SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H23000680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ SETTEMBRE 2023-GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104180001094 DEL 20/02/2024 -FATTURA NR. 0104030002121 DEL 22/02/2024 -FATTURA NR. 0104180001245 DEL 26/02/2024 -FATTURA NR. 0104030002289 DEL 26/02/2024 -FATTURA NR. 0104180001271 DEL 27/02/2024 -FATTURA NR. 0104030002366 DEL 27/02/2024 -FATTURA NR. 0104030002348 DEL 27/02/2024 -FATTURA NR. 0104030002577 DEL 04/03/2024 -FATTURA NR. 0104030002611 DEL 05/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 935 DEL 23/11/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE RELATIVA AL SISTEMA OPERATIVO “CONCILIA” MEDIANTE “AFFIDAMENTO DIRETTO” AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B139B96CBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/231 DEL 29/02/2024 -  FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE SRL - CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 29/02/24 AL 28/03/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – (CUP) C89J21014630004 - ESPERIENZA IMMERSIVA NELLE CORTI CON IL PROGETTO FUTURI E I PERCORSI IN PCTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICO DI OGLIALORO SRL - FATTURA NR. 43/E/24 DEL 01/03/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 CONTO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA' PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CHIUSURA TEMPORANEA ASILO NIDO DI VIA BOLZANO E ATTIVAZIONE DI DUE UNITA’ D’OFFERTA PRESSO LA STRUTTURA DI VIA STELVIO 28 – SOSPENSIONE DEL CENTRO PRIMA INFANZIA – SETTEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024_1_364 SPESE PER OMOLOGAZIONE PEDANA MEZZO - CENTRO CAR CAZZARO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 48 PA DEL 14/2/2024 SPAZIO GIOVANI RENDICONTO ATTIVITA' 2° SEMESTRE 2023 E ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI GIOVANI GENNAIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE - MATRICOLA N. 384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2023 (DERIVANTE DA PRORATA PROVV. 53% A PRORATA DEFINITIVO 52%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N 228 DEL 19/3/2024  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.244/PA DEL 28/02/2024 YAMME SRL PIATTAFORMA GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.FAP/57 DEL 06/02/2024 LARIO LIBRI SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – GENNAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA PREVENZIONE IN COLLABORAZIONE CON ASST RHODENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DANIELE POZZI - FATTURA NR. 13-2024 - IMBIANCATURA SALONE BIBLIOTECA DET. 977 DEL 06/12/2023 - CIG : Z663D748AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE LIQUIDAZIONE 1° RATA BOLLO VIRTUALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: A035AAFC7D - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.02739/S DEL 28/02/2024  GRAFICHE E GASPARI - RINNOVO ABBONAMENTO FORMAZIONE DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE GARBAGNATE MIL.SE PER L’ANNO 2024  - CIG: B11E2F3CC1- B11E59BDE08 – B11E6F4A9D – B11EE8AD33 – B11F71E169 – B11F3EDF2F – B11F53E54C – B11F658E00 – B11F9B97D4 – B11FB9A4C4 – B11FC81365 – B1244D641B – B1246DE13A – B1247A87EA – B1248ACE77 – B1249A18A7 – B124B4C906 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ALLOGGI COMUNALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.502/FVIAC DEL 31-01-2024  GRUPPO SPAGGIARI PARMA - ACQUISTO CARTA VERGINE PER FOTOCOPIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO –  L’A. 2000 SRL – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SPESE LEGALI – IMPEGNO DI SPESA N. CIG.: B156D2B29F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 2^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT.N.0002106820 DEL 13/02/2024  MAGGIOLI SPA-RINNOVO ABBONAMENTI CORSI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AL.MA. COSTRUZIONI - FATTURA NR. 10/EL DEL 21/02/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023 - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA COOPERATIVA SOCIALE “DUEPUNTIACAPO ONLUS” AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER CSE NEMO PER IL  PERIODO DA MAGGIO 2024 A MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AL.MA. COSTRUZIONI - FATTURA NR. 11/EL DEL 21/02/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023 - DANNI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ELLEMME DI LEVA MAURO - FATTURA NR. 1/PA DEL 23/02/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - SOSTITUZIONE MEMBRANA DI COPERTURA PER STRUTTURA GEODETICA  DEL TENNIS - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IN RIFERIMENTO ALLE ISTANZE PROT. N. 6650/2024 DEL 13/02/2024 E N. 11615/2024 DEL 13/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 - CIG DERIVATO: ZEE3CEBCA8 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 3/24 DEL 30/01/2024 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALVEMINI AVV. LEONARDO - LIQ. FATT. N. 61 DEL 26/02/2024 - SALDO PER CAUSA : L'AUTOSOCCORSO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - LOTTO 2 - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” – CUP: C84D23000500006 - CIG: 9927455B05 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023 - PAT. NR. 6334220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER NIDI D’INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024– CODICE CIG B151082B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURANR. 1 DEL 13/02/2024 - STUDIO BARBERA DI BARBERA PAOLO PER PROGETTO LA STORIA SIAMO NOI- DET. N.  418 DEL 18/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2024 – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO LA PULIZIA INTERNA ED ESTERNA  DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 CIG: B144992052.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A_2024 DEL 06/02/2024 - INTERVENTO DOMOTICA CENTRO SPORTIVO - MT3M DI TONOLI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA 235/2024 DEL 27/02/2024-AD ARTEM – MOSTRA CEZANNE E RENOIR - DETERMINA N. 64 DEL 25/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIT PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. 36/2023  MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA ELETTRONICA ACQUISTINRETEPA.IT - CIG: B146B97336</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA AFOL ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E ACCESSORI (ANNO 2024) PER OPERATORI  DI POLIZIA LOCALE, PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE E PER I MESSI COMUNALI, MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA "AFFIDAMENTO DIRETTO" EFFETTUATA TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA - CIG: B13A3E2586 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISIZIONE ACQUISTIRETEPA.IT. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG B14AE9D271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA AFOL ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI CESATE - COMUNE DI ROVELLO PORRO - COMUNE DI CALTAGIRONE - COMUNE DI NOVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – (CUP) C89J21014630004 - INIZIATIVA PER LA FESTA DELLO SPORT  "KEEP PUSHING 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA APRILE A LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CERRO MAGGIORE - COMUNE DI TREMEZZINA E CONVENZIONATI - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI ORIGGIO - COMUNE DI SERIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “LE QUERCE” DI VIA KENNEDY, PER IL PERIODO PRESUNTO 01/06/2024 – 31/12/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N.7X00621134 DEL 10.02.2024 - VARCHI - 2° BIMESTRE 2024 (DIC. GENN.2024) CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B14B201EB9 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - LOTTO 3 – CUP: C84D24000450001 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI BELGIOIOSO - COMUNE DI CODOGNO - COMUNE DI CARERI - COMUNE DI TURATE - COMUNE DI LURATE CACCIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI INI-PEC – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – CIG:  B139C9B421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC.TIM SPA N.7X00626049 DEL 10.02.2024 CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI -  2° BIMESTRE 2024 (DIC.GENN.2024) - CONVENZIONE PA8 CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 131/66 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO - MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA MACCHI FAUSTO PER INTERVENTO RIMOZIONE PROCESSIONARIE E SOSTITUZIONE NUOVE ESSENZE ARBOREE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “LA MAGNOLIA” CIG.  B13A3D5ACA - CIG  B142728A11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B1397D320E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. NR. 72/66 DEL 2024 - SERVIZIO PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA CERESIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. NR. 3855/66 DEL 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO DIURNO DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: A035AAFC7D - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA (CIG B139C39342).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD SPA - FATT. NR. 383/2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA TERRITORIO DI GARBAGNATE MIL.SE - SMALTIMENTO (GENNAIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. NR. 130/66 DEL 2024 - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BAR OLTRE – MANUTENZIONE AREA BAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD SPA - FATT. NR. 382/2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MENSILE (GENNAIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 129/66 DEL 2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - MESE GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 270 DEL 11/04/2024  - CIG: B13B7A32B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. SIEL PER ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI E GTIWIN WEB ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA DEGLI ASSI STRADALI SU CUI TRANSITANO PIU' DI 3 MILIONI DI VEICOLI L'ANNO. D.LGS. N. 194 DEL 19.08.2005 – CON ELABORAZIONE CONFORME AL NUOVO METODO DI CALCOLO CNOSSOS-EU RICHIESTA DALLA COMUNITA’ EU SECONDO LE LINEE GUIDA DEL  2022. (CIG B137324C58)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG. B142C8EE86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSINE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTO 510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 511/512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA CON CARATTERE D’URGENZA ANNO EDUCATIVO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO EDILSERIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA -  8 E 9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE TITOLARE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024 . ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE - RIFERIMENTO LAVORAZIONE N.648980 N.S. PROTOCOLLO 5306/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA -  8 E 9 GIUGNO 2024. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2024 AL 14 GIUGNO 2024 . ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI  CIG Z6E3CB442B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE - RIFERIMENTO LAVORAZIONE N.648761 N.S. PROTOCOLLO 5307/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA LOTTI 489/502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA APRILE AD AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI LOTTI 496/502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COOPERATIVA PESC.SPORTIVI LA FAMETTA SRL - FATTURA NR. 04/2024 DEL 14/02/2024 INIZIATIVA PESCA CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B12B69E949 - SERVIZI TECNICI PER INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DEFINITIVA DEL BOSCO TRATTO ADIACENTE A VIA FERMI NECESSARIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LEROY MERLIN ITALIA SRL - FATTURA NR. 036-008936 DEL 12/02/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI – “PARCO DEL QUADRIFOGLIO” IN VIA N. SAURO – CIG: A0294C9CE2 - APPROVAZIONE SAL N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): B0DABF4256 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2024-2025 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARI/TARES LOTTI 499/508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI MESE DI GENNAIO 2024 E CONTESTUALE REGOLARIZZAZIONE IN PARTITA DI GIRO PROVVISORIO N. 1849 DEL 27.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2024 CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N.3 E 33 DEL 11.01.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST, TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO COGNITIVO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA DESTINARE AI PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SPV24IESK0000021 DEL 15/02/2024 - MANUTENZIONE E SERVIZIO SAAS 2024 RILEVAZIONE PRESENZE - ESAKON ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEF TARI 2024 – 2025. AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PIANO FINANZIARIO “GREZZO” 2022-2025 – GESTORE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI FEBBRAIO 2024, INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023, INDENNITÀ PERSONALE NIDO PER LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE MATRICOLA  N. 457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2023 ALLE ELEVATE QUALIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 341 CIE - MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE MATRICOLA  N. 457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATESE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52  53 DEL 8.02.2024 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST, TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 15/02/2024 - LILOPERA - PERCORSO FORMATIVO LABORATORIALE PER EDUCATORI ASILI NIDO 2023-2024 - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA GARBAGNATESE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA E ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZE PROT. N. 11325/2024 DEL 12/03/2024 E PROT. 11326/2024 DEL 12/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 21/02/2024  -  IL CERCHIO TONDO PER SPETTACOLI CARNEVALE   DETERMINA N. 101 DEL 6.2.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 01A/000021 DEL 14/02/2024 NADIR SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIE A.S.2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO  LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE – CIG ACCORDO QUADRO COLLEGATO:  9185952764 -  CIG RINNOVO: B115D3D546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 11/24L DEL 19/02/2024 COLLEGIO SAN CARLO SRL IMPRESA SOCIALE - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL  SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO ALLA VALIDAZIONE DEL PEF TARI BIENNIO 2024-2025  CIG B1158AE23D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA WATCHGUARD AUTHPOINT - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT - CIG B109EC3599.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 005 DEL 14/02/2024 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE COMUNALI ED IMPIANTI NEI PARCHI COMUNALI - BIENNIO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 004 DEL 04/02/2024 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE COMUNALI ED IMPIANTI ESTERNI NEI PARCHI COMUNALI - BIENNIO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GATTILE SANITARIO E RIFUGIO COMUNALE PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N.231155/231156/231157  DEL 15-12-2023 LIQUIDAZIONE FATT.RE N.240028/240029/240030  DEL 15-01-2024 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI - AUTOFFICINA MERONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA ESTERNA ED INTERNA DI AUTOVEICOLI DELLA DURATA DI ANNI 2, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 2: AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B ) DEL D.LGS N. 36/2023 - CPV 90917000-8 - CIG B10ACDD8A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DELLE IDEE"  ANNO 2024. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ZANGARI SRL - FATT. 3/2024 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIERE A MAGAZZINO COMUNALE  IN VIA GUIDO ROSSA  - ANNI 2024/2025 - (1° SEMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO- GESTIONALE E CARTA DEI SERVIZI, CON ALLEGATI, DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO CA’ DEL DI’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 450 DEL 19.02.2024 - FORNITORE MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL - LICENZA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 9215/E DEL 06/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI MARZO 2024  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002103076 DEL 30/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA - ANNO RIFERIMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002104182 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL PERCORSO FORMATIVO “MANIFESTAZIONI E EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FATTURA NR. V3-2626 DEL 07/02/2024 - TAPPETI GIOCO PER IL CENTRO SPORTIVO - DET 826 DEL 20.10.23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ ART. 81 DEL TUEL – MATRICOLA N. 307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/6 DEL 13/02/2024 TRASPORTI SOCIALI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI MESE DI GENNAIO 2024 - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SCAFFALE CLOROFILLA – ORTO CON VISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  DICEMBRE 2023 - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNI 2024 – 2025 - 2026, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV – CIG B07D6DACD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CERUTI SRL - FATTURA NR. 001/144 DEL 07/02/2024 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CA' DEL DI - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ATTIVITÀ MOTORIA 2023-24 – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT25 DEL 14/02/2024 - FORNITORE 2FMULTIMEDIA SRL - ACQUISTO BENI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 1^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ RELATIVE A CONCESSIONE  ASSEGNI DI   MATERNITA’ - RESOCONTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 78/24 DEL 14/02/2024 -  FORNITORE FAGGIONATO ROBERTO - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  UTENZE IN SALVAGUARDIA - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9708986CB2 - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - LOTTO 2 - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” – CUP: C84D23000500006 - IMPEGNO DI SPESA I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103927 DEL 31/01/2024 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW SOLO1-GLOBO ANNO 2024 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI – CIG: B0FD5189A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - CUP: C82F23000330004 - CIG DERIVATO: Z333CAFE57  E RELATIVE OPERE SUPPLEMENTARI - CIG (OPERE SUPPLEMENTARI): B0C7F115A4 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 205/01 E 206/01 - SALDO TRATTENUTE 0,50% SUPPORTO SERVIZIO IT - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/D DEL 11/01/2024 - NUOVA PEC PL + FIRME DIGITALI - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG PADRE 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N.14  B0F84FAC41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18/24 DEL 31/01/2024 - MANUTENZIONE HW ONSITE - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARGA E PALINE PER TITOLAZIONE CAMPO DA BASKET A VALENTINO COLIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. CAP HOLDING SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI -  3° QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030001863 DEL 15/02/2024 - FATTURA NR. 0104030001845 DEL 15/02/2024 - FATTURA NR. 0104030001793 DEL 14/02/2024 - FATTURA NR. 0104030001810 DEL 14/02/2024 - FATTURA NR. 0104030001749 DEL 13/02/2024 - FATTURA NR. 0104030001752 DEL 13/02/2024 - FATTURA NR. 0104030001757 DEL 13/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: A035AAFC7D - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B -  CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE OCCASIONALE CASA DELLE FESTE A PRO LOCO E PD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.RE N.971D  E 141T DEL 23-01-2024  PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA/TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI ANNO 2023 - ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.FATTPA 143_24 DEL 09/02/2024  ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - ISCRIZIONE CORSO BASE PER MESSI NOTIFICATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 16.1.2024 ODV UN MONDO D'INCLUSIONE - BANDO RESTIAMO INSIEME REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 30.11.2024 AUSER CESATE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEDICATO AI CONIUGI VALENTI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE FAMIGLIA AGIRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO 012830L024000002347 DEL 03/01/2024 - ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE  RETTA DI RICOVERO DI UN  ANZIANO  GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2024001317 DEL 05/02/2024 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE - LUGLIO 2023/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FONTANA CENTRO SPORTIVO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO VERSATO PER UTILIZZO SALA DEL CAMINO ISTANZA PROT. 11780/2024 DEL 14.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2024301128 DEL 05/02/2024 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE - LUGLIO 2023/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL PERCORSO FORMATIVO “MANIFESTAZIONI E EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A P.M.ITALIA SRL - FATTURA NR. 3 DEL 10/01/2024 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO INTERVENTI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO - ACCONTO 30%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030001513 DEL 08/02/2024 -FATTURA NR. 0104030001543 DEL 09/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE OLGA MARIA IMMACOLATA ORTO FAMETTA N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER SERVIZI DIVERSI:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)-  CIG B0EB527BC0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0ED4DF897 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2021-2022 – ULTERIORE PROROGA A TUTTO IL 30.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. E2400007 DEL 08/02/2024 VIGANO' EDAORDO  FIGLI SNC FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 43211/2023 DEL 13/11/2023 INTEGRATO DA PROT. N. 6194/2024 DEL 08/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 9713645170 – PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 - CIG DERIVATO B0DC2B4872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623039000 DEL 05/12/2023. - SIAE PER  SPETTACOLO VIOLENZA DONNE - DET N. 834 DEL 26/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 - CIG B0E473E85E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 50 DEL 08/02/2024 L'ANELLO SOC. COOP - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 51 DEL 08/02/2024 L'ANELLO SOC COOP SERVIZIO AUSILIRIO NIDO GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 8237/2024 DEL 21/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO IN COMODATO - CIG  NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2157383 DEL 31/12/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SPORTIVA “ESTATE CORRENDO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 25° ANNIVERSARIO MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2156910 DEL 31/12/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1169625 31/12/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG 8020539629 E SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE – CIG 9083316D7A – DISPOSIZIONE PROROGA TECNICA DAL 01.04.2024 AL 30.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI DIGITALI PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: B0AC5AF80A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT.  12TXLP00000330 E 12TXLP00001164 DEL 12/01/2024 - COMMISSIONI PER RISCOSSIONI A MEZZO POS (QUARTO TRIMESTRE 2023) E DISINSTALLAZIONE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL GATTILE SANITARIO E RIFUGIO COMUNALE PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI– NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/18 DEL 17/01/2024 - FORNITURA CUSCINI DI PROTEZIONE PER TSO PER UTILIZZO DA PARTE DI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL -LIQUIDAZIONE FATT. 1483/D DEL 10/01/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI – DURATA : 24 MESI – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRUTTURE COMUNALI - CIG:  B0C7CED16C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.148/149/150 DEL 22-01-2024  CENTRO CAR CAZZARO ACQUISTO DI N.3 RENAULT PICK-UP EXPRESS  TARGHE: GS 780 KM,  GS 781 KM,  GS 808 KM,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE A DECORRERE DALL’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E FINO A TUTTO IL 31/12/2026 (CPV 32323500-8) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 DA SVOLGERSI SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA S.P.A. – CIG: B06366F946 – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE "APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL 16/11/2022" - COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - CUP: C82F23000330004  - CIG DERIVATO: Z333CAFE57 – OPERE SUPPLEMENTARI  - CIG: B0C7F115A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP HOLDING SPA - LIQUIDAZIONE ACQUA POTABILE ASILO NIDO VIA BOLZANO - 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA CERESIO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI, AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - B0AC2958CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.130 RISME DI CARTA VERGINE PER FOTOCOPIE, FORMATO A4, PESO 80GR PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO ACQUISTINRETEPA - MEPA " CIG B0C8D04885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. NR. FPA 185/24 DEL 31/01/2024 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE “LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2024: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE” - 28 E 29 MARZO - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG DERIVATO B0BA3B5040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A65 DEL 31/01/2024 - FORNITORE LAND SRL - CANONE NOLEGGIO DAL 27/10/2023 AL 26/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/01 - SUPPORTO SERVIZIO IT GENNAIO 2024 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FVE/174 DEL 06/02/2024 - CANONE NOLEGGIO DAL 30/01/2024 AL 28/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI MINUTI, ANCHE CON CARATTERE DI URGENZA, DELLA DURATA DI ANNI 4- CIG PADRE B0646A9D4 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 -  CIG DERIVATO : B0A373B9B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTO 435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 – ART. 14 CCNL 2019 – 2021 -  CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2023 – 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 634/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - CIG 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/108 DEL 01/02/2024 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE SRL - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30/12/2023 - 29/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE L’AGENZIA ACI DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVO A MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: Z403D19F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.201585 DEL 31/01/2024  ZENIT S.R.L. RIFONRIMENTO CARBURANTE BENZINA/DIESEL PER AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.14--2024 DEL 31-01-2024  C-PETROL FORNITURA GPL PER AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “IL DIAVOLO. REALTÀ O LEGGENDA?”  IN COLLABORAZIONE  CON LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PAPERA E CONIGLIO PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 2023-2024 - CODICE CIG B0C510DC78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/01P DEL 06/02/2024 - FORNITORE ADP - SRL - ABBONAMENTI CARTACEI FORNITURA MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO GREEN ASPHALT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNAPUNTI E SEGNATEMPO DEL CENTRO SPORTIVO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B0C62DDF7F - SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SUL SISTEMA REGIS - ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGHING PUBBLICAZIONE SU GURI SERVIZI SUPPLEMENTARI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 467/476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 100 ANNI DAL DELITTO MATTEOTTI: MEMORIE DI LIBERTÀ IN COLLABORAZIONE CON ANPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.900042954T DEL 23-12-2023 E FATT. N.900035423D DEL 23-12-2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA/TELEPASS PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DOTE COMUNE 2021”  AVVISO N.36/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>G. EINAUDI EDITORE SPA - FATTURA NR. CR-FT-000003 DEL 31/01/2024 - FORNITURA LIBRI PER PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PADRE EUSEBIO VISMARA, 27 APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE: PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE A DECORRERE DALL’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E FINO A TUTTO IL 31/12/2026 (CPV 32323500-8) - CIG: B06366F946. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4 DEL 29.01.2024 AVVOCATO ALESSIO FIACCHI - PROCEDURE DIVERSE OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE  STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI  TEATRO ITALIA -  DET. N. 93 DEL 05/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.7_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104180000743 DEL 05/02/2024 -FATTURA NR. 0104180000743 DEL 05/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – MATERIALE VARIO PER IL CENTRO SPORTIVO - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P.  AUTORITA' SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTO PER LA SOSTITUZIONE DI REGOLATORE SEMAFORICO GUASTO DELL’IMPIANTO DI VIA DEI PIOPPI/VIA FOSCOLO/VIA PER CESATE, RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO ED EFFETTUATA MEDIANTE "AFFIDAMENTO DIRETTO" TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA - CIG: B0A96CA534 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEAL SCAVI S.R.L. - FATTURA NR. 2/PA DEL 15/01/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI - SAL. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95972827A5 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - CUP: C82F23000330004  - CIG DERIVATO: Z333CAFE57 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 “CORRISPONDENTE AL FINALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2024 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030001254 DEL 02/02/2024 -FATTURA NR. 0104020000080 DEL 01/02/2024 -FATTURA NR. 0104030001170 DEL 01/02/2024 -FATTURA NR. 0104030001185 DEL 01/02/2024 -FATTURA NR. 0104030001109 DEL 30/01/2024 -FATTURA NR. 0104030001082 DEL 30/01/2024 -FATTURA NR. 0104030001092 DEL 30/01/2024 -FATTURA NR. 0104020000072 DEL 29/01/2024 -FATTURA NR. 0104240000855 DEL 26/01/2024 -FATTURA NR. 0104030000953 DEL 26/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI - FATT. FPA 30/24 - NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - INTEGRAZIONE DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.6_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI - FATT. FPA 29/24 - NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE -  DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE E RICAMBI PER I MEZZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CENTRO SPORTIVO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 281 CIE - MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N 62 DEL 25/01/2024 ORGANIZZAZIONE TRASPORTI PER INIZIATIVE CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.46 CIG:B0A373B9B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - RINNOVO CANONE SPECIALE PER L’ANNO 2024 – CANONE ALLA TELEVISIONE E 305552 COD. DI CONTROLLO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 12 DEL 25.1.2024 STUDIO LEGALE LIMIDO &amp; RADICE - PROCEDURE OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N.7400002750,  N.7400002751, N.7400002752, N.7400002753,  N.7400002754,  N.7400002755,  N.7400002756  DEL 31/01/2024  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PER  OPERATORE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010000 DEL 29.1.2024 FNM AUTOSERVIZI SPA TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024 INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VILLA GIANOTTI - PERIODO PRESUNTO 01/01/2024-31.12.2028 – PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SOCIALIZZAZIONE DEL CENTRO VARI.ETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A QUADRIFOGLIO S.R.L. - FATTURA NR. 6 DEL 12/01/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI - OPERE SUPPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIAE - FATTURA NR. 1623037035 DEL 20/11/2023 - UFF.RHO MONTE NERO PER.17-06-2023-18-06-2023 SPORT 080131220230 DET. N. 481 DEL 09/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE MATRICOLA  N. 391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA SPORTIVA “32° TORNEO OSL CALCIO GARBAGNATE - MEMORIAL CLAUDIO MAROVELLI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 14PA DEL 12/01/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICHE SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE DI VIA MILANO - 1 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. FASTWEB SPA N.2800001037 DEL 31.01.2024 - CANONE ABBONAMENTI TELEFONICI - PERIODO DAL 11/10/2022 AL 11/11/2022. CIG ZE134F4FE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2– CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. FASTWEB SPA N.2800001041 DEL 31.01.2024 - CANONE ABBONAMENTI TELEFONICI - PERIODO DAL 12/11/2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. NICOLO' BOSCO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE SERVIZI DIGITALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: B02CE3F8CA - B05CD42E0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N, 1/3 DEL22/01/2024 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI MESE DI DICEMBRE 2023 - EREDI GI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORIENTAMENTO "PCTO" (AI SENSI: DELL'ART.1  D.LGS  77/05; DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N.107; DEL  D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I..) CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "PUECHER OLIVETTI" E IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS” AGGIUDICATO A MAGGIOLI S.P.A. CON DETERMINAZIONE N. 184 DEL 04/03/2024 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLTANA - DEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE PLUS" DA ESPLETARSI CON LA MODALITA’ DENOMINATA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG B077697CCD – CPV 72512000-7 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHRISTOPHE PERRE OLIVIER ANGST - FATTURA NR. 6PA DEL 15/01/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE "ERP" CORTE NOBILE ACCONTO PER FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI R.A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIPENDENTE MATR. 391 PER ANTICIPO VERSAMENTO ALL'ERARIO RAVVEDIMENTO OPEROSO SU IRPEF GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OMOLOGAZIONE PEDANA MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 CIG B095C98CF5:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE  RETTA DI RICOVERO DI UNA  CITTADINA  GARBAGNATESE. MESE DI  MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002154182 DEL 15/12/2023 - INTEGRAZIONE ELETTORALE/ANPR - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO A.N.N.A. IN PRESENZA PER  MESSI NOTIFICATORI: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.  50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG  B08A34D45E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP: C87H23000000001 - CIG: 95844580F4 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.39 DEL 23/01/2024  UPEL MILANO S.R.L. CANONE ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 01/02/2024 - COSPES LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI MINUTI, ANCHE CON CARATTERE DI URGENZA,  DELLA DURATA DI ANNI 4: AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B ) DEL D.LGS N. 36/2023 - CPV 30237000-9 - CIG B0646A9D42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA IMMOBILI RESIDENZIALI DI CORTE GIANOTTI – VIA MILANO – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 125 DEL DLGS 36/2023. CIG: A035A6E6DB – CUP: D82D23000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/001 DEL 09/01/2024 - BASILICO DIFFUSIONE MODA DI BASILICO ORNELLA &amp; C. SNC - ACQUISTO BIANCHERIA PER NIDI D’INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VILLA ARCONATI” RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DI GARBAGNATE MILANESE COD CIG B0905A6D13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.7400001007 E N.7400001009 DEL 29/01/2024  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PARACAS GROUP SRL FATTURA NR. 17 DEL 29/01/2024 PULIZIA STRAORDINARIA PORTA IMPIANTO TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8F3D2118D - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONI A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: C82B23000620004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IARCH STUDIO TECNICO DI  CERUTTI E GARNASCHELLI - FATTURA NR. 1/PA DEL 09/01/2024 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE - SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO IN ROSA. IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA – 8 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATTURA NR. 15PA DEL 12/01/2024 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI VIA PASUBIO.1 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2024-2025 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER FESTA DELLA LIBERAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ANPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO A GRUPPO CAP MILANO - CIG. B07CE1F879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNI 2024 – 2025 - 2026, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. CON IL CRITERIO DELL’OEV – CIG B07D6DACD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOQUIDAZIONE AD AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA NR. 6/EL DEL 15/01/2024 - REALIZZAZIONE NUOVO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA PRESSO LA "CA DEL DI" DI VIA BOLZANO - APPROVAZIONE E CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA NR. 5/EL DEL 15/01/2024 - RIPARAZIONI MANTO DI COPERTURA PRESSO LA "CA DEL DÌ" DI VIA BOLZANO DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.5_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. PRIA STEFANO - FATTURA NR. 5 DEL 15/01/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP "CORTE NOBILE" - ACCONTO PER FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.3_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI BAREGGIO - COMUNE DI LUSCIANO - COMUNE DI UBOLDO - COMUNE DI VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO ALUNNI PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 2023-2024 PINACOTECA AMBROSIANA IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG B084471C91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CAPONAGO - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - COMUNE DI NOTO - COMUNE DI OLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: B0624FF578 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CISLIANO, COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA, COMUNE DI CASTELNOVETTO, COMUNE DI CORBETTA, COMUNE DI MORTARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OPERAORIENTA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2023/2024 – CIG B06268CD13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI LIMBIATE, UNIONE DEI COMUNI FONTANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 - CIG: A03C69CCA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.45 CIG: B082C93A70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021 -  PROGRESSIONI FRA AREE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 6 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS PROTOCOLLO INPS.4900.08/12/2023.0665318  A N.S. 47283/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 64 DEL 25/01/2024  E N.  119 DEL 15/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 71/66/2024 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI CIMITERO COMUNALE  A SEGUITO ALLAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE 2024 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 73/66/2024 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE  DA GUANO IMMOBILI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: ZF93D43E98 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PORTALE DI ACCESSO PARCHEGGIO IN VIA VITTORIO VENETO – OPERE DA FABBRO – CIG. B078EF5891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3869/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - OPERE SUPPLEMENTARI  PULIZIA CIMITERO - MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE AGLI ABBONAMENTI AL PARCHEGGIO DI VIALE FORLANINI 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2024 – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG:  B0794B24D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “VIVERE IN SALUTE 2024” IN COLLABORAZIONE CON ASST RHODENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ISTANZA PROT. N. 49355 DEL 28/12/2023 INTEGRATA DA PROT. N. 2842 DEL 19/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 0011/24/PA DEL 10/01/2024 - FORNITURA ETILOMETRO E RELATIVI ACCESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA, COMPLETI DI CUSTODIE – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B07848F3D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA S.U.A. MB-CMM DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI– CUP: C87B23000100004 - CIG: A03D70BC63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 10243/E DEL 28/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA BELLA VALENTINA - FATTURA NR. 001 DEL 15/01/2024 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TRALICCI BASKET + MONTAGGIO PORTE CALCETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “DIALOGHI IN PIAZZA” IN COLLABORAZIONE  CON LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 4° TRIIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE SU CONTABILIZZAZIONE PROGETTI PNRR - PA DIGITALE 2026 PER ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO - SOSTITUZIONE MEMBRANA DI COPERTURA PER STRUTTURA GEODETICA IN ACCIAIO DEL TENNIS COPERTO - CUP:  C82H23000610006 – CIG: A007C15620 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 6° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA'  PRE LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBLBICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.44 CIG:B070709DFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023 – CUP: C82B23000160004 - CIG (CONTRATTO): 982439533A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.12TXLP00001163 DEL 12/01/2024 - TECMARKET SERVIZI SPA - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE A MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/EL DEL 23.1.2024 PROCEDURE OCC -  MCM AVVOCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – CUP: C83C23000200004 - CIG: A041511B54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 5° QUADRIMESTRE - COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.46 DEL 25/01/2024 - L'ANELLO SOC. COOP - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMOMNIALE PER I PASSI CARRAI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. INNOVATION-PLAZA SRL - FATT. N. SP0000021/24 - SERVIZIO DI SUPPORTO-  MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SUL SISTEMA REGIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CAP HOLDING S.P.A. - FATTURA NR. 4346 DEL 04/12/2023 - OPERE DISCONNESSIONE RETE METEORICA AREA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SICILIA - CORRISPETTIVO A SALDO ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2023 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL  SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REVISIONE OBBLIGATORIA DEL PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2024 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) -   CIG B05D0DB619.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI UN  ANZIANO  GARBAGNATESE. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATTURA NR. FPA 3136/23 DEL 30/12/2023 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.2_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 47637/2023 DEL 13/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 24/1/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: B0678D2200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 48267/2023 DEL 19/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “I GRUPPI DI CAMMINO” IN COLLABORAZIONE  CON AVROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 3868/66/2023 -  SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI LOCALI E SPAZI COMUNALI VIA MILANO AD AFOL METROPOLITANA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ ED EROGAZIONE SERVIZI AL LAVORO E OCCUPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MAI SOTTOMESSI” DI SILVIA SARDONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ED IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0023-000967 DEL 14/12/2023 - SERVIZIO ZIMBRA CLOUD SECONDO SEMESTRE 2022 - STUDIO STORTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 " CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA” - CIG 92383553B8 - CIG DERIVATO A04FCB6412</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OTTOVOLANTE S.R.L. FATTURA NR. 202 DEL 16/01/2024 ORGANIZZAZIONE CORSO DI FUMETTO IN BIBLIOTECA - DET.673 DEL 29/08/23, CIG: ZF83C43615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CV CHECK IN COLLABORAZIONE CON AFOL METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 8/PA DEL 17/01/2024 DESIOLIBRI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE A DECORRERE DALL’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E FINO A TUTTO IL 31/12/2026 (CPV 32323500-8) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023 DA SVOLGERSI SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA S.P.A. – DETERMINA A CONTRARRE - CIG: B06366F946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SIG.RA COLOMBI - C.NA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI CUMULATIVA - WILLIS ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 5666 IN DATA 06/02/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PERGOLESI, 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2 DEL 23.01.2024 - FORNITORE NEGRONI SISTEMI SRL - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' ABACO RENDICONTAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 4^TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 5958 IN DATA 07/02/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 6494 IN DATA 12/02/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. A2A ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023 - CIG 9998449521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITI DA TARIFFE ANNUALI 2024 -  CASA DELLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 15/P DEL 20/01/2024 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L’ESERCIZIO 2023 - CIG: B05F8AD275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PER LA DURATA DI 6 MESI FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO O REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO NEL DI OPERATORE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. N. 3867/66/2023  - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  - COMPETENZA  MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2023 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE OCCASIONALE CASA DELLE FESTE A PD PER FESTA DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI TENNIS PRIMAVERA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. V000000720 DEL 01/01/2024 - CANONE ANNO 2024 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “EMOZIONI CONTRO LA VIOLENZA” RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON FILO ROSA AUSER CODICE CIG  B057D3A2D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3356 DEL 23/01/2024 - FORNITORE CENTRO UFFICI SRL - ACQUISTO PLASTIFICATRICE CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2024 (AVQ) -  CONTRIBUTO ISTAT - AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1E2 DEL 16/01/2024 - TRASMISSIONE CONSIGLI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DA ESPLETARSI CON LA MODALITÀ DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE RELATIVA AL SISTEMA OPERATIVO “CONCILIA” – RETTIFICA DETERMINA N. 110 DEL 09/02/2024 – CIG: B05E526526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1789/01 DEL 27/12/2023 - SUPPORTO IT OTTOBRE 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 341 E 342 DEL 31.12.2023 - MANUTENZIONE HW ONSITE E RELATIVI ONERI DI SICUREZZA - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL GATTILE SANITARIO E  RIFUGIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 19.01.2024 STUDIO LA CROCE COMMERCIALISTI - PROCEDURE OCC DIVERSI ANNI 2022/2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALL' A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LEROY MERLIN ITALIA SRL FATTURA NR. 036-001519 DEL 09/01/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BAR OLTRE” PER L’INCLUSIONE SOCIALE – SECONDO CICLO DI INCONTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTAMARIA - LIQ. FAT. N. 1/2024E DEL 11/01/2024 - PAG. TO SPESE LEGALI COME DA SENTENZA EMESSA N. 7231/2023 - AUSA MAZZEO COSTRUZIONI REALE MUTUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI  DIGITALI PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: B02D071891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 19.01.2024 STUDIO LA CROCE COMMERCIALISTI - PROCEDURE OCC 15/22 E 17/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/E DEL 22/01/2024 - PIERSIGILLI VIAGGI PER TEATRO PETER PAN- DET. N.  995 DEL 11.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE  LICENZA SOFTWARE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 103 DEL 07.02.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DA ESPLETARSI CON LA MODALITÀ DENOMINATA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE RELATIVA AL SISTEMA OPERATIVO “CONCILIA” – DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B051EBD96F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RAI BIBLIOTECA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL FATTURA NR. FATTPA 1_24 DEL 16/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG: Z2C3DD7250 - DETERMINA N. 1070 DEL 21/12/2023 E N. 17 DELL'11/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N.305 DEL 27/12/2023 E FATT. N. 5 DEL 10/01/2024  MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI. INQUADRAMENTO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE. AGGIORNAMENTO E MODIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB538830BF - CUP: C82H22000990004 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE COMUNALE DI P.ZZA DEL SANTUARIO, 15 - UFFICI SERVIZI SOCIALI - OPERE IMPIANTISTICHE – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30/12/2023 THE GOLDEN GUYS PER CONCERTO NATALE  DETERMINA N. 992 DEL 7/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 10677/2023 - SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 2019-2026  (COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LUCIANA GERLETTI - PARCELLA NR. 55/001 DEL 28/12/2023 - SALDO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 LOTTO MARCIAPIEDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO “ATLETICA” RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO -  CIG. B03902C126 CROCE ROSSA CIG B039282E9E CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. ECONORD  SPA - FATT. N. 10678/2023 - SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 2019-2026 - SMALTIMENTO - COMPETENZA  MESE NOVEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE SOFTWARE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. CIG B02C909BEF -  B02B15B16D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO CRT - FATTURA NR. FATTPA 11_23 DEL 15/12/2023 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI DI VIA CERESIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO - FATTURA NR. 746 DEL 11/12/2023 - SERVIZIO DI INDAGINE E ANALISI DIAGNOSTICHE  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9861849F3B - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TSA S.R.L. - FATTURA NR. 144/40 DEL 30/11/2023 - CONTRATTO ATTUATIVO 3 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023 - LOTTO 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 12.1.2024, FATTURA N. 37/EL DEL 19.01.2024 E N. 38/EL DEL 19.01.2024 MCM AVVOCATI PROCEDURE OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 –   5° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.7400000031 E N.7400000092 DEL 01/01/2024  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 3^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 31 DEL 11/01/2024 -L'ANELLO SOC.COOP SERVIZIO AUSILIARIO NIDO DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1_2024 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – AVVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG B8984682A21 - CONTRATTO ATTUATIVO N.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/01P DEL 31/12/2023 - FORNITORE ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI  MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N.0019/PA E N. 0020/PA DEL 11/01/2024  FLENGHI DIVISE SNC - FORNITURA VESTIARIO PER MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PINACOTECA AMBROSIANA” RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE COD CIG B01484FF69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 21.12.23  -GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE PER CONCORSO FOTOGRAFICO 2023 - DETERMINA N. 572 DEL 10.7.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TEATRO A MILANO  - APRILE MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CATMEX SAS DI ROBERTO CATTANEO &amp; C FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 12/01/2024 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SALONE BIBLIOTECA DET.925 DEL 21/11/23 CIG. Z083D51BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO - LA CORDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BANDIERE ISTITUZIONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 CIG B02A975CCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ANGELINO GRETA - C.NA SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CAP HOLDING S.P.A. - FATTURA NR. 4112 DEL 17/11/2023 - OPERE DISCONNESSIONE RETE METEORICA AREA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SICILIA - CORRISPETTIVO PARI AL 40 A SEGUITO DI CONSEGNA DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “NATI PER LEGGERE” PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI DI VIA VALERA  E DI VILLA GIANOTTI - PERIODO PRESUNTO 01/01/2024-31.12.2028 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CHIOSCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA  SERVICE SRL - FATT. N. 2619/E/2023 - SALDO SERVIZIO ANNUALE DI MONITORAGGIO E PROFILASSI ANIMURINA  "TOPI E RATTI" - STABILI COMMERCIALI PRESENTI NEL COMUNAE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AFOL 2024 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI - DOTT. STEFANO RUBERTI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI FREQUENZE RADIO PRATICA N. 2166/SRD ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME– ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE - MILANO - LIQUIDAZIONE FATT. FPA 3/24 DEL 03/01/2024 - ESERCITAZIONI ANNUALI OBBLIGATORIE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO SEMESTRALE  POLIZZE RC DIVERSI/RC PATRIMONIALE/INCENDIO - CODICE  WTW139991-26729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL' ENTE 3459 IN DATA 24/01/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 1143 IN DATA 09/01/2024– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/1325 DEL 20/12/2023 - FATT. PAD/1239 DEL 30/11/2023 - FATT. PAD/1403 DEL 28/12/2023 E NOTA DI CREDITO REP/1357 DEL 22/12/2023 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. - LIQUIDAZIONE FATT. 1024PA DEL 15/12/2023 - FORNITURA DI BASE DI SUPPORTO PER GONFALONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO 2024 CIG B01FDF888F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG: B008911DFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 02/01/2024 - FORNITURA DISPOSITIVO MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV23-0289 DEL 29/12/2023 - MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.78 DEL 26/01/2024 - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 25910/D DEL 11/12/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.65 DEL 25/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE MATRICOLA  N.443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ASM SPA  - FORNITURA GAS METANO SERVIZI ISTITUZIONALI - CONGUAGLI BOLLETTE DA AGOSTO 2021 A SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE - QUOTA DI ADESIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IMMOBILE COMUNALE DA ESPLETARSI CON LA MODALITA’ DENOMINATA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RETTIFICA DETERMINA N. 75 DEL 25/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2155344 DEL 27/12/2023 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ISTANZA PROT. N. 49355 DEL 28/12/2023 INTEGRATA DA PROT. N. 2842 DEL 19/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "PUECHER OLIVETTI" E IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PER PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO "PCTO" (AI SENSI: DELL'ART.1  D.LGS  77/05; DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N.107; DEL  D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I..)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337 DEL 19.12.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FONDO PER L'ASSISTENZA E LA COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: B01DE8CA70 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE -  AFFIDAMENTO OPERE  EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER  PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E  COMMISSIONI CONSILIARI - 2° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010029 DEL 27.12.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IMMOBILE COMUNALE DA ESPLETARSI CON LA MODALITA’ DENOMINATA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B019802483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1283 DEL 29/12/2023 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE SRL - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO 30/11/2023 - 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI PER CARNEVALE IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 2019-2026 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE COSTI DI SMALTIMENTO E CANONE PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 57 DEL CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO (CIG:  78876674B8 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N.355/001/2023 DEL 19-12-2023  GIOTECH S.R.L. ACQUISTO TELEFONO CELLULARE SAMSUNG S23 ULTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVE/1289 DEL 29/12/2023 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE SRL - RILEVAZIONE COPIE COLORE MULTIFUNZIONE DISMESSA CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L’OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD A.E.I. DI PEREGO - FATTURA NR. 43/FPA DEL 22/12/2023 - MANUTENZIONE FARI ILLUMINAZIONE DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA CHIESA SS. EUSEBIO E MACCABEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI GENNAIO 2024, COMPENSO PER RILEVATORE ISTAT: DET 1008 DEL 12.12.2023, DIRITTI DI ROGITO 2023 SEGRETARIO COMUNALE DET 1060 DEL 21.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DI DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI A GARBAGNATE MILANESE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: B0105D106E )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2024 - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.001634-2023 DEL 27/12/2023  MANZOLI S.R.L. FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE L’AGENZIA ACI DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVO A MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: Z403D19F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI TASSA AUTOMOBILISTICA ALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE L’AGENZIA ACI DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVO AD UN MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: Z403D19F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/27 DEL 28/12/2023 - FORNITORE NEGRONI SISTEMI SRL - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 2019-2026 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE COSTI DI SMALTIMENTO MATERIALI DERIVANTE DA INCENDIO AFFIDAMENTO ATTIVITA' – DLGS 36/2023 ART. 120 CIG  78876674B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE IN DIFFICOLTÀ ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FATT. N. 2023200957 DEL 22/12/2023 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - 3° TRIMESTRE 2023 (LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.800  RISME DI CARTA VERGINE PER FOTOCOPIE, FORMATO A4, PESO 80GR PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO ACQUISTINRETEPA - MEPA " CIG B0113AD055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE I VIAGGI DELL’ARTE – GENNAIO/APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FATT.N.2023200955 DEL 22/12/2023 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - 2°TRIMESTRE 2023 (APRILE/MAGGIO/GIUGNO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 1369 DEL 19/12/2023 - LAVAGGIO RETE FOGNARIA PULIZIA E LAVAGGIO POZZETTI C/O CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FATTPA 2_24 DEL 01/01/2024 LA VIRGOLA DI DALZINI MARIA GRAZIA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTI PER INIZIATIVE CULTURALI  – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL' ART. 86, D.P.R. N°285/90 - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SFA . MESI DA  GENNAIO A MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FPA 1/24 DEL 02/01/2024 LOSI ALESSANDRO CARTOLERIA FANTASIA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE GESTIONALE PER LA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEGLI ATTI ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B0106649BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO BS294FH - ANGELINO GRETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 217713 DEL 31/12/2023  ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTE BENZINA/DIESEL PER AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO CD447ST - DE MARINIS MATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 388 DEL 01/12/2023  EURODISPLAY S.R.L. PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA N.1 PANNELLO LEDWALL IN PIAZZA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC. TIM SPA N.4220324800091841 DEL 12.12.2023 - CANONE ABBOMAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI  COMUNALI - 1° BIMESTRE 2024 (OTT.NOV.) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO AP492FC - DE MARCO MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA  GENNAIO A MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO DG755SR - LA PAGLIA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE - SERVIZI SUPPLEMENTARI - CIG 8528045D5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2024 (OTT.NOV) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 7683195516 - PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO CD221RE - LOMBARDO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZE PROT. N. 47637 DEL 13/12/2023 E PROT. N. 48267 DEL 19/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N.7X05798087 DEL 12.12.2023 - VARCHI- 1° BIMESTRE 2024 (OTT.NOV.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SIVES VEICOLO TARGATO BB359FT - OLIVA ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI OCCUPAZIONI/LAVORI SU SUOLO PUBBLICO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400056523, N.6400056524,  N.6400056526,  N.6400056528, N.6400056529  DEL 31/12/2023  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ELLEMME DI LEVA MAURO – FATTURA NR. 2/PA DEL 13/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE E PAVIMENTAZIONE TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 16 DEL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC.TIM SPA N.7X05738795 DEL 12.12.2023 CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI  1° BIMESTRE 2024 (OTT.-NOV.) - CONVENZIONE PA8 CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE, ANNO 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE CIG: B00853C475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE CITTADINE PER INIZIATIVE DI NATALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MA.MI. SRL - FATTURA NR. 120 DEL 15/12/2023 - LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE  SAL. 5 FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELLA L.N. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – VIA PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030014626 DEL 18/12/2023 -FATTURA NR. 0104030014713 DEL 20/12/2023 -FATTURA NR. 0104230034897 DEL 27/12/2023 -FATTURA NR. 0104030014912 DEL 27/12/2023 -FATTURA NR. 0104030015030 DEL 28/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD EDILPAVIMENTAZIONI SRL - FATTURA NR. 3/1329 DEL 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALI EDILI 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI GENNAIO 2024  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI -  FATTURA NR. 1338 DEL 13/12/2023 DISOTTURAZIONE TUBAZIONE C/O ASILO NIDO VIA BOLZANO FATTURA NR. 1337 DEL 13/12/2023 DISOTTURAZIONE TUBAZIONE C/O ELEMENTARE VIA VARESE - C/O MEDIA ELSA MORANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA, AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO CON GLI AUTORI DEL LIBRO “GIZA – LA CADUTA DEL DOGMA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020231000036787 DEL 31/12/2023 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023  MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030014402 DEL 12/12/2023 -FATTURA NR. 0104180008731 DEL 13/12/2023 -FATTURA NR. 0104030014422 DEL 13/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.17_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SICILIA 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE CITTADINE PER LA FESTA PATRONALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020231000036788 DEL 31/12/2023 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A.- CANONE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.15_2022 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO E SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000036789 DEL 31/12/2023 - FORNITORE OLIVETTI S.P.A. - CANONE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 46765 IN DATA 06/12/2023– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA V. VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.160--2023 DEL 31/12/2023 C-PETROL FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VILLORESI 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PRATICA CONCESSIONE FREQUENZE PER PONTE RADIO PRATICA NR. 2166/SRD – IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTO INDIVIDUALE D’USO DI FREQUENZE RADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA C.NA SIOLO 7 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.447 DEL 30/12/2023 - FUNERALE DI POVERTA' GENTILE ADA - SANTINO SERVIZI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO PER OPERAZIONI DI DISERBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 515/P DEL 30/12/2023 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELLICO E VIA VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  ANNO 2024 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 48380 IN DATA 19/12/2023 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444 DEL 30/12/2023 - RECUPERO SALMA R. GIUSEPPE - SANTINO SERVIZI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N. 482/P DEL 09/12/2023 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 483/P DEL 09/12/2023 - TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI L’ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DEGLI ABETI DI VIA ROMA – RINNOVO PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – VIA FERMI E VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SALDO DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI PER OPERE EDILIZIE IN CORSO DI ESECUZIONE IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE N. C/22/0007  DEL 15.12.2022 E  DA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ N. S/23/0040 DEL 28.03.2023  IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 17 MAPPALE 2 SITO IN VIA UBOLDI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 FINO AL 30/09/2024 – CIG: Z9E3DEB43D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ATTIVITA' E RIMOZIONE DI TUTTE LE AUTO DEPOSITATE IN VIA MASCAGNI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.441 - RECUPERO SALMA ZHOU  ZHOU - SANTINO SERVIZI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA CASA LE SCIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO PIANTE PERICOLOSE SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO “CORSO IN HOUSE/ON LINE – GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: ANALISI E APPROFONDIMENTI DELLE NOVITA’ PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE ESITO GARA CASA LE SCIE SU QUOTIDIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DA ADIBIRE  A SEDE  MAGAZZINO COMUNALE IN VIA GUIDO ROSSA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTTOR MENSI   LIQ. FATT. N. 039E/2023 E N. 040E/2023 DEL 13/12/2023 - CAUSE LEGALI: NEOLOGISTICA TARI ANNO 2019 E COMI FELICITA IMU ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE PER GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA S. AMBROGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI GARA PODISTICA ASD AZZURRA GARBAGNATE - VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 60 C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 16/7/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 1/2627 DEL 28/12/2023 -FATTURA NR. 1/2628 DEL 28/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 8984682A21 - CONTRATTO ATTUATIVO N.12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO UFFICI COMUNALI GIORNATE DEL 24 E 31 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARTEDIL SRL - FATTURA NR. 12_23 DEL 18/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 - APPROVAZIONE C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – PROGETTO INCONTRO CON L’AUTORE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 699/EL DEL 19.12.2023 MCM AVVOCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE; SOSTITUZIONI IN CASO DI ASSENZA, VACANZA OD IMPEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702/EL DEL 19.12.2023 MCM AVVOCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE E VIA GRAN SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL SEGRETARIO GENERALE NOMINATO CON DECORRENZA 23/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO E NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: A022064F9E - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023 AL PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO 1 -  CUP: C88E23000250004 – CIG PADRE: 94687736AA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CABELLA, VIA CARDUCCI, VIA PELLICO, VIA VARESE - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (R.P.C.T.) NELLA PERSONA DEL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIMOZIONE AMIANTO IMMOBILE VIA P.SSA MAFALDA - GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI MANTO DI COPERTURA PRESSO LA “CA DEL DI’ DI VIA BOLZANO DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI - CUP: C82F23000350004 - CIG: Z283CE63FE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18, LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689) VERBALE N. 1207/A DEL 10/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 700/EL - 701/EL - 703/EL  DEL 19.12.2022 MCM AVVOCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA PRESSO LA “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C82F23000180004 - CIG: Z7D3BE138E - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB) - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1PA DEL 31/12/2023 -C. &amp; C. MARKET EXPRESS SRL PER ACQUISTI PER MUSEO-  DETERMINA N. 991 DEL 7/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE CITTADINE – FUNZIONAMENTO “IN COLORE” DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE “TECNICO – MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, AMBIENTE” AL GEOM. FABRIZIO BIANCHI  FINO AL 9/7/2025. - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINO IN GRAVE CONDIZIONE ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 350 DEL 31/12/2023 CAP &amp; G CONSULTING SRL GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 4 TRIM 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  AD INTERIM DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI ALLA DOTT.SSA LORENZA TENCONI FINO AL 9/7/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE N 6/433/2023 N 6/434/2023 N 6/435/2023 N 6/436/2023  N 6/437/2023 N 6/438/2023 N 6/439/2023 DEL 30/12/2023 ALMA PAGHE STP SRL PRATICHE PENSIONISTICHE E GESTIONE STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO DI  DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI ALLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 9/4/2008 N. 81 E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PER GLI ANNI 2024-2025 – CIG: ZA33DA1338 – RETTIFICA RAGIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE “TECNICO – MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, AMBIENTE” AL GEOM. FABRIZIO BIANCHI  FINO AL 9/7/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASCAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CERUTI SRL - FATT. N. 001/1604/2023 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - RIQUALIFICAZIONE  DI STRUTTURE  RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC - CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA IN GRAVE CONDIZIONE ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE AL DOTT. ANDREA ASSANDRI FINO AL 9/7/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTÀ PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO ALLA DOTT.SSA LORENZA TENCONI FINO AL 9/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MANUTENZIONE INFISSI – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/A DEL 18/12/2023 -  A.S.M. SRL FARMACIE COMUNALI FARMACIA COMUNALE 1 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI FINO AL 9/7/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ALLA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER OPERE ABUSIVAMENTE ESEGUITE IN VIA GIUSEPPE MAZZINI, 25 SU  IMMOBILE IDENTIFICATO  CATASTALMENTE AL FOGLIO 28 MAPPALE 206 SUBB. 704, 705, 4 – ART. 31 DPR 380/2001 E ART. 72 DPR 380/2001 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2023 -  DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DEL D.LGS N. 36/2023, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) – CPV 66518100-5 – CUI S00792720153202300011 - CIG A035E9FC51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTO PER IL PERIODO 22 APRILE/28 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA, AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI VIA VILLORESI - OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C82B23000450004  – CIG: ZAA3C58CD0 -  APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/001/2023 DEL 19/12/2023 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE INFORMAGIOVANI - GIOTECH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI FINO AL 9/7/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REVISORE DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IV NOVEMBRE 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/137 DEL 29/12/2023 TRASPORTI SOCIALI E SANITARI MESE DI NOVEMBRE 2023 - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE – ANNO 2024 – PARROCCHIE SS. EUSEBIO E MACCABEI – SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO IN LOCO – AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: ZE83DF499B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IV NOVEMBRE 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S FATTURA NR. 29/001 DEL 18/12/2023 - SPETTACOLO INCANTI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LABORATORIO ARTIGIANO RETI DI ARCHETTI CARLO – FATTURA NR. 1649 DEL 13/12/2023 - FORNITURA SEGGIOLONE PER ARBITRO TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE  AL DOTT. ANDREA ASSANDRI FINO AL 29/7/2024 – PARZIALE RETTIFICA E SOSTITUZIONE DEL DECRETO N. 9 DEL 28/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BISCIA E VIA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA  “LA LEGGE 219/2017: SCELTE E DIRITTI ALLA FINE DELLA VITA” IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRESENZA AMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI  ALLA DOTT.SSA CARMEN PRIMERANO FINO AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A JOLL GRAF S.R.L. - FATTURA NR. 650/2023/F DEL 30/11/2023-  PROGETTO TESSERAMENTO 0.14 - FORNITURA INTEGRATIVA- DETERMINA N. 848 DEL 27/10/2023- CIG Z443CF9790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 28/12/2023.  INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI ALLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 9/4/2008 N. 81 E INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI  ROMANO'  GIOVANNI - FATT. N. 36/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESSENZE ARBOREE PRESSO PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI L’ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI DI VIA VALERA E DI VILLA GIANOTTI, PER IL PERIODO PRESUNTO 01.01.2024 – 31.12.2028 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1040 DEL 19/12/2023 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2023 AI SENSI DELLA DGR XI/298 DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400053958, N.6400053960 DEL 20/12/2023 E FATTURA N.6400050983  DEL 30/11/2023  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO PER OPERAZIONI DI DISERBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE  AL DOTT. ANDREA ASSANDRI FINO AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO ALLA DOTT.SSA LORENZA TENCONI FINO AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5287 DEL 29.12.2023 - BENOW PER CONCERTO NATALE  DETERMINA N. 992 DEL 7/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/PA DEL 18.12.2023 - BIEMMEGI PER ACQUISTI PER MUSEO-  DETERMINA N. 991 DEL 7/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI FINO AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO PER OPERAZIONI DI DISERBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LUCIANO VINOTTI - FATTURA 01/000023 DEL 19/12/2023 -  ORGANIZZAZIONE ATMOSFERE DI NATALE 2023 DET. 992 DEL 07/12/2023 CIG ZBC3D7D38F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE,  AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI FINO AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA -SOSPENSIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IMMOBILE SITO IN VIA GIUSEPPE GARIBALDI , 104  IDENTIFICATO AL NCEU AL FG. 36  MAPP 68 - PROPRIETÀ FUSI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE “TECNICO – MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, AMBIENTE” AL GEOM. FABRIZIO BIANCHI DAL 29/02/2024 AL 29/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SPORTISSIMO SRL - FATTURA NR. 1/1463 DEL 12/12/2023 -  FORNITURA MATERASSO SALTO IN ALTO - DET 748 DEL 29/09/2023 CIG Z783CA420F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  IL MIO LIBRO DI CRISTINA DI CANIO - FATTURA NR. NR. 55 DEL 01/12/2023 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CON CONTRIBUTI MIC DET. 843 DEL 27/10/2023 CIG: Z443CF9790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL  CARNEVALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECRUITING DAY DHL 23 GENNAIO 2024 – COLLABORAZIONE CON AFOLMET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 - REIMPUTAZIONI TITOLO I E II RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSI DOTT. ALESSANDRO . LIQ. FATTURA N. 039E/2023 DEL 13/12/2023 - CAUSA COMI FELICITA IMU ANNO 2016 - 1° GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA J. F. KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSI DOTT. ALESSANDRO - LIQ. FATTURA N. 040E/2023 DEL 13/12/2023 - CAUSA NEOLOGISTICA TARI ANNO 2019 - APPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI ED IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 139, ALLEGATO 1, DEL D.LGS. N. 174 DEL 26.08.2016 AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER GIORNATA DELLA MEMORIA IN COLLABORAZIONE CON ANPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.P.R. N. 285/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FVE/1200 DEL 30/11/2023 - FORNITORE L &amp; P COPY SERVICE S.R.L. - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO  DAL 31/10/23 AL 29/11/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002144735 DEL 18.10.2023 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2023 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1704/01 DEL 30/11/2023 - SUPPORTO IT NOVEMBRE 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0023-000933 DEL 29/11/2023 - SERVIZIO ANNUALE ZIMBRA CLOUD - STUDIO STORTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 146--2023 DEL 30-11-2023 C-PETROL FORNITURA GPL PER AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COSUMA BUCCOLIERO - NOTA DI DEBITO 02 DEL 08/10/2023 - INCARICO OCCASIONALE RASSEGNA LIBRI IN CORTE - DET. 395 DEL 10/05/23 CIG ZC53B02177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING SPA - FORNITURA DI ACQUA POTABILE - CENTRO CA' DEL DI' - DAL 07/10/2023 AL 15/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N. 62 SIG. PETRUCCI GIORGIO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 142 DEL 14/12/2023 - SORGE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO BARIANA N. 1  SIG.RA CALAMIA ANTONINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 51 SIG. RAGUSA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO BARIANA N. 4 SIG.RA MAFFEZZOLI GLORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “BOOKCROSSING” PER LA PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA ACI GARBAGNATE – ACS AGENZIA CENTRO SERVIZI  SNC -  TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) – TARGHE GR372TE – GR764FL – GL444GD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZI CIMITERIALI DITTA FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE - BANCO BPM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  G. R. - (ID 3505592) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2022 – VI° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 6° RATA BOLLO VIRTUALE 2023 - MOD F24 CON DATA PAGAMENTO 18/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. SPV23IESK0000015 - SPV23IESK0000036 - SPV23IESK0000037 - SPV23IESK0000045 - CANONE E SUPPORTO GESTIONALE SHERPA - ESAKON ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE VIA MILANO 23 - SIG- ZUCCO ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.02915/2023-PA DEL 30/11/2023 - SPEDIZIONI POSTALI - COMMERCIAL POST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 3/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 3/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 13/12/2023 - LILOPERA - PERCORSO FORMATIVO LABORATORIALE PER EDUCATORI ASILI NIDO 2023-2024 - 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400050979, N.6400050981, N.6400050984, N. 6400050985 DEL 30/11/2023 E FATTURA N.6400048504  DEL 16/11/2023  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 342 CIE - MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 47854/2023 DEL 14/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 419E DEL 07/12/2023 - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER AGENTI E PERSONALE OPERATIVO DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI FINLOMBARDA - II SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA 74 - SIG. RODIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 548/FT DEL 12/12/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 34409 DEL 14/12/2023 - SERVIZIO VISURE PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SANTANELLI VIA MANZONI 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR1623037027 DEL 20/11/2023 DET. N. 83 DEL 24/01/2023 - FATTURA N.1623037192 DEL 21/11/2023 DET. N. 696 DEL 12/09/2023 -  PER   PAGAMENTO DIRITTI  SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/01P DEL 30/11/2023 - FORNITORE ADP S.R.L. - FORNITURA ABBONAMENTI CARTACEI MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 529_23 DEL 03/12/2023 - CORSO FORMAZIONE GDS BASE ON LINE DEL 27-28.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.216112 DEL 30-11-2023  ZENIT S.R.L. - RIFORNIMENTO BENZINA E GASOLIO PER AUTO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674/00 DEL 14/11/2023 - IMPIANTO SALA CONSILIARE - DROMEDIAN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ENEL ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA X ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA NOV.2019 AD APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1542/01 DEL 31.10.2023 - SUPPORTO SERVIZIO IT OTTOBRE 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI LOMAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  A. P.  - (ID 3503205) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2022 – IX° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3525/66/2023 - SERVIZI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA COMMERCIALE  - COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA FATT. N.3524/66  - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - COMPTENEZA MESE DI NOVEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 3526/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO  (MESE DI NOVEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA - FATT. N. 2618/E/2023 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO COMUNITA’ CRISTIANE DI GARBAGNATE MILANESE – LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2150858 DEL 28/11/2023 - SERVIZIO DATA ENTRY MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2152267 E 2152811 DEL 30/11/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1163227 DEL 30/11/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO NON DOVUTO - RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 44339/2023 DEL 21/11/2023 - VERBALE V/3840S/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 43001/2023 DEL 11/11/2023 - VERBALE V/2592/U/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SMARTY COMM SRLS - FATTURA NR. FPA 35/23 DEL 04/12/2023 - FORNITURA FORNITURA BACHECHE E ACCESSORI PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATT. PA 2506_23 DEL 07/12/2023 - CORSO DI FORMAZIONE  PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8916/E DEL 29/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELTRAFF SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1611/23/PA DEL 29/11/2023 - NOLEGGIO ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16710/S DEL 30/11/2023 - GRAFICHE E.GASPARI SRL - FOGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 313 DEL 07/12/2023 L'ANELLO SOC. COOP SOC SERVIZIO EDUCATIVA NIDO NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 314 DEL 7.12.2023 E FATTURA N. 315 DEL 7.12.2023  L'ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE - ASSISTENZA PRE-POST E TRASPORTO - ASSISTENZA SOCIOPEDAGICA  MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2023011054 DEL 01/12/2023 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  - GENNAIO 2023/GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE  - FATT. 186/PA/2023 - SERVIZI CIMITERIALI  - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - (MAGGIO-OTTOBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2023009934 DEL 08/11/2023 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - GENNAIO 2023/GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. PA/21 DEL 29/11/2023 BIEMMEGI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-36063 DEL 01/12/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER ASILI NIDO COMUNALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010028 DEL 27.11.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12TXLP00005655 DEL 13/11/2023 - TECMARKET SERVIZI SPA - SERVIZIO POS BANCO BPM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023.FD364.FTPA DEL 30/11/2023 - DETER SRL - FORNITURA PANNOLINI E MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO COMUNALI A.E. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.312 DEL 07/12/2023 L'ANELLO SOC COOP -SERVIZIO AUSILIARIO NIDO NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/2272 DEL 30/11/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/2273 DEL 30/11/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.3149-23 DEL 01/12/2023 ELEDIS FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/71 DEL 04/12/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI,SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 - APPROVAZIONE AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 19801/D DEL 10/11/2023 E FATT. 23293/D DEL 14/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 20561/D DEL 10/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO CAR CAZZARO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2023_4_5496 DEL 22/11/2023 - ESECUZIONE TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DACIA SANDERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATT. 5344-1148 DEL 13/11/2023 SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2148635 DEL 31/10/2023 - FORNITURA INTERFACCIA TRA CONCILIA ED INAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANXA SUI CONTRATTI  PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2152 DEL 30/11/2023 . FORNITORE L'ANTINFORTUNISTICA - IMPORTO €. 16,00+IVA €.19,52 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/122 DEL 20/11/2023 TRASPORTI SOCIALI E SANITARI MESE DI OTTOBRE 2023 - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  UNIVERSAL SPORT ITALIA DI VALENTINI FRANCESCA - FATTURA NR. 132/2023 DEL 23/11/2023 - FORNITURA FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2023PD00084 DEL 28/11/2023 - FORNITURA 187 LIBRI PER LA BIBLIOTECA FONDO MIC - DET 843 DEL 27/10/2023 CIG Z083CF9714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - -FATTURA NR. 0104020000761 DEL 30/11/2023 -FATTURA NR. 0104030014067 DEL 05/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2023310626 - CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI COMMERCIALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - GENNAIO 2023/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2023009935 DEL 08/11/2023 -  CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ISTITUZIONALI OLTRE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - GENNAIO 2023/GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1110E DEL 28 NOVEMBRE 2023 - A.N.U.S.C.A. SRL - PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CONVEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - DAL 20 AL 24 NOVEMBRE 2023 - CHIANCIANO TERME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 900032167D  N.900039159T DEL 23-11-2023  TELEPASS/AUTOSTRADE PER L'ITALIA - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010869959 DEL 29/11/2023 - FORNITORE KYOCERA S.P.A.- FOTOCOPIATRICI CANONE PERIODO 27.08.23 AL 26.11.23 -  IMPORTO €.130,22+IVA  €.158,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001597/PA DEL 24/11/2023 - FORNITORE IREDEEM S.P.A. - CONTRATTO MANUTENZIONE DAE IMPORTO €. 800,00+IVA €.976,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303 DEL 27.11.2023 SERVIZIO PRE POST INTEGRAZIONE FATTURE N. 304 DEL 27.11.2023 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA FATTURE N. 305 DEL 27.11.2023 ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA  COOP. ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP E MEF - 2° SEM. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI DICEMBRE 2023 E TREDICESIMA MENSILITA' 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SUARDI S.P.A. - FATTURA NR. 221 DEL 28/11/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A.DE GASPERI - APPROVAZIONE CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SUARDI S.P.A. - FATTURA NR. 220 DEL 28/11/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A. DE GASPERI - OPERE SUPPLEMENTARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. SRL - FATTURA NR. 2023V500051 DEL 20/11/2023 - CANONE TRIMESTRE 10/03/2023 - 10/06/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - IMMOBILI COMUNALI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.G.S. SRL - FATTURA NR. 2023V5000511 DEL 20/11/2023 - CANONE TRIMESTRE 10/03/2023-10/06/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010869960 DEL 29/11/2023 -  KYOCERA S.P.A -  CANONE FOTOCOPIATRICI -  PERIODO DAL 26.08.2023 AL 25.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010869958 DEL 29/11/2023 -  FORNITORE KYOCERA S.P.A. - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI IMPORTO 515,67+IVA €.629,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI NIDI PRIVATI ANNUALITA 2023 - 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORATORI PERIODO ESTIVO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CABELLA A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA GIOVANNI XXIII A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO PETRA' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 69 DEL 22/11/2023 LAGRECA PATRIZIA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUINTA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2023. FATT N 490 DEL 29/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BB-6100000364 DEL 30.11.2023 BANCO BPM SPA PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA/CASSA ANNO2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI:  COMUNE DI CIVATE - COMUNE DI PADERNO - COMUNE DI VAREDO - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI TORINO - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N.1047/PA DEL 24/11/2023 - FLENGHI DIVISE S.N.C. RIFORNIMENTO VESTIARIO DA LAVORO PER MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 2023_1_2622 N. 2023_1_2623  CENTRO CAR CAZZARO - FORNITURA AUTOVEICOLI N.2 DACIA SANDERO TARGATE GR372TS E GR373TS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI - GRATTACIELO SNC - PER SPETTACOLO PETER PAN - DETERMINA N.  587 DEL 12.7.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A 4EMME SERVICE S.P.A. - FATTURA NR. 1643/2023/V8 - SERVIZIO DI INDAGINE E ANALISI DIAGNOSTICHE PRIVE SU CONGLOMERATI CEMENTIZI IN SITU E IN LABORATORIO  PER ADEGUAMENTO SISMICO EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.179/A DEL 29/11/2023 - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE PER SPETTACOLO 25 NOVEMBRE- DETERMINA N.834 DEL 26/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA  - FATT. N. 38/2023 - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI  (ACCONTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAAZIONE ALL'ING.STEFANO PRIA - FATT. N. 37/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - ANNO 2023 (ACCONTO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO SEVERO &amp; C. SRL - FATTURA NR. 70/F6 DEL 27/11/2023 - LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 SAL. N.1 A TUTTO IL 03/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINA GARBAGNATESE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD SPA - FATT. N. 9730/2023 - COMODATO D'USO GRATUITO PIAGGIO PORTER (BOLLO E SPESEASSICURAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - - FATTURA NR. 0104030013510 DEL 21/11/2023 - FATTURA NR. 0104030013533 DEL 22/11/2023 - FATTURA NR. 0104030013540 DEL 22/11/2023 - FATTURA NR. 0104030013566 DEL 23/11/2023 - FATTURA NR. 0104030013591 DEL 23/11/2023 - FATTURA NR. 0104030013589 DEL 23/11/2023 - FATTURA NR. 0104030013767 DEL 29/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400048906, N.6400048898 DEL 22/11/2023 E FATTURE N. 6400048996,N. 6400048997,  N. 6400048998, N. 6400048999, N. 6400049000  DEL 24/11/2023  -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTINO POMPE FUNEBRI SAS - FATT. 380/2023 - PIAZZA DEL SANTUARIO - RIGENERAZIONE  TARGHE COMMEMORATIVE  MONUMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCUOLE MEDIE -FATTURA NR. 1279 DEL 27/11/2023 -FATTURA NR. 1280 DEL 28/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAMASCENSORI - FATTURA NR. 001000 DEL 22/11/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE E SISTEMI DI APERTURA AUTOMATIZZATA DEGLI EDIFICI COMUNALI - C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI - FATTURA NR. 001000 DEL 22/11/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE E SISTEMI DI APERTURA AUTOMATIZZATA DEGLI EDIFICI COMUNALI - C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI - FATTURA NR. 000981 DEL 21/11/2023 - CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI - FATTURA NR. 000982 DEL 21/11/2023 - CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI SRL - FATTURA NR. 000994 DEL 21/11/2023 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO 033642 SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. N. 9042/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. N. 9041/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA  ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO COMUNALE  - CANONE - COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO SI.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/28 DEL 22/11/2023 - FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER PER ACQUISTO TARGHE DET.857 DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1623037038 DEL 20/11/2023 E DET N. 421 DEL18/05/2023 - FATTURA  1623037190 DEL 21/11/2023 E DET N.  696 DEL 12/09/2023 - FATTURA 1623037187 DEL 21/11/2023 E DET N. 600 DEL 19.7.2023 - FATTURA 1623037039 DEL 20/11/2023 E DET. N. 23 DEL 13/01/2023 - FATTURA N. 1623037191 DEL 21/11/2023 E DET. N. 696 DEL 12/09/2023 -- PAGAMENTO DIRITTI  SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202319147 DEL 31/10/2023 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TECNOINDAGINI SRL - FATTURA NR. 314/E - INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DELLE VULNERABILITÀ SISMICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI PRESSO SCUOLA K.WOJTYLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 20.11.2023 AUSER CESATE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI BOLLATE - COMUNE DI BRONTE - COMUNE DI CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI RHO, COMUNE DI NOTO, COMUNE DI VECCHIANO, COMUNE DI APIRO, COMUNE DI POGLIANO MILANESE, COMUNE DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE SU PREMI CONCORSO LETTERARIO VALENTI EDIZIONE 2023 - MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE GURI E QUOTIDIANI SERVIZI SUPPLEMENTARI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.S59 DEL 15/11/2023 - AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA - ACQUISTO CARTA CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - FATTURA NR. 0104180007960 DEL 14/11/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. PA062 DEL 16/11/2023 CENTRO LIBRI LARIZZA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.43 DEL 10/11/2023 DISCACCIATI STEFANO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.10/PA/2023 DEL 16/11/2023  RI.PLAST SRL - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIO A.S.2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TSA S.R.L. - FATTURA NR. 129/40 DEL 30/10/2023 - CONTRATTO ATTUATIVO 1 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1623037026 DEL 20/11/2023 - SIAE PER RASSEGNA JAZZ -  DET N. 262 DEL 27/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1623037025 DEL 20/11/2023 - SIAE PERCONCERTO JAZZ -  DET N.  302 DEL 06/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1623037034 DEL 20/11/2023 - SIAE PER LIBRI IN CORTE -  DET N. 395 DEL 10/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1623037023 DEL 20/11/2023 - SIAE CONCERTO 8 MARZO - DET.N. 130 DEL 10/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1623037024 DEL 20/11/2023 - SIAE CARNEVALE 2023 - DET.N. 138 DEL 14/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900108161 DEL 16/11/2023 - FORNITORE CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900108151 DEL 17/11/2023 - FORNITORE CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900108152 DEL 17/11/2023 - FORNITORE CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900108146 DEL 17/11/2023 - FORNITORE CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI INDUNO OLONA, COMUNE DI POGLIANO MILANESE, COMUNE DI LOMAZZO, COMUNE DI CISLAGO, COMUNE DI BUSTO GAROLFO, COMUNE DI CISLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 340 CIE - MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.131--2023 DEL 31/10/2023  C-PETROL  FORNITURA GPL PER AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI VIGNATE - COMUNE DI RIMINI - COMUNE DI LEGNANO - COMUNE DI CESATE - COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI FERRARA - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO 17 FAMETTA - SIG FILIPPELLI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2026 DEL 16.11.2023 -   FORNITORE L'ANTINFORTUNISTICA SRL - VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PREREDA SRL FATT. 325/2023 - CENTRO COTTURA COMUNALE  DI VIA VITTORIO VENENTO - RPARAZIONE CANALIZZAZIONE PREFORATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1055 DEL 10/11/2023 - FORNITORE SUPER TECNICA MARTINELLI SNC - ACQUISTO CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2307900108149 DEL 17/11/2023 -  CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23VF+04890 DEL 07/11/2023 - ITALCHIM SRL - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO A.E. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MOROSITA' CONDOMINIO RESIDENCE VIA VISMARA, 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI DI VIA MILANO, 21 - CASCINA SIOLO, 7 - CANOVA, 68-86 - COPERTURA MOROSITA' INQUILINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010027 DEL 25.10.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 31745 DEL 15/11/2023 - SERVIZIO VISURE PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SCUOLE PARITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 5742/D DEL 10/03/2023, N. 11159/D DEL 12/06/2023 E  NOTE DI CREDITO N. 7055/E DEL 01/09/2023, N. 8241/E DEL 06/11/2023, N. 8243/E DEL 06/11/2023, N. 7056/E DEL 01/09/2023, N. 7057/E DEL 01/09/2023, N. 8242/E DEL 06/11/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATTURA NR. FPA 2699/23 DEL 31/10/2023 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400046637, N.6400046638, N. 6400046639,N. 6400046641, N. 6400046642, N. 6400046643  DEL 31/10/2023 PASTI DEL MESE DIOTTOBRE -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL - FATTURA NR. 226-23MI DEL 13/11/2023 - FONDI DECRETO CULTURA 2023 RIFERIMENTO BOLLA N. 162-23 DEL 02/11/2023, 164-23 DEL 03/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2147819 DEL 31/10/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2147319 DEL 31/10/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1157406 DEL 31/10/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - FATTURA NR. NR. V3-32442 DEL 06/11/2023 - TAPPETI GIOCO PER IL CENTROSPORTIVO - DET. 826 DEL 20.10.2023 CIG ZED3CF04F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A URBAN 360 S.R.L. - FATTURA NR. 609 DEL 14/11/2023 -SEGNALETICA BANDIERA AZZURRA - INTEGRAZIONE DET. 755 DEL 05/10/23 CIG: Z443CAE09B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3260/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA  COMMERCIALE - COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 8878/2023 - INTERVENTO SUPPLETIVO DISINFESTAZIONE ZANZARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 3259/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 31/03/2024 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - COMPETENZA  MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL - FATTURA NR. 176 DEL 31/10/2023 - ACCONTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA CALCIO SPORTIVI COMUNALI LE GROANE - QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PE SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO N. 448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ARERA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARI -2017 LOTTO 452/453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 6400045442 DEL 31/10/2023 PROGETTO GIOVANI AMBIZIONI NETWORK, EVENTO CONCLUSIVO. SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A1232 DEL 31/10/2023  FORNITORE LAND SRL - CANONE NOLEGGIO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32-NOLEGGIO”, LOTTO 1“MULTIFUNZIONI A4 - MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE IMPRESE” CIG 8099086931 CIG DERIVATO ZB3335C776.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 / 287 / 2023 DEL 30/09/2023 ALMA PAGHE PA STP SRL SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14963/S DEL 31 OTTOBRE 2023 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - FORNITURA RACCOGLITORI E SCATOLA PORTA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - CIG. Z913C5FDB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 1/2125 DEL 31/10/2023 -FATTURA NR. 1/2126 DEL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - FATTURA NR. 0104030012978 DEL 08/11/2023 -  ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL - FATTURA NR. 176 DEL 31/10/2023 - ACCONTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA CALCIO SPORTIVI COMUNALI LE GROANE - QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400048229, N.6400048230, N. 6400048231,N. 6400048232, N. 6400048233, N. 6400048234  DEL 01/11/2023 PASTI DEL MESE DI SETTEMBRE -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.5/PA DEL 03/11/2023 CHARLOTTE DI LIDIA TAVIANI - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 3261/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FATTPA 123_23 DEL 07/11/2023 - DOMINIONI VIRGINIO- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° TRIMESTRE 2023 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.279 DEL 08/11/2023- L'ANELLO SOC.COOP.SOC . SERVIZIO AUSILIARIO NIDO OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.280 DEL 08/11/2023  - L'ANELLO SOC. COOP SOC. - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.214521 DEL 31-10-2023 - ZENIT - FORNITURE CARBURANTE BENZINA/DIESEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 2752/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA  STRAORDINARIA - CENTRO POLIFUNZIONALE CA' DEL DI' - VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 DEL 8.11.2023 - BANDO RESTIAMO INSIEME - ANTICIPO CONTRIBUTO - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 282 DEL 8.11.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE - ASSISTENZA PRE-POST E TRASPORTO - MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 DEL 08.11.2023 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -- OTTOBRE 2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE PARTE ECCEDENTE TRA IMPORTO RICEVUTO COME ANTICIPAZIONE E LE SPESE RICONOSCIUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EURO SPURGHI SNC - FATTURA NR. 1179 DEL 31/10/2023 - DISOTTURAZIONE TUBAZIONE MATERNA BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" A CITTADINA GARBAGNATESE PER DIFFICOLTÀ ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI A MA.MI. SRL - FATTURA NR. 87 DEL 23/10/2023 - LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030012920 DEL 06/11/2023 - FATTURA NR. 0104030012943 DEL 07/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.132/01P DEL 31/10/2023 - FORNITORE ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 5° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 4° QUADRIMESTRE 2023 - COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 1929 DEL 30.10.2023 COOP. LA SPIGA BANDO RESTIAMO INSIEME - EROGAZIONE ANTICIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 12TLP00005342 DEL 13/10/2023 - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE A MEZZO POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00005343 E 12TXLP00004496 DEL 13/10/2023 - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE A MEZZO POS - TERZO TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PERSEO SIRIO - LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI AD IMPRESE MESE DI SETTEMBRE 2023 E CONTESTUALE REGOLARIZZAZIONE IN PARTITA DI GIRO PROVVISORIO N. 10324 DEL 09.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENG TECHNO  DI E. GUIDOTTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/2023-PA DEL 16/10/2023 - CANONE ANNUALE ASSITENZA PER APPARECCHIATURA DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. D2193 DEL 31/10/2023 - FORNITURA MANUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2146509 DEL 31/10/2023 - SERVIZIO DATA ENTRY OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 469/FT DEL 26/10/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE DISDETTA ORTO GROANE 39  SIG COSTA EUGENIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 290 DEL 06/11/2023 CAP&amp;G CONSULTING SRL GESTIONE SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 3 TRIM 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAUSTO MACCHI - FATT. N. 31/02/2023 -PULIZIA AREA A VERDE A CONFINE CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.21/PA DEL 06/11/2023 ARBOREA SERVICE DI VASILE G.&amp;C. PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ISTITUTI STATALI  K. WOJTYLA E FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFIC COMUNALI - 6° BIM.2023 (AGOSTO-SETT.) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 7/23 DEL 06.11.2023 MARTINIELLO DOMENICO - PROCEDURE OCC ANNI 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. SOC. TIM SPA N.4220323800075729 DEL 11.10.2023 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2023 (AGOSTO-SETT.) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO PER  GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE II TRI. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUIQUDAZIONE SOC. ABACO PER GESTIONE  CANONE UNICO PATRIMONIALE III TRIM. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N.7X05031941 DEL 11.10.2023 - CANONE VARCHI - 6° BIMESTRE 2023 (AGOSTO-SETT.)  CIG 205419148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N.900035681T DEL 23-10-2023 TELEPASS S.P.A. SPEDIZIONE TELEPASS - CANONE TELEPASS LIQUIDAZIONE FATT N.900028420D DEL 23-10-2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3364 DEL 30/10/2023 - FORNITORE ROSSETTI PULIZIE DI PAGNOTTONI A. &amp; C SNC -OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 – CIG Z063CBC9EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 76/2023 DEL 03/11/2023– SPETTACOLO FESTA DELLA CULTURA - DETERMINA N. 545 DEL 29/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 11_23 DEL 30/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 - SAL 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EURO SPURGHI SNC - FATTURA NR. 1162 DEL 30/10/2023 - DISOTTURAZIONE TUBAZIONE ASILO NIDO GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ING. RE EMANUELE - FATTURA NR. 12/PA DEL 28/09/2023 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E CSP LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORDANO DOTT. SALVATORE - PARCELLA N. 220 DEL 13/10/2023 - CAUSA DE FILIPPIS - LIQUIDAZIONE COMPENSO COME DA SENTENZA  N. 2858/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLAUDIA BOSSI - FATTURA 2/E DEL 23/10/2023 - ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA 2023 - 2024 - DET. 579 DEL 11/07/2023 CIG Z0A3BD0A3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2061 DEL 19/10/2023 - ACENTRO SERVICES S.R.L. - RINNOVO INDIRIZZO PEC OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARDAMONE SRL FATTURA N. 124/2023. INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ED IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PA_590/2023 DEL 02/11/2023 AD ARTEM – MOSTRA EL GRECO - DETERMINA N. 694 DEL 12/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/23 DEL 31.10.2023 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER PRODUZIONE N.100 DISTINTIVI CON LOGO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA A.C.I. GARBAGNATE - A.C.S. AGENZIA CENTRO SERVIZI SNC - VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLO) - TARGHE: GP238WS – GP237WS – GP203WS – GP986JR - GP987JR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1809 DEL 10.10.2023 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'ENTRATA E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO - RIMBORSO NOTE DI CREDITO N. 4545/E DEL 05/06/2023, 4546/E DEL 05/06/2023, 4547/E DEL 05/06/2023, 4548/E DEL 05/06/2023, 4815/E DEL 23/06/2023 E 4816/E DEL 23/06/2023 GIÀ COMPENSATE CON FATTURE A DEBITO (RIF. ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 726/2023 – 761/2023 – 865/2023 - 1190/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N.7X04850428 DEL 11.10.2023 CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI 6° BIMESTRE 2023  (AGOSTO-SETT.) CONVENZIONE PA8 - CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104130015608 DEL 24/10/2023 -FATTURA NR. 0104030012541 DEL 27/10/2023 -FATTURA NR. 0104030012647 DEL 30/10/2023 -FATTURA NR. 0104030012639 DEL 30/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 5° RATA BOLLO VIRTUALE 2023 - MOD F24 CON DATA PAGAMENTO 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  AL "CONDOMINIO MAGNOLIA" IMMOBILE SITO A  ZOAGLI (GE) - ESERCIZIO 2023/2024 - (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - FATTURA NR. 0104020000652 DEL 26/10/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL - FATT. 17/EL/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MG IMPIANTI SRL - FATT. N. 78/2023 - INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA A CAUSA INCENDIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASCINA SIOLO - OPERE ELETTRICHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>KM ROSSO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 13_23 DEL 11/10/2023 - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/777 DEL 30/08/2023 CON NOTA DI CREDITO N. REP/946 DEL 06/10/2023 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. R70 - R71 - R72 - R73 DEL 11.10.2023 TALEA TAX LEGAL ADVISORY OCC PROCEDURE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-23124 DEL 06/10/2023 - WILLIS ITALIA SPA - REGOLAZIONE PREMIO AXA XL INSURANCE COMPANY DAL 30/06/2022 AL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PA574 DEL 30/10/2023 AD ARTEM – CONFERENZA EL GRECO - DETERMINA N. 694 DEL 12/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEAL SCAVI S.R.L. - FATTURA NR. 22/PA DEL 30/09/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI.STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO N. 3 BARIANA SIG. MOLGORA FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1317/01 DEL 30/09/2023 - SUPPORTO SERVIZIO IT SETTEMBRE 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002132737 DEL 19/08/2021 - GIORNATE + HOSTING - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318 DEL 24/10/2023 - FUNERALE DI POVERTA'  - SANTINO SERVIZI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 44/PA DEL 26/10/2023 CARTOLIBRERIA VENETA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.50 DEL 24/10/23 RIGHE E QUADRETTI SNC - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NRR. FPA 212/23 E FPA 233/23 - MANUTENZIONE SERVER ONSITE - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI -  2° QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO "LA GIULIANELLA" DI VIA VARESE 8/10 - SPESE STRAORDINARIE  (ECOBONUS 110%) ACCONTO 1° RATA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FPA 5/23 DEL 20/10/2023 CARTOLERIA FANTASIA  LOSI ALESSANDRO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 1234/PA DEL 18/10/2023 -  EDUCATIONAL SERVICES GDE- FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A QUADRIFOGLIO S.R.L. - FATTURA NR. 175 DEL 18/10/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI. CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TECNOINDAGINI SRL - FATTURA NR. 288/E DEL 06/10/2023 - SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TECNOINDAGINI - FATTURA NR. 287/E DEL 06/10/2023 - SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO  DEGLI EDIFICI COMUNALI - ASILO NIDO VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104020000602 DEL 19/10/2023 -FATTURA NR. 0104180007444 DEL 24/10/2023 -FATTURA NR. 0104180007450 DEL 24/10/2023 -FATTURA NR. 0104180007426 DEL 24/10/2023 -FATTURA NR. 0104180007448 DEL 24/10/2023 -FATTURA NR. 0104180007446 DEL 24/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE -FATTURA NR. 0104020000636 DEL 22/10/2023 -FATTURA NR. 0104030012325 DEL 23/10/2023 -FATTURA NR. 0104180007407 DEL 23/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/105 DEL 30/09/2023 E N.1/106 DEL 30/09/2023 TRASPORTI SOCIALI E SANITARI MESE DI AGOST E SETTEMBRE 2023 - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA S.P.A. -  DI MODIFICA POTENZA - FORNITURA VIA VITTORIO VENETO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010025 DEL 4.10.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA SALDO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 8019114848 DEL 29/08/2019 - SERVIZIO SIN ATTI INCASSO E RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI E DEGLI ESITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3230379216 DEL 06/10/2023 - SERVIZIO SIN ATTI INCASSO E RENDICONTAZIONE PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 3230379210 - 1023254993 - 3230379211 - 3230379212 - 3230379213 - 3230379214 - 3230379215 DEL 06/10/2023 - SERVIZIO SIN ATTI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA, INCASSO E RENDICONTAZIONE PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 8019131397 DEL 11/10/2019 - SERVIZIO SIN ATTI INCASSO, RENDICONTAZIONE DEI PAGAMENTI E DEGLI ESITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.3/B DEL 16/10/2023 CARROLERIA INVERNIZZI ALFONSA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE FATT.N. FPA 4/23 DEL 10/10/2023 CARTOLIBRERIA VILLORESI DI BESANA SIMONA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MIORELLI SERVICE S.P.A. - FATTURA  3043/66 DEL 10/10/2023 - PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA KOEMAN - DET. DET. 712 DEL 20/09/2023 CIG Z103C59163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 8089/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD  SPA -FATT. N. 8088/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE -  CANONE - COMPETENZA SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2870/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  - PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA  - FATT. 7922/2023 - INTERVENTO SUPPLETIVO DISINFESTAZIONE DA ZANZARE - CARATTERE D'URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 7924/2023 - SERVIZIO SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DELLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTTIVA TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SHADOW SRL - FATTURA NR. 48599 DEL 29/09/2023 - FORNITURA CANCELLERIA E VARIE PER BIBLIOTECA - DET 701 DEL 13.09.2023 CIG Z343C5CB22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9996/D DEL 12/06/2023 E NOTE DI CREDITO N. 5641/E - 5642/E - 5643/E - 5644/E - 5646/E - 5647/E - 5648/E - 5649/E DEL 24/07/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 3600/E DEL 19/05/2023 E NOTA DI CREDITO N. 4816/E DEL 23/06/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 10428/D DEL 12/06/2023 - 12352/D DEL 10/07/2023 - 5969/E DEL 08/08/2023 - 15969/D DEL 11/09/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 13038/D DEL 10/07/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 9264/D DEL 10/05/2023 RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 16669/D DEL 11/09/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CESANO BOSCONE, COMUNE DI MAGENTA, COMUNE DI CESATE, COMUNE DI MISINTO, COMUNE DI SENAGO, COMUNE DI DESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI RHO, COMUNE DI SARONNO, COMUNE DI BELGIOIOSO, COMUNE DI ARESE, COMUNE DI POGLIANO MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/861 DEL 25/09/2023 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N. 2023_1_2268 DEL 11/10/2023 CENTRO CAR CAZZARO S.R.L. ACQUISTO NUOVA DACIA SANDERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE- FATT. 3/PA/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI EPR DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI (VIA VARESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 316 CIE - MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO CASA ACCOGLIENZA SOGGETTI FRAGILI VIA PELORITANA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 242 E N. 243 DEL 10.10.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2023 - PRE-POST- TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N. 116/2023 DEL 30-09-2023  C-PETROL  FORNITURA GPL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CAPRIULO_SPACCAVENTO VIA CANOVA 86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI LIMBIATE, COMUNE DI PARABIAGO, COMUNE DI SAMARATE, COMUNE DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1151130 DEL 30/09/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2142158 DEL 30/09/2023 E FATT. 2142153 DEL 30/09/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2140914 DEL 27/09/2023 - SERVIZIO DATA ENTRY SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2143561 DEL 30/09/2023 - SERVIZIO TELEASSISTENZA CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ACQUACENTER DI ALESSANDRO PIERO RAZZI - FATTURA NR. 27 DEL 13/10/2023 - MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE CAMPO A11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO DET. 738 DEL 29/09/2023 CIG. Z933C9F01D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 240 DEL 10/10/2023 L'ANELLO SOC COOP - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA OCC N. AEAW0081347-LB LLOYD'S INSURANCE - PERIODO 15/10/2023 - 15/10/2024 - WTW139991-23615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N. V2/568654 DEL 19/09/2023  ERREBIAN S.P.A  FORNITURA CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000031326 DEL 06/10/2023 - OLIVETTI SPA - CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000027399 DEL 30/09/2023 - OLIVETTI SPA - DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000027400 DEL 30/09/2023 - OLIVETTI SPA - DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 2493/23 DEL 30/09/2023 - COMMERCIAL POST SRL - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2871/66 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - QUOTA SFERA COMMERCIALE- PERIODO  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE  SPA - FATT. N. 2869/66/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE  - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO - COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI TURATE, COMUNE DI NOVATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI - FATTURA NR. 000870 DEL 30/09/2023 - INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE LARGO GERVASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 1026 DEL 29/09/2023 - DISOTTURAZIONE LINEA BAGNI  ASILO NIDO DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CERUTI SRL - FATTURA NR. 001/1263 DEL 03/10/2023 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CA DEL DI'  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI NR. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - FATTURA NR. 0104030011779 DEL 10/10/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030011747 DEL 09/10/2023 -FATTURA NR. 0104180007044 DEL 10/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - FATTURA NR. 0104030011615 DEL 06/10/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - FATTURA NR. 0104230026705 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N.000000900030803T DEL 23/09/2023 - TELEPASS SPA -CANONE MESE DI SETTEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE FT.N.000000900026020D DEL 23/09/2023 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA -PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.241 DEL 10/10/2023 - L'ANELLO SOC.COOP SOC - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETÀ NEOPOA PER SUPPORTO SPECIALISTICO ADEGUAMENTO SCHEMA TQRIF (TARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETÀ NEOPA SERVIZIO SUPPORTO MATERIA ATRIF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR 6/288/2023 - NR 6/289/2023 - NR 6/290/2023 PRATICHE PENSIONISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE  SPA - FATT. 2868/66 - IMPRESA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SFERA COMMERCIALE - MESE SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2867/2023 -IMPRESA  PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SFERA  ISTITUZIONALE MESE SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.212943 DEL 30-09-2023  ZENIT S.R.L. FORNITURA CARBURANTI BENZINA E GASOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.123/01P DEL 30/09/2023 - ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423 DEL 2.10.2023 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 26/09/2923 AGGIORNAMENTO SITO CITTADEIGIOVANI - BIGFIVE.SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400036533, N.6400036534, N. 6400036535,N. 6400036536, N. 6400036537 DEL 31/08/2023 PASTI DEL MESE DI AGOSTO E FATTURE N.6400038847, N.6400038848 DEL 21/09/2023 PASTI CENTRO ESTIVO ANNO 2022/2023 -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2126/2023-H01-FAT DEL 23/9/2023 - ANUSCA PALACE HOTEL SRL - SPESE DI OSPITALITA' PER CORSO DI FORMAZIONE A BOLOGNA "L'EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA" DAL 21 AL 23 MARZO 2023 - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIANFRANCO FLORIO - NOTA DI DEBITO 327 DEL 2/10/2023 - ORGANIZZAZIONE CORSO DI FUMETTO IN BIBLIOTECA - DET. 673 DEL 29/08/23 CIG ZCE3C4358C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A   A.P. - (ID 2752468) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2021 – I° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  AL “CONDOMINIO MAGNOLIA”  IMMOBILE SITO A  ZOAGLI  (GE) -  (ESERCIZIO 2022/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATT. N. 6_23/2023 - INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA CAUSA INCENDIO - IMMOBILE  COMUNALE CASCINA SIOLO - SOPRALLUOGO E REDAZIONE  RELAZIONE STATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 33831 DEL 14/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 33458 DEL 12/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50010017 DEL 26.09.2023 E  N. 50010019 DEL 28.09.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/1885 DEL 29/09/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI  - FATTURA NR. 1026 DEL 29/09/2023 - DISOTTURAZIONE LINEA BAGNI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030011124 DEL 26/09/2023 -FATTURA NR. 0104030011202 DEL 28/09/2023 -FATTURA NR. 0104030011219 DEL 28/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000026204 DEL 27/09/2023 - OLIVETTI SPA- CANONE NOLEGGIO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2127/2023-H01-FAT DEL 23/9/2023 - ANUSCA PALACE HOTEL SRL - SPESE DI OSPITALITA' PER CORSO DI FORMAZIONE A BOLOGNA "L'EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA" DAL 21 AL 23 MARZO 2023 - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2128/2023-H01-FAT DEL 23/9/2023 - ANUSCA PALACE HOTEL SRL - SPESE DI OSPITALITA' PER CORSO DI FORMAZIONE "L'EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA" DAL 21 AL 23 MARZO 2023 - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA VILLORESI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TEATRO DEL VENTO SNC - FATTURA NR. 69/2023 DEL 29/09/2023 - ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2023 ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2023 - SPETTACOLO TRE STORIE DI LUNA - DET. 696 DEL 12.09.2023 - CIG: ZA73C62EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000026199-200-201 DEL 27/09/2023 - OLIVETTI SPA- CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 E DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2129/2023-H01-FAT DEL 23/9/2023 - ANUSCA PALACE HOTEL SRL - SPESE DI OSPITALITA' PER CORSO DI FORMAZIONE A BOLOGNA "L'EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA" DAL 21 AL 23 MARZO 2023 - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010020 DEL 29.09.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - SALDO TRASPORTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. 32138 DEL 04/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMEMTO PER RILASCIO ULTERIORI DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD - CONTRATTO N. 640418410 - TELEPASS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00003076 E 12TXLP00003949 DEL 12/07/2023 - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE A MEZZO POS - SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N°2023_1_2024 DEL 28/09/2023 CAR CAZZARO S.R.L. ACQUISTO PULMINO RENAULT SPACECLASS LIQUIDAZIONE FATT N° 2023_1_2122 DEL 28/09/2023 CAR CAZZARO S.R.L. ACQUISTO SUV RENAULT AUSTRAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N. 109/01P DEL 31/08/2023 - ADP- S.R.L.- FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2023. FATT N 413 DEL 27/9/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA  - FATT. N. 26/2023 - LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE  ANNO 2023 - APPR. PERIZIA  SUPPLETIVA E DI VARIANTE E REVISIONE CONTABILE - ACCONTO REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230844 DEL 25/09/2023 - AUTOFFICINA MERONI S.R.L.-INTERVENTI DI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1491 DEL 21/9/2023 COOP COMIN CO-PROGETTAZIONE SERVIZI GIOVANI PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 359 PA DEL 11/9/2023 SPAZIO GIOVANI ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI GIOVANI LUGLIO-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N°2023_1_2044 DEL 18/09/2023  CENTRO CAR CAZZARO S.R.L. ACQUISTO AUTOVEICOLO DACIA SANDERO LIQUIDAZIONE FATT N°2023_1_2057 DEL 20/09/2023  CENTRO CAR CAZZARO S.R.L. ACQUISTO AUTOVEICOLO DACIA SANDERO LIQUIDAZIONE FATT N°2023_1_2058 DEL 20/09/2023  CENTRO CAR CAZZARO S.R.L. ACQUISTO AUTOVEICOLO DACIA SANDERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 007112/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA  ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CANONE -COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. NR. 007113/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.17_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCTY S.R.L. - FATTURA NR. 169/E DEL 12/09/2023 - REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA'  VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI - PUBBLICAZIONE GARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, EX CATEGORIA“C”, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104180006678 DEL 25/09/2023 -FATTURA NR. 0104180006710 DEL 26/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030010834 DEL 20/09/2023 -FATTURA NR. 0104030010853 DEL 20/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA' PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 - FATTURA NR. 0104030010913 DEL 21/09/2023 -  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PORTA TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AZZURRA GARBAGNATE ASD - NOTA DI DEBITO 1 DEL 22/09/2023 - ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE DET. 696 DEL 12/09/2023 - CIG ZB93C62EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART 120 COMMA 5 DEL D.LGS 36/2023 - DETERMINA N.1057 DEL 20/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N.2742/PA/1 DEL 19/09/2023 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.- FORNITURA RISME DI CARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - FATTURA NR. 1/310 DEL 27/09/2023 - ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2023 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 696 DEL 12.09.2023 DEL SERVIZIO CULTURA - CIG: ZA73C62EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.20_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO SU QUOTA IRAP NOVEMBRE 2022 (ERRONEAMENTE COMPENSATA CON CREDITO 770/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 3" PER L'ACQUISTO DI N.18 PERSONAL COMPUTER E N.18 DESKTOP MONITOR 24" - CIG PADRE 9823953679 CIG DERIVATO Z283DF5D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO –CASCINA SIOLO 7-  GARBAGNATE M.SE – APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO OPERE AI SENSI ART. 50 – 1B) D.LGS 36/2023- TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA   “A.R.I.A.-SINTEL” - OPERE IMPIANTISTA ELETTRICO -  CIG. ZDD3DC3549 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE – CIG. ZAB3DC3CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.234 DEL 11/09/2023 L'ANELLO SOC.COOP.SOC. SERVIZIO AUSILIARIO NIDO AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO SIRAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9725238049 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C84H23000030004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER COPIE COLORI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - L.&amp; P. COPY SERVICE S.R.L. - CIG ZB93DD3F18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. RAFOGAR SRL – COMPLETAMENTO PIANO DI RESTITUZIONE CONTRIBUTI  DI CONCESSIONE INTERVENTI NON REALIZZATI ANNO 2006/2008 – 2° RATA PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000017970 DEL 30/06/2023 - OLIVETTI SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 50 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURA MOBILE - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z5F3DE7B0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000017971 DEL 30/06/2023 - OLIVETTI SPA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000017972 DEL 30/06/2023 - OLIVETTI SPA - CANONE NOLEGGIO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DEGLI ORTI URBANI E FORNITURE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI ORTI - CIG : ZBE3DBF21A  -  Z3D3DC034C  -  Z4F3DDB78E  -  Z043DE618D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PER GLI ANNI 2024-2025 – CIG: ZA33DA1338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAUSTO MACCHI - FATT. N. 27/2/2023 - PULIZIA AREE A VERDE, TAGLIO ESSENZE PERICOLANTI, TAGLIO ALBERI ABBATTUTI E RELATIVA RIMOZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAUSTO MACCHI - FATT. N. 26/2/2023 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI E PULIZIA AREA A VERDE PARCO DEI BAMBINI DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "FABBRICHE DI SOGNI - UN SECOLO DI STORIA DEL TERRITORIO DELLE GROANE UN SECOLO DI STORIA DEL LAVORO IN UN PODCAST E DUE SPETTACOLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE  ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRAMITE DELL'AAGENZIA A.C.I. DI GARBAGNATE MILANESE -  ACQUISTO NUOVI MEZZI - CIG - Z743DE287A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N.2097/PA DEL 18/09/2023 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE MODIFICHE PRINCIPI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE – CIG: ZFA3DE4B9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N.0808/PA DEL 11/09/2023 - FLENGHI DIVISE SNC - ABBIGLIAMENTO PER MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2022” XIV° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI - FATT. N. 33/2023 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E POTATURA PIANTE PERICOLOSE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBE3D9A0EB - PULIZIA STRAORDINARIA  CENTRO DIURNO DISABILI  - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE - FATT. N. 2179/66 -ANNO 2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ( SFERA COMMERCIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE - FATTURA NR. F234000 DEL 18/09/2023 - SPETTACOLO BOATO FESTA PATRONALE - DET. N. 696 DEL 12.9.2023 - CIG ZAE3C62AC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE CENTRALE TERMICA IMMOBILI RESIDENZIALI DI CORTE GIANOTTI – VIA MILANO – APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA  “A.R.I.A.-SINTEL” - CIG: A035A6E6DB -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 051E/2023 DEL 11/09/2023 - DIMENSIONEPA SRL - ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  G.S. MANAGEMENT SRL - FATTURA NR. 15 DEL 18/09/2023 - CONCERTO DEI CUGINI DI CAMPAGNA DEL 16/09/2023 -  DETERMINA 696 DEL 12/09/2023 CIG  Z123C62AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI CONTROLLI DEI REQUISITI ANAGRAFICI E DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SECONDA ESTRAZIONE DICEMBRE 2023 DEL 5% DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE, IN GRAVE CONDIZIONI ABITATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  URBAN 360 S.R.L. - FATTURA NR. 456 DEL 14/09/2023 - DETERMINA 660 DEL 20/02/2003 CIG Z863C32E01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023. MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030010502 DEL 11/09/2023 -FATTURA NR. 0104180006324 DEL 13/09/2023 -FATTURA NR. 0104030010653 DEL 15/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE AGLI ABBONAMENTI AL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIALE FORLANINI 18 A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A.C.R. NEW SOUND 2.0 - FATTURA NR. 642/001 DEL 31/07/2023 - PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 20 E 27 LUGLIO 2023 -  DETERMINA 600 DEL 19/07/2023 CIG ZEC3BE89B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MANUTENZIONE INFISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE FATTURA N. SPV23IESK0000001 DEL 31/08/2023 ESAKON ITALIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE NUOVA PEC E FIRME DIGITALI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG. Z183DD3DDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO - LIQUIDAZIONE FATT. 3908-1148 DEL 04/09/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 876 DEL 08/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FDITTA GS IDRO-TERMOTECH SRL - FATT. N. 1PA/2023 - INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA A CAUSA INCENDIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CASCINA SIOLO - OPERE IDRAULICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1145802 DEL 31/08/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 958 DEL 04/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCACCHI IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 537 DEL 28/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1143582 DEL 28/08/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A SMART CITY SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202311000010492 DEL 24/08/2023 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 955 DEL 04/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 839 DEL 27/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1143583 DEL 28/08/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2137607 DEL 31/08/2023 - GESTIONE SERVIZIO DATA ENTRY 08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9725238049 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C87H23000030004 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO PERIODO ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 25/09/2023  SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5390/E DEL 04/07/2023 - NC 6992/E DEL 31/08/2023 - FATT. 14282/D DEL 21/08/2023 - FATT.  4645/E DEL 21/06/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – CUP: C83C23000200004 - CIG: A041511B54 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1692 DEL 11.09.2023 LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE - SALDO GESTIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6702/E DEL 30/08/2023 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSE 688 E 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – CUP: C83C23000190004 - CIG: A041044522 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BENI INFORMATICI PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG Z633DBAA83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS PROTOCOLLO INPS.4900.07/09/2023.0493241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 14947/D DEL 21/08/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BONUS ASSUNZIONALE 2023” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CUP: C83C23000210004 - IMPEGNO DI SPESA QUADRO TECNICO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANGELO SRL- FATT. N. 120/2023- LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA DI MT CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 2 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA – APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 13 OTTOBRE 2023 AL 18 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 2524/66/2023- SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI COMUNALI-OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO- PERIODO AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT. N. 2526/66/2023- SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA'COMUNALE ( SFERA COMMERCIALE)- PERIODO MESE DI AGOSRO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTI AL“CORSO DI FORMAZIONE BASE ONLINE PER MESSI NOTIFICATORI” -A.N.N.A CIG: ZB23DC4A0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISIZIONE BENI INFORMATICI PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA- AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 CIG Z7E3D667C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT. N.2523/66/2023- SERVIZIO PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I LOCALI ED UFFICI COMUNALI (QUOTA SFERA COMMERCIALE)- COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT. N. 2525/66/2023- SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI DI PROPRIETA' COMUNALE (SFERA ISTITUZIONALE) - COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO CONTRASTO EVASIONE TRIBUTARIA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT. N.2522/66/2023- SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SFERA ISTITUZIONALE- MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG. Z0F3DD30A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATTURA NR. FPA 2268/23 DEL 31/08/2023 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N.211380 DEL 31/08/2023 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO, COMPRENDENTE DUE APPARATI DI RILEVAMENTO - CIG: A0386CB2F4 – AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - FATTURA NR. 0104030010186 DEL 05/09/2023 - ACQUISTO ARTICOLI EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA RICREATIVA – LABORATORIO DI MODELLISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z4A3D93723 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DEL PROGETTO STRUTTURALE  NECESSARIO PER L'ADEGUAMENTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI - AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - FATTURA NR. 0104030010165 - ACQUISTO ARTICOLI EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCTY S.R.L. - FATTURA NR. 166/E DEL 06/09/2023 - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LG 50/2016 – CIG.ZF23DC6FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTI COMUNALI  ELENCO  N.2/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 4° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE - 3° QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 CIG Z613DB79EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA - PER LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' VIGILANZA SU CONTRATTI PUBBLICI - PUBBLICAZIONE GARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 325 CIE - MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2023 - DGR XI/298 DEL 15/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI FINO MORNASCO, COMUNE DI VERBANIA, COMUNE DI GALLARATE, COMUNE DI GARLASCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2 - LOTTO 2" PER L'ACQUISTO DI N.15 PERSONAL COMPUTER E N.15 DESKTOP MONITOR 24" - CIG PADRE 8992365E56 CIG DERIVATO ZB43DB0222  LOTTO 6 PER L'ACQUISTO DI N. 10 MONITOR 27 CIG PADRE 8992365E56 - CIG DERIVATO ZED3D9E579.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, COMUNE DI SOLARO, COMUNE DI LIMBIATE, COMUNE DI LEGNANO, COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE MATRICOLA N 132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI NERVIANO, COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA, COMUNE DI MISINTO, COMUNE DI GARLASCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, COMUNE DI ORIGGIO, COMUNE DI ROZZANO, COMUNE DI ROVELLASCA, COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO URGENTE TELEFONO CELLULARE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE CIG: Z873DBC7D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONALII ALL'AGENZIA PER L'ABITARE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME" PER IL BUONO AFFITTI 2023 - DGR XI/5395/2021 E DGR XI/6970/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE”– CUP: C84D23000900004 - CIG: A03D30171C – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI– CUP: C87B23000100004 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI DI VIA MILANO 21-CASCINA SIOLO 7-CANOVA 68/86 A COPERTURA DELLE MOROSITÀ RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1747/E DEL 28/07/2023 - CLD SANITARIA SERVICE SRL - INTERVENTO MANUTENZIONE STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO “KAROL WOJTYLA” L.GO GERVASONI 1 A GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZCF3DBEED7 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2023 - RATA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA BASE DI SUPPORTO PER GONFALONE - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z773D7747C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE RATA N.2 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE 2023 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - CIG (CONTRATTO): 9842431700 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALE ELENCO 2/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGIONE LOMBARDIA  CANONE UTENZA ACQUA  PUBBLICA ANNO 2023 – POZZO ORTI FAMETTA  - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGOPA NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE  PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO AVVISO PAGAMENTO  CONCESSIONE MI03281312016 – CODICE UTENZA   MI03281312016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 - CIG: A03C69CCA9 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z493DB2ED4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ED IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 4595/E DEL 12/06/2023 E NOTE DI CREDITO N. 5650/E - 5645/E DEL 24/07/2023 SPESE ESECUTIVE PRATICHE NEGATIVE CHIUSURA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DI N. 1 ESTINTORE IN DOTAZIONE A PATTUGLIA DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z7F3DBD074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 29237 DEL 03/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE MAGGIORI ONERI PER L'INSERIMENTO E LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI BONUS ENERGIA, GAS E BONUS IDRICO- ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI RETE GPL E METANO - CIG 9670284ACC - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.2 - CIG DERIVATO Z483DB8CAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1010854708 DEL 31/08/2023 - KYOCERA SPA - CANONE NOLEGGIO CONSIP 28 LOTTO 4 DAL 27/05/2023 AL 26/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°230798 DEL 31/08/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL -INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI MEZZI TG. DM893DF - YA186AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – CIG Z9B3DB5C76 – SERVIZI SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N°103--2023 DEL 31/08/2023 C-PETROL SRL - FORNITURA GPL MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.3_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 1^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE DR DOMENICO MARTINIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PRATICHE PENSIONISTICHE COMPLETE DIPENDENTI SPOSITO ORAZIO E GRASSI LEONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N .A894 DEL 31/07/2023 - LAND SRL - CANONE DI NOLEGGIO PER 4 MFC CONSIP 32 DAL 27/04/23 AL 26/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA PERGOLESI, 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB) - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1010852821 DEL 25/08/2023 - KYOCERA SPA - CANONE NOLEGGIO CONSIP 32 LOTTO 5 DAL 19/05/2023 AL 18/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1010852820 DEL 25/08/2023 - KYOCERA SPA - CANONE NOLEGGIO CONSIP 31 LOTTO 3 DAL 26/05/2023 AL 25/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.42 CIG: ZF63DB9267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: C84E21000310001 - CIG: A03C0DAC47 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO SOCIOSANITARIO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE  N. 1870 PER GRACI FIORENZO E  N. 734 PER DANTE MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.10_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – IMPEGNO DI SPESA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MILANO 23 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/R.M.A – M.C.SRL – E.P. SRL -  LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO (SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE 1° GRADO ISCRITTA AL N. R. G. 46492/20219  N. 7231/2023) IMPEGNO DI SPESA - CIG. N.  Z953DA164F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI FENEGRÒ, COMUNE DI GARLASCO, COMUNE DI CASALMAGGIORE, COMUNE DI ROVELLO PORRO, COMUNE DI GERENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.19_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI VAPRIO D'ADDA, COMUNE DI ROMA, COMUNE DI BRESSO, COMUNE DI ROZZANO, COMUNE DI APIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS PROTOCOLLO INPS.4900.26/06/2023.0371813 E PROTOCOLLO INPS.4900.22/06/2023.0368115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE D’USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA GROANE, PER IL PERIODO DAL  1 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 47 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MONZA, COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, COMUNE DI VERONA, COMUNE DI LOMAGNA, COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A D.G.L.C. IMPIANTI - FATTURA NR. 99/A DEL 25/08/2023 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI COMUNALI  PIAZZA DEL SANTUARIO, 15 UFFICI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA,  MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE – CIG:  ZE53DAE629.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER NIDI D’INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024 - CODICE CIG Z243DAF6C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - ACQUISTO ARTICOLI EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104020000466 DEL 29/08/2023 -FATTURA NR. 0104020000468 DEL 29/08/2023 -FATTURA NR. 0104030009942 DEL 29/08/2023 -FATTURA NR. 0104030009963 DEL 29/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE - INDAGINE MULTISCOPO ISTAT - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA  (AVQ) - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - ACQUISTO ARTICOLI EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104180006070 DEL 31/08/2023 -FATTURA NR. 0104030010082 DEL 01/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 3  ANNO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.000000900027618T DEL 23/08/2023 CANONE TELEPASS MESE DI AGOSTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.000000900022130D DEL 23/08/2023 AUTOSTRADE - PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 4° RATA BOLLO VIRTUALE 2023 - MOD F24 CON DATA PAGAMENTO 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS -PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2024  CIG: Z6E3D71CC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVAMENTE AL DIVIETO DI SOSTA, MANCATA REVISIONE E ASSENZA DI ASSICURAZIONE E CONSEGUENTE ACQUISTO DI 3 LICENZE PER POSTAZIONI DI LAVORO CONCILIA, DA ESPLETARSI CON LA MODALITA’ DENOMINATA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  – CIG: ZEC3D7EB48 E Z7B3D7E651 – AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO CAR CAZZARO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2023_4_3733 FATT. 2023_4_3731 E FATT. 2023_4_3732 DEL 08/08/2023 ESECUZIONE TAGLIANDI DI MANUTENZIONE NR. 3 DACIA SPRING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 186/23 E 156/23 DEL 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW ONSITE - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA SPECIFICA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - CIG: ZC93D7C665 – AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIANCHERIA PER NIDI D’INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024 - CODICE CIG Z433DAF458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NRR. 884/01- 1020/01- 1182/01 DEL 2023 - SUPPORTO IT GIUGNO- LUGLIO-AGOSTO 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC- FATTURA N. 79/2023- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA FONTANA PARCO VIA MARTIRI MARZABOTTO-VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO RELATIVE AI VERBALI N. V/3840S/2023 DEL 24/08/2023, V/7083R/2023 DEL 25/08/2023, V/7746R/2023 DEL 20/09/2023, V/8367R/2023 DEL 15/10/2023, V/2337U/2023 DEL 21/10/2023 E V/2592U/2023 DEL 27/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECONORD- FATTURA N. 006845 DEL 30/08/2023- SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL R.R. N. 4/2017, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16 DEL 2016 - ALLOGGIO SITO IN VIA CANOVA, 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – PROGETTO INCONTRO CON L’AUTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL - FATTURA NR. 588/2023 DEL 31/08/2023 - RIPARAZIONE MOTOZAPPA CENTRO SPORTIVO - DET. 661/2023 DEL Z353BE0CE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI DI AGOSTO 2023, LIQUIDAZIONE RILAVATORI AVQ E CENSIMENTO ANNO 2022 DET 629/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  CIG PADRE 8984682A21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE  - PERIODO 2019/2026 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA (CIG 78876674B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N. 543/E DEL 31.08.2023 -  PAPER PRINT SRL - ACQUISTO BLOCCHI PER MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DGR. N. XI/5618 DEL 30 NOVEMBRE 2021 RELATIVI AL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI – ANNUALITÀ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.3_2022 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGOPA NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE  PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO AVVISO PAGAMENTO 0583593C20230006635.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGOPA NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE  PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO AVVISO PAGAMENTO 0583593E20230000297.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO TEATRO – GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO PUBBNLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA - C.A. 24 - AGGIUDICAZIONE CASA LE SCIE - LOTTO 1 DERIVATO Z523D93173 - LOTTO 2 DERIVATO ZC03D931AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITLAIA - FATTURA NR. 0104030009803 DEL 24/08/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAP HOLDING SPA - FATT. N. 2861/2023 - CORRISPETTIVO PARI AL 20 A SEGUITO DI CONSEGNA DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – SEDIA PER ARBITRO PER CAMPI DA TENNIS AL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ATMOSFERE DI NATALE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUADRIFOGLIO SRL - FATT. N. 139/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI - AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 LEGGE 91/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE N 6/158/2023 N 6/159/2023 N 6/160/2023 N 6/161/2023 DEL 30/06/2023 ALMA PAGHE STP SRL PRATICHE PENSIONISTICHE E GESTIONE STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE AL  MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N 571 DEL 07/07/2023 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GF STRADE SRL - FATT. N. 46/2023/PA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - FATTURA NR. 0104030009564 DEL 17/08/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO, COMPRENDENTE DUE APPARATI DI RILEVAMENTO - CIG: A0386CB2F4  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ARTEDIL SRL- FATT. N. FATTPA 8_23 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARIA UCCELLO - NOTA DI DEBITO 3/2023 DEL 9/06/2023 - INCARICO OCCASIONALE RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE D’USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA GROANE, PER IL PERIODO DAL  1 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230487 DEL 31/05/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO TG. DM902DF LIQUIDAZIONE FT. N. 230491 DEL 31/05/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO TG. EG991AF LIQUIDAZIONE FT. N. 230551 DEL 24/06/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO TG. YA772AP LIQUIDAZIONE FT. N. 230489 DEL 31/05/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO TG. YA772AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI PERFORMANCE 2023 SETTORE SERVIZI SOCIALI E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE – INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO INTERVENTI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO - CIG: Z1A3D9A3C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LILOPERA - FATTURA NR. 41 DEL 03/08/2023 -  SPETTACOLO MOSTRI E INCANTESIMI - DET. 431 DEL 23/05/23 - CIG ZA93B1F95E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARBOREA SERVICE DI VASILE G.&amp; C. - FATTURA NR. 12/PA DEL 22/08/2023 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A11 - DET. 710/2022 - CIG Z9E371BDE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2022” IX° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PAPER PRINT SRL - FATTURA NR. 175/E DEL 21/03/2023 - DET. 7/2023 CIG: Z373964F1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2022” VI° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 CIG DERIVATO: A02F83153F - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023 AL PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO 2 -  CUP: C88E23000250004 – CIG PADRE: 94687736AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE RATA SALDI PREC.ANNO 2022- SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A027EFADA5 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - CUP: C86F23000040004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400032023, N.6400032024, N. 6400032025,  6400032027, N. 6400032028, N. 6400032029 DEL 31/07/2023 PASTI DEL MESE DI LUGLIO -SODEXO ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.216 DEL 01/08/2023 - L'ANELLO SOC. COOP SOC - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z553D69E67 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIAGNOSI ENERGETICA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE ERP “CORTE NOBILE” - C84D23000900004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.215 DEL 01/08/2023 L'ANELLO SOC.COOP SOC- SERVIZIO EDUCATIVA NIDO LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTE COLOR DI PATRICELLI ANTONIO - FATTURA NR. FPA 3/23 DEL 21/07/2023 - DET. 604 DEL 20/07/23 - CIG ZE03BCA221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PNRR SUL SISTEMA REGIS - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: ZE03D80C53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERE EDILI SU IMMOBILE "CASCINA SIOLO"RIPRISTINO A SEGUITO INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – IMBIANCATURA SALONE DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE - FATT. 2177/66/2023 - -SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  PICCOLE ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO GIOVANI - INFORMAGIOVANI CIG Z233D895A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT.N. 2176/66/2023- SERVIZIO PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I LOCALI ED UFFICI COMUNALI ( QUOTA SFERA COMMERCIALE)- COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  ANNO 2023 -ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA  COD. CIG.  91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT.N.2175/66/2023- SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI SFERA ISTITUZIONALE- MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE COD 60366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  " B. RUSSELL" E IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - SETTORE SERVIZI SOCIALI  PER PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO "PCTO" (AI SENSI: DELL'ART.1  D.LGS  77/05; DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N.107; DEL  D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I..)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC.ECONORD SPA-FATTURA N.006192/2023-SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE- CANONE- COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC.ECONORD SPA- FATT.N.006193/2023- SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE-SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DIL LUGLIO 2023)4.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON AFOL PER INIZIATIVA “SPEED DATE DEL LAVORO” – 12 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 28338 DEL 27/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: ZC93D1B264</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z923D76D0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO - RIF. ISTANZA PROT. 26424 DEL 13/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVAMENTE AL DIVIETO DI SOSTA, MANCATA REVISIONE E ASSENZA DI ASSICURAZIONE E CONSEGUENTE ACQUISTO DI 3 LICENZE PER POSTAZIONI DI LAVORO CONCILIA, DA ESPLETARSI CON LA MODALITA’ DENOMINATA “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  – CIG: ZEC3D7EB48 E Z7B3D7E651 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA SPECIFICA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - CIG: ZC93D7C665 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' E.CO SRL - FATT. 3/12/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - APPROVAZIONE CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTOLO AVV. LORENZO - LIQ. PARCELLA N. 6/PA DEL 08/08/2023 - CAUSA : NEOLOGISTICA TRANSAZIONE TARI ANNO 2015 - 2016 - 2017 E CHIUSURA CAUSE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: ZA23D88BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MARCIAPIEDI - LOTTO 2– CUP: C87H23002370004 - CIG: A03013450B – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2023. FATT N 315 DEL 27/7/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  TSA S.R.L. - FATT. 80/40/2023 - CONTRATTO ATTUATIVO 1 - ACCORDO QUADEO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO 2023-2025 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z813D5426E  –  SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AUTORIMESSA DELL’EDIFICIO – INTERVENTI IMPIANTISTA ELETTRICO-IDRAULICO- OPERE EDILI – EDIFICIO CASCINA SIOLO 7- GARBAGNATE M.SE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLASTIFICATRICE A CALDO PER CENTRO STAMPA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS 36/2023 – CIG: ZD73D621A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.100/01P DEL 31.07.2023 ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N.7X03780315 DEL 10.08.2023 - CANONE VARCHI - 5° BIMESTRE 2023 (GIUGNO-LUGLIO) CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA  PRESA D'ATTO CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO MATRICOLA 384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 46 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N.4220323800058869 DEL 10.08.2023 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI  COMUNALI - 5° BIMESTRE 2023 (GIUGNO-LUGLIO) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: A022064F9E - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023 AL PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO 1 -  CUP: C88E23000250004 – CIG PADRE: 94687736AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N.7X03756172 DEL 10.08.2023 CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI. 5° BIMESTRE 2023 (GIUGNO-LUGLIO) CONVENZIONE PA 8 - CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – (CUP) C89J21014630004 - SERVIZIO INFORMAGIOVANI INIZIATIVA “BREAK POINT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI -5° BIMESTRE 2023 (GIUGNO-LUGLIO) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE  PER L'ACQUISTO DI PICCOLE ATTREZZATURE SPORTIVE E MATERIALI DI GIOCO PER LE ATTIVITA DI GIOCO E AGGREGAZIONE  DEL CENTRO GIOVANI PICCHIO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  D.G.L.C. SOC. COOP. - FATT. N. 109/A/2023 - RITRUTTURAZIONE UFFICI SERVIZI SOCIALI - PIAZZA DEL SANTUARIO - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATTURA N. 2178/66- SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ( SFERA ISTITUZIONALE)- ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECONORD - FATTURA NR. 006036 DEL 31/07/2023 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULCIDA ZANZARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - MANTI STRADALI - LOTTO 2– CUP: C87H23000680004 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SOCIALIZZAZIONE DEL CENTRO VARI.ETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDENCE VISMARA- VIA VISMARA 73 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 - CUP: C82F23000330004  - CIG DERIVATO: ZEE3CEBCA8 -  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GIULIANELLA - VIA VARESE 8/10 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023- RATA N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPOCTY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DI N. 4 ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE PATTUGLIE DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z0E3D48499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GIULIANELLA - VIA VARESE 8/10 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023. RATA N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE (CLASSI I – II - III) E DELLE CLASSI II E/O III DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 - MAGGIO 2024 – COD. CIG Z773D0E2FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/66 DEL 30/06/2023 E FATTURA N. 1/89 DEL 31/07/2023 TRASPORTO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI GIUGNO 2023 - LUGLIO 2023 EREDI DIGIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ATHENA SOCIETÀ COOPERATIVA - FATT. NR. 366 DEL 01/08/2023 - TRASCRIZIONE IN DIFFERITA C.C. DEL 12.06.2023 E DEL 05.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE  - FATTURA NR. 60 DEL 14/07/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE DOSSO ASFALTO VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N.89--2023 DEL 31/07/2023 - C PETROL SRL - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CIG DERIVATO: A02F7F1070 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020 – CIG PADRE: 94687736AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG PADRE 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 CIG: Z93ED74C9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1138698 DEL 13/07/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1138699 DEL 13/07/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: A035AAFC7D - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG PADRE: A01CA5396B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “IL BREAK POINT DI INFORMAGIOVANI” NEL BAR DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZOCCA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023_14_63 DEL 31/07/2023 - FORNITURA OLIO PER MOTORE AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 362 CIE - MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER ASILI NIDO COMUNALI 2023 - CODICE CIG Z353D790C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA VALERA E DI VILLA GIANOTTI, PER IL PERIODO PRESUNTO 01/01/2024 – 31/12/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAP&amp;G CONSULTING SRL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LOGHI DI LAVORO II TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 45 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI – CUP: C87H19000770004 – CIG: 8128773BAD – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N.209872 DEL 31/07/2023 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTE MESE LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO - LIQUIDAZIONE FATT. 2417-1148 DEL 22/05/2023 E 2651-1148 DEL 05/06/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE - AVVISO PUBBLICO N. 7060 DEL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA  - LIQUIDAZIONE FATTURA 3271-1148 DEL 03/07/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI – OPERE SUPPLEMENTARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP: C87H19000770004 – CIG: 8427487646 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI – “PARCO DEL QUADRIFOGLIO” IN VIA N. SAURO – APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N.76 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL” - CIG: A0294C9CE2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARSEGLIA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA DEL 03/07/2023 - FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – BACHECHE E ACCESSORI PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE OPERATIVO POLIZIA LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - CIG ZCD3D60184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER  PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E  COMMISSIONI CONSILIARI - 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARIA UCCELLO - NOTA DI DEBITO 1/2023 DEL 9/06/2023 - INCARICO OCCASIONALE RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: Z973D6B904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO IN VIA SILVIO PELLICO SEDE POLIZIA LOCALE  - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L.  FATT. NR. 02145/2023-PA DEL 31/07/2023 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FVE/740 DEL 12/07/2023 - L&amp;P COPY SERVICE SRL - COPIE A COLORI PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: ZF93D43E98 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: A020825D71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z713D642EC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - FATTURA NR. 0104020000415 DEL 01/08/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL)  MEDIANTE FUEL CARD  PER AUTOMEZZI COMUNALI 9168606D03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N.140PA DEL 31/07/2023 - NUOVA SAGINET SRL - ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - FATTURA NR. 0104180005416 DEL 02/08/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG PADRE 9889516EC3 - CIG DERIVATO Z2A3D3CBF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400027541- N. 6400027542- N. 6400027543- N. 6400027544- N. 6400027545- N. 6400027546-  N. 6400027547  DEL 30/06/2023 SODEXO ITALIA S.P.A- PASTI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.) AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI CPV 30237000-9 – CIG 9630110A2A - REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C.A. N.2 - CIG PADRE 9907850877 – CIG DERIVATO Z7B3D4012E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N.000000900024105T DEL 23/07/2023 - TELEPASS SPA -  CANONE MENSILE LIQUIDAZIONE FT.N.000000900019569D DEL 23/07/2023 . AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO SAP - BANDO N. 8060 DEL 2° SEMESTRE 2023 APERTO DAL 26 SETTEMBRE AL 26 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N.0074357630 DEL 28/07/2023 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - CANONE RINNOVO LEGGI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030008125 DEL 17/07/2023 -FATTURA NR. 0104180005001 DEL 18/07/2023 -FATTURA NR. 0104030008203 DEL 19/07/2023 -FATTURA NR. 0104180005097 DEL 21/07/2023 -FATTURA NR. 0104030008448 DEL 24/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI  PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 8984682A21- CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 CIG ZD13D5BCFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE NEL SALONE DELLA BIBLIOTECA- CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M.A.M. SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C. - FATTURA NR. 2023V00764 DEL 11/07/2023 - FORNITURA E MONTAGGIO PIEDE STABILIZZATORE BRACCIO GRU EFFER 35/S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHECKS S.P.A. - FATTURA NR. 2787-2023-FEPA DEL 11/07/2023 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – (CUP) C89J21014630004 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PIANO ATTIVITA' 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI - FATTURA NR. 795 DEL 19/07/2023 - DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONE VIA CERESIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LABORATORIO TECNOLOGICO LOMBARDO - FATTURA NR. 440 DEL 21/07/2023 - SERVIZIO DI INDAGINE E ANALISI DIAGNOSTICHE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA S.ALLENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – MATERIALE VARIO PER CAMPI DA TENNIS AL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "NOVITA' SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN LOMBARDIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 44 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PARZIALE 30 ORE – DIPENDENTE  MATRICOLA N. 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 2/PA DEL 18/07/2023 - MARCO MAININI PER CORSO FORMAZIONE - DET. N. 414 DEL 18.5.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUSSO AVV. MAFALDA - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 27 DEL 03/07/2023 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA REALE MUTUA /MAZZEO COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 1^ RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER GRAVE EMERGENZA ABITATIVA A CITTADINO DI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DAVIDE FERRARI - FATTURA NR. 9-FE DEL 28/05/2023 - RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023 - DET. 395/2023 CIG: ZE13B02321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA N.1 DEL 16.05.2023 PIOTTI ILEANA -PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO " PET EDUCATION"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 796 DEL 17/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE MATRICOLA N 384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IL CERCHIO TONDO APS - FATTURA NR. 33 DEL 28/06/2023 - SPEAKER E DJ CON SERVICE PER LA FESTA DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA CASCINE SIOLO - VIA KENNEDY 15- RATA N.1- 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - CIG(CONTRATTO): 9842431700 - APPROVAZIONE 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2023 - RATA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO RIMEMBRANZE, 17 - STAZIONE - 2° RATA ACCONTO- ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO LABORATORIALE PER EDUCATORI ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - CODICE CIG Z723D4C5CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-17183 DEL 04/07/2023 - WILLIS ITALIA SPA - POLIZZA RC PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO DIVISE PER MESSI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: Z443D29068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N 16 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N.2040/230016889 DEL 07/07/2023 - MYO SPA - ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. A20020231000007323 DEL 31/03/2023 - OLIVETTI SPA-CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE STRUTTURA DI VIA VENETO A QUADRIFOGLIO 20ZERO24 PER CENA DEI RIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9185952764 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.3- CIG DERIVATO: ZF03D3CC65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 973 DEL 14/11/2022 - GLI ESTETISTI DELL'AUTO SRL- SANIFICAZIONE MEZZI COMUNALI MESE GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE RADAELLI CLARA  VIA PERGOLESI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE- AVVISO PUBBLICO N 7060 DEL 1 SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. V3 207/23 DEL 11/07/2023 - NOVALI EGIDIO SRL - ACQUISTO BANDIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE – DURATA ANNI TRE – CIG: Z443CE9F81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITÀ RESIDENZA INTEGRATA CASA LE SCIE - ANNI 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 – N. DI GARA 9089930 //COD. CIG 9816907FEB - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - CIG: 8737180506 – ESTENSIONE PROROGA DELL’APPALTO A TUTTO IL 30.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FANTASY GATE SNC - FATTURA NR. 2/2023 DEL 30/06/2023 - DET. 145/2023 CIG: ZDC39F17AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: ACCESSO AL PENSIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL REFERENTE  DR MARCO GENTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BORGHI LEGNAMI S.R.L. - FATTURA NR. 5/PA DEL 14/07/2023 - ACQUISTO TAVOLE IN PINO IMPREGNATO MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DA REALIZZARSI NEL PERIODO TRA IL 01/12/2023 E IL 14/01/2024 SULL'AREA PUBBLICA DI PIAZZA DELLA CROCE (ESCLUSO IL PERIODO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO)  - CIG Z0B3CD7BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 43 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104240005000 DEL 17/07/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104230020064 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8F3D2118D - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONI A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: C82B23000620004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI DUE ANZIANI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO RIMEMBRANZE, 17 - 1° RATA ACCONTO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI PER OPERATORI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z073D0B12F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO RIMEMBRANZE, 17 - STAZIONE - 3° RATA DI ACCONTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - CORTE DEL CHIODO- SPESE CONDOMINIALI IMM. COMUNALI -RATA N. 4-  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 634/2022 SERVIZIO PRE POST SCUOLA - CIG 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 42556 IN DATA 08/11/2023– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - 4  RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - 3 RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95972827A5 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 RATA N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 ETILOMETRO SOSTITUTIVO PER IL PERIODO DAL 01/12/2023 AL 18/12/2023 - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z373D27464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ENEL ENERGIA SPA- MESE DI GIUGNO 2023 PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 631 DEL 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 789 DEL 16/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FVE/745 DEL 18/07/2023 - L&amp;P COPY SERVICE SRL - NOLEGGIO KONICA MINOLTA PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95972827A5 - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE BANDO LE SCIE SU QUOTIDIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FONDO 0-6 ANNI NIDI PRIVATI ANNUALITA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE BANDO LE SCIE SU GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CAP HOLDING SPA - ACQUA POTABILE - 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA– CONTRATTO ATTUATTIVO N. 23 PUBBLICAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A CIG DERIVATO Z483D314DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.CAP HOLDING SPA - ACQUA POTABILE 3° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2023 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE -AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG:ZC03D288A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB63D27935 - MANUTENZIONE FARI ILLUMINAZIONE DELL'OROLOGIO TORRE CAMPANARIA CHIESA SS. EUSEBIO E MACCABEI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE RATA N.1 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA CENTRO STAMPA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE ART.18 DEL D.LGS 36/2023 - CIG ZB03D23DBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2023/2024 - RATA N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA 2° QUADRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME– ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MANUTENZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE E PAVIMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2022/2023 - RATA N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI ES 2022/2023 - RATA N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER I GIORNI 13/12/2023, 15/12/2023 E 16/12/2023 DEL DIPENDENTE MATRICOLA 457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI ES 2023/2024 - RATA N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 353 DEL 27/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI E MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO A.E. 2023-2024 CODICE CIG ZEC3D13C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A SMART CITY SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202311000008196 DEL 22/06/2023 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE : AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG ZE83D2BAA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - AVVISO PAGAMENTO CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2023 – POZZO ORTI FAMETTA – CODICE CONCESSIONE MI03281312016 – CODICE UTENZA MI03281312016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2 - LOTTO 2"  PER L'ACQUISTO DI N.18 PERSONAL COMPUTER E N.6 DESKTOP MONITOR - CIG PADRE 8992365E56 CIG DERIVATO ZC33D16C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICO DI OGLIALORO SRL - FATTURA NR. 81/E/23 DEL 14/07/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - SAL 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023 - RESTITUZIONE PARTE ECCEDENTE TRA IMPORTO RICEVUTO COME ANTICIPAZIONE E LE SPESE RICONOSCIUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ1UIDAZIONE DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT. N. 1873/66 /2023- SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI SFERA ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 1875/66 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO (GIUGNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POSTA UFFICI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC.ECONORD SPA - FATT. N. 005373/2023 - SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – MATERIALE VARIO PER IL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BENE SEQUESTRATO IN VIA DON GIANOLA - CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 14 MAPPALE 75 ACCATASTAMENTO IMMOBILE (CIG ZB73D11882)  E TRASCRIZIONE DECRETO DI ASSEGNAZIONE (CIG Z3C3D118B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD  FATTURA N. 5397/2023- RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO IN COMODATO D'USO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC.ECONORD SPA - FATT. N. 005372/2023 -SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE- CANONE - COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI N.5 PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT. N.1876/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI DI PROPPRIETA' COMUNALE ( SFERA ISTITUZIONALE) - COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE - FATT. N. 1877/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ( SFERA COMMERCIALE) PERIODO MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): A01CA5396B - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE – DURATA ANNI TRE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA- FATT. N.1874/66 - SERVIZIO PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I LOCALI ED UFFICI COMUNALI (QUOTA SFERA COMMERCIALE)- COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FATTURA N. 64/2023- MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FONTANA DEL PARCO DEGLI ABETI DI VIA MARTIRI DI MARZABOTTO- VIA ROMA (2022/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRAMITE DELL’AGENZIA A.C.I. DI GARBAGNATE MILANESE – ACQUISTO NUOVI MEZZI  (CIG:Z403D19F1D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI DI VIA VISMARA, 73 - MILANO, 21 - CASCINA SIOLO, 7 - CANOVA, 68-86 A COPERTURA DELLE MOROSITA' RELATIVE ALLA SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI - ANNO 2023 - CIG. Z613C01699</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO EMMEVI SRL - FATT. NR. 776/2023 -PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ( 2 SEMESTRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE N 6/158/2023 N 6/159/2023 N 6/160/2023 N 6/161/2023 DEL 30/06/2023 ALMA PAGHE STP SRL PRATICHE PENSIONISTICHE E GESTIONE STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO, INVERNO 2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG. ZD73D1708D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104180004791 DEL 10/07/2023 -FATTURA NR. 0104030007916 DEL 13/07/2023 -FATTURA NR. 0104030007982 DEL 14/07/2023 -FATTURA NR. 0104030007991 DEL 14/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" A CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – CIG A0248F057A – SERVIZI SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2968/E DEL 28/04/2023 E NOTE DI CREDITO N. 4815/E DEL 23/06/2023 E 5408/E DEL 04/07/2023 RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-18584 DEL 18/07/2023 - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA - NOBIS N. 202717602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE DETERMINE N. 33 DEL 17/01/2023 E N. 416 DEL 18/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO SAP - BANDO N 8060 DEL 2 SEMESTRE 2023 APERTO DAL 26 SETTEMBRE AL 26 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2023, LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 2022 DET 482/2023 LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SEGRETARIO (COMUNE DI ASSAGO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 172 DEL 06/07/2023 L'ANELLO SOC.COOP SERVIZIO AUSILIARIO NIDO GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE DR DOMENICO MARTINIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 41 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.171 DEL 06/07/2023 L'ANELLO SOC. COOP - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA CASA DELLE FESTE A PRO LOCO PER FESTA DELLA CASTAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12TXLP00003948 DEL 12 LUGLIO - TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LG N. 36/2023 - CIG Z403CF9D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINA GARBAGNATESE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA, AL FINE DEL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PER ALLOGGIO SUL LIBERO MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N.208367 DEL 30/06/2023 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N.85/01P DEL 30/06/2023 - ADP SRL - FORNITUTA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO VALENTI - EDIZIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1295 DEL 6.7.2023 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO GESTIONE CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1539/E DEL 08/07/2023 - CLD SANITARIA SERVICE SRL - MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI INTERNI E ESTERNI DELLE STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.41 - CIG DERIVATO ZCE3D0FB69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG(PADRE): A020825D71 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E LE RELATIVE PERTINENZE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 11/07/2023 - MINOTAURO I.A.C.A. SOC. COOP. - COOP. SOCIALE - PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AS 22-23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA – CIG: Z4331A0440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.40 CIG DERIVATO: Z7F3CF4761.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO DIVISE PER MESSI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 40 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 420 CIE - MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE, ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1136724 DEL 30/06/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TESSERAMENTO 0-14 – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2130957 DEL 30/06/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A3CF0A9D - CIG 91948126E5 - CIG Z613CF0B54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.18_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE 2023 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A.E.I. DI PEREGO - FATTURA NR. 15/FPA DEL 27/06/2023 - INTERVENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'OROLOGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI.PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: 9753890CA6 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020 – CIG PADRE: 94687736AA - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/1288 DEL 30/06/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURAE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2967/E DEL 28/04/2023  - NC 4805/E DEL 23/06/2023 - FT 3599/E DEL 19/05/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CON CONTRIBUTI MIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - CIG (CONTRATTO): 9842431700 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 DEL 06.07.2023 E N. 174 DEL 06.07.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZI DI PRE-POST E TRASPORTO MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO ALL RISK PROPERTY PER IL PERIODO DAL 30/06/2022 AL 30/06/2023 - CODICE CIG Z193CDE273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010014 DEL 26.06.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/27 DEL 28/06/2023 - FABBRICA DELLE FESTE - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA LUDICO-CREATIVE PER LA PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA RICREATIVA PER BAMBINI “PICCOLI DETECTIVE DI MOSTRI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 08.06.2023 E N. 144 DEL 08.06.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E PRE/POST TRASPORTO MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6A3B9FF23 - MONUMENTO AI CADUTI PIAZZA DEL SANTUARIO – IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA  E RIPRISTINO TARGHE COMMEMORATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO-  SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 2022 - RECUPERO STRAORDINARI MESE DI MAGGIO FINO AL 12 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z433AD4F1E - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI DI CALCIO DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI – CUP: C82H23000150004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ASSOCIAZIONE SIRE ASD - FATTURA NR. 17/PA DEL 27/06/2023 - CORSI GINNASTICA DOLCE E TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506   – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N. 75--2023 DEL 30/06/2023 - C PETROL SRL - EROGAZIONE GPL AUTOMEZZI COMUNALI MESE GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 - CUP: C82F23000330004  - CIG DERIVATO: ZEE3CEBCA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATT. 1000 VVA 23006024 DEL 27/06/2023 - ACCESSO AI DATI INI-PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FD5/28 DEL 27/06/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO RADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE  - NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL  “MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEGLI ARCHIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAA/539 DEL 30/06/2023 - FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2131479 DEL 30/06/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A 60 MESI DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER L' UFFICIO TRIBUTI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE -NOLEGGIO 2 -LOTTO 6”; CIG PADRE 9396509487, CIG DERIVATO ZE73CD472C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 23377/2023 DEL 24/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT A SETTEMBRE 2023 DEI VALORI DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ - LOTTI GB1 GB2 GB3 GB4 GB7 GB9 A GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 254/FT DEL 19/06/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI. INQUADRAMENTO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE. AGGIORNAMENTO E MODIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 39 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400023671- N. 6400023677  DEL 31/05/2023 SODEXO ITALIA S.P.A- PASTI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VIAGGIO CULTURALE A BARCELLONA – DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FT. N. FPA 1899/23 DEL 30/06/2023 - COMMERCIALPOST S.R.L. -  SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 5/E DEL 30/06/2023 -PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI - TRASMISSIONE IN DIRETTA CONSIGLI COMUNALI, GENNAIO-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO  - IMPEGNO DI SPESA PER  RIPARAZIONE  CANALIZZAZIONE PREFORATA -  GIC: Z1B3CF0E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FPA 1933/23 DEL 30/06/2023 - COMMERCIALPOST S.R.L. -  SERVIZIO POSTE ITALIANE DEL 01/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – TAPPETI GIOCO PER IL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI: MESE LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO RESTIAMO INSIEME – REGIONE LOMBARDIA EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IMMOBILI A DESTINAZIONE  RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE  (ECOBONUS 110%) - GIC: ZB83CE7346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI PARABIAGO, PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400023672- N. 6400023673- N. 6400023674- N. 6400023675- N. 6400023676 DEL 31/05/2023 SODEXO ITALIA S.P.A- PASTI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG Z653CED871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BALLOON TOUR DI RAFFAELE MOSCARA - FATTURA FPA 1/23 DEL 22/06/2023 - MONGOLFIERA PER FESTA DELLO SPORT DET. 481 DEL 09/06/23, CIG: Z283B6393C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER NIDI D’INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024 – CODICE CIG ZDF3CEC366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - CIG PADRE 8984682A21 - CIG DERIVATO Z893CEF9AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VIRIDEA SRL - SOCIETÀ  AGRICOLA - FATTURA FVPA23-0037 DEL 26/06/2023 - FORNITURA ARREDI GIARDINO PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 634/2022 ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA ALUNNI DISABILI  - CIG 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/27 DEL 28/06/2023 - FABBRICA DELLE FESTE - ACQUISTO MATERIALE VARIO ATTIVITA’ LUDICO-CREATIVE PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.20000034610 DEL 26/06/2023 - MIELE ITALIA SRL - ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO DI VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO OTTOBRE 2023 – GIUGNO 2024. COD. CIG ZDD3CC7599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 03/07/2023  - ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' PER SPETTACOLO COMICO - DETERMINA N.421 DEL 18/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI  - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - CIG ZF93CEC09A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2023-2024 - CODICE CIG ZDA3CDFB04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.135/E DEL 30/06/2023 - PIERSIGILLI VIAGGI PER TEATRO KURIOS - DET. N. 879 DEL 8.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO PER LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE  DEL GIUDIZIO PENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 28/02/2023 - PARROCCHIA SEZIONE TEATRO ITALIA PER NOLEGGIO SALA SPETTACOLO COMICO- DETERMINA N. 549 DEL 29.6.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.16_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104180004438 DEL 25/06/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030007231 DEL 26/06/2023 -FATTURA NR. 0104180004358 DEL 22/06/2023 -FATTURA NR. 0104030007319 DEL 28/06/2023 -FATTURA NR. 0104030007315 DEL 28/06/2023 -FATTURA NR. 0104030007411 DEL 30/06/2023 -FATTURA NR. 0104030007468 DEL 03/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE – DURATA ANNI TRE – CIG: Z443CE9F81 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.17_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030007536 DEL 04/07/2023 -FATTURA NR. 0104030007548 DEL 04/07/2023 -FATTURA NR. 0104030007549 DEL 04/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z283CE63FE - RIPARAZIONI MANTO DI COPERTURA PRESSO LA “CA DEL DI’ DI VIA BOLZANO DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI - CUP: C82F23000350004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MA.MI SRL - FATTURA NR. 53 DEL 09/06/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SERVIZIO SGOMBERO NEVE - SAL 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISTINTIVI CON LOGO COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG: Z5F3CBBAAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA- FATTURA NR.005051/2023 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE ANNO 2023 (PRIMO INTERVENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A CAUSA INCENDIO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE CASCINA SIOLO – INCARICO TECNICO PER PREDISPOZIONE ANALISI PRATICHE E PRESENTAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO – CIG ZD13CE722B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO-  SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 2022 - RECUPERO STRAORDINARI MESE DI MAGGIO FINO AL 12 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINE E ANALISI DIAGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZANGARI SRL - FATT. 3/2023 - LOCAZIONE MAGAZZINO  COMUNALE DI VIA GUIDO ROSSA (II° SEMESTRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITÀ RESIDENZA INTEGRATA CASA LE SCIE ANNI 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 CIG 9816907FEB- SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CINQUE PORTALISTINI A4 100 BUSTE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z753CDEB8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 38 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-15966 DEL 21/06/2023 - WILLIS ITALIA SPA - RC DIVERSI - INCENDIO ALL RISKS - INFORTUNI COMULATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-16229 DEL 23/06/2023- RINNOVO POLIZZA N. 203222495- LIBRO MATRICOLA RCA - 30/06/2023-30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA TOLKIEN: LETTERATURA E FEDE IN COLLABORAZIONE  CON ASSOCIAZIONE LA PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “BAR OLTRE” PER L’INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900020039T DEL 23/06/2023 - TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS  LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900015812D DEL 23/06/2023 - AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI VIA VILLORESI - (CUP: C81D20000500004 - CIG: 8567129A7E) – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE ON LINE APPLICAZIONE NUOVO CCNL 16/11/2022 DT N 92 DEL 26/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDIL.D COSTRUZIONI SRL - FATTURA NR. 55/001 DEL 20/06/2023 - FORNITURA SABBIA CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2023-2024 CODICE CIG ZC93CBEADD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ MAGGIO  -LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RE EMANUELE - FATTURA NR. 07/PA DEL 23/06/2023 - SERVIZI TECNICI SALDO PROGETTAZIONE DI PERIZIA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RE EMANUELE - FATTURA NR. 08/PA DEL 23/06/2023 - SERVIZI TECNICI SALDO DL E COORDINAMENTO SICUREZZA CONTABILITA' E CRE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ ANNO 2023 – ASILI NIDO COMUNALI CODICE CIG  9096561F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO “INCANTI DI NATALE” – INIZIATIVA CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. - FATTURA NR. 64/E DEL 15/06/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFONICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO CRT - FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 30/06/2023 - SOPRALLUOGO E RELAZIONE TECNICA INERENTE LA FESSURAZIONE  PAVIMENTAZIONE PLESSO SCOLASTICO A.GRAMSCI DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DA REALIZZARSI NEL PERIODO TRA IL 01/12/2023 E IL 14/01/2024 SULL'AREA PUBBLICA DI PIAZZA DELLA CROCE (ESCLUSO IL PERIODO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO)  - CIG Z0B3CD7BA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI FREQUENZA CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO AMMINISTRATIVI CAT C 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SUPPORTO VALIDAZIONE PEF 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SOCIALIZZAZIONE DEL CENTRO VARI.ETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS 36/2023 – CIG Z063CBC9EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 3° RATA BOLLO VIRTUALE 2023 - MOD F24 CON DATA PAGAMENTO 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA – SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1F3CDC89D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 115 E 147/2023 - MANUTENZIONE HW ONSITE SEERVER MAGGIO-GIUGNO - TECHNOINF SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG PADRE 9889516EC3 - CIG DERIVATO ZD93CA66FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GERLETTI LUCIANA - PARCELLA NR. 25/001 DEL 08/06/2023 - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N. 1 DEL 16.06.2022 ANNA BORRONI - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "PET EDUCATION"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 1 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA – APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 12 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023 – CUP: C82B23000160004 - CIG (CONTRATTO): 982439533A- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA N.1 DEL 16.05.2023 PIOTTI ILEANA -PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO " PET EDUCATION"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 16.06.2023 DARIO FUSI - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "PET EDUCATION"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO NON DOVUTO CONSIP - PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – (APRILE 2022)”. DETERMINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO – LOTTO 4” CIG ACCORDO QUADRO 8210624544 - CIG DERIVATO 9776868EB1 CODICE PROGETTO – CUP C81C22000480006 - CLP PRJ_120COM0422X_002734.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 16.05.2023 LETIZIA ARGENZIANO - DIRITTO ALLO STUDIO "PET EDUCATION"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "GIOVANI AMBIZIONI - NETWORK, ESPERIENZE ED AZIONI PER UN TERRITORIO DEI GIOVANI", (D.G.R. DEL 7.02.2022, N. 5930) - CUP E81B22001520003 -  EVENTO CONCLUSIVO/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC93CCFD65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 15.05.2023 FILIPUZZI VIVIANA LUCIA - DIRITTO ALLO STUDIO "PET EDUCATION"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): A01CA5396B - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DELLA DURATA DI 24 MESI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA N. 3 DEL 22.06.2023 SALERNO ELENA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "PET EDUCATION"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA 2023/2024 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. CIG Z833CCC836</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSE LAVORO AREA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 22.06.2023 TOMASINI FEDERICA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "PET EDUCATION"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO CODICE UTENTE 72263 PER ERRATO PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA NEI MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE - 2023  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/50 DEL 10/06/2023 TRASPORTO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI - MAGGIO 2023 - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INDIRIZZO PEC OCC COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>MENSI ALESSANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE  QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO INTERVENTO  DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE CON CARATTERE D’URGENZA CIG.  Z4C3C8150F;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ETILOMETRO OMOLOGATO -  PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z8E3CBDDE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 9713645170 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG DERIVATO ZCF3CBA2F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MINI ART FACTORY SNC - FATTURA NR. 116/001 DEL 19/06/2023 - MONGOLFIERA PER FESTA DELLO SPORT DET. 498 DEL 15/6/23 CIG: ZF03B88870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SPAZI ALL’ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  OTTOBRE 2023- GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FRANZINI SRL - FATTURA NR. 330 DEL 16/06/2023 - NOLEGGIO FESTA DEL QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR AVVISO PUBBLICO MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE (PDND)” - CUP C51F22008790006 - CIG A019D47CE8 - CODICE PROGETTO – CLP PRJ_131COM1022X_002998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL - FATTURA NR. NR. 3/13 DEL 21/06/2023 - MEDAGLIE PER FESTA DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TEATRO DEL VENTO SNC - FATTURA NR. 52/2023 DEL 31/05/2023 - 2 REPLICHE DELLO SPETTACOLO IL BARONE RAMPANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 37 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 DEL 30.05.2023 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL - ACQUISTO MEDAGLIE PER PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA LETTERARIA IN COLLABORAZIONE CON  CIRCOLO CULTURALE SICILIANO – 13 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_23 DEL 01.06.2023 CROCE ROSSA ITALIANA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "ATLETICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA SEGNALI DI PACE IN COLLABORAZIONE CON ANPI – 5 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010007 DEL 24.05.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER LA GIORNATA NAZIONALE PARKINSON IN COLLABORAZIONE CON AS.P.I.SEZIONE GROANE – 25 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 75/01P DEL 31/05/2023 - ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104030007045 DEL 21/06/2023 -  ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALMA PAGHE  - RICHIESTA PRESTAZIONI E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL RICHIAMATO D.LGS N. 36/2023; CIG Z823CC6DBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N 607 DEL 20/07/2023 RICHIESTA CONGEDO FACOLTATIVO DIPENDENTE MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900016225T DEL 23/05/2023 - CANONE TELEPASS LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900012919D DEL 23/05/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE FOXPOL - LIQUIDAZIONE FATT. 9/V1 DEL 09/10/2022 - CORSO DI FORMAZIONE IN POLIZIA EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- COD CIG 8248822740. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 4° BIMESTRE 2023 (APR.MAG.) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 36 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  DIPENDENTE COD 184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N.4220323800041881 DEL 10.06.2023 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 4° BIMESTRE 2023 (APR.MAG) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X02618908 DEL 10.06.2023 - CANONE VARCHI - 4° BIMESTRE 2023 (APR-MAG) CIG 205491489AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE – CIG Z213C8C4BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N.7X02802499 DEL 10.06.2023 CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI  4° BIMESTRE 2023 (APR.MAG.) CONVENZIONE PA8 - CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOTTO UNICO DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER UNA DURATA DI 24 MESI (12/10/2023-11/10/2025) - CIG Z6E3CB442B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL“CORSO DI FORMAZIONE BASE ONLINE PER MESSI NOTIFICATORI” -A.N.N.A. - CIG ZD83C9A0AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/40 DEL 16/06/2023 - MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI ,SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE.CONTRATTO ATTUATIVO N.5 - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.39 CIG DERIVATO Z893C60943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - CUP: C82F23000330004  - CIG DERIVATO: Z333CAFE57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE APPALTO DITTA IDEAL SCAVI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE APPALTO DITTA COLOMBO SEVERO &amp; C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: 997688739B - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020 – CIG PADRE: 94687736AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8179/D DEL 10/05/2023 E NOTE DI CREDITO 4546/E DEL 05/06/2023 - 4545/E DEL 05/06/2023 - 4547/E DEL 05/06/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE  SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONI RICORRENTI DELLE STRUTTURE SPORTIVE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE E SISTEMI DI APERTURA AUTOMATIZZATA DEGLI EDIFICI COMUNALI – CUP: C82B22000730004 - CIG: Z3138B2854 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 4013/E DEL 23/05/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2127055 DEL 31/05/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZE PROT. N. 33458 DEL 12/09/2023 E PROT. N. 33831 DEL 14/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN MANUALE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z9A3C9786C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2127553 DEL 31/05/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1131705 DEL 31/05/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>STCMANAGING SRL - PUBBLICAZIONE BANDO SERV. SUPPLEMENTARI ABACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAGLIANDO ANNUALE DI UN’AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: ZA93C973A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 206868 DEL 31/05/2023 - ZENIT SRL- FORNITURA CARBURANTI MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO BANDIERA AZZURRA 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 DEL 21/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. V2/538483 DEL 23/05/2023 - ERREBIAN SPA - CONVENZIONE FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA VESPE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZBE3C9D672)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 60--2023 DEL 31/05/2023 - C PETROL SRL - FORNITURA GPL MEZZI COMUNALI MESE MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PEF 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE ONSITE LEDWALL PIAZZA DELLA CROCE 2023/2024 CIG Z0C3C929F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N 246 DEL 22/3/2023 E N 351 DEL 27/4/2023. CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 762/01 DEL 30.05.2023 - SUPPORTO SERVIZIO IT MAGGIO 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZBB3CA4B4B - CUP: C82B23000470004 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA OLEODINAMICA IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI 43 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 667 DEL 25/8/2023 ”CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A484 DEL 29.04.2023 - NOLEGGIO CONSIP 27.01.2023-26.04.2023 - LAND SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERASSO SALTO IN ALTO PER IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTE NERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE  CAUZIONE AL SIG. BUSNELLI  LUCIANO - PRESTATA A GARANZIA  -   AUTORIZZAZIONE  TEMPORANEA SPETTACOLI VIAGGIANTI (PIAZZALE MERCATO)  N. 320/2023 - PERIODO 18/02- 03/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – PARTECIPAZIONE 42° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA  – DAL 20 NOVEMBRE AL 24 NOVEMBRE 2023 – CHIANCIANO TERME - CIG: ZA13CA3C71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO  EST TICINO VILLORESI - AVVISO PAGAMENTO N. 0583593C20230006635-   CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 0583593E20230000297 - CANONI CONCESSORI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9861849F3B - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BORGHI GROUP SRLS - FATT. N. 547/2023 - VERIFICA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVA- AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA NR. 0104030006776 DEL 15/06/2023 -FATTURA NR. 0104030006833 DEL 16/06/2023 -FATTURA NR. 0104030006951 DEL 19/06/2023 -FATTURA NR. 0104030006967 DEL 19/06/2023 -FATTURA NR. 0104030007015 DEL 20/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9861849F3B (CONTRATTO) - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE - LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI - CIG: Z923C9EDE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 440 CIE - MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE, ANNO 2023 –    MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2023 E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9725238049 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C84H23000030004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA' NON EROGATE AGLI AMM.RI A FINE MANDATO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIADMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DATI ELETTORALI NELLA PIATTAFORMA ANPR - SUBENTRO ELETTORALE IN ANPR - CIG. ZC13CA55BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 37 DEL 17/01/2023 - RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 1579/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI (SFERA ISTITUZIONALE) MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIRELLI SERVICE  SPA - FATT. N. 1580/77/2023  - SERVIZIO PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I LOCALI ED UFFICI COMUNALI (QUOTA SFERA COMMERCIALE) - COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO D’IRRIGAZIONE CAMPO A11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTE NERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSA IN ESERCIZIO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI J-CIM EVO – CIG: Z1B3C9E74D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 1582/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI DI PROPRIETA' COMUNALE (SFERA ISTITUZIONALE - COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.145 DEL 08/06/2023 L'ANELLO SOC COOP SERVIZIO EDUCATIVA NIDO MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CONGEDO PARENTALE DAL 06/10/2023 AL 09/10/2023 DEL DIPENDENTE MATRICOLA 457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.15_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.146 DEL 08/06/2023 L'ANELLO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO AUSILIARIO NIDO MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURE ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° QUAD.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.14_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.13_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2022 GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME. FATT N 143 DEL 4/5/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL - FATTURA NR. 000494 DEL 31/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM SCENSORI E SERVIZI SRL - FATTURA NR. 000495 DEL 31/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 33 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.11_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 07482/S DEL 31/05/2023 - GRAFICHE E GASPARI SRL - SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 30/09/2026– CIG 9813221E23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CDP E MEF - 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA – CIG. ZB43C98455.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 624 DEL 26/07/2022 CO-GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 9096561F98 – AUSILIARI A.E. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI FINLOMBARDA - I SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6414/D DEL 12/04/2023 E NOTA DI CREDITO N. 4548/E DEL 05/06/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z2E3C8DDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/186/PA DEL 31/05/2023 - MESE DI MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. COOP. SOCIALE E SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/187/PA DEL 31/05/2023 - SERVIZI CIMITERIALI MENSILE 01.05.23 - 15.05.23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.8_2023 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 3°ACCONTO ACCETTAZIONE PREVENTIVO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BONUS ASSUNZIONALE” PER L’OTTENIMENTO DEL “BONUS ASSUNZIONALE” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD –OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA EX DELIBERAZIONE G.C. 51 DEL 4.09.2023 - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 004158/2023 - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER PRONTO INTERVENTO - PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 004303/2023 - SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.38 -CIG DERIVATO:ZF83C82BE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 004303/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CANONE - COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2021-2022 – PROROGA TECNICA A TUTTO IL 23.03.2024 - CIG: ZAD3C8D000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA  - FATT.  N. 004134/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CONGUAGLIO SMALTIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 32138 DEL 04/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 18535 IN DATA 18/05/2023– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - FATT. N. 4133/2023 -  SERVIZIO IGIENE URBANA  - CONGUAGLIO CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE - FATT. N. 1583/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SFERA COMMERCIALE) PERIODO MESE MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 43417 IN DATA 21/12/2022– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 17981 IN DATA 16/05/2023– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. 158176672023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA  TERRITORIO STRADE AMBIENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SUPPLETIVO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE CON CARATTERE D’URGENZA - (CIG: Z4C3C8150F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEL CIMITERO COMUNALE – PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL SERVIZIO – PROROGA TECNICA DAL 01.10.2023 AL TUTTO  IL 31.03.2024   - UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ CIG: 8020539629 – PULIZA CIMITERO CIG:9083316D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.9_23 DEL 31/05/2023 - CROCE ROSSA ITALIANA  PER CORSO PRIMO SOCCORSO SCUOLE- DETERMINA N. 146 DEL 15.2.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 142 DEL 29/05/2023 - ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS - ACQUISTO ATTREZZATURA DA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA CASA DELLE FESTE A PRO LOCO PER FESTA DELL’UVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1010838241 DEL 26/05/2023- KYOCERA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 28- LOTTO 4 DAL 27.02.23 AL 26.05.23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI INTERFACCIA DI COLLEGAMENTO TRA SISTEMA INFORMATICO “CONCILIA” E LA PIATTAFORMA INAD ED ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TELE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG: Z053C7D7C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 53/PA DEL 31/05/2023 - IDM SRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER COMMISSIONE CONCORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA KOEMAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.F.G. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO  E CONTRIBUTO UNIFICATO (SENTENZA N. 2858/2023). – IMPEGNO DI SPESA – N. CIG: Z4B3C5E4F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1010837159 DEL 23/05/2023-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 32-  LOTTO 5 -  DAL 19.02.2023 AL 18.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1010838242 DEL 26/05/2023 - KYOCERA SPA- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 31 - LOTTO 3 DAL 26.02.23 AL 25.05.23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TEMPORANEA CASA DELLE FESTE A PD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.000825/PA DEL 30/05/2023 - IREDEEM S.P.A.  PER ACQUISTO CARTUCCIA DEFIBRILLATORE DETERMINA N. 287 DEL 04/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 379/D DEL 10/01/2023 - 3086/D DEL 10/02/2023 - 4724/D DEL 10/03/2023 E NOTE DI CREDITO N. 3232/E DEL 28/04/2023 - 3236/E DEL 03/05/2023 - 3233/E DEL 28/04/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI MUSICA -  CONCESSIONE  ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE CA’ DEL DI’ - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - CIG. Z873C6F5FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010008 DEL 05/06/2023 - FNM AUTOSERVIZI S.P.A. - TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA DI FINE ANNO BAMBINI PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. NR. 01646/2023-PA DEL 31/05/2023 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO - SOSTITUZIONE MEMBRANA DI COPERTURA PER STRUTTURA GEODETICA IN ACCIAIO DEL TENNIS COPERTO - CUP:  C82H23000610006 – CIG: A007C15620 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2021-2022 – PROROGA TECNICA A TUTTO IL 28.03.2024 - CIG: Z533C6F2C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 31/05/2023 - ZAP SRL - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 2 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 28/FAL DEL 01.06.2023 VILLA ROVEDA E ASSOCIATI - ACCONTO PROCEDURA OCC 17/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO IN MATERIA DI ANAGRAFICA TERRITORIALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ATRIF- ARERA-CIG Z593C6EA94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2021” I° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 26 DEL 31.05.2023 AVVOCATO ALESSIO FIACCHI - ACCONTO PROCEDURA 17/22 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PRATICA PREVENZIONE IMMOBILI COMUNALI – AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI – VERSAMENTO ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDA3C6CE99 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PRATICA PREVENZIONE IMMOBILI COMUNALI – AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI – VERSAMENTO ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PIANO DI RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER INTERVENTI NON REALIZZATI ANNI 2006-2008 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104030006286 DEL 05/06/2023 - FATTURA NR. 0104020000301 DEL 06/06/2023 - FATTURA NR. 0104030006429 DEL 07/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFERTA PER PULIZIE AREE A VERDE, TAGLIO ESSENZE PERICOLANTI, TAGLIO ALBERI ABBATTUTI, RIMOZIONE RAMI E MESSA IN SICUREZZA AREE–  IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z143C5A031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MAURO PESCIO - FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 06/06/2023 -RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023 DEL. 395/2023 CIG:ZB53B0220E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSIP CONTRATTO ACCORDO QUADRO MAGGIOLI PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI  DI VIA MILANO 21 - CASCINA SIOLO 7 - CANOVA 68-86 A COPERTURA DELLE MOROSITA'  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI -  ANNO 2023 – GIC Z613C01699</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LA MEMORIA DEL MONDO SAS - FATTURA NR. 2023PD00047 DEL 05/06/2023 - RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C84H23000030004 - CIG: 9725238049 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.6400016553  N.6400016554 N.6400016555 N.6400016556 N.6400016557 N.6400016558  N.6400016559 DEL 30.04.2023- PASTI MESE DI APRILE 2023- SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.299/PA DEL 30/05/2023 YAMME SRL ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE CEDOLE LIBRARIE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – C.A. N. 1 -  CIG PADRE 9907850877 – CIG DERIVATO ZB23C5BD0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA D’ARTE  “EL GRECO” A PALAZZO REALE E CONFERENZA.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNE DI CINISELLO BALSAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2024  - CIG. Z913C5FDB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE: ANNI 2021 – 2022  - CIG. Z983C5CD93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ROZZANO E COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ERBA - COMUNE DI RIMINI - COMUNE DI GIARDINI DI NAXOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 31 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 26/05/2023 - ASSOCIAZIONE LILOPERA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO OPERAORIENTA 2 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 31602 IN DATA 29/08/2023– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VINCENZO ZITELLO - FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 06/06/2023 -RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023 DET. 395/2023 CIG: Z173B0229C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI VIA VILLORESI - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C82B23000450004  – CIG: ZAA3C58CD0 (LAVORI) - ZF63C58DB0 (SPESE TECNICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARCO MAININI - PARCELLA NR. 1/PA DEL 15/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE – A.N.U.S.C.A. - CIG. ZB83C587C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 29237 DEL 03/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2675/EL DEL 28/03/2023 - RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2023 - ESAKON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00001726 E 12TXLP00002620 DEL 17/04/2023 - COMMISSIONI PER RISCOSSIONE A MEZZO POS - PRIMO TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 622 DEL 31/07/2023 - APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PERIODO 02/09/2023 - 01/09/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>GABRIELLA NOTAIO PASSARO - PAG. TO PARCELLA N. 240 DEL 01/06/2023 - VISURE IPOCASTATALI E REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE PRATICA TESTAMENTARIA MAREGGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 2 ANNO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 30 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 950/D DEL 08.05.2023 - FIRME DIGITALI REMOTE - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 433/01-509/01 - 591/01 ANNO 2023 - SUPPORTO SERVIZIO IT MARZO E APRILE 2023 + RINNOVO VEAM VMWARE E WATCHGUARD 3 ANNI -SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI – PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  424 DEL 19/05/2023 - CPV 34110000-1 CIG 98221663CC : INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE (ART. 116, COMMA  5 D.LGS. N. 36/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL PAESE 2023: CONCESSIONE TEMPORANEA CASA DELLE FESTE A PRO LOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SORRENTINO SANTO VIA CANOVA 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.8_2023 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 2°ACCONTO ACCETTAZIONE PREVENTIVO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E POTATURA PIANTE PERICOLOSE SUL TERRITORIO CITTADINO- IMPEGNO DI SPESA- CIG Z7D3C4674A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB03C4589A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023 – CUP: C82B23000160004 - CIG (CONTRATTO): 982439533A - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SALCUNO LAURA VIA CANOVA 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA OTTOBRE IN SALUTE...DONNA 2023 IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 3344/2023 - SERVIZI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - CANONE - PERIODO  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA’ PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 33452023 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRIOTRIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010006 DEL 26.04.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI FUMETTO 2023-24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA  SETTEMBRE A DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE CREDITO DI FIRMA RIF. FIDEJUSSIONE N. 90016080 A FAVORE DI MOTORIZZAZIONE CIVILE - PROVVISORIO DI USCITA 2277 DEL 15/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA PARCO VIA MARTIRI DI MARZABOTTO-VIA ROMA- SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZE23C3F06C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 16668/2023 DEL 08/05/2023 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 20001/2023 DEL 29/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER VERSAMENTO IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 17697/2023 DEL 15/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE MODIFICHE AI PRINCIPI CONTABILI DEL DLGS 118/2011 - CIG: Z233C41B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITÀ RESIDENZA INTEGRATA CASA LE SCIE - ANNI 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 – N. DI GARA 9089930 //COD. CIG 9816907FEB  - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER VERSAMENTO IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 16677/2023 DEL 08/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER VERSAMENTO IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 19004/2023 DEL 22/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 9713645170 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG DERIVATO ZE03C40865</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 15668 DEL 02/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FATT. N. 2023200392/2023 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  1° TRIMESTRE 2023 (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO, PER IL CONTRATTO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO. CIG: ZC43C3AD82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1975/E DEL 28/03/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 8599/D DEL 10/05/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - CIG (CONTRATTO): 9842431700 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO A11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL 01/09/2023 AL 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARS S.R.L.S.- FPA 5/23 DEL 29/05/2023 - SALDO RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023 PRESENTAZIONE VITTORIO SGARBI DET. 395/2023 CIG: Z0D3B020E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI  E PULIZIA  AREA A VERDE DEL PARCO DEI BAMBINI DI VIA BOLZANO –  AFFIDAMNETO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE ED IMPEGNO DI SPESA  - CIG ZF93C33A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MACCHINARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO BANDIERA AZZURRA 2023 – IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230428 DEL 16/05/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI MEZZI TARGATI: YA772AP - YA762AP - YA763AP - YA364AR - GJ724RT - GJ725RT - GJ737RT - GL444GD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/31 DEL 21/04/2023 E 1/35 DEL 30/04/2023 TRASPORTO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI - MARZO E APRILE 2023 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 –   4° ACCONTO E ACQUISIZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE : AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI PREVENTIVI - CIG 9907850877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA 0104180003553 DEL 22/05/2023 -FATTURA 0104180003595 DEL 24/05/2023 -FATTURA 0104030005814 DEL 25/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2023. FATT N 191 DEL 24/5/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SISTEMA TECNOLOGICO AUDIO-VIDEO PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANISMI ELETTIVI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 CIG A0005DA502.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 22/05/2023 ANPI - PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE - CUP C81F22004800006 - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.959 DEL 28.11.2022  PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREFETTURA DI MILANO - RIMBORSO SOMME COSTITUENTI ECONOMIA DEL PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI TRIENNIO 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZE PROT. N. 26424 DEL 13/07/2023 E PROT. 28338 DEL 27/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER VERSAMENTO IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 14077/2023 DEL 18/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 -DATI E INTEROPERABILITA' - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - CUP C51F22008790006 - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER VERSAMENTO IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 13578/2023 DEL 17/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZE83C25B25 – SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DI VIA BOLZANO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CUP: C83C23000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALESSANDRO AVV. PACE - LIQ. PARCELLA N. 73 DEL 26/05/2023 - CAUSA ISEN REAL ESTATE - ASSISTENZA GIUDIZIALE AI MOTIVI AGGIUNTI E RELATIVA CAMERA DI CONSIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 13/05/2023 - MONICA NEGRETTI - ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILI NIDO ANNO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89G20000120004 – CIG (CONTRATTO): 8473445C02 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ROBERTO GAGNOR - FATTURA FATTURA NR. FPA 3/23 DEL 28/05/2023 - LABORATORIO FUMETTO RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023 - DET. 395/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A0039609BC – SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI VIA VARESE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CUP: C83C23000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE -CONCORSO C1 AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: A00342E032 – SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “ALDO MORO” DI VIA PASUBIO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CUP: C83C23000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MOMBELLI LUIGI E FIGLI SNC - FATTURA NR. 1PA DEL 24/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 37 - CIG DERIVATO: ZB73C23C4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 133 DEL 08/05/2023 L'ANELLO SOC COOP -SERVIZIO EDUCATIVA NIDO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GOVERNANCE E COORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 2° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - PERIODO DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024 CIG PADRE 92885409AF - CIG DERIVATO 9998449521.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE : ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 8”- PER UN PERIODO DI MESI 12 CIG 782331756B-CIG DERIVATO ZFA3C19AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 11.04.2023 E N. 134 DEL 08.05.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MARZO E APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ATHENA SOCIETÀ COOPERATIVA - FATT. NR. 278 DEL 24/05/2023 - TRASCRIZIONE IN DIFFERINTA C.C. DEL 17.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023 -  IMPEGNO DI SPESA  COD. CIG. 8626652A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 796/E DEL 28/04/2023 - CLD SANITARIA SERVICE SRL - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 405 DEL 12/05/2023 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PER 1 ANNO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024. CIG ZF828F1582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALE LOTTI 373-380-389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - LOTTO 2 - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” – CUP: C84D23000500006 - CIG: 9927455B05 - AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - CUP: C87H22000970001 – CIG (CONTRATTO): 92055113FE – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECMARKET - N. 12TXLP00001778 DEL 17/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECMARKET NR. 12TXLP00002619 DEL 17/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.36 - CIG DERIVATO:Z763C1B618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’: SOCIETA' COOPERATIVA ATHENA IN ATHENA SOCIETÀ COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE + AUTORIMESSA SIG.RA MOLINA VIA CANOVA 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC - FATT. N. 41/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO PROPRIETA' COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PICCOLANTONIO MATTEO VIA CANOVA 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / N. SRL ANNI 2015/2016/2017  INTEGRAZIONE DI SPESA DET. N. 721 DEL 16/10/2020 E DET. 455 DEL 11/06/2021  - CIG. N. ZAF3C0AA1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI LOTTI389-347-369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVATRIBUTI COMUNALI LOTTI 384-386-368+369-371-37-375-377-375-382-385-392-391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE F M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – SOSTITUZIONE RETE IDRICA NELLE VIE DEI PLATANI, MONZA E MONVISO– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DA CAP HOLDING S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOI FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 2° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1335/66 DEL 10/05/2023 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - SE4RVIZIO MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.10_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - CIG(CONTRATTO): 9842431700 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E REVISIONE CONTABILE DEGLI IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 29.03.2023 - HOTEL EUROPA DESENZANO DEL GARDA - SPESE SOGGIORNO N. 1 PARTECIPANTE MASTER BREVE ANUTEL SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.8_2023 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 1°ACCONTO ACCETTAZIONE PREVENTIVO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI – OPERATORI DI BACK OFFICE E STAFF – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA  - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.35 -CIG DERIVATO:Z273C04D8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALCENTRO STUDI PIM - QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTO "MISURA UNICA" DGR XI/4678 DEL 2021 A NUCLEO FAMILIARE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9842431700 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 103 DEL 11.04.2023 E N. 134 DEL 8.05.2023 L'ANELLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI MESE DI MARZO E APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EXTRA COPIE A COLORI ANNO 2023 MACCHINA PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA MODELLO BIZHUB C452 - CIG: Z533995176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 141/2023PA DEL 16/05/2023 - TONERGROSS SRL- ACQUISTO DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: 9753890CA6 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020 – CIG PADRE: 94687736AA - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARS S.R.L.S. - FATTURA NR. FPA 4/23 DEL 12/05/2023- RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023 PRESENTAZIONE VITTORIO SGARBI DET. 395/2023 CIG: Z0D3B020E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA PATRONALE 2023. AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SABATO 16 SETTEMBRE IN PIAZZA DEL MERCATO A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE -  CIG: Z663BFE300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CAP HOLDING S.P.A. - FATTURA NR. 1417 DEL 17/04/2023 - OPERE DI DISCONNESSIONE RETE METEORICA AREA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL  - FATT. N. 2023200367/2023 -  SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE (4° TRIMESTRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PERIODO 02/09/2023 - 01/09/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DA LAVORO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 18 DEL D.LGS 36/2023 – CIG:Z823BF18BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A SMART CITY SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 202311000005163 DEL 26/04/2023 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 11.04.2023 E 135 DEL 8.05.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO E APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI PRESSO MAGGIOLI S.P.A.  MEDIANTE ODA SU MEPA – CIG: ZBC3BE9936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/145/PA DEL 30/04/2023 - SERVIZI CIMITERIALI SEMESTRALE 01.04.23 - 30.04.23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PONTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE – PER ANNI 1 – AGGIUDICAZIONE - CIG 9889516EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO GARA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE E SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MATERNA QUADRIFOGLIO - CUP: C82B22000830004 - CIG: 9551920DBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/144/PA DEL 30/04/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - MESE APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104180003412 DEL 18/05/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA  AREA A VERDE A CONFINE CIMITERO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA  - CIG: Z923BE28E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.136 DEL 08/05/2023 - L'ANELLO SOC COOP - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9842431700 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 137 DEL 08/05/2023 L'ANELLO SOC.COOP - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER IL  TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI, INTESTATO ALLA SOC. ELLE S.R.L. DI GARBAGNATE M.SE  DALLE AREE DI CUI ALL’ ”AC2” ALL'AREA SITA IN VIALE FORLANINI (FG. 7 MAPPALI 70 E 71) CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 356 CIE - MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 701 DEL 08/10/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE-CIG 84445230D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 11901/2023 DEL 04/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTI  TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.3 - APP IO - CUP C81F22004770006 - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BLOCCHI DI RICEVUTA CONSEGNA -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. ART. 18 DEL D.LGS 36/2023 SU MERCATO TRADIZIONALE  - CIG:  Z923BD31D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO LOCAZIONE MICCOLI MASSIMO VIA VARESE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONRE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE- FATT.  1/PA/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9842431700 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UNA CITTADINA  GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/23 DEL 16/05/2023 JAZZ COMPANY PER RASSEGNA JAZZ 2023 - DETERMINA N.267 DEL 27/3/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 29 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104030005110 DEL 10/05/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) DAL16/08/2023 AL 31/08/2023 DEL DIPENDENTE MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/863 DEL 30/04/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ANTICIPATO IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO OI-377860976 DI ENEL ENERGIA PER AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA-LOCALI DI P.ZZA DEL SANTUARIO,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 " CARTA CONFEZIONATA IN RISME” - CIG 9238353212 - CIG DERIVATO ZA73BDE020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 001042300253 DEL 12/05/2023 - ASTRA SERVICE S.A.S. DI CARATI FABRIZIO &amp; C. - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 1171/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE  - PULIZIA CIMITERO (MESE DI APRILE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 1170/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA  EFFETTUTATO PRESSO I LOCALI ED UFFICIO COMUNALI - (QUOTA SFERA COMMERCIALE) - MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI – PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  424 DEL 19/05/2023 - CPV 34110000-1 CIG 98221663CC : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA ATHENA - FATT. NR. 250 DEL 09/05/2023 - TRASCRIZIONE IN DIFFERITA C.C. DEL 29.03 E 26.04. 20203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  N 479 DEL 8/6/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 12450 DEL 03/05/2023 - SERVIZIO VISURE PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EDILPAVIMENTAZIONI SRL - FATTURA NR. 3/482 DEL 08/05/2023 - ACQUISTO MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INIZIATIVA “STASERA TI INVITO A BALLARE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA DI MT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO – CIG: Z3F3BEE941 -  AFFIDAMENTO INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 205421 DEL 30/04/2023 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTI MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE PUBBLICA CON ACCESSO AGLI INCENTIVI SECONDO IL D.M. 04/07/2019 - CIG: Z453BE85E2 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 106/F4 DEL 17/04/2023 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 15449/D DEL 12/12/2022 - FATT. 1866/D DEL 01/02/2023 E NOTE DI CREDITO N. 3231/E  DEL 28/04/2023 E N. 3237/E DEL 03/05/2023 RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTI 351 E 365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - (CUP: C89G20000120004 - CIG: 8473445C02) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - CIG: 8737180506 - PROROGA DELL’APPALTO A TUTTO IL 15.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CAP HOLDING - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO PARCO VIA KENNEDY - 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1124905 DEL 30/04/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO MANTO IMPERMEABILE DI COPERTURA PRESSO LA “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C82F23000180004 - CIG: Z7D3BE138E - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DISCONNESSIONE RETE METEORICA AREA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SICILIA – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REDATTO DA CAP HOLDING S.P.A. - CUP: C81D23000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2122423 E 2121912 DEL 30/04/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6843/D DEL 12/04/2023 E FATT. 2558/E DEL 14/04/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI. INQUADRAMENTO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE. AGGIORNAMENTO E MODIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB538830BF - CUP: C82H22000990004 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE COMUNALE DI P.ZZA DEL SANTUARIO, 15 - UFFICI SERVIZI SOCIALI - OPERE IMPIANTISTICHE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 7531/D DEL 12/04/2023 RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 1358 - LOTTO 390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TUEV AUSTRIA ITALIA-BLU SOLUTION S.R.L. - FATTURA NR. 2288/30 DEL 12/05/2023 - VERIFICA PERIODICA BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506 – OPERE SUPPLEMENTARI.  – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA A. E SNC - FATTURA NR. 472 DEL 12/05/2023 - INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE IMPIANTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ DI INOLTRO E NOTIFICA AI TRASGRESSORI ED OBBLIGATI SOLIDALI DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ELEVATI, NELLE MORE DELL’INTEGRAZIONE, AD OPERA DELLA SOFTWARE HOUSE, DEL SISTEMA INFORMATICO ATTUALMENTE IN USO CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI E DELLA PIENA FUNZIONALITA’ DELLA STESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE, ANNO 2023 – INTEGRAZIONE -  MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO SPA PER GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI ALL’ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZIO E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9842431700 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 424 CIE - MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO PETER PAN – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95844580F4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP: C87H23000000001 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 1169/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA EFFETTUATO PRESSO I LOCALI ED UFFICI COMUNALI - (QUOTA SFERA ISTITUZIONALE) - MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 - CUP: C82B23000190004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 1173/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  (SFERA COMMERCIALE) PERIODO MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. N. 1172/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA  LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SFERA ISTITUZIONALE) MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. A20020231000004712-A20020231000004716-A20020231000007324-A20020231000007325/2023 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE - MATRICOLA N 170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9953358ADA - SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NIGRO MASSIMO IMMOBILIARE SRL - FATT. 8/2023 - PULIZIE E SMALTIMENTI STRAORDINARI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO MATERIALE CON MEZZO MECCANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALMA PAGHE PA STP SRL - FATT. NR. 6/38/2023 DEL 31.03.2023 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI INI-PEC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 447 IN DATA 20/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 346 CIE - MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO RELATIVO ALL' UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1048 IN DATA 21/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI LETTURA 2023-24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. 3195 DEL 30/04/2023 - PULIZIA E SMALTIMENTI STRAORDINARI RIFIUTI ABBANDONATI AREA PUBBLICHE (VALERA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. FASTWEB SPA N.PAE00021111 DEL 14.02.2022 - CANONE ABBONAMENTO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO DAL 15.12.2021 AL 14.02.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI ALL'AGENZIA CASA PER "BUONO SOSTEGNO AFFITTI 2023" - DGR XI/5395/2021 E 6970/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900009638D DEL 23/04/2023 AUTOSTRADE SPA LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900011874T DEL 23/04/2023 TELEPASS SPA -  PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SETTORE GIURIDICO DEL PERSONALE E AD UN CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ OPERA - (EURO 290,00) – CIG Z363BD5F9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2023 E LIQUIDAZIONE RISULTATI POSIZIONI OPERATIVE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 - CIG: 95972827A5 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCORSO VIVA LA COSTITUZIONE. VIVO LA COSTITUZIONE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SCUOLA X SCUOLA =  SOLIDARIETÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002111451 DEL 27/02/2023 - HOSTING POS PAGOPA NEXI - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE RIFERITA AL VERBALE N. 40555/2023 DEL 20/06/2023 ISTANZA PROT. 23377/2023 DEL 24/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIALPOST PER POSTALIZAZZIONE ACCERTAMENTI TARI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONI REGIONE  LOMBARDIA  ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/32 DEL 08/05/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI,SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE.CONTRATTO ATTUATIVO N.7 - CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO CITTÀ DI GARBAGNATE EDIZIONE 2023  - CIG Z283BC5129</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2023  UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/33 DEL 08/05/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE.CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 - CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/30 DEL 08/05/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE.CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 27 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB33BD3AB8 -  INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA A CAUSA INCENDIO  IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE  CASCINA SIOLO - LAVORI PROVVISORI -  RIPARTIZIONE QUOTE SPETTANTI -  DETERMINA 478/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/31 DEL 08/05/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE.CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO- GESTIONALE E CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO CA’ DEL DI’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MILITELLO COSRUZIONI S.R.L. - FATTURA NR. 40/A DEL 08/05/2023 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO "SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI" - CRE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 ISTRUTTORE - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E PRESA ATTO DIMISSIONI ID 24962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 06/PA DEL 27/04/2023 - ARBOREA SERVICE DI VASILE G.&amp;C. - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI- INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 05/PA DEL 27/04/2023 - ARBOREA SERVICE DI VASILE G.&amp; C. -FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.257 DEL 24.03.2027  PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT C1 E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N 480 DEL 09.06.2023 PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, DI N 1 COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO CAT B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9072823A62 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 -CIG DERIVATO: Z1E3BCBA51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 54/01P DEL 29/04/2023 - ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230389 DEL 29/04/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TG. DV840HN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE PLUS” AGGIUDICATO A MAGGIOLI S.P.A. CON DETERMINAZIONE N. 555 DEL 04/07/2023 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230390 DEL 29/04/2023- AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TG. DM892DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.9_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230405 DEL 29/04/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TG. YA762AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.8_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 06444/S DEL 29/04/2023 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - ACQUISTO BUSTE PER CONCORSO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE  SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONI RICORRENTI DELLE STRUTTURE SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LOCALI, IMPIANTI INTERNI E ESTERNI DELLE STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA II PARTE – CODICE CIG Z153BC7B1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRIBUTI RETTA DI FREQUENZA CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZEC3BBEFFA - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI CONTROLLI DEI REQUISITI ANAGRAFICI E DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA PRIMA ESTRAZIONE GIUGNO 2023 DEL 5% DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA RIF. MANDATO N.1977 /2023 NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 20/FAL DEL 06.04.2023 VILLA ROVEDA E ASSOCIATI - ACCONTO PROCEDURA OCC 2/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 108/2021 DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE PLUS" - CIG 9900450DC9 – CPV 72512000-7 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 46--2023 DEL 30/04/2023 - C PETROL SRL - EROGAZIONE CARBURANTE GPL - APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 26 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SIG. CAMPAGNA VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “BOOKCROSSING” PER LA PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI  ANNO 2023 - DET. N. 386 DEL 5.5.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER VERSAMENTO IN ECCESSO RIF. ISTANZA PROT. 11908 DEL 04/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA COLLABORATION ZIMBRA OPEN SOURCE  ZEXTRAS SUITE EROGATO IN MODALITÀ CLOUD QUALIFICATO SAAS ACN CPV 72412000-1  – CIG ZC83B9FEFB : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2023 - DGR XII/298 DEL 5 MAGGIO 2023 - ACCERTAMENTO FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' ABACO SPA PER GESTIONE CANONE UNICO I^TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95844580F4 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP: C87H23000000001 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 421 DEL 18/05/2023 – UTILIZZO SALA TEATRO ITALIA PER  PER SPETTACOLO MIX COMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 03.04.2023 - CAP&amp;G CONSULTING S.R.L.- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE . - FATTURA NR. 0104030004435 DEL 20/04/2023 - FATTURA NR. 0104180002835 DEL 26/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 197 DEL 02/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO MONTE ORARIO DA N. 30 A N. 32 ORE SETTIMANALI DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 60211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL - FATTURA NR. 51 DEL 13/04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA "E.MORANTE" - OPERE DA FABBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 14/2023 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI - MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ESTATE CORRENDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA CULTURA E DELLA SOCIETÀ CONTADINA – MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - FATTURA NR. 0104180002564 DEL 17/04/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22350005 DEL 31/03/2023 - FCA PARTECIPAZIONI S.P.A. - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MUSEO ALFA ROMEO - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO ITALIA - EUROPA - REGIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2, LETT.A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE -CIG: Z693B92920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI STAFF, OPERATORI DI BACK OFFICE E RILEVATORI – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. NR. FPA 1229/2023 DEL 29/04/2023 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9932556C7F - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI – CUP: C87B23000100004 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 44/21 DEL 20/04/2023 - SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 45/21 DEL 21/04/2023 - SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTUALE-CONTRATTO PONTE POLIZZA RC PATRIMONIALE SOTTOSCRITTA CON AIG EUROPE S.A. PER IL PERIODO CHE VA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2023 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2024 – CIG 78808234DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 9167 DEL 23/03/2023 - SERVIZIO VISURE PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - LOTTO 2 - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” – CUP: C84D23000500006 CIG: 9927455B05 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 312/A DEL 19/4/2023 PROGETTO SOFIS CORSO DI AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 200 ROTOLI DI CARTA PER POS – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z7B3BB5019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBITO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2023 GENNAIO-MARZO, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 15 LITRI DI OLIO PER MOTORE DI AUTO IN USO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG:  Z543BB4B78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-FE DEL 27.04.2023 LOMBARDIA NUOTO GARBAGNATE SSD SRL - BANDO E-STATE E+INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO SERVIZI SOCIALI ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 2414 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AUSILI DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI E SERVIZI (DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15.07.2003, N. 388) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2, LETT.A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE  - CIG: Z1A3B92B5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE – INTEGRAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MAM SNC -  CIG Z753B5AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PONTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE – PER ANNI 1 – CIG 9889516EC3 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.34 -CIG DERIVATO:Z603B921CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD  S.P.A.  - FATT. N. 2413/2023 - SERVIZI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - CANONE - PERIODO MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202301756 DEL 31/01/2023 - VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE PIAZZA DE GASPERI,1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER RICHIESTA DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI REALE MUTUA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DET. N. 601 DEL 30/07/2021 - CIG. N. Z173BB0A01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2023142 DEL 13/04/2023 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 4 COLLABORATORI  AMMINISTRATIVI – CAT . B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA CASCINE SIOLO - VIA KENNEDY 15 - RATA SALDO ANNO 2022 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022/2023 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022/2023 - 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 4 ISTRUTTORI  AMMINISTRATIVI – CAT . C1 (ISTRUTTORI) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) CON LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ORTO SOCIALE - NOTA DI DEBITO 1 DEL 27/4/23 - INIZIATIVE SCAFFALE CLOROFILLA 2023 - DET. 264/2023 CIG Z413A896A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA GIOVANNI ROMANO' - FATT. 14/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESSENZE ARBOREE PRESSO PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 6400012611-6400012612-6400012613-6400012614-6400012615-6400012616-6400012617- DEL 31.03.2023- SODEXO ITALIA SPA- PASTI MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z113BAAF2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE APPLICATIVO GESTIONALE “SHERPA” DI ESAKON ITALIA S.R.L. PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER UN PERIODO DI 4 ANNI – CPV 48614000-5 - CIG  ZC63B57B73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 26.04.2023 MINOTAURO I.A.C.A. SOC. COOP.SOCIALE - BANDO E-STATE E + INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 - CIG: 95972827A5 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 810 DEL 27.04.2023 LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE - BANDO E-STATE + INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA - C.A. 22 - BANDO LE SCIE LOTTO 1 DERIVATOCIG Z8C3BA50DB - LOTTO 2 DERIVATO CIG Z0D3BA50F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA  COLLABORATION ZIMBRA OPEN SOURCE  ZEXTRAS SUITE EROGATO IN MODALITÀ CLOUD QUALIFICATO SAAS ACN CPV 72412000-1  – CIG ZC83B9FEFB : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 2° RATA BOLLO VIRTUALE 2023 - MOD F24 CON DATA PAGAMENTO 02/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  CUP: C84H20000300002 - CIG:  C84H20000300002  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI DESIO - COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI SCAFATI - COMUNE DI APRILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 25 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 108/2021 DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE PLUS" DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA SINTEL - CIG 9900450DC9 – CPV 72512000-7 : DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A S.I.R.E. ASD - FATTURA NR. 5/PA DEL 13/04/2023 - CORSI GINNASTICA DOLCE E TENNIS 2022-23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 108/202 - CPV 34110000-1 CIG 98221663CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA RAMELLA &amp; C. S.R.L. - FATTURA NR. 27/PA DEL 30/03/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA G.SASSO ANG. VIA VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLE IN PINO IMPREGNATO MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: Z7E3B9E818).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 24 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A L.A.I.C. SNC DI CANTONI GIANCARLO - FATTURA NR. FAP - 1/2023 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 36--2023 DEL 31/03/2023 - C PETROL SRL - EROGAZIONE GPL DAL 16/03/2023 AL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9861849F3B - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C84H23000030004 - CIG: 9725238049 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI  1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X01581097 DEL 12.04.2023 - CANONE VARCHI - 3° BIMESTRE 2023 (FEB-MAR) CIG 205491489AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI N. 15 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ AL TIRO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 ISTRUTTORE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. RETTIFICA GRADUATORIA DI MERITO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N.7X01751449 DEL 12.04.2023 CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2023 (FEB-MAR) CONVENZIONE PA8 - CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N.4220323800023386 DEL 12.04.2023 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2023 (FEB - MAR) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9842431700 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 – CUP: C82B23000190004  - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2023 (FEB - MAR) CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEI TAGLIANDI ANNUALI DI 4 AUTO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z3A3B684AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 982439533A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023 – CUP: C82B23000160004 - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LORENZO AVV. ROTOLO - LIQ. PARCELLA N. 1/PA DEL 14/04/2023 - CAUSA MEDIOCREDITO ITALIANO IMU ANNI 2012 E 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA D’ARTE AL MUDEC DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUSSO AVV. MAFALDA - LIQ. PARCELLA N. 11 DEL 07/04/2023 - CAUSA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO ATTIVITA’ LUDICO-CREATIVE PRIMA INFANZIA – CODICE CIG  ZD23B95618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1119572 DEL 31/03/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “LA MEDICINA FRA TRADIZIONE UMANISTICA E FUTURO TECNOLOGICO”  IN COLLABORAZIONE  CON ASSOCIAZIONE LA PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/236 DEL 24/03/2023 E FATT. PAD/237 DEL 24/03/2023 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO - LIQUIDAZIONE FATT. 1301-1148 DEL 20/03/2023 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z313B94336 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITÀ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. GRAMSCI DI VIA CERESIO. – CUP: C86F23000040004 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 624 DEL 26/07/2022 CO-GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 9096561F98 – EDUCATORI A.E. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 840/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCAI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  (SFERA COMMERCIALE) PERIODO MESE MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ FEBBRAIO  -APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 837/66/2023  - SERVIZIO PULIZIA  LOCALI ED UFFICI COMUNALI - (QUOTA SFERA COMMERCIALE) PERIODO MESE DI MARZO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.33 - CIG DERIVATO: Z6E3B86952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/O NR. 2134-001701 UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G.- RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 31/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO E C SNC - FATTURA NR. 404 DEL 17/04/2023 - DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE -  DETERMINAZIONE  N. 413 DEL 18/05/2023. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021 -  PROGRESSIONI FRA AREE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 6 - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – (APRILE 2022)”. DETERMINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO – LOTTO 4” CIG ACCORDO QUADRO 8210624544 - CIG DERIVATO 9776868EB1 CODICE PROGETTO – CUP C81C22000480006 - CLP PRJ_120COM0422X_002734.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.106 DEL 11/04/2023 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.105 DEL 11/04/2023 - L'ANELLO SOC. COOP. - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 26 L.R. N. 16/2016 - ALLOGGIO SITO IN VIA PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.102 DEL 11/04/2023 - L'ANELLO SOC. COOP.SOC. - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLO SPORT 2023 - PARTE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E SERATA DI PRESENTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON UTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 7/2023 DEL 15/03/2023 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI - MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITÀ RESIDENZA INTEGRATA CASA LE SCIE - ANNI 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 – N. DI GARA 9089930 //COD. CIG 9816907FEB  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1974/E DEL 28/03/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PROROGA DAL 02/07/2023 AL 01/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8819/E DEL 28/12/2022 - 9197/E DEL 29/12/2022 E NOTE DI CREDITO N. 2446/E E 2448/E DEL 31/03/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 204008 DEL 31/03/2023 - ZENIT SRL- EROGAZIONE CARBURANTI MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DIALLOGGI SAP, AI SENSI DELLA L.R. N. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 836/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI (SFERA ISTITUZIONALE) MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROGEL SRL - FATTURA NR. 0002100268/2023 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI  N. 4 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 ISTRUTTORE – AGENTE DI POLIZIA LOCALE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO ALLA SOCIETÀ ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI  - CIG Z5F3B7CB58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. N. 839/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA  LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  SFERA ISTITUZIONALE)  MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT.  N. 838/66 DEL 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA  DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO  (MARZO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 CIG DERIVATO: Z83392E568 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIG ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1/40 DEL 22/03/2023 - FORNITURA ROTELLE METRICHE PER DOTAZIONE PATTUGLIE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE – CIG: 986184F3B - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 129/FT DEL 23/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2116704 DEL 31/03/2023 FORNITURA INTERFACCIA TRA "CONCILIA" E SISTEMA PER LA RILEVAZIONE SEMAFORICA PER PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 ISTRUTTORE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2118107 DEL 31/03/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N° 22 –  APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITÀ NON EROGATE AGLI AMMINISTRATORI A FINE MANDATO – RIF. ISTANZE NN. 42208 DEL 12/12/2022, 43898 DEL 28/12/2022 E 16570 DEL 08/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2117566 DEL 31/03/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SABBIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PISTA DI ATLETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  PRATICA PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI – AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI  N. 18 VERIFICA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA -VERSAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. N. 01006/2023-PA DEL 31/032023 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. R43 DEL 19.05.2022 TALEA TAX LEGAL ADVISORY PROCEDURA 4/21 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8820/E DEL 28/12/2022 E NOTE DI CREDITO 2447/E E 2449/E DEL 31/03/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO – CAT . B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 24792/04 DEL 04.04.2023 DELLA SOC. ASM SPA - CONGUAGLIO FORNITURA GAS METANO SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2022 COME DA DT 772 DEL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  N 391 DEL 8/5/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA A CAUSA INCENDIO IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE CASCINA SIOLO - INDIVIDUAZIONE OPERATORI  ART. 163  D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N732 DEL 15/04/2023-  SHOW AND CO SRL UNIPERSONALE PER CONCERTO JAZZ - DETERMINA N.302 DEL 06/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RELATIVO ALL’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 24791/04 DEL 04.04.2023 DELLA SOCIETA ASM SPA - CONGUAGLIO CANONE FORNITURA GAS METANO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2022 (COME DA DT 772 DEL 30.09.2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI DI VIA PERGOLESI N. 2 - A COPERTURA DELLE MOROSITÀ RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI: - APP.B2 - APP.B23 - APP.B26 - APP.C2 - APP.C26 - APP.C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N.21 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - 2 RATA ACCONTO - 2 NEGOZI (IMM. 123 - 125) SCADENZA 30/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACINQUE TECNOLOGIE SPA - FATT. N. Q92022000000479/2022 - GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO  DEL TERRIOTRIO COMUNALE  (01.04.2022-01.07.2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 452 DEL 31/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2023 E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “FESTA QUARTIERE QUADRIFOGLIO” IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE QUADRIFOGLIO 20ZERO24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVO ALL’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 67 DEL 03/04/2023 - PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA - ACQUISTO SEDIA DIREZIONALE PER UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/104/PA DEL 31/03/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - MESE MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/105/PA DEL 31/03/2023 - SERVIZI CIMITERIALI SEMESTRALE 01.02.23 - 31.03.23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOSTITUZIONE CAVI (CIG: ZC83B6005A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L.- ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - FATTURA NR. 0104180002317 DEL 05/04/2023  - FATTURA NR. 0104030003929 DEL 04/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506   – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/661 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (1 SEMESTRE 2023) - AVVISO N 7060 DAL 29 MARZO AL 9 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 43/01P DEL 31/03/2023- ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO CITOFONICO PALAZZO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z593B66EA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0002116627 DEL 31/03/2023 - MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.0005951731 DEL 14/03/2023 - MAGGIOLI SPA - ACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 16668/2023 DEL 08/05/2023 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. N. 20001/2023 DEL 29/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ DI COSTITUZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0005952318 DEL 31/03/2023- MAGGIOLI SPA- ACQUISTO LIBRO" IL MESSO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MAM SNC -  CIG Z753B5AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI - GRATTACIELO SNC - PER SPETTACOLO KURIOS  DETERMINA N.166 DEL 21/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/E DEL 31/03/2023 - PIERSIGILLI VIAGGI PER TEATRO REPOWER MILANO - DET. N. 879 DEL 8.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. INTEGRAZIONE COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA RIF. MANDATO N. 1519/2023 NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 138</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE E CENTRO COTTURA VIA TRENTO - 1° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 20 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING F.MILIA GEOM. P.POLIZZI - FATTURA NR. 82/2023 DEL 05/04/2023 - PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUSSO AVV. MAFALDA  - LIQ. PARCELLA N. 12 DEL 07/04/2023 - CAUSA MILENA MORETTI MARIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE 4.0” – CIG: Z5D3B664EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DAL CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C1- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO ICO DI OGLIALORO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2B3B2FD8C - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRUTTURE COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO GRATUITO  DI BENI  MOBILI APPARTENENTI ALLA SOC. ECONORD SPA DI VARESE – IMPEGNO DI SPESA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- FASCE ISEE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI ALL’ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZIO E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLAUDIA BOSSI - FATTURA NR. 1/E DEL 21/03/2023 - ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – AVVISO PUBBLICO PNRR “MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - CUP C81F22001160006 - CIG 9832306397 - CODICE PROGETTO – CLP PRJ_141COM0422X_002952 - ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 26--2023 DEL 16/03/2023 - C PETROL SRL - FORNITURA CARBURANTE GPL DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA– CONTRATTO ATTUATTIVO N. 21 PUBBLICAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI CANONE UNICO LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO ZAD3B5320A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 16677/2023 DEL 08/05/2023 E ISTANZA PROT. 19004/2023 DEL 22/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230297, 230277, 230276 DEL 31/03/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI MEZZI TG. DL498HV - DN665ET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/E DEL 31/03/2023 - PIERSIGILLI VIAGGI PER TEATRO REPOWER MILANO - DET. N. 879 DEL 8.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 15668/2023 DEL 02/05/2023 E ISTANZA PROT. 17697/2023 DEL 15/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACINQUE TECNOLOGIE SPA - FATT. Q920230000000050/2023 - GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO COMUNALE (01/10/2022 - 31/12/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE A11 - VIA MONTENERO 15 – PERIODO 1 AGOSTO 2023/31 LUGLIO 2025 – COD CIG Z4D3B44462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DENOMINATO CONCILIA SERVICE 4.0 PER LA RICEZIONE ED ELABORAZIONE DEL FLUSSO DATI RELATIVO AI VERBALI DA NOTIFICARE, LA NOTIFICA DEI VERBALI A MEZZO PEC E LA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 106 DEL 01/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2023. FATT N 108 DEL 29/3/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 180/FE DEL 10/03/2023 - ACSEL SRL - ABBONAMENTO ANNUALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DELL’APPLICATIVO SHERPA PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI. CIG:  ZDB3B4D587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA - N. 12TXLP00001263 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z603B4FFDF – SPESE CONDOMINALI  IMMOBILE  SITO A ZOAGLI  DI PROPRIETA’ COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2023 - CUP: C82B23000190004 – CIG: 9842431700 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA - N. 12TXLP00000453 DEL 12/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI TRIENNIO 2020/2022 – ART. 1, COMMA 540, LEGGE 160/2019 – CHIUSURA PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME A FAVORE DI PREFETTURA DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI  LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 21.03.2023 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 23.02.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FONDO PER ASSISTENZA AUTONOMIA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900007180D DEL 23/03/2023 AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE FEBBRAIO 23 LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900008744T DEL 23/03/2023 TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE ASILO PER ASILO NIDO DI VIA BOLZANO COD. CIG ZB63B5046C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA DI MANUFATTI DI ARREDO URBANO, A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI, PREDISPOSTI NELL’AMBITO DEI MEDESIMI MANUFATTI, PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE –  CIG 9806594161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI SIGG. R.M./ R.G./ R.V./R.M.M./R.R./S.F.L. - EREDI DEL SIG. G.A. (ID21527) “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2020 – II° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2 PA DEL 9.3.2023 - VINCENZO TELENN DI ZITELLO- DETERMINA N.130 DEL 10.2.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/E DEL 15/03/2023 - PIERSIGILLI VIAGGI PER TRASPORTO NOVARA - DET. N. 879 DEL 8.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1- COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3 PAGOPA - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202301758 DEL 31/01/2023 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE  TRIENNIO 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DISCONNESSIONE RETE METEORICA AREA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SICILIA – AFFIDAMENTO ESECUZIONE A CAP HOLDING S.P.A. - CUP: C81D23000060004 – CIG: 984203610B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202301757 DEL 31/01/2023 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023 - CUP: C82B23000160004 – CIG: 982439533A - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104030003600 DEL 28/03/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 30/03/2023 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – B1- (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PREREDA S.R.L. - FATTURA NR. 80 DEL 24/03/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CONTATORE IMPIANTO IDRICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>BALZARANO AVV. DEBORA . LIQ. PARCELLA N. 12 DEL 28/02/2023 - CAUSA INQUILINI MOROSI RESIDENZA ABITATIVA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO - ATLETICA LEGGERA RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - COD. CIG Z553B41584 - Z8D3B414EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE 24 MAGGIO 2023 "LE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE SUI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN LOMBARDIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO - COMUNE DI GENOVA - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI PIOLTELLO - COMUNE' DI BUSTO ARSIZIO - COMUNE DI LAINATE - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI VAPRIO D'ADDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO IN BIBLIOTECA “RACCONTO IN MUSICA: MOSTRI E INCANTESIMI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO - COMUNE DI CESENA - COMUNE DI ROVELLASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – RETTIFICA DETERMINA N. 44 DEL 17 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 17 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 1° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO DEL PALAZZO COMUNALE – CONFERMA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 3490/D DEL 10/02/2023 - FATT. 1032/E DEL 06/03/2023 - FATT. 5140/D DEL 10/03/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTI 372 - 379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITA’ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG Z153B39A60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA NEI MESI DI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2023  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1033/E DEL 06/03/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLI – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 108/2021, PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CPV 34110000-1 CIG 98221663CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010004 DEL 24.03.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT AUTOMATION SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2V23/208 DEL 27/02/2023 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA OMOLOGATO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI VIA VILLORESI - (CUP: C81D20000500004 - CIG: 8567129A7E) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 LEGGE N. 91/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOCACCIA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATT. IT00123VPA00020 DEL 03/03/2023 E FATT. IT00123VPA00022 DEL 14/03/2023 - ALLESTIMENTO TECNICO VANO BAGAGLI DI DUE AUTOVEICOLI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MIX COMICO GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010003 DEL 01.03.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.17_2022 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO ACCETTAZIONE PREVENTIVO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54 E N. 55 DEL 7.03.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - EDUCATIVA SCOLASTICA, TRASPORTO E PRE-POST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1023067353 DEL 10/03/2023 - FORNITURA BUSTE E AVVISI ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANTENIMENTO DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO “LA STORIA SIAMO NOI” ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA 74- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 15/12/2022 - FUNERALI ISTITUZIONALI DI POVERTA' NEGRINI ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – RETTIFICA DETERMINA N. 33 DEL 17/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA 68- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010819853 DEL 21.02.2023 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/E DEL 14/12/2022 - RECUPERO SALMA TEDESCO DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE BIBLIOTECA AL PERCORSO FORMATIVO  “ LETTURA ESPRESSIVA :ESSERE NON RECITARE -LIVELLO AVANZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROTECT NORD OVEST SRL - FATTURA NR. 45/00 DEL 14/03/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021 -  PROGRESSIONI FRA AREE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 6 - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 13/03/2023 - LAVORI EDILI ED AFFINI AI FINI DELL'INSONORIZZAZIONE PARETE UFFICIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 2021 -  PROGRESSIONI FRA AREE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 6 - ANNO 2023. DEFINIZIONE CRITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE N. 1 SIG. ALI OSAMA ALI EL SHAAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRI IN COLLABORAZIONE CON PARCO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA 0104030003424 DEL 23/03/2023 -FATTURA 0104030003357 DEL 22/03/2023 -FATTURA 0104030003413 DEL 23/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.32 - CIG DERIVATO:ZB33B20CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104020000129 DEL 20/03/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2106691 DEL 31/01/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI BUONO AFFITTO AI SENSI DELLA DGR /XI/4678 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2107193 DEL 31/01/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 13578 DEL 17/04/2023 E ISTANZA PROT. 14077 DEL 18/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2022 AGLI ASSEGNATARI SAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER COMMISSIONE CONCORSI - CIG Z053B181AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2112565 DEL 28/02/2023 - FATT. 2113059 DEL 28/02/2023 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PER 1 ANNO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024. CIG ZF828F1582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1113362 DEL 28/02/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 – INTEGRAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - CIG: Z0B3B0300B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1106851 DEL 31/01/2023 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE - AFFIDAMENTO DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA -  CIG. Z273B120F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA- FATT. N. 1388/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA  ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE  - CANONE - COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPUS ESTIVO “BIKE IN CAMPUS” IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO DEL LURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA “IL BARONE RAMPANTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. N. 1389/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRIOTRIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTEL  PER STAMPA IMBUSTAMENTO VOTIVE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DA LAVORO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 – CIG:  ZA93AF1131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP - AVVISO PUBBLICO N 7060 DAL 29 MARZO AL 9 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA ATHENA - FATT. NR. 107 DEL 13/03/2023 - TRASCRIZIONE IN DIFFERITA C.C. 06.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 80 PA DEL 28/2/2023 SPAZIO GIOVANI ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI GIOVANI GENN-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 971530072E - SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9725238049 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C84H23000030004 – AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. N. FPA 556/23 DEL 28/02/2023 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0002114089 DEL 14/03/2023 - MAGGIOLI SPA- ABBONAMENTO ENTIONLINE 2^ANNUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.31 - CIG DERIVATO:ZDB3B19CFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LIBRI IN CORTE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA (RIF. ERRATA EMISSIONE M. 976/2023) E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 444 DEL 9/3/2023 COOP COMIN CO-PROGETTAZIONE SERVIZI GIOVANI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C1-ISTRUTTORE – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – RETTIFICA DETERMINA N. 269 DEL 29/03/2023 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 1  ANNO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI” – FABBISOGNO 2020 – II ELENCO  (RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI – ID 21555 DISABILE SIGN. P.V.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2023 96 DEL 07/03/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RINNOVO DURATA ANNI 2 - APPROVAZIONE SAL 11 IN PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINO IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106, C. 1, LETT. B.) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTE - CIG 9806056567</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO CABELLA ( SIG. D.C.M.  ID 21539 )  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2020”  II° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8C3B053CB – DETERMINA A CONTRARRE E  CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’AUTORIMESSA  PUBBLICA VIALE FORLANINI 18 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL GESTIONALE “CONCILIA”. CUP C81F22004320006 - CIG 9716960110 - CODICE PROGETTO – CLP PRJ_145COMO922X_004227.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A SMART CITY SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 202311000001121 DEL 23/02/2023 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (MARZO - APRILE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. -FATTURA 0104180001764 DEL 14/03/2023 -FATTURA 0104030003000 DEL 15/03/2023 -FATTURA 0104030003074 DEL 16/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZBC3AF92D5 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO  PROPRIETA’ COMUNALI -  AFFIDAMENTO LAVORI  MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104030002776 DEL 10/03/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.),  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z6A3AD6E38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104030002688 DEL 08/03/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CEDOLE LIBRARIE CIG Z4C3A6A68C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO E C SNC - FATTURA NR. 263 DEL 09/03/2023 - INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE IMPIANTO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI TARI ANNO 2023 – CIG  Z543AFAAC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INGEGNERE STEFANO PRIA - FATTURA NR. 13 DEL 16/03/2023 - ACCONTO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 30 - CIG DERIVATO: ZE83B00990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400005695 - 6400007263 - 6400007264 -6400007265 - 6400007266 - 6400007267 - 6400007268 - 6400007269  DEL 28.02.2023 SODEXO ITALIA SPA - PASTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE RIFERITA AL VERBALE N. 20347/2023 DEL 04/02/2023 ISTANZA PROT. 11901/2023 DEL 04/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/57/PA DEL 28/02/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - MESE FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 456/E DEL 13/03/2023 - SALDO PER SERVIZIO ANNUALE DI MONITORAGGIO E PROFILASSI CONTRO "TOPI E RATTI" PRESSO STABILI COMMERCIALI PRESENTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA DI FINE ANNO PER BAMBINI DELLA PRIMA INFANZIA  – CODICE CIG ZAA3AF4377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 28/PA DEL 20/01/2023- SEONET ITALIA SRL - SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO GESTIONALE E DOMOTICA CENTRO SPORTIVO - CIG. Z9C3AEED55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSA LAVORO PER SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODO MAGGIO - NOVEMBRE2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 455/E DEL 13/03/2023 - ACCONTO PER SERVIZIO ANNUALE DI MONITORAGGIO E PROFILASSI CONTRO "TOPI E RATTI" PRESSO PLESSI SCOLASTICI COMUNALI+CASERMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. NOMINA COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - FATTURA NR. 188/A DEL 01/03/2023 - WEBINAR DEL 24 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A JOLL GRAF S.R.L. - FATTURA NR. 100/2023/F DEL 09/03/2023 - PROGETTO TESSERAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA PER IL TRIENNIO LUGLIO 2023- LUGLIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-8694 DEL 13/03/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MODULI-GIOCO PER ASILI NIDO COMUNALI - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DIMISSIONI – MATRICOLA N. 278 –  DETERMINA N.982/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 202610 DEL 28/02/2023 - ZENIT SRL- FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DELLA QUOTA ASSOCIATIVA  RELATIVA ALL' ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 32/01P DEL 06/03/2023- ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ID 3168691  "GIOVANI AMBIZIONI - NETWORK, ESPERIENZE ED AZIONI PER UN TERRITORIO DEI GIOVANI" (DDS RL N.7568/2021)  - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SITO CITTADEIGIOVANI.IT - AFFIDAMENTO DIRETTO  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/15 DEL 28/02/2023 TRASPORTO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI - FEBBRAIO - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1_23 DEL 28/02/2023 - CROCE ROSSA ITALIANA - TRASPORTO ELETTORI DISABILI PER ELEZIONI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CAMMINO IN SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 524/66/2023 - SERVIZIO PULIZIE  UFFICI COMUNALI - (SFERA ISTITUZIONALE  - MESE DI FEBBRAIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. N. 525/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - (QUOTA SFERA COMMERCIALI  - MESE DI FEBBRAIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: ZB43AF5EAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. NN. 638/66 E 640/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  (SFERA COOMERCIALIE - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE EVENTI CON LA CRI – 40 ANNI DI CROCE ROSSA IN COLLABORAZIONE  CON CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DA SVOLGERSI SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA S.P.A. FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 3 (CPV 34992200-9) - CIG 9713645170 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE S.R.L. - FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 10/03/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE - PROVVISORIO NR. 6 DEL 9.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PEC ISTITUZIONALE E ACQUISIZIONE FIRME DIGITALI - CIG. Z7E3AF3896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 92/EL DEL 13/02/2023 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI - ACQUISTO BLOCCHI ADESIVI PER ELEZIONI REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO “COME GESTIRE IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PARTE GIURIDICA IN APPLICAZIONE AL CCNL DEL 16/11/2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2022 E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZIONE FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 60375</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565/EL DEL 19.12.2022 MCM AVVOCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI - CUP: C84D22000530001 - CIG (CONTRATTO): 9369083BDE - CIG (VARIANTE): Z5A39EF4A3 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 202376 DEL 20/02/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 202366 DEL 17/02/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2022 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 202365 DEL 17/02/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SIEPI NEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 CIG DERIVATO: ZAC3AB59F7 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 CIG DERIVATO: Z2B39E5EB4 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D' ENTRATA RIF. MANDATO 610/2023 NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 58 DEL 07/03/2023 L'ANELLO SOC. COOP SOC. SERVIZIO EDUCATIVA NIDO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA – SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. - LOCALI DI PIAZZA DEL SANTUARIO, 15 – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z073AED6D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.56 DEL 07/03/2023 L'ANELLO SOC.COOP.SOC. - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / I.R.E.  SRL RICORSO AVANTI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AVVERSO  ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 177 DEL 08/09/2022– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 1085 DEL 29/12/2022-  N. CIG.: Z583ABB21E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.57 DEL 07/03/2023 L'ANELLO SOC.COOP SOC. SERVIZIO AUSILIARIO NIDO FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI UNO – ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 15.05.2023 - CIG: ZD13AEDD39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010821787 E 1010821788 DEL 27.02.2023 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI  27.11.2022/26.02.2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA PER LA REALIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL PROGETTO “CASA CANTONIERA” DESTINATA A DONNE SOLE IN STATO DI FRAGILITA’ SOCIALE. PER UN PERIODO DI 18 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. 627/2023  - PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI CONSIGLIOREGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 12 E 13 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z433AD4F1E - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI DI CALCIO DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI – CUP: C82H23000150004 – DETERMINA A CONTRARRE  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 526/66/2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N.  639/66/2023  E FATT. N. 637/66/2023 -  SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ( SFERA ISTITUZIONALE - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA3,D.LGS.N.50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI CIG Z14377012 1- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 CIG: Z7F3AE3AEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23300406 DEL 23.02.2023 - FORNITURA PC E MONITOR - CONVERGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000043/23 DEL 16/02/2023 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA -SALDO 2021 - PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO &amp; C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (GIC: 78876674B8) PRESA D’ATTO CESSIONE RAMO D’AZIENDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 – CIG: Z443AE2B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 29 -CIG DERIVATO: ZA83AE063C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110356 DEL 20.02.2023 - ATTIVAZIONE STAMPA ATTI STATO CIVILE A4 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 2019-2026 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE COSTI DI SMALTIMENTO E CANONE PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 57 DEL CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO (CIG:  78876674B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 79/00 DEL 27/02/2023- ECOPRINT SRL- ACQUISTO DI CARTA PER PLOTTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 310 CIE - MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 " CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA” - CIG 92383553B8 - CIG DERIVATO Z283ABAE01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 11908 DEL  04/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FV£/109 DEL 31.01.2023 - COPIE A COLORI ECCEDENTI - L &amp; P COPY SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000121ELVE DEL 31.01.2023 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP NR. 4 MULTIFUNZIONI DAL 27.10.22 AL 26.01.23 - SPS LAND SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95972827A5 - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 – AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – (APRILE 2022)”. DETERMINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO – LOTTO 4” CIG ACCORDO QUADRO 8210624544 - CIG DERIVATO 9776868EB1 CODICE PROGETTO – CUP C81C22000480006 - CLP PRJ_120COM0422X_002734.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230181 DEL 28/02/2023- AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO MEZZO TG.GJ737RT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230185 DEL 28/02/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TG. YA186AK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9705306FDC - SERVIZIO DI INDAGINE E ANALISI DIAGNOSTICHE, PROVE SU CONGLOMERATI CEMENTIZI IN SITU E IN LABORATORIO, PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE M 5 - COMPONENTE C 2 - INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”– CUP: C84E21000310001 – DETERMINA A CONTRARRE  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 23 DEL 28/02/2023- GRAFICA A. BARUFFALDI SRL- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA – CODICE CIG CIG Z463AC969E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/1 DEL 28.02.2023 - SUPPORTO INNOVAIZONE TECNOLOGICA FEBRBAIO 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.FAP/79 DEL 23/02/2023 LARIO LIBRI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 20/21 DEL 13/02/2023 SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON LA PROVINCIA DI  MONZA E BRIANZA  PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZIO E CONCESSIONI (ART. 37 C4 D.LGS 50/2016  E SS.MM.II) CON RIFERIMENTO AGLI APPALTI FINANZIATI ATTRAVERSO FONDI PNRR E PNC PER TRE ANNI. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' - FATTURA NR. 17 DEL 06/03/2023 - SPETTACOLO EMOZIONI A PENNELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DEI CANI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 36 MESI DALLA DATA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- CIG: Z983AA8A99 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 60/2022 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z1739C3636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 01/2023 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI - MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA NEI MESI DI APRILE 2023  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CANOVA,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN S.R.L. - FATTURA NR. 0104230004432 DEL 15/02/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CMD DI CAVALLO DANILO - FATTURA NR. 17 DEL 02/03/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA CICLOPEDONALE CANALE VILLORESI - TRATTO VIA SERENELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA SOGGIORNO CLIMATICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DELLE IDEE"  ANNO 2023. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORUMNET SPA PER SPETTACOLO PICCOLO PRINCIPE - DET.N. 164 DEL 21/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO N  1/NDNO/2023 DEL 17/02/23 - AFOL METROPOLITANA PER BORSE LAVORO-  DETERMINE N. 800 DEL 22/10/2021 - N. 360 DEL 21/04/2022 - N.  571 DEL 07/07/2022 E N. 164 DEL 23/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’ ESAKON SNC IN ESAKON ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 12053 IN DATA 05/04/2023 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE  BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI CEFIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900004553T DEL 23/02/2023 TELEPASS SPA- CANONE TELEPASS LIQUIDAZIONE FT. N .000000900003735D DEL 23/02/2023 AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO E-STATE E + INSIEME – REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/49 DEL 24.2.2023 - VIAGGI BRIOGGI  PER TRASPORTO AL MUSEO - DET. N.140 DEL 14.2.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/429 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI “BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI RILEVATORE STATISTICO TRIENNIO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2026”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. 1/430 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA SALUTE 2^ EDIZIONE IN COLLABORAZIONE  CON ASSOCIAZIONE LA PIAZZA INCONTRI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEF TARI 2022 – 2025 –PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO “GREZZO” – COMUNE. ANNO DI COMPETENZA 2023 (REVISIONE INFRA-PERIODO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 78/00 DEL 27/02/2023- ECOPRINT SRL- ACQUISTO DI CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 02739/S DEL 27/02/2023- GRAFICHE E.GASPARI SRL - RINNOVO ANNUALE ABB. OMNIA VERTICAL RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA S.P.A. FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 3 (CPV 34992200-9) - CIG 9713645170: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RINNOVO DURATA ANNI DUE (CIG: 8292121AB6;  9205695BD3;  ZA73875D1D;  Z5539D15CD) – APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 569 DEL 28/02/2023 - MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL- RINNOVO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE ALL'ACI - AGENZIA CENTRO SERVIZI - VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLO) -   TARGA YA364AR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. N. 93/2023 -IMPEGNO DI SPESA QUOTA IRAP RELATIVA AI COMPENSI DA RICONOSCERE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO,PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CAT.C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL  SIG. S.R. ( ID 21538 )  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2020”  II° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6539168BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  SIG. M.M.M. ( ID 21581 )  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2020”  IV° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA TARI ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS. MM. II. - CIG:  Z623AA8AC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA3,D.LGS.N.50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI CIG Z14377012 1- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.4 CIG Z543AB7927</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 - CIG DERIVATO: ZAC3AB59F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2022 (DERIVANTE DA PRORATA PROVV. 55% A PRORATA DEFINITIVO 53%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE (CIG: 971530072E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 97122008FA - SERVIZIO DI INDAGINE E ANALISI DIAGNOSTICHE, PRIVE SU CONGLOMERATI CEMENTIZI IN SITU E IN LABORATORIO, PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CUP: C82B22000100002 – DETERMINA A CONTRARRE  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2197/D DEL 01/02/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 28/02/2023 - MASSIMO PICOZZI - RASSEGNA IMPARIAMO LA PARITA 27/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA “E. MORANTE” DI VIA P.SSA MAFALDA – OPERE DA FABBRO – CIG. ZDA3AB702B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230127 DEL 17/02/2023- AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO MANUTENZIONE MEZZO TG. DE310HE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANAC SU DETERMINAZIONI NN.  544/2018– 495/2018 – 44/2022 – 289/2022 – 375/2022 – 85/2022 – 161/2022 – 462/2022 -   541/2021 – 542/2021 -  764/2016 - 622/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 23--2023 DEL 28/02/2023 - C PETROL SRL- FORNITURA CARBURANTE GPL MESE FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA  APRILE A LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SOPRALLUOGO E VERIFICHE PAVIMENTAZIONE PLESSO SCOLASTICO “A.GRAMSCI” DI VIA MATTEOTTI CIG: Z723AB099F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_23 DEL 28/02/2023 - CRI PER  SERVIZIO AMBULANZA CARNEVALE - DETERMINA N. 138 DEL 14.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI COMPARTO  - PRODUTTIVITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 28/02/2023 - PARROCCHIA SEZIONE TEATRO ITALIA PER GIORNO MEMORIA - DETERMINA N. 23 DEL 13.1.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA D’ARTE AL MUDEC DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 23/02/2023 - COSPES LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE - PROGETTO ORIENTAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: STUDIO MENSI FT. N. 010E/2023 DEL 02/03/2023 - ONORARIO CAUSA  COMI E MILANI IMU 2018/2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N. 1 BORSA LAVORO SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE – APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL SAGGIO DI LEONARDO R. ALARIO “GIUNTO È IL TEMPO  DELLA LUCE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI:  STUDIO MENSI ALESSANDRO - FT. N. 009E/2023 DEL 02/03/2023 - ONORARIO CAUSA LOMBARDIA COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 1° RATA BOLLO VIRTUALE 2023 - MOD F24 CON DATA PAGAMENTO 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA MANUFATTI STRADALI – ROTATORIE – INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ASSEGNAZIONE ROTATORIA VIA  CADUTI GARBAGNATESI – HOYA LENS SPA - ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2022 ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI SERVIZIO SFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO JAZZ 13 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 -  IL CERCHIO TONDO PER SPETTACOLI CARNEVALE  - DETERMINA N.138 DEL 14.2.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  ZF13AAB537 - PULIZIA E SMALTIMENTI STRAORDINARI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE – INCARICO PER SERVIZIO DI SGOMBERO DEL MATERIALE CON MEZZO MECCANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O NR. 2134-001701 UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G.  - RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 31/01/2023 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157_23 DEL 26/02/2023 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) PER IL  CORSO DI FORMAZIONE GDS AVA 20 DEL 21.02.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22350002 DEL 24/02/2023 - FCA PARTECIPAZIONI S.P.A. - PROGETTO MUSEO ALFA ROMEO DIRITTO ALLO STUDIO A.E. 2022-2023 - 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI STRUTTURE PRIMISSIMA INFANZIA – CODICE CIG ZDD3AA84AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE  STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI  TEATRO ITALIA -  DET. N. 190 DEL 28.2.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA.IT DI CONSIP S.P.A. CIG: Z833A0CD7D - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRAVAGLIATI  SRL - FATT. N. 26/2023 - ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER ARREDI E COMPLEMENTI ARREDO PARCHI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DEI CANI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 36 MESI DALLA DATA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- CIG: Z983AA8A99 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400001865 -6400001866 -6400001867 -6400001868 -6400001865 -6400001869 -6400001870 -6400001871 DEL 31.01.2023 PASTI GENNAIO 2023 - SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI AVANZATO DALLA DITTA ARBOREA SERVICE S.A.S. RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI - CIG Z143770121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PREREDA S.R.L. - FATTURA NR. 36 DEL 10/02/2023 - CENTRO COTTURA COMUNALE VIA V.VENETO - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE FERROVIENORD SPA - FATT. 0050011274/2023 - COMC. ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAVIA  TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE MILANESE E CESATE AL KM. 15+095,41 DA MILANO-COSTRUZIONE CAVALCAVIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 20/09/2021 -  REG. N. 1/2021 RACCOLTA SCRITTURE PRIVATE SETTORE SERVIZI SOCIALI - PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.2_2023 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCONTO ACCETTAZIONE PREVENTIVO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO - LIQUIDAZIONE FATT. 6505-1085 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI TELEA TECNO VISION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER SERVIZIO TRIBUTI COMUNE DI GARBAGNATE – APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: 9753890CA6 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020 – CIG PADRE: 94687736AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI GUIDA ENGINEERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI CONSYS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 12 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7F3A8F3D4 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PRESSO IMMOBILI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE -  AFFIDAMENTO OPERE  EDILI  MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 28 - CIG DERIVATO: ZD03AA4369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 9198/E DEL 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBIO CARTUCCIA ELETTRODI DEFIBRILLATORE PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  SIG. M.I.M. ( ID 21536 )  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2020”  IV° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - 1 RATA ACCONTO - 2 NEGOZI (IMM. 123 - 125) SCADENZA 15/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG  Z773A99E3C - PULIZIA E SMALTIMENTI STRAORDINARI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO, VERIFICHE PERIODICHE E TARATURA PER ANNI 2 DELL’APPARECCHIATURA PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z353A70847</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2022/2023 - RATA N. 4 (UI 5/A132 - UI5/A141 - UI 5/A142) SCADENZA 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GIULIANELLA - VIA VARESE 8/10 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 (RATE N. 3-4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9708986CB2 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - LOTTO 2 - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” – CUP: C84D23000500006 – DETERMINA A CONTRARRE  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - CORTE DEL CHIODO- SPESE CONDOMINIALI IMM. COMUNALI - ES. 22/23 -QUOTA DI PROPRIETA' ES.22/23 PER GLI APP. LOCATI AL NETTO DEI SALDI SCADENZA 15/11/22 -1° RATA NEGOZIO + 4 BOX SCADENZA 10/07/2022 -2° RATA NEGOZIO + 4 BOX SCADENZA 15/11/2022 -3° RATA NEGOZIO + 4 BOX SCADENZA 10/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA_163/2023 DEL 20/02/2023- AD ARTEM – VIAGGIO CULTURALE A NOVARA- DETERMINA N.24 DEL 13.1.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI FREQUENZA CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST - FATT. N. FPA 313/23 DEL 20/02/2023 - SEVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA ATHENA - FATT. NR. 88 DEL 21/02/2023 - TRASCRIZIONE IN DIFFERITA C.C. 15.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 9669 IN DATA 21/03/2023 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI UNO – SECONDA PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30.04.2023 - CIG: Z4B3A91CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/10 DEL 21/02/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATTURA NR. 1PA DEL 31/01/2023 - SERVIZIO TECNICO VERIFICA PERIODICA CONDIZIONE DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPIETÀ DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA APRILE A LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104030002125 DEL 22/02/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE MUSICA D’AMBIENTE E D’ACCOMPAGNAMENTO - CENTRO VARI.ETA’ – SECONDO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104220004367 DEL 21/03/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA03A90E5F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2023 (DIC-GEN) - CIG 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' TIM SPA N°4220323800009659 DEL 09/02/2023 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2023 (DIC-GEN) - 04586970BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG ZC93A89705 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ESSENZE ARBOREE PRESSO PARCHI DI  PROPRIETA’ COMUNALE -  AFFIDAMENTO OPERE  DA GIARDINIERE SUL MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– CAT.C1 (ISTRUTTORE) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' TIM SPA N° 7X00686816 DEL 09/02/2023 - CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI E UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2023 (DIC-GEN) CONVENZIONE PA8 - CIG Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' TIM SPA N° 7X00597861 DEL 09/02/2023 - CANONE VARCHI - 2° BIMESTRE 2023 (DIC-GEN) - CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO – CAT . B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT . B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO UFFICI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI -  3° QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 102 DEL 4.11.2022 STUDIO LEGALE LIMIDO &amp; RADICE - PROCEDURA 3/21 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C1-ISTRUTTORE – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL) DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI. INQUADRAMENTO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 361-367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA SOC. AREA PER SPEDIZIONE ATTI INERENTI ALL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE , EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE- CIG ZA53A75391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023 -LIQUIDAZIONI ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1 ISTRUTTORE- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO RETTIFICA NUMERO RISERVE A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF. AA. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 357-361-362-367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE - ART. 56 DEL D.LGS 117/2017 - TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL CENTRO VARI.ETÀ: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE- PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/12/205 (  RINNOVABILE PER UN MASSIMO DI TRE ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI FORLIMPOPOLI - COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI VERBANIA - COMUNE DI MEDIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE SCAFFALE CLOROFILLA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3D3A7F7B5 – DETERMINA A CONTRARRE E E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ADEGUAMENTO DELLA PRATICA  PREVENZIONI INCENDI  IMMOBILI COMUNALI – AUTORIMESSA PUBBLICA VIALE FORLANINI 18 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. ECONORD SPA - FATT.  458/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE  - CANONE - COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. N. 459/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA GARBAGNATE IN JAZZ. VII EDIZIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 27 - CIG DERIVATO: Z3F3A740E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI TORTONA - COMUNE DI BOLLATE - COMUNE DI AVELLINO - COMUNE DI BUCCINASCO - COMUNE DI ROTA D'IMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI RETE GPL E METANO - CIG 9670284ACC - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - CIG DERIVATO Z013A70BE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER  RICHIESTA DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI REALE MUTUA – INTEGRAZIONE DET. 601 DEL 30/07/2021 – IMPEGNO DI SPESA  CIG. N. Z583A58C77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO E SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO -CAT. C1- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 8/PA DEL 09/02/2023 - PEF SRL - ACQUISTO DI BANDIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z3B3A7866A - ATTIVAZIONE NUMERO VERDE ART. 48 TESTO UNCO  DELLA “REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI   (TQRIF) APPROVATO  DA ARERA CON DELIBERAZIONE  N. 15/2022/R/RIF 18 GENNAIO 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 72 DEL 20/02/2023 - UPEL MILANO SRL - FORMAZIONE GENERALE 2023 - FORMACONTINUA E FORMAVIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 70 DEL 17/02/2023 - UPEL MILANO SRL - ABBONAMENTO ANNUALE, CANALE TELEMATICO SUL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE OPERATORE SETTORE SERVIZI SOCIALI AL CORSO OPERATIVO SU S.I.U.S.S. (CASELLARIO ASSISTENZA) CIG Z133A70309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 235 DEL 16/03/2023 -  ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE GPL E METANO AUTOMEZZI COMUNALI -  CIG  9670284ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230097 DEL 31/01/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TARGATO ER835CR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230096 DEL 31/01/2023 -AUTOFFICINA MERONI SRL -INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TARGATO DE310HE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 971530072E - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230042 DEL 23/01/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL- SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SUL MEZZO TG. DV840HN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ACQUISIZIONE NUOVO CIG: 9725238049 E RELATIVO AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE E INDIZIONE NUOVA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C87H23000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 230041 DEL 23/01/2023 - AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TARGATO DM902DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG(PADRE): 94687736AA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020, DA APPALTARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 355-357-3589-356-363-364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TESTO PROFESSIONALE  MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG: Z663A65069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI 4ANNI -CIG 8984682A21 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - CIG DERIVATO: Z023A6638A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A ZUCCHIATI  LEONARDO - FATT. FPA 1/23/2023 - SERVIZIO NOLEGGIO, INSTALLAZIONE ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.26 -CIG DERIVATO: Z573A65B13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RSTITUZIONE CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 57 - DEL DUCA VINCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.25 -CIG DERIVATO: Z3E3A64A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SHADOW SRL - FATTURA NR. 9105 DEL 16/02/2023 - ACQUISTO CANCELLERIA E BENI MINUTI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/E DEL 17/02/2023  - PIERSIGILLI VIAGGI PER TRASPORTO TEATRO LEGNANESI - DET. N. 879 DEL 8.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 12/A DEL 13/02/2023 - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE PER SPETTACOLOGIORNO DEL RICORDO - DETERMINA N.23 DEL 13/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE  A CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA S.R.L. - FATTURA NR. 0104240000601 DEL 20/02/2023 - ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA DGR/XI/6732/2022 PER GLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI SAP - RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 775 DEL 3 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C87H23000030004 – CIG: 96180802B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO E C SNC - FATTURA NR. 116 DEL 13/02/2023 - LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECRUITING DAY MC DONALD’S – COLLABORAZIONE CON MC DONALD’S GARBAGNATE MILANESE E AFOL METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. SIEL CANONE PER ASSISTENZA SOFTWARE GTIWIN PORTALE DEL CITTADINO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z3D3A633B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 4753 DEL 16/01/2023 - VISURE PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CONTATORE IMPIANTO IDRICO  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE   - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z7A3A65AB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MILITELLO COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA NR. 7/A DEL 09/02/2023 - SAL 1 DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - AVVISO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 012830L023000002336 DEL 18/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL CENTRO VARI.ETÀ AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 - ESITO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.7_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA RIF. MANDATO N. 594/2023 NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37 E 38 DEL 08.02.2023 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST TRASPORTO E ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DA SVOLGERSI SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA S.P.A. FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 3 (CPV 34992200-9) - CIG 9713645170: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ SETTEMBRE 2022-GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9 DEL 31/01/2023 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI - EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A D.F. INFORMATICA SAS - FATTURA NR. PR0090 DEL 07/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI RETE GPL E METANO - CIG 9619413EB7 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ED TENDE SNC - FATTURA NR. 19 DEL 16/02/2023 - MANUTENZIONE TENDE CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO IN LINGUA INGLESE IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO SUPERIORE RUSSELL-FONTANA – 31 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO E C SNC - FATTURA NR. 136 DEL 16/02/2023 - INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE IMPIANTO SCUOLA MATERNA MAGNOLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1623004214 DEL 8/2/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AFOL 2023 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COOPERATIVA PESC.SPORTIVI LA FAMETTA SRL - FATTURA NR. 03/2023 DEL 20/02/2023 - FORNITURA TROTE INIZIATIVA CARNEVALE DEI BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0002108599 DEL 13/02/2023 - MAGGIOLI SPA - CANONE ABBONAMENTO II ANNO APPALTI &amp; CONTRATTI, POLIZIA LOCALE.COM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179/2023 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO- CAT.C1-TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ON SITE HARDWARE DELLA DURATA DI ANNI DUE CON OPZIONE RINNOVO ANNI DUE - CIG ZCE39D6770 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400000062 DEL 01.01.2023 SODEXO ITALIA SPA - PASTO INSEGNANTI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-2237 DEL 24/01/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MODULI GIOCO PER ASILI NIDO 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE - MATRICOLA N.457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0023-000100 DEL 27.01.2023 - SERVIZIO CLOUD SAAS ZIMBRA E ZEXTRAS - SEMESTRE I 2023 - STUDIO STORTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 ISTRUTTORE - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO – CAT.B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. FT. 0001108117 DEL 13/02/2023 - MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI ACADEMY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0002106468 DEL 31/01/2023- MAGGIOLI SPA- SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000006-0C2 PA DEL 14/02/2023 - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL- ACQUISTO DI N. 2 LICENZE GO TO MEETING PROFESSIONAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG Z293A47FE5  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L’ESERCIZIO 2022 - CIG: ZA83A228BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 12TXLP00001264 DEL 12/01/2023 - ATTIVAZIONE POS PAGOPA E COMMISSIONI PER RISCOSSIONI A MEZZO POS PAGOPA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO,, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CAT . B1 (OPERATORE ESPERTO) - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 2475/2023 DEL 23/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2105624 DEL 31/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO DI RIFERIMENTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI CUSTODE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO 15 PER IL PERIODO 2023-2027 (4 ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 44/FT DEL 31/01/2023 - TRACCIATURA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU INTERSEZIONI SEMAFORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 4 DEL 08/02/2023 - KUTICAI.COM DI NOVIELLO MAURO - ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 – CUP: C87H20002250004 – CIG (CONTRATTO): 8557490824 - CIG (PERIZIA): 9133578301 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE  CON ASSOCIAZIONE LA PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/7/PA DEL 31/01/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - MESE GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROTECT NORD OVEST SRL - FATTURA NR. 22/00 DEL 06/02/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI E PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 03/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1 ISTRUTTORE- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 – CIG: 95972827A5 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 40 DEL 08/02/2023 L'ANELLO SOC. COOP.SOC. SERVIZIO EDUCATIVA GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 39 DEL 08/02/2023 L'ANELLO SOC. COPP. SOC. SERVIZIO AUSILIARIO GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE - PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 2 GENNAIO 2023 AL 18 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023. AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE - PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CON FIGURA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA , PER IL PERIODO DAL 2 GENNAIO 2023 AL 18 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DIGENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2023 (AVQ) -  CONTRIBUTO ISTAT - AFFIDAMENTO INCARICO A RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG (PADRE): 9580155201 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2023 – 2024 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG DERIVATO: ZF73A40BD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400056624- 7400056625 - 7400056628 -  7400055949 - 7400055822 DEL 31.12.2022  SODEXO ITALIA SPA - PASTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI LOMBARDA NOLEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 26 APRILE 2023 IN COLLABORAZIONE  CON ANPI  E ISTITUTO SUPERIORE RUSSELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – PARTECIPAZIONE “MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI” – DAL 27 AL 28 MARZO 2023 ORGANIZZATO DA ANUTEL - CIG:  Z223A42CA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI OEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 819/D DEL 10/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  - PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL CENTRO VARI.ETÀ - DET. N. 120/2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 11--2023 DEL 31/01/2023 - C PETROL SRL - EROGAZIONE FORNITURA GPL MESE GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 – 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO MARCIAPIEDI – CUP: C87H23000030004 – CIG: 96180802B4 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 13/01P DEL 31/01/2023 - ADP SRL- FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 72/2022 DEL 07/01/2023 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO  “PET EDUCATION”  COD  CIG Z113A3233E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO  PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C 1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EGAF EDIZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2023-V-VE2-95 DEL 20/01/2023 - FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. SIEL SRL CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - MOBILITÀ ABITATIVA - AI SENSI DEL R.R. N. 4 DEL 2017, ART. 22, COMMA 1 LETT. B) - G), IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16 DEL 2016 E L.R. N. 6 DEL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 218/66/2023 - PULIZIA LOCALI ED UFFCICI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMETARI PULIZA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RINNOVO DURATA ANNI DUE – CIG: 8292121AB6 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 11 IN PROROGA - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL – CIG(PROROGA): ZA73875D1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT.  N. 217/66/2023 - QUOTA SFERA COMMERCIALE  - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 24 - CIG DERIVATO: Z003A317CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ALLE ESIGENZE ANTISISMICHE, ANTINCENDIO ED IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE DI VIA MILANO (QUARTIERE QUADRIFOGLIO) - INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR – MISSIONE M 5 COMPONENTE C 2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” – CUP: C84E21000310001 - CIG: 96602935F8 –  DETERMINA A CONTRARRE  E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 216/66/2023 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - PULIZIA MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/001 DEL 30/01/2023 - BASILICO DIFFUSIONE MODA - ACQUISTO BIANCHERIA ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA  PIATTAFORMA TELEMATICA DI FORMAZIONE DELLA PA ACSEL SRL MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 – CIG: ZDF3A27F24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 78 DEL 24/01/2023 - DETERPOINT - ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE E AVVISI DI RICEVIMENTO PER ATTI GIUDIZIARI – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2) LETT. A) D. LGS. 50/2016 – CIG: Z6B3A137C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A NOI LIBRERIA S.R.L. - FATTURA NR. 64 DEL 29/12/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI LETTURA PER L'EVENTO DI PUBBLICA LETTURA DIVER CAMPUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95844580F4 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP: C87H23000000001 - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROTECT NORD OVEST SRL - FATTURA NR. 23/00 DEL 06/02/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 03/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 201276 DEL 31/01/2023 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE BIBLIOTECA AL PERCORSO FORMATIVO  “ LETTURA ESPRESSIVA :ESSERE NON RECITARE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG: ZD43A2405E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 25/2023 DEL 31/01/2023 - C.C.C.P. SRL - ACQUISTO DIVISA PERSONALE SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2022-2023 - CODICE CIG Z383A0AF78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI ALL MY SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 79 CCNL 16.11.2022 -  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI CARROZZERIA BRI-MA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE N.1- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI CRG - INFANTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO BANDO “RI-GENERARE LEGAMI” – IV EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI "PIZZERIA DA CIRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE STAGIONE TEATRALE 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DI LABO MONDIAL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/01 DEL 31.01.2023 - SUPPORTO IT GENNAIO 2023 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – PARTECIPAZIONE CONVEGNO “L’EVENTO MORTE NELLO STATO CIVILE E NEI SERVIZI NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA” – DAL 21 AL 23 MARZO 2023 ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG:  ZCB3A24F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z233A1602D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EMONUMENTI STIPENDI IMPOSTE E ONERI RIFLESSI RELATIVI A FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA CICLOPEDONALE CANALE VILLORESI  - TRATTO IN VIA SERENELLA – CIG. Z7939D14B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STEFANO PRIA - FATTURA NR. 7 DEL 03/02/2023 - COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA EUROPEA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO 2023-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DARIO SALA - FATTURA NR. NR. 64 DEL 29/12/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA DEL 27/01/2023 - MONICA NEGRETTI - FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 5 ROTELLE METRICHE DA 50 METRI PER DOTAZIONE PATTUGLIE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: ZDD3A12B5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE - MATRICOLA N.457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.5_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-01341 DEL 04/01/2023 - WILLIS ITALIA SPA - REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI COMULATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000045272 DEL 31/12/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. A20020221000045270 DEL 31/12/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE PER ACQUISTO DI CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2, LETT.A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE– CIG: Z2339F5F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE N.1- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803758 DEL 28.11.2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AGOSTO-NOVEMBRE 2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.23 - CIG DERIVATO: Z373A0F1DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010817015 DEL 31.01.2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI MAGGIO-AGOSTO 2022- KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2307900003932 DEL 12/01/2023 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - CANON ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016 - CIG:Z833A0CD7D - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE  PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI CUSTODE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO 15 PER IL PERIODO 2023-2027 (4 ANNI) – AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIM 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER SPETTANZE NOTIFICA COMUNE DI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER SPETTANZE NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SAN DONATO - COMUNE DI NISCEMI - COMUNE DI SOLARO - COMUNE DI NOVATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA’ - RESOCONTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA ABACO PER RISCOSSIONE CANONE UNICO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900000983D DEL 23/01/2023- AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA  FT. N. 000000900000849T DEL 23/01/2023 - TELEPASS SPA - PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.3_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. T000018826 DEL 18/01/2023 - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.2_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000045271 DEL 31.12.2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO KURIOS CIRQUE DU SOLEIL  AL GRAND CHAPITEAU -  GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMPLICE RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE ON SITE DELLA DURATA DI ANNI DUE CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI DUE: AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)  - CPV 72250000-2 - CIG ZCE39D6770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO PICCOLO PRINCIPE TEATRO RE-POWER MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL  SIG. M.G. (ID 21531)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2020”  IV° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL  SIG. R.E. EREDE DEL SIG. R.M. (ID 21530)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2020”  II° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SEDIA DIREZIONALE PER UFFICIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2, LETT.A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE -CIG: Z2339E0062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: Z04357883A – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - CIG DERIVATO: Z2B39E5EB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GOCCIOLINE IRRIGAZIONI SNC - FATT. N. 12/2023 - MANUTENZIONE E GESTIONE  DELLA FONTANA DEL PARCO DEGLI ABETI DI VIA MARTIRI DI MARZABOTTO- VIA ROMA (2022/2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IREDEEM SPA -FATT. 127/PA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 4 DEFIBRILLATORI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO MANTI – CUP: C87H23000010004 – CIG: 95972827A5 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PLOTTER PER CENTRO STAMPA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2, LETT.A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE – CIG:  Z2339F5F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ABACO CANONE UNICO IV TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22250016 DEL 27.12.2022 FCA PARTECIPAZIONI SPA - MUSEO ALFA ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI- CIG: Z1239C7593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0637D4553 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMERIA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 593E DEL 30/12/2022 - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 02 DEL 31/01/2023 - RIFACIMENTO PLINTINO E SOSTITUZIONE PILETTA PALLAVOLO PALESTRA SCUOLA MEDIA VIA P.SSA MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 2022 MAGGIOLI S.P.A. MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERAA)D.LGS.50/2016 – CIG:Z6539D4832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO DI MILANO,  PROT. N. 00145606 DEL 17/06/2022 E RELATIVO A VERBALE N. 22566/V/2022 – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE  3675 IN DATA 31/01/2023 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2023/1/PA DEL 26/01/2023 - SERVIZI CIMITERIALI SEMESTRALE 01.08.22 - 31.01.23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO X7RZHF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9111381575 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2022 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 12TXLP00000396 DEL 12/01/2023 - COMMISSIONI PER RISCOSSIONI A MEZZO POS 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C. - LIQUIDAZIONE FATT. 29/EL DEL 14/01/2023 - FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI E CUSTODIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDB37D5493 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SIEPI NEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E SCOLASTICI – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO FH658CL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 3691 IN DATA 31/01/2023 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO DR40937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1171053 DEL 31/12/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2164311 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI – CUP: C84D22000530001 – CIG (CONTRATTO): 9369083BDE  -  CIG (VARIANTE): Z5A39EF4A3 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO DR068RN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO DF897CN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2163780 DEL 31/12/2022 - SERVIZIO GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1/F4 DEL 04/01/2023 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO DD538WL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 22 -CIG DERIVATO: ZF739F57D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO DC201DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME– ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 19/01/2023 - LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS PER SERVICE CONCERTO NATALE-  DETERMINA N.955 DEL 24.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIALPOST PER NOTIFICHE SOLLECITI AVVISI TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG  Z15399C22C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO CY07520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO CT169PY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO “PRIMO SOCCORSO CON CRI” IN COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI  6 ° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “BIBLIOGAMES 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO CL644DR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO CL262GV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010002 DEL 30.01.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - CONGUAGLIO TRASPORTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE 2022 A DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO CH389ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG(PADRE): 9580155201 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2023 - 2024, DA APPALTARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) LEGGE N. 120/2020 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010016 DEL 21.12.2022 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 130 DEL 10.2.2023 CON OGGETTO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “MARZO: EVENTI IN ROSA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MAN AND MACHINE SOFWARE - FATT. N. 3200000003/2023 - SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L'UTILIZZO DI AUTOCAD CON FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO CD600XJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROTECT NORD OVEST SRL - FATTURA NR. 5/00 DEL 13/01/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO BX283DR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 16/12/2022 PROGETTO OPERAORIENTA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2022/2023 – CIG N. Z983912326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO AL MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO BS637XE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 221158 DEL 30/12/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO TG. DP308DJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACE AVV. ALESSANDRO - LIQ. PARCELLA N. 10 DEL 25/01/2023 - FASE DI STUDIO  ACCONTO CAUSA : ISEN REAL ESTATE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TESSERAMENTO 0-14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO BR506NP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO  BR339AX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALVEMINI AVV. LEONARDO - LIQ. FAT. N. 17/001 DEL 18/01/2023 - SPESE PER  FASE DI STUDIO ACCONTO  CAUSA: L'AUTOSOCCORSO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO BM552HV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO SPORT AL PERCORSO FORMATIVO “LA COLLABORAZIONE TRA IL PUBBLICO E IL PRIVATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001/FAL DEL 04.01.2023 PROCEDURA 14/2022 GESTORE MARCO GENTILE ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00002/FAL DEL 04.01.2023 PROCEDURA 14/2022 GESTORE DOMENICO MARTINIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI LOTTI 347-350-353-354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “VIVERE IN SALUTE” IN COLLABORAZIONE CON ASST RHODENSE – 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO BM094FZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIPS.P.A.),ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)D.LGS. 50/2016 - CIG: Z1739C3636.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO  BK986HT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRTIBUTI COMUNALI LOTTI 347/350/354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSINE COATTIVA PER TRIBUTI COMUNALI LOTTO 253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO AW249KG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE N.1- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE GARBAGNATE MIL.SE PER L’ANNO 2023  - CIG: Z7639D644F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO AT635ZY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - 6 RATA ACCONTO - 2 NEGOZI (IMM. 123 - 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI ES 2022/2023 - RATA N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO AN775FP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO AF009BR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-00140 DEL 02/01/2023 - WILLIS ITALIA SPA - POLIZZE RC PATRIMONIALE - RC DIVERSI - INCENDIO ALL RISKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALL' A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2022 E ACCONTO 2023 PREMIO INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO AE993FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “MARZO: EVENTI IN ROSA” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI 4 ANNI - CIG 8984682A21 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5- CIG DERIVATO: ZA839E2D0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLO TARGATO AE992CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 141050167 DEL 23/12/2022- TROTEC INTERNATIONAL GMBH &amp; C.- ACQUISTO DI FILTRI PER PURIFICATORI D'ARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 214101 DEL 31/12/2022 - ZENIT SRL- FORNITURA CARBURANTI MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.21 - CIG DERIVATO: ZE839E1425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI OCCUPAZIONI/LAVORI SU SUOLO PUBBLICO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE "MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' LEGATE AL PNRR - SECONDO SEMESTRE ANNO 2022 - COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 2475 DEL  23/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 111/010P DEL 30/12/2022- ADP SRL FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPLUGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FT. N .221159 DEL 30/12/2022 - AUTOFFICINA MERONI SRL-SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO TG. ER835CR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 LICENZE GO TO MEETING PROFESSIONAL TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CODICE CIG: Z4339DC751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13  FEBBRAIO 2023 – PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI  - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5639D25C2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 221158 DEL 30/12/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO TG. DP308DJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RELATIVA ALLO STATO DELLE CONCESSIONI D’USO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO-VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT.N. 011708/2022 - ACCONTO SMALTIMENTO RIFIUTI (MESE DI DICEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 010967/2022 - IMPORTO A SALDO CANONE  SERVIZI IGIENE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI – CUP: C84D22000530001 - CIG: 9369083BDE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 011707/2022 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA (ACCONTO DICEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: Z9239D9509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI RIMOZIONE DEL CHIOSCO UBICATO PRESSO L’AREA PUBBLICA DEL PIAZZALE DEL CIMITERO,  ACQUISIZIONE  GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 - AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER IL CENTRO VARI.ETÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 10851/2022 - CONGUAGLIO CANONE  SERVIZI IGIENE URBANA (OTTOBRE- NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA  - FATT. N. 010968/2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI - CONGUAGLIO QUANTITA' RACCOLTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZA639B7B3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO PER OPERAZIONI DI DISERBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 256/FE DEL 28/10/2022 -AUREA ITALIA SRLS - ACQUISTO FFP2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA DISMESSA EX. VER.CO.TER SITA IN GARBAGNATE MILANESE, VIA NAZAZIO SAURO N. 51 - DETERMINAZIONE MOTIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SEMPIONE E VIA MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ICIM SPA - FATTURA NR. 202224303 DEL 13/12/2022 - VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISURE ACI-PRA ANNI 2023 – 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1044 DEL 20/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE - FATTURA NR. 2 DEL 18/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON SERVIZIO SGOMBERO NEVE - SAL 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERALI ITALIA S.P.A. POLIZZA INFORTUNI DIVERSI N. 104869885 REGOLAZIONE PREMIO 30/06/2021 - 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA  LOTTA ANTIVETTORIALE CONTRO LA  DIFFUSIONE DI VETTORI DI MALATTIE INFETTIVE (DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA DEL 12 - 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNI DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A QUADRIFOGLIO S.R.L. - FATTURA NR. 9 DEL 25/01/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.SAL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL. - FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 23/01/2023 - INTERVENTO MANUTENZIONE INFISSI PRESSO LA BIBLIOTECA - DETERMINA 1051/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 09.03.2023 - CIG: Z5539D15CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/99/2022 E 6/100/2022 DEL 31/12/2022 - ALMA PAGHE PA STP SRL - PRATICHE PENSIONISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE CITTADINE – FUNZIONAMENTO “IN COLORE” DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3339C8E28 - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO MARCIAPIEDI - CUP: C87H23000030004 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010000 DEL 27.01.2023 FNM AUTOSERVIZI SPA - MESE DI GENNAIO 2023 TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010016 DEL 21.12.2022 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE  DEPOSITO MATERIALI NELL'AREA  INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 21 MAPPALI 312-314-317 SITA IN VIA TRENTO N. 18 A GARBAGNATE MILANESE - PROROGA ORDINANZA N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE CITTADINE PER LA FESTA PATRONALE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRAN SASSO ANG. VIA VARESE - CUP. C87H21007160004 - Z01349686E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATT DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400056623 - 7400056626 -7400056627 - 7400056629 DEL 31.01.2022 SODEXO ITALIA SPA - PASTI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000014 DEL 23/12/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  TRIESTE 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO – INSTALLAZIONE  DI GENERATORE A GAS DI ARIA CALDA CANALIZZATA – CUP: C82B20000070004 – CIG: Z8C2FF5A4B – APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000015 DEL 30/12/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI 4 ANNI - CIG 8984682A21 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.4 - CIG DERIVATO: Z9139C1C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CABELLA 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE 4.0” PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z0339C4B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHECKS S.P.A. - FATTURA NR. 4610-2022 - FEPA DEL 29/12/2022 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - SECONDA PARTE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE 4.0" PER LA RICEZIONE ED ELABORAZIONE DEL FLUSSO DATI RELATIVO AI VERBALI DA NOTIFICARE, LA NOTIFICA DI VERBALI A MEZZO PEC E LA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI - CIG: Z3039A5E7B - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONECONCESSIONARIO ABACO SPA PER RENDICONTAZIONE 3^ TRIMESTRE CANONE PATRIMONIALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 23.12.2022 -GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE PER CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 - DETERMINA N. 579 DEL 8.7.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI,  DELLA DURATA DI ANNI 4 - CPV 30237000-9 CIG 9630110A2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE –  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO MANTI – PIAZZA DEL SANTUARIO – VIA RIMEMBRANZE – VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO ITALIA - EUROPA - REGIONE  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2, LETT.A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE  - CIG:  Z8439B7DD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E  CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VALLI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.10)  - CIG DERIVATO: Z9E39BD446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO EMMEVI SRL - FATT. N. 40/2023 -PROROGA CONTRATTO - GESTIONE SERVIZIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - (1° SEMESTRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI – CIG: Z7739BCABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 4305/66/2022 - PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI GARA PODISTICA ASD AZZURRA GARBAGNATE - VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE - MATRICOLA N.457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 4306/66/2022 -  PULIZIE QUOTA  COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 91 DEL 26/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OTTOVOLANTE S.R.L. - FATTURA NR. 196 DEL 17/01/2023 - ORGANIZZAZIONE CORSO DI FUMETTO IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE ANGOLO VIA IV NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 92055113FE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – CUP: C87H22000970001 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 315 E 316 DEL 30.12.2022 L'ANELLO COOP. SOCIALE - EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZIO PRE/POST TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIMOZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE REALIZZATE NELL'AREA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FG. 13 MAPPALI 26 - 27 -  DI VIA P.SSA MAFALDA ANGOLO VIA PELORITANA A GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE ANGOLO VIA IV NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RAI BIBLIOTECA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.1623000713 DEL 9 .1.2023 - SIAE SPETTACOLO BAMBINI PER FESTA PAESE DET. N. 722 DEL 8.9.2022 E DET N.  759 DEL 26/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GRAN SASSO - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5539AC88A - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO MANTI - CUP: C87H23000010004 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 130-23 DEL 19/01/2023 ELEDIS FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPETTANZE NOTIFICHE DI ATTI AL COMUNE DI MILANO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SPETTANZE  NOTIFICHE  ATTO  AL COMUNE DI LOMAZZO  - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AGENTI - INFORTUNISTICA - CENTRALE OPERATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 42395 DEL 13/12/2022 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 44081 DEL 28/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE E VIA GRAN SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ALULINEA SERRAMENTI DI CAPUTO CARMELA - FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 21/12/2022 - MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO STABILI SITI IN GARBAGNATE MILANESE, COMPRENDENTE RIPARAZIONI DI FINESTRE PORTE BALCONE E PORTE BLINDATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C 1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X05580074 DEL 12.12.2022 CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 1° BIMESTRE 2023 (OTT-NOV) CONSIP 5 - CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DEGLI ARTT. 82 E 86,  D.P.R. N°285/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE  COMUNALE SU TEMATICHE RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL  ENTI LOCALI 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X05326041 DEL 12.12.2022 - CANONE VARCHI - PERIODO: 1° BIMESTRE 2023 (OTT-NOV) CIG 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  DELLA DURATA DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2. - CPV 79550000-4 CIG 9624083C86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DI COCCINIGLIA ED ALTRI PARASSITI DELLE PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X05466044 DEL 12.12.2022 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI PERIODO: 1° BIMESTRE 20123 (OTT-NOV) - CONVENZIONE PA8 - CIG  Z2233CAE67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI RETE GPL E METANO : AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) - CIG 9619413EB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE 4.0" DA ESPLETARSI CON LA MODALITA' "AFFIDAMENTO DIRETTO" SULLA PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z3039A5E7B: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 4220323800077078 DEL 12.12.2022 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2023 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE  OPERE ABUSIVE E RIMOZIONE CARTELLONI PUBBLICITARI NON AUTORIZZATI IMMOBILE VIA VARESE ANG. VIA PELORITANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI OCCUPAZIONI/LAVORI SU SUOLO PUBBLICO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2023 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FFP2, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE – CIG :  Z3B3997C04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUITIO COMUNALI LOTTO 347-353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CABELLA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’  DELL’IMPIANTO DELLE ACQUE REFLUE E LA REALIZZAZIONE DI NUOVO  TALLACCIAMENTO DI  FOGNATURA CIVILE  CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA PER GLI ALLOGGI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA VALERA N. 115 A GARBAGNATE MILANESE  (FG. 28 MAPP. 87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278 DEL 6.12.2022 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA - SALDO CONGUAGLIO FONDO ASSISTENZA E ALL'AUTONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIG. Z0D3998E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. N.972/2022 “ASSUNZIONE N.1 ASSISTENTE SOCIALE- CAT. D - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLE BRUGHIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 4307/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 DEL 09-12-2022 - MERITO S.R.L. - SUPPORTO TECNICO PER PROCEDURA CONCORSUALE TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – VIA EUROPA - PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.20 - CIG DERIVATO: Z3F3995FAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PER BAMBINI “EMOZIONI A PENNELLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 15 DEL 11/01/2023 L'ANELLO SOC COOP SOC - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SEMPIONE 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ZANGARI SRL - FATT. 1/2023 - LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA GUIDO ROSSA (I° SEMESTRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANINI E VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 17.01.2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CABELLA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO BORSA LAVORO IN COLLABORAZIONE CON AFOL METROPOLITANA, AGENZIA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330 DEL 31-12-2022 - CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296 DEL 22-12-2022 - CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. - SERVIZIO IDONEITA' PSICO-FISICA DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI UNO - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31.03.2023 - CIG: Z9B399E359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CANOVA 72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI 116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI PER EDILIZIA IN GENERE, ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 27-12-2022 - CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. - ONERI PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297 DEL 27-12-2022 - CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE 2023 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LARIO E VIA MAC MAHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DON GIANOLA 1-3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI, ONERI E IMPOSTE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  COPIE A COLORI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA MODELLO BIZHUB C452 - CIG: Z533995176.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2022/433/PA DEL 31/12/2022 - SERVIZI CIMITERIALI (MESE DICEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  PRIMO  MAGGIO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. DI A. E D. CASTIGLIONI - FATTURA NR. X00103 DEL 18/01/2023 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI DIGITALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIVALDI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VALLI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400051350 DEL 30.11.2022 SODEXO ITALIA SPA - PASTI MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIODI BONIFICA  EST TICINO VILLORESI - AVVISO N. 0583593E20220000262 - CANONI CONCESSORI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI RICOVERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 5/01/2023 - ZAP SRL - PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE A.S. 2022-2023 - PRIMA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI STUDIO - CORSO E-LEARNING DI FORMAZIONE AVANZATO - ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.AN.N.A.) IL 20 E 21 FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SERENELLA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPERIMENTALE “DIVER SABATO”  - PRIMA INIZIATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ 22-24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39D DEL 9/01/2023 - ACENTRO SERVICES S.R.L. - RINNOVO INDIRIZZO PEC OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SERATA DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S. - FATT. N. 652/2022/PA DEL 31/12/2022 - TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2022 E 02/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANDIDATURA AL RICONOSCIMENTO BANDIERA AZZURRA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALPOST S.R.L. - FATTURA N. 03556/2022-PA DEL 30/12/2022 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA COMPETITIVA DENOMINATA “LA VELOCISSIMA”  - DOMENICA 16 APRILE 2023  RIGUARDANTE LA VIA MARIETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER N. 12 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI RADIO PANDA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 -CIG.: ZF7398BD7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/E DEL 30.12.2022 AUTOSERVIZI GARBEN SAS - RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.1623000.706/708/709/710/711/714/715/716/717 DEL 9 .1.2023 - SIAE- JAZZ DET N. 316 DEL 7.4.2022, FESTA PAESE DET. N. 722 DEL 8.9.2022 , NATALE DET.N. 955 DEL 24/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE MUSICA D’AMBIENTE E D’ACCOMPAGNAMENTO - CENTRO VARI.ETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 14 DEL 11/01/2023 - L'ANELLO SOC COOP- SERVIZIO AUSILIARIO NIDO DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE PUC N. 12 “EMPORIO E CITTADINO”  AI SENSI DELL’ART 4, COMMA15, DL 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VENEZIA 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. CREMASCOLI - ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA E IRAP - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.18 -CIG DERIVATO: ZA5398AE41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. ENRICO STAGNOLI - FATTURA NR. S00001 DEL 10/01/2023 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI - SERVIZI TECNICI - SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CADUTI GARBAGNATESI 191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2020” IV° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE – PIAZZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. V2/500937 DEL 30/12/2022 - CLICK UFFICIO SRL - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.18 -CIG DERIVATO: Z51398AC34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DE GASPERI 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.17 -CIG DERIVATO: ZEB398A997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/000002 DEL 17/01/2023 - FORUMNET SPA PER SPETTACOLO LEGNANESI - DET. N. 936 DEL 23.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA TONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - CUP: C87H21002020004 – CIG: 88667555B2  – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTE COLOR DI PATRICELLI ANTONIO - FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 11/01/2023 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO DET. 1077/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARBOREA SERVICE DI VASILE G.&amp; C. - FATTURA NR. 46/PA DEL 30/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 8020539629 – SERVIZIO PULIZIA LOCALI  ED UFFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - 2° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO  EST TICINO VILLORESI - CONSERVAZIONE DELLA RETE ED IMPIANTO - CANONI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DELLE GROANE 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE - QUOTA DI ADESIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IV NOVEMBRE 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 246 CIE - MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DET.  N.981/2022- N. 12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELLICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO N. 77 FAMETTA  - SIG. MENDOLARO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO BONIFICO  MESE DI  DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.13/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VALLI 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - FATTURA NR. 9/E DEL 27/12/2022 - TRASMISSIONE IN DIRETTA CONSIGLI COMUNALI PERIODO MAGGIO - DICEBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE -  MATRICOLA N. 118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ELISA MAMMOLITI - NR. 1/PA DEL 31/12/2022 - ORGANIZZAZIONE MUSICAL “PRINCESS PARTY SHOW”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEOPARDI 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2E DEL 30/12/2022 - CONTATTO SONORO PER GOSPEL NATALIZIO- DETERMINA N.955 DEL 24.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: ZE339899B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/219 DEL 31/12/2022  TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMNENTE ABILI - EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XXV APRILE 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. PA/2 DEL 09/01/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELORITANA 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. DI A.E D.CASTIGLIONI - FATTURA NR. X00104 DEL 28/12/2022 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE E STRUTTURE PUBBLICHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 1 DEL 4 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LEROY MERLIN ITALIA SRL - NR. 043-081649 DEL 20/12/2022 - FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506   – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MUSEO ALFA ROMEO A.S. 2022-2023 – COD. CIG Z72397E442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PAVESE 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BC FORNITURE S.R.L. - FATTURA NR. 4800/00 DEL 21/12/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO, INVERNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022011634 DEL 30/12/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE-RATA DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA 46-48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 95844580F4 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 - CUP: C87H23000000001 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ 10-12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022313440 DEL 30/12/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022-RATA DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2635/EL DEL 19/12/2022 CANONE SUPPLEMENTARE SHERPA - ESAKON DI ITALO PAROLARI E ROBERTO BETTA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL  CARNEVALE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – CIG:ZBE3981B0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  DITTA SORGE S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  - CIG: Z26398194F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI FREQUENZE RADIO PRATICA N. 2166/SRD ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA-VIA LIVORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. U000001124 DEL 01/01/2023 - CANONE ANNO 2023 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RESEGONE 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SIGNORELLI 159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO 2022 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DOTT. NICOLO' BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GAVINANA 35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2023 - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z9C3964709</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - CIG 9072823A62 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG DERIVATO Z013967194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - SOSPENSIONE LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAIMMOBILE RESIDENZIALE CON RELATIVE PERTINENZE NELL’AREA POSTA IN VIA MONVISO N. 40 A GARBAGNATE MILANESE ED IDENTIFICATA AL FG. 28 MAPP. 123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO 2022 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DOTT. RUBERTI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO 2022 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - DOTT. MATTEO BOCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BELLINI-VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 249 DEL 31/12/2022 - MALPENSA MEETING PER MERCATINO NATALIZIO- DETERMINA N.955 DEL 24.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 7997/E DEL 01/12/2022 E 15880/D DEL 12/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - RIMOZIONE DEPOSITO MATERIALI   NELL’AREA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 21 MAPPALI 312 – 314 – 317  SITA IN VIA TRENTO N. 18 A GARBAGNATE MILANESE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEVENTO DI MANUTENZIONE TENDE CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SERENELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2022/2023 - RATA RISCALDAMENTO DICEMBRE (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO RIMEMBRANZE, 17 - STAZIONE - 4° RATA PREVENTIVO + CONG.- ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA  GENNAIO A MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 22/12/2022 - ASSOCIAZIONE LILOPERA - PROGETTO OPERAORIENTA A.E. 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DON GIANOLA 1-3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – CIG: Z8A397C76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE IN CUI VIGE APPOSITO DIVIETO CON RIMOZIONE FORZATA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z4839263C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI GAMBOLO' - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI MUGGIO' - COMUNE DI MALNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GALVANI 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 501/FT DEL 28/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GENOVA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA – VERBALE DI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA N. V/20326/2022 (PROT. 9152/2022) DEL 16/12/2022 - ENTE CREDITORE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 488/FT DEL 22/12/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO – CIG: Z3E3981FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INAGIBILITA' A SEGUITO INCENDIO -  IMMOBILE SITO IN VIA MILANO N. 84 CATASTALMENTE INDIVIDUATO  AL FG. 24 MAPP. 160 SUB. 705.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER POSA INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA DI COLLEGAMENTO AD ISTITUTI SCOLASTICI – VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A SMART CITY SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 202211000011375 DEL 21/12/2022 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2634/EL DEL 15.12.2022 - INTEGRAZIONE CON JSERFIN PER FATTURE - ESAKON SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PASUBIO 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 148--2022 DEL 31/12/2022 - C PETROL SRL - EROGAZIONE GPL MESE DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MEZZANELLA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  ANNO 2023 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VIVALDI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV22-0268 DEL 28.12.2022 - NSTALLAZIONETELECAMERA TERMICA ASILO NIDO E SPOSTAMENTO RACK - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1739/01 - SUPPORTO IT DICEMBRE 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VIAGGIO CULTURALE A NOVARA – MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MANZONI 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ANPI, GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1_2023 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIOELLI SERVICE  SPA - FATT. 4193/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SFERA ISTITUZIONALE - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2023 - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VOLTA 86/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 4194/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  (SFERA COMMERCIALE  - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO, TAMAN E LA TORRE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CERESIO 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 349 DEL 01.12.2022 - CANONE ASSISTENZA LEDWALL P.ZZA DELLA CROCE - EURO DISPLAY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VILLORESI 100/102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. CONFERMA INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI ALLA SICUREZZA, CON AGGIORNAMENTO IN BASE ALLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RAPPRESENTANZA LEGALE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 CIG 7914918CF2 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.6) - CIG DERIVATO: Z263965746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 21/12/2022 - COSPES  LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.E. 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. WISE ENGINEERING SRL - FATT. 109/2022 - SERVIZI TECNICI - REDAZIONE STUDIO IDROLOGICO AREE TORRENTE GUISA A SUPPORTO VARIANTE GENERALE AL PGT - II° FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2022 LA CORDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.9) - CIG DERIVATO: Z2E39647C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO UFFICI COMUNALI  PERIODO ESTIVO 2023 - INTEGRAZIONE. CHIUSURA UFFICI PER IL GIORNO 14 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI DAL 30/7/2023 AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VILLORESI 43 PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 6330/RM DEL 31/12/2022- CCG SRL- ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - REIMPUTAZIONI TITOLO  I E II RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI  ALLA DOTT.SSA CARMEN PRIMERANO DAL 30/7/2023 AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2022FA008609 DEL 15/12/2022 - CORSINI COMM. CANCELLERIA - ACQUISTO DI CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO, CULTURA,  ALLA DOTT.SSA LORENZA TENCONI DAL 30/7/2023 AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OGGETTO DET. N.981/2022-  PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 1150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO  AL GEOM. MARCELLO CERIANI DAL 30/7/2023 AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DET. N. 984/2022-  PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 006125FE DEL 23/12/2022- SPS FINBUC SRL - ACQUISTO DI STAMPANTI E TONER PER STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TIZIANO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI 185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 305 DEL 20/12/2022 SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO NOVEMBRE 20222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI  AL GEOM. FABRIZIO BIANCHI DAL 30/7/2023 AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 983/2022 -  PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DET. N. 985/2022-  PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE  AL DOTT. ANDREA ASSANDRI DAL 30/7/2023 AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE  PUBBLICA SRL - FATT. N. 2022200310/2022 - GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO  DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900036996T DEL 23/12/2022 TELEPASS SPA - CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900036942D DEL 23/12/2022 AUTOSTRADE SPA - PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI DAL 30/7/2023 AL 29/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RICHIESTA DI MODIFICA PROFILO LAVORATIVO-  MATRICOLA N. 279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO UFFICI COMUNALI PERIODO ESTIVO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 804E DEL 28.12.2022 - A.N.U.S.C.A. SRL - PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA – GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 21 GIUGNO 2023-20 GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/000028 DEL 19/12/2022 - LUCIANO VINOTTI PER TRENINO NATALIZIO- DETERMINA N.955 DEL 24.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO E GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L’OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.41/2022 DEL 06/12/2022 ESSEMAX FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RESEGONE 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2023. MODIFICA DECRETO N. 1 DEL 16 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE "RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI" E DI RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE; SIGNORA ANGELA DI DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CADUTI GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI ED IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 139, ALLEGATO 1, DEL D.LGS. N. 174 DEL 26.08.2016 AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RESEGONE 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI FUMETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SALDO DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL GESTORE DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO ALLA UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PRESSO LA BANCA D'ITALIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PLATANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023. ANTICIPAZIONE SPECIALE PER SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE S.R.L. - FATT. N. FPA 5/22 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 2 - SAL N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE EX DGR. N. XI/3373 DEL 14 LUGLIO 2020 - FONDO 0-6 ANNUALITA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2022/2023 - RATA N. 3 (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2022/2023 - RATA N. 2 (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2022/2023 - RATA RISCALDAMENTO NOV. (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ADDEBITI DIRETTI DALLA BANCA PER COMMISISONI SU PAGAMENTI BOLLETTINI POSTALI/MAV/RAV/PAGOPA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR.349 CIE - MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022.FD443.FTPA DEL 30/11/2022 - DETER - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI A.E. 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZIONE CIOPONEA NICOLAE COSMIN VIA C.NA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400051351- 7400051352 -7400051354 DEL 30.11.2022 SODEXO ITALIA SPA - PASTI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE CAP HOLDING 3°BIMESTRE 2022-BIS - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO ORTI URBANI E PARCHI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA RIF. MANDATO N. 5927/2022 NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI  ELENCO N. 3/2022- DIVERSI CREDITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 309 CIE - MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 337 CIE - MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARANZIA DI € 300 PER GARA RELATIVA AL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” COD CIG - Z5037EAB88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65582/04 DEL 23.12.2022 DELLA SOC.ASM SPA - 3° CANONE FORNITURA GAS METANO SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2022 - COME DA DT 772 DEL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ASM SPA - 3° CANONE FORNITURA GAS METANO SERVIZI ISTITUZIONALI - ANNO 2022 COME DA DT 772 DEL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 6 RATA BOLLO VIRTUALE 2022 -  MOD F24 CON  DATA PAGAMENTO 28/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GF STRADE SRL - FATTURA NR. 69/2022/PA DEL 14/12/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - SAL N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D’USCITA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A.E.I. DI PEREGO C.&amp; C. S.A.S. - FATTURA NR. 37/FPA DEL 19/12/2022 - INTERVENTO PER MALFUNZIONAMENTO CAMPANA MAGGIORE DEL SANTUARIO MADONNA DEL ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MARAZZI ANELO SRL - FATTURA NR. 234 DEL 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA DI MT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ED IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI LOTTO N. 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00048/FAL DEL 19.12.2022 VILLA ROVEDA E ASSOCIATI - PROCEDURA 5/22 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 4036 DEL 12/12/2022 - NADA 2008 SRL - ACQUISTO SMARTPHONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 503/PA DEL 13/12/2022 - SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL- ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLAUDIA BOSSI - FATTURA NR. 1/E DEL 15/12/2022 - ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT . 10692/2022 - PULIZIA STRAORDINARIA AREA COMUNALE DI VIA VALERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1666 DEL 15/12/2022 COOP COMIN PROGETTO "GIOVANI AMBIZIONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FANTASY GATE SNC - FATTURA NR. 7/2022 DEL 16/12/2022 - ORGANIZZAZIONE EVENTO HALLOWEEN 2.0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D’ENTRATA SOMMA NON DOVUTA ALL’ENTE E CONTESTUALE RIMBORSO DI SPESA IN PARTITA DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O N. 2134/001701- UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 03/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVE/841 DEL 29.07.2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA C454 CENTRO STAMPA 01/07/2022-30/06/2023 - L &amp; P COPY SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FVE/883 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA COPIE COLORI FINO AL  LUGLIO22  -L &amp; C COPY SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12_22 DEL 15.12.2022 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE GROANE - AUTOVETTURA E AUTISTA PER SEGGIO COVID E AUTOVETTURA, AUTISTA CON PEDANA  PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE PERSEO - LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA PREZZO TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3737/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (SFERA COMMERCIALE) - PERIODO MARZO-LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. N. 3736/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ( SFERA ISTITUZIONALE - PERIODO MARZO-LUGLI 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2162 DEL 8.11.2022 MEDIA REHA SRL SEGGIOLONE MEDITA FUN PER MINORE CON CERTIFICATO DI DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 010203/2022 -  SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 10204/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI  COMPETENZA  MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI MOROSITÀ INCOLPPEVOLE A COITTADINA DI GARBAGNATE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA - DGR 5395 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA NR 10/2022/PAR DEL 06/12/2022 MARTINELLI MARIA LUISA FORMAZIONE EDUCATORI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUI CDP E MEF - RATE DI AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 7998/E DEL 01/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MILANO - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI FICAROLO - CITTA' DI STRESA - COMUNE DI PALERMO - CITTA' DI SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - RATA N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15.11.2022 COMUNITA' PASTORALE SANTA CROCE - PROGETTO "MISSIONE RIPARTENZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000042359 DEL 07.12.2022-NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001143ELVE DEL 31.10.2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - SPS LAND SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A20020221000042360 DEL 07.12.2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0002156950 DEL 30.11.2022 - INTEGRAZIONE JDEMOS E CONCILIA CON POS PAGOPA - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803756 DEL 28.11.2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONSIP - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010803757 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A JOLL GRAF S.R.L. - FATTURA NR. 596/2022/F DEL 30/11/2022 - FORNITURA SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1870 DEL 08.11.22 LA SPIGA COOP SOCIALE  - BANDO ESTATE INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEA PLAST SRL - FATTURA NR. 94 PA PA DEL 30/11/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE ATTREZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/211 DEL 30/11/2022 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - NOVEMBRE 2022 EREDI DI GIUNTONI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO COMUNITA’ CRISTIANE DI GARBAGNATE MILANESE – LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (ANNO 2022) II° TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 135--2022 DEL 30/11/2022 - C PETROL SRL- EROGAZIONE GPL MESE NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3868/66/2022 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DISAL IMPIANTI DI DI SALVIO FRANCESCO - FATTURA NR. FATTPA 31_22 DEL 30/11/2022 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC CA DEL DI DI VIA BOLZANO - STATO DI AVANZAMENTO NR.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT.  N. 3867/66/2022 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 3869/66/2022 - PULIZIA LOCALI ED URFFICI PROPRIETA' COMUNALE  - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 1073/E DEL 02/06/2022 - INTERVENTO NR. 01/2022 PER DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE C/O MAGAZZINO DI VIA VARESE,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 2360/E DEL 08/12/2022 - INTERVENTO NR. 03/2022 PER DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE C/O MAGAZZINO DI VIA VARESE 51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 2359/E DEL 08/12/2022 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E CASERMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI  ELENCO N. 3/2022 - RIVERSAMENTI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE, 13^ MENSILITÀ , ARRETRATI CONTRATTO DIPENDENTI ED  EMOLUMENTI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE ORTO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. X00098 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE  ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 66/2022 DEL 12/12/2022 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 41179 DEL 29/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 38640 DEL 08/11/2022 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: CITTÀ DI DESIO - COMUNE DI FORLIMPOPOLI - COMUNE DI PARONA - COMUNE DI SENAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022010167 DEL 01/12/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 102/01P DEL 30/11/2022- ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 221062 DEL 30/11/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO SU MEZZO TG. DV840HN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 221035 DEL 30/11/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TG. DE310HE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 221013 DEL 25/11/2022 - AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TG. GL444GD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 40/PA DEL 05/12/2022- ARBOREA SERVICE DI VASILE G&amp;C - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 212829 DEL 30/11/2022- ZENIT SRL- FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/26 DEL 29.11.2022 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "ATLETICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6871/E DEL 27/10/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 318</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 294 DEL 12/12/2022 L'ANELLO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO EDUCATIVA NIDO NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 86/21 DEL 09/12/2022 ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1164815 DEL 30/11/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2158216 DEL 30/11/2022 E 2157682 DEL 30/11/2022 SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINBUC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 5566FE DEL 30/11/2022 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022311886 DEL 30/11/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - RATA NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022010161 DEL 30/11/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE2022 - RATA NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A.R.IMPIANTI SNC DI DANIELE E FEDERICO LAGNONI - FATTURA NR. 462 DEL 30/11/2022 - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE GENERALE VILLA GIANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 28.11.2022 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDZIONE FATTURA N. 292 DEL 7.12.2022 ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI E FATTURA N. 293 DEL 7.12.2022 PRE E POST E TRASPORTO -  L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INZOLI DAVIDE - LIQUIDAZIONE FATT. 38/2022 DEL 25/11/2022 FORNITURA DI N. 1 STAZIONE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE (WALLBOX)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI FINLOMBARDA - II SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2589/EL DEL 13/10/2022 - GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2022 - ESAKON SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1565/01 DEL 29.11.2022 - SUPPORTO IT NOVEMBRE 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_22 DEL 07.12.2022 CROCE ROSSA ITALIANA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "ATLETICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. P.M- ITALIA SRL - FATT. 158/2022 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL'OTTENIMENTO CPI DELLA "CA' DEL DI'" DI VIA BOLZANO  - SERVIZI TECNICI (DIREZIONE LAVORI ECC.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010015 DEL 29.11.2022 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000013 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112 DEL 21.11.2022 - SORGE SRL - CANONE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI LOTTO 342-346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI LOTTI 340/341/342/344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTERATE TRIBUTARIE LOTTO N. 3456</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONISTI OCCASIONALI MEMBRI COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO AI CORPI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2022/396/PA DEL 30/11/2022 - SERVIZI CIMITERIALI (MESE NOVEMBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIUSEPPE SALEMME - FATTURA NR. 400/2022 DEL 06/12/2022 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE DI VIA PELORITANA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1427/01 DEL 28.10.2022 - SUPPORTO IT OTTOBRE 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010785445 -2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALPOST S.R.L. - FATTURA N. FPA 3235/22 DEL 30/11/2022 - SERVIZIO POSTE ITALIANE MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266 DEL 8.11.22 ASSISTENZA DISABILI OTTOBRE 2022 - FATTURA N. 267 DEL 8.11.22 PRE E POST E TRASPORTO OTTOBRE 2022 - L'ANELLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUINTA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2022. FATT N 583 DEL 30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.PA/26 DEL 28/11/2022 BIEMMEGI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 00044/FAL DEL 15.11.2022 VILLA ROVEDA E ASSOCIATI - SALDO PROCEDURA N. 2/2021 OCC REFERENTE MARCO GENTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA E CSE MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900033076D DEL 23/11/2022 -AUTOSTRADE SPA -PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA 16_22 DEL 30/11/2022 LIBRISCUOLA FONITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 85/21 DEL 24/11/2022 SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATT. 32296 DEL 23/11/2022 - VISURE PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A SMART CITY SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 202211000009641 DEL 15/11/2022 - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATT. VVA/22016279 DEL 21/11/2022 - ACCESSO AI DATI INI-PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOPOL SRL A SOCIO UNICO - LIQUIDAZIONE FATT. 629/E DEL 17/11/2022 - CORSO PROPEDEUTICO ALL'ESAME PER L'OTTENIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400044881 DEL 27.10.2022-E FATTURE N. 7400046001- 7400046002 - 7400045997 - 7400045998 - 7400045999 DEL 31.10.2022 PASTI SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO E SNC - FATTURA NR. 1134 DEL 28/11/2022 - DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. NR. 2022 482 - SERVIZIO DI MANTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - RINNOVO/PROROGA  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 3765/66/2022 - MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE  CIMITERO COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/105 DEL 29/11/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE - CONTRATTO ATTUATIVO N.4 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREFETTURA DI MILANO - LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA ANTICIPATE PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBITO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2022, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.PA085 DEL 26/11/2022 CENTRO LIBRI LARIZZA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.FATTPA 1_22 DEL 18/11/2022 FUSI NADIA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 211570 DEL 31/10/2022 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING  PUBBLICAZIONE  SU GURI E QUOTIDIANI NAMDO MANUTENZIONE VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE SU  QUOTIDIANI BANDO MANUTENZIONE VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S. - FATTURA NR. 530/2022/PA DEL 22/11/2022 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTE DEL: 28/02/2022, 21/04/2022, 29/04/2022, 28/09/2022, 12/10/2022, 17/10/2022, 07/11/2022, 14/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/22 DEL 15.11.22 MARTINIELLO DOMENICO - PROCEDURA OCC 2/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE ED IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 38725 DEL 08/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 210322 DEL 30/09/2022 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROTECT NORD OVEST SRL - FATTURA NR. 241/00 DEL 16/11/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COM. LOTTI 325/327/331/332/334/338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 5° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA MILITELLO COSTRUZIONI  REP. 45/2022 EFFICIENTAMENTO SCUOLA G. GALILEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 45 DEL 23/11/2022 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPIETÀ COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO ,STREET-BASKET E VOLLEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI ALL’ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZIO E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI ALL’ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZIO E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SFA E CSE MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 7150/E DEL 04/11/2022 - 13919/D DEL 10/11/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 12874/D DEL 10/10/2022 - 7149/E DEL 04/11/2022 - 14334/D DEL 10/11/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTI 336 - 345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 11.10.2022 L'ANELLO SOCIETA' COOP SOCIALE - PRE E POST E TRASPORTO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228 DEL 11.10.2022 L'ANELLO SOCIETA' COOP. SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE S.P.A. – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CONNESSIONE  ALLA RETE BT (PRATICA 342413231) – IMPIANTO FOTOVOLTAICO LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO COMUNITA’ CRISTIANE DI GARBAGNATE MILANESE – LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9236/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE -  SMALTIMENTO RIFUTI (COMPETENZA MESE  OTTOBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  SPA - FATT. 9235/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CANONE (COMPETENZA OTTOBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CALIGIURI CARMELINA VIA C.NA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACSEL SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 507/FE DEL 09/11/2022 - GIORNATA DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A D.F. INFORMATICA SAS - FATTURA FATTURA NR. 2022/PA0277 DEL 27/04/2022 - ACQUISTO SUPPORTI AUDIOVISIVI PER FONOTECA E VIDEOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2152775 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2152246 DEL 31/10/2022 SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1158351 DEL 31/10/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO CAR CAZZARO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2022-1-2313 DEL 26/10/2022 - FORNITURA VEICOLO DACIA PER SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>KM ROSSO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5_22 DEL 28/10/2022 - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1297 DEL 21/11/2022 - INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI - MATERIALE PROMOZIONALE FESTA PATRONALE - DET. N. 722 DEL 8.9.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 30 DEL 11/10/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTERATE TRIBUTARIE COMMESSA 7/175/274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 1984/E DEL 03/10/2022 - INTERVENTO NR. 02/2022 PER DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CMD DI CAVALLO DANILO - FATTURA NR. 123 DEL 18/11/2022 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA CICLOPEDONALE CANALE VILLORESI - TRATTO IN VIA SERENELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 12_22 DEL 18/11/2022 - INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE PORTA INGRESSO DIPENDENTI DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL - FATTURA NR. 000867 DEL 27/10/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GBSOLS SRL - FATTURA NR. 214 DEL 07/11/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - LOTTO 3 - APPROVAZIONE OPERE INTEGRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GBSOLS S.R.L. - FATTURA NR. 213 DEL 07/11/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA LOTTO 3 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017/000013482 DEL14/11/2022 - OBI ITALIA SRL - ACQUISTO SACCHI JUTA - DETERMINA N.708 DEL 1.9.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0050010014 DEL 21/11/2022 - FNM AUTOSERVIZI PER TRASPORTO A TEATRO - DETERMINA N. 536 DEL 22/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 64 DEL 31/10/2022 - GRAFICA FONSOR SRL- ACQUISTO DI REGISTRI PER STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ACI - AGENZIA CENTRO SERVIZI - VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLO) - ACQUISTO NUOVO MEZZO - TARGA GL444GD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3661/66-2022 - SERVIZIO PULIZI STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANO CA' DEL DI' -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELEZIONE 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48607/04 DEL 15.11.2022 DELLA SOC. ASM SPA - 2° CANONE FORNITURA GAS METANO SERVIZI COMMERCIALI - ANNO  2022 - COME DA DT 772 DEL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48608/04 DEL 16.11.2022 DELLA SOC.ASM SPA - 2° CANONE FORNITURA GAS METANO SERVIZI ISTITUZIONALI - ANNO 2022 - COME DA DT 772 DEL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. RAFOGAR S.R.L. -  COMPLETAMENTO PIANO DI RESTITUZIONE  CONTRIBUTO DI CONCESSIONE INTERVENTI NON REALIZZATI ANNI 2006/2008 – 1° RATA PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIALPOST  NOTIFICHE AVVISI IMU ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2022/361/PA DEL 31/10/2022 - SERVIZI CIMITERIALI (MESE OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.90/PA DEL 16/11/2022 IDEA REGALO FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIE A.S. 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FATTPA 1_22 DEL 11/11/22 LAVIRGOLA DI DALZINI MARIA GRAZIA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STEFANO PRIA - FATTURA NR. 42 DEL 26/10/2022 - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. MARCELLO ROSSETTI - FATT. 13-2022 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI RISTRUTTURAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO ISTANZA PROT. 37875 DEL 02/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 32 DEL 11/10/2022 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE. PARCO VIA BRENTA: FORNITURA E POSA CANESTRO,SCUOLA MEDIA MORANTE: SALDATO TUBO TRALICCIO BASKET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 37/PA DEL 11/11/2022 - ARBOREA SERVICE DI VASILE G&amp;C - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER RICORRENZA IV NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 38PA DEL 11/11/2022- ARBOREA SERVICE DI VASILE G&amp;C - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220983 DEL 11/11/2022 - AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO DI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220982 DEL 11/11/2022  -AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/200 DEL 31/10/2022 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - OTTOBRE 2022 EREDI DI GIUNTONI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO T000014741 DEL 07/11/2022 -  UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A C.R.(ID 19725) - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N.13 -"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2019 5°ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE GAROFALO CARMELA VIA MANZONI 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ALMA PAGHE PA STP SRL - FATTURA NR. 6/70/2022 DEL 30/09/2022 - PRATICHE PENSIONISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ALMA PAGHE PA STP SRL - FATTURA NR. 6/71/2022 DEL 30/09/2022 - PRATICHE PENSIONISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3575/66/2022 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - PULIZIE  PERIODO MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 3574/66 DEL 31/10/2022 -PULIZIE -  QUOTA SFERA ISTITUZIONALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3576/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI  PULIZIA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.94/01P DEL 31/10/2022 - ADP SRL- FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING -PUBBLICAZIONE SU GURI  COMUNICAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI - ABACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.269 DEL 08/11/2022 SOC.COOP L'ANELLO SERVIZIO AUSILIARIO NIDO OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 268 DEL 08/11/2022 SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONARIO ABACO SPA PER RENTICONTAZIONE 3^TRIMESTRE CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E2392 DEL 6.11.2022 - ANUSCA - PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENENTI AL CONVEGNO "IL CONTENZIOSO E LA RESPONSABILITA' DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE" - CIG: Z0E3586E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2 DEL 5.08.2022 PIOTTI ILEANA - PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO SU FATTURA N. 11159/2021 - SOC. ECONORD SPA - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE  (DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 2563-22 DEL 09/11/2022 ELEDIS - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI  COMMERCIALPOST SRL - FAT NR. 2986/22 DEL 31/10/2022 - SERVIZIO DI POSTE ITALIANE - MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 12TLXP00004213 DEL 13/10/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUITI ECONOMICI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. E-ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO CASA ACCOGLIENZA SOGGETTI FRAGILI VIA PELORITANA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR.41FAL DEL 02/11/2022 VILLA ROVEDA E ASSOCIATI PROCEDURA N.3/2021 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO COMUNITA’ CRISTIANE DI GARBAGNATE MILANESE – LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 12457/D DEL 10/10/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA GIOVANNI XXIII A.S. 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CABELLA A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONISTI OCCASIONALI MEMBRI COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO AI CORPI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 2° QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. DI A. E D. - FATTURA NR. X00088 DEL 28/10/2022 - ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE -MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CARDAMONE SRL UNIPERSONALE - FATTURA NR. 110 DEL 31/10/2022 - OPERE DA FABBRO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE - SERRATURA A COMANDO ELETTRICO, CHIUDI PORTA E TETTOIA CANCELLETTO INGRESSO C/O SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900030057D DEL 23/10/2022 - AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL - FATTURA NR. 000866 DEL 27/10/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI,MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA RAMELLA &amp; C. S.R.L. - FATTURA NR. 74/PA DEL 20/10/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO OPERE SUPPLEMENTARI VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA RAMELLA &amp; C.S.R.L. - FATTURA NR. 73/PA DEL 20/10/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 SDEL 7.10.2022 - STUDIO BARBERA DI PAOLO BARBERA PER INSTALLAZIONE FOTOGRAFICA FACEWALL2 I SORRISI- DET. N. 435 DEL 18.5.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.FPA 5/22 DEL 26/10/2022 CARTOLIBRERIA VILLORESI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 41/PA DEL 26/10/2022 CARTOLIBRERIA VENETA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIA A.A. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022310722 DEL 02/11/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE. RATA OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N. 11160/2021 - SOC. ECONORD SPA - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - SMALTIMENTO RIFIUTI (DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X04533116 DEL 11.10.2022 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - PERIODO: 6° BIMESTRE 2022 (AGO-SET) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X04264638 DEL 11.10.2022 - CANONE ABBONAMENTO LINEE VARCHI PERIODO: 6° BIMESTRE 2022 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X04387033 DEL 11.10.2022 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFIC COMUNALI PERIODO: 6° BIMESTRE 2022 (AGO-SET) CONVENZIONE PA 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 4220322800056934 DEL 11.10.2022 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2022 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI 6° BIMESTRE 2022 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.141048978 DEL 20/10/2022 - TROTEC INTERNATIONAL GMBH&amp;C SAS - ACQUISTO DI N. 1 PURIFICATORE D'ARIA E FILTRI DI RICAMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. PAE0037711 DEL 14.10.2022 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO: 15.08.2022 - 14.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 126-PA DEL 19/10/2022 GIONGO ELIGIO- ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE BARBIERI SABRINA VIA C. SIOLO 7/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 124--2022 DEL 31/10/2022 - C PETROL SRL - EROGAZIONE CARBURANTE GPL MESE OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 809/EL DEL 28/10/2022 - ELETTROSERVIZI SRL - ACQUISTO DI CORDONATRICE, PERFORATRICE ELETTRICA PER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.17/001 DEL 26/10/2022 PINKY SNC - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 54/PA DEL 28/10/2022 DESIOLIBRI - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000012 DEL 31/10/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.PA/0000003 DEL 26/10/2022 LOSI ALESSANDRO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA S.R.L. - FATTURA NR. 3/87 DEL 07/10/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE - CIG PADRE 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N.3 CIG DERIVATO:Z04357883A - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0050010011 DEL 26.10.2022 FNM AUTOSERVIZI SPA- MESE DI OTTOBRE TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCTY S.R.L. - FATTURA NR. 206/E DEL 24/10/2022 - REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCTY S.R.L. - FATTURA NR. 205/E DEL 24/10/2022 -REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022008905 DEL 02/11/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE.RATA OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022008647 DEL 25/10/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2022. RATA AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022008648 DEL 25/10/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2022.RATA SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022008645 DEL 25/10/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2022. RATA LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022310209 DEL 25/10/0022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2022.RATA SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022310208 DEL 25/10/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2022.RATA AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - DITTA L'ANELLO - SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - DITTA L'ANNELLO - SERVIZIO COGESTIONE EDUCATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0050010010 DEL 12.10.2022 FNM AUTOSERVIZI SPA - MESE DI SETTEMBRE TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE  5 RATA BOLLO VIRTUALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA MIOELLI SPA - FATT. 3198/66/2022 - SERVIZI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO (SETTEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3196/66/2022 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  (PULIZIE COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022310205 DEL 25/10/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO DI LUGLIO-OTTOBRE.RATA LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO DEL CONTRIBUTO AFFITTO AI SENSI DEL D.L N. 73 /2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/184 DEL 30/09/2022 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - SETTEMBRE 2022 EREDI DI GIUNTONI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ED IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LATINO ANDREA LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 18/09/2022 SERVIZIO DI TINTEGGIATURA TERMOSIFONI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCITY S.R.L. - FATTURA NR. 203/E DEL 24/10/2022 - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRUPPOCITY S.R.L. - FATTURA NR. 204/E DEL 24/10/2022 - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DA TESORIERE - MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO LIQUIDAZIONE FATT. N. 3826-1085 DEL 12/10/2022 SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 2149799 DEL 24/10/2022 SERVIZIO DI OPACCHETTO ORE DI TELEASSISTENZA PER CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO 2022 SHUSHKOVA MARIYA DIMITROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IN OUTSOURCING III° TRIM 2022 - LIQUIDAZIONE FATT. 6/69/2022 DEL 30/9/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA &amp; C. - FATTURA NR. 596 DEL 25/10/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" SITA IN VIA CERESIO - GARBAGNATE - SAL NR.3 (FINALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 3197/66/2022 - SERVIZIO PULIZIE  - QUOTA SFERA COMMERCIALE  - COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOVANNI ROMANO' - FATTURA NR. 39 DEL 25/10/2022 - MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE SIEPI ARREDO CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D’ENTRATA SOMMA NON DOVUTA ALL’ENTE E CONTESTUALE RIMBORSO DI SPESA IN PARTITA DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI - CESATE - SAVONA - LATINA - SESTO SAN GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 (RATA 5) -  2 NEGOZI (IMM. 123 - 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TECNOIMMOBILI SRL - FATTURA NR. 14/2022 DEL 11/10/2022 - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 3 SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE  VIA P.SSA MAFALDA SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. X00080 DEL 30/09/2022 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2022/352/PA DEL 13/10/2022 - SERVIZIO DI DISERBO CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2022/319/PA DEL 30/09/2022 - SERVIZI CIMITERIALI ( MESE SETTEMBRE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SCIARA SRL - FATT. N. 45/2022 - ASSISTENZA TECNICA ASSISTENZA LA RUP PER ANALISI DI UNA PROPOSTA  E REDAZIONE DEGLI ATTI - PROJECT FINANCIG - SERVIZIO ENERGIA TERMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000011 DEL 30/09/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO N. 42 GROANE - SIG. MANTEGAZZA LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA L'ANELLO REP. 43 - APPALTO COGESTIONE NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA L'ANELLO REP. 44 - SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'ENTRATA PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBICA - MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMARE LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 53 SERVIZIO DI RICOVERO MANETENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 2147832 DEL 30/09/2022 SERVIZIO GLOBALE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 1151986 DEL 30/09/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 2147115 DEL 30/09/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>TSN NAZIONALE LIQUIDAZIONE FATT. N. 218 DEL 06/10/2022 CORSO DI TIRO A SEGNO AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA OCC N. AEA00008094-LB LLOYD'S INSURANCE- PERIODO 15/10/22-15/10/23 - WTW139991-22077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2022/2023 - RATA CONGUAGLIO (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 12TXLP00004267 DEL 13/10/2022 - TECMARKET SERVIZI SPA - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - FATTURA NR. 108/E DEL 30/09/2022 - COMPLETAMENTO COLLEGAMENTI  ED ADEGUAMENTO IMPIANTO NUOVE TORRETTE FORNITURA ELETTRICITA’ PIAZZA DEL MERCATO – AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E RELATIVE IMPOSTE PER RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4262/E DEL 26/07/2022 - 5947/E DEL 07/09/2022 - NC 6770/E DEL 17/10/2022 - NC 6771/E DEL 17/10/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 11418/D DEL 12/09/2022 - 5946/E DEL 07/09/2022 - 4261/E DEL 26/07/2022 - NC 6769/E DEL 17/10/2022 RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.84/01P DEL 30/09/2022 - ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220841 DEL 30/09/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO SUL MEZZO TG. DN658ET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 234/PA/2022 DEL 04/10/2022 - DEALTEK SNC- ACQUISTO DI N. 2 DEUMIDIFICATORI PER ARCHIVIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/710 DEL 30/09/2022 - FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI E OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI PERIODO:  AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 303 CIE - MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002142005 DEL 19.09.2022 - RAO SPID - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000033064 DEL 30.09.2022 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000033066 DEL 30.09.2022 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000033065 DEL 30.09.2022 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2022. FATT N 488 DEL 29/9/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI FATT. N. 3134/66/2022 - ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E DEL SANOTO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022 - PULIZIA E SANIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. OLDANI GIANLUCA - LIQUIDAZIONE FT N. 9/2022 DEL 18/10/2022 - SALDO COMPENSI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE CAUSA TESTAMENTARIA  MAREGGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000844ELVE DEL 29.07.2022 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - SPS LAND SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1067/01 DEL 31.07.2022 - SUPPORTO IT LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1179/01 DEL 31/08/2022 - SUPPORTO SERVIZIO IT AGOSTO 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271/01 DEL 30.09.2022 - SUPPORTO SERVIZIO IT SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010785446 DEL 29.08.2022 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7400037453 DEL 31.08.2022 PASTI AGOSTO  ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 7400041340- 7400041341 - 7400041342 - 7400041343 - 7400041344 - 7400041346 DEL 30.09.2022 - AZIENDA SODEXO SPA PASTI DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1207 DEL 22/9/2022 COOP COMIN CO-PROGETTAZIONE SERVIZI GIOVANI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1208 DEL 22/9/2022 COOP COMIN CO-PROGETTAZIONE SERVIZI GIOVANI LUGLIO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: TERMOLI - CARONNO PERTUSELLA - CITTÀ DI MANFREDONIA - CITTÀ DI LIMBIATE - COMUNE DI PARABIAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA N. 2 DEL 11/07/2022 MARCIALIS ANNALISA - PROGETTO PET THERAPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA.N.3 DEL 30/06/2022 FUSI DARIO - PROGETTO PET THERAPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA N. 3 ARGENZIANO LETIZIA - PROGETTO PET THERAPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA N.03 DEL 31/08/2022 PIOTTI ILEANA - PROGETTO PET THERAPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SERVIZIO PRE SCUOLA 2022  MOSCATO MARIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIALPOST SRL - FAT N. 2671/22 DEL 30/09/2022 -  SERVIZIO DI POSTE ITALIANE - MESE SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 236 CIE - MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 17/11/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  COMUNALE  PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ASM SPA N. 45557/04 DEL 10.10.2022 PER CANONE FORNITURA GAS METANO SERVIZI COMMERCIALI  COME DA DT 772 DEL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ULTRANOVA SRL - NR. 22-0207/PA DEL 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.69 DEL 06/10/2022 - ECCENTRICI DADARO’- SPETTACOLO FESTA PATRONALE - DET. N. 722 DEL 8.9.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 14.09.2022 L'ANELLO SOC COOP SOCIALE - ASSISTENZA SCOPEDAGOGICA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.230 DEL 11/10/2022 -L'ANELLO SCO. COOP SOC - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 8083/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE  AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DA TESORIERE - MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 8253/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  - FATT. N. 8252/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA  NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE (COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO SU FATTURA  N. 11160/2021  - SOC. ECONORD S.P.A. - SERVIZIO IGIENE URBANA  ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - SMALTIMENTO RIFIUTI (DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. 7294/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE - (COMPETENZA AGOSTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. N. 7295/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI ( COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - ES 2022/2023 - RATA RISCALDAMENTO SET-OTT (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.231 DEL 11/10/2022 - LANELLO SOC. COOP. SOC - SERVIZIO AUSILIRIO NIDO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45558/04 DEL 11.10.2022 DELLA SOC.ASM SPA PER CANONE FORNITURA GAS METANO SERVIZI ISTITUZIONALI COME DA DT 772 DEL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO RIMEMBRANZE, 17 - STAZIONE - 1° E 2° RATA DI ACCONTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA GOBETTI 45  - RATA STRAORDINARIA RIFACIMENTO AUTOCLAVE UI A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA GOBETTI 45  - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - RATA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A R.S. EREDE DI L.C. (ID 17930) - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N.13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2018 2°ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 332/FT DEL 28/09/2022 CANONE DI MANUTENZIONE ORDIANARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0002145307 DEL 30/09/2022 - MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 25.01.2022 NEW ENGLISH TEACHING SRL - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA SOMMA NON DOVUTA ALL'ENTE E CONTESTUALE RIMBORSO IN PARTITA DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.87 DEL 06/10/2022 -  IL CERCHIO TONDO PER RING LETTERARIO - DETERMINA N.722 DEL 8/9/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIE GARIBALDI,1°MAGGIO,XX SETTEMBRE (RIFERIMENTO REVERSALE DI INCASSO N.2952 DEL 21/12/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1633 DEL 09.09.2022 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - SALDO CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N. 1 DEL 30.06.2022 DARIO FUSI - PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. MANUEL FRANCESCO BRUNO  - FATT. N.  5/001/2022 - RISTRUTTURAZIONE  SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO LE QUERCE - PRESTAZIONI PROFESIONALI - SALDO PROGESTTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUITI ECONOMICI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI SFA E CSE MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11011/D DEL 12/09/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 6970  LOTTO N. 328 DEL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. BOSCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 17/11-31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RE EMANULE  - FATTURA NR. 07/PA DEL 28/09/2022 - SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N. 1 DEL 9.05.2022 ELENA GUERINI ROCCO - PET THERAPY ED EDUCAZIONE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDQZIONE FATTURA N. 1/E DEL 30.08.2022 - AUTOSERVIZI GARBEN SAS - FUNERALE DI POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/133 DEL 15/09/2022 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - AGOSTO 2022 EREDI DI GIUNTONI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/5/01 DEL 28/09/2022 - ICEA SAS - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICHE NIDI D’INFANZIA COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.052E/2022 DEL 15/09/2022 - DIMENSIONEPA SRL - BILANCIO CONSOLIDATO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N.1 E NOTULA N. 2 DEL 30.06.2022 ANNA BORRONI - PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N. 2 DEL 25.07.2022 LETIZIA ARGENZIANO - PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N. 1 DEL 02.08.2022 MATTEO BRESCIANINI - PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 111--2022 DEL 30/09/2022 - C PETROL SRL- EROGAZIONE CARBURANTE GPL AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL - FATTURA NR.000800 DEL 28/09/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE  WOJTYLA VIA GERVASONI,1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTODI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-0208/PA DEL 31.05.2022 ULTRANOVA SRL PECO -ACQUISTO VERNICE PER  PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 4° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900027136D DEL 23/09/2022 AUTOSTRADE SPA LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900031136T DEL 23/09/2022 TELEPASS SPA - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC LIQUIDAZIONE COMPETENZE CREDITO DI FIRMA RIF. FIDEJUSSIONE N. 40075625 -  PROVVISORIO 09006350/90016080 - 2234 DEL 16/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOVANNI ROMANO' -  FATTURA NR. 34 DEL 22/09/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PORZIONI DI PRATO GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA U.FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI - SEGRETARI - SCRUTATORI E SEGGIO SPECIALE COVID - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 78/01P DEL 12/09/2022 - ADP SRL - FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE  RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE FARMACIA VIA MILANO 144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.220767 DEL 19/09/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL- MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TG DN657ET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.7400037451-7400037452-7400037454 DEL 31/08/2022 SODEXO ITALIA S.P.A- PASTI MESE AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 67/21 DEL 20/09/2022 INDENNITÀ DI CUSTODIA AUTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/21 DEL 20/09/2022 INDENNITÀ DI CUSTODIA AUTO COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATT. N. 66/21 DEL 20/09/2022 INDENNITÀ DI CUSTODIA AUTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A F.M. EREDE C.G. (ID 19557) - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N.13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2019 5°ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. D404 DEL 28/02/2022 FORNITURA PRONTUARI INFRAZIONE AL  CODICE DELLA STRADA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 08/09/2022 - NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE - ACQUISTO URGENTE PANNOLINI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING - PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI SUPPLEMENTARI  - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 335 DEL 8.9.2022 COOP SPAZIO GIOVANI ACCONTO PROGETTO GIOVANI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A. D.C. (ID 19721)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2019 5°ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A V.M. (ID 19556)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2019 5°ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 5084/E DEL 01/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DISAL IMPIANTI DI DI SALVIO FRANCESCO - FATTURA NR. 19_22 DEL 09/09/2022 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO,IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC CA DEL DI VIA BOLZANO - SAL.N. 1 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMARE LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 45 DEL 12/09/2022 SERVIZIO DI RICOVERO E CURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PRAVEL IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA NR. 100/E DEL 31/08/2022 - INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO INFORMATICA DI RAVENNI E ROSI SAS LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5000391 DEL 14/09/2022FORNITURA DI STAFFE E MONITOR PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE CENTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A G.S. MANAGEMENT SRL - FATTURA NR. 35 DEL 15/09/2022 - FESTA DEL PAESE CONCERTO DODI BATTAGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 79/01P DEL 12/09/2022- ADP SRL- FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ED IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI  MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220676 DEL 05/08/2022 - AUTOFFICINA MERONI SRL -  INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TG EG463DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220705 DEL 30/08/2022. AUTOFFICINA MERONI SRL -  INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TG YA772AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220681 DEL 09/08/2022 - AUTOFFICINA MERONI SRL - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TG DL498HV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220706 DEL 30/08/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL- INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO TG YA763AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO E C S.N.C. - FATTURA NR. 865 DEL 15/09/2022 - LAVORO ESEGUITO C/O CASERMA DEI CARABINIERI LAVAGGIO TUBAZIONE + PULIZIA LAVAGGIO FOSSE BIOLOGICHE , TRASPORTO E SMALTIMENTO AL DEPURATORE AUTORIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGOPA NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE  PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO AVVISO PAGAMENTO0583593C20220007026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI, IMPOSTE ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1643_22 DEL 12/09/2022- UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - WEBINAR SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LE NOTE DELLE STELLE DI RE SACHIAS -NR. FATTPA 44_22 DEL 19/09/2022 - FESTA DEL PAESE NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO CONCERTO UXMAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SPA - FATT. N. 2831/66 - SERVIZI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO (AGOSTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 6304/2022 - INTERVENTOI STRAORDINARIO  DI RIOMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMINATO RIVENUTI SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CAP HOLDING SPA - FATT. 2429/2022 - NUOVO ALLACCIAMENTO  ALLA RETE IDRICA PER USO ANTINCENDIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO EVAN "CA DEL DI'"  DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/573 DEL 27/07/2022, NOTA DI CREDITO REP/664 DEL 09/09/2022 E FATT. PAD/661 DEL 31/08/2022 FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI E OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOVANNI ROMANO' - FATTURA NR. 33 DEL 12/09/2022 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 209096 DEL 31/08/2022 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTE MESE AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00001834 DEL 14/04/2022 - TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPETTANZE PER NOTIFICHE  A COMUNI DIVERSI - CESANO MADERNO - VAREDO - NERVIANO - CESENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA PROTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 712/00 DEL 13/09/2022 PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE REGIONALI DI CUI ALLA L.R. 86/1983 PER ELEVARE LA SICUREZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATT. N. 53/21 DEL 31/08/2022  COMPETETENZE APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE S.R.L. LIQUIDAZIONE FATT. N. 55/21 DEL 31/08/2022 COMPETENZE FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2022/278/PA DEL 31/08/2022 - SERVIZI CIMITERIALI (MESE AGOSTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CI.TI.ESSE SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 959/PA DEL 30/08/2022 VISITA PERIODICA ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 1145380 DEL 31/08/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATT. N. 389/E DEL 31/08/2022 CONTROLLO E RIPRISTINO CARROZZERIA E PARTI MECCANICHE DI VEIOCOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 2139731 DEL 31/08/2022  SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 2140228 DEL 31/08/2022  SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/76 DEL 06/09/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI,SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE - CIG PADRE 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG DERIVATO ZD1374B9B5 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATTURA NR. 2022 386 DEL 23/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - SAL N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INPS DELLE FATT. 661 DEL 12/07/2022 E FATT. 360 DEL 12/04/2022 DEGLI ESTETISTI DELL'AUTO TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI - GRATTACIELO SNC - PER SPETTACOLO ROCKY HORROR SHOW  DETERMINA N. 536 DEL 22.6.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  1622014399 DEL 26/07/2022   - SIAE PER ESTATE LIVE 2022 - DETERMINA N. 514 DEL 9.6.2022 E N. 670 DEL 16/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO SIG.RA PINI MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_22 DEL 07/09/2022: RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE NEL RICORSO AVANTI AL TAR MILANO RG 1232/2022 PROPOSTO DA COMI FELICITA. AVV. MILANI MARCELLA E AVV. MILANI MICHELE - CAUSALE: MOTIVO: UNICO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SFA "DIAMOCI DA FARE" MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SFA MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO RETTA DI FREQUENZA CSE "NEMO" E TAMAN" MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTA FREQUENZA CSE "NECCHI" MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO RETTA MESE DI AGOSTO 2022 DI DUE DISABILI GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 449 DEL 5/9/2022 AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME SALDO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZA RATA GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME ANNO 2022. FATT N 351 DEL 19/7/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/22 DEL 25.5.2022- JAZZ COMPANY PER RASSEGNA JAZZ 2022 - DETERMINA N. 316 DEL 7.4.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONARIO  ABACO SPA PER RENDICONTAZIONE 2^TRIM. 2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECONORD SPA - FATTURA NR. 007109 DEL 31/08/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021 - AVVISO NR. 97808 DEL 16.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI S.R.L -NR. 2022 389 DEL 23/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO A 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 9958/D DEL 09/08/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUPPORTO SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 311-315-316-321-322-323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMMESE 7/274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. X00070 DEL 31/08/2022 - TRAPPOLE ADESIVE PER LA DISINFESTAZIONE DI BLATTE E SCARAFAGGI PER TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 00637/2022 - SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE (COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. 6368/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA TERRIOTRIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA LUGLIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2830/66/2022 - QUOTA SFERA COMMERCIALE (PULIZIE MESE DI AGOSTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2829/66/2022 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE (PULIZIE  MESE DI AGOSTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A VALENTINA LA BELLA - FATTURA NR. 23 DEL 12/07/2022 - SOSTITUZIONE CORDE ANCORAGGIO PRESSO IL PARCO PUBBLICO "LE QUERCIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL - FATTURA NR. 000674 DEL 31/08/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ E.CO S.R.L. - FATTURA NR. 3/12 DEL 31/08/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. WISE ENGINEERING SRL - FATT. 53/2022 - SERVIZI TECNICI - REDAZIONE STUDIO IDROLOGICO ED IDRAULICO AREE TORRENTE GUISA A SUPPORTO VARIANTE GENERALE AL PGT - 1° FASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 97--2022 DEL 31/08/2022- C PETROL- EROGAZIONE CARBURANTE GPL MESE AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE ELIA PASQUALINO VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECKMARKET - N. 12TXLP00003001 DEL 14/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 611 DEL 30/08/2022 - HARTEX GROUP SRL - ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 101 DEL 31/08/2022 - C PETROL SRL - EROGAZIONE CARBURANTE GPL MESE AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI CONVENZIONE ANNO 2022 - DET. N. 709 DEL 1.9.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. X00071 DEL 31/08/2022 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE  VIA P.SSA MAFALDA  - LOTTO 3 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE (E- DISTRIBUZIONE - ROMA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000010 DEL 31/08/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000009 DEL 18/08/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE , DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2022 - RATA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE POSTALIZZAZIONE VOTIVE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 4 RATA BOLLO VIRTUALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI S.P.A. - FATT. 2564/66/2022 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - PULIZIE PERIODO LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTORNICA NR. 7_22 DEL 31/08/2022 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE - TRASPORTO DISABILI AI SEGGI E TRASPORTO SEGGIO SPECIALE COVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT. N. 02397/2022-PA DEL 31/08/2022 -COMMERCIALPOST SRL  - PAG. TO SERVIZI POSTALI  MESI DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT. N. 341/2022/PA DEL 31/08/2022 - VISA FORNITURE SAS - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - MESI DI: FEBBRAIO/MARZO/APRILE/LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.000000900027769T DEL 23/08/2022 -TELEPASS SPA - FT. N. 000000900024549D DEL 23/08/2022 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA- PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ARE A PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTO N. 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - GIROCONTO CONTABILE DELLE SOMME RELATIVE ALLE FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANONE ANNUO 2023 SERVIZIO SAAS IN CLOUD PER ASSOLVIMENTO DEBITO INFORMATIVO CON REGIONE LOMBARDIA E CARTELLA SOCIO SANITARIA CDI CA' DEL DI'. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG: Z24394C2C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRE ASD - FATTURA N. 28/PA DEL 25/07/2022 - CORSI ATTIVITÀ MOTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 329 CIE - MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE URBANIZZAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SU VIALE KENNEDY PER COLLEGAMENTO DEL COMPARTO PE 15  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1092 DEL 30/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO BONIFICO MESE DI LUGLIO PROVV. 7274/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.17_2022 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 5° BIMESTRE 2022 (GIU-LUG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X03245873 DEL 11.08.2022 - CANONE ABBONAMENTO VARCHI  PERIODO: 5° BIMESTRE 2022 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.16_2022 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG(PADRE): 9580155201 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2023 - 2024, DA APPALTARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X03355284 DEL 11.08.2022 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI PERIODO: 5° BIMESTRE 2022 (GIU-LUG) CONVENZIONE PA 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 4220322800041175 DEL 11.08.2022 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2022 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CIG. 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI 5° BIMESTRE 2022 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 624 DEL 26/07/2022 CO-GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 9096561F98 – EDUCATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2022 - RATA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA 1 SPESE CONDOMINIALI 2022/23 (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE-  ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.500/2016 - CIG Z9F395B0DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI PREFETTURA DI MILANO A SEGUITO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA E  SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI TRIENNIO 2020/2022 – ART. 1, COMMA 540, LEGGE 160/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI S.P.A. - FATT. N. 2564/66/2022 - QUOTA SFERA COMMERCIALE  - PULIZIE  PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 2563/66/2022 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - PULIZIE MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – CIG 87426528A8 – COLLEGATO : 7419559DC4 - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SPA - FATT. 2565/66/2022 - SERVIZI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 53 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO 2019-2026. DEFINIZIONE DEL CANONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DELLA REVISIONE PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' SIEL SRL PER SERVIZIO SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PEF TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FATT. N. 2022 200069/2022 - GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - (APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DI SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE ISTANZA PROT. 42395 DEL 13/12/2022 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 44081 DEL 28/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI GTIWIN-WEB -  AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA SIEL S.R.L. - CIG  Z67394E873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OMNIA COSTRUZIONI SRL - FATTURA NR.15/PA DEL 30/08/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA-LAVORI N.2 - FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO ANNI 2023 – 2024 – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z0E393F8C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / I.R.E.  SRL RICORSO AVANTI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AVVERSO  ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 177 DEL 08/09/2022– ASSEGNAZIONE DI INCARICO ED  IMPEGNO DI SPESA -  N. CIG.Z9D3909654.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEA PLAST SRL - FATTURA NR. 60 PA PA DEL 04/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE BIENNIO 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI AFFERENTI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI –SERVIZIO GIOVANI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI INTERVENUTE NELL’ULTIMO TRIMESTRE 2012 – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI CONTROLLI DEI REQUISITI ANAGRAFICI E DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SECONDA ESTRAZIONE DICEMBRE 2022 DEL 5% DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0028769 DEL 14.08.2022 DELLA SOC. FASTWEB SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUMALI - PERIODO: 15.06.2022 - 14.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLE MATERNE VIE CERESIO E VILLORESI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI PER MESI 12 – CIG  Z33302EBA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE. CIG  Z3A39402A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA NR. 1 DEL 24 AGOSTO 2022 - ANGELA DI CRESCE - PRESTAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' DI RILEVATORE STATISTICO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N. 2 DEL 30.06.2022 DARIO FUSI - PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PATERNITA’– MATRICOLA 452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N.  DEL 02.05.2022 ANNALISA MARCIALIS - PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. M+ASSOCIATI - FATT. 83PA/2022 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI - PERCORSI PEDONALI CICLABILI LOTTO 2 - PERIZIA DI VARIANTE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO – DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BONUS ASSUNZIONALE” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2022/259/PA DEL 31/07/2022 - SERVIZI CIMITERIALI (COMPETENZA 01/02/2022-31/07/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHECKS S.P.A. - FATTURA NR. 2854-2022-FEPA DEL 11/08/2022 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA  AREA MERCATO COLONNINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA DI PUBBLICA LETTURA DIVER CAMPUS IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA A.E.I. DI PEREGO C. &amp;  C. S.A.S. - FATTURA NR. 15/FPA DEL 31/07/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE - ANNO 2022. PARROCCHIE SS. EUSEBIO E MACCABEI - SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OZANAM SOC. COOP SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - FATTURA NR. 2022/257/PA DEL 31/07/2022 - SERVIZI CIMITERIALI (MESE LUGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO NUOVA RIFORMA DELLO STATO CIVILE - CIG. Z593945A6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SPAZIO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTOAUTOMATICA DELLA DURATA DI ANNI 5 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 5 - CIG: Z093870377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2827/00 DEL 30/08/2022- BC FORNITURE SRL- ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SEDIS SRL - FATTURA FATTURA NR. 270-2022 DEL 15/06/2022 - TRATTAMENTO ANTITARLO BONIFICA STRUTTURE LIGNEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FACENTI PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 2 GENNAIO 2023 AL 18 FEBBRAIO 2023. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS PER GLI ESTETISTI DELL'AUTO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7822027CDE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.6) - CIG DERIVATO Z87393A2BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.572/12 DEL 08/06/2022 ANCILAB - DOTE COMUNE AVVISO 17-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “BOOKCROSSING” PER LA PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE BASIC SECURITY SUITE WATCHGUARD, VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL KIT E VEEAM BACKUP - CIG. Z43392ACF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.186 DEL 01/08/2022 SOC. COOP L'ANELLO SERIVIZIO AUSILIARIO NIDO SALDO GIUGNO-LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE /  RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO  – AFFIDAMENTO DI INCARICO A PROFESSIONISTA  E IMPEGNO DI SPESA - N. CIG: ZA939352AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.184 DEL 01/08/2022 SOC.COOP. L'ANELLO SERVIZIO EDUCATIVA NIDO SALDO GIUGNO-LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA – 12 E 13 FEBBRAIO 2023. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 2 GENNAIO 2023 AL 18 FEBBRAIO 2023. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.183 DEL 01/08/2022 SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO ACCONTO GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.185 DEL 01/08/2022 SOC.COOP L'ANELLO SERVIZIO AUSILIARIO NIDO ACCONTO GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2023 – ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 500/2016 - CIG Z6539168BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506 – APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 1138222 DEL 15/07/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C 1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 41/2022 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL FATT. N.PAD/572 DEL 27/07/2022 FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIANCHERIA PER NIDI D’INFANZIA COMUNALI A.E. 2022-2023 - CODICE CIG Z5F393BB40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO EMMEVI SRL - FATT, 426/2022 - SERVIZIO GESTIONE  DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI  - 2° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE  DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO BONIFICA E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA SITA IN GARBAGNATE MILANESE, VIA P. MAFALDA N. 176/  BONIFICA AREA EX CERIANI  FUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO ISTANZA PROT. 28417 DEL 12/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2136904 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI COMPLESSI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLA DISABILITA'-  - DAL 13/01/2023 SINO A 13/01/2024. CIG: 901964702C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 1141353 DEL 31/07/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (27)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTINTIVI DI GRADO, NUMERI DI MATRICOLA E ONORIFICIENZE DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE – CONFERIMENTO AGLI OPERATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2137414 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO PERIODO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO  EST TICINO VILLORESI - AVVISO PAGAMENTO N. 0583593C20220007026 -  CONSERVAZIONE RETE  ED IMPIANTI - CANONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - OPERE SUPPLEMENTARI - CUP. C84H20000300002 - CIG: Z932FEC821 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO DEI APRCHI PUBBLICI ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO – AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI – CIG:  Z0C3936C03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI INTERFACCIA DI COLLEGAMENTO TRA SISTEMA INFORMATICO “CONCILIA” E SISTEMA PER LA RILEVAZIONE SEMAFORICA PER PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z34392BE77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 (RATA 4) -  2 NEGOZI (IMM. 123 - 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.14/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 1^ RATA ACCONTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PAPER PRINT SRL - FATTURA N. 466/E DEL 29/07/2022 - FORNITURA SEGNALIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 41/2022 DEL 22/08/2022 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI-GIOCO PER ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIG ZA73932509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2135249 DEL 22/07/2022 - ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONCILIA PER GESTIONE VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - CITTÀ DI SANT'ANGELO LODIGIANO - COMUNE DI LAZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>NOTIFICHE P.L.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z7F3934179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: - COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - CITTÀ DI LIMBIATE - COMUNE DI ORIGGIO - COMUNE DI VAREDO - COMUNE DI  MASCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z983935AD7 - CUP: C82H22001270004 - LAVORI EDILI ED AFFINI AI FINI DELL’INSONORIZZAZIONE PARETE UFFICIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DETERMINA A  CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2563/EL DEL 26/07/2022 FORNITURA DI SERVIZI COMPLEMENTARI ANNO 2022, SERVIZIO SAAS IN CLOUDE PER DEBITO INFORMATIVO REGIONE LOMBARDIA E CARTELLA SOCIO SANITARIA CDI - ESAKON DI I. PAROLARI E R. BETTA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO RELATIVO ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO CAR CAZZARO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 2022_1_1658 DEL 25/07/2022 FATT. N. 2022_1_1659 DEL 25/07/2022 FATT. N. 2022_1_1660 DEL 25/07/2022 FORNITURA NR. 3 AUTOVEICOLI DACIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 996 DEL 9.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI CON L’ INSERIMENTO NUOVI GIOCHI –   -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEMETRA SOCIETA COOPERATIVA SOCIETÀ ONLUS DI BESANA IN BRIANZA (MB) -  CUP C84H20001040002 -  CIG 842713649F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO SFA OLTRE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5 - CIG DERIVATO: Z83392E568</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE VISURE ACI-PRA ANNI 2023 – 2024 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9E393004B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO SFA OLTRE GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9185952764 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG DERIVATO: Z0F39245B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA DI UN ANZIANO GARBAGNATESE. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/107 DEL 31/07/2022  TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - LUGLIO 2022 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG POLIZZA 2134/001701 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 03/02/2022 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. - FATTURA NR. X00064 DEL 30/07/2022 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE E STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERAA)D.LGS.50/2016 - CIG: ZE8390FBEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 30 FILTRI DI RICAMBIO PER PURIFICATORI D'ARIA PER LE STRUTTURE COMUNALI - CIG: ZBC3911E25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STRADE 2020 S.R.L. - FATTURA NR. 000038/2/01 DEL 29/07/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE E SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MATERNA QUADRIFOGLIO - CUP: C82B22000830004 - CIG: 9551920DBB - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A STRADE 2020 S.R.L. - FATTURA NR. 000039/2/01 DEL 29/07/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GADOMED SRL - FATTURA NR. 1247/S DEL 30/06/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO CENTRO SPORTIVO VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2C392DDA5 - OPERE DI DISCONNESSIONE RETE METEORICA AREA PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA SICILIA – AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE A CAP HOLDING S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRACCIATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU INTERSEZIONI SEMAFORIZZATE - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z40392AC21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5085/E DEL 01/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 925 DEL 18/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, PER UNA DURATA DI ANNI 2, RINNOVABILE PER ANNI 2 - ESPERIMENTO DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8517/D DEL 11/07/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COMUNALI  PERIODO: GIUGNO 2022 +  CONGUAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA: 12 – 13 FEBBRAIO 2023. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.5/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA -  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARCKET SERVIZI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 12TXLP00002947 DEL 14/07/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE - ANNO 2023 - PARROCCHIE SS. EUSEBIO E MACCABEI - SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO IN LOCO - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z8D3922DD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE. MESE  DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 2° TRIMESTRE 2022 (MAR-MAG) - EMISSIONE FATTURE DEL 01.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2020” II° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 3° BIMESTRE 2022 (APR-MAG) EMISSIONE FATTURE DEL 01.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8168/D DEL 11/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4245774141 DEL 29/07/2022 - ALLACCIO CONTATORE VIDEOSORVEGLIANZA VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANONE SUPPLEMENTARE PER AGGIUSTAMENTI STRAORDINARI SERVIZIO SAAS IN CLOUD PER ASSOLVIMENTO DEBITO INFORMATIVO CON REGIONE LOMBARDIA E CARTELLA SOCIO SANITARIA CDI CA' DEL DI' ANNUO 2022 . AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG: Z343921ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 928 DEL 18/11/202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400033170 - 7400033171 -7400033172 - 7400033173 - 7400032744 - 7400033175 - 7400033176 -7400032830 DEL 31.07.2022 SODEXO ITALIA SPA - PASTI MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400031725 DEL 12.07.2022 E NOTA DI CREDITO N. 7400032743 DEL 31.07.2022 SODEXO ITALIA SPA PASTI ASILO NIDO E PASTI ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 543 DEL 22/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OPERAORIENTA RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2022/2023 – CIG N. Z983912326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 294 CIE - MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 346 CIE - MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MUSEO ALFA ROMEO – COD. CIG Z75390F66B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 334 CIE - MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "MOROSITA' INCOLPEVOLE 2022" A CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE IN EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICA A COMUNI DIVERSI: - COMUNE DI VERNATE - CITTÀ DI BOLLATE - COMUNE DI CESATE - COMUNE DI MONZA - COMUNE DI MASCALI - CITTÀ DI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO CONTRASTO EVASIONE TRIBUTARIA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER  MALFUNZIONAMENTO CAMPANA MAGGIORE DEL SANTUARIO MADONNA DEL ROSARIO PIAZZA DEL SANTUARIO - CIG N. ZED391F64F - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICA  A COMUNI DIVERSI: CITTÀ DI SCAFATI - COMUNE DI VAREDO - COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI ROANA - COMUNE DI OROSEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE ISTANZA "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FISSI E VARIABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000021325 DEL 30.06.2022 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE - OLIVTTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 2 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA – APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 17 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020, DA APPALTARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (CIG: 94687736AA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE GIOVANNIELLO LIDIA VIA C.NA SIOLO 7/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 766 DEL 27/09/22 AVENTE COME OGGETTO:   “COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / V.R. - RICORSO AVANTI TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO – AVVERSO PRESUNTA ILLEICITA’ DEL LICENZIAMENTO DISPOSTO A SEGUITO DEL MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA” - RECUPERO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI FONDI AI PARTNER DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO,  PROGETTO  "NESSUNO ESCLUSO" ID 693733 LABORATORIO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARSEGLIA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 21/07/2022 FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 624 DEL 26/07/2022 CO-GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 9096561F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMERCIALPOST SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02224/2022-PA DEL 30/07/2022 - SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG: ZC3390A288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1009 DEL 21/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1622014400 DEL 26/07/2022 - SIAE PER ESTATE LIVE 2022 - DETERMINA N. 514 DEL 9.6.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA GOBETTI 45  - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - RATA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 624 DEL 26/07/2022 CO-GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 9096561F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA – OTTOBRE 2022- INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC  - LIQUIDAZIONE - AVVISO DI PAGAMENTO N. T000008617 DEL 21/07/2022 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE 2° TRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECONORD SPA - FATTURA NR. 006239 DEL 31/07/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 51 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE EX DGR. N. XI/3373 DEL 14 LUGLIO 2020 RELATIVI AL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI – ANNUALITÀ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COCCIA SRL - FATTURA NR. 3/70 DEL 01/08/2022 -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: Z04357883A – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 88--2022 DEL 31/07/2022- C PETROL SRL- FORNITURA GPL E METANO LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI - DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT-CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA2LETTERAA) D.LGS.50/2016 – CIG: Z0938F62C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220661 DEL 30/07/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL- MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TG EG991AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 207906 DEL 31/07/2022 - ZENIT SRL - FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L’UTILIZZO DI AUTOCAD CON FORNITURA È INSTALLAZIONE PROGRAMMA, ACQUISITO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG ZC338C16B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1007 DEL 30/07/2022- ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL - ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE  - ANNO 2022 -INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220613 DEL 26/07/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL-MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TG: EF206FW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE N. 3530/2022 PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE - LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE  - INTERESSI DI MORA - CREDITI GIUDIZIARI CAUSA D.C.A.M. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 50 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO – INSTALLAZIONE  DI GENERATORE A GAS DI ARIA CALDA CANALIZZATA – CUP: C82B20000070004 – CIG: Z8C2FF5A4B – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - RATA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900021460D DEL 23/07/2022 AUTOSTRADE SPA FT. N.00000090002128T DEL 23/07/2022 TELEPASS SPA - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE IN RESIDENCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE DI SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE ISTANZA PROT. 41179 DEL 29/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 2019-2026  - IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE COSTI DI SMALTIMENTO E CANONE PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 57 DEL CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO (CIG: 78876674B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. - FATTURA NR. 265 DEL 28/07/2022 - ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI COMPETENZA DEL GESTORE DELLA TARIFFA E RAPPORTO CON GLI UTENTI– ARTICOLO 5 TQRIF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GADOMED S.R.L. - FATTURA NR. 1245/S DEL 30/06/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS PRESSO STRUTTURA "CA' DEL DI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DELL’INCARICO DI CUSTODE DELLA SCUOLA K. WOJTYLA DI L.GO GERVASONI PER IL PERIODO 2023-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER SPESE VARIE NON PREVEDIBILI PER IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375 DEL 28.07.2022 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - SALDO GESTIONE DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) 2022  DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 3  ANNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVER CAMPUS – ORGANIZZAZIONE CAMPUS VACANZE DI NATALE A FAVORE DEGLI STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-18187 DEL 02/08/2022 REGOLAZIONE PREMIO - POLIZZA N. 202183462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG:  ZCE359B898 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 220611.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO, COMPRENDENTE DUE APPARATI DI RILEVAMENTO - CIG: Z4338DDD78 – AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER ORIENTAMENTO – ISTITUTO SUPERIORE LICEO B. RUSSELL GARBAGNATE MIL.SE: REALIZZAZIONE PROGETTI INSERITI NEL DIRITTO ALLO STUDIO AS 2022/2023 – CIG N.Z5638F62EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COMUNALI  PERIODO: 1 MARZO - 31 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2021 - GENNAIO/MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 2^ RATA ACCONTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MILANO - ISTANZA PROT. 38640 DEL 08/11/2022 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 4PA DEL 28/03/2022 - AVV. BALZARANO - CAUSA GARBAGNATE NUOTO S.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/FAL E N. 18/FAL  DEL 26.05.2022 VILLA ROVEDA E ASSOCIATI PROCEDURE N. 2/2021 E 4/2021 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA C.NA SIOLO 7 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LA COOP. SOC. DUEPUNTIACAPO, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO- EDUCATIVO “NEMO”. PERIODO 1.1.2023 – 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2440/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCO ARREDI  CA' DEL DI' - PICCHIO ROSSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 1138224 DEL 15/07/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 1138221DEL 15/07/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>MORGAN ITALIA SRL LIQUIDAZIONE FATT. P279 DEL 18/07/2022 FORNITURA NARCO TEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 1138233 DEL 15/07/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 1150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0073852471 DEL 27/07/2022- WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ABBONAMENTO ONLINE, CANONE LEGGI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 068 2020 00584126 56 000 - CREDITI GIUDIZIARI CAUSA DE CIIUTIIS ALESSANDRO MARIA -   ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - CUP: C57H22000970001 – CIG: 92055113FE –  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE / MEDIOCREDITO ITALIANOSPA - SENTENZA N. 9223/21 DEL 24/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3D38925E0 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE DI VIA PELORITANA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 E 22 DEL 20.05.2022 AVVOCATO ALESSIO FIACCHI - I E II ACCONTO COMPENSO GESTORE PROCEDURA 4/21 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVOTEMPORANEO  DELLA CONVENZIONE  CON L’ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PRESSO IL CENTRO VARI.ETA’ E IL CENTRO DIURNO INTEGRATO . PERIODO: 01.01.2023-31.03.2023 . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 49 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22250006 DEL 22.04.2022 FCA PARTECIPAZIONI SPA - MUSEO ALFA ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415/2022 DEL 13/07/2022 SISTEMAZIONE MOTOZAPPE IN DOTAZIONE AL CENTRO VATI.ETA' - AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO, COMPRENDENTE DUE APPARATI DI RILEVAMENTO - CIG: Z4338DDD78 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUIDAZIONE FATTURA N. 209/FE DEL 27/06/2022 L.O.S. LABORATORIO ORTOPEDICO SENAGO SAS SOSTITUZIONE PARTI CARROZINE CDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER LE FOTOCOPIE FORMATO A4 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CODICE CIG: Z2D389E899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE   AL SIG. BUSNELLI LUCIANO - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA SIGNORELLI  (LUNA PARK) – N. 313/2022 – PERIODO 26/02-26/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D – APPROVAZIONE  BOZZA CONTRATTUALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI AL GEOM. ALDO DODOLI - FATT. N. 35/2022 - INCARICO TECNICO - RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATERBORD - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA - FATTURA NR. 2133229 - SERVIZI DI ELABORAZIONE DELLE BANCHE DATI URBANISTICHE - SIT - E AVVIAMENTO DELLO SPORTELLO TELEMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG: Z1D38C89CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTO CANONE ORTO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ABMGEO SRL . FATT. FPA 12/22 - INCARICO PROFESSIONALE  PER SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRIOTIRO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  N 885 DEL 8/112022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA GOCCIOLINE  IRRIGAZIONI SNC - FATT. 74/2022 - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - OPERE COMPLETAMENTO IMPIANTO FONTANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 818 DEL 17/10/2022 - ACQUISTO DI STAMPANTI LASER E TONER PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: Z8338CAC25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE FATT. 2212/66/2022 - IMPRESA PULIZIE QUOTA COMMERCIALE - COMPETENZA  GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CONTRASSEGNI, COMPLETI DI CUSTODIE, PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: ZB238C9584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PREREDA SRL - FATT. 129/2022 - FORNITURA E POSA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI VIA VARESE N. 1-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9041293702 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA FNM AUTOSERVIZI SPA REP. 41/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) – IMPEGNO DI SPESA  A SEGUITO VARIAZIONE   BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA AREA PROTECH SRL REP. 42/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.FPA 7/22 DEL 08/07/2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY - PROGETTO MUSICA PRIMISSIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTUALE  DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021. LIQUIDAZIONE ARRETRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CIG DERIVATO: ZD1374B9B5 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.686/12 DEL 17/06/2022 ANCILAB DOTE COMUNE AVVISO N. 9-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI - CUP: C89J21013070002 – CIG: 886607113F – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2211/66/2022 - IMPRESA PULIZIE  QUOTA ISTITUZIONALE - COMPETENZA GIUGNO 2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.16 - CIG DERIVATO: Z0F38C105C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2213/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA  CIMITERO (GIUGNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  SPA - FATT. 5337/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - CANONE (COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 5338/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE  SUL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO (COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  N 610 DEL 22/7/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL - FATTURA NR. 000554 DEL 30/06/2022 - SALDO OFFERTA N.4765 DEL 17.05.2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 895 DEL 10/11/2022- ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.15 - CIG DERIVATO: Z2938BDF7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PÈR CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG. Z0D38BDECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010007 DEL 27.06.2022 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010006 DEL 24.05.2022 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ATMOSFERE DI NATALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “TONY INCONTRA I SUOI FAN” IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE OFFICIAL FAN CLUB TONY ARBOLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2141/66 DEL 29.06.2022 - MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z2A38B509A – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400027284  -7400028685 - 7400028686 - 7400028687 - 7400028688 - 7400028689  - 7400028690 - 7400028691- 7400028692  DEL 30.06.2022 - SODEXO ITALIA SPA - PASTI MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/64 DEL 30/06/2022 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - GIUGNO 2033 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI AREE GIÀ DESTINATE A SEDIME STRADALE DELLA VIA PASUBIO  CON VOLTURA INTESTAZIONE PROPRIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO TECNICO DEL VANO BAGAGLI DI N. 2 AUTOVEICOLI DI SERVIZIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z33386D104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI  - FATT. N. 30/2022 - MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIRADINI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIEPI   DI ARREDO CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM COOP. SOCIALE  DI SOLIDARIETA' - FATT. N. 2022/205/PA - SERVIZI CIMITRIALI (MESE DI GIUGNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2019 – 2020 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARIA SPA DI REGIONE LOMBARDIA – ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE LISTE DI RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022005514 DEL 05/07/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PERIODO MAGGIO -GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.11/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 3^ RATA ACCONTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO “ATLETICA” RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - COD. CIG ZFA38B9278 - Z7938B92FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SIRAM S.P.A. - FATTURA NR. 2022306710 DEL 05/07/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE"  PERIODO MAGGIO-GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-14192 DEL 13/06/2022- WILLIS ITALIA SPA- POLIZZE RC PATRIMONIALE - RC DIVERSI- INCENDIO ALL RISKS-INFORTUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 TELEFONO MOBILE TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)  CIG: Z4238B05B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 134 DEL 15/2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE "MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' LEGATE AL PNRR"- COMUNE DI ABBIATEGRASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2022 - 31 LUGLIO 2025 -  CIG. ZE1381CA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/A DEL 15/07/2022 - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE PER SPETTACOLO ESTATE LIVE - DETERMINA N.514 DEL 09/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2022  RDO N. 3296239 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA. (CIG: Z7C3888E37) – AFFIDAMENTO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371 DEL 06/07/2022 - FRANZINI SRL PER NOLEGGIO CUCINA MOBILE- DETERMINA N. 412 DEL 10.5.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3138B2854 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE E SISTEMI DI APERTURA AUTOMATIZZATA DEGLI EDIFICI COMUNALI – CUP: C82B22000730004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DISAL IMPIANTI DI DI SALVIO FRANCESCO - FATTURA NR. 15_22 DEL 14/07/2022 - ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO,IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC CA DEL DI DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PAGHE 2 SEM 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB538830BF - CUP: C82H22000990004 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILE COMUNALE DI P.ZZA DEL SANTUARIO, 15 - UFFICI SERVIZI SOCIALI - OPERE IMPIANTISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-15016 DEL 22/06/2022- RINNOVO POLIZZA N.202717602- LIBRO MATRICOLA RCA - 30/06/2022-30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 13 DEL 04/07/2022- KIM NA HAEL MANAGLIA- FORNITURA GIORNALI E PERIODICI MESE GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 20789 DEL 13/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO COMPAGNIA I LEGNANESI – TEATRO RE-POWER FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA’ PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA LIQUIDAZIONE FATT. N. PAD/496 DEL 29/06/2022 FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEFATTURA 6/1549/2022 PER PREMIIO INAIL ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 14 - CIG DERIVATO: ZBB38B206C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROYALTECH S.R.L. LIQUIDAZIONE FATT. N. 449 DEL 14/07/2022 ACQUISTO DI STAMPANTI PORTATILI PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/001/2022 DEL 15/07/2022 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMAICA UFFICI COMUNALI - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI MILANO PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS C.D.S. EFFETTUATE DALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI - CUP: C89J21013070002 – CIG: 886607113F - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1210 DEL 8.07.2022 LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO CENTRO ESTIVO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 48 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09941/S DEL 30.06.2022 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - ACQUISTO KIT PERCORSI ELETTORALI E SEZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO D'INFEZIONE DA SARS-COVID-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 47 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E RICREATIVA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE D'ORO GERARDA VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900020753T DEL 23/06/2022 TELEPASS SPA LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900018288D DEL 23/06/2022 AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO DIHAM VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 1 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA – APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 17 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/20 DEL 05/07/2022 ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA "GIUDITTA ROVELLI" - FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SPECIALE PER MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DEL CENTRO VARI.ETA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 189/F4 DEL 21/06/2022 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI GIUDIZIO E PATROCINIO E SPESE GENERALI, I.V.A. E C.P.A. IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE N. 09420120021793358000 PROT. MINUTA 2051 DEL 25/06/2012 – RIFERIMENTO CITAZIONE ACQUISITA AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 22624 IN DATA 27/06/2022 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DIRITTI ED ONORARI IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI GRAGNANO PER OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE N. 07120120126695036000 PROT. MINUTA 2051 DEL 25/06/2012 – RIFERIMENTO CITAZIONE ACQUISITA AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 27101 IN DATA 22/09/2021 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA ZANGARI SRL - FATTURA NR.18 DEL 27/06/2022 - LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE FATTURA MESE LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTHARES ENGINEERING SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FD5/36 DEL 24/06/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'IMPIANTO RADIO IN USO AL COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A TITOLO DI CAUZIONE RIFERITO AL VERBALE N. 196 DEL 07/09/2022 ISTANZA PROT. 38725 DEL 08/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ECONORD SPA - FATTURA NR. 5280 DEL 30/06/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRAMITE DELL’AGENZIA A.C.I. DI GARBAGNATE MILANESE, RELATIVA AD UN NUOVO MEZZO ACQUISTATO DALLA VIGILANZA URBANA – CIG:  Z18389F39B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 206723 DEL 30/06/2022 ZENIT SRL- FORNITURA CARBURANTE MESE GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 4971/FPAM DEL 10/06/2022 LA CASALINDA SRL - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 76--2022 DEL 30/06/2022 - C PETROL SRL- FORNITURA GPL E METANO GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 8794 DEL 30/06/2022- MAESTRIPIERI SRL- FORNITURA DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA ANAC SU DETERMINAZIONI NN.  31/2019 – 440/2017 – 289/2018 – DT. 209/2018 – 592/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.13 - CIG DERIVATO: ZA93893833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/220019388 DEL 08/07/2022 - MYO SPA -ABBONAMENTO ONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA3,D.LGS.N.50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI CIG Z143770121- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG Z2F388C8E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. N. 1954/22 DEL 30/06/2022 - SPESE PER POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO CONCESSIONE  SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE (CIG:6990898F84) - PRESA D’ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIOTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 223/001/2022 DEL 27/06/2022 - FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002132939 DEL 30/06/2022 SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE, ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTREZZATURE MINUTE PER DOTAZIONE VEICOLI – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: ZBE388972E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 – IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO DI CONNESSIONE (CIG: ZC33895E95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2132392 DEL 30/06/2022 - SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 237/FT DEL 29/06/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI ATTIVITÀ MOTORIA 2022-23 – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1308 DEL 30/06/2022-SHOW AND CO SRL – CONCERTO JAZZ ESTATE LIVE - DETERMINA N.514 DEL 9/6/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 707 DEL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA– CONTRATTO ATTUATTIVO N. 20 PUBBLICAZIONE BANDO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO ZBE3895564 LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08   CIG DERIVATO ZEA389557C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6788/D DEL 10/06/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI SU DETERMINAZIONE N. 900 IN DATA 11/11/2022 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI AL COPERTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – GARBAGNATE MILANESE – FASE1 – PRESA D’ATTO EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 7212/D DEL 10/06/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LQUIDAZIONE SOC. SIEL PER ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.15_2022 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELL’ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DA REALIZZARSI NEL PERIODO TRA IL 01/12/2021 E IL 14/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA GF STRADE SRL REP. 40/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129/EL DEL 20.06.2022 - PM SAS - FORNITURA DI STAMPATI E VARIE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.14_2022 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.2/2021 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA -  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130/EL DEL 20.06.2022 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI - ACQUISTO STAMPATI VARI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6400055072 DEL 31.12.2021 SODEXO ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA SU VIALE KENNEDY PER COLLEGAMENTO DEL COMPARTO PE 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z3D38925E0 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE TRATTO STRADALE DI VIA PELORITANA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ASSOCIAZIONE CULTURALE 33&amp;45 - NOTA DI DEBITO NR. 1 DEL 06/07/2022 - ORGANIZZAZIONE EVENTO GARBAGNATE IN VINILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI -     IMPEGNO DI SPESA – CIG:  ZAD38881EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400023979 - 7400023980 - 7400023981 - 7400023982 - 7400023983 - 7400023984 - 7400023985 DEL 31.05.2022 PASTI MESE DI MAGGIO 2022 - SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 00012/FAL DEL 14.04.2022 VILLA ROVEDA E ASSOCIATI - OCC PROCEDURA 1/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI AL COPERTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – GARBAGNATE MILANESE – FASE1 – PRESA D’ATTO EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DI MOTORIZZAZIONE CIVILE AL FINE DI PROVVEDERE AL RINNOVO CONTRATTUALE DELL’UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 – CIG: Z3C38888BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - 1° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 STAZIONE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE – CIG: Z6F387C894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE GEOGRAFICA, CONNETTIVITA’ DATI E FONIA, CENTRALINO E FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. - CIG. 9313781738: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A PROFESSIONISTA PER SUPPORTO VALIDAZIONE PEF TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 45 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.12 - CIG DERIVATO: ZB33882B4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA INTERNAZIONALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO SUPERIORE RUSSELL-FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C 1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO: 2 AGOSTO 2022 – 30 SETTEMBRE 2022) – ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO CSE NECCHI MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RINNOVO DURATA ANNI DUE – CIG: 8292121AB6 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 10 IN PROROGA - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL – CIG (PROROGA): 9205695BD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000008 DEL 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE , DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DAI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FACENTI PARTE DELL‘UFFICIO ELETTORALE COMUNALE (PERIODO: 2 AGOSTO 2022 – 30 SETTEMBRE 2022) – ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. DI A.E D.CASTIGLIONI - FATTURA NR. X00055 DEL 30/06/2022 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE E STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 37875 DEL  02/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI A.E. 2022-2023 - CODICE CIG Z84387ADE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA "DIAMOCI DA FARE" MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ALL’INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE PER L’INSTALLAZIONE DI UNA CABINA  FOTOTESSERE - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z093870377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 902/01 DEL 30/06/2022 - SUPPORTO IT GIUGNNO 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEICOLARI E PEDONALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE A DECORRERE DALLA DATA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E FINO A TUTTO IL 31/12/2024 (CPV 50232000-0) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA S.P.A., CIG ZD737FAB8B: AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 3 RATA BOLLO VIRTUALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144 DEL 09.06.2022 L'ANELLO SOCIETA' COOP. EDUCATIVA SCOLASTICA ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 09.06.2022 L'ANELLO SOCIETA' COOP. PRE E POST E TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE ONSITE LEDWALL PIAZZA DELLA CROCE 2022/2023 CIG ZEC3846924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 214 DEL 21.06.2022 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS - SERVIZIO RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE - VIA VARESE, 1 - AVVISO PUBBLICO N 2740 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 06.02.2023 - CIG: ZA73875D1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 194 DEL 10.06.2022 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS - SERVIZIO FUNERALE DI POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 DEL 21.06.2022 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS  - SERVIZIO RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6B3874DEC - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE GENERALE VILLA GIANOTTI - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 09.06.2022 DOMENICO MARTINIELLO - OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ASSOCIAZIONE LILOPERA - FATTURA NR. 27 DEL 27/06/2022 - PROGETTO RACCONTO IN MUSICA NEL BOSCO DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASPORTO GRUPPI DI INTERESSE TEATRALE E ARTISTICO – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ARTEDIL SRL - FATTURA NR. FATTPA 11_22 DEL 20/06/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO.CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - CIG 9072823A62 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 - CIG DERIVATO Z20386D8A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVON.11 - CIG DERIVATO:ZB3386F57A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TECNOIMMOBILI SRL - FATTURA NR. 6/2022 DEL 23/06/2022 - SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - LOTTO 3 - PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000016975 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZ. N. 44 BILANCIO 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000016982 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INDIRIZZO PEC PER ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (OCC) CIG  Z01386FF59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000016979 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.12/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 1^ RATA ACCONTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 828/01 DEL 22/06/2022 - BITDEFENDER - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DEL PERSONALE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE AI SENSI DEL D.M. 11 AGOSTO 2004 N. 246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 881/01 DEL 29/06/2022 - WATCHGUARD - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI 4 ANNI - CIG 8984682A21 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVON.3 - CIG DERIVATO: ZC23866382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 94687736AA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI AL D.M. 63 DEL 10 MARZO 2020, DA APPALTARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO N. 28 LOC. BARIANA  - SIG MENZO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GIULIANELLA - VIA VARESE 8-10 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 (RATE 1-2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LETTURA 2022-23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO BOLLETTINI INCASSI EVOLUTI- SOLUZIONE PAGOPA- CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI INCASSO DEI PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIG. Z453866422</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/PA DEL 15.06.2022 NEW ENGLISH TEACHING SRL - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 15.06.2022 MINOTAURO SOC. COOP - PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE (CLASSI I – II - III) E DELLE CLASSI II E/O III DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 COD CIG - Z5037EAB88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 20.06.2022 LILOPERA PROGETTO OPERAMAGICA DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA VARESE, 1 - AVVISO PUBBLICO N. 5040 DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BONUS ASSUNZIONALE” PER L’OTTENIMENTO DEL “BONUS ASSUNZIONALE” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD –OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA EX DELIBERAZIONE G.C. 91 DEL 24.10.2022 - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 (RATA 1 E SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI CIG Z143770121 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG Z803861EBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000016973 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000016974 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO E-STATE E + INSIEME – REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2022/2023 E 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000016983 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILI NIDO ANNO  2022 - CODICE CIG Z383857E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000016984 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 42 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020221000016986 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000016976 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA– CONTRATTO ATTUATTIVO N. 19 PUBBLICAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI CANONE UNICO LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO ZD3385C06E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 327 DEL 12/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000016980 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000016985 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 522  DEL 15/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  A20020221000016981 DEL 24/05/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA “PREVENIRE LA VIOLENZA: COME EDUCARE LE RELAZIONI”  NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 (RATE 2-3-4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI COMMSSE 175-274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 799/2021 – MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET- BASKET E VOLLEY - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO - CIG: Z59338FB63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI COMMESSA 771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG:9364074651- CIG DERIVATO: ZB4384E546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR. 1165/E DEL 11/06/2022 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI C/O SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA DI VIA VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 (RATA 3) -  2 NEGOZI (IMM. 123 - 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 25 SETTEMBRE 2022 – RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI COMMESSA 771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ATTO DI TRANSAZIONE PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA PROT. N. 9621 DEL 19/05/2020. – REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE AL DOTT.  DEL CORNO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT. SSA PASSARO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4638327E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI COMMESDSA 7-175-274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 8868146197 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.000000900016660T DEL 23/05/2022 TELEPASS SPA - FT. N. 000000900014464D DEL 23/05/2022 AUTOSTRADE SPA- PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – PARTECIPAZIONE XLI CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA  – DAL 28 NOVEMBRE 2022 AL 2 DICEMBRE 2022 – CENTRO CONGRESSI DELLE VENEZIE - ABANO TERME - CIG:  ZEC385A0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 03.02.2023 - CIG: Z3C3857F38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTIO LOCALI COMMESSA 7-175-274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.11/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 2^ RATA ACCONTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. N. 2022 264/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI  DI MANUTENZIONE SU APTRIMONIO ARBOREO ANNO 2022 - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2022- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ISTANZA PROT. 22245 DEL 23/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010766458/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - KYOCERA DOCMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE” –CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31.12.2022 - CIG: ZC33853E9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010766459 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PIANO DI RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER INTERVENTI NON REALIZZATI ANNI 2006-2008 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010764821/2022 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 41 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI CUSTODE DELLA SCUOLA K. WOJTYLA DI L.GO GERVASONI PER IL PERIODO 2023-2027 (4 ANNI) – AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BORGHI LEGNAMI S.R.L. - FATTURA NR. 6/PA DEL 22/06/2022 - TAVOLE IN PINO IMPREGNATO MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL ARIA LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA FONTANA DEL PARCO DEGLI ABETI DI VIA MARTIRI DI MARZABOTTO-VIA ROMA PERIODO 2022-2026 -CIG ZD337725E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1622010619 DEL20/06/2022  - SIAE CONCERTO INAUGURAZIONE SEDE ANC-  DET.N. 248 DEL 21.3.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1622010618 DEL 20/06/2022  - SIAE SPETTACOLO 10 MARZO  DET.N. 148 DEL 21.2.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.11/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – 1^ RATA ACCONTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE” – DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010002 DEL 25.03.2022 FNM AUTOSERVIZI SPA - MESE DI MARZO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2022 (EMISSIONE FATTURE DEL 23.06.2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA – OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  DI  N.1  POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE  - CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 67 CCNL 21/05/2018 -  INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5459/D DEL 10/05/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI UFFICIO CENTRALE ELETTORALE - GIORNATE DEL 14 E 15 GIUGNO 2022 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “HALLOWEEN 2.0”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE – TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONRE ALLA DITTA SPS ELEKTRONORM SPA - FATT. N. 000599/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIERE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SPAZI ALL’ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  NOVEMBRE 2022 - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 1130779 DEL 31/05/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 2127856 DEL 31/05/2022 SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 40 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.C.I.  LIQUIDAZIONE FATT. 0000017634 DEL 16/06/2022 VISURE DATI PRA PERIODO DI FATTURAZIONE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129875 DEL 20/06/2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW GLOBO 2022 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 2127340 DEL 31/05/2022 SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 769 DEL 29/09/2022 A SEGUITO DI EMISSIONE DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO IN RIFERIMENTO AL RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 31225 DEL 08/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE E COMPETENZE DI LITE IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 32116 IN DATA 14/09/2022 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICA  A COMUNI DIVERSI: - COMUNE DI GENOVA-CUASSO AL MONTE-SENAGO-TERNO D'ISOLA-CARONNO PERTUSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO, COMPENSI, ANTICIPAZIONI E SPESE 15%, OLTRE C.P.A. ED IVA IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 31715 IN DATA 12/09/2022 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. PAA/374 DEL 20/05/2022 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.FASTWEB SPA N. PAE0019707 DEL 14.06.2022 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO 15.04.2022 - 14.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO – OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI - SEGRETARI - SCRUTATORI E SEGGIO SPECIALE COVID - REFERENDUM ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 20 CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z01382D39E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO(ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI  – CIG.: Z143770121 AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.1) CIG.:Z193820844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COMUNALI E  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 107/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 1.9.2021/31.8.2026 - COD. CIG 8248822740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATMOSFERE DI NATALE 2022  - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 2123191 DEL 19/05/2022 SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI STAFF, OPERATORI DI BACK OFFICE E RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA VARCOS SRL - FATT. N. FATTPA 14_22 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE  STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI STAMPANTI LASER E TONER PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA  ACQUISTINRETEPA.IT DI CONSIP S.P.A.-CIG:Z11380646E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - FATTURA NR. 220446 DEL 31/05/2022 - MANUTENZIONE E ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI BIBLIOTECA E CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.143 DEL 09/06/2022 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DA REALIZZARSI NEL PERIODO TRA IL 01/12/2021 E IL 14/01/2023 SULL'AREA PUBBLICA DI PIAZZA DELLA CROCE (ESCLUSO IL PERIODO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.142 DEL 09/06/22 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE VOLONTARIATO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABACO S.P.A.  DI SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CIG Z50381F0DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA PER VISITE SENOLOGICHE CON CAMPER - DET. N. 148 DEL 21.2.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 PURIFICATORE D'ARIA E FILTRI DI RICAMBIO PER LE STRUTTURE COMUNALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT -CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERAA)D.LGS.50/2016- CIG: Z563807511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002125652 DEL 31/05/2022 - ASSISTENZA SICRAWEB E RINNOVO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 716/01/2022 - SUPPORTO IT MAGGIO 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FFP2 TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG: Z7237FBB76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922/D/2022 - RINNOVO PEC - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA 2022/2023 – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. CIG Z6A38193DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 776 DEL 03/10/2022-ACQUISTO DI N. 1 DECESPUGLIATORE -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE – CIG Z2937EB2AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00046ELVE/2022 - NOLEGGIO NR 4 MFC - SPS LAND SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONER ALLA OZANAM SOC. COOP. SOCIALE  DI SOLIDARIETA' - FATT. N. 2022/162/PA - SERVIZI CIMITERIALI (MESE MAGGIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9041293702 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IDEA PLAST SRL - FATTURA NR. 45 PA PA DEL 09/06/2022 - ISPEZIONE PERIODICA ATTREZZATURE LUDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 39 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORT ARCO E FRECCE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL 10566 DEL 08/06/2022 - SPORT ARCO E FRECCE SRL - FORNITURA PISTOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL LIQUIDAZIONE FATT. 194/FT 31/05/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI  IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CADUTI GARBAGNATESI / VIA ZENALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE – PRE-POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z413819782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA – AVVISIO PAGAMENTO CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA ANNO 2022 – POZZO ORTI FAMETTA – CODICE  CONCESSIONE: MI03281312016 – CODICE UTENZA: MI03281312016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 701 DEL 08/10/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG 84445230D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOVANNI ROMANO' - FATTURA NR. 21 DEL 15/06/2022 - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO-INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIEPI DI ARREDO CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOVANNI ROMANO' - FATTURA NR.23 DEL 15/06/2022 - MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI-INTERVENTO DI MANUTENZIONE SIEPI DI ARREDO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 715 DEL 06.09.2022 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO “PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA: A SPASSO CON MIELE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CHECKS S.P.A. - FATTURA NR. 1697-2022-FEPA DEL 31/05/2022 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE  IMPIANTI MESSA A TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCORSO COLORA LA GENTILEZZA. EDIZIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X02414832 DEL 09/06/2022 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 4° BIMESTRE 2022 (APR-MAG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MUSICAL “PRINCESS PARTY SHOW”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X02031392 DEL 09.06.2021 PER CANONE ABBONAMENTO LINEE VARCHI PERIODO: 4° BIMESTRE 2022 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI VIA CERESIO – CUP: C89J21012310004 – CIG: 883997307F – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 - APPROVAZIONE OPERE INTEGRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X02255311 DEL 09.06.2022 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO CELLULARI AZIENZALI UFFICI COMUNALI - PERIODO: 4° BIMESTRE 2022 (APR-MAG) - CONVENZIONE PA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC.TIM SPA N. 4220322800028963 DEL 09.06.2022 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUMNALI - 4° BIMESTRE 2022 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2022 - 31 LUGLIO 2025 -  CIG. ZE1381CA7A - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE FORMATO A4, RACCOGLITORI E FOGLI PER ANNOTAZIONI  – ANNO 2023 PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016-CIG:Z6E37D18CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 4° BIMESTRE 2022 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE N.12/2022 E N.13/22 - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE, ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GIOVANNI ROMANO' - FATTURA NR. 22 DEL 15/06/2022 - MANUTENZIONE DEL VERDE PERCORSO CICLABILE VIA TRATTATI DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 (RATE 1-2) -  2 NEGOZI (IMM. 123 - 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PATERNITA’– MATRICOLA 60355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUQIDAZIONE ALLA  SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 00418/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEICOLARI E PEDONALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE A DECORRERE DALLA DATA DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E FINO A TUTTO IL 31/12/2024 (CPV 50232000-0) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA S.P.A., CIG ZD737FAB8B: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4417/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA NEL ETRRITORIO COMUNALE - CANONE  MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VARIAZIONE EQUILIBRI  ECONOMICI FINANZIARI DELLA COMUNITA’LE SCIE” A CAUSA DELL’AUMENTO DELLE SPESE ENERGETICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15  - SPESE CONDOMINIALI RATA ACCONTO 2022-23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1064 DEL 29/12/2021 AVENTE AD OGGETTO L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  SERVIZI STIPENDIALI E DELL’ACCORDO QUADRO COLLEGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: Z04357883A – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA GOBETTI 45  - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 - RATE 1-2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 AGENTI ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DEL PERSONALE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE AI SENSI DEL D.M. 11 AGOSTO 2004 N. 246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 1° QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO PER LA NOMINA DI N. 1 CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PARCO DEL LURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SPA - FATT. 1873/66/2022 -  PULIZE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  CLD SANIATRIA SERVICE SRL - FATT. N.  1053/E/2022 - INTERVENTI DISINFESTAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 DEL 30/09/2022 AVENTE AD OGGETTO "ACQUISIZIONE FORNITURA GAS METANO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 942778671F."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA  SFA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  DI PROPRIETA' ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CMD DI CAVALLO DANILO - FATTURA NR. 68 DEL 11/06/2022 - RIPRISTINO CANCELLI E RECINZIONI SCUOLA ELEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I.DTT. DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 – RINNOVO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 65--2022 DEL 31/05/2022 - C PETROL SRL- EROGAZIONE CARBURANTE METANO-GPL AUTOMEZZI COMUNALI MESE MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TUEV AUSTRIA ITALIA - BLU SOLUTIONS SRL - FATT. N. 2542/2002 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO  BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO  PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.10 - CIG DERIVATO: Z6A37F554C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DOTT.GENIALE-NUCLEO DI VALUTAZIONE-FATTURA N.26 DEL 15/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO – INTERVENTO DI RIPARAZIONE - SERRATURA A COMANDO ELETTRICO, CHIUDIPORTA E TETTOIA CANCELLETTO INGRESSO  PRESSO SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA – CIG. ZF137E7FAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 13772 DEL 02/05/2022 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 19378 DEL 06/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA AREA COMUNALE IN VIA VALERA -  CIG   ZA437FC7F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ECONOMICO AD A.L.E.R. DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AREA CANI IN VIA MAZZINI – GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 37 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA "OLTRE" MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL TAGLIANDO E MANUTENZIONE DI AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 CIG - Z7D37D675C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE GEOGRAFICA, CONNETTIVITA’ DATI E FONIA, CENTRALINO E FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI - CIG  9313781738 : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO CSE NECCHI MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA "DIAMOCI DA FARE" MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 CORDONATRICE, PERFORATRICE ELETTRICA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE - CIG Z1237F260C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 DECESPUGLIATORE A BATTERIA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE - CIG Z2937EB2AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. NR. FPA 1636/22 DEL 31/05/2022 - SPESE PER POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE DEL COMUNE DI GARABAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 220445 DEL 31/05/2022- AUTOFFICINA MERONI SRL- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE-SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2022 - DGR XI/6732 DEL 25 LUGLIO 2022 - ADOZIONE E ACCERTAMENTO FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SPETTANZE NOTIFICHE AL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - PROT. N. 13392 DEL 24/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE (CLASSI I – II - III) E DELLE CLASSI II E/O III DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 COD CIG - Z5037EAB88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA BORSA LAVORO SERVIZI AMMINISTRATIVI PRESSO COMUNE DI GARBAGNATE – OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATEREGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA DISAL IMPIANTI REP. 39/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE FORNITURA GAS METANO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - CIG:942778671F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MESE DI APRILE SODEXO ITALIA SPA N. 7400018522 - 7400018523 - 7400018524 -7400018525 -7400018526 - 7400018527 - 7400018528 DEL 30.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 S.I. CABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PANDEMICO ( POP) 2021/2023 CDI COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1  ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN STAFF AL SINDACO – PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. CATEGORIA C1 - POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO E DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG: ZDB3642503 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 220408.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO IN RIFERIMENTO AL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO PER OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA DA PERSONALE APPARTENENTE AL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RIFERIMENTO RICORSO ACQUISITO AGLI ATTI CON NUMERO DI PROTOCOLLO DELL’ENTE 31225 DEL 08/09/2022 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C. PER INTERVENTI NELLE CASE COMUNALI (IMMOBILI ERP) - CIG: Z63362E564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE  ASM FARMACIA VIA MILANO 144 PERIODO 01.09.2022 – 31.08.2028  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EMERGENZAABITATIVA AI SENSI DEL DECRETO N. 73 DEL 25/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA LAVORO - SETTEMBRE 2022 PER SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA RATA MUTUI FINLOMBARDA - SCADENZA 30/6/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO “LA CITTA’ E’ DEI GIOVANI” BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI SALDO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / V.R. - RICORSO AVANTI TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO –  ASSEGNAZIONE DI INCARICO ED  IMPEGNO DI SPESA -  N. CIG. : ZCE379020B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 – GIUGNO 2023. COD. CIG ZB13741EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 205556 DEL 31/05/2022-ZENIT SRL- EROGAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/28 DEL 31/05/2022 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI - MAGGIO 2022. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE PUC N. 11 “11 SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL CDD ARCHIMEDE- 3A EDIZIONE  I”  ART 4, COMMA15 , DL 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE PUC N. 12 “ MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA POPOLARE ” ART 4, COMMA15 , DL 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI MUSICA - PROROGA TECNICA CONCESSIONE  ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 7054 DEL 31/05/2022-MAESTRIPIERI SRL- ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAINO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 I.C. SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 DEUMIDIFICATORI TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG ZE537DD6BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI UN OPERATORE DI POLIZIA LOCALE A DUE GIORNATE DI FORMAZIONE - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: ZC137D1C8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A REGIONE LOMBARDIA – AVVISO DI SCADENZA PAGAMENTO CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO  (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2022 - SCARICO ACQUA TORRENTE GUISA  FRA LA FRAZ. SANTA MARIA ROSSA E SIOLO  – CODICE CONCESSIONE MI-00738 – CODICE REGIONE GUISA-C027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE SIAE – FESTA PATRONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A REGIONE LOMBARDIA – AVVISO DI SCADENZA PAGAMENTO CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO  (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2022 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO – CODICE CONCESSIONE MI-00670 – CODICE REGIONE GUISA-S017/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A REGIONE LOMBARDIA – AVVISO DI SCADENZA PAGAMENTO CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO  (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2022 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN CORRISPONDENZA MANUFATTO SOTTOPASSO AL CANALE VILLORESI   – CODICE CONCESSIONE MI-01690 – CODICE REGIONE GUISA-C016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO PER BAMBINI “IL NATALE DI ORSO BRUNO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SEGGIO SPECIALE - CIG Z5937DEBD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A REGIONE LOMBARDIA – AVVISO DI SCADENZA PAGAMENTO CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO  (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2022 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE  TRA LA VIA SAN CARLO E VIA SERENELLA   – CODICE CONCESSIONE MI-00728 – CODICE REGIONE GUISA-C010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A REGIONE LOMBARDIA – AVVISO DI SCADENZA PAGAMENTO CANONE PER L’USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO  (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2022 – COPERTURA TRATTO TORRENTE GUISA – CODICE CONCESSIONE MI-00654 – CODICE REGIONE GUISA-Q001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z5337CCCE4 – INTERVENTO URGENTE - RIPARAZIONE PORTA INGRESSO DIPENDENTI DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 11 DEL 31/05/2022 - KIM NA HAEL MANAGLIA- FORNITURA GIORNALI E PERIODICI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / M.M.M. - RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI MILANO - AVVERSO SENTENZA N. 4944 DEL 22.08.2022 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CIG. Z4837D4A5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1622007652 DEL 14/05/2022  - SIAE CONCERTO DI NATALE 2021 - DET.N. 951 DEL 3/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2022/2023 E 2023/2024 MEDIANTE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL ARIA LOMBARDIA - COD CIG Z2337D4938 DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0637D4553 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO–   AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 - I.C. FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA GBSOLS SRL - FATT. 98/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - LOTTO 3 - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2022/2023 – CIG: ZAF37D6330.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1622007651 DEL 14/05/2022  - SIAE SPETTACOLO GIORNATA CONTRO VIOLENZA DONNE  - DET.N. 846 DEL 10.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZDB37D5493 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SIEPI NEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E SCOLASTICI –   AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1622007653 DEL 14/05/2022  - SIAE ANIMAZIONI NATALE 2021 - DET.N. 986 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ MAGGIO - LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GADOMED SRL - FATTURA NR. 1050/S DEL 31/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO  PRESSO CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI CA’ DEL DI’ -  CIG  Z7537C0E0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GADOMED SRL - FATTURA 1051/S DEL 31/05/2022 - MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS PRESSO STRUTTURA CA DEL DI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E DEI SEGGI SPECIALI COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ ISCRIZIONE DI NR. 1 OPERATORE DI POLIZIA LOCALE DELLO SCRIVENTE COMANDO AL CORSO PROPEDEUTICO ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO - CIG: Z0837BF39A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ISTANZA PROT. 17320 DEL 23/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 18 PUBBLICAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z0337CCAF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 5904/FVIAC DEL 24/05/2022-GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- ACQUISTO RISME CARTA A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STAMPANTI LASER E TONER PER STATO CIVILE SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA2LETTERAA) D.LGS.50/2016 - CIG Z3737C6738 : DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2481/EL DEL 31/05/2022 FORMAZIONE ANNO 2021 PROGRAMMA IN CLOUDE CDI, ESAKON DI I. PAROLARI E R.BETTA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5852/D DEL 10/05/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 298</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 34 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  DEL 25/09/2022 - PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z2537C2F62)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 - I.C. WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA 5 SPESE CONDOMINIALI 2021/22 (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA 4 SPESE CONDOMINIALI 2021/22 (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SCIARA SRL - FATTURA NR. 22 DEL 31/05/2022 - ACCONTO PARI AL 50% PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER L'ANALISI DI UNA PROPOSTA E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA PROJECT FINANCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. Z9E37BC1D4 – INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE AFFIDAMENTO DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO DEI VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2022 E LORO RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO SUBORDINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LA RIMOZIONE E LA CUSTODIA – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG ZE437B4491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 1874/66/2022 - PULIZIE  QUOTA SFERA COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CI.TI.ESSE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR.552/PA DEL 26/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PERIODICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA SUPPLETIVI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2022  - CIG Z7E37BF7F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN STAFF AL SINDACO - PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. CATEGORIA C1 - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO E DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATT. 1807 - 1085 DEL 16/05/2022 SERVIZIO RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 1875/66/2022 -SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO – CUP: C81B21007170004 – CIG: 87769822AD – INTERVENTO DI RIPARAZIONE - SMART CIG: Z8D37BF813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONSUMI E SECONDO SEMESTRE CANONE INIPEC FATT. N. VVA/22007552 DEL 20/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EURO SPURGHI SNC - FATTURA NR. 526 DEL 26/05/2022 - DISOTTURAZIONE FOGNARIA CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO COLLEGAMENTI  ED ADEGUAMENTO IMPIANTO NUOVE TORRETTE FORNITURA ELETTRICITA’ PIAZZA DEL MERCATO – AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE DEI LAVORI -CIG: Z0037B13DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.7/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CASTIGLIONI S.N.C. DI A. E D. CASTIGLIONI - FATTURA NR. X00044 DEL 31/05/2022 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022-MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE E STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CROCI SRL - FATTURA NR. VP/0000007 DEL 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 634/2022 ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA ALUNNI DISABILI SCUOLA DELL’OBBLIGO - CIG 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A BC FORNITURE S.R.L. - FATTURA NR. 1932/00 DEL 31/05/2022 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO, ESTATE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG ZD7373E690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO E C SNC - FATTURA NR. 552 DEL 31/05/2022-DISOTTURAZIONE E TUBAZIONE FOGNARIE C.S. COMUNALE VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z8C37AF10A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. N. 954/E/2022 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONI NELLE STRUTTURE SCOLSTICHE  E CASERMA CARABINIERI -  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CIG: ZDB3642503 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 220407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.9 -CIG DERIVATO: Z7537AEEC3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ZANGARI SRL - FATT.14/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAPANNONE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE IN VIA G. ROSSA 23 - CIG: ZA2361721B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA OTTOBRE IN SALUTE...DONNA 2022 IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP PRIMA SEMESTRALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9041293702 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. CROTTI - ING. CORTI - FATT. FATTPA 3_22 - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMNTARE QUINTO PROFILI DI VIA STELVIO - REDAZIONE PERIZIE  SUPPL. E VARIANTI - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.634 DEL 29/07/2022 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE” PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2022 / 30 GIUGNO 2025 COD. CIG. 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA DEL PAESE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET.N.624 DEL 26/07/2022 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2022/31.07.2025 - COD CIG 9096561F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE LIQUIDAZIONE FATT. N. 22PA DEL 03/12/2021 CORSI DI TIRO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 33 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMUNE DI GARBAGNATE - SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  OZANAM SOC.  COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' - FATT. N. 2022/121/PA - SERVIZI CIMITERIALI(COMPETENZA 1/2/2002 - 30/04/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI UNO - CIG: 90375061E2 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI-FATTURA NR. 54PA/22-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO-PRESTAZIONI PROFESSIONALI SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI-FATTURA NR. 57PA/2022-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO VIA VARESE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA – CASERMA CARABINIERI  DI VIA BONETTI – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA -    CIG.  Z3A3708D7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.11/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI-FATTURA 59PA/2022-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO VIA VARESE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI-FATTURA NR.56PA/2022-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO VIA ROMA-PRESTAZIONI PROFESSIONALI SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1016 DEL 21.12.2021 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO “PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA: A SPASSO CON MIELE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI-FATTURA NR. 58PA/2022-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO VIA ROMA-PRESTAZIONI PROFESSIONALI SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG ZFA37A44B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CIG DERIVATO: ZD1374B9B5 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 2/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI-FATTURA NR. 55PA/2022-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO-PRESTAZIONI PROFESSIONALI SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 – IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE (CIG: Z6D379F19B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00054140 DEL 10.02.2022 DELLA SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA ASCENSORE SALA CONSILIARE VILLA GIANOTTI - 2° BIMESTRE 2022 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI – CUP: C84D22000530001 - CIG: 9369083BDE - AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A11 - VIA ME – PERIODO SETTEMBRE 2022/31 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE VIA V.VENETO E  CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE DEI PIOPPI - MILANO - MONVISO - C.GARBAGNATESI - MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 2° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 1° SEMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 02.05.2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SACCHI JUTA– INIZIATIVE AL MUSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADVISORY PER L’ESAME E ANALISI CRITICA DI UN BUSINESS PLAN PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASM GARBAGNATE MILANESE S.P.A., CON EVENTUALE FORMULAZIONE DI ULTERIORI SCENARI. CIG Z9F3782875 - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONO &amp; C. SNC - FATT. N. 501/2022 - INTERVENTO DISOTTURAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 32 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMPRESA RAMELLA &amp; C. S.R.L. -FATTURA NR.45 /PA- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO-OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO -CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.3/2021 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA -  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.10/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL-FATTURA N.459/22-INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CENTRO POL. "IL SOLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. S.R.L.-FATTURA  N.44 /PA-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO-OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO-CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TINTEGGIATURA TERMOSIFONI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: ZCC3726B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE 4.0” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA ASSUNTO CON DETERMINA N. 872 DEL 15/11/2021 ED INTEGRATO CON DETERMINA N. 1055 DEL 28/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMPRESA RAMELLA &amp; C. S.R.L. -FATTURA N. 43 /PA- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO -CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICO DI OGLIALORO SRL-FATTURA N. 56/E/22-RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO VIA MONTENERO-CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2019” V° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 497 DEL 6.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1622007648  DEL 14.5.2022 SIAE CENTRO VARI.ETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA GESTIONE SERVIZI ANNO 2022 AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME FATT N 211 DEL 16.5.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 E SS. DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB) -  AGGIUDICAZIONE APPALTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 06756/S DEL 24/05/2022- GRAFICHE E.GASPARI SRL- SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MONITOR E STAFFE PER COMPLETAMENTO DOTAZIONI CENTRALE OPERATIVA– PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: ZD23786544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI - FATT. 2022 225 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - SAL N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULO CONCILIA SERVICE 4.0 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE / INVIO TRAMITE PEC DEI VERBALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 25 DEL 11.01.2021 ED INTEGRATO CON DETERMINE N. 533 DEL 05.07.2021, N. 858 DEL 11.11.2021 E N. 1022 DEL 23.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE E SFA . MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL ENERGIA SPA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER PAGOPA NON ANDATO A BUON FINE E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO FT 008403310973 DEL 7/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 28417 DEL  12/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI NR. 1 OPERATORE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ AL TIRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 496 DEL 06/06/2022 –   PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. FATTPA 10_22/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "QUONTO PROFILI" DI VIA STELVIO - FORNITURA E POSA NUOVO SERRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FOGLI DI STATO CIVILE FORMATO A4, RACCOGLITORI E FOGLI PER ANNOTAZIONI  – ANNO 2023 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016- CIG Z9837876F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22250003 DEL 31.03.2022 FCA PARTECIPAZIONI SPA - PROGETTO MUSEO ALFA ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUADRIFOGLIO SRL - FATT. N. 91/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORTIVO  COMUNALE DI VIA MONTENERO - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 DEL 09.05.2022 ASSISTENZA AI DISABILI APRILE 2022 - FATTURA N. 116 DEL 09.05.2022 PRE POST TRASPORTO MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PATERNITA’– MATRICOLA 452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADVISORY PER L’ESAME E ANALISI CRITICA DI UN BUSINESS PLAN PROPOSTO  DALLA SOCIETÀ ASM GARBAGNATE MILANESE S.P.A., CON EVENTUALE FORMULAZIONE DI ULTERIORI SCENARI. CIG Z9F3782875 - AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/001/2022 DEL 06/05/2022 - FORNITURA MINUTERIA CED - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 12/PA DEL 18/05/2022-SYSTEM LINE SRL- ACQUISTO DI CARTUCCE PER PLOTTER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 13/PA DEL 18/05/2022-SYSTEM LINE- ACQUISTO DI CARTUCCE PER PLOTTER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 – 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A OTTOVOLANTE SRL - FATTURA NR. 1015 DEL 05/05/2022 - CORSO DI FUMETTO MANGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 25 SETTEMBRE 2022 - ANTICIPAZIONE SPECIALE PER SPESE URGENTI (CIG: Z3A3780F32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA-COMUNE DI SANREMO-CITTÀ DI LAINATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 2040/220013347 DEL 13.05.2022 - MYO SPA - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PREDISPOSIZIONE PACCHI ELETTORALI - CIG: Z173645A13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 159/001/2022 DEL 6.05.2022 - GIOTECH SRL - ACQUISTO PENDRIVES USB - CIG: ZF8363D1A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI – OPERATORI DI BACK OFFICE E STAFF – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 - AVVISO NR. 73433 DEL 04.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.L.GS N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG  9364074651 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  290/E DEL 13/05/2022- PAPER PRINT SRL- PER L'ACQUISTO DI TARGHE IN ALLUMINIO MULTISTRATO. CIG: Z2B35C8486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - (CUP: C89G20000120004 - CIG: 8473445C02)   – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 3° BIMESTRE 2022 (FEB-MAR) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO LINEE VARCHI - PERIODO: 3° BIMESTRE 2022 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE D’USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA GROANE, PER IL PERIODO DAL  1 OTTOBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 69 DEL 26.01.22 “ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE” - CIG: Z8B34F5CFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01198981 DEL 11.04.2021 DELLA SOC.TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI PERIODO: 3° BIMESTRE 2022 (FEB-MAR) CONVENZIONE PA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA N. 4220322800016465 DEL 11.04.2022 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2022 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA CICLOPEDONALE CANALE VILLORESI  - TRATTO IN VIA SERENELLA – CIG. Z1537523E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2022 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – RINNOVO DURATA ANNI DUE – CIG: 8292121AB6 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 9 IN PROROGA - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL – CIG(PROROGA): 9205695BD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA - CUP: C87H20000610004 – CIG: 8560818280 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 30/04/2022 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI - APRILE 2022. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 31 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 15681 DEL 12/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI – CUP: C84D22000530001 - CIG: 9369083BDE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LUMINI  A BATTERIA PER CIMITERO COMUNALE – CIG:  Z1E377271F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2583 DEL 26/04/2022 - SALDO PC + MONITOR - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO BONIFICO  MESE DI LUGLIO PROVV. 7274/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIZONE FATT.000351/2022 ALLA DITTA CIAM PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI,MONTASCALE,ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CANONE DAL 01.10.2021 AL 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE SIAE – INIZIATIVA ESTATE LIVE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 000350/2022 ALLA DITTA CIAM PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARTIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI -  CANONE DAL 01.10.2021 AL 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.8 -CIG DERIVATO: ZD4376A8AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 276 DEL 16/05/2022- LA BOTTEGA DEL TIMBRO SRL-ACQUISTO DI TIMBRI MANUALI ED AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.7 -CIG DERIVATO: Z18376A510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 4237/D DEL 11/04/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 4614/D DEL 11/04/2022 COMMESSA 688 LOTTO 290 E  FATT. 2464/E DEL 28/04/2022 COMMESSA 688 PER RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO EST TICINO VILLORESI – CONSERVAZIONE DELLA RETE ED IMPIANTI  - CANONI  ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA  LAINATE S RL LIQUIDAZIONE FATT. N. 29/21 DEL 13/05/2022  ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI – CIG ZE63732A6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADVISORY  PER L’ESAME E ANALISI CRITICA DI UN BUSINESS PLAN, AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. CIG ZEE37737F7 – CPV 79400000-8 : DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002121107 E FATT. N.0002120658 DEL 30/04/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001124526 DEL 30/04/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ACCORDO QUADRO FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PERIODO DAL 28/08/2022 AL 27/08/2024 - CIG Z143770121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA’ PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA BANDO ID N. 113720860/2019 - BANCO BPM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADVISORY  PER L’ESAME E ANALISI CRITICA DI UN BUSINESS PLAN, AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. CIG ZEE37737F7 – CPV 79400000-8 : DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 1422/66/2022 - SANIFICAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 1423/66/2022 - SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.L.GS N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE : DETERMINA A CONTRATTARE - CIG  9364074651 – CPV 72322000-8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SC.ELEMENTARE VIA CERESIO PERIODO: LUG/DIC 2021 - GEN/FEB 2022 E SPOGL.E CAMPO CALCIO CSC GROANE VIA DEI PIOPPI PERIODO: MAR/DIC 2021 - GEN 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. P00082 DEL 13/05/2022- RESOLFIN SRL - ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO ITALIA-EUROPA-REGIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 03/45 ALLA DITTA COCCIA SRL PER ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI,SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE -  - CIG. PADRE 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO : Z04357883A - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DENOMINATA “AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA” FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. N. 630 DEL 28/07/2022 PAGAMENTO SPESE    TRAMITE CARTELLA ESATTORIALE RELATIVO A RISCOSSIONE REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017 CAUSA  ASSICURATIVA: D.C.A.M. ANNO 2014. -  CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 15.02.2022 - 14.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 208 DEL 05/05/2022 - NOTAIO PASSARO PER PRATICA DI SUCCESSIONE GIACOMO MAREGGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILIO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORE DISABILE  CODICE CIG Z613763947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.6 -CIGDERIVATO: Z193761825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2022 DEL 10/05/2022 - AVV. RUSSO MAFALDA - ACCOONTO CAUSA MEDIAZIONE IMMOBILIARE EUROPA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO IN CARICA DAL 2017 AL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 617/01 DEL 30/04/2022 - SUPPORTO IT APRILE 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO IMPORTI INDENNITA’ DI FUNZIONE AI NUOVI AMMINISTRATORI DAL 2022 AL 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO CSE NECCHI MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO AUTORIMESSA VIA CANOVA 80 - SIG. PICCOLOANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.5/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA "OLTRE" MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.9/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO IMPORTI INDENNITA’ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI DA GENNAIO 2022 AL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA "DIAMOCI DA FARE" MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE LUGLIO AGOSTO 2022- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE  - FATT. 373/2022 - LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRIOTRIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORMAZIONE DOTT.SSA  A. DI MARIA- SECONDO SEMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’, REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE PER MESI 3, AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2022 – CIG  ZE134F4FE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI  - FATTURA N. 4/E DEL 11/05/2022 - TRASMISSIONE IN DIRETTA CONSIGLI COMUNALI PERIODO GENNAIO - APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  DELLE OPERE CONVENZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA STRADALE SUL VIALE KENNEDY DI COLLEGAMENTO AL COMPARTO PE 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI EDUCATIVI SU QUOTIDIANI - STC MANAGING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SERVIZI EDUCATIVI SU GURI - STC MANAGING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE GEOGRAFICA, CONNETTIVITA’ DATI E FONIA, CENTRALINO E FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI -  AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. : DETERMINA A CONTRATTARE - CIG  9313781738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ECONORD S.P.A. - FATT. N. 3309/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - CANONE (COMPETENZA MESE APRILE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 3310/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI APRILE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 2 AGOSTO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE PANNOLINI E GUANTI MONOUSO PER ASILI NIDO COMUNALI A.E. 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010002 DEL 25.03.2022 FNM AUTOSERVIZI SPA -TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.117 DEL 09/05/2022 SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRAPPOLE ADESIVE PER LA DISINFESTAZIONE DI BLATTE E SCARAFAGGI PER TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - CIG Z5B374C7FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.118 DEL 09/05/2022 SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZEF374A948 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PORZIONE DI PRATO GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA U. FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 67 DEL 07.04.2022 L'ANELLO SOCIETA' COOP SOCIALE - PRE POST TRASPORTO MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: Z04357883A – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE - ALLOGGIO VIA C. SIOLO, 7 - AVVISO PUBBLICO N 5040 DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. VP/0000004 ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIONE FATT. N° 32 ALLA DITTA CASTIGLIONI  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FACENTI PARTE DELL‘UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 2 AGOSTO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / C.F. - RICORSO AVANTI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI MILANO – AVVERSO DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 DEL 02/02/2022 NUOVO PIANO PGT  – ASSEGNAZIONE DI INCARICO ED  IMPEGNO DI SPESA -  N. CIG. Z833737F86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° X00031 ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2022 / 30 GIUGNO 2025 COD. CIG. 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 1465/66/2022 - PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  - MESE APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE N.5/2022 - N.6/2022 - N.7/2022 - N.8/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 1466/77/2022 -  PULIZIE - QUOTA SFERA COMMERCIALE - MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 9 DEL 04/05/2022- KIM NA HAEL MANAGLIA- FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI MESE APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 CIG DERIVATO: ZD1374B9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 354 DEL 11.05.2021 CO GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 741906454A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 81/00 ALLA DITTA PROTECT NORD OVEST PER IL SERVIZIO DI AMNUTENZIOONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 80 ALLA DITTA PROTECT NORD OVEST  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CANONE SEMESTRALE (OTTOBRE 2021-MARZO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ EX ART. 13, COMMA 1 QUATER D.P.R. N. 115/2002 - RELATIVO ALLA SENTENZA 9223/21 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.I. SPA -  PAGAMENTO TRAMITE CARTELLA ESATTORIALE RELATIVO A RISCOSSIONE REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017 CAUSA  ASSICURATIVA: D.C.A.M. ANNO 2014. -  CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA M+ ASSOCIATI  - FATT. 27PA/2022 - FATT. 28PA/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  (3° ACCONTO SAL N. 2 CORRISPONDENTRE AL FINALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0136AEB88 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE WOJTYLA DI LARGO GERVASONI, 1 – INTEGRAZIONE PREVENTIVO A SEGUITO DI DANNO PER SBALZO DI TENSIONE ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO “LE QUERCE” – OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C82H22000610004 - CIG: ZCA365A89E – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA M+ ASSOCIATI  - FATT. N.31PA/2022 E 32PA/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA VARESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  ( 2° E 3° ACCONTO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  M+ASSOCIATI - FATT. N. 29PA/2022 E 30PA/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIUONE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  (2° E 3° ACCONTO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO “LE QUERCE” – CUP: C87H21001990002 - CIG: Z96350AD52 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEREN SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.2022_13_3 DEL 26/04/2022 FORNITURA DI TELECOMANDO CON CHIAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTUM) MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHADOW SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 17235 DEL 28/03/2022 FORNITURA  DI BUSTE PERFORATE AD U</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 – GIUGNO 2023 COD. CIG ZB13741EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2022/31.07.2025 - COD CIG 9096561F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI. SE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 124/F4 DEL 15/04/2022 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADE 2020 S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA 000023/2/01 DEL 29/04/2022 REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA DEL CONVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9244583DEB - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI – CIG: 9245483DEB –  AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2116940 DEL 31/03/2022 - MEZZA GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZION EALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT.  3024/2022 E 3025/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE CONGUAGLIO APPLICAZIONE REVISIONE PREZZI (AL 31.12.2021 E 1° TRIMESTRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - CODICE CIG ZD7373E690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 204378 DEL 30/04/2022- ZENIT SRL- EROGAZIONE CARBURANTE MESE APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DAI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FACENTI PARTE DELL‘UFFICIO ELETTORALE COMUNALE (PERIODO: 2 MAGGIO 2022 – 17 GIUGNO 2022) - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST - FATT. N. 1326/22 DEL 30/04/2022 - SPESE PER POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. 1467/66/2022 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICIO - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO - MESE DI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI DUE CITTADINI  GARBAGNATESI. MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.1 DEL 28/03/22  ANPI - PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIEPI DI ARREDO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SCIARA SRL - FATT. 20/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP  PER L'ANALISI DI UNA PROPOSTA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DI PROJECT FINANCING (CALORE) (SALDO 2° FASE INCARICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN ANZIANO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EXTRA COPIE A COLORI ANNO 2022 MACCHINA PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA MODELLO BIZHUB C452 - CIG: Z14373B3F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - RICHIESTA FORNITURA SUPPLEMENTARE- CIG:Z873739240.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI  1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FFP2, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE - CIG ZB6372C250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400014030-7400014031-7400014029-7400014028-7400014027- 7400014033- 7400014032 DEL 31.03.2022 SODEXO ITALIA SPA - PASTI MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA GRAFICO-PITTORICHE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2022 - COD. CIG ZCC3735A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ULTRANOVA SRL - FATT. 22-0165/PA DEL 29/04/2022 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE CORSI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN COLLABORAZIONE CON UTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTARTE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE C.NA SIOLO SIG. MAHFOUZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. N. 160/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO LOTTO FUNZIONALE PATRIONIO ARBOREO  - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA POTENZA /TENSIONE DEL CONTATORE DEI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z4B3718341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO DA CORRISPONDERE AD UN PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE – PRESA D’ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 6/PA DEL 29/04/2022 - SYSTEM LINE SRL- ACQUISTO TANICA DI MANUTENZIONE PER PLOTTER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 55--2022 DEL 30/04/2022- C PETROL SRL-EROGAZIONE CARBURANTE METANO/GPL AUTOMEZZI COMUNALI MESE APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 29 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO: 21 APRILE 2022 – 17 GIUGNO 2022) - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV22-0064 DEL 30.03.2022 - INTERVENTI RETE PL - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444/01 - SUPPORTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA MARZO 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUODAZIONE  ALLA SOC. VARESE RISORSE SPA - FATT. N. Q920220000000169/2022 - GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO COMUNALE  (01/01/2022-30/03/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z17372B4DF - APPROVAZIONE PREVENTIVO CAP HOLDING SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PER USO ANTINCENDIO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 20798 DEL  13/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 4/P.A./2022 DEL 22/04/2022 - AVV. SILVIA ERINA MARIA FORTE - COMPENSO PROFESSIONALE PER CAUSA ASSET SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/10/2023 CIG 8768329DFB - CIG DERIVATO 9321488F3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0021-000563 DEL 29/07/2021 - SERVIZIO CLOUD SAAS ZIMBRA - STUDIO STORTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NR. 200 ROTOLI DI CARTA PER POS – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: ZE7371B71B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 2 RATA BOLLO VIRTUALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.5 - CIG DERIVATO:Z2937247FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LIBRERIA MILLESTORIE - FATT. 16 DEL 01/04/2022 - ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE  SPORTIVA 2022/2023 - CONCESSIONI RICORRENTI DELLE STRUTTURE SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER SUPPORTO ISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI - LOTTO 291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI NR. 4 AUTOVETTURE DI SERVIZIO NUOVE DI FABBRICA O “KM 0” PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE PERMUTA DI NR. 4 AUTOVETTURE USATE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV: 34110000-1) - CIG: 9316233EAA - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIODAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI - LOTTI 287/288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z7D36E36D2 - INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVVIGIONAMENTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG. Z3536E3BED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TECNOIMMOBILI SRL - FATT. 4/2021/2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELSA MORANTE - LOTTO 2 - SALDO DIREZ. LAVORI  CONTABILITA' ED EMISSIONE CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA  SRL - FATT. N. 2022010317/2022 - CANONE GESTIONE  IMPIANTI ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  NEL COMUNE DI GARBAGNATE  MILANESE (MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2, LETT. A) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE RELATIVAMENTE AGLI ANNI FISCALI 2021, 2022 E 2023. CIG Z3B3693535.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI-  LOTTI 287/288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI  DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE SCUOLA MATERNA U.FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 439 ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE SCUOLA MEDIA VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO DA PARTE DI ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL GAS NELL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - CUP: C57H22000970001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NM IMMOBILIARE S.R.L. PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DI LOCALI E MAGAZZINI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  - CIG: Z6C35FCF99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/001/2022 DEL 29/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO CDI - GIOTECH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPORTI INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI DAL 01/01/2022 E DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI LEGISLATURA 2022/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATT. FV22-0065 DEL 30/03/2022 MANUTENZIONE PUNTI RETE ELETTRICI E DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV22-0063 DEL 30.03.2022 - CABLAGGIO FIBRA SEDE COMUNALE - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO CODICE UTENTE 15672 PER ERRATO PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE VIA VENENTO E CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE MILANO - DEI PIOPPI - MONVISO - C.GARBAGNATESI - MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET 583/2022 IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA “AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI NR. 4 AUTOVETTURE DI SERVIZIO NUOVE DI FABBRICA O “KM 0” PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE PERMUTA DI NR. 4 AUTOVETTURE USATE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV: 34110000-1) - CIG: 9316233EAA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE ED IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 772/E - 782/E/2022 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 STAMPANTI PORTATILI PER SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z38370F9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2022 (BIMESTRALI) + CONGUGALIOG OTT-DIC 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG DERIVATO Z2E3709602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PROGEL SRL - FATT. N. 0002100328/2022 - INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  STRAORDINARIA E TRASLOCO ARREDI  CA’ DEL DÌ – PICCHIO ROSSO  –  CIG:  ZDD37132FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI  MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3,D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 - CIG DERIVATO ZAE36F5B76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' ABACO PER GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE  I^TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI SERVIZIO ENERGIA - STC MANAGING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO CITTÀ DI GARBAGNATE EDIZIONE 2022  CIG Z8C370F109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 27 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO ENERGIA SU QUOTIDIANI - STC MANAGING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL- FATT. N. 787/S - 788/S/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE  E CA' DEL DI' (COMPETENZA MESE DI APRILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - CUP: C87H22000970001 - CIG: 92055113FE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLO SCHEMA REGOLATORIO GESTIONE RIFIUTI, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE SU MERCATO TRADIZIONALE - CIG Z0C370019E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUADRIFOGLIO S.R.L. - FATT. N. 77/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI - S.A.L. N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E LAVAGGIO FOSSA BIOLOGICA – CASERMA CARABINIERI  DI VIA BONETTI – IMPEGNO DI SPESA -    CIG.  Z3A3708D7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PET THERAPY RIVOLTO ALLA PRIMISSIMA INFANZIA COD CIG Z6736A5E62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIRAM S.P.A. - FATT. N. 2022003695/2022 - 2022304307/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE PER IL PERIODO  DICEMBRE 2021/APRILE 2022 (COMPETENZA APRILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 3/35 ALLA DITTA COCCIA SRL - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/ 2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE  PERTINENZE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZCB370E39F - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - CUP: C87H22000970001 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG DERIVATO Z9A3701F11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 3/35 ALLA DITTA COCCIA SRL  - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATYORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL  D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ORARIO  BORSA LAVORO PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 16/PA DEL 28/04/2022- ARBOREA SERVICE DI VASILE G.&amp;C. - COMPOSIZIONI FLOREALI GIORNATA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900012746T DEL 23/04/2022- TELEPASS SPA - FT. N. 000000900011975D DEL 23/04/2022 AUTOSTRADE SPA-PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 E SS. DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014 (CIG: 91615806FB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE D'APPELLO COMUNE GARBAGNATE MIL.SE / POENARU VASILICA RG. 3600/2017 TRAMITE MODELLO F23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI CASERMA VIGILI DEL FUOCO (SET/DIC 2021) -  SALA CONSILIARE/AFOL VILLA GIANOTTI (SET/DIC 2021) - SERVIZIO MANUTENZIONI (MAR/DIC 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZEB370148B - MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIEPI DI ARREDO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 60093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' ABACO PER GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE I^ TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI  RETTA DI RICOVERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER LA  FORNITURA DI SERVIZI COMPLEMENTARI ANNO 2022 SERVIZIO SAAS IN CLOUD PER ASSOLVIMENTO DEBITO INFORMATIVO CON REGIONE LOMBARDIA E CARTELLA SOCIO SANITARIA CDI CA' DEL DI'. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG: ZBD36CCE97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2022-2023 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – CIG: Z7E3702D17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MELZO-CITTÀ DI SEREGNO-COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA-COMUNE DELL'AQUILA-COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO – CUP: C81B21007170004 – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER CAMBIO REGIME  FISCALE -  CIG: Z2033503F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 38 PA DEL 31/03/2022- TIBURTINI SRL- ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9041293702 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI  FATT. N. 0000009319 DEL 16/03/2022 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO VISURE E CONSULTAZIONE DATI PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 9308 DEL 22/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z5536FD1A4 - MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 540  DEL 22/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.2/011 DEL 14/04/2022 PARADISO SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 3136/D DEL 10/03/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 9168606D03 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG DERIVATO ZAE36F5B76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI MOTOZAPPE IN DOTAZIONE AL CENTRO VARI.ETA’ - AFFIDAMENTO DIRETTO– CIG: Z3236E9E25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 3484/D DEL 10/03/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE” – CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31.10.2022 - CIG: ZDC36FC501</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 8/E DEL 19/04/2022- ZETA INTERNI SNC - ACQUISTO DI PANNELLI DIVISORI POLICARBONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE : PROROGA CONTRATTUALE AD ASM GARBAGNATE MILANESE S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/10/2022 – CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. E-329 DEL 12/04/2022 - VIRCOL SPA- ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E FFP2 PER LE STRUTTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002116105 E FATT. N. 0002115545 DEL 31/03/2022 SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZAB3673823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001119223 DEL 31/03/2022  RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 25 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z2236EE06D - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATT. N. 136/E DEL 30/03/2022 FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA COM. 274 LOTTO 268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE REGIONALI DI CUI ALLA L. R. 86/1983 PER ELEVARE LA SICUREZZA URBANA (CPV: 32323500-8) - CIG: 9283557995 - CUP: C87G22000200006 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ISTANZA PROT. 22245 DEL 23/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2431/D DEL 24.11.2021 ACENTRO SERVICES SRL - LEGALMAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DIGIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO CODICE UTENTE 2380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SIRAM S.P.A. - FATT. N. 2022003198/2022 E  FATT. N. 2022303427/2022 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO DICEMBRE 2021/APRILE 2022) COMPETENZA MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI CONTROLLI DEI REQUISITI ANAGRAFICI E DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA PRIMA ESTRAZIONE GIUGNO 2022 DEL 5% DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA  LIQUIDAZIONE FATT. N. 12TXLP00001778 DEL 14/04/2022 SERVIZIO POS  BANCO BPM 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE AD UNA FAMIGLIA GARBAGNATESE  (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO “LA CITTA’ E’ DEI GIOVANI” ID 1513550 BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI SALDO 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N 543 DEL 22/6/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1  DEL 20.4.2022 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' PER LIBRI IN CORTE - DETERMINA N.294 DEL 4.4.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE PUC N. 11 ““ MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA POPOLARE” ART 4, COMMA15 , DL 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA RAVANI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA MANZONI 46 -  CORTE DEL CHIODO –  SPESE CONDOMINIALI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA DELL’ART. 90 TUEL- PERSONALE STAFF DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15  - SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA MANZONI 46 -  CORTE DEL CHIODO –  SPESE CONDOMINIALI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z2E36CACF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15  - SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 24 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE 3° E 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI LEONARDO - FATT. FPA 3/22 - INSTALLAZIONE LUMINARIE  PER IL PERIODO NATALIZIO DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9041293702 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO URGENTE DI RAFFRESCATORI  PER AMBIENTE, PER LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI,  PIAZZA SANTUARIO 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA - FATT. N. 008403310973/2022 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMANDO POLIZA LOCALE DI VIA CARDUCCI - AUMENTO POTENZA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE I° TRIM 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA – MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI -  OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO FONTANA  - CIG: Z3B36DFECB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG. ZCE36DE8A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 42 ALLA DITTA CMD DI CAVALLO DANILO PER LAVORI DA FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTO DI LAVAGGIO TUBAZIONI PRESSO EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRULICA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA E RICAMBI DA IDRAULICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO ROCKY HORROR SHOW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI PERSONALE RELATIVE A PROGETTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TECNOIMMOBILI SRL - FATT. N. 3/2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  SCUOLA ELSA MORANTE - LOTTO 2 - SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI - FATT. N. 20050010254/2022 - CANONE ANNUALE A  SEGUITO COSTRUZIONE CAVALCAVIA  TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE PUC N. 10 “MANUTENZIONE DEGLI AMBIENTI CASA DI ACCOGLIENZA “ GIUDITTA ROVELLI”  ART 4, COMMA15 , DL 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9D3694F9F - SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI – AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO  STC MANAGING C.A. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE REGIONALI DI CUI ALLA L. R. 86/1983 PER ELEVARE LA SICUREZZA URBANA (CPV: 32323500-8) - CIG: 9283557995 - CUP: C87G22000200006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA VARIABILE TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 23 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI SRL - FATT. 377 DEL 31/03/2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2022 – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A  ISTANZA PROT. N. 8845 DEL 18/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2022 / 30 GIUGNO 2025 COD. 91948126E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EA  STUDIO ASSOCIATO COSPES DEL 03.02.2022 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PREZZI E RICONOSCIMENTO SOMMA A TITOLO DI COMPENSAZIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO - CUP: C87H20001520004 – CIG: 8564185D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PREZZI E RICONOSCIMENTO SOMMA A TITOLO DI COMPENSAZIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - CUP: C87H20001510004 – CIG: 8562726906 (CONTRATTO) ZB1337A07D (VARIANTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE - AVVISO DI PAGAMENTO N. T000005594 DEL 12/04/2022 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE  - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 509 DEL 09/06/2022 “ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAGLIANDO E DI MANUTENZIONE DI AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE” – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 31/03/2022 SERVIZIO VVR-VISURA VEICOLI RUBATI IMPEGNO 2021 ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - CIG 9185952764 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1- CIG DERIVATO:Z7F36CF0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 31/03/2022  SERVIZIO VVR-VISURA VEICOLI RUBATI IMPEGNO 2020 ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31/03/2022  SERVIZIO VVR-VISURA  VEICOLI RUBATI  IMPEGNO 2019 - ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 108/2021 - CIG 9168606D03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI  E SPESE MINIME DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLE SEDIE A ROTELLE- AFFIDAMENTO DIRETTO– CIG: Z2136BF11E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI D - FATT. 415 DEL 13/04/2022 - STAMPA SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ FEBBRAIO-APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A LIBRERIA MILLESTORIE - FATT. 0017 DEL 12/04/2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA LIBRI IN CORTE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG. ZCD36C15AC - MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI -  SOSTITUZIONE CORDE DI ANCORAGGIO TENSOSTRUTTURA PRESSO IL PARCO PUBBLICO “LE QUERCE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 66 DEL 07.04.2022 L'ANELLO SOCIETA' COOP SOCIALE - EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - CUP: C88B2000270004 - CIG: 8578665A4D - (VARIANTE) Z87342F81A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20220453100001986 - ENTE CREDITORE COMUNE DI CORBETTA (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 065-FE-2022 DEL 31/03/2022- STUDIO CAVAGGIONI SCARL- ANALISI PROJECT FINANCING DEL 2021 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- SETTORE SERVIZI SOCIALI- CIG:Z1736B5F46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368_22 DEL 25/02/2022 WEBINAR DEL 23/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GBSOLS SRL - FATT. 60/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - ANTICIPAZIONE 30%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ECONOMICO AD A.L.E.R. DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AREA CANI IN VIA MAZZINI – GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 402 DEL 05.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PR LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA  ED ATTREZZATURA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE - RACCOLTA NIDI DI PROCESSIONARIE  - CIG: ZDE355C61F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/11 DEL 31/03/2022 - CAMPAGNER FONDERIA ARTISTICA PER REALIZZAZIONE TARGA ANC - DETERMINA N. 169 DEL  28.2.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - CIG 9072823A62 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG DERIVATO Z8236AE61A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DEL 31/03/2022 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI - MARZO 2022. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL’UFFICIO CENTRALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD  SPA - FATT. N. 002391/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE  - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE - ISTANZA PROT. 13772 DEL 02/05/2022 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE PROT. 19378 DEL 06/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z6B36B5E62 MANUTENZIONE VILLE PARCHI E GIARDINI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIEPI DI ARREDO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 4/PA DEL 31/03/2022 - SYSTEM LINE SRL- ACQUISTO DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ABMGEO S.R.L. - FATT. N. FPA 4/22 - SERVIZI TECNICI  PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RICSCHIO IDRAULICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.(ACCONTO 50%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TAGLIANDO E DI MANUTENZIONE DI AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 CIG: Z1B36AF385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE – RINNOVO PER IL TRIENNIO  2022 -  2025 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 425/01 DEL 30/03/2022 - RINNOVO VMWARE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREFETTURA DI MILANO - LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA ANTICIPATE PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE  CDI, AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA N. 1007 DEL 21/12/2021 - PROGETTO ID 1513550 “LA CITTÀ È DEI GIOVANI” - BANDO REGIONE LOMBARDIA DDS  N.13158 DEL 18/9/2019 “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 441 DEL 31/03/2022- SILMON EXECUTIVE SRL- ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 138  DEL 16/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  POSTEL SPA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 068 2017 00340481 29 -CREDITI GIUDIZIARI CAUSA ERNESTINO ANTONIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PULIZIA SEGGI ELETTORALI – REFERENDUM ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/F4 DEL 10/02/2022 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 80/F4 DEL 04/03/2022 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA GARDUATORIA AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI PUBBLICI - AVVISO N. 5040 DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO E RIPRISTINO CARROZZERIA E PARTI MECCANICHE DI VEICOLO DI POLIZIA LOCALE E ADEGUAMENTO LIVREA SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5 DEL 22 MARZO 2019 – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z8136A665F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.429 DEL 28/03/2022 MOBILFERRO - MANUTENZIONE E RIGENERAZIONE DAVANZALE NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.68 DEL 07/04/2022 SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO ASILO NIDO MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z0136AEB88 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE WOJTYLA DI LARGO GERVASONI, 1 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 92055113FE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – CUP: C87H22000970001 – AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.69 DEL 07/04/2022 SOC.COOP L'ANELLO SERVIZIO EDUCATIVA NIDO MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTULA N. 1 DEL 10.02.2022 IIS BERTRAND RUSSELL PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO "LASCIATI GUIDARE" E "TI REGALO UN SORRISO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 26 GIUGNO 2022. ANTICIPAZIONE SPECIALE PER SPESE VARIE NON PREVEDIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 44--2022 DEL 31/03/2022- C PETROL SRL - EROGAZIONE CARBURANTE METANO/GPL AUTOMEZZI COMUNALI MESE MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI DI VIA MILANO 21-VARESE 1-CASCINA SIOLO 7-CANOVA 68/86 A COPERTURA DELLE MOROSITÀ RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI RENDICONTAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ AL TIRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -  PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI  1° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NARCOTEST – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z343642906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 122 DEL 06/04/2022 - URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO &amp; C.- ACQUISTO BANDIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE E CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DEI SINDACI E DEI CONSIGLI  DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E DEL SEGGIO SPECIALE COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 7 DEL 05/04/2022- KIM NA HAEL MANAGLIA - FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI EDITORIALI MESE MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO MISURA DI EMERGENZA DA COVID-19 DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 203232 DEL 31/03/2022- ZENIT SRL - EROGAZIONE CARBURANTE MESE MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9111381575 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2022- APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.PA/0000028 DEL 25/03/2022 IL LIBRO DI CASAROTTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. N. FATTPA 7_22/2022 - INTERVENTO  DI COMPLETAMENTO  DELLA CAPPELLA CENTRALE  DEL CIMITERO COMUNALE DE VIA SIGNORELLI CON FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN’ANZIANA GARBAGNATESE. MESI  DI GIUGNO E LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE A CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN POLIZIA EDILIZIA - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG: Z7936A0CF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTE V.E. CESSATO IL 01/01/2021 . NOTA DI DEBITO INPS DEL 28/02/2022 PROT. 6458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  ARTEDIL SRL - FATT. N. FATTPA 6_22/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE  "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE PARASSITI DEL LEGNO IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT.  N.  FATTPA 8_22/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI SERVIZIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 22 AL BILANCIO - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI DI VIA MILANO 21-VARESE 1-CASCINA SIOLO 7-CANOVA 68/86 A COPERTURA DELLE MOROSITA' RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI RENDICONTAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LA DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- SETTORE AFFARI GENERALI- CIG:Z67369EAB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UNA CITTADINA  GARBAGNATESE. MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALENTINA LA BELLA  - FATT. 06/2022 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER IL RIPRISTINO DELLE PORTE DI CALCETTO DEL PARCO MAROVELLI  DI VIA MONVISO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE SIRE ASD - FATT.11/PA DEL 07/04/2022 - CORSI GINNASTICA DOLCE E TENNIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIEPI DI ARREDO CITTADINO – CIG: Z9636A586C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LIBRERIA MILLESTORIE - FATT. 0012 DEL 09/03/2022 - ORGANIZZAZIONE PROGETTO LETTURA LIBRI IN CORTE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER DISABILI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 8.4.2022- ADMAIORA SRL PER MOSTRA TIZIANO - DETERMINA N.281  DEL 30.3.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO, PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG:   Z2236952BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO E SUPPORTO AI PROCESSI DI PROMOZIONE DELLE COMPETENZE TRA I GIOVANI- PROGETTO ID 3168691 “GIOVANI AMBIZIONI” -  SMART CIG  ZDA36677E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SELEXI SRL- FATTURA NR 000115-0CPAPA DEL 30/03/2022 -   COMPENDIO  DELLA GESTIONE  DEL CONCORSO PUBBLICO  PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CAT. B3 TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO PROCEDURA N.4/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE SELEXI SRL- FATTURA NR. 000116-0CPAPA DEL 30/03/2022- COMPENSO PER PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL - FATT. 3/10 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA CAMPO SPORTIVO LELE ARTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZF1369AFCC. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ISTANZA PROT. 17320 DEL 23/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. N. 474/2022 - PRESA D’ATTO DELL’ESERCIZIO DI OPZIONE PER ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL’ART. 19 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018- DIPENDENTE MATRICOLA N. 414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ESERCIZIO DI OPZIONE PER ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL’ART. 19 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018- DIPENDENTE MATRICOLA N. 414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A - FATT. 002390/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA ALL'INTERNO  DEL TERRITORIO COMUNALE - CANONE MESE DI MARZO 2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA MIORELLI SERVICE  SPA - FATT. N. 1061/66/2022  - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO - MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 20 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA VIA C.GARBAGNATESI PERIODO: OTT/DIC 2021 - GENNAIO 2022  E IMMOBILE VIA V.VENETO PERIODO: FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N. 228 DEL 14/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE – PERIODO 2019/2022 (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI SRL - FATT. 377 DEL 31/03/2022 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2022 – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO “LA CITTA’ E’ DEI GIOVANI” ID 1513550 BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI SALDO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE  ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI  - (CIG: Z713694E8C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z9D3694F9F - SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA “GALILEO GALILEI” DI VIA VILLORESI - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONISTI OCCASIONALI MEMBRI COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO AI CORPI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 06/2022 DEL 09/03/2022 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE - CIG 9185952764.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 886/22 DEL 30/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 2  ANNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO GARBAGNATE IN VINILE 2022 – INAUGURAZIONE NUOVA FONOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA "DIAMOCI DA FARE" MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE CASA ACCOGLIENZA “GIUDITTA ROVELLI” – CIG: Z23368DD5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE GARBAGNATE MIL.SE PER L’ANNO 2022  - CIG:Z203665571.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA "OLTRE" MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9245483DEB - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISTRETTO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI –  DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM E CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 – ACQUISTO KIT PER PERCORSI ELETTORALI E SEZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO D’INFEZIONE DA SARS-COV-2 – CIG.  Z68368F6D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA EREDI DI GIUNTONI VITTORIO - REP. 37/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA 80 - RUSSO FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO IN BIBLIOTECA “RACCONTO IN MUSICA: SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZE6368393C. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. 252 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CIAM ASCENSORI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE IL SOLE DI VIA STELVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2/2022 DEL 30/03/2022 - AVV. OLDANI GIANLUCA - PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE CAUSA EREDITA' CITTADINO GARBAGNATESE DECEDUTO: G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ELENCO SOGGETTI GIURIDICI VERIFICATI AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIZONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 ARMI DI ORDINANZA PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z8D3589681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER IL PRONTO INTERTVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI IMPIANTI FOGNARI C/O IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLO STUDIO CRT  DI PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATT. N. FATTPA 2_22/20222 - RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMNETARE QUINTO PROFILI DI VIA STELVIO - REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE - SALDO 90%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO “CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI” RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO CODICE CIG Z81368162B – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO “IN-ATTESA” IN COLLABORAZIONE  CON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  INTRECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FISCALE REDAZIONE CONTABILITA' IVA E IRAP - DOTT. CREMASCOLI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 3220098053 DEL 28/02/2022 - SERVIZIO SIN ATTI RENDICONTAZIONE ESITI E RESTITUZIONE INESITATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO – CUP: C81B21007170004 – CIG: 87769822AD – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE QUOTIDIANE E PERIODICHE PER UFFICI E SERVIZI DIVERSI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – CIG Z88367C7A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA -FATT.N. 1059/66/2022  IMPRESA PULIZIE QUOTA ISTITUZIONALE - MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE - FATT. N. 1060/66 - IMPRESA PULIZIE  - QUOTA SFERA COMMERCIALE  - COMPETENAZA MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI E VARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 339 DEL 15.04.2022 - CIG: Z1E3605482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900008514D DEL 23/03/2022 AUTOSTRADE SPA - FT. N. 000000900008718T DEL 23/03/2022 TELEPASS SPA- PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N°16/2021 - . PRAVETTONI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 8020539629 – SERVIZIO PULIZIA LOCALI  ED UFFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMA RATA GESTIONE SERVIZI ANNO 2022 AZIENDA SPECIALE COMUNI INSIEME FATT N 139 DEL 30.3.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI INI-PEC EFFETTUATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z48364EE96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE J-DEMOS E CONCILIA CON POS PAGOPA NEXI - CIG. Z0F3635CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 636 DEL 30/03/2022 A FAVORE DI DPL MEDIAZIONE &amp; CO SRL - SPESE DI MEDIAZIONE CON IMMOBILIARE EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 201043 DEL 31/01/2022- ZENIT- EROGAZIONE CARBURANTE MESE GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA/ PROGRAMMATA E STRAORDINARIA ON-SITE DELL’IMPIANTO RADIO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER ANNI 3 - PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z9D36464B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO – MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA ARTEDIL SRL - FATT.  N. FATTPA 5_22/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z43366E91F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BESANA MASSIMO PER IL RIPRISTINO DELLA PORTA SCORREVOLE A VETRI INGRESSO UFFICI DEMOGRAFICI  PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 545/S/2022 - MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITAROA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - PROROGA SERVIZIO  AL 30/06/2022 - CA' DEL DI' (COMPETENZA MESE DI MARZO 2022))</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2022/31.07.2025 COD CIG 907446663C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO PROCEDURA N.3/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA  SERVICE  SRL - FATT. 602/E/2022 E 603/E/2022 -  INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE  SCOLASTICHE (PRIMARIA VIA MILANO - NIDO BOLZANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2374/EL DEL 24/01/2022 - SERVIZIO SAAS IN CLOUD GESTIONE ASILI NIDO - ESAKON SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO PROCEDURA N.2/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZAB3673823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. IPA22INV00686 DEL 16/03/2022 - MANUTAN ITALIA SPA- ACQUISTO DI SCALETTE PER IL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO VIE D’ACQUA – TORRENTE GUISA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VALLE DEL TORRENTE GUISA NEI COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE (MI) E BOLLATE (MI). APPROVAZIONE PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE PER COLLAUDO DEL SITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MUSICA PRIMISSIMA INFANZIA “TUTTI QUANTI VOGLION FARE IL JAZZ!” COD CIG Z163672491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 102 DEL 25/03/2022 - URSINO VINCENZO SNC DI URSINO PIETRO &amp; C. - ACQUISTO DI BANDIERE EUROPA E ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO N.1  DEL15.3.22- AFOL METROPOLITANA PER BORSE LAVORO- DET N. 405 DEL 28/05/2021-  N. 237 DEL 22/03/2021- N. 265 DEL 31/03/2021- N. 395 DEL 26/05/2021 - N. 805 DEL 28/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER LE FOTOCOPIE FORMATO A4 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CODICE CIG:Z1F3665B0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA MIORELLI REP. 36/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE FOTOGRAFICA FACEWALL 2. I SORRISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA IDRAULICO NELLE CASE COMUNALI (IMMOBILI ERP) - CIG: Z63362E564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER  IL PRONTO INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 18 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT.N. 546/S/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - PROROGA AL 30/06/2022 - CENTRO SPORTIVO COMUNALE (COMPETENZA MARZO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI CONCESSIONI REGIONE  LOMBARDIA  ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22000501 DEL 31.01.2022 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR - ITALWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22001359 DEL 29/03/2022 - ESTENSIONE GARANZIA PC - ITALWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA  ALL’ANNO 2022 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI E DI APPLICATIVO PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE MEDIANTE ODA SU MEPA – CIG ZA33622DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CESSIONE DEL V° DELLO STIPENDIO SU RETRIBUZIONE MESE DI MARZO ( VEDASI LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2022 N. 36/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016 - CIG:Z9A365BDFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - CUP: C87H21002020004 - CIG: 88667555B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO “LA CITTA’ E’ DEI GIOVANI” BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI SALDO1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. N. 15681 DEL 12/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO - CUP: C87H20001520004 – CIG: 8564185D06 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO “LA CITTA’ E’ DEI GIOVANI” ID 1513550 - BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI SALDO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 – LOTTO 1 – CUP: C87H19001520004 – CIG: 8070591E5E – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.-78/PA DEL 25/03/2022- AD ARTEM – CONFERENZA MARZO EVENTI IN ROSA- DETERMINA N.148 DEL 21.2.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI CAVALLO DANILO PER IL RIPRISTINO RECINZIONI E CANCELLI AREA CANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - CUP: C87H20001510004 – CIG: 8562726906 (CONTRATTO) ZB1337A07D (VARIANTE) – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER  PRONTO INTERVENTO DISOTTURAZIONI IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - (CUP: C87H19000790004 – CIG (CONTRATTO): 8120446407 – CIG (PERIZIA): 894230712F - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 26 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 21 APRILE 2022 AL 17 GIUGNO 2022 (FINO AL 01 LUGLIO 2022 IN CASO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO).  RIMODULAZIONE ORE ASSEGNATE AI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22301178 DEL 28/02/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE-25 DEL 25/03/2022 - RINNOVO GOTOMEETING VIDEOCONFERENZA - ANCI LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP N. 5040 DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010747327 DEL 25/02/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: Z04357883A – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010748755 DEL 28/02/2022 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP -KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002112848 DEL 18/03/2022 - PORTALE JCITYGOV DEMOGRAFICI - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 8 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 356 CIE - MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79 DEL 24/03/2022 -CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S  GIORNATA DI FORMAZIONE PER DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI 23 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER L’ANALISI DI UNA PROPOSTA E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DI PROJECT FINANCING – PROSECUZIONE INCARICO - CIG: Z46365F1DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMMESSA 771 -LOTTO 285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IL MAGAZZINO SERVIZIO MANUTENZIONI DI VIA VARESE 51 - CIG: ZCB365209A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZA5365A38C - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE IL SOLE DI VIA STELVIO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI COMMESSSE 7/175/274 -LOTTI 277 278-279-280-282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO “LE QUERCE” - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C82H22000610004 - CIG: ZCA365A89E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV22-0052 DEL 28/02/2022 - INTEREVNTO PER TRASMISSIONE DATI TRA SEDI - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI  &amp; C. SRL - FATT. NR. 000017/2022 - LAVORI DI REALIZZAZIOEN NUOVA PISTA CICLABILE  DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE FNM - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - OPERE SUPPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “FESTA QUARTIERE QUADRIFOGLIO” IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE QUADRIFOGLIO 20ZERO24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AT GROUP SAS - FATT. N, 126/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOOA MATERNA "ARCOBALENO"SITA IN VIA CERESIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2021”  AVVISO N.17/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/A DEL 15/03/2022   - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE PER SPETTACOLO MARZO EVENTI IN ROSA - DETERMINA N.148 DEL 2102/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3E DEL 08/03/2022- CINEMA TEATRO ITALIA NOLEGGIO SALA  PER MARZO EVENTI IN ROSA - DETERMINA N. 148 DEL 21.2.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: ZC9364C3E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1113061 DEL 28/02/2022  RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAVOLE IN PINO IMPREGNATO MANUTENZIONE ORDINARIA PANCHINE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: Z65364B7A7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI TONER PER STAMPANTI MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016 - CIG:ZC83649491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110462 DEL 28/02/2022  SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- SETTORE SERVIZI SOCIALI- CIG: Z3736424EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “S.O.S. PER L’UCRAINA – L’EMERGENZA CONTINUA” IN COLLABORAZIONE  CON ASSOCIAZIONE SCUOLA PER SCUOLA UGUALE SOLIDARIETÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002110972 DEL 28/02/2022 SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TIMBRI MANUALI ED AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICI DIVERSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z83362DE54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N. 109/PA DEL 08/03/2022- DECART SRL - FORNITURA RISME DI CARTA PER SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPOCTY PER LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO ITALIA-EUROPA-REGIONE MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZE03625A85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPOCTY PER LA MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 26 GIUGNO 2022.  ANTICIPAZIONE SPECIALE PER SPEDIZIONE CARTOLINE POSTALI ELETTORI AIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPOCTY PER LA REVISIONE E COLLAUDO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UNA CITTADINA  GARBAGNATESE. MESI DI APRILE E MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPOCTY PER LA REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A TUTTO IL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE  PER L’ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA (CIG   Z123629F84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. SRL - FATT. 28/PA/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA VARESE TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO - SAL N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. SNC - FATT. 26/PA/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CENTRO CENTRO STORICO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ESTINZIONE SERVITÙ DI PASSO CARRAIO E PEDONALE A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE M.SE SU UNA PORZIONE DI AREA POSTA IN VIA ROMA FG. 14 MAPP. 260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E CASERMA DEI CARABINIERI - CIG: Z643645265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA  &amp; C. SRL - FATT. N. 27 /PA/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA  NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD AGGIUSTERIA AGRICOLA SRL - FATT. 2022 741/E - RIPARAZIONE MACCHINARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 16 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 268-276</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PREDISPOSIZIONE PACCHI CONTENTI MATERIALE ELETTORALE COMUNE – SEGGI -  ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z173645A13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE LOTTI 271-272-272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - CIG. ZF7364365D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO - CIG: ZDB3642503.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2/001 DL 16/03/2022 - AVV. DE VECCHI GIANALBERICO - IMMOBILIARE IPPODROMO CASSAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE. SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/F4 DEL 10/02/2022 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO, ESTATE 2022 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: Z6235EBD50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PENDRIVE USB PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF8363D1A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI. MESI DA APRILE A LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI CAVALLO PER LA SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLA ELEMENTARE Q.PROFILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 80/F4 DEL 04/03/2022 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA WEEKEND CON LA CRI IN COLLABORAZIONE  CON CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI GARBAGNATE MILANESE – MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2692/D DEL 15/02/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2232/D DEL 10/02/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI TONER PER STAMPANTI MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016 - CIG: Z62362EA06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI - MATRICOLA N.121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SIRAM SPA - FATT. N. 2022302230/2022 - N. 2022002080/2022 - SERVIZIO PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI  TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PERIODO DICEMBRE 2021/APRILE 2022 - (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA DI SUCCESSIONE PROT. N. 9621 DEL 19.05.2020 - AFFIDAMENTO DI INCARICO NOTARILE ALLA DOTT.SSA GABRIELLA PASSARO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093553F41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. SIRAM  S.P.A. - FATT.N. 2022302228/2022 - N. 2022002078/2022 -  SERVIZIO  PER CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMCICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE  DI RUOLO  DI "TERZO RESPONSABILE" PERIODO DICEMBRE 2021/APRILE 2022 - (COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE LICENZE BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS PREMIUM TRAMITE TRATTADIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 26 DEL "DECRETO UCRAINA" - CIG. Z13362835A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SIRAM S.P.A. - FATT. 2022302229/2022 - 2022002079/2022 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'  COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PERIODO DICEMBRE 2021/APRILE 2022 - (COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI VECCHIANO - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AUTORIMESSA VIA CANOVA 80 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COCCIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI,SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI MANGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIZONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 92055113FE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – CUP: C87H22000970001 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE NEL CAPANNONE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE IN VIA GUIDO ROSSA 23 - CIG: ZA2361721B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO INVERNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 26 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FACENTI PARTE DELL‘UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 2 MAGGIO 2022 AL 17 GIUGNO 2022 (FINO AL 01 LUGLIO 2022 IN CASO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO). ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA DI MT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLTANA - BAYER SPA, OEC SRL, GI.SER SRL, HOYA LENS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 08.11.2022 - CIG: 9205695BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X00621013 DEL 10.02.2022 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI  NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 2° BIMESTRE 2022 (DIC-GEN) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X00296848 DEL 10.02.2022 - CANONE VARCHI  PERIODO: 2° BIMESTRE 2022 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DELLE IDEE"  ANNO 2022. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TM SPA N. 7X00477582 DEL 10.02.2022 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI PERIODO: 2° BIMESTRE 2022 (DIC-GEN) CONVENZIONE PA 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB4354B409 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL’INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA’ COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY –  BIENNIO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X00277161 DEL 10.02.2022 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI PERIODO: 2° BIMESTRE 2022 (DIC-GEN) CONVENZIONE PA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506   – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI VIA VILLORESI – (CUP: C81D20000500004 – CIG: 8567129A7E) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 4220322800004921 DEL 10.02.2022 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2022 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 268/2022 A FAVOREDELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER  RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2022 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. LATEGANA ALESSANDRO PER REDAZIONE INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 - CUP: C87H20002250004 - CIG (CONTRATTO): 8557490824 - CIG (VARIANTE): 9133578301 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA IDRAULICO NELLE CASE COMUNALI (IMMOBILI ERP)- AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: Z12361417D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 10-PA DEL 11/03/2022 - STUDIO LEGALE ROBALDO - ONORARIO PER CAUSA EURORISTORAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DI LOCALI E MAGAZZINI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG: Z6C35FCF99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 8.3.2022 -ANNA VILLARINI – CONFERENZA MARZO EVENTI IN ROSA - DETERMINA N.148 DEL 21.2.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.A.17 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA  – BANDO DI GARA SERVIZI EDUCATIVI LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z69361C3CF LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO ZAF361C40C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/220006599 DEL 11.03.2022 - MYO SPA - ACQUISTO NR. 2 PLASTIFICATRICI E RELATIVE POUCHES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  INTEGRAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - CUP: C84H20000300002 - CIG: Z9A361266A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FUN4102 DEL 09.03.2022 - COMUNE DI MILANO - SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TANICHE MANUTENZIONI PER STAMPANTI TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG Z63361A4C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO ITALIA SPA N. 7400008838- 7400008839- 7400008840- 7400008841- 7400008842- 7400008843- 7400008844 DEL 28.02.2022 PASTI MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE” – PER IL PERIODO DICEMBRE 2021/APRILE 2022 - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30.06.2022 - CIG: Z7F361A867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0050010000 DEL 25.01.2022 E N. 0050010001 DEL 24.02.2022 FNM AUTOTRASPORTI SPA TRASPORTO SCOLASTICO  GENNAIO E FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2022 / 30 GIUGNO 2025 - DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. – COD. 91948126E5 DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/PA DEL 15/03/2022- AD ARTEM – STREET TOUR YOU ARE LEO- DETERMINA N. 147 DEL 18.2.2022 E N. 199 DEL 3.3.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO PER ECONOMIA DI SPESA RELATIVO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 01.09.2022/31.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 319 CIE - MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI, ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSA LAVORO PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO – CIG: ZF43608D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 19--2022 DEL 28/02/2022 - C PETROL SRL -EROGAZIONE GPL E METANO AUTOMEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 273/E DEL 11/03/2022 - DASEIN SRL - ABBONAMENTI ONLINE FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 26 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO DAL 21 APRILE 2022 AL 17 GIUGNO 2022 (FINO AL 01 LUGLIO 2022 IN CASO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO). ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - FATT. N. 19/FE/2022 - SUPPORTO TECNICO ALLA REDAZIONE ATTI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E VALUTAZIONE STRATEGICA - QUOTA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: Z35339FC5F – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO   QUOTA  VARIABILE  UTENZE NON DOMESTICHE  TARI  2021  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - QUOTA SFERA COMMERCIALE  - PULIZIE (FEBBRAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “CIS IN MUSICA. IL MEGLIO DEGLI ANNI 80” IN COLLABORAZIONE CON CAMMINIO IN SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 632/66 - PULIZIE QUOTA SFERA COMMERCIALE - (FEBBRAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.4/PA DEL 13/03/2022 - MONICA NEGRETTI - GIORNATA FORMAZIONE EDUCATORI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI – APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. R14 DEL 15/02/2022 TALEA TAX LEGAL ADVISORY - ACCONTO PROCEDURA N. 4/2021 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 – CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: ZD632981AB– APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1PA DEL 02/03/2022 AVV. BALZARANO -  PER GESTIONE MOROSITÀ INQUILINI -  ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z8D3608704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E COESIONE SOCIALE PER LA FAMIGLIA – RELAZIONE  SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL “PIANO OPERATIVO 2022 ” E PROGRAMMAZIONE ANNUALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00003/FAL DEL 03.02.2022 VILLA ROVEDA E ASSOCIATI ACCONTO PROCEDURA N. 4/21 OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 3° QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE PERIODICHE : AVVIO PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - CPV 22212000-9 - CIG 9185952764.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/11 DEL 28/02/2022 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI - FEBBRAIO 2022. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.A.16 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA  – BANDO DI GARA CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z0A36098A7 LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z2B36098B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 CIG DERIVATO: Z04357883A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1/PA DEL 28/01/2022- IDM SRL- SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0002112436 DEL 14/03/2022- MAGGIOLI SPA- ABB. ENTIONLINE - PRIMA ANNUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE  EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – DT. 179/2022 - AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA – SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. – CIG Z1235602D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT -CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 – CIG ZC635FF39F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 634/66/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA  DEI LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE SUPPLEMENTARI  PULIZIA CIMITERO.(FEBBRAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI LOCALI E SPAZI COMUNALI DI VIA MILANO AD AFOL METROPOLITANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST -  FATT. N. 00515/2022-PA DEL 28/02/2022 - SPESE PER POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.SRL –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  RICORSO AVANTI AL TAR ANNO 2014 -  SPESE LEGALI . CIG.: Z4F35EA786.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIUONE ALLA  SOCIETA' ECONORD  S.P.A. - FATT. 001407/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE- CANONE  FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CIG: ZA3352537.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUCCESSIONE PROT. 9621 DEL 19/05/2020  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   -  CIG. N.  Z7A35E87F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO  – CIG. ZB135D4B66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - FATT. 001408/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRIOTRIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22250002 DEL 28.02.2022 FCA PARTECIPAZIONI SPA  - PROGETTO MUSEO ALFA ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022. AFFIDAMENTO INCARICO A COSTO ZERO PER LA STAMPA DI MANIFESTI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI MANIFESTI DEI PROCLAMATI ELETTI E MANIFESTI PER EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO – CIG: Z41360A970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI CAVALLO DANILO PER L'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE  PORTA INGRESSO UFFICIO SCUOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI E VARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z1E3605482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO-8 MARZO 2022, DEL 12 GIUGNO 2022. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 GIUGNO 2022 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 26 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 18 GIUGNO IN COLLABORAZIONE CON PORTE SEMPRE APERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIM NA HAEL MANAGLIA- FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI MESE FEBBRAIO 2022- LIQUIDAZIONE FT. N. 5 DEL 02/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZENIT SRL- FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2022- LIQUIDAZIONE FT. N. 202121 DEL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DI COMPARTO  - PRODUTTIVITA' 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O N. 2134/001701- UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 02/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIZONE ALLA DITTA CMD DI CAVALLO DANILO PER LAVORAZIONI DA FABBRO " INTERVENTI DI RIPARAZIONE CANCELLI E CANCELLETTI, RECINZI0ONI,PORTE E MANUFATTI DI FERRO PRESSO EDIFICI COMUNALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO - ISTANZA PROT. N. 8845 DEL 18/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA SERRAMENTISTA - MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI   - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG:  ZB635EBB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL  - FATT. N. 294/S/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO  ACQUA CALDA  SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE  (FEBBRAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL  - FATT. 295/S/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO  ACQUA CALDA  SANITARIA PER IL CONTENIMENTO  DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA  CA' DEL DI' - FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 21 APRILE  IN COLLABORAZIONE  CON ANPI  E ISTITUTO SUPERIORE RUSSELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI ARTICOLA DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO A TEMPO PARZIALE – 18 ORE SETTIMANALI - MATRICOLA N. 282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z5A35EF406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED  INDUMENTI DA LAVORO INVERNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA APRILE A LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALCOEL PER OPERE DA IDRUALICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI  IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019-2020 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO VARI.ETA’, ANTICIPAZIONE SPECIALE PER SPESE INAUGURAZIONE E ALLESTIMENTO CAMPO DA BOCCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 8636/D DEL 10/12/2021 E NOTA DI CREDITO N. 1438/E DEL 24/02/2022 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2022/31.07.2025 - COD CIG 9096561F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 2019-2026  - IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 57 DEL CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO (CIG: 78876674B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "AREA RISCOSSIONE" N. 953/D  DEL 17/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. N. 9308 DEL 22/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: CITTÀ DI LEGNANO - COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - COMUNE DI SOVERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: CITTÀ DI SARONNO - CITTÀ DI LIMBIATE - COMUNE DI NISCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2021 ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. SIEL  SRL  CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 – RETTIFICHE E PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA SEGNALIBRI PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO SNC - FATT.  N. 33-FE/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA SCUOLA ELSA MORANTE - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 40 DEL 07/03/2022 SOC COOP L'ANELLO SERVIZIO EDUCATIVA NIDO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA OLTRE. MESI DA APRILE A LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E MANUTENZIONE DI AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z4235D50C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.39 DEL 07/03/2022 SOC.COOP L'ANELLO SERVIZIO AUSILIARIO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 220132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA GARBAGNATE IN JAZZ. VI EDIZIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA "DIAMOCI DA FARE" MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA "OLTRE" MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 8E355ED59 – AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO PER IL BIENNIO 2022-2023 E SERVIZIO TECNICO VERIFICA PERIODICA CONDIZIONI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13, COMMA 1 QUATER D.P.R. N. 115/2002 - RELATIVO ALLA SENTENZA 4361/2018 I.E./ PAGAMENTO TRAMITE CARTELLA ESATTORIALE   PREVISTO DELL'ART. 17 DEL D. L.GS. N. 112//1999  RELATIVO A SPESE GIUDIZIARIE PER CAUSA ASSICURATIVA: E.A. -  CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE E FFP2 PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z9E3589F02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO – ARTICOLI DA FERRAMENTA E RICAMBI DA IDRAULICO  – CIG. Z8A35DAFAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 – CIG.: Z032C6001BAFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.4) CIG.: ZAB35D6C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO – CUP: C87H19001730004 - CIG: (CONTRATTO PRINCIPALE) 81200995AC – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROTEC INTERNATIONAL SAS - PURIFICATORE D'ARIA SALA PROVE - LIQUIDAZIONE FT. N. 141045738 DEL 02/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SILMON EXECUTIVE SRL-MATERIALE PULIZIE PER STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FT. N.272 DEL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE TELECAMERA TERMICA PRESSO ASILO NIDO E SPOSTAMENTO ARMADI RACK - CIG. Z5535BFFB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA – CUP: C87H20000610004 – CIG: 8560818280 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 E N. 42 DEL 7.03.2022 L'ANELLO - SOSTEGNO SCOLASTICO FEBBRAIO 2022 - PRE-POST E TRASPORTO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA AFOL ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SFA “DIAMOCI DA FARE”. MESI DA APRILE A LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS SPA-  FT.000000900004807T DEL 23/02/2022 - AUTOSTRADE SPA -FT. 000000900006141D DEL 23/02/2022 - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE ALL'ASSEGNATARIO DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA CANOVA, 80 DI AUTORIMESSA PERTINENTE ALL'ALLOGGIO - CANONE A LIBERO MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI – CUP: C87H21001960004 – CIG: ZC63204D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545HDEL 22/02/2022 FORNITURA DI DUE MINI CYCLETTE PER CDI. ULTRAPROMEDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2021 (DERIVANTE DA PRORATA PROVV. 77% A PRORATA DEFINITIVO 55%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7822027CDE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.5) - CIG DERIVATO ZE035D2BF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STRADE 2020 SRL - FATT. N. 00014/2/01/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI  E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 1 - OPERE PRINCIPALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2022 (AVQ) -  CONTRIBUTO ISTAT - AFFIDAMENTO INCARICHI RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TARGHE IN ALLUMINIO MULTISTRATO  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 – CIG: Z2B35C8486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STRADE 2020 SRL - FATT. N. 00015/2/01/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 LOTTO 1 - OPERE SUPPLEMENTARI. - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 12 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. N. 86/PA/2022 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI  - NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022 - CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DITTA METALVETRO  SNC - FATT. N. 34-FE/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA  ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA  - SOSTITUZIONE SERRAMENTI  LOTTO 2 - CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI TARI ANNO 2022 – CIG Z7035D6ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>BC FORNITURE SRL-DIVISE CUSTODI CIMITERO - LIQUIDAZIONE FT. N. 723/00 DEL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.) - CPV 50112000-3. CIG 9168606D03 - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADPARTNERS SRL-SOFFIATORE E SET ATTREZZI PER SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FT. N. 481/2022 DEL 01/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTI AUDIOVISIVI PER FONOTECA E VIDEOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA- SMONTAGGIO ARMADI - LIQUIDAZIONE FT. N. V2/518065 DEL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.A.15 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA  – VARIANTE PGT LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z7D35BB04B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002106717 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO DI RIFERIMENTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRESCIANINI E CO SRL-ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO - LIQUIDAZIONE FT. N. 1047/A/2022 DEL 17/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBRI IN CORTE 2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA “GRAN TOUR”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI, CON FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI – CUP: C87H21001870004 – CIG: ZA131F0A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 16.02.2022 - POLYFASCH DI BOANI ALBERTO - ACQUISTO CIPPI FUNEBRI PER INUMAZIONI IN CAMPI INDECOMPOSTI DEL CIMITERO COMUNALE - CIG. Z27340A87F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE ATTRAVERSO WEBSERVICE DEL GESTIONALE JSERFIN DI MAGGIOLI SPA CON MODULO SHERPA DI ESAKON SRL - CIG. MAGGIOLI Z4C35D6BFC - CIG. ESAKON ZAD35D6CA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI BANDIERE DA ESTERNO ITALIA MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016 - CIG: ZC835CD805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2022.FD75.FTPA DEL 25/02/2022 DETER SRL- ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI NIDI D’INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA. MESI DA APRILE A LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 582/66 DEL 24/02/2022- MIORELLI SERVICE PER PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE- DETERMINA N. N. 109 DEL 10.2.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, C. 15 E SS. DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AFFERENTE AL SERVIZIO ENERGIA TERMICO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE “EPC” SECONDO LA DIRETTIVA 2012/27/CE E IL D. LGS. N. 102/2014  (CIG: 91615806FB) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATT. 181-1085 DEL 02/02/2022 SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2022-2023 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – CIG: ZBE35D6D4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICHE E GASPARI SRL-ABB. OMINIA VERTICAL RAG.- LIQUIDAZIONE FT. N. 01953/S DEL 25/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - CUP: C88B2000270004 - CIG: 8578665A4D - (VARIANTE) Z87342F81A- APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPEL MILANO SRL-ABB. ONLINE- LIQUIDAZIONE FT. N. 57 DEL 25/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SRL-ARREDI PER UFF. COMUNALI -LIQUIDAZIONE FT. N.2040/220004018 DEL 18/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEF  TARI 2022 – 2025 –PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO “GREZZO” - COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA- FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FT. N. V1/015544 DEL 24/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA4.IT SRL- KIT PRIMO SOCCORSO -LIQUIDAZIONE FT. N. 44 DEL 23/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI AVANZATO DALLA DITTA ARBOREA SERVICE S.A.S. RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI - CIG Z032C6001B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE “BONUS ASSUNZIONALE” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA - LOMBARDA NOLEGGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 1 RATA BOLLO VIRTUALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA  TIZIANO E L’IMMAGINE DELLA DONNA A PALAZZO REALE.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 216 DEL 11.03.2022 - IMPEGNO DI SPESA – PARTECIPAZIONE CONVEGNO “IL CONTENZIOSO E LA RESPONSABILITA’ DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE – DAL 6 AL 8 APRILE 2022 – A.N.U.S.C.A. - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG:  Z0E3586E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S. - FATT.NR. 75/2022/PA DEL 24/02/2022 - TRASCRIZIONI SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE, 13 DICEMBRE E 22 DICEMBRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE – PRE-POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA APRILE A LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4/2021 – II ACCONTO - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ DESIGNER CLUB SRL - FATT. 2022 741/E - ACQUISTO SUPPORTO PER ETICHETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA LAVORO PER COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE BANDO CO-GESTIONE NIDI SU GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE BANDO NIDI SU QUOTIDIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PERCORSO CICLABILE VIA TRATTATI DI ROMA  - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO’ GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG:Z2535BECE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2/PA DEL 24/02/2022 - AVVOCATO ROTOLO VINCENZO - PAG. TO PROCEDIMENTO CORTE CASSAZIONE - MEDIOCREDITO ITALIANO SPA - IMU 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI – CUP: C87H21001960004 – CIG: ZC63204D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12E/22 DEL 16.02.2022 - DISPOSITIVO CONTROLLO VIDEOSORVEGLIANZA - LUCA CAMBRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV22-0030 - VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO "UN POSTO A TAVOLA" - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV22-0029 DEL 31.01.2022 - CONDIZIONAMENTO PRESSO "UN POSTO A TAVOLA" - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IN CLOUD SAAS DEL SISTEMA RAO SPID INTEGRATO A JDEMOS PER IDENTIFICAZIONE CITTADINI AI FINI DEL RILASCIO SPID - CIG. ZE435C1888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI – CUP: C85E18000120004 – CIG: Z7D253EC64  - CIG: Z2A2D48D9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002156758 DEL 31.12.2021 - HOSTING PORTALE - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278/01 DEL 25.02.2022 - SUPPORTO SERVIZIO IT FEBBRAIO 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2022 – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE 2022 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/01 DEL 31.01.2022 - SUPPORTO IT GENNAIO 2022 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI PRESSO EDIFICI  PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPL  MEDIAZIONE &amp; CO SRL -  RICHIESTA DI MEDIAZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE /  I.E. IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z15354B939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 581 DEL 01.09.2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (ANNO 2022-2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002156710 DEL 31.12.2021 - ATTIVAZIONE PORTALE JCITYGOC - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA LAVORO 2022 PER SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 426/001/2021 - STRUMENTAZIONE PER SOSTITUZIONE ATTREZZATURE GUASTE - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE E NON TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ) - CIG:ZC435ABF9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0022-000064 DEL 26.01.2022 - ZIMBRA CLOUD - STUDIO STORTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 300 BUSTE TRASPARENTI AD U PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT.  A) DEL D. LGS. 50/2016  - CIG: Z3B354BC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 422/E DEL 26/01/2022 - 741/E DEL 29/01/2022 - 1647/D DEL 03/02/2022 RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CRESCERE CON LE REGOLE”- PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL’ INFANZIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 421/E DEL 26/01/2022 - 740/E DEL 29/01/2022 - 1722/D DEL 03/02/2022 RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI, CON FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI – CUP: C87H21001870004 – CIG: ZA131F0A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA CORTE VALENTI - ANNO 2022 TV E305552 COD CONTROLLO E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SIG. B. G.. (ID 17939)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2018”  I° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI VIA CERESIO – CUP: C89J21012310004 – CIG: 883997307F  – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER SERVIZIO MANUTENZIONE. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA  SOMME NON UTILIZZATE   - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE ABRRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2018”  I° ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 18.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.115/12 DEL 23/02/2022 ANCILAB - DOTE COMUNE AVVISO 9_2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 220107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO EUROPA E ITALIA MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z6E35ADE5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/5 DEL 31/01/2022 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI - GENNAIO 2022. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME– ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITA’ PERIODICA DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITA’ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z613593444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. N. 2022 73 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - SAL N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE  EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE - CIG: ZE635A4F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER L'INTERVENTO  PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO CALCETTO PRESSO IL PARCO MAROVELLI DI VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 220078.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 61 DEL 21.2.2022 COOP SPAZIO GIOVANI ACCONTO PROGETTO GIOVANI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - CIG 9087293F66 : NON AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 427/66/2022 - SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE BANDO CHIOSCI SU QUOTIDIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ SETTEMBRE 2021-GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SOTTOSEZIONE DI GARBAGNATE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 73 - CAPONETTO SERAFINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE – OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H21005210004 - CIG: Z1333D378C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>C PETROL SRL - EROGAZIONE GPL/METANO AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2022- LIQUIDAZIONE FT. N. 8--2022 DEL 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI,INDENNITA', ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, IMPOSTE RELATIVAMENTE IL MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PANNELLI DIVISORI DA SCRIVANIA IN POLICARBONATO, PROCEDURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG: Z64358A2FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA MANUFATTI STRADALI – ROTATORIE – INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – ASSEGNAZIONE ROTATORIA VIA PELORITANA –VIA CADUTI – VIVAIO BANFI SRL ED AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 0001107105 DEL 31/01/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 1854 DEL 20/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI NON AGGUIDICAZIONE DI PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE CARTACEE - CIG 90701371D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IN RIFERIMENTO AD ISTANZA PROT. N.37575 DEL 30/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO SKATE PARK COMUNALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN VIA MONTENERO 15 PER IL PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 1749  DEL 19/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MACCHINARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE-LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N.01/2022 DEL 09/02/2022-SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002106011 DEL 31/01/2022 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9041293702 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO - CUP: C87H21002010002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 – CIG Z9E3589F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002105545 DEL 31/01/2022 SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PLATANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2373/EL DEL 24/01/2022 ACQUISTO CANONE ANNUO 2022 - PROGRAMMA CDI - ESAKON  DI ITALO PAROLARI E ROBERTO BETTA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN CARICO AL SETTORE TECNICO.CIG ZCE359B898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SOFIS -FATTURA N.66/A/2022- CORSO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI “IL QUADRIFOGLIO” E “DEI BAMBINI” - PERIODO PRESUNTO 15/03/2022-15/03/2026 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE CHIOSCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DANTE 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - CUP: C87H20001510004 – CIG: 8562726906 (CONTRATTO) ZB1337A07D (VARIANTE) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  CANOVA E VIA CELLINI – PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURAM GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE + CONGUAGLIO OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI  PERIODO: DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DELLE GROANE 12 - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO - CUP: C87H20001520004 – CIG: 8564185D06 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GRAN SASSO – VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LQIUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI  PERIODO: NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 – CUP: C87H20002250004 – CIG (CONTRATTO): 8557490824  -  CIG (VARIANTE): 9133578301 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI 185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - OTTOBRE 2021 + CONGUAGLIO SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 1 TELECOMANDO CON DUE CHIAVI A SCATTO PER AUTO DI SERVIZIO FORD RANGER – CIG:  ZC83539153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI  PERIODO: SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PELORITANA – INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO  ARBOREO - POTATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER POSA INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA – VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA- ABB. POLIZIALOCALE.COM/APPALTI&amp;CONTRATTI . LIQUIDAZIONE FT. N.0002106822 DEL 15/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2022/31.07.2025 COD CIG 907446663C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA’ - RESOCONTO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E ALLE COMMISSIONI COSILIARI - 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MILANO MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI- ABB. APPALTI E CONTRATTI ACADEMY - LIQUIDAZIONE FT N. 0001108815 DEL 15/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SEMPIONE 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 299 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 DICEMBRE 2021 - 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO BANDO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  TRIESTE 81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - CUP: C87H19000790004 - CIG: 8120446407 (CONTRATTO) 894230712F (VARIANTE) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VARIE VIE CITTADINE – INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO  ARBOREO - POTATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZAIONE SU GURI BANDO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALETTE PER SERVIZI CIMITERIALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: ZA43580D8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TARI/TASI LOTTI 259-265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI – VIA BASENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PIAZZALE MERCATO DI VIA COMO-VIA VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/A_2021 DEL 22.12.2021 - INTERVENTO STRAORDINARIO CENTRO SPORTIVO - MT3M DI MARCO TONOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z98358AC19 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE IL SOLE DI VIA STELVIO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ – VIA UBOLDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI  DI VIA MILANO 21 - VARESE 1 - CASCINA SIOLO 7 - CANOVA 68-86 A COPERTURA DELLE MOROSITA'  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI RENDICONTAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE DISDETTA ORTO FAMETTA N. 62 - CORVAGLIA LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FT. N. V2/508306 DEL 31/01/2022 - ARREDI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO VARI.ETA’, LUDOTECA, CENTRO PICCHIO ROSSO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400002535-7400002536-7400002537-7400002538-7400002539-7400002540-7400002541 DEL 31.01.2022 SODEXO ITALIA SPA -  PASTI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA CAMPO SPORTIVO LELE ARTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 113/66/2022 - SANIFICAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: ZC1358C8CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO – VIA FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: Z35339FC5F – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C. PER OPERE DA IDRAULICO-SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI  NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  - CIG: Z6334EC507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA A. DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 22080.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - MODIFICA MODALITÀ DI PAGAMENTO - CIG: Z7033E9DF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900001062T DEL 23/01/2022 - TELEPASS SPA  LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900002095D DEL 23/01/2022 - AUTOSTRADE SPA - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CERVINO 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG ZB0356D514.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – PARTECIPAZIONE CONVEGNO “IL CONTENZIOSO E LA RESPONSABILITA’ DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE – DAL 6 AL 8 APRILE 2022 – A.N.U.S.C.A. - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG:  Z0E3586E64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORAZIONI DI PRONTO INTERENTO ALLA DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XXV APRILE 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE SRL - FATT. FPA 4/22 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 2 - SAL N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIMOZIONE CHIOSCO UBICATO PRESSO L’AREA PUBBLICA DEL PIAZZALE DEL CIMITERO E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 137 DEL 16/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE MESI DI APRILE E MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE – VIA PER CESATE E VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA DI MT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - CIG: ZC33567827 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  CANOVA E VIA CELLINI – PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO -  PIANI DI INCLUSIONE(PIP) - PROGETTO ID 693733 CUP E85B17008090009 "NESSUNO ESCLUSO"-  AFOL METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE PER DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI 23 MARZO 2022 - CODICE CIG ZE9357CDCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONETRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FORLANINI 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992- TARI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL  COMUNE DI  GARBAGNATE  MILANESE.  MODIFICA ORDINANZA N.  207  DEL 19/10/2022   POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 2/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 PLASTIFICATRICI E CARTA SPECIFICA PER CENTRO STAMPA E SERVIZI AL CITTADINO – CIG.  ZFA3579C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MALE’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG POLIZZA 2134/001701 -LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 02/11/2021 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCAILE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1922- TARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1732/01 DEL 27/12/2021 - SUPPORTO SERVIZIO IT DICEMBRE 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AFOL 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VISMARA ANGOLO VIA VENEZIA 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 174-176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 28/E DEL 15/02/2022 - ELLEGI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 29/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CESATE - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - CITTA' DI TORINO - COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA -COMUNE DI TURATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA’ PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L’OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' E.CO SRL - FATT. 3/1/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI FG. 10 MAPPALE 313 PROPRIETÀ COCCIOLO JLENIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.000124PA DEL 23/12/2021 - NUOVO SISTEMA HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE - RIVETTA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - CUP: C88B20000270004 – FORNITURA E POSA NUOVO SERRAMENTO CIG: ZC1357758E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELL’INTEGRAZIONE ALLO  STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG: Z6A35768E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000330PA DEL 7.02.2022 - EVARCHI SAS - FORNITURA ROTOLI PLASTICA ADESIVA PER SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DANTE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MERCATINO DELL’USATO – MODIFICHE E PROROGA -  APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400055069 - 6400055070 - 6400055071 - 6400055073 DEL 31.12.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG Z86356C0EF – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 3 DEL 08/02/2022- KIM NA HAEL MANAGLIA- FORNITURA DI GIORNALI E PERIODICI MESE GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONOORD S.P.A. FATT. 00384/2022 - SERVIZI DI IGIENE URBANA  SUL TERRIOTRIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO – NOMINA RESPONSABILE DEL COLLEGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT.  000383/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA  SUL TERRITORIO COMUNALE  - CANONE MENSILE (COMPETENZA GENNAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VARIE VIE CITTADINE – INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO  ARBOREO E SIEPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 8.2.2022 EDUCATIVA GENNAIO 2022 FATTURA N. 19 DEL 8.2.2022 PRE-POST E TRASPORTO GENNAIO 2022 L'ANELLO SOC. COP. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE STREET TOUR APRILE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELLICO-VIA TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 42 - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2021”  AVVISO N.9/2021  PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 83/5 DEL 31/01/2022 CAST BOLZONELLA SRL- ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PROGETTO LETTURA - LIBRI IN CORTE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 02.02.2022 ASSOCIAZIONE LILOPERA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 187 DEL 01/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VARIE VIE PER RIPRISTINO ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE SRL - FATT. N. FPA 3/22 - MANUTENZIONE ORDINARIA  AREE PUBBLICHE CON SGOMBERO NEVE - DURATA ANNI DUE - SAL FINALE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1C356C99F - ATTIVITA’ DI RICERCA PERDITE RETE IDRICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 220027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / G.N. SSDRL - RICHIESTA DI  DUE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER SALDO QUOTE CONTRATTO DI GESTIONE. RICHIESTA PARERE AVV. BALZARANO - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. ZA13553347.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 820/D DEL 17/01/2022 RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 5503/E DEL 30/11/2021 E 247/D DEL 10/01/2022 RISCOSSIONE COATTIVA LOTTO 261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA N. SAURO 2-8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTUM) MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29.01.2022 AVVOCATO ALESSIO FIACCHI COMPENSO GESTORE OCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ 10-12 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIGENERAZIONE PROTEZIONE DAVANZALE INTERNO NIDO - CODICE CIG Z9E356A611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUUIDAZIONE FATT.N.17 DEL 08/02/2022 SPC.COOP L'ANELLO SERVIZIO EDUCATIVA GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DANTE 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.16 DEL 08/02/2022 SOC. COOP L'ANELLO SERVIZIO AUSILIRIO NIDO GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 28/01/2022 MINOTAURO I.A.C.A. COOP SOC. PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO NOV/DIC 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA IDRAULICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019 2020 – CIG: Z5726A2989 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VARIE VIE PER RIPRISTINO ASFALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PARTE STABILE DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 67 CCNL 21/5/2018 - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.187 DEL 08/02/2022 MOBILFERRO ACQUISTO PEDANE LETTO PER NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GUIDO ROSSA - PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER LE FOTOCOPIE FORMATO A4 ED A3 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CODICE CIG: ZE73568CA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMUTA DELLA PORZIONE DI AREA EX VIA UBOLDI CON LE AREE DEL PARCO DI VILLA GIANOTTI - APPROVAZONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ A.S.M.  FARMACIE COMUNALI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 STABILE IN GARBAGNATE MILANESE - VIA ZENALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO 67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LIBERTA’ 10-12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA - CIG: 8693504A71 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 8E355ED59 - INCARICO DI RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO PER IL BIENNIO 2022-2023 E SERVIZIO TECNICO VERIFICA PERIODICA CONDIZIONI DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO – INTERVENTI DI RIPARAZIONE CANCELLI E CANCELLETTI, RECINZIONI, PORTE E MANUFATTI IN FERRO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE  – CIG. ZA635466BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA "DIAMOCI DA FARE" MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA "OLTRE" MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA DI BEVANDE CON GRADO ALCOLICO SUPERIORE A 21° E IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA MESI SEI ED ULTERIORI PROROGHE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - CIG: 8540262F23 - ZE132B3AE7 - Z0D348EE2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE  E DEI DISPOSITIVI  ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE  PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2021 – 2022 (CIG 8693504A71) – PRESA D’ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE AZIENDALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI PARCHEGGI DIVIA GAVINANA – PIAZZALE AVIS – E DI VIA PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE PORTE DI CALCETTO DEL PARCO MAROVELLI DI VIA MONVISO- AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART.  36 COMMA 2 LETTERA A)  D.LGS 50/2016 - CIG:  Z1635635EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 253/66/2022 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GUIDO ROCHE - FATT. 5/20022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  CIMITERO COMUNALE DI VIA F.LLI SIGNORELLI - (PRESTAZIONI ROFESSIONALI AL 1° SAL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE  EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI – APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA – SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. – CIG Z1235602D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN CITTADINO  GARBAGNATESE. MESI DA MARZO A DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE CITTADINE PER LA FESTA PATRONALE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 254/66/2022 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GUIDO ROCHE  - FATT. 4/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCHI PUBBLICI COMUNALI “IL QUADRIFOGLIO E "DEI BAMBINI" PER IL PERIODO PRESUNTO 15/03/2022 - 15/03/2026 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA IV NOVEMBRE N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE 75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  - CAT . C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GUIDO ROCHE - FATT. N. 3/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA"  DI VILLORESI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL 1° SAL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 167 DEL 30/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.1/2022 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TIZIANO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO A TEMPO PARZIALE – 30 ORE SETTIMANALI - MATRICOLA 65010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CARDUCCI 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO’ GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG: ZDE355C61F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - AVVISO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 012830L022000002958 DEL 09/12/2021 SCADENZA 01/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BOLZANO 22 (AREA PARCHEGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022 - VERSAMENTO PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE PER EDUCATORI ASILI NIDO MAGGIO-GIUGNO E SETTEMBRE 2022 - CODICE CIG Z6B355B4DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGA PER SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SOTTOSEZIONE DI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDUZI MATERIALI EDILI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/21P DEL 31/12/2021 FORNITURA DI VERNICE FLUORESCENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDUZI MATERIALI EDILI LIQUIDAZIONE FATT. N.42/21P DEL 31/12/02021 PER FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TIZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – CUP: C87H20000740002 – CIG (CONTRATTO): 834688101B E RELATIVE OPERE SUPPLEMENTARI – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2022 37 DEL 27/01/2022 - COLOMBO GIARDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER POSA INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA – VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE RAI 2022 BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI LINDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N° 3 MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CERVINO-VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/220001479 DEL 28/01/2022 MYO SPA- ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA DI SUCCESSIONE PROT. N. 9621 DEL 19.05.2020 – AFFIDAMENTO DI INCARICO NOTARILE  DOTT. SSA PASSARO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093553F41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA NELL’AREA PEDONALE POSTA IN VIA RIMEMBRANZE IN CORRISPONDENZA DEI NUMERI 15 E 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NELL’AREA PEDONALE POSTA IN VIA RIMEMBRANZE IN CORRISPONDENZA DEI NUMERI CIVICI 15 E 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N. 2040/220001478 DEL 28/01/2022 MYO SPA - ARREDI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA CONCILIAZIONE E CORTE NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO - VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFFIATORE E SET ATTREZZI PER SERVIZI CIMITERIALI, TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: Z793537C08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1/SP DEL 27/01/2022 - API SERVICE SRL - DISPENSER IGIENICI PER SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL22/12/2021IL CERCHIO TONDOPER ANIMAZIONE  NATALE - DETERMINA N. 951 DEL 3/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - LOTTO 2 - CUP: C82G20001350005 - CIG: 838725127B - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CARROCCIO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: 9111381575 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA  A. DE GASPERI 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 2.2.2022- AD ARTEM – MOTRA REALISMO MAGICO- DETERMINA N.12  DEL 14.1.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO - PROVV. 10701/2021 - RIMBORSO POL. 530477207 - MOHAMED AMRANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 – 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE 152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N.1- 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: ZB4354B409 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL’INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA’ COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY –  BIENNIO 2022-2023 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – VARIE LOCALITA’ – ESECUZIONI INDAGINI AMBIENTALI CON GEORADAR E PERFORAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 58 DEL 04/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTELLO 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 778 DEL 4.11.2020 “APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE PER REFERENTE DELL’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE” E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 988 DEL 17.12.2021 E LA N. 60 DEL 24.01.2022 AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA N.4/2021 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI  INCARICO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022-2023 - CIG ZF33551665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE -  AVVISO DI PAGAMENTO N. S000015593 DEL 13/01/2022 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DANTE 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 7 AGENTI ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DEL PERSONALE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE AI SENSI DEL D.M. 11 AGOSTO 2004 N. 246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA GADOMED SRL - FATT. N. 92/S/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO  DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHLA ( C.S.C. - MESE GENNAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE LA FARMACIA COMUNALE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 2021 MAGGIOLI S.P.A. MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 – CIG: Z243545942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA GADOMED SRL - FATT. N. 93/S/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA  SANITARIA PER IL CONTENIMENTO  DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - (CA' DEL DI' - GENNAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA P.C. (ID 18244)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E  L’ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2018” II° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT -CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z7F352E89E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - MESSA IN SICUREZZA AREA E FABBRICATI PERICOLANTI SITI IN VIALE FORLANINI N. 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PUNTO RETE DATI E PUNTI RETE ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 3/PA DEL 14/01/2022 IDEA REGALO SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – VIA PER CESATE (TRATTO) E VIALE FORLANINI (TRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMERCIALPOST FATT. N. 00220/2022-PA DEL 31/01/20222 - SPESE PER POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – VIA TORINO E VIA PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - CIG 9072823A62 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG DERIVATO Z04353B4BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CADUTI GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSI TRIBUTI COMUNALE ELENCO N.1  2022 DIVERSI CREDITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 141044899 DEL 22/01/2022 -TROTEC INTERNATIONAL GMBH &amp; C. SAS- FORNITURA SUPPLEMENTARE DI PURIFICATORI D'ARIA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANT’AMBROGIO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  - CAT . C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/22/E DEL 25/1/2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY PER CONCERTO NATALE - DETERMINA N.951 DEL 3/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – VIA GRAN SASSO – MOSTRA FOTOGRAFICA FACE WALL 2 – I SORRISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “MARZO: EVENTI IN ROSA” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE STREET TOUR A MILANO DEDICATO A LEONARDO DA VINCI . APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA STUDIO EMMEVI DI MADERA SAS - FATT. N. 1/2022 - SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE  DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - 1° SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZE PROT. 37575 DEL 30/12/2021 – PROT. 1749 DEL 19/01/2022 – PROT. 1854 DEL 20/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAA/3 DEL 26.01.2022 - BIEMMEGI SNC - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL LIQUIDAZIONE FATT N. PAD/25 DEL 21/01/2022  FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1D34E33AE – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE – BIENNIO  2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOPOL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/E DEL 13/01/2022 CORSO PATENTI DI SERVIZIO PER 6 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AUSILI DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI E SERVIZI (DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15.07.2003, N. 388) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A ) D.LGS. 50/2016 - CIG ZC4352672A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANINI E VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.100048 DEL 25/01/2022 MEGA LIBRI SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO-VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RAPPRESENTANZA LEGALE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 CIG 7914918CF2 -AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A. 5) - CIG DERIVATO ZA0352C564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA -  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GALVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA  STARDE 2020 SRL - FATT. 00002/2/01-2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 1 - OPERE SUPPLEMENTARI  - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL PARCHEGGIO DI VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING.  STEFANO PRIA  - FATT. 1/2022 - NUOVA PISTA CICLABILE  DI COLLEGAMENTO TRA STAZ.  FNM - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE  PARCO GORANE . INTERVENTO COFINANZIATO POR FESR 2014 - 2020 - AZIONE IV.4 E 1.1 "MISURA MOBILITA'" CICLISTICA  - SALDO DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO IN FASE DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.A.14 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA  – BANDO NIDI LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z5E352D104 LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO ZD3352D12D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PROTECT NORD OVEST PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE SEMESTRE APRILE-SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: ZB53522946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DELLE GROANE 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PROTECT NORD OVEST PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE SEMESTRE APRILE-SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI  EDIFICATORI  DALLE AREE SITE IN VIA LEONARDO DA VINCI  N. XXX (FG. 36 MAPP. 667) ALL'AREA SITA IN VIA LEONARDO DA VINCI N. XXX (FG. 36 MAPPALI 492-498-503-504-509-590-591-592-593-594) CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI – VIA BASENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI VARIO PER ATTIVITA’ DI STIMOLAZIONE COGNITIVA E FORNITURA DI MINI CYCLETTE PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO – CIG: Z97352D3A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IARCH ARCHITETTURA  &amp; INGEGNERIA  STUDIO TECNICO ASS.TO DI CERUTTI E GARNASCHELLI - FATT. N. 2/2022 - REALIZZAZIONE COPERTUTA MACINA MULINO PIAZZA DE GASPERI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  ....ACCONTO 90%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FATT. 2022010020/2022 - CANONE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  (MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CARROCCIO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8134F546B – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N 462/2001 E S.M.I. NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2022 – 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 70/ORD DEL 13.1.2022 AMILON ACQUISTO TESSERE PRE-PAGATE PRESSO ESSELUNGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 - CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197- AUTORIZZAZIONE AI SUBAPPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00000606 DEL 14.01.2022 - TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE – PRE-POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN CARLO 9/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ZANGARI SRL - FATT. 1/2022 - LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE  VIA GUIDO ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FORLANINI DA VIA DELLE ROBINIE A VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA  – C.A. N. 13 BANDO CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI – CHIOSCO VIA MILANO E VIA BOLZANO  LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z2A352B546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI NIDI D’INFANZIA  - CIG. Z9F352A2CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATT.2912/2020 PER CORSO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPRENZA E PRIVACY CIG Z5E2D7064E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE 2022 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DELLE GROANE 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. 20/B DEL 26/01/2022- IL PUNTO UFFICIO DI SCHILIRO' FRANCESCO- ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRENTO 26-28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CIE - MESE DI GENNAIO 2021 - NR. 1 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 - CUP: C87H20002250004 - CIG: 8557490824 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL GEOM. ALDO DODOLI - FATT. N. 3/2022 - SERVIZI TECNICI - RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO  DI VIA MONTENERO - SALDO 90% INCARICO DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE - ANNO 2022. PARROCCHIE SS. EUSEBIO E MACCABEI - SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO IN LOCO - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: Z0B352DFE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PUCCINI 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 7 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 333 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 OTTOBRE 2021 - 31 OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA _ DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TIZIANO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 319 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 NOVEMBRE 2021 - 30 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI CASSOLA - CITTA' DI BOLLATE - COMUNE DI LISSONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1934C06AD – AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999 E S.M.I.,  DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2022 – 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISOCCIONE COATTIVA IMU/TARI/TASI/TARES LOTTI 259-260-263-265</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO. CONCESSIONE, LOCAZIONE, PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA CIG Z F3351CB31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN VIA BRENTA N. 2 A GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA DI SOSTA INTERRATA DI VIALE FORLANINI 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 8243/D DEL 10/11/2021 - NOTA DI CREDITO N. 5851/E DEL 27/12/2021 E NOTA DI CREDITO N. 5852/E DEL 27/12/2021 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN’ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  PREALPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECMARKET SERVIZI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  N° 12TXLP00000547 DEL 14/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (CUP C82G19000290005 - CIG 8055132934 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO PEDONALE PONTE CANALE VILLORESI – VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI - FATT.N. 1/E DEL 24/01/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z96350AD52 – AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO “LE QUERCE” – CUP: C87H21001990002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR FATT. N° 567/FT DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI CANONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI– VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PREALPI 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 8/000088 DEL 20/12/2021 NADIR SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E DI PULIZIA E SGOMBERO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE - CIG: ZA83523A5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILI NIDO MARZO 2022 - CODICE CIG Z00351E1F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA VERIFICA E LA DISATTIVAZIONE DI TUTTI GLI SCALDACQUA FUNZIONANTI A GAS METANO DIFFORMI ALLE NORME UNI-CIG 7129 E ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDONEI PER GLI ALLOGGI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA MILANO 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 24/01/2022 - SIRE ASD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTOREP. 35/2022  DITTA SICUREZZA E AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FORLANINI 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z54350B6FC. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’, REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE PER IL PERIODO DAL 12/02/2022 AL 11/08/2022 – CIG ZE134F4FE6: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE UNICO SOCIETA' ABACO SPA - IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASCAGNI 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 961/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5-2022 DEL10/01/2022 JUSTLY SOCIETA' COOPERATIVA- ANIMAZIONE PER NATALE - DETERMINA N.DETERMINA N. 951 DEL 3/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI – RIQUALIFICAZIONE LOCALI  IMMOBILI COMUNALI   - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG:  ZA3352537.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 950/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI PERIODO: 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2022/31.07.2025 - COD CIG 9096561F98 DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER ALLACCIO DI UN NUOVO CONTATORE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z5A34F81CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 946/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTI PER ETICHETTE PER BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CM593VT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 000005/FE DEL 05/01/2022 -DIERRE SRL- MATERIALE PULIZIE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.54 DEL 24/01/2022 MOBILFERRO FORNITURA MODULI GIOCO PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI : CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG. 9072823A62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO VC388544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO ED210AX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.220-22 DEL 25/01/2022 ELEDIS SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L’ESERCIZIO 2021  - CIG: ZA3351EA93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI PERIODO: 6° BIMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 30.12.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DC364WV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE  PERIODO: 3° BIMESTRE 2018 - 4° E 5° BIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CD483ZV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI E SEMINTERRATO SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. 45454 DEL 14.12.2021 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 15.10.2021 - 14.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BV132SP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI VIA CERESIO – CUP: C89J21012310004 – CIG: 883997307F - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X03939196 DEL 11.12.2021 - VARCHI - PERIODO: 1° BIMESTRE 2022 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BB250NZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 1° BIMESTRE 2022 (OTT-NOV) - CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CP332VS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA GOTOMEETING - ANCI LOMBARDIA - CIG. Z2B351ACD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X03866935 DEL 11.12.2021 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI PERIODO: 1° BIMESTRE 2021 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO AN794SN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI- IMPEGNO EXTRA MESE GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - CIG:Z703513721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 4220322800053330 DEL 11.12.2021 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO: 1° BIMESTRE 2022 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO A 60 MESI DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1-NOLEGGIO" LOTTO 1 CIG 8457617656 CIG DERIVATO Z9F3508982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DA535XV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  DITTA SORGE S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022  - CIG: ZC935131B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 1° BIMESTRE 2022 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO AZ002BS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO VAB89447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO BONIFICO STIPENDIO MESE DI GENNAIO PROVV. 859/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, ONERI IMPOSTE ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVAMENTE IL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA P.M. ITALIA SRL - FATT. 277/2021 - SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.....LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI DELLA STRUTTURA "CA' DEL DI'" DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CR414EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITRORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CUP: C86G18000170004 – CIG (CONTRATTO): 7633371904 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI  A PUBBLICAZIONI DIGITALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BM025HF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICO DI OGLIALORO  SRL - FATT. 10/E/2022 - RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PERSSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO- SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226 DEL 23.12.2021 L'ANELLO - EDUCATIVA SCOLASTICA DICEMBRE 2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227 DEL 23.12.2021 L'ANELLO - PRE POST TRASPORTO DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BT46122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNI 2022 – 2023 - 2024 – CIG: Z583510A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : DPL MEDIAZIONE &amp; CO SRL - DIRITTI DI SEGRETERIA - CAUSA MEDIAZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE MIL. SE E IMMOBILIARE EUROPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BR742HL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BF922HH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. 58 DEL 04/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO – CUP: C81B21007170004 – CIG: 87769822AD - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL - FATT. 3/6/2022 - ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI  SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE  - CONTRATTO ATTUTATIVO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO AX804YG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO AT600SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AT GROUP SAS DI TONELLA ANDREA &amp; C. - FATT. N. 7/2022 -  - RISTRUTTURAZIONE  DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA " ARCOBALENO" SITA IN VIA CERESIO A GARBAGNATE MILANESE - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 21/01/2022 - LILOPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CE365NM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER SECONDO RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  10/001 DEL 29/12/2021 - PAOLA BERNARDI PER PERFORMANCE ARTISTICA - DETERMINA N.915 DEL 23.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BV297GS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DR177FV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 1  ANNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 11/01/2022 - LILOPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BK975LL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/210034952 DEL 28/12/2021 MYO SPA- ACQUISTO DI SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI FRA SEDI COMUNALI - CIG. ZB83508867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO AB39910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI -  MATRICOLA N. 217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. F23 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE 1171/21/A DEL 20/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO MI46A134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE- LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N.56/21 DEL 7/01/2022 - SERVIZIO DI RICOVERO , MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2022 - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 630 DEL 12/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI ( TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI VITERBO) - LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI FREQUENZE RADIO PRATICA N. 2166/SRD ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BS585FS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CC849EV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.A.12 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO ZEF350032D LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z7C350038E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 210916.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN’ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CS234LL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DZ536WD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – OPERE SUPPLEMENTARI PULIZIA CIMITERO – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI - CIG 9083316D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 64/FE/2021 - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRIOTIRO (PGT) - SUPPORTO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE PERIODO IV° TRIM 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BC073MV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI  SANIFICAZIONE DELLA CA’ DEL DI’ DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE DI VIA DON MAZZOLARI- CIG: ZD534EFB49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CR967ZC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALL'A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CW730RZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 000067/05/01DEL 23/12/2021 ICEA S.A.S. FORNITURA CANCELLERIA CVE-SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DC077BP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - (CUP: C89G20000120004 - CIG: 8473445C02)   – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000068/5/01 DEL 23/12/2021 ICEA S.A.S. FORNITURA CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/79 DEL 31/12/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI DICEMBRE 2021. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI “ DEI BAMBINI” E “IL QUADRIFOGLIO” PER IL PERIODO PRESUNTO 01.03.2022 AL 01.03.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BY775HL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DH224WA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z8134F546B - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N 462/2001 E S.M.I. NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - TRIENNIO 2022 - 2024 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DIMISSIONI – MATRICOLA N. 121- DETERMINA 539/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DA886BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 7.12.2021 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - EDUCATIVA SCOLASTICA NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CS121LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/A DEL 28/12/2021 FORNITURA FARMACI PER CDI.  E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/A  DEL 28/12/2021 FORNITURA PRESIDI. ASM SRL FARMACIE COMUNALI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010017 DEL 26.11.2021 FNM AUTOSERVIZI SPA -TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010018 DEL 22.12.2021 FNM AUTOSERVIZI SPA -TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 347</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO EH005SW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BX06228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 28 DEL 14/01/2022- GLI ESTETISTI DELL'AUTO SRL- SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PLASTICA AUTOADESIVA TRASPARENTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI – CIG: ZCF34EE514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATOV BV144MX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIEMMEGI SNC DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp; C  - LIQUIDAZIONE FATT N.PAA/2 DEL 13/01/2022  - ACQUISTO MANUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATT N. 0000000908 DEL 11/01/2022 SERVIZIO ABBONAMENTO VISURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORMAZIONE DOTT.SSA  A. DI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO AJ94069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DG094NS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 0002155469 DEL 31/12/2021 E N. 0002156021 DEL 31/12/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA IDRAULICO - SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI   - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG:  Z6334EC507.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT N. 0001169998 DEL 31/12/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PONTE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’, REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE PER IL PERIODO DAL 12/02/2022 AL 11/08/2022 – CIG ZE134F4FE6 : AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PRESENTAZIONE DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CV41388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO ISPETTIVO MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: Z0034F64A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  PREALPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORT ARCO E FRECCE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. FVL10309 DEL 22/12/2021 - FORNITURA DPI VARI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: Z8B34F5CFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. PAD/1218 DEL 27/12/2021 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRENTO 26-28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001169997 D3EL 31/12/2021 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: ZBE34F4677</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GAVINANA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 927 DEL 30/11/2021  “RINNOVO DEL CONTRATTO D’APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTI DISABILI E ANZIANI - DURATA ANNI TRE - (DAL 01/01/2022 SINO A 31/12/2024). CIG: 8984201D31”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.LLI GIANQUINTO SAS DI GIANQUINTO F.G. &amp; C. LIQUIDAZIONE FATT N. 265/21 DEL 30/12/2021 RIMBORSO SPESE DI RECUPERO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VARIE VIE CITTADINE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4/2021 OCC – RETTIFICA RIPARTIZIONE COMPENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DELLE GROANE 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A SMART CITY SPA - LIQUIDAZIONE FT 202111000011321 DEL 16/11/2021 - CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CELLINI 1-11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31 LUGLIO 2025 CIG 907446663C DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1 DEL 03/01/2022- KIM NA HAEL MANAGLIA- FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROT.N.1467 DEL 2022 DEL 17/01/2022 COMUNE DI BOLLATE - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 PER ALUNNI RESIDENTI A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DI CONTRATTO PONTE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE QUOTIDIANE E PERIODICHE PER UFFICI E SERVIZI DIVERSI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – CIG Z0534EDEAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  CANOVA – VIA CELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO URBANO BARIANA N. 1 - SIG. SALVATI DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA IN COLLABORAZIONE  CON ANPI . GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI 16-18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MODALITÀ DI INTERRELAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI, TUTELA, SCUOLE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORRDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON GIANOLA 28-30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE  CON ANPI . FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4/2021 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MINUTERIE E RICAMBI IDRICO SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI SN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUA – VI A DELLA GROANE 2 A/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PREREDA  SRL - FATT. 366/2021 - INSTALLAZIONE GENERATORE  A GAS DI ARIA CALDA  PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA VITT. VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400053978 DEL 29.12.2021 SODEXO ITALIA SPA - COSTI COVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CORSO TEORICO IN MATERIA DI: “ LEGGE DI BILANCIO 2022: LE NOVITA’ IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI  E DI SERVIZI ALLA PERSONA: MISURE, PROSPETTIVE E ADEMPIMENTI”- COD. CIG. ZF634E9563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DEL CONVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 – EDIZIONE 2 CIG 8742764516 : COMPARAZIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 7, DEL  D.L. 06/07/2012 N. 95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. COMMERCIALPOSTE SRL. PER NOTIFICHE AVVISI ACCERTAMENTO IMU /TASI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO LA SANIFICAZIONE DI AUTOVEICOLI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 2 – CPV 90917000-8. - CIG 9072823A62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITO WTW139991-28589 - WILLIS TOWER WATSON -RC PATRIMONIALE - RC DIVERSI - INCENDIO ALL RISK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  ANNO 2022 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1 DEL 03/01/2022 - KIM NA HAEL MANAGLIA- FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BESANA MASSINO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INFISSI PRESSO EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1D34E33AE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2022-2023 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI TRATTI DI VIA FALCONE E VIA TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ LUNGO LA VIA KENNEDY - FASE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA ANNUALE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL KIT - CIG. ZB734E2D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 4949/66/2021 - QUOTA SFERA COMMERICALE  MESE DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILNO ANGOLO VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE – MANUTENZIONIE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: Z3D34E25C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 9/001 DEL 23/12/2021 BASILICO DIFFUSIONE MODA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE SU "LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI: ANALISI DI TUTTE LE NOVITA' PER IL 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CANOVA 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA  - FATT. 4948/&amp;6/2021 - QUOTA  SFERA ISTITUZIONALE  - MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RESEGONE 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI CARTACEE QUOTIDIANE E PERIODICHE A SERVIZI ED UFFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 2 – CPV 22210000-5. CIG 90701371D6- DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE-CIG:ZAF34DAD7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST S.R.L.- FATT. NR.03436/2021 - PA DEL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0002153919 DEL 28.12.2021 - MAGGIOLI SPA - REALIZZAZIONE E STAMPA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA CORTE VALENTI E PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI 4 ANNI - CIG 8984682A21 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG DERIVATO: Z8134D4FB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 5960272 DEL 28.12.2021 - MAGGIOLI SPA - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO (PARCHEGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI   MATRICOLA N. 252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA 61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROT.N. 36990/2021 DEL 23/12/2021COMUNE DI OLBIA - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 PER ALUNNO RESIDENTE A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSE 7/175/274 LOTTI 252-253-254-256-258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- CIG:  ZCC34CEF40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI UNO - CIG: 90375061E2 – AFFIDAMENTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMERCIAPOST PER POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2021 RATA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SALDO DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA PER BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TIZIANO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENEZIA 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ LUNGO LA VIA KENNEDY - FASE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI VIA CERESIO – CUP: C89J21012310004 – CIG: 883997307F  – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VARIE VIE CITTADINE – INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2022 INTEGRAZIONE ORDINANZA 35 DEL 03/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SCOLARI MANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 -  CIG: 87769822AD - RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO – CUP: C81B21007170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE COPPOLA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE E POTENZIAMENTO RACCOLTE 2022 FONDAZIONE PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IOVINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI PURIFICATORI D'ARIA PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE- CIG:Z6D34CCEC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI MEDIAZIONE TRA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / I.E. - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z2934D1D85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 211727 DEL 31/12/2021 ZENIT SRL - EROGAZIONE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.3 DEL 04/01/2022 SOC. COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG: Z1934C06AD - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999 E S.M.I.,  DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE TRIENNIO 2022 – 2024 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 6669 DEL 22/12/2021 LIBRERIA MAURO - CANCELLERIA NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VARIE VIE CITTADINE – INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO  ARBOREO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA QUADRIFOGLIO  S.R.L. - FATT.  N. 329/2021 - LAVORID DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE 81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO T000001397 DEL 01/01/2022 - CANONE ANNO 2022 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AIUOLE GIROPIANTA – VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER  N. 15 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA RADIO PANDA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG: Z1234BD5BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DOTT. MONTEVECCHIO. PERIODO: 01/01/2021 - 16/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PORTA SCORREVOLE A VETRI INGRESSO UFFICI DEMOGRAFICI PALAZZO COMUNALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG. ZB234A6DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELLICO 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA GRAN SASSO ANG. VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DETERMINA N. 812 DEL 28/10/21 - CIG DERIVATO: ZD632981AB – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISORE DOTT. VITTORIO GIANOTTI. PERIODO 01/01/2021 - 16/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ ART. 81 DEL TUEL – MATRICOLA N. 284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RESEGONE – PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400039019 DEL 30.09.2019 SODEXO - PASTI MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PIAVE 24/5 – POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  GADOMED SRL  - FATT. 2280/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CALDA  SANITARIA PER IL CONTENIMENTO  DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - (CA' DEL DI') (DICEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ ART. 11  DEL CCNL DEL 14.09.2000 – MATRICOLA N. 284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STRADE 2020 SRL - FATT. N. 00060/2/21 - RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E OPERCORSI PEDONALI ANNO 2020  - LOTTO 1 -  SAL N. 4 CORR. FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CANOVA 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TRIESTE 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. FATTPA 1_22/2022 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "QUINTO PROFILI" VIA STELVIO  - FORNITURA E POSA  NUOVO SERRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MASCAGNI 4 – POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SA-MA DI GIACOMINI MARCO PER LA FORNITURA DI SALE MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA OLTRE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ LUNGO LA VIA KENNEDY - FASE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA SFA “DIAMOCI DA FARE”. MESI DA GENNAIO A MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI FATT. N. 2021 715/2021 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI  DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO ARBOREO - SAL N. 2 FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ARTEDIL  SRL - FATT. N. FATTPA 19_21/2021 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI, CON FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2022 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: Z7634C8F84).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MEZZANELLA – POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SIRAM S.P.A. - FATT. N. 2921009850/2021  E FATT. N. 20210318370/021 -  SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" CONCESSIONE PRORORA A TUTTO IL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA ANGOLO VIA DON BOSCO –  PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI ANNO 2022 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG: ZCA34C2D8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. N. 2276/S/2021 - SERVIZXIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CALDA  SANITARIA  PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 5502/E DEL 30/11/2021 E 9011/D DEL 10/12/2021 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688 LOTTO 257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE E ASSAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 79 ANGOLO VIA MARCONI – PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI  COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALI  EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PARCO DEL LURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 79 - FRONTE STRADA –  PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO  M+ ASSOCIATI - FATT. 113PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI E CICLABILI LOTTO 2 - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI (COORD. SICUREZZA IN FASE DI  PROGETTAZIONE  ED ESECUZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO, A TEMPO DETERMINATO, AL SIG. LORENZO MARRAPODI AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS 18 AGOSTO N, 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 79 - PARCHEGGIO –  PER POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFCA DECRETO N. 17 DEL 31.08.2022 -NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. REDAELLI ALDO  - FATT. N. 30  DEL 23/11/2021- LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE DE CENTRO DI BARIANA - SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA'....</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 2 DEL 04/01/2022 SOC. COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA ASILO NIDO DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7822027CDE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.4) - CIG DERIVATO Z7034BCFB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELLICO 37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DI N. 3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 228 DEL 28/12/2021- SOC COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA ASILO NIDO CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI 4 ANNI - CIG 8984682A21 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG DERIVATO ZC134BA5CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 622 DEL 22/11/2021-GLI ESTETISTI DELL'AUTO SRL - SANIFICAZIONI AUTOMEZZI COMUNE MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO VICE SEGRETARIO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TOSCANINI - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 164--2021 DEL 31/12/2021 - C PETROL SRL- EROGAZIONE CARBURANTE METANO/GPL AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO AD INTERIM DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA  DI CREDITO / BANCOMAT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG: ZB434B9D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO AL GEOM. MARCELLO CERIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA PER CESATE - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051153 DEL 30.11.2021 PASTI NOVEMBRE 2021 - SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE FATTURE N.  6400051154 -  6400051155 -  6400051156 -  6400051157 -  6400051158 -  6400051159 - 6400051160 DEL 30.11.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI  MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI AL GEOM. FABRIZIO BIANCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA  REALISMO MAGICO A PALAZZO REALE. FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VISMARA 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE AL DOTT. ANDREA ASSANDRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/69 DEL 30/11/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI NOVEMBRE  2021. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. PELLICO 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO, CULTURA ALLA DOTT.SSA LORENZA TENCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO – CUP: C87H21002010002 - CIG:9041293702 – RETTIFICA E PROROGA TERMINI DI RICEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI ALLA DOTT.SSA CARMEN PRIMERANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ LUNGO LA VIA KENNEDY - FASE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI  PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO E GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICHI A CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UNA CITTADINA  GARBAGNATESE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2018-2019 – CIG: 7442709DC0 - OLTRE PERIZIA E PROROGA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CO PROGETTAZIONE GESTIONE INTEGRATA SERVIZI GIOVANI FATT N 1340 DEL 12.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO UFFICI COMUNALI PERIODO ESTIVO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - REIMPUTAZIONI TITOLO  I E II RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE LA FARMACIA COMUNALE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VARIE VIE CITTADINE PER POTATURA PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE N. 3 COMPONENTI DEL (CDA) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A.S.M. GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2021.FD644.FTPA DEL 16/12/2021 - DETER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA CORTE VALENTI – GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 835/2021 CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - CHIOSCO “SERENELLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM  - FATT. N. 63/FE/2021 - SUPPORTO TECNICO  ALLA STESURA  DEL PGT (1° QUOTA) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - RATA SPESE CONDOMINIALI -  2 NEGOZI (IMM. 123 - 125) -  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO E NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO 28 FEBBRAIO 2022 – 27 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  DEL MESE DI DICEMBRE 2021 SCADENZA PAGAMENTO RINNOVO GENNAIO 2022 – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CABELLA – POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT.N 000000900032976D DEL 23/12/2021 AUTOSTRADE SPA FT N. 000000900036330T DEL 23/12/2021 PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. ELEZIONI DEL 5, 6 E 7 APRILE 2022. DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO COMPONENTE IL COMITATO DEI GARANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO N.12  DEL 20.9.2021- AFOL METROPOLITANA PER BORSE LAVORO - DET N. 430/2020 -  N. 431/2020 - N. 90/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 010804/2021 - COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI MOBILI APPARTENENTI ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A.  (BOLLO E ASSICURAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 655/PA DEL 23/12/2021- PASSION SRL- ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 0583593E20210001503 - CANONI CONCESSORI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 11-21PA DEL 22/12/2021 IDM SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 173/SP DEL 22/12/2021 API SERVICE SRL- ACQUISTO ACCESSORI PER SERVICI IGIENICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GIULIANELLA,  VIA VARESE 8/10 -  SPESE DI PROPRIETA’  - 4° RATA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. N. 35276 DEL 09/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA LIQUIDAZIONE PRECEDENTE N. 1170 DEL 8.11.2021 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI D'ENTRATA IN PARTITA DI GIRO (CAP. 390/10) E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO (CAP. 1300/10) BOVI MARTINA ZAPPAROLI MATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - RATE SPESE CONDOMINIALI -  2 NEGOZI (IMM. 123 - 125) -  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7659/D DEL 10/11/2021 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA 3 SPESE CONDOMINIALI 2021/22 (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINI COMUNALI INQUILINI MOROSI ANNO 2021 - CIG: ZB8348514C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C. PER OPERE DA IDRAULICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  - CIG: ZCF341E55E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 210894-210895-210896-210898.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO FT. N. 1000/FV DEL 17/12/2021 - DUBINI SRL - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4356/66 DEL 16/11/2021- MIORELLI SERVICE PER PULIZIA STRAORDINARIA - DETERMINA 847 DEL 9.11.21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/000003 DEL 20/12/2021- LUCIANO VINOTTI PER TRENINO- DETERMINA N.951DEL 03/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N 1621019541 DEL 25/11/2021 SIAE PER ESTATE LIVE - DETERMINA N. 382 DEL 21.5.2021 E N. 565 DEL 20.7.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' SIEL PER STAMPA E  IMBUSTAMENTO SALDO AVVISI TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 07/12/2021 - NOI LIBRERIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. N. 36290 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 36289 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 35786 DEL 14/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/1115 DEL 15/12/2021 - FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FT 175/21 DEL 16/12/2021 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1313 DEL29/11/2021GRAFICA RABOLINI - STAMPA CALENDARI 2022 - DETERMINA N.  808 DEL 28/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1422 DEL 17/12/2021GRAFICA RABOLINI - REALIZZAZIONE MANIFESTI NATALE - DETERMINA N.951 DEL 03.12.21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/25 DEL 17.12.2021 CAMPAGNER FONDERIA ARTISTICA PER REALIZZAZIONE TARGA  - DETERMINA 729 DEL 29.9.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1000/FV DEL 17/12/2021- DUBINI SRL - ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - ASM FARMACIA COMUNALE 2 + CENTRO PRELIEVI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PREREDA SRL - FATT. 345/2021 - INTERVENTO STRAORDINARIO OPERE DA IDRAULICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (IMMOBILI ERP) - CIG: ZAE33892D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AL CENTRO STUDI PIM  - FATTURE NN. 49/FE/2021 -  SUPPORTO TECNICO REDAZIONE ATTI PGT (PRIMA QUOTA)  REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO  ENTRATA IN PARTITA DI GIRO E CONTENSTUALE  LIQUIDAZIONE -  PROVVISORIO N.  12057- 07/12/2021  (CAP. 390/10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - FATTURA N. 50/FE/2021 - SUPPORTO TECNICO  ALLA STESURA DEL PGT (SECONDA QUOTA) REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO ENTRATA IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LQIUIDAZIONE - RPOVVISIORIO N.12074 -7/1272021 (CAP. 390/10) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PREREDA SRL - FATT. 348/2021 - SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI IMMBOLI COMUNALI ERP DI VIA CANOVA E CASCINA SIOLO - CIG: ZB82C3EE6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115  DEL6.12.2021 - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE PER SPETTACOLO - DETERMINA N. 846 DEL 10/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2020 - ANNO 2021, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 83/PA DEL 17/12/2021 NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415/001/2021 DEL 14.12.2021 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 0001159291 DEL 19.11.2021 - GIORNATE FORMAZIONE JIRIDE - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000046961 DEL 11.12.2021 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI . OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146852 DEL 19.11.2021 - CONFIGURAZIONE JIRIDE - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDZIONE FATTURA N. 0001159289 - GG FORMAZIONE JIRIDE - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146854 DEL 19.11.2021 - GG AVVIAMENTO JIRIDE - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 03190/2021-PA DEL 30/11/2021 - COMMERCIALPOST - SPESE PER POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 DEL 07.12.2021 ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PRE POST E TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. N. 000106/2021 - LAVORI SI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE COCLABILE PARCO DELLE GROANE - INTERVENTO COFINANZIATO POR FESR 2014-2020 - AZIONE IV.4 E 1.1 "MISURA MOBILITA' CICLISTICA" SAL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI  &amp; C. SRL - FATT. 107/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA  CICLABILE DI COLLEGAMENTO  TRA STAZIONE F.N.M. . NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - OPERE SUPPLEMENTARI - 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 1008/PA DEL 29/11/2021 - FARMODERM SRL- ACQUISTO DPI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AT GROUP SAS DI ANDREA TONELLA &amp; C. -FATT. N. 559/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - ANTICIPAZIONE 30%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 541/2021/PA DEL 14/12/2021 - VISA FORNITURE SAS - ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE PER UFF. TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE SU GURI VARIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E PROFILASSI INSETTICIDA STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA BOLZANO - CIG: ZAF330DA7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA VETRERIA BESANA MASSIMO PER LA SOSTITUZIONE DI N° 2 SERRATURE DI SICUREZZA INGRESSO PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE - FATT. 97/2021 - ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO DELLE STRADE E MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 0002146055 DEL 31/10/2021 - GIORNATA DI INTERVENTO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.PA/0000040 DEL 13/12/2021 IL LIBRO DI CASAROTTO A. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.202 DEL 07/12/2021 SOC. COOP. L'ANELLO SERVIZIO AUSILIARIO NIDO NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.203 DEL 07/12/2021 SOC.COOP L'ANELLO SERVIZIO EDUCATIVA NIDO NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUQIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. N. 010621/2021 - SMALTIMENTO ULTERIORI RIFIUTI  DEPOSITATI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ZENALE EX GTM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE - CIG: ZC8313443C - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 010096/2021 - SERVIZIO DI IGINENE URBANA  SUL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI  (MESE DI NOVEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. N. 0100095/2021 - GESTIONE  SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRIOTIRO COMUNALE  - CANONE (COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 210814 - 210863.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010728383 DEL 29.11.2021 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE E SPESE CASSETTA DI SICUREZZA TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDO UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  N. 3 CONTRIBUTO PER AFFITTO AI SENSI DEL DECRETO N. 73 DEL 25/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREFETTURA DI MILANO - LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA ANTICIPATE PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENRE S.R.L. - FATT. 67/21 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 2 - SAL N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI AS.2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SETTIMO MILANESE - COMUNE DI LODI - COMUNE DI TURATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SENAGO - COMUNE DI RIMINI - COMUNE DI CASOREZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 50/21 DEL 07/12/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI - NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002146873 DEL 19/11/2021 - CONFIGURAZIONE WEBSERVICE CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CABELLA A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, IMPOSTE, ONERI PREVIDENZIALI E ALTRE RITENUTE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA' 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1384 DEL 18.1.2021 COOP COMIN - SERVIZI PER LE POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI- APRILE-LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 369 DEL 29.11.2021 COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI 5° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 210606 - 210607.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 25 DEL 02/12/2021- KIM NA HAEL MANAGLIA- FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI MESE NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATT. 6454-1028 DEL 26/11/2021 - SERVIZIO RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 3/E DEL 9.12.2021 - AUTOSERVIZI GARBEN SAS - RECUPERO SALMA - DET. 933 DEL 30.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136909 DEL 15.09.2021 - CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2021 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002150135 E 0002150661 DEL 30/11/2021 SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 0001163825 DEL 30/11/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/1015 DEL 23/11/2021 - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI P.L. E PERSONALE OPERATIVO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00004052 DEL 14.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO VIAGGIO ROMA HALL BLACIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO ASILI NIDO VIA VARESE E VIA BOLZANO 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 5° BIMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 2.11.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 1° SEMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 2.11.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA COM. 7-175-274. LOTTI 243-244-245-250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO PROVENTI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. FT. 141043702 DEL 29/11/2021 - TROTEC INTERNATIONAL GMBH &amp; C. SAS- ACQUISTO PURIFICATORI D'ARIA PICCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 151--2021 DEL 30/11/2021 - C PETROL SRL - EROGAZIONE CARBURANTE METANO/GPL AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 210681 DEL 30/11/2021 - ZENIT SRL- EROGAZIONE CARBURANTE BENZINA/GASOLIO - AUTOMEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 11 DEL 9.12.2021 - SORGE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE CLASSIFICATORI TOTATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.133/PA DEL 10/12/2021 DESIOLIBRI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021 671 DEL 01/12/2021 - MANUTENZIONE CAMPO A11 - COLOMBO GIARDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARSEGLIA SRL - LIQUIDAZIONE FT 19/PA DEL 11/11/2021 - FORNITURA ROTOLI CARTA PER POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E DEL 22/11/2021 - FORNITURA LIBRI - LIBRERIA GHIRIGORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE "CONTRIBUTO REGIONALE  DI SOLIDARIETA' 2021" AI SENSI DELA DGR XI/4833 DEL 7 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BROADSPIRE BY CRAWFORD &amp; COMPANY ITALIA SRL- PAG.TO FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 21/10/2021 - POLIZZA N. K19IT000955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/E DEL 29/11/2021 - DET. 718/2021 - ELLEGI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI STRAORDINARI OPERE EDILI E DI TINTEGGIATURA IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z39340EC19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21306808 DEL 30/11/2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FV21-0244 DEL 26/11/2021 - TELECAMERE TERMICHE - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4031 DEL 30.11.2021 - RINNOVO LICENZA CREATIVE CLOUDE - MAGNATIC MEDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP SECONDA SEMESTRALITA' SCADENTE IL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIRELLI SERVICE SPA - FATT. 4577/66/2021 - IMPRESA PULIZIE  QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  - (MESE DI NOVEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI  SERVICE S.P.A.- FATT. 4578/66/2021 - IMPRESA DI PULIZIA - QUOTA SFERA COMMERCIALE - (MESE DI OTTOBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146857 DEL 19.11.2021 - RICONCILIAZIONE MYPAY JSERFIN - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA VVA/21015799 DEL 11/11/2021 - ACCESSO AI DATI INIPEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE SRL PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LA PULIZIA  BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FATT. 2021010727/2021 - CANONE GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANSEE  - (MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA MUTUI FINLOMBARDA SCADENTE IL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA MUTUO FINLOMBARDA SCADENTE IL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA RATA MUTUI FINLOMBARDA SCADENTE IL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT- FATT. N. FATTPA 8_21/2021 - RISTRUTTURAZIONE  COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE Q. PROFILI DI VIA STELVIO  - 2° ACCONTO  - DIREZIONE LAVORI E COORD. IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - FATT. FATTPA 9_21 - INTERVENVENTI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI E CICLABILI LOTTO 1 - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI -  COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1579/01 DEL 30/11/2021 - SUPPORTO INNOVAZIONE NOVEMBRE 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO AFFITTI 2021  AI SENSI  DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021 -  LIQUIDAZIONE 1 BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SERVIZI AUSILIARI/CASA ASSOCIAZIONI VIA CANOVA - PERIODO: NOVEMBRE 2019 - SETTEMBRE 2021 - RICALCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010727971 DEL 29.11.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - KYOCERA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 2878 DEL 30/11/2021 MOBILFERRO SRL FORNITURA MODULI GIOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - FATT N 388 DEL 30.9.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PARCO DEL LURA - LIQUIDAZIONE  CANONE QUOTA SPESE CORRENTI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 DEL 23/11/2021 - FORNITURA LIBRI DECRETO FRANCESCHINI - LIBRERIA MILLESTORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2021 DEL 29/11/2021 - DET. 880/2021 - FANTASY GATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-23043 - WILLIS TOWERS WATSON - REGOLAZIONE PREMIO - N. POLIZZA 390204207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.PA/11 DEL 03/12/2021 BIEMMEGI SNC FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210026348 DEL 15/10/2021 - MYO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 377/001/2021 - MINUTERIA CED - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINBUC SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 005694FE DEL 29/10/2021 FORNITURA MINI LETTORI USB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400043905 E 6400043906 DEL 31.10.2021 FATTURE N. 6400048593 - 6400048596 - 6400048599 - 6400048603 DEL 26.11.2021 SODEXO ITALIA SPA  PASTI MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000000900028881D DEL 23/11/2021 AUTOSTRADE SPA - FT N. 000000900031502T DEL 23/11/2021 TELEPASS SPA- PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S.  - FATT. NR. 512/2021/PA DEL 29/11/2021- ONERE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALE DEL: 12/07/2021, 21/07/2021, 13/10/2021, 03/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 31875 DEL 05/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/E DEL 30.11.2021 - AUTOSERVIZI GARBEN SAS - FUNERALE DI POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2138/D 2021 - RINNOVO PEC HERALD - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020211000035901 DEL 30.09.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUUIDAZIONE FATTURA NR.1420/01 2021 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV21-0225 2021 - FORNITURE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE TERMICA - PEI SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO SOSTEGNO AFFITTI 2021" AI SENSI DELLA DGR 4678/2021 E DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAG. MOLON - COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/01/2021 - 16/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO MENSI - FATT. N. 047E/2021 DEL 23/11/2021 - ONORARIO PER ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PER IL CONTENUTOTRIBUTARIO CON IL COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0721 DEL 26/11/2021 - VENDITA BENI E SERVIZI - DELFANTI INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.00G/000017 DEL 18/11/2021 NORMA LIBRI SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA AT GROUP REP. 32/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA SIRAM SPA REP. 33/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>BERTAZZONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 662/E DEL 30/11/2021 ALLESTIMENTO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO IMMOBILE VIA VISMARA 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO IMMOBILE VIA VISMARA 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SIG. BORDIN - C.SA SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI CAVALLO DANILO PER  I LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLI INGRESSO PEDONALE E ECARRAIO EX CASA CANTONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI DANILO CAVALLO PER INTERVENTI URGENTI -   SOSTITUZIONE  SERRATURA PORTA DI SICUREZZA PRESSO CASERMA CARABINIERI - SOSTITUZIONE BOTOLA CONTENIMENTO CONTATORE ACQUA SCIOLA ELEMENTARE QUINTO PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 31030 DEL 28/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA TUBATURE IN EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COCCIA SRL - FATT. N. 3/89/2021 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS 50/2016 E S.M.I. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLSTICI E RELATIVE PETINENZE - ANTICIPAZIONE 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/2021- SOCIETÀ SELEXI- AFFIDAMENTO PROCEDURE CONCORESUALE TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.1475/2021PA DEL 26/11/2021 PROMO RIGENERA SRL - ACQUISTO TONER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FPA 1/21 DEL 26/11/2021 LA VIRGOLA DI DALZINI MARIA GRAZIA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. PA088 DEL 17/11/2021 CENTRO LIBRI LARIZZA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED - FATT. NN. 2209/S -2216/S -2214/S - 2211/S- 2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONALLE PNEUMOPHILA - CA' DEL DI' E CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ANAC SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/12 DEL 05/11/2021 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER - ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE PALESTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN.210564 E 210756.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1298 DEL 20.09.2021 LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE -ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 292 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 AGOSTO 2021 - 31 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CIE - MESE DI LUGLIO 2021 - NR. 1 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 310 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 SETEMBRE 2021 - 30 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO PER ERRONEO VERSAMENTO PRIMO SEM. GINNASTICA ARTISTICA L.M. N. PROVVISORIO 10379 DEL 28/10/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING PUBBLICAZIONE SU GURI VARIANTE FORNITURA TELECAMERE PER RILEVAZIONE TERMICA CORPOREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE UNICO SOCIETA' ABACO SPA- SALDO III TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.1534/12 DEL 17/11/2021 ANCILAB - DOTE COMUNE AVVISO N. 9/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DELGI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DEGLI  EDIFICI/STRUTTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 306 DEL 03.09.2021 COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI  PRESSO CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER INTERVENTI URGENTI  PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 2086/S/2021 - FATT. 2087/S - 2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE  SISTEMATICA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CA' DEL DI' E CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. N. 2021/650 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI 2 - SAL N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA  RIVA SRL - FATT. 00086-0CPAPA/2021 - LAVORI DI RISTRUTUTRAZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2020 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OMNIA COSTRUZIONI SRL - FATT. N. 21/PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. PA/0000001 DEL 17/11/2021 CARTOLERIA FANTASIA LOSI ALESSANDRO - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIZONE ALLA DITTA LA BELLA PER  IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCARTE ALL'NTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE,DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO , STREET-BASKET E VOLLEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.11/01 DEL 18/11/2021 EXPO LIBRI SRL - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 2680-21 DEL 23/11/2021 ELEDIS SRL - FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FATTPA 4_21 DEL 17/11/2021 CARTOLIBRERIA FUSI NADIA - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A.  - FATT. 9195/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (MESE DI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 210603 E 210694.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBICA - MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 166 DEL 08.10.2021 NOTA DI CREDITO N. 176 DEL 20.10.2021 FATTURA N.190 DEL 08.11.2021 ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 177 DEL 26.10.2021 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA ALUNNI DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  9E DE 10.10.2021 - CINEMA TEATRO ITALIA  PER RASSEGNA ESTATE - DETERMINA N. 565 DEL 20.7.2021 E N  717 DEL 20.9.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI  &amp; C. SRL - FATT. N. 91/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE  DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M.  - NUOVO OSPEDALE  E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - INTERVENTO COFINANZIATO POR FER 2014-2020 - AZIONE IV.4 E 1.1 "MISURA MOBILITA' CICLISTICA" SAL N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECOTRAFFIC SRL - LIQUIDAZIONE FATT. VFE/2029 DEL 31/10/2021 - FORNITURA PELLICOLE ADESIVE PER SEGNALETICA VERTICALE DI PULIZIA STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 45/21 DEL 05/11/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD  S.P.A. - FATT. 9194/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA  - CANONE MENSILE - MESE DI  OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>KM ROSSO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 6_21 DEL 28/09/2021 - ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 4100/66/2021 - PULIZIE - QUOTA SEFRA COMMERCIALE - MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0047 DEL 15/11/2021 - EVENTO IN BIBLIOTECA IMMERGITI NEL MONDO DI HARRY POTTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FT 5333-1028 DEL 25/10/2021 - RECUPERO CARCASSA ANIMALE E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 0002143973 DEL 31/10/2021 - FORNITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGI DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002144780 E 0002145342 DEL 31/10/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0001157171 DEL 31/10/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/973 DEL 31/10/2021 FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 124/21 E 125/21 DEL 30/10/2021 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 167 DEL 08.10.2021 PRE-POST E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2021 FATTURA N. 191 DEL 08.11.2021 PRE-POST E TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2021 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI, STIPENDI, ONERI E IMPOSTE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 1293 DEL 10.09.2021 LA SPIGA - COOPERATIVA SOCIALE - SALDO GESTIONE CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7323/D DEL 11/10/2021 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7312/D DEL 11/10/2021 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO M+ASSOCIATI  - FATT. 94/PA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  (ACCONTO PERIZIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLO STUDIO M+ASSOCIATI - FATT. 96PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO STORICO - VIA VARESE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  (ACCONTO APPROVAZIONE PERIZIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO TECNICO M+ASSOCIATI - FATT. N. 95PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE  DEL CENTRO STORICO  - VIA ROMA (ACCONTO APPROVAZIONE PERIZIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI DOPPIO VERSAMENTO PROVENTI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.24/001 DEL 05/11/2021 PINKI SNC DI MARELLI SAVINA E FUMAGALLI - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - OPERE SUPPLEMENTARI - CUP. C84H20000300002 - CIG: Z932FEC821 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIAL S.R.L. - FATT. NR. 02909/2021- PA DEL 30/10/2021 - PAGAMENTO SPEDIZIONE POSTA ORIDINARIA E RACCOMANDATE R.R. - MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA GBSOLS REP. 30/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA QUADRIFOGLIO REP. 31/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FATTPA 13_21 DEL 09/11/2021 L'ELFO DI FOSSATI ANDREA  - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROT.N. 31909/2021 DEL 05/11/2021 COMUNE DI GOSSOLENGO - RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER ALUNNO RESIDENTE A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL P.I. ANTONIO SANTILLI - FATT. 3/2021 - MANUTENZIONE STARORDINARIA  MARCIAPIUEDI  E PATRIMONIO ARBOREO LOTTO FUNZIONALE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  (OPERE SUPPLEMENTARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. N. 358/2021 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI  (15/08/2021 - 31/10/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO ANNUALE DI MONITORAGGIO E PROFILASSI ANTIMURINA CONTRO "TOPI E RATTI" DA ESPLETARSI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - ANNO 2021 - CIG: Z6B30DFAA2 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 4239/66/2021 - PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N° POLIZZA AEA00008094-LB   COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE  CIG Z5732FEE00 CODICE WTW139991-22136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER  RISCOSSIONE COATTIVA  IMU/TASI/TARI/TARES LOTTI 23-236-237-238-242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X03403721 DEL 11.10.2021 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 6° BIMESTRE 2021 (AGO-SET) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N.7X03119353 DEL 11.10.2021 - CANONE ABBONAMENTO LINEE VARCHI 6° BIMESTRE 2021 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X03038040 DEL 11.10.2021 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI 6° BIMESTRE 2021 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 4220321800046093 DEL 11.10.2021 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2021 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2021 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE-  AVVOCATO MARIO CASTELLARO - FATTURA N. FPA 21/21 DEL 08/11/2021 - SPESE LEGALI PER ASSISTENZA PRATICA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/IMMOBILIARE IPPODROMO -  ISTANZA FALLIMENTO TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 89/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2021 DEL 09/11/2021 - AVV. RUSSO MAFALDA  . PAG. TO CONTR. UNIF. REALE MUTUA - MAZZEO ED EDILPROGET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 000260 DEL 11/11/2021 DAKART SRL- ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.189 DEL 08/11/2021 SOC. COOP L'ANELLO SERVIZIO EDUCATIVA NIDO OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 188 DEL 08/11/2021 SOC COOP L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.164 DEL 07/10/2021 SOC. COCOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA NIDO SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - VEDI SENTENZA N. 9223/2021 DEL 24/02/2021 NS. PROT. 8503 MEDIOCREDITO IMU 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 23 DEL 04/11/2021 KIM NA HAEL MANAGLIA - FORNITURA DI RIVISTE E QUOTIDIANI MESE OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE  PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO E TEGOLE SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGI TUBAZIONI PRESSO EDIFICI COMUNICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI,MONTASCALE,ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLII IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE,ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE,ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA BERTOLI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI,MONTASCALE,ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DELGI IMPIANTI ELEVATORI,MONTASCALE,ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTIRA DEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 192 DEL 11.5.2021 COOP SPAZIO GIOVANI CSDAC CO-PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/60 DEL 31/10/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI OTTOBRE 2021. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/910 DEL 19/10/2021 FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOCACCIA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATT. IT00121VPA00102 DEL 25/10/2021 - FORNITURA DI KIT DETENZIONE PER AUTO DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI INSETTICIDA ANTI ZANZARE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - ANNO 2021 - SALDO - CIG: Z6B30DFAA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRAVEL PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO CENTRALINO ELETTRONICO APPARTAMENTO COMUNALE VIA CANOVA,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. 4099/66/2021 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  - MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. PAE0037046 DEL 14.10.2021 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 15.08.2021 - 14.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 209657 DEL 31/10/2021 ZENIT SRL- PRELIEVO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 186/E DEL 06/02/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI, ANNO 2021 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. IPA21INV02792 DEL 08/11/2021 MANUTAN ITALIA SPA - SCOPINO PER BAGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GIOCHI ED ATTREZZATURE PARCHI - PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - CIG: ZFA30EA976.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 26/PA DEL 08/11/2021 ARBOREA SERVICE DI VASILE G.&amp;C. - FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE UNICO SOCIETA' ABACO - III TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL5.11.2021 -  A.T.I.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE PER RASSEGNA ESTATE - DETERMINA N.382 DEL 21.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.B.M. INTERVENTO DI RIPARAZIONE TAGLIERINA CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 14.10.2021 - BIMESTRALI - DALLA N. 284 ALLA N. 305)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE SU PREMI CONCORSO LETTERARIO VALENTI EDIZIONE 2021 - MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL P.I. SANTILLI ANTONIO - FATT. 2/2021 - PROGETTAZIONE  DIREZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 4236 DEL 20/07/2021 LIBRERIA MAURO MATERIALE CANCELLERIA PER ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING, STEFANO PRIA - FATT. 32/2021 - NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE FNM - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO GROANE - INTERVENTO COFINANZIATO POR FESR 2014 - 2020 - AZIONE IV.4 E 1.1  "MISURA MOBILITA' CICLISTICA" - REDAZIONE  VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING, STEFANO PRIA  - FATT. 33/2021 - NUOVA PISTA DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE FNM - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO GROANE - INTERVENTO COFINANZIARO POR FESR 2014 -2020 - AZIONE IV E 1.1 "MISURA MOBIITA' CICLISTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - PRE POST SCUOLA E TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE COPERTURA CASERMA CARABINIERI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZB1333ADA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 03 DEL 21/10/2021 -  FERRARA ROBERTO GIOIELLI PER REALIZZAZIONE MEDAGLIE - DETERMINA N.773 DEL 18/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE PER INTERVENTI DI POTATURA SUL PATRIMONIO ARBOREO (PARCO DEI GELSI E PARCO DEI PIOPPI) - CIG: Z9132109E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 6056088214 DEL 27/10/2021 - EVENTO BIBLIO &amp; GAMES - FANTASY GATE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 138--2021 DEL 31/10/2021 C PETROL SRL - EROGAZIONE CARBURANTE METANO/GPL AUTOMEZZI COMUNALI MESE OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 325 DEL 30.9.2021 COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI QUARTA RATA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. FATTPA 14_21 DEL 28/10/2021 LIBRISCUOLA DI FABRIZIO MONTAVOCI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT. N. 900028408T DEL 23/10/2021 TELEPASS SPA - FT. N. 900026246D DEL 23/10/2021 - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 5 DEL 29/10/2021 - ASSISTENZA LEGALE MOROSITÀ ASSEGANTARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.12/E DEL 30/10/2021 MARCO BOTTURI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.11 DEL 30/10/2021 VIRGINIO MAURIZIO BONDIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA SIEL SRL SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PIANO FINAZIARIO  TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. SIEL SRL PER SUPPORTO IN MATERIA DI TARI - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400039019 - 6400039020 - 6400039021- 6400039022 -6400039023 - 6400039024 DEL 30.09.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010015 DEL 24.09.2021 TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 0050010016 DEL 28.10.2021 TRASPORTO MESE DI OTTOBRE 2021 - FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 5 RATA BOLLO VIRTUALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLIANZ SPA - LIQUIDAZIONE SOMME PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S. PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT. N. 248/B DEL 20/10/2021 IL PUNTO UFFICIO DI SCHILIRO' FRANCESCO - ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA N. 12TXLP00003994 DEL 14/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. S000011724 DEL 14/10/2021 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 24/09/2021 - VIVAIO BANFI PER MANUTENZIONE VERDE E ACQUISTO PIANTE - DETERMINA N.705  DEL 14.9.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/893 DEL 13/10/2021 FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 371/F4 DEL 06/10/2021 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0001152390 DEL 30/09/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 2140067 E 2140588 DEL 30/09/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINBUC SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 005197FE DEL 30/09/2021 FORNITURA DUE STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPLA SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATT. 59 DEL 30/09/2021 - FORNITURA 2 DASH-CAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="12682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MIORELLI - FATT. 4032/66/2021 - PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - (EX CANTONIERA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. NN. 4029/66/2021 - 4030/66/2021 - PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI  (UFFICIO TECNICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 23/2021 DEL 11/10/2021 - AVV. RUSSO - SALDO CAUSA PELLUMB KOLECI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE BANDO CHIOSCO SERENELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.E.I. DI PEREGO PER LA MANUTENZIONE ORDIANRIA QUADRANTI  ORARI TORRI CAMPANARIE ANNO 2021  PARROCCHIE SS.EUSEBIO E MACCABEI SANTUARIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PRAVEL IMPIANTI  PER OPERE DA ELETTRICISTA - SOSTITUZIONE LAMPADE TORRI FARO CAMPO CALCIO A11 CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE SOC.  SCIARA SRL - FATT. 69/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LA RUP ER L'ANALISI DI UNA PROPROSTA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA  DI PROJECT FINANCING (1° FASE PROGETTO DI FATTIBILITA')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE  ALL’ACI AGENZIA CENTRO SERVIZI DI VIA MANZONI N. 46 – RELATIVA AD UN NUOVO AUTOVEICOLO IN CARICO AI VIGILI – TARGA YA364AR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. SIRAM SPA - FATT. 2021007157/2021 - SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI   DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1904/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CA' DEL DI'   (MESE DI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 1903/S/2021 - DITTA GADOMED SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANOTARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CENTRO SPORTIVO (MESE DI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 28493 DEL 06/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 27852 DEL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA 2 SPESE CONDOMINIALI 2021/22 (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231/2021- SOCIETÀ SELEXI - AFFIDAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/2021 -SOCIETÀ SELEXI- AFFIDAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.138 DEL 02/08/2021 SOC. COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA ASILO NIDO LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230/2021- SOCIETÀ SELEXI- AFFIDAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL PARLAMENTO - BIGLIETTI DI VIAGGIO A/R ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 8203/2021 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE - CANONE  (COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD - FATT. 8204/2021 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL TERRIORIO COMUNALE - SMALTIMENTO (COMPETENZA MAESE DI SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE REGIONE LOMBARDIA SOMME NON UTILIZZATE  - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI " - DECRETO N. 5731/2021  FABBISOGNO 2017 - II° ELENCO (ID DOMANDA N. 16704 - A.K.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31.7.2021- CRI– CORSO FORMAZIONE PERSONALE NIDI - DETERMINA 453 DEL 11.6.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  24 DEL 27/09/2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' PER RASSEGNA ESTATE - DETERMINA N.382 DEL 21.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.165 DEL 07/10/2021 - L'ANELLO SOC.COOP - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D’USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 3° TRIMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.10.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 2° QUADRIMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.10.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1621014387 DEL 29/9/2021 SIAE PICCHIO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2595/2021 PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E AUTONOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0604 DEL 11/10/2021- D.F. INFORMATICA- ACQUISTO ACCESS POINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 00077/2021 - LAVORI DIR EALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEALE  E RETE CICLABILE  PARCO DELLE GROANE  - INTERVENTO COFINZIATO POR FESR 2014-2020 - AZIONE IV E 1.1. "MISURA MOBIITA'" CICLISTICA - STATO AVANZAMENTO N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GIULIANELLA,  VIA VARESE 8/10 -  SPESE DI PROPRIETA’  - 3° RATA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 41-43-45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1255/01 DEL 30.09.2021 - SUPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE SETTEMBRE 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/53 DEL 30/09/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI SETTEMBRE 2021. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA 1 SPESE CONDOMINIALI 2021/22 (UI 5/A132 - 5/A141 - UI 5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 001151/PA DEL 29/09/2021 IREDEEM SPA  - CHECK DAE + SOSTITUZIONE ELETTROIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIZONE ALLA DITTA CMD DI DANILO CAVALLO PER OPERE DA FABBRO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE BLINDATE, CHIUSINI STRADALI E CANCELLETTO AREA CANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE 1 - MAMMOLITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 21 DEL 04/10/2021 KIM HA HAEL MANAGLIA FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE MESE SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT. N.208649 DEL 30/09/2021 ZENIT SRL FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N.001154/PA DEL 29/09/2021 IREDEEM SPA -MANUTENZIONE ANNO 2021 DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 001152/PA DEL 29/09/2021 IREDEEM SPA - CHECK DAE + SOSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - SPESE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO (IMM. UNITA’  5/A132 +5/A141+5/A142).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400035208 - 6400035209 - 6400035210  DEL 31.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A.  - FATT. N. 8051/2021 - SERVIZIO SANIFICAZIONE DISINFETAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 38/21 DEL 4/10/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIOVANNI ROMANO' PER LAVORI DI RIPRISTINO AREA GIARDINO EX CASA CANTONIERA E CASA DELLE FESTE  PIAZZA DEL MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATT. 25338 E 25339 DEL 01/10/2021 - SERVIZIO ABBONAMENTO VISURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOISIS SRL - LIQUIDAZIONE FATT. A437 DEL 31/08/2021 - FORNITURA 2 BODYCAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 16/10/2021 BSC S.R.L. PROGETTO 1513550 LA CITTA' DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 02/08/2021- L'ANELLO SOC.COOP.SOC.- SERVIZIO EDUCATIVA ASILO NIDO LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 900024908D DEL 23/09/2021 AUTOSTRADE SPA- FT N. 900027042T DL 23/09/2021 TELEPASS SPA - PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2021 (FT MENSILI DALLA N. 259 ALLA N. 282)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. -  FATT. N. 7474/2021 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 4° BIMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 02.09.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. WIND TRE SPA N. 2021E000011405 DEL 21.09.2021 PER CANONE ABBONAMENTO LINEE VARCHI  PERIODO: 01.07.2021 - 31.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENELGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SC.ELEMENTARI VIE PASUBIO-MILANO RICALCOLI PERIODO OTTOBRE 2017-OTTOBRE 2018 E CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA - RICALCOLI PERIODO GENNAIO 2017-OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 1621014385 DEL 29/9/2021 SIAE CENTRO VARI.ETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA CANONE CONCESSIONE MI-00670 CODICE REGIONE GUISA - S017/2 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI  SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG: ZE734AA74E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA A CITTADINO DI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA  DI CREDITO / BANCOMAT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG:Z8D3490CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI CONTROLLI DEI REQUISITI ANAGRAFICI E DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA SECONDA ESTRAZIONE DICEMBRE 2021 DEL 5% DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MIORELLI SPA - FATT. 3709/66/2021 - QUOTA SFERA COMMERCIALE  FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO – CUP: C87H19001730004 - CIG: (CONTRATTO) 81200995AC – APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA CANTONIERA VIA PELORITANA E CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE GARIBALDI E LARIO - PERIODO: AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO DI BOLLETTINI INCASSI EVOLUTI- SOLUZIONE PAGOPA  DEI PROVENTI LAMPADE VOTIVE- ANNO 2022- CIG. ZEB34A3C88”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA'IMPRESA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT.  3708/66/2021 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  - COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONTO CORRENTI POSTALI ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2022- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE- CIG: ZD934A1B3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO SFA OLTRE MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, IN DEROGA AL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI STIPENDIALI E DI ACCORDO QUADRO COLLEGATO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIALPOST S.R.L. - FATT. N. 02601/2021-PA DEL 30.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPA SRL - FATT. N. FATTPA 15_21 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO N. 15 ED EX FARMACIA  COMUNALE 1 - CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO  - CAT . B1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BONUS ASSUNZIONALE” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER  LA PULIZIA E LAVAGGIO  FOSSE BIOLOGICHE PRESSO EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 7259/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE  - CANONE - COMPETENZA MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE IMPEGNO/PAGAMENTO ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI A CAUSA DI ERRATI VERSAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MINUTERIE E RICAMBI IDRICO SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  - CAT . B3 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI, CON FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI – CUP: C87H21001870004 – CIG: ZA131F0A78 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, IN DEROGA AL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DELL’APPLICATIVO SHERPA PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG 9034809040 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  - CAT . C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE 4.0” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 872 DEL 15/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT N.126--2021 DEL 30/09/2021 CPETROL SRL EROGAZIONE CARBURANTE METANO/GPL AUTOMEZZI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 33 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. FV21-0204 DEL 23.09.2021 - REALIZZAIONE VIDEOSORVEGLIANZA SITO VIA LARIO - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 175 LOTTO 233 -ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER CONCESSIONE DEGLI SPAZI PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI – VIA CANOVA 45 GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA – PROROGA SERVIZIO AL 30.06.2022 - CIG: ZD8349AF20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 274 LOTTO 234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 7 LOTTI 227/228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AGGIUDICAZIONE FORNITURA SISTEMA SICRA@WEB PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE E DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL SISTEMA MEDESIMO ED I SERVIZI TECNICI CONNESSI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 508 DEL 03/08/2020 – CIG ZF42DD206C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 7 LOTTI 223-218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER CONTROLLI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG. Z1634975EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 4078/D DEL 10/06/2021 - 4766/D DEL 12/07/2021 - 5437/D DEL 09/08/2021 - 6100/D DEL 10/09/2021 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI STIPENDIALI E DI UN ACCORDO QUADRO COLLEGATO ALL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTI 197 - 200 - 205 - 211 - 216 - 221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO MANCATO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA   - MATRICOLA N. 429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 28/2021 DITTA ICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA   - MATRICOLA N. 431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 27/2021 DITTA MA.MI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA   - MATRICOLA N. 430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA   - MATRICOLA N. 428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE AVVISO SU GURI VARIAZIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO CSE NECCHI MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRAN SASSO ANG. VIA VARESE - CUP: C87H21007160004 – CIG: Z01349686E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANONE ANNUO 2022 SERVIZIO SAAS IN CLOUD PER ASSOLVIMENTO DEBITO INFORMATIVO CON REGIONE LOMBARDIA E CARTELLA SOCIO SANITARIA CDI CA' DEL DI'. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG: Z6F3495DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353PA DEL 15/09/2021 SPAZIO GIOVANI COOPERATIVA ARL PROGETTO ID 1513550 LA CITTA' DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA FREQUENZA CSE NEMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352 DEL 15/09/2021 SPAZIO GIOVANI COOPERATIVA A.R.L. PROGETTO ID 1513550 LA CITTA' DEI GIOVANI. SALDO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 558  DEL 14/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AFFITTO 2021 AI SENSI DEL D.L. N. 73/2021 - REGOLARIZZAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE  PAGAMENTO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. FULVIO MOSCA - FATT.6-PA/2021 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'  DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA'  PER FASCE DEBOLI - SERVIZI TECNICI - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FT 37042 DEL 08/09/2021 AUGUSTO BERNI SPA - CARTONCINI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1171/21/A DEL 20/01/2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 28/2021 - NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE FNM - NUOVO OSPEDLE E RETE CICLABILE PARCO GROANE - INTERVENTO COFINANZATO POR FESR 2014 - 2020-AZIONE IV.4 E 1.1 "MISURA MOBILITÀ CICLISTICA" - ACCONTO N. 3 DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESCUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN CITTADINO  GARBAGNATESE. MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 298/001/2021 DEL 08/09/2021- ACQUISTO DISPOSITIVI MOBILI - DET. 687/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. GADOMED SRL - FATT. 1791/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE (SETTEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31.01.2022 - CIG: Z0D348EE2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C87H21004770002 - CIG: Z7D3383E0E - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GADOMED SRL - FATT. N. 1792/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CA' DEL DI' ( SETTEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. FATTPA 14_21 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. 36290 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. 36289 DEL 17/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 4424-1028 DEL 22/09/2021 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/48 DEL 31/08/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI LUGLIO 2021. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2018” II° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 05606 DEL 9/9/2021 MEDIAMARKET S.P.A. PROGETTO ID 1513550 LA CITTA' DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE CABLAGGIO DI RETE COMANDO DI POLIZIA LOCALE AI FINI DELLO SPOSTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARMADI RACK DI RETE E HOST- CIG. ZA2347EC43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAESCO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 106SP DEL 30/08/2021 - FORNITURA ARMADI-SPOGLIATOIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI  LAVORI N. 2 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: Z16327444F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI LEGNANO - CITTA' DI PADERNO DUGNANO - COMUNE DI VIGEVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE. DETERMINAZIONE  N 713 DEL 17/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI – RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO, IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E IMPIANTO EVAC “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO – CUP: C87H21002010002 - CIG:9041293702 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUE DI RHO - COMUNE DI GERENZANO - COMUNE DI VAREDO - COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA PRESSO SC.MATERNE VIE CERESIO E VILLORESI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI VIA VILLORESI – (CUP: C81D20000500004 – CIG: 8567129A7E) - CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X02691862 DEL 11.08.2021 - CONVENZIONE CELLULLARI AZIENDALI  NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 5° BIMESTRE 2021 (GIU-LUG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TEATRO “OPERA MAGICA” RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COD CIG ZF2348DA82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X02323869 DEL 11.08.2021 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE VARCHI 5° BIMESTRE 2021 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MUSEO ALFA ROMEO A.S. 2021-2021 – COD. CIG ZCE348B946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FIREWALL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG. Z0C3489D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 7X02433887 DEK 11.08.2021 -  CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI  UFFICI COMUNALI 5° BIMESTRE 201 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 4220321800037131 DEL 11.08.2021 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2021 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: ZDB348481A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULO CONCILIA SERVICE 4.0 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE / INVIO TRAMITE PEC DEI VERBALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 25 DEL 11.01.2021 ED INTEGRATO CON DETERMINE N. 533 DEL 05.07.2021 E N. 858 DEL 11.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI  5° BIMESTRE 2021 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. ENRICO STAGNOLI - FATT. N. S00004/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  EDIFICIO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI - SERVIZI TECNICI  - SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO - CODICE CIG Z8E348BAA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL P.I. ROBERTO CLERICI - FATT. 10/2021 -LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE  DI VIA VITTORIO VENETO - PERIZIA PROGETTO PRINCIPALE - SPESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  ACQUISTO DI TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE , AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N 73.  CIG Z52348AZA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE SOMMA - ISTANZA PROT. N. 35276 DEL 09/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL P.I. ROBERTO CLERICI  - FATT. 09/2021 - LAVORI DI REALIZZZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE VIA VITTORIO VENETO -SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROGETTO  ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE  E CONTABILITA' ED EMISSIONE CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI VARIO PER LABORATORI, FORNITURA DI FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG:    Z433488EE8 – CIG: Z7C3488D9A – CIG: Z943488D35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL P.I. ROBERTO CLERICI - FATT. 12/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - OPERE SUPPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE PARTICATO - SPESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHÉ PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO – BIENNIO 2018-2019 – CIG: Z2223024D6 - OLTRE PROROGHE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL P.I. ROBERTO CLERICI - FATT. 11/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  CENTRO COTTURA DI VIA VITT. VENETO - OPERE SUPPLEMENTARI ILLUMINAZIONE ESTERNA - SPESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIOVANNI CORBYONS -FATT. N. 14/2 DEL 20.09.2021-ONORARI PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOC. ELDILINVESTIMENTI S.R.L CONTRO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO: PET EDUCATION ED EDUCAZIONE CIVICA: “A SPASSO CON MIELE” COD CIG ZD93486ADC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA ANNI UNO - CIG: 90375061E2 - APPROVAZIONE ELABORATI E DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 26/2021 DITTA FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI – CIG: Z683484C67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 429 DEL 21/09/2021  - GLI ESTETISTI DELL'AUTO SRL -  SANIFICAZIONE AUTOMEZZI COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO SUL CABLAGGIO IN FIBRA DELLA SEDE COMUNALE - CIG. Z06348835E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A -  FATT. N. 7260/2021 - GESTIONE  SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE  ALL'INTERNO DEL TERRTIORIO COMUNALE  - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA AGOSTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE SOMMA - ISTANZA PROT. N. 35786 DEL 14/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE VERSAMENTO A TITOLO DI CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR 2974/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE ANNESSE IN CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 - CONVERGE SPA - CIG. Z743455DA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI  &amp; C. SRL - FATT. 70/2021 - LAVORI DI REALIZZAZION NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M.  - NUOVO OSPEDALE  E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - INTERVNTO COFINANZIATO POR FESR 2014-2020 AZIONE IV.4 E 1.1 "MISURA MOBILITA' CICLISTICA" STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DUTTA ARTEDIL SRL - FATTURA N. 13_21/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA’ PER DISABILI PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE LA SCIE. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE E COMUNI LIMITROFI - DURATA 1 ANNO - (DAL 13/01/2022 SINO A 13/01/2023). CIG: 901964702C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BESANA MASSIMO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 CDS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z27347B299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO STAZIONE  - VIALE RIMEMBRANZE 17 - LIQUIDAZIONE 7° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI OPERE DA IDRAULICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: ZCF341E55E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE PERSEO - LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 C.D.S. PER AGENTE POLIZIA LOCALE N.B ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ID 1513550 “LA CITTÀ È DEI GIOVANI” - BANDO REGIONE LOMBARDIA DDS  N.13158 DEL 18/9/2019 “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 31/21 DEL 07/09/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI COMUNALI  DI VIA MILANO 21 - VARESE 1 - CASCINA SIOLO 7 - CANOVA 68-86 A COPERTURA DELLE MOROSITA'  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNO 2021  - CIG: ZB8348514C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE” RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE/TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DICEMBRE 2021 - MAGGIO 2022  - CODICE CIG Z26343C945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE AIELLO VIA C.NA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0002135784 DEL 31.08.2021 - MAGGIOLI SPA - REALIZZAZIONE E STAMPA SUPPLETIVI ATTI DI STATO CIVILE - ANNO 2021 - CIG: Z6832CEA0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA  PER IL CENTRO VARI.ETA’ E SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG:    Z5F3481DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO DOMOTICA CENTRO SPORTIVO - CIG. Z19347DEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMARTY COMM SRLS - LIQUIDAZIONE FATT. FPA 12/21 DEL 14/09/2021 - FORNITURA TARGHE A PARETE PER UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. PAD/773 DEL 31/08/2021 FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE- CIG Z9F3475D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI DA UFFICIO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: Z2534757DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2146/EL - ATTIVAZIONE GESTIONALE ASILI NIDO IN SAAS - ESAKON SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 175 LOTTO 214 ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SERVIZI DEMOGRAFICI  - CIG: ZA3347F460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO “LE QUERCE” – CUP: C87H2100199002 - CIG: ZC73288787 – REVOCA AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MANUALI VARI PER SETTORE POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z3E346E7F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE  PROVVISORIO D'USCITA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE OPERATIVE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z55342F569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. V2/572570 DEL 19/09/2021 - ERREBIAN SPA - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010708181 DEL 26.08.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE -KYOCERAA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTABILE - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 1167/01 DEL 30.08.2021 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA AGOSTO  2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z0E346E7C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT . N. FVE/710 DEL 22/07/2021 - L &amp; P COPY SERVICE SR - ACQUISIZIONE E NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE  PUC 9  - MANUTENZIONE DEGLI  AMBIENTI  PUBBLICI   ANNO 2022 ” AI SENSI DELL’ART , COMMA15 , DL  28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI,  DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 358 DEL 17/9/2021 COOP SPAZIO GIOVANI COPROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010708182 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE    PUC 8  - MANUTENZIONE DEGLI  AMBIENTI  PUBBLICI 2  ANNO 2022 ” AI SENSI DELL’ART , COMMA15 , DL  28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI,  DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA COVID 19, LIQUIDAZIONE UTENZE DOMESTICHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE  25 MAGGIO 2021, N. 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 21305036 DEL 31.08.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 2021 503 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RINNOVO ANNI DUE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE   PUC N. 7 “MANUTENZIONE DEGLI AMBIENTI DEL CA DEL DÌ  ANNO 2022” AI SENSI DELL’ART , COMMA15 , DL  28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI,  DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMETO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICA PER SOSTITUZIONE STRUMENTAZIONE GUASTA - CIG. ZD83470E86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER DISOSTRUZIONE BAGNI PRESSO CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' E.CO SRL PER LAVORI DI RIMOZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA SIGNORELLI - FATT. NR.3/10 DEL 31.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N.4/2021 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 2 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA – APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL  7 GENNAIO AL 16 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRPAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 951/2021 PER ORGANIZZAZIONE ANIMAZIONI CITTADINE PER IL NATALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI GUANTI ANTI-TAGLIO, CUFFIE ED OCCHIALI BALISTICI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CIG: Z8E3425A2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 0050010009 DEL 28.05.2021 E N. 0050010010 DEL 24.06.2021 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z3E34660A7 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 327 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 GIUGNO 2021 - 30 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 384 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 LUGLIO 2021 - 31 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – CUP: C87H20000740002 – CIG: 834688101B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA 2 -  FONDO MISURA EMERGENZA DA COVID-19 DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISOSSIONE COATTIVA COMMESSA 274 LOTTI 229-231 IMU/TARI/TASI/TARES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175  LOTTI 214-218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: Z0434567AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL RISCOSSSIONE COATTIVA TARES COMMESSA 274 LOTTO 224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC.AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA COMMESSA 274 LOTTO 224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU COMMESSA N. 274 LOTTI 224-226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI COMMESSA N.274 LOTTI 224-226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI MILANO PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS C.D.S. EFFETTUATE DALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA DEL 19/07/2021 PROGETTO PET THERAPY - MARCIALIS ANNALISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE – OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C87H21005210004 - CIG: Z1333D378C – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI/IMU/TASI/TARES COMEESSA 274 LOTTI 220-222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI VIA VILLORESI – (CUP: C81D20000500004 – CIG: 8567129A7E) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI VIA CERESIO – CUP: C89J21012310004 – CIG: 883997307F - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 207649 DEL 31/08/2021 - ZENIT SRL - PRELIEVO CARBURANTE PER AUTOMEZZI PROPRIETA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES COMMESSA N.274 LOTTI 215-217-220-222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ID 693733 CUP E85B17008090009 "NESSUN ESCLUSO - PRATICHE ATTIVE PER LA GESTIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DEL QUARTIERE MAZZINI" - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBAR DIA (POR FSE 2014-2020 - ASSE II - AZIONE 9.1.3 E 9.4.2): TRASFERIMENTO AI PARTNER DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO PER LA PARTE DI LABORATORIO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TASI COMMESSA 274 LOTTI 215-220-22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ID 693733 CUP E85B17008090009 "NESSUN ESCLUSO - PRATICHE ATTIVE PER LA GESTIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DEL QUARTIERE MAZZINI" - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA (POR FSE 2014-2020 - ASSE II - AZIONE 9.1.3 E 9.4.2): TRASFERIMENTO LIQUIDAZIONE PIANI DI INCLUSIONE (PIP) - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 4 DEFIBRILLATORI INSTALLATI SU TERRITORIO COMUNALE- CIG:ZB234459E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 31 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU COMMESSA 274 LOTTI215-217-220-222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI COMMESSA  N. 274 LOTTI 215-217-220-222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI N. 1 UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN VIA KENNEDY 15 - ASSEGNAZIONE IMMOBILE FG. 38 MAP.178 SUB. 132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROTONDA IN PARTITA DI GIRO PER SOMMA ERRONEAMANTE VERSTA AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA STRUTTURA "UN POSTO A TAVOLA" - CIG. Z7A3460012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO DELLE STRADE E MARCIAPIEDI DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z46345FFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- CIG ZDB3454960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA CANTONIERA VIA PELORITANA E CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA VIA GARIBALDI - MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO – ISTANZA PROT. 35373 DEL 9.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO MENSI - FATT. N. 036E/2021 DEL 08/09/2021 -ASSISTENZA TRIBUTARIA COME DA DET. N. 872 DEL 30.11.2020- RICORSO TAR COMUNE DI MILANO IMU 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z133425E47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ALLA SOC. TECNOIMMOBILI SRL - FATT.  N 14/2021 - SERVIZI TECNICI  PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - LOTTO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISE SPA - LIQUIDAZIONE FT 321/F4 DEL 30/08/2021 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 354 DEL 11.05.2021 CO GESTIONE NIDI D’INFANZIA COMUNALI COD. CIG 741906454A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI COVID SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA – CIG 8248822740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1621006525 DEL 21.7.2021 LUDOTECA IL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL -  POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - MESE DI AGOSTO 2021 - FATTURA N° 02336/2021 - PA DEL 31.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO N. 4462 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI PREFETTURA DI MILANO A SEGUITO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA E  SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI TRIENNIO 2020/2022 – ART. 1, COMMA 540, LEGGE 160/2019 - CIG: ZB7345524D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FT 341/FT DEL 31/08/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE – CIG Z653436B75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 0002134592 E 0002135085 DEL 31/08/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0001145748 DEL 31/08/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CIPPI FUNERARI PER INUMAZIONI IN CAMPI INDECOMPOSTI - CIMITERO COMUNALE -  CIG Z27340A87F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 30 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 109/21 E 110/21 DEL 30/08/2021 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE -  CIG.Z363442ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATT. TECMARKET SERVIZI SPA N. 12TXLP00002849 DEL 14/07/2021 - ADDEBITO COMM. TECNICA PAGOBANCOMAT - CANONE MENSILE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI - DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. 22862 DEL 11/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. N. 22860 DEL 11/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) – PERIZIA DI VARIANTE – MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLI DI FINANZIMENTO A SEGUITO DEL DECRETO DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0005957087 DEL 31/08/2021 - MAGGIOLI SPA - ACQUISTO MANUALE DEMOGRAFICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>GENERALI ITALIA S.P.A. POLIZZA INFORTUNI DIVERSI N. 104869885 REGOLAZIONE PREMIO 30/06/2020 - 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE/211644 DEL 31/07/2021 ORTOPEDIA CASTAGNA - ACQUISTO SEDIA DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONCERTO E ANIMAZIONI CITTADINE PER IL NATALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. 31875 DEL 05/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GUIDO ROCHE - FATT. 22/2021 - SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO....RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI  PERIODO: 15.06.2021 - 14.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GTIWIN PER L’UFFICIO TRIBUTI, PERIODO 2022-2026. CIG Z5834343AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA R.C. DIVERSI XL INSURANCE POLIZZA K19IT000955  - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 21/10/2021 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI PER LA RIPARAZIONE GIOCHI ED ATTREZZATURE - PARCHI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3294/66/2021 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 3293/66/2021 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2021 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UNA CITTADINA  GARBAGNATESE. MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE PRESSO  EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SMALTIMENTO ULTERIORI  RIFIUTI  DEPOSITATI PRESSO IL  MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ZENALE EX GTM – INTEGRAZIONE  PREVENTIVO DI SPESA (CIG:   ZCC342EF3F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO PERIODO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO LO SCHIACCIANOCI IN BIBLIOTECA - REPLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO ISTITUTO SUPERIORE LICEO B. RUSSELL GARBAGNATE MIL.SE: REALIZZAZIONE PROGETTI INSERITI NEL DIRITTO ALLO STUDIO AS 2021/2022 – CIG N. ZCF3422905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 2021 454/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI  DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - (CUP: C88B20000270004 – CIG (CONTRATTO): 8578665A4D) -  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 – CIG (VARIANTE): Z87342F81A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 251/PA/2021 - SERVIZI CIMITERIALI  - ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI  CIMITERO COMUNALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18"- LOTTO 2 MILANO E PROVINCIA- PER ATTIVAZIONE NUOVO POD IN VIA MAZZINI PER UN PERIODO DI MESI 12 A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE). CIG 83024094A5 - CIG DERIVATO Z793427EAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2021 AI SENSI DELLA DGR XI/4833 DEL 7 GIUGNO 2021 - IMPEGNO RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 113 -- 2021 DEL 31/08/2021 - C PETROL - EROGAZIONE GAS METANO PER AUTOVEICOLI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG ZA33415FEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 19 DEL 31/08/2021 KIM NA HAEL MANAGLIA  - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE  PER GLI UFFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI - ART. 113, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI   MATRICOLA N.177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE “LA SQUADRA DI POLIZIA LOCALE TRA COVID ED ALTRI CAMBIAMENTI” - CIG ZC734227D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI  SERVICE SPA - FATT. 3439/66/2021 - TRASLOCO ALLA NUOVA SEDE MAGAZZINO COMUNALE DI VIA GUIDO ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 29 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – UGUALE MACROAGGREGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MA.MI  SRL IMPRESA SOCIALE - FATT. 67/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - ANTICIPAZIONE 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER RECUPERO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONOD S.P.A. - FATT. 6376/2021 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE  ALL'INTERNO  DEL TERRIOTRIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA LUGLIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE” – PER IL PERIODO DICEMBRE 2021/APRILE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: ZC73425EC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 0073390254 DEL 30/08/2021 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE "LEGGI DI ITALIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PÈR CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE - CIG.Z623425A14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - MESE DI LUGLIO 2021 FATTURA 02174/2021 -PA DEL 30.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA – ISTANZA PROT. 31030 DEL 28/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.133 DEL 25/08/2021 -SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E  SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-PERIODO 3-5-2021  2-8-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO MISURA EMERGENZA DA COVID-19 DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROTECT NORD OVEST SRL - FATT. 170/00/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CONTRO COTTURA  COMUNALE DI VIA VITT. VENETO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA– CONTRATTO ATTUATTIVO N. 11 PUBBLICAZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO ZC13422444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 253/PA/2021 - SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - DURATA MESI SEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO D’APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTI DISABILI E ANZIANI - DURATA ANNI TRE - (DAL 01/01/2022 SINO A 31/12/2024). CIG: 8984201D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 6375/2021 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO  DEL TERRITORIO  COMUNALE - CANONE (COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO – AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE - CIG. ZAD3416A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RIVA SRL - FATT. 64-0CPAPA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI  - ANNO 2020 - LOTTO MANTI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI OPERE EDILI E DI TINTEGGIATURA IN  EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG:  Z39340EC19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STRADE 2020 SRL - FATT. 42/2/01/2021 - RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI  PEDONALI ANNO 2020 - 1 LOTTO - STATO AVANZAMENTO ALVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ISPEZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE A VERDI ATTREZZATE – BIENNIO 2018 – 2019 DT. 443 DEL 12.07.19 - SUCCESSIVA PROROGA TECNICA DT. 518 DEL 05/08/2020 A TUTTO IL 31/01/2021. CIG. ZEB2DC1159.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA VARESE 1 - GIARDIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1494/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONALLI PNEUMOPHILA (CA' DEL DI')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTAGADOMED SRL - FATT. 1493/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONALLE PNEUMOPHILA (CENTRO SPORTIVO COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PURIFICATORE D'ARIA TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT -CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z323404097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 4 RATA BOLLO VIRTUALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS  – PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2022 – ART.36 COMMA 2 LETTERA A)D.LGS. 500/2016 – CIG Z63340D80B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 900021959D DEL 23/08/2021 AUTOSTRADE SPA E FT. N. 900023415T DEL 23/08/2021 TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO N. 4462 DAL 20  OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2021 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SAP, AI SENSI DEL R.R. 4/2017, IN ATTUAZIONE  ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEONE LUCA -ONORARIO RELATIVO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLO ED ESAMI PER COPERTURA DI 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PURIFICATORI D'ARIA PER LE STRUTTURE COMUNALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT -CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z2A3404D24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. DETRMINA N. 554 DEL 31/07/21 CIG: Z16327444F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE AFFITTO LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE – SOSTITUZIONE SERRATURE DI SICUREZZA IMGRESSO PALAZZO COMUNALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG. ZA233FBD00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PERFORMANCE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIV APER TIA COMMESSA N. 274 LOTTI 215-217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA STRUTTURA "UN POSTO A TAVOLA" - CIG. Z25340392A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CESATE - COMUNE DI GERENZANO - CITTA' DI ARESE - COMUNE DI PARABIAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA 2021  - DETERMINA N. 629 DEL 12.8.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO IN BIBLIOTECA “RACCONTO IN MUSICA: LO SCHIACCIANOCI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A PROGETTI A FAVORE DELLE DONNE IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON CARITAS CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI RIMINI - COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. APICE SRL - FATT. N. 17/E /2021 -  VERIFICA ANNUALE  BRACCIO GRU MONTATO SU AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A PROCEDURA AVVIATA CON DETERMINAZIONE N. 576/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI  ELABORAZIONE DELLE BANCHE DATI URBANISTICHE – SIT – E AVVIAMENTO DELLO SPORTELLO TELEMATICO – AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: Z113404B4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFANTE MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE BANDO ALLIENAZIONE N. 3 UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE A NEGOZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI  RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE BANDO GURI ALLIENAZIONE N. 3 UNITA' IMMOBILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI –PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO IDROLOGICO ED IDRAULICO DI DETTAGLIO DELLE AREE DI ALLAGAMENTO PRODOTTE DALLE PIENE DEL TORRENTE GUISA A SUPPORTO  DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. CIG:  Z593404538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI BOMBOLETTE SPRAY DI VERNICE FLUORESCENTE PER TRACCIATURE – CIG: Z6733FEBD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI - FATTURA N. 5E3 DEL 03/08/2021 (PER N. 7 CONSIGLI COMUNALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO SUZUKI IGNIS – CIG: Z0E340449D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SC.MEDIA VIA P.SSA MAFALDA PERIODO: 2° E 5° BIMESTRE 2019 - SC.MATERNA VIA CERESIO PERIODO: 2° E 3° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L’OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE UNICO SOCIETA'ABACO RENDICONTO II^ TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI ALBO APERTO DI LEGALI PRESSO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA ANAC N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTA’ PER PERSONA INDIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 3° BIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI – SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA DI SICUREZZA PRESSO CASERMA CARABINIERI – SOSTITUZIONE BOTOLA CONTENIMENTO CONTATORE ACQUA SCUOLA ELEMENTARE QUINTO PROFILI – AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE  – CIG. ZD133F02A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE S.R.L.  - FATT. 65/21 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E  PERCOSI PEDONALI  ANNO  2020 - LOTTO 2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE URGENTE DI BUONI ALIMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI PER IL TRASLOCO ARMADI BLINDATI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A. EUROPA AZZARONI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 432 DEL 30/07/2021 - FORNITURA DI NR. 3 ARMADI CORAZZATI E DI NR. 1 DISPOSITIVO DI SCARICO ARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPEGNO ANAC SU DETERMINA 211/2019 – ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER ANNI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPEGNO ANAC SU DETERMINA 197/2019 – ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DURATA ANNI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 137 DEL 23/07/2021 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO MAGGIO/GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 1138 DEL 29.07.2021 LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - ACCONTO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA C.NA SIOLO 7 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z2D33F89DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, IMPOSTE, ONERI PREVIDENZIALI ED ALTRE RITENUTE RELATIVI AL MESE DI ASOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI DI UN APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI STIPENDIALI E DI  UN ACCORDO QUADRO COLLEGATO ALL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI  PRATICHE PENSIONISTICHE  - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 28.07.2021 - BIMESTRALI - DALLA N. 237 ALLA N. 258)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: GIUGNO 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 26.07.2021 - MENSILI - DALLA N. 212 ALLA N.235)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI EELEVATORI E MONTASCALE DEGLI EDIFICI/STRUTTURE COMUNALI – CUP: C84E20004240004 – CIG: ZC62DC58C1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 28/21 DEL 09/08/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FT PAD/679 DEL 29/07/2021 - FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.8) - CIG DERIVATO Z5533EF9B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: Z35339FC5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0005956720 DEL 31/07/2021 - FORNITURA MANUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1142168 DEL 31/07/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2021-2022 – COD. CIG Z00339117B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0002131253 E 0002130697 DEL 31/07/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - CIG 87796593CE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 - CIG DERIVATO Z2633DD2AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISE SPA - LIQUIDAZIONE FT 267/FA DEL 22/07/2021 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER AVENTE AD OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - SERVIZI SUPPLEMENTARI - CIG Z2533DEFD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISE SPA - LIQUIDAZIONE FT 266/F4 DEL 22/07/2021 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO PER PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA CANOVA 45 A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTI AUDIOVISIVI PER FONOTECA E VIDEOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 90 DEL 02/03/2021 - FORNITURA DI ESTINTORI PORTATILI PER AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE D’USO PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. N. 00068-2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLEGAMENTO TRA LA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE COLABILE PARCO DELLE GROANE - INTERVENTO COFINANZIATO POR FESR 2014-2020 -AZIONE IV.4 E 1.1 "MISURA MOBILITA"  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA "OLTRE" MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ) - CIG: ZC533EA04B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZEC33BECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400030973 - 6400030974 - 6400030975 - 6400030976 - 6400030977 - 6400030978 DEL 31.07.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI FONDI MIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 127 DEL 07.07.2021 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA SRL - FATT. N. 2021/FAIN/0009 - SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO  IL D.P.R. N. 462/2001 E S.M.I. NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2020 - 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI DOPPIO VERSAMENTO – ISTANZA PROT. 33044 DEL 16.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – TRIENNIO 2021/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17/11/2021 – 16/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA SRL - FATT. N. 2021/FAIN/0006 - SERVIZIO DI VERIFICHE PEIODICHE IMPIANTI MESSA ATERRA SECONDO IL D.P.R. N. 462/2001 E S.M.I. NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2020 - 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELL'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DA REALIZZARSI NEL PERIODO TRA IL 01/12/2021 E IL 16/01/2022 SULL'AREA PUBBLICA DI PIAZZA DELLA CROCE (ESCLUSO IL PERIODO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1487/2021 PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E AUTONOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI – PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, A SUPPORTO  DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. CIG: Z7033E9DF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  ANAC SU DETERMINAZIONI NN. 540/2013 – 571/2013 – 585/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. WIND TRA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA VARCHI  PERIODO: 01.05.2021 - 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI COMUNALI – CUP: C87H21002700004 – CIG: Z043253CB6 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA CANTONIERA VIA PELORITANA E CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA VIA GARIBALDI - MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI ROTOLI DI NASTRO SEGNALETICO BIANCO E ROSSO – CIG: Z4733CAAA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 2985/66 - IMPRESA PULIZIE - QUOTA SFERA COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2984/66- IMPRESA PULIZIE  QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE 4.0” – PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z5433CD369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 6355/2021 - SERVIZIO DISANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE ZANZARE  - 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 67 CCNL 21.5.2018 - 2^ INTEGRAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 6 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. VARESE RISORSE S.P.A. - FATT. N. Q92021000000298/2021 - GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GATBAGNATE MILANESE ( 1° TRIMESTRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. N. FATTPA 12_21 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  DELLA SCUOLA ELEMENTARE  "QUINTO PROFILI"  DI VIA STELVIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INDIRIZZO PEC PER ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (OCC) CIG  ZC533DECDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA– CONTRATTO ATTUATTIVO N. 10 PUBBLICAZIONE FORNITURA SUPPLEMENTARE LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z8933DA5CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ZANGARI SRL - FATT. 14/2021 - LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE  VIA GUIDO ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT. N. 2040/210017543 DEL 09/07/2021 - MYO SPA .- ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2021/2022 – CIG: ZDF33D59F1 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA PER LA MOSTRA DEDICATA A MONET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUIDAZIONE FAT N 285 DEL 28/7/2021 COMUNI INSIEME TERZA RATA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FEQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA – CUP: C87H20000610004 – CIG: 8560818280 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN VIA VISMARA N. 73 IN ZONA RESIDENZIALE - AGGIUDICAZIONE LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1333/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISITEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO  ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA (CA' DEL DI')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE "MOROSITA' INCOLPEVOLE 2021"  AI SENSI DELLA DGR XI/5395 DEL 18 OTTOBRE 2021- RIPARTO DELLE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1332/S/2021 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHOLA (CENTRO SPORTIVO COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI CONTROLLI DEI REQUISITI ANAGRAFICI E DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AD ESTRAZIONE DEL 5% DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT 175-FE-2021 DEL 30/07/2021 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL - SERVIZI DI ASSISTENZA AL RUP PER ANALISI DI PROPOSTA E REDAZIONE ATTI DI GARA LE 'ENTE LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ZENITH SRL -  FAT. N. 206673 DEL 31/07/2021 - PRELIEVO CARBURANTE PER VEICOLI DEL COMUNE - MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI ROTOLI POS - CIG: Z5733CB6CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1621007391 / N. 1621007393 / N.  1621007395 / N.1621007396 DEL 29/07/2021-  SIAE PER ESTATE LIVE - DETERMINA N. 382 DEL 21.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 823 DEL 03/11/2021- ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CIG ZA433D53D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/37 DEL 31/07/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI LUGLIO 2021. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULO CONCILIA SERVICE 4.0 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE / INVIO TRAMITE PEC DEI VERBALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 25 DEL 11.01.2021 ED INTEGRATO CON DETERMINA N. 533 DEL 05.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 6400025905 -  N. 6400025906 - 6400025907 -  6400025908 -  6400025909 -  6400025910 DEL 30.06.2021 E FATTURA N. 6400025912 DEL 16.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. N. 24/2021 - NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE  F.N.M. - NUOVO  - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO GROANE - INTERVENTO POR FESR 2014 - 2020 AZIONE IV. 4 E 1.1. - "MISURA MOBILIA' CICLISTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE : ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 8”- PER UN PERIODO DI MESI 12 CIG 782331756B - CIG DERIVATO Z2233CAE67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E INGA. MARCO CORTI - FATT. NR. FATTPA 3_21/2021 - RISTRUTTURAZIONE COPERTUTA DELLA SCUOLA ELEMENTARE QUINTO PROFILI DI VIA STELVIO - ACCONTO - DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN  FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ARTT. 37, 41 DEL DPR 131/86 E 8 DELLA RELATIVA TARIFFA – IMPEGNO DI SPESA - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DET. N. 742/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATT. 2_21/2021 - INTERVENTI TI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI  PERCORSI PEDONALI E CICLABILI LOTTO 1 - ACCONTO 90% PRESTAZIONI TECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2021 – 31 GENNAIO 2022. CODICE CIG ZDF33D540F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 27.7.2021 ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY PER RASSEGNA ESTATE LIVE - DETERMINA N.382 DEL 21.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 2 ASSISTENTE TECNICO –CAT . B1- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. 101--2021 DEL 31/07/2021 - C PETROL- EROGAZIONE CARBURANTE : GPL/METANO MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON FAMILIA DI BACIOCCH DA GARBAGNAA - 3 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BONUS ASSUNZIONALE” PER L’OTTENIMENTO DEL “BONUS ASSUNZIONALE” A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD –OVEST MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA EX DELIBERAZIONE G.C. 105 DEL 02.11.2021 - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025/01 DEL 31.07.2021 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE LUGLIO 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEDICATA A NAPOLEONE IN COLLABORAZIONE CON UTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 17 DEL 01/08/2021 - KIN NA HAEL MANAGLIA - ACQUISTO RIVISTE/GIORNALI E QUOTIDIANI PER UFFICI COMUNALI MESE DI  LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 251 DEL 16.7.2021 COMUNI INSIEME SALDO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE – AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C87H21005210004 - CIG: Z1333D378C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SPAZI ALL’ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  NOVEMBRE 2021 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALCOEL  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - SAL N.6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO  TUBAZIONI PRESSO EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER AVVIO UTILIZZO LOCALE COMUNALE – MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6400025911 DEL 30/06/2021SODEXO S.P.A. PROGETTO ID 1513550 LA CITTA' DEI GIOVANI DDS N. 131582019 LA LOMBARDIA DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 – LOTTO MANTI – CUP: C87H20000360004 – CIG (CONTRATTO): 826229123A - CIG (VARIANTE): 84054626AB – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATT. 2021010408/2021 - GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (II° TRIMESTRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPEGNO ANAC SU DETERMINA 212/2020 – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO - RIPRISTINO CANCELLI INGRESSO PEDONALE E CARRAIO EX CASA CANTONIERA – AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE – CIG. Z9D33C716E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. PAE0019704 DEL 14.06.2021 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 15.04.2021 - 14.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO DA REALIZZARSI NEL PERIODO TRA IL 01/12/2021 E IL 16/01/2022 SULL'AREA PUBBLICA DI PIAZZA DELLA CROCE (ESCLUSO IL PERIODO NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 900020048T DEL 23/07/2021 CANONE TELEPASS E FT. N. 900018825D DEL 23/07/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE PEDANE LETTO PER ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIG Z5933C554C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO NELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA C. SIOLO, 7 AI SENSI DEL R.R. N. 4/2017, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A20020211000005435 DEL 2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED  SRL - FATT. 1146/S/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI  DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENUMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA ( CENTRO SPORTIVO COMUNALE - GIUGNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN’ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA NR 751/2021 “RINNOVO CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ REATO GUIDA IN STATO D’EBBREZZA PERIODO OTTOBRE 2021-OTTOBRE 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 20/07/2021 BIGFIVE SRL, PROGETTO ID 1513550 LA CIITA' DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/33 DEL 30/06/2021TRASPORTI ANZIANI E DISABILI GIUGNO 2021. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL’A.V.C.P. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C87H21004770002 - CIG: Z7D3383E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00002907 DEL 14.07.2021 - TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D’USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITÀ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO PRESUNTO 01.11.2021-31.12.2025 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED  AGGIUDICAZIONE CHIOSCO “SERENELLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – PARTECIPAZIONE 40° CONVEGNO NAZIONALE - 29 NOVEMBRE 2021 – 3 DICEMBRE 2021 – A.N.U.S.C.A. - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG:  ZD933BBF78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 210485 DEL 14/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-15013 DEL 23/06/2021 - SOSTITUZIONE RCA/ARD - N. POLIZZA 202183462.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO –CAT . B1- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA C1 – SERVIZI DEMOGRAFICI- APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-17019 - WILLIS TOWERS WATSON - REGOLAZIONE PREMIO - N. POLIZZA 201641787.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. WTW139991-13803 - WILLIS TOWERS WATSON INCENDIO ALL RISKS N. POLIZZA K19IT003612 / RC PATRIMONIALE N. POLIZZA IFLE003539 / CUMULATIVA INFORTUNI N. POLIZZA 390204207 / RC DIVERSI N. POLIZZA K19IT0000955.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO CONTRASTO EVASIONE TRIBUTARIA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA SNC - FATT. 238/2021 DEL 23/07/2021 - RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE RELATIVE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT IN ADOZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE 1° E 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 - CONGUAGLIO SPESE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD - CIG. Z6033B855D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 - CUP: C87H20002250004 - CIG: 8557490824 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FV21-0146 DEL 09.07.2021 - INTERVENTO SOSTITUZIONE SIM VARCHI - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI -"PARCO DEI BAMBINI" VIA BOLZANO - DETERMINA N.892 DEL 02.12.2020 - OPERE SUPPLEMENTARI DT 456 DEL 22.06.2021 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI GENERATORE A GAS DI ARIA CALDA CANALIZZATA PRESSO IL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO – CUP: C82B20000070004 - AFFIDAMENTO INTERVENTI SUPPLEMENTARI - CIG: ZB533B84BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER AVENTE AD OGGETTO FORNITURA  DI TELECAMERE, SOFTWARE E STRUMENTAZIONE ANNESSA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE TERMICA CORPOREA – AFFIDAMENTO FORNITURA SUPPLEMENTARE – CIG Z7333ACF37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE-73 DEL 08.07.2021 - LICENZA GOTOMEETING - ANCI LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO STAZIONE  - VIALE RIMEMBRANZE 17 - LIQUIDAZIONE 6° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2021 – GIUGNO 2021. COD CIG ZAB33AAB53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE CONTRATTO MAGAZZINO IMPRESA ZANGARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO IN BIBLIOTECA “IMMERGITI NEL MONDO DI HARRY POTTER”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GIULIANELLA,  VIA VARESE 8/10 -  SPESE DI PROPRIETA’  - 2° RATA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) -  CIG Z7533AC4F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.A20020211000022942 DEL 30/06/2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO A TEGOLE SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA  – AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z0333A7538.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 866/PA DEL 12/07/2021 ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - CUP: C87H19001730004 - CIG: 8150942220 CIG (VARIANTE) ZA92EAFE18 -  APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - DITTA IGES SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 964/01 DEL 12.07.2021 - FORNITURA ANTIVIRUS KASPERSKY - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. FATTPA 171_20 DEL 01/09/2020 CORSO TEORICO IN MATERIA DI SISTEMAZIONE ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE-UPEL MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – ISTANZA DI FALLIMENTO - RETTIFICA DET. N. 54 DEL 21/01/2021 - CIG: ZED33A7976.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE 1 - RIONDINO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE COMODATO D'USO IMMOBILE VIA DON MAZZOLARI - COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI SALDO TARI ANNO 2021 – CIG Z1E3393BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO CENTRI ESTIVI - DITTA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PELLICOLE ADESIVE PER SEGNALETICA VERTICALE DI PULIZIA STRADE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z4333A9337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 26 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 283 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 MAGGIO 2021 - 31 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG DERIVATO: Z35339FC5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 227 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 APRILE 2021 - 30 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE PORTA INGRESSO UFFICIO SCUOLA. AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE  – CIG. Z1733A12AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG PADRE: 8692519D97 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 CIG DERIVATO: ZD632981AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, IMPOSTE, ONERI PREVIDENZIALI E ALTRE RITENUTE RELATIVIAL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN HOUSE/ON LINE SU "LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI: ANALISI DI TUTTE LE NOVITA' PER IL 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROCCA SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2021_17_194 DEL 24/06/2021 - 2021_17_195 DEL 25/06/2021 - 2021_17_201 DEL 29/06/2021 - ESECUZIONE TAGLIANDI DI MANUTENZIONE AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 14 DEL 15/07/2021 KIM NA MANAGLIA - ACQUISTO RIVISTE  E QUOTIANI PER GLI UFFICI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “SERENELLA” PER IL PERIODO PRESUNTO 1/11/2021-31/12/2021 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORIED AUTOMATISMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA CALENDARI 2022 – INIZIATIVA 200 SCATTI PER DIRE DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7822027CDE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.3) - CIG DERIVATO Z013398768.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI ED AUTOMATISMI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 790 DEL 20/10/2021 - CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- CIG ZB93399D8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 74 DEL 16/07/2021 MINOTAURO SOC.COOP. PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO MARZO-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSA LAVORO PER CATEGORIA PROTETTA. 28 OTTOBRE 2021- 27 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II - LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z65322147A - CONDOMINIO CASCINA SIOLO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 575 DEL 21/07/2021 - CONTRATTO ATTUATTIVO N. 3 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER PROCEDURE CONCORSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 - CUP: C87H20002250004 - CIG: 8557490824  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71/21 DEL 23/06/2021 E 72/21 DEL 24/06/2021 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4B339402B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2021 NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/31 DEL 01/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2021 2021 - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG: ZF4338A9A0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2786-1028 DEL 11/06/2021 E 3114-1028 DEL 05/07/2021 - SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA ANIMALI E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N.1 BORSA LAVORO PER COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET- BASKET E VOLLEY - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO - CIG: Z59338FB63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S. - FATT. NR. 270/2021/PA DEL 14/07/2021 - SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 0002128186 DEL 30/06/2021 E 0002127708 DEL 30/06/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE – PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRAMITE DELL’AGENZIA A.C.I. DI GARBAGNATE MILANESE, RELATIVA AD UN NUOVO MEZZO ACQUISTATO DALLA VIGILANZA URBANA – CIG:  ZF3338BBFC-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1137578 DEL 30/06/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 22/21 DEL 06/07/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO OPERE DA IDRAULICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (IMMOBILI ERP)- AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: ZAE33892D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. S000009435 DEL 06/07/2021 - - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 28493 DEL 06/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 000451PA DEL 30/06/2021-SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA- PREVENZIONE E PROTEZIONE 1.4.2021-2.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116-FE-2021 DEL 30/06/2021 STUDIO CAVAGGIONI SCARL - PROJECT FINANCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI DOPPIO VERSAMENTO – ISTANZA PROT. 27852 DEL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA ALUNNI DISABILI SCUOLA DELL’OBBLIGO - CIG  Z093387221 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTINO PER LA FORNITURA  DI ACESSORI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTINO PER LA FORNITURA  DI ACCESSORI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG Z99337856E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 – CIG.: Z032C6001B- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.3) CIG.: ZF93386F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 45 DEL 15.07.2021 - SCIARA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER L'ANALISI DI UNA PROPOSTA E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DI PROJECT FINANCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALL'ING. STEFANO PRIA - FTT. 20/2021 - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI  ANNO 2020 LOTTO MANTI -SERVIZI TECNICI - CORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCETTO PRESSO IL PARCO MAROVELLI – VIA MONVISO – CIG. ZD63361878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 09/06/2021 - MESE DI MAGGIO 2021 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA DISABILI  - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2018” I° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 21/2021 DITTA RAMELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA  STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI– APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA  - CIG: Z0E332C95D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 20/2021 DITTA RAMELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO - FATT. N. 13/PA - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DE GASPERI - ILLUMNAZIONE - SPESE TECNICHE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE PUC N. 6 ““EMPORIO E CITTADINO” ART 4, COMMA15 , DL 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  2021 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA ENTRATERINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA 72 - MIRARCHI SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE IN COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLO STUDIO  M+ASSOCIATI  - FATT. 55/PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CONTRO STORICO - TRATTO VIA ROMA  - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA - FATT. 17/PA/2021 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DE GASPERI - PROGETTAZIONE DEFINTIVIA/ESECUTIVA COORD. SICUREZZA  CRE - SALDO PSESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DANTE E GIOTTO IN COLLABORAZIONE CON ANPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO - CUP: C87H20001520004 – CIG (CONTRATTO): 8564185D06 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA  ATTI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 - CIG:  Z46337DFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA  - FATT. 11053/2020 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA  E AMBIENTALE  - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE NOVEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - CUP: C87H20001510004 – CIG (CONTRATTO): 8562726906 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – CIG: ZB1337A07D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALCOEL  PER IL RIPRISTINO WC DISABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA E SCUOLA DELL'INFANZIA QUARTIERE QUADRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMC DI DANILO CAVALLO  PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO CANCELLI IN RETE E RECINZIONI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ) - CIG: Z943375AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PEC HERALD PER GESTIONE PRATICHE ONLINE - CIG.ZEB336A474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER  PRONTO INTERVENTO  ALLA DISOTTURAZIONE DELLE TUBAZIONI PRESSO EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA P.M. ITALIA SRL  - FATT. N. 71/2021 - PREDISPOSIZIONE  ED ASSEVERAZIONE SCIA - OPERE ANTINCENDIO , RELATIVO  AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA  MEDIA "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA -  PRESTAZIONI TECNICHE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 745 DEL 01/10/2021 “ ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE”  CIG 865746916E (PADRE) CIG ZD33321130 (FIGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI-GIOCO PER ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIG ZB833784F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON GREEN PASS E TEMPERATURA CORPOREA PER LE SEDI COMUNALI - CIG. ZD3336E0A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PREREDA SRL - FATT. 177/2021 - CENTRO COTTURA DI VIA VITT. VENETO - INSTALLAZIONE  DI GENERATORE  A GAS DI ARIA CALDA CANALIZZATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO VALENTI  EDIZIONE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. 205675 DEL 30/06/2021 - ZENITH SRL - PRELIEVO CARBURANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: Z073352277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SIG. G.G. (ID 16700) LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL FABBISOGNO 2017 - II° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO – CUP: C87H19000790004 – CIG (CONTRATTO): 8120446407 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): 894230712F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010685858/2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL - POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE- MESE DI GIUGNO 2021 - FATT. N° 01878/2021 - PA DEL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE, ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.217/001/2021 DEL 14.06.2021 - FORNITURA MATERIALE MINUTO PER SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZIO TARI BIENNIO 2021/2022 ASSUNTO CON  DETERMINA N. 771/2020 CIG. Z562EF2DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO A 60 MESI DI N. 8 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32-NOLEGGIO"LOTTO 1 CIG 8099086931 CIG DERIVATO ZB3335C776/LOTTO 5 CIG 8099147B87 CIG DERIVATO Z76335C7B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE CHIUSURA CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA 80 - COLINO ERIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2021 PER PRESTAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI TELECAMERE, SOFTWARE E STRUMENTAZIONE ANNESSA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE TERMICA CORPOREA PRESSO NR. 5 SEDI COMUNALI - CIG. 8933885B1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO PAGAMENTO  N. 0583593020200000114 - CANONI CONCESSORI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS SPA FT . N. 900016812T DL 23/06/2021 CANONE TELEPASS - AUTOSTRADE SPA FT. N. 900015680D DEL 23/06/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE 1 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 86--2021 DEL 30/06/2021 - C PETROL SRL - EROGAZIONE METANO E GPL AUTOVEICOLI COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 760/2021 - DIMISSIONI MATRICOLA N.277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO SIOPE "TESORERIA INFORMATICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA  – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 9 PUBBLICAZIONE BANDO CONCESSIONE BENI MOBILI E IMMOBILI – CHIOSCO SERENELLA  LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z94335F8F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO  II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RAFOGAR S.R.L. - RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATI - 6° RATA (SALDO)  DEL PIANO DI  RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PORT+TEND SRL - FATT. N. V1 1317/21 - LAVORI DI CHIUSURA DEL PORTICATO DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITT. VENETO GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI  MATRICOLA N.277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PARZIALE 30 ORE – DIPENDENTE  MATRICOLA N. 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 5354 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO  RIFIUTI (COMPETENZA  GIUGNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - FATT. 2560/66/2021 - QUOTA SFERA COMMERCIALE  (COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA  – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 8 PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE IMMOBILE  LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO ZD733552AF LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z973355315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI TRAMITE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG Z85334438B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2559/66/2021 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 5353/2021- GESTIONE DEL SERVIZIO  DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE -  CANONE  ( COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. N. 1147/2021 -SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA  SANIATRIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUNOPHILA (CA' DEL DI')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NR. 200 CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z103332BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO – CUP: C81B21007170004 – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - CIG: Z2033503F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 DEL 07/07/2021 - SOC.COOP. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO ASILO NIDO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - CUP: C88B2000270004 – FORNITURA E POSA NUOVO SERRAMENTO - CIG: Z553350C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 07/07/2021  - SOC.COOP L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA ASILO NIDO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - 1° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA – VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL PARLAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ REATO GUIDA IN STATO D’EBBREZZA PERIODO OTTOBRE 2021-OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUPPORTO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DOTT. MONTEVECCHIO PER VALIDAZIONE PEF TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 503 DEL 23/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA STUDIO EMMEVI DI MADERA SAS - FATT. 12/2021 - SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE  DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - 2° SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 260 DEL 29/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA SFA "OLTRE" MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA NOMINA QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021 – 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2021”  AVVISO N.9/2021 INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FARMACIA RAINERI  SRL - CAUZIONE VERSATA A SEGUITO RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO STRADALE (REVERSALE N. 3584/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODACOM PER LA FORNITURA  DI INDUMENTI DA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATTIVO N. 7 -  ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  CIG 865746916E (PADRE) CIG ZD33321130 (FIGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ESERCIZIO DI OPZIONE PER ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI  DEL COMMA 6, DELL’ART. 19 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018- DIPENDENTE MATRICOLA N. 416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MODACOM PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA OASI SOCIETA' COOPERATIVA  SOCIALE ONLUS - FATT. 189/PA/2021 - ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE  - ACQUISTO MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA ELETTRICISTA – SOSTITUZIONE LAMPADE TORRI FARO CAMPO CALCIO A11 CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO- AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE  – CIG. ZC1333F2A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  66 DEL  31.5.2021 - VIVAIO BANFI PER TAGLIO ERBA CAMPO CALCIO - DETERMINA N. 631 DEL 21.9.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 2 ISTRUTTORI TECNICI - CATEGORIA C1 - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 3 RATA BOLLO VIRTUALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA – CANONE  CONCESSIONE MI-00670 CODICE REGIONE GUISA-S017/2 – ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA  CON METANODOTTO ANNO 2020-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI SITEMAZIONE COPERTURA CASERMA CARABINIERI ED EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: ZB1333ADA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. SRL - FATT. N. 40/PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI  IN VIA VARESE - TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMORESA RAMELLA  &amp; C. SRL  - FATT. N. 41/PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE  SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.11.2021/31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE PER EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. N. 5297/2021 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIANTALE ZANZARE - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.179 DEL 30/06/2021NEW GRAPHIC  PER REALIZZAZIONEMANIFESTI - DETERMINA N.382 DEL21.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 41-43-45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z41330C899.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  - CIG 87796593CE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - CIG DERIVATO Z0D3328A58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE TESORERIA DELLO STATO DI MILANO  - INOLTRO PROGETTO PER  VALUTAZIONE PREVENZIONE INCENDI AL COMANDO PRPVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO - SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2021 TV E305552 COD CONTROLLO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO – INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE BLINDATE, CHIUSINI STRADALI E CANCELLETTO AREA CANI. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE  – CIG. Z4033012F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARI SITA IN  VIA VISMARA 73  A GARBAGNATE MILANESE - IN ZONA RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE” - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30.11.2021 - CIG: Z6A3336395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO  TUBAZIONE EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI NR. 2 STAMPANTI PORTATILI E 2 LETTORI PER SCHEDE SD PER PC - CIG: Z0B332A833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400021761/6400021762/6400021763/6400021764/6400021765/6400021766 DEL 31.05.2021 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.827/01 DEL 28.06.2021 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO GIUGNO 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CORSI SPORTIVI – ATTIVITÀ MOTORIA PER ADULTI E CORSI DI TENNIS PER RAGAZZI E ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PROROGA ANNO SPORTIVO 2021/2022 - COD CIG 710673031F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGA DI RINGRAZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO AREA GIARDINO EX CASA CANTONIERA E CASA DELLE FESTE PIAZZA MERCATO – ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG. Z2F332AB0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA  SS. EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO COMUNITA' CRISTIANE  DI GARBAGNATE MILANESE - LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATTIVO N. 7 -  ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  CIG 865746916E (PADRE) CIG ZD33321130 (FIGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA 80 - MONTE RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI CENTRO BARIANA REP. 18 DEL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 23 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II - LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z65322147A - CONDOMINIO CANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 108 DEL 09/06/21 L'ANELLO SOC.COOP. SOC. - SERVIZIO AUSILIARIO ASILO NIDO MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE -  CIG: ZE63320A8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROGETTO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 –  CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.106 DEL 09/06/2021 L'ANELLO SOC.COOP SOC. - SERVIZIO EDUCATIVA ASILO NIDO MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI – CUP: C87H21001960004 – CIG: ZC63204D36 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400015090 DEL 21.04.2021 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 4416/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO  DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE  E DI PROFILASSI INSETTICIDA STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA BOLZANO -  AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZAF330DA7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400017025/6400017026/6400017027/6400017028/6400017029/6400017030 DEL DEL 30.04.2021SODEXO ITALIA SPA - RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DOTE COMUNE 2021”  AVVISO N.9/2021 INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA PER BIBLIOTECA COMUNALE - CORTE VALENTI, VIA MONZA 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA VETRAIO MASSIMO BESANA - FATT. 12_21 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI  - PROROGA LA 01/03/2021 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO TEATRO ITALIA – SPETTACOLO COMICO RASSEGNA ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. SNC- FATT. 000051/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO  TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE  - INTERVENTO COFINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 AZIONE IV MOBILITA' CICLISTICA - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DEMETRA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 235/21 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI INSERIMENTO NUOVI GIOCHI BAMBINI - SAL N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 7 PUBBLICAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z9A331C40E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A CAUSA DI ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA CANTONIERA VIA PELORITANA E CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA VIA GARIBALDI - MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 24.06.2021 - MENSILI - DALLA N. 188 ALLA N. 211)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER  IL DISBRIGO DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI - CIG 89079901E6 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A. 1)  - CIG DERIVATO:ZEF3318D82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 1° QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA SNC - FATT. 179/2021 DEL 11/06/2021 - RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE RELATIVE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT IN ADOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM CENTRI ESTIVI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STRADE 2020 - FATT. 000030/2/01 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 1 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 374 DEL 18/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO  E C.  - LAVORI ESEGUITO C/0 IMMOBILI COMUNALI - DISOTTURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D.LGS 18/04/2016 N. 50, PER IL DISBRIGO DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI. CIG 89079901E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010685857 DEL 20.05.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA DI SUCCESSIONE PROT. N. 9621 DEL 19.05.2020 – AFFIDAMENTO DI INCARICO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9C33088E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA CITTERIO EDITORE SRL - FATT. 364/2021 - PUBBLICAZIONE SUL "NOTIZIARIO"ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO (PGT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010689147 DEL 27.05.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. CIG Z5732FEE00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010689146 DEL 27.05.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI CONVENZIONE CONSIP - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI PER DUE CITTADINI GARBAGNATESI CSE NEMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER MANUTENZIONE DEL VERDE E PIANTE PER MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL - POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA 01534/2021-PA DEL 31.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATTIVO N. 6 -  ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE   CIG 865746916E (PADRE) CIG ZE53303F6A (FIGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI – CIG ZB432CB500.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X02063346 DEL 10.06.2021 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 4° BIMESTRE 2021 (APR-MAG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR IN CONVENZIONE CONSIP - CIG. Z2832F8EF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X01686107 DEL 10.06.2021 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI PERIODO: 4° BIMESTRE 2021 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 4220321800025899 DEL 10.06.2021 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 4° BIMESTRE 20121 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TAGLIERINA CENTRO STAMPA CIG Z993302FD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - CUP: C87H21002020004 – CIG: 88667555B2 – AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 4° BIMESTRE 2021  (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ED IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI VIA CERESIO - (CUP: C89J21012310004 - CIG: 883997307F) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO RISTORAZIONE SCOLASTICA REP.13 DEL 09.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - CUP: C88B2000270004 - CIG: 8578665A4D - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI REP. 14 DEL 09.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2021-2022 – CIG: 8799236F3E – AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIMBORSO NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MORNAGO - CITTA' DI BOLLATE - COMUNE DI RODENGO SAIANO - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI ACCESS POINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI - CUP: C89J21013070002 – CIG: 886607113F – AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI PRATO - COMUNE DI PERO - UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE - COMUNE DI BARANZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA QUINTO PROFILI REP. 15 DEL 17.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI 13 TARGHE A PARETE PER UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG: ZA832D8978</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. 22862 DEL 11/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA REP. 16 DL 17.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI VERSAMENTO IN ECCESSO – ISTANZA PROT. 22860 DEL 11/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO “LE QUERCE” – CUP: C87H21001990002 - CIG: ZC73288787 – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20\EL DEL 11.06.2021 - COOPERATIVA SOCIALE FABBRICA DEI SEGNI - RILEGATURA DEI REGISTRI CONTENENTI I FOGLI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNI DAL 2018 AL 2020 - CIG.: Z7730EE63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  ECONORD SPA - FATT. 4415/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE - (COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ID 1513550 “LA CITTÀ È DEI GIOVANI”-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 660/2021 - SMARTCIG Z3132CC79E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE BANDO LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE PER SEDE MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE PER IL PERIODO OTTOBRE 2021 – LUGLIO 2022 COD. CIG Z0628C23FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. 2118/66/2021 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE -  COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA PULIZIA  - FATT. 2119/66/2021 - QUOTA SFERA COMMERCIALE  (COMPETENZA MESE DI MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - SENTENZA 4361 REP. 2653/2018 - IMM. EUROPA E PONEARU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  - CAT . B3 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: MARZO-APRILE 2021 (FATTURE BIMESTRALI EMISSIONE 07.06.2021 DALLA N. 166 ALLA N. 187)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DGR 3035/2020 - 2 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO N. 15 (CIG7493758CB8) –  DEROGA CONTRATTUALE ART.6, REP. 2/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ALLESTIMENTO ESTERNO DI NUOVA AUTO DI SERVIZIO IN USO ESCLUSIVO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: Z5032DCEE5 - CUP: C80A21000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2020 - 1 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AVV. OLLARI ROBERTO - FATT. NR. FATTPA 25_21 DEL 18/0/2021- ACCONTO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO AVANTI IL CONIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA 661/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE PALESTRA ISTITUTO SCOLASTICO “K. WOJTYLA” - CIG Z1332E0CE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI DI MOLINA ANTONIO &amp; C. SNC - INTERVENTI DI PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUA PIOVANA PARCO DEGLI ABETI VIA M. MARZABOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104/D DEL 25.05.2021 - RINNOVO PEC + EMISSIONE E RINNOVI FIRME DIGITALI - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 - CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197- AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI – SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0001132273 DEL 31/05/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE - CIG: ZC8313443C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CUP: C89H19000510004 - CIG: ZCF2B14EB6 - SAPA SPA- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZI CIMITERIALI REP. 17 DEL 17.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 0002123921 E 0002123407 DEL 31/05/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI QUATTRO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PROPEDEUTICO ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 406 DEL 28/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/28 DEL 31/05/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI MAGGIO 2021. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL’ISCRIZIONE DI NR. 16 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ AL TIRO – ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA ANNI 2021 – 2022 – 2023 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z2632A2FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIMAY SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 14/PA DEL 31/05/2021 - FORNITURA GUANTI ANTITAGLIO E GIUBBINI ANTIPROIETTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER DISABILI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD  DI CAVALLO - FATT. 48/2021 - OPERE DA FABBRO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO, USCITA DI SICUREZZA SUOLA PRIMARIA S.ALLENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DIMISSIONI - DIPENDENTE MATRICOLA N. 277 -  DETERMINA 188/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 16/21 DEL 07/06/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATTIVO N. 5 -  ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE   CIG 865746916E (ACCORDO QUADRO) CIG ZD432DA30E (CONTRATTO DERIVATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A M+ASSOCIATI - FATT. N. 38/PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO (VIA VARESE) PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI   DIPENDENTE  MATRICOLA N.219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONISTI OCCASIONALI MEMBRI COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO AI CORPI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. MENSI ALESSANDRO - FATT. NR. 028E/2021 DEL 09/06/2021- ONORARIO DI SPESA RICORSO NEOLOGISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP  DI UN COMPONENTE  DELLA COMMISSIONE  PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE-CAT.C BANDITO NELL’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONCESSIONE PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 30 GIORNI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - CIG: Z3932D8024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C. PER OPERE DA IDRAULICO - SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ERP - CIG: Z41305ED27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT. N. 05237/S DEL 27/05/2021 GRAFICHE E. GASPARI SRL - ACQUISTO SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE - CORSI ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO –CAT . B1- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 664/01 DEL 28.05.2021 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO MAGGIO 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21303198 DEL 31.05.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI SAMSUNG IN CONVENZIONE CONSIP- CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI NR. 1 DISPOSITIVO DIVISORIO INTERNO (KIT DI DETENZIONE COMPLETO) PER AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - CIG: ZDE32CED6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  IN SCADENZA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 199/F4 DEL 26/05/2021 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 200/F4 DEL 26/05/2021 - SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: Z16327444F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FT 201/F4 DEL 26/05/2021 -SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ID 1513550 “LA CITTÀ È DEI GIOVANI” - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE PER ALLESTIMENTI E GESTIONE DIRETTA STREAMING CONVEGNO CONCLUSIVO - SMART CIG : Z8E32CBD63 / Z3132CC79E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. STUDIO CAVAGGIONI SCARL N. 96 DEL 31/05/2021 PROJECT FINANCING PREDISPOSIZIONE PRATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 204691 DEL 31/05/2021 - ZENIT SRL - PRELIEVO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA  - FATT. 17/2021 - NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - DIREZIONE  LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 21 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. WIND TRE SPA N. 2021E000006256 DEL 21.05.2021 - VARCHI PERIODO: 01.03.2021 - 30.04.2021 - CIG ZZB2142EE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. WIND TRE SPA N. 1500142459 E N. 1500142460 DEL 25.05.2021 - VARCHI DIMENSIONAMENTO PACCHETTO DATI SIM WIND TREBUSINESS - 01.09.2019 - 31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL’ART. 86 DEL D.P.R. N. 285/90  (CIG: Z463176E43) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 3394/2021  - SERVIZIO IGIENE URBANA SUL TERRIOTRIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI APRILE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER  IL DISBRIGO DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI - CIG 8624629500 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A. 4)  - CIG DERIVATO: Z0A32CF20D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA  SUPPLETIVI ATTI DI MORTE E MATRIMONIO ANNO 2021 - CIG:  Z6832CEA0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA VVA/21007577 DEL 24/05/2021 - ACCESSO AI DATI INIPEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDASZIONE ALLA DITTA CROCI SRL - FATT. VP/0000005/2021 - ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEGLIIMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - (CUP: C85D19000050004 - CIG: 79966536CF) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI –  SERENELLA –-   APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E MANCATA ASSEGNAZIONE CHIOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI S.N.C. - FATT. N. X00123/2021 - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE  - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO STAZIONE  - VIALE RIMEMBRANZE 17 - LIQUIDAZIONE 5° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONTRATTO ACI DENOMINATO “FERMO AMMINISTRATIVO” - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO STAZIONE  - VIALE RIMEMBRANZE 17 - LIQUIDAZIONE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 20 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 210321 - 210270 - 210271 - 210382.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z2732C02CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, IMPOSTE, ONERI PREVIDENZIALI E ALTRE RITENUTE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE   PUC N. 5 “SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL CDD ARCHIMEDE “– 2A EDIZIONE   ART 4, COMMA15 , DL  28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI,  DALLA LEGGE 28 MARZO , N. 26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 157 DEL 31.5.2021 COMUNI INSIEME 2° RATA 2021 GESTIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE "SERENELLA" – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 105 DEL 31.3.2021 COMUNI INSIEME EROGAZIONE SERVIZI. PRIMA RATA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GUIDO ROCHE  - FATT. 12/2021 - SERVIZI TECNICI  - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  DELLA COPERTURADELLA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE  RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE – CIG: Z3132C443C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 18” - PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/10/2022. CIG 83024094A5   - CIG DERIVATO Z8132C4E08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 2° BIMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 03.05.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG Z9C26A0F08 - PROROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 2° SEMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 03.05.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHIDI MOLINA - FATT. N. 505/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E SMALTIMENTO LIQUAMI  DELLE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - (CUP: C89G20000120004 - CIG: 8473445C02) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE  PROVVISORI D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  (BOLLI)  DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA IN RIFERIMENTO A ISTANZA PROT. N. 10833 DEL 06/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO EDEN (ID 15392) LEGGE  9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2016 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DAE IN CONVENZIONE AREU - AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI - CIGZ5132C25A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - AVVISO PAGAMENTO CANONE DEMANI IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2021 - COCIDE CONCESSIONE:MI-01690 - CODICE REGIONE:GUISA-C016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA C1 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - AVVISO PAGAMENTO  CANONE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2021 - COPERTURA TRATTO TORRENTE GUISA - CODICE CONCESSIONE:MI-00654 - CODICE REGIONE: GUISA-Q001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI  DEPOSITATI PRESSO IL  MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ZENALE EX GTM - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (CIG:   ZEC32B3CE3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - AVVISO PAGAMENTO CANONE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2021- ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA LA VIA SAN CARLO E VIA SERENELLA -CODICE CONCESSIONE: MI 00728 - CODICE REGIONE: GUISA-C010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARIO OPERATIVO 2021 -  “GESTIONI CONCESSIONI CIMITERIALI “   PER GLI UFFICI DELCOMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG. : ZE332B7D22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE  PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 –  CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 – ACQUISIZIONE DEGLI ESITI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - AVVISO PAGAMENTO CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA  - POZZO ORTI FAMETTA - CODICE CONCESSIONE : MI03281312016 - CODICE UTENZA: MI03281312016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - AVVISO PAGAMENTO CANONE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2021 - SCARICO ACQUA TORRENTE GUISA FRA LA FRAZ. S.MARIA ROSSA E SIOLO - CODICE CONCESSIONE: MI-00738 - CODICE  REGIONE: GUISA-C027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 - CUP: C87H20002250004 - CIG: 8557490824 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) - CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - AVVISO PAGAMENTO CANONE DEMANIO IDRICO(POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2021 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO - CODICE CONCESSIONE: MI-00670 - CIDICE REGIONE: GUISA-S017/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO –CAT . C1- TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. PAE0011223 DEL 14.04.2021 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO: 15.02.2021 - 14.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NECCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. FG/187 DEL 25/05/2021 - LA SANITARIA LEUCCI SRL - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  - COVID 19 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 74--2021 DEL 31/05/2021 - C PETROL SRL - PEDAGGI METANO - FORNITURA METANO E GPL PER UTOVEICOLI COMUNALI- MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 108/2021, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI ANNI 2 - CPV 50112000-3. CIG 8869207D24- DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 10 DEL 03/06/2021 - KIM NA HAEL MANAGLIA - PAG. TO GIORNALI E RIVISTE MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE D’USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA GROANE, PER IL PERIODO DAL  1 OTTOBRE 2021 AL 30 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 - CUP: C89J21014320001 – CIG: 8868146197- DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. N. 2021 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  DEL COMUNALE DI GARBAGNATE  MILANESE - RINNOVO ANNO DUE  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN’ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_21 DEL 1/06/2021 - ASSOCIAZIONE PANDORA - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO CORSO LINGUA INGLESE RIVOLTO ALLE SCUOLE DI GARBAGNATE MIALNESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA - FATT. 17/2021 - RIPRISATINO PLINTO DI SOSTEGNO IMPIANTYO PALLAVOLO PRESSO IL PARCO PUBBLICO IL SOLE - VIA EUROPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCOFORTE SRL - FATT. 25S/2021 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER  IL DISBRIGO DI PRATICA TFR1 PER DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - CIG 8624629500 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A. 3)  - CIG DERIVATO: Z6232BD3F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 508 DEL 23/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. N. 967/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO  DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE (MAGGIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. N. 968/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA  IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA  PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA - (CA' DEL DI')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA – N. CIG: ZFA32BB06F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - CUP: C87H21002020004 – CIG: 88667555B2  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021.FD323.FTPA DEL 31/05/2021 - DETER SRL - ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI NIDI D’INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO "MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE" PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI - CUP: C89J21013070002 – CIG: 886607113F - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP RELATIVA ALLA 1^ SEMESTRALITA' 2021 SCADENTE IL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO FREQUENZA SFA PER UN DISABILE GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FEQUENZA CSE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CONCESSIONE PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31.12.2021 - CIG: ZE132B3AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 13/21 DEL 10/05/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 603  DEL 03/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN’ ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 09006350/90016080 - IN RIFERIMENTO A FIDEJUSSIONE N. 40075625 DI EURO 1.177,54 IN FAVORE DI MCTC PERIODO 15/05/2021 - 15/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESI DI MARZO E APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA SITO VIA LARIO TERRITORIO COMUNALE - CIG. Z9232B1CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTONCINI USO MANO PER UFFICI COMUNALI,  TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG:Z9732A5137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S. - FATT. NR. 207/2021 DEL 27/05/2021- TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI DEL 1°MARZO E 12 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 233 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 MARZO 2021 - 31 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 578 DEL 23/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA CANTONIERA VIA PELORITANA E  CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA VIA GARIBALDI - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - (CUP: C88B20000270004 - CIG: 8578665A4D) -  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL  PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ISEE NELL’AMBITO DEL REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DI EURO 72.426,58 SCADENTE IL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA 2004/2003 DI EURO 92.368 SCADENTE IL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – CUP: C87H20000740002 – CIG: 834688101B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI EURO 44.698,04 SCADENTE IL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 – LOTTO MANTI – CUP: C87H20000360004 – CIG (CONTRATTO): 826229123A – CIG (VARIANTE): 84054626AB - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74-21 DEL 20/05/2021 - VIALE DEI CILIEGI 17 - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021 GARA DI LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - CUP: C88B20000270004 - CIG: 8578665A4D - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "MOROSITÀ INCOLPEVOLE" A CITTADINA GARBAGNATESE IN EMERGENZA ABITATIVA AL FINE DEL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE  DI GARBAGNATE MILANESE AVVIATO CON DETERMINAZIONE  N. 694 DEL 14/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 20/05/2021 - ANPI - PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO - DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPPIA DI ELETTRODI PER DAE - PROCEDURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, CIG ZD732A85C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI APRILE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 25.05.2021 - MENSILI - DALLA N. 141 ALLA N. 164)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER  RICHIESTA DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI REALE MUTUA - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC232A32A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE  PER MOBILITÀ ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO ZC532A160A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALE E STRUTTURA PUBBLICHE  – ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG. ZA5328F019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI MARZO 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 10.05.2021 DALLA N. 117 ALLA N. 140)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE ASM PIAZZA GIOVANNI XXIII N. 5 PER ANNI 6   2021 - 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ALLA NUOVA SEDE MAGAZZINO COMUNALE DI VIA GUIDO ROSSA  - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ( CIG:   Z48327A90C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA’ ESTERNA.  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO -  CATEGORIA D  – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, GOVERNO DEL TERRITORIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - ASM FARMACIA COMUNALE 2 + CENTRO PRELIEVI - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 (RATE 1-2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 41-43-45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.09.2021 – 30.09.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 AUTO DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE SVOLTA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA - CIG: Z583292EAF - CUP: C80A21000000006 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO GIULIANELLA,  VIA VARESE 8/10 -  SPESE DI PROPRIETA’  - SALDO ANNO 2020  - 1° RATA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15  - RATA ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DOTE COMUNE 2021”  AVVISO N.9/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA’ ESTERNA.  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  CATEGORIA C  – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL  SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, GOVERNO DEL TERRITORIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020  (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATTIVO N. 4 -  ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE   CIG 865746916E (ACCORDO QUADRO) CIG Z363297DC3 (CONTRATTO DERIVATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MANUALE PRATICO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z8E3284629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE BANDO CONCESSIONE CHIOSCO VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL - POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N° 01228/2021-PA DEL 30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO ZD632981AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.627 DEL 22 LUGLIO 2021 EX LEGE 106 DEL 24 LUGLIO 2021 - SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI "QUADRIFOGLIO" E "LE QUERCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE UNICO  SOCIETA' ABACO RENDICONTO I^TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI TARI ANNO 2021- SIEL SR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE ABITATIVE: CONTRIBUTO COMUNALE A NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 682 DEL 14.5.2021 COOP COMIN CO-PROGETTAZIONE SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2. - CPV 50112000-3. CIG 88289464B9 - REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA PROCEDURA DI RICHIESTA PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI NR. 2 DVT3120 PHILIPS VIDEO TRACER BODYCAM, DISPOSITIVO DI VIDEOREGISTRAZIONE DI SICUREZZA DA INDOSSARE - CIG: Z9C3260B61 - CUP: C80A21000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. 5PA/2021 - INCARICO ATTIVTA' DI RESPONSABILE AMIANTO - PRESTAZIONI RELATIVE  AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.M. DEL 06.09.1994, AL PRAL E ALLE LINEE GUIDA PER LE FAV EMESSE DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVE AI MATERIALI CONTENENTI AMINATO E FRIBRE MINERALI PRESSO EDIFICI  DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 13/05/2021 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO ASILI NIDO MENSILITA APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 AUTO DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE SVOLTA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA - CIG: Z583292EAF - CUP: C80A21000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA PL</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI NR. 2  DOPPIA DASH CAM PER AUTO FULL HD - CIG: Z40326072C - CUP: C80A21000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.705/12 DEL 11/05/2021 ANCILAB - DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.706/12 DEL 11/05/2021 ANCILAB - DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3 “CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA" – CIG 7661376F77 - CIG DERIVATO: ZDA322CDF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CDM DI CAVALLO DANILO PER LA SOSTITUZIONE DELLA MANIGLIA ANTIPANICO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE  SPORTIVA 2021/2022 - CONCESSIONI RICORRENTI DELLE STRUTTURE SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI – CONCESSIONE PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 30 GIORNI – MESE DI AGOSTO 2021 - CIG: Z75328DA56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER TRANSAZIONI E CANONE ANNUO DELLE APPARECCHIATURE POS - NS PROT. 10702 DEL 05.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. N. 97/PA/2021 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI  (COMPETENZA FABBRAIO/MARZO/APRILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DELLA  DETERMINA N. 557 DEL 14 LUGLIO 2021"CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER UFFICI  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DI UN ABBONAMENTO TRIENNALE  ON LINE "LEGGI DI ITALIA" - PROCEDURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, CIG :Z7E32425CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA CANTONIERA VIA PELORITANA MESE DI MARZO 2021 E CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA VAI GARIBALDI FEB-MAR 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI "QUADRIFOGLIO" E "LE QUERCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO VIA VARESE  RICALCOLO DEI CORRISPETTIVI DELLA QUOTA POTENZA - PERIODI: OTTOBRE 2017 / OTTOBRE 2018 E NOVEMBRE 2019 / MARZO 2021 (FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI APRILE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 16 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATTIVO N. 3 -  ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE   CIG 865746916E (ACCORDO QUADRO) CIG Z93328C6F8 (CONTRATTO DERIVATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2021 - COMMERCIALPOST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - REVOCA AGGIUDICAZIONE CHIOSCO SERENELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 1° TRIMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.04.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROV. E. 7012 DEL 19.07.2021 E RIEMISSIONE M. 2922 DEL 08.07.2021 PER PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE (CONTRIBUTO AD UTENTE GARBAGNATESE - RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE 1 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA  DEGLI IMPIANTI TECNICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TEZO RESPONSABILE"  PERIODO NOVEMBE 2020/APRILE 2021 (COMPETENZA  GENNAIO/APRILE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER DISOTTURAZIONE CONDOTTE FOGNARIE IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI VIA CERESIO - CUP: C89J21012310004 – CIG: 883997307F - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - VIA MILANO 125 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI -  2 NEGOZI (IMM. 123 - 125) -  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO VARI.ETA’, LUDOTECA, CENTRO PICCHIO ROSSO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010008 DEL 26.4.2021 FNM AUTOSERVIZI SPA - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI, CON FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI – CUP: C87H21001870004 – CIG: ZA131F0A78 – AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - PARTITE DI GIRO - E CONTESTUALE EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO E MANDATO DI PAGAMENTO PER ALLINEARE LA CASSA VINCOLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 7/05/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021 SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO - COMPETENZA NOVEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – BIENNIO 2019 - 2020.  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 - DT.551 DEL 01/08/19 – DT. 323 DEL 19/05/2020 PERIZIA SUPPLETTIVA – DT. 941 DEL 18/12/2020 PROROGA TECNICA (CIG. Z5726A2989).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FT N. 1763/66 DEL 30/04/2021 - SANIFICAZIONI STRAORDINARIE C/O UFFICI COMUNALI - ASILI NIDO - SERVIZI SOCIALI - CENTRO VARIE ETA' - POLIZIA LOCALE NEI GIORNI DI 28 E 29 DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO – ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE – CIG. Z203280050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEXI SRL - LIQUIDAZIONE FT N. 000059-0CPAPA DEL 30/04/2021 - ACQUISTO GESTIONI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTATE 2021 INTEGRAZIONE DET. N. 382 DEL 21.5.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>JOLLY SRL - LIQUIDAZIONE FAT. N. PA002 DEL 10/05/2021 - ACQUISTO BIDONE PORTA RIFIUTI MOBILE CON RELATIVI ACCESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO, IMPOSTE, ONERI E ATRE RITENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – CUP: C87H20000740002 – CIG: 834688101B - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE  PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 –  CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 - ESITO DELLA SELEZONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL  - FATT.  2021/ 213 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  ECONORD SPA - FATT. 3393/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE - (COMPETENZA MESE DI APRILE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI A FAMIGLIE BISOGNOSE (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  - CAT . B3 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. NR. 841/E DEL 30/04/2021 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI DISSUASIONE PER L'ALLONTANAMENTO DEI PICCIONI NELL'IMMOBILE DI VIA MATTEOTTI, 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 10/05/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MENSILITA APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N 500 DEL 22.6.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZARIONE RIMBORSO E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI SERVICE SPA IMPRESA PULIZIE - FATT. N. 1695/66/2021 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - (COMPETENZA MESE DI  APRILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/21 DEL 06/05/2021 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ LUGLIO  2021. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 0001126332 DEL 30/04/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE ABITATIVE: CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 0002118791 E 0002119321 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE GIOCHI E ATTREZZATURE – PARCHI PUBBLICI  – CIG. Z8B326EB3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. 120/2020, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI ANNI 2 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2. - CPV 50112000-3. CIG 88289464B9 - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT  N 161 DEL 30.4.2021 COOP SPAZIO GIOVANI CSDAC PER CO-PROGETTAZIONE SERVIZI POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A.  - IMPRESA PULIZIE - FATT. 1696/66/2021 - QUOTA SFERA COMMERCIALE (COMPETENZA MESE DI APRILE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ARBOREO - AFFIDAMENTO A DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: Z16327444F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ART. 67 CCNL 21/5/2018 - INTEGRAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 10/05/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 10/05/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO EDUCATIVA ASILO NIDO MENSILITA APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE  PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 –  CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE ANTICIPAZIOE SPECIALE APPROVAZIONE RISULTANZE RENDICONTO N. 1 /2021 - PER ACQUISTO MATERIALE VARIO CDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 1/05/2021 - MONICA NEGRETTI - FORMAZIONE EDUCATORI ASILI NIDO FEBBRAIO-APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI DOPPIO VERSAMENTO RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 9414 DEL 20/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 2 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  DEL MESE DI LUGLIO 2021– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRINUTI COMUNALI ELENCO N. 1/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/14 DEL 31/03/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI MARZO 2021. EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE -  CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ESERCIZIO DI OPZIONE PER ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI  DEL COMMA 6, DELL’ART. 19 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018- DIPENDENTE MATRICOLA N. 420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 30/04/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI APRILE 2021. EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI INSETTICIDA ANTI ZANZARE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - ANNO 2021 - ACCONTO - CIG: Z6B30DFAA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2021 - DGR 4833 DEL 2021 - ACCERTAMENTO FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO URGENTE PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN ANZIANO  GARBAGNATESE. MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AGLI EREDI G.F. (ID 15394)  - LEGGE REGIONALE  9 GENNAIO 1989 N. 13  "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI  PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA FABBISOGNO 2016 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2, LETT. A), E 31, COMMI 8 E 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER L’ANALISI DI UNA PROPOSTA E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DI PROJECT FINANCING – CIG: 8810698200 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N.55 DEL 1/4/2021 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AL R.U.P. CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO DI INTERVENTO DENOMINATO PE4 - CIG: Z0C2F20614.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO RATEIZZAZIONE  RESTITUZIONE ONERI  - SALDO  (SESTA RATA) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002113302 DEL 31/03/2021 - INTEGRAZIONE SERVIZI SU APP IO - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU COM. 274 LOTTI 204/207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO – CUP: C81B21007170004 – CIG: 87769822AD – AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTINA TARES COM.274 LOTTI 210-212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506 – AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - SPESE  MANUTENZIONE ASCENSORE  IMM. UNITA’  5/A132 +5/A141+5/A142 (RATA 6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DET. N. 509/2021 - PRESA D’ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA N.121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA  TIA COM. 274 LOTTI 2010-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 6 ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI TRE UNITA’ IMMOBILIARI LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A      CIG DERIVATO Z8F325E0A8 LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO   Z1F325E0DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SAV CONSULENZA &amp; MARKETING SRL - FATT. 127/2021 - PARTECIPAZIONE AL CORSO  DI FORMAZIONE ON-LINE DEL GIORNO 13 APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CITTERIO EDITORE  SRL - FAT. 287/2021 - PUBBLICAZIONE SUL "IL NOTIZIARIO" AVVISIO PUBBLICO CONVOCAZIONE CONFERENZA CONCLUSIVA VAS - VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE  CONGEDO PARENTALE OBBLIGATORIO-MATRICOLA N.390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE 4.0” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 14.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZENITH SRL - LIQUIDAZIONE FT N. 203722 DEL 30/04/2021 - EROGAZIONE CARBURANTE PER AUTOVETTURE COMUNALI MESE APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>KIM NA HAEL MANAGLIA - LIQUIDAZIONE FT . N. 8 DEL 03/05/2021 - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI NR. 3 ARMADI DI SICUREZZA ATTREZZATI CON 6 TESORETTI CIASCUNO E NR. 1 DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER LO SCARICO DELLE ARMI SCR01 - CIG: ZB83254020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 498/2021 - CORREZIONE E SOSTITUZIONE ALLEGATI  "F" E "G".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULO CONCILIA SERVICE 4.0 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE / INVIO TRAMITE PEC DEI VERBALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 25 DEL 11.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO TECNICO APPARATI VARCHI PER SOSTITUZIONE SIM - CIG. ZC13252DF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CASTIGLIONI  SNC PER L'ACQUISTO DI ATTEZZATURE CIMITERIALI -  LAMPADINE VOTIVE A LED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - INSTALLAZIONE CARTELLI COMMEMORATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMININISTRATIVO -CAT. C1-SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI COMUNALI – CUP: C87H21002700004 - CIG: Z043253CB6 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 15.12.2020 - 14.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UTENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LORENZO ROTOLO - FATT. NR. 3 DEL 08/05/2021 - ONERI DI SPESA PER RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  - CIG 87796593CE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 - CIG DERIVATO Z14324120F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA N. 12TXLP00001715 DEL 15/04/2021 - ADDEBITO COMM. TECNICA PAGOBANCOMAT - CANONE MENSILE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA IN LOCAZIONE PASSIVA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E  ASSEGNAZIONE - CIG: Z7D3244CC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI COMUNI: COMUNE DI PIEVE EMANUELE - CITTA' DI DESIO - COMUNE DI PREGNANA MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INOLTRO PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO – SCUOLA PRIMARIA  “KAROL WOJTYLA” - PAGAMENTO  SOMME A FAVORE TESORERIA DELLO STATO  DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. LUCIANA GERLETTI- FATT. 18/001/2021 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO DEGLI ABETI  DI VIA ROMA - SERVIZI TECNICI - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE LICENZE SISTEMA KASPERSKY - CIG. ZDB324B873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - RIMBORSO SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CHIUSURA DEL PORTICATO DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP: C82B20000080004 - CIG: ZAE2FF6470 -APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AVV. OLDANI GIANLUCA  - FATT. NR. 2 DEL 05/05/2021 - ASSISTENZA INVENTARIO SUCCESSIONE  MAREGGINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. LOCATI ALESSIO  - FATT.  N. 03 PA B.21/2021 - DIREZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZBE324896A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA ATTI P.L. A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA 80 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI – CUP: C87H21001960004 – CIG: ZC63204D36 – AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO - QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRE E POST SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00001779 DEL 15.04.2021 - TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>C PETROL LIQUIDAZIONE FT. N. 61--2021 DEL 30/04/2021 - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOVETTURE COMUNALI - MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI N. 3 UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A NEGOZIO/UFFICIO IN ZONA RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE PAD/165 DEL 26/02/2021 E PAD/322 DEL 31/03/2021 - ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI NR. 7 ARMADI-SPOGLIATOIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG: Z4F324339C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONCESSIONE PROROGA TECNICA PER ULTERIORI 30 GIORNI - CIG: ZB53241250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELLA GOMMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PAD/269 DEL 30/03/2021 - ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>TECNOCOPY SRLS - LIQUIDAZIONE FT. N. 41S DL 03/05/2021 - ACQUISTO CARTA PER LE FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER UFFICI  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DI TONER PER STAMPANTI , PROCEDURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, CIG :Z5B323F818.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE OBBLIGATORIO -MATRICOLA 390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI  &amp; C. SRL - FATT.  N. 43/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE  E RETE CICLABILE  PARCO DELLE GROANE - ANTICIPAZIONE 30%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO “LE QUERCE” DI VIA KENNEDY - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA,  AGGIUDICAZIONE CHIOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NR. 4516 DEL 22.04.2021 - NOLEGGIO PC E MONITOR - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CPI DELLA STRUTTURA “CA’ DEL DI’” DI VIA BOLZANO – CIG: Z5F32120AF - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010671619 DEL 26.02.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - KYOCERA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 710/S/2021  E FATT. 709//S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA  PNEUMHOPILA (CA' DEL DIÌ/ CENTRO SPOTIVO DI VIA MONTENERO) COMPETENZA MESE DI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO SETTORE CULTURA- CATEGORIA D1 - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI MOBILI APPARTENENTI ALLA SOCIETA’ ECONORD S.P.A. CON SEDE IN VIA GIORDANI 35 A VARESE -  CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI COM. LOTTI 210-212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA LAVORO 2021 PER SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI COM. 274 LOTTI 240-207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI  DIPENDENTE MATRICOLA N.121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES COM. 274 LOTTI 204-207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 DEL 17/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA COM. 274 LOTTI 204-207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU COM. 274 LOTTI 210-212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO N. 0583593C20210008867 - CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI AL COPERTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – GARBAGNATE MILANESE – FASE1 – CIG: ZEE322FE7A - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, COME MODIFICATO  DALL’ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI – BIENNIO 2021-2022 – CIG: 8799236F3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAIZONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI  DISOTTURAZIONI FOGNARIE PRESSO IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALFA CONSULENZE LIQUIDAZIONE FT . N. 194E/2021 DEL 05/02/2021 - ACQUISTO CORSI AGGIORNATI SETTORE TRIBUTI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO - CUP: C87H20001520004 – CIG: 8564185D06 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO VARI.ETA’, RETTIFICA DETERMINA N. 481 DEL 17/6/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - CUP: C87H20001510004 – CIG: 8562726906 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA GOTOMEETING - ANCI LOMBARDIA - CIG. Z3732370E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00000668 DEL 15.01.2021 - TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI A FAMIGLIE BISOGNOSE (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RINNOVO CERTIFICATO SIOPE "TESORERIA INFORMATICA" PER INTERFACCIARE LA PIATTAFORMA NAZIONALE SIOPE+ DI BANCA D'ITALIA - BOZZA IN MEPA N. 6242413 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG. (ZE832364CA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE 2 RATA BOLLO VIRTUALE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE  PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 –  CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89J21014630004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE CONCESSIONE TOMBA TRIPLA SIG. STRADA ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z5132288AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE GURI  BANDO VENDITA IMMOBILE VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2021 - ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA E RIPARTO DELLE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA 80 - SIG- ALBORETTO MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA - (CUP: C87H20000610004 - CIG: 8560818280) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI  VENDITA IMMOBILE VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIAVVIO DEL CENTRO VARI.ETA’,  APPROVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARBOREA SERVICE DI VASILE G. &amp; C. LIQUIDAZIONE FT N. 14/PA DEL 29/04/2021 - ACQUISTO FORNITURE COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTA DELLA LIBERAZIONE XXV APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA IN LOCAZIONE PASSIVA DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS SPA FT- N. 9000010620T DEL 23/04/2021 CANONE TELEPASS E AUTOSTRADE SPA FT . N. 900009653D DEL 23/04/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT ACQUISTINRETE.IT REALIZZATO DA CONSIP S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - ACQUISIZIONE N. 15 SIM TIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000114/21 DEL 08.04.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER  TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER I SERVIZI EDUCATIVI, SPORTIVI, DEL TEMPO LIBERO E CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.A20020211000008141 DEL 31.03.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010671620 DEL 26.02.2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - KYOCERA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 432/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE  - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. S000006427 DEL 14/04/2021 - ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATT. 2021010223/2021 - GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (I° TRIMESTRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 858 DEL 20/12/2017 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E DIVERSI - AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPLEMENTARI - CIG Z44322A198.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS - FATT. 197/21 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - INSERIMENTO NUOVI GIOCHI BAMBINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI - "PARCO DEI BAMBINI" VIA BOLZANO – DETERMINA N. 892 DEL 04/12/2020 - (CUP: C88H20000180004)-(CIG: Z522F3E1D8) – OPERE SUPPLEMENTARI DT. 456 DEL 11/06/2021 -  STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396/01 DEL 31.03.2021 - SUOPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA MARZO 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 544/01 DEL 28.04.2021 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE PARCHI – INTEGRAZIONE  “PARCO DEGLI ABETI” DI VIA ROMA. (CIG: ZFA30EA976).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE (CPV: 34920000-2; 34990000-3; 79511000-9; 90600000-3; 90700000-4) PER 3 ANNI DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – CIG Z3931DE8A7:  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONI FONARIE PRESSO IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO VARI.ETA’, ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIAPERTURA CENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL P.I. ANTONIO SANITLLI - RILIEVO TOPOGRAFICO PIANO-ALTIMETRICO PROPEDEUTICO  AI FINI  DELLA VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' PER IL PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA MONVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE AGENTE  DI POLIZIA LOCALE- CATEGORIA C1 - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 DEL 16/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI  ELENCO N.1/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDI DI MANUTENZIONE DI TRE AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG: Z2E32260D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>BELLUMORE SRL - LIQUIDAZIONE FT. N. 48-2021 DEL 14/04/2021 - ACQUISTO TOTEM COLONNE DISPENSER GEL PER IGIENIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE -    CIG: Z65322147A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE  ESTERNE IN GENERE SRL - FATT. FPA 12/21 - MANUTENZIONE ORDINARIA  STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE  E SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO COMUNALE  - DURATA ANNI DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE – CIG (PADRE): 826229123A – AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 (EMISSIONE DEL 12.04.2021 - MENSILI - DALLA N. 93 ALLA N. 116)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO “ BIBLIO &amp; GAMES” PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2021-2022 – CIG: 8693504A71 – AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO ALLOGGI DISABILI  VIA SIGNORELLI - 1° QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE : PROROGA CONTRATTUALE AD ASM GARBAGNATE MILANESE S.P.A. PER IL PERIODO 01/07/2021-30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA E.CO REP. 11 DEL 26/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA FREQUENZA CSE NEMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2020/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLARIS FILMS SRL -LIQUIDAZIONE FT. N. 53 DEL 19/04/2021 - ACQUISTO E POSA IN OPERA PELLICOLE OSCURANTI PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2,LETT. B) DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OOPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MINUTO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA TERZO ANNO - CIG.ZE3321EFD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A GRAFICHE GASPARI - FATTURA NR.03864/S/2021 CORSO STRUTTURALE UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 6/361/2021 DEL 31/03/2021 PER IL SERVIZIO OUTSOURCING PAGHE E GESTIONE AUTONOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 - CUP: C87H20002250004 – INTERVENTO PROPEDEUTICO SUL PATRIMONIO ARBOREO GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE ALLENDE DI VIA MILANO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: Z70321950A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA QUADRIFOGLIO REP. 9 DEL 21.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA’ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA GINNICA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO – CIG: ZB6321391D - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL - POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - MESE DI MARZO 2021 - FATTURA N° 00862/2021-PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO 3 – CIG: Z3A320DDD8 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI – CIG: ZF7320A4EF - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEPASS FT N. 900007645T DEL 23/03/2021 CANONE TELEPASS / AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA FT. N. 900006677D DEL 23/03/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 226 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 FEBBRAIO 2021 - 28 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZARIONE RIMBORSO E CONTESTUALE PAGAMENTO IN PARTITA DI GIRO AD UN CITTADINO GARBAGNATESE A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ASST BRIANZA MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO ANNUALE A PUBBLICAZIONE ON LINE TRAMITE ODA SU  MEPA - ACQUISTINRETEPA.IT DI CONSIP - CIG.: Z72321619D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA – REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE (CPV: 34920000-2; 34990000-3; 79511000-9; 90600000-3; 90700000-4) PER 3 ANNI DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG Z3931DE8A7: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 671/E/2021 - INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI DI DISFESTAZIONE DA ESPLETARSI PESSO N. 3 PLESSI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE AD ASSOCIAZIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA INSPECTA SEL UNIPERSONALE  - FATT. N. 2021/FAIN/0005 - SERVIZIO VERIFICAHE  IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N. 462/2001 E S.M.I. NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUANLE - ANNI 2020 - 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.P. GROUP SRL- FATT. N 000246PA DEL 31- 03 -  2021- SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE -  SERVIZIO SORVEGLIANZA ZANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE- POST PARTUM D.LGS. 151 DEL 26 MARZO 2001 – MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLI ESTETISTI DELL'AUTO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 82 DEL 01/04/2021 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 0002114682 E 0002115113 DEL 31/03/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA IRAP RELATIVA AI COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DA RICONOSCERE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO ALL'ISTANZA PROT. 7287 DEL 26/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DEPOSITO ATTI RELATIVI ALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) -  IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE  SUL NOTIZIARIO -   (CIG: Z313214F1D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI “PARCO DEI BAMBINI – OPERE SUPPLEMENTARI. CIG. Z313056F43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 7320 DEL 26/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  - TARI ANNO 2017 -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA – CIG N° Z70320D8CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 0001120164 DEL 31/03/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA IN RIFERIMENTO ALL'ISTANZA PROT. 6915 DEL 22/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI – ARTT. 37, 41 DEL DPR 131/86 E 8 DELLA RELATIVA TARIFFA – IMPEGNO DI SPESA - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - SERVIZIO IGIENE URBANA  SUL TERRIOITORIO COMUNALE - SMALTIMENTO RIFUTI ( MESE DI MARZO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSI DI PRIMO SOCCORSO E PER L’USO DEL DEFIBRILLATORE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO STUCCHI REP. N.8 DEL 19.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ASSISTENTE TECNICO - CAT. B - POSIZIONE ECONOMICA B1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA 68 - SIG.RA COLINO ERIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATE SPESE CONDOMINIALI NN. 4 E 5 - UI 5/A132 - 5/A141 - 5/A142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTATURA SUL PATRIMONIO ARBOREO DA EFFETTUARSI NEL “PARCO DEI GELSI” E “PARCO DEI PIOPPI” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO’ GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG:  Z9132109E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SOLUZIONI S.R.L.S. - FATT. NR. 10 DEL 06/04/2021 - RIFACIMENTO DI INTONACO, IMBIANCATURA E POSA PORTA BLINDATA PRESSO I LOCALI CARITAS DI VIA VISMARA 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE RELATIVE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT IN ADOZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZB8320C304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ GRAFICO PITTORICHE NEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI - ANNO 2021 - CODICE CIG Z9031FAA9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 3° BIMESTRE 2021 (FEB-MAR) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RICORSO AVANTI CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO SENTENZA N. 661/2021 – INTEGRAZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA -  N. CIG. Z6031E1676.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2021 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 4220321800014998 DEL 12.04.2021 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE  UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2021 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE AI BISOGNI DELLE POPOLAZIONE GIOVANILE E DELLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER L'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ ED INTERVENTI INNOVATIVI DA REALIZZARE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 (DETERMINAZIONE N. 333 DEL 29/04/2021) - ATTO CONCLUSIVO E LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SFA OLTRE. MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI 3° BIMESTRE 2021 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. WIND TRE SPA N.2012E000003752 DEL 21.03.2021 CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI E N.2021E000003773 DEL 21.03.2021 VARCHI - PERIODO: 01.01.2021 - 28.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATTIVO N. 2 -  ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE   CIG 865746916E (ACCORDO QUADRO) CIG Z27320B27C (CONTRATTO DERIVATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE: DEI  PIOPPI - MILANO - MONVISO - GARIBALDI - MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “ARCOBALENO” DI VIA CERESIO – CIG: ZE0320AA80 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNTURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI PERIODO: 1° BIMESTRE 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.03.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE  PROVVISORIO D'USCIATA  RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLI) DOVUTE A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI DA APRTE DI ANCI SGATE AI COMUNI PER L'INSERIMENTO E LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI BONUS ENERGIA, GAS E ACQUA PER GLI ANNI 2017 E 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.16E  DEL 19.4.20218 - MAIA DI VERDIANO VERA - RELAIZZAZIONE VIDEO -  DETERMINA N. 81 DEL 28.1.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ FEBBRAIO MARZO-APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 8.04.2021 ASSOCIAZIONE GROANE 98 - COLLABORAZIONE PER ATELIER NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA’ ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO “LE QUERCE” – CIG: ZA23208D0B - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZENITH SRL - LIQUIDAZIONE FT.N. 202775 DEL 31/03/2021 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI MARZO 2021 PER AUTOVETTURE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 401 DEL 28/05/21 “ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO, ESTATE 2021 RDO N. 2794517 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA MEPA” – CIG. Z033203902.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ERREBIAN S.P.A. - N.C. N. R1/001566 DEL 10/03/2021 E FT N. V2/515007 DEL 26/02/2021 - ACQUISTO DI  CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2020 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - DGR XI/3035/2020 - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO 2 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI “EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2017”  - II° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 8/04/2021 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA ASILI NIDO MENSILITA MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PET TERAPHY RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA IN OCCASIONE DEI CENTRI ESTIVI COMNALI - CODICE CIG ZB532036FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 08/04/2021 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVIZIO PRE-POST E TRASPORTO MENSILITA MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 8/04/2021 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO ASILO NIDO MENSILITA MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO DEL DANNO RELATIVO A SINISTRO - RETTIFICA  CAPITOLO – DET. N. 411 DEL 01/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - (CUP: C82G19000290005 - CIG: 8055132934) – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 8/04/2021 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MENSILITA MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM  - INCARICO  COLLABORAZIONE PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL VEGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - 1° TRANCE  (30%)  CONTRIBUTO E 2° TRANCE (40%)  DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO GIOVANI PICCHIO ROSSO SUMMER&amp;WORK CAMP ESTATE 2021 PROGETTO "LA CITTA’ E’ DEI GIOVANI"- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA PASTI  - IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG  Z0E3208291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016)  PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RAPPRESENTANZA LEGALE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 CIG 7914918CF2 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A. 4) - CIG DERIVATO Z5531FB141.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ATTIVITA' SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 624/E/2021 - INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE  DA ESPLETARSI PRESSO N. 3 PLESSI SCOLSTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO GREZZO - COSTI AFFERENTI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  MATRICOLA N.262 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  PRESSO IL CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI,IMPOSTE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ALTRE RITENUTE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ ABITATIVA NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 22, R.R. N. 4/2017, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016 SIG. M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011459 DEL 31.03.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI ANZIANI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI – CUP: C87H21001960004 - CIG: ZC63204D36 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011460 DEL 31.03.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011462 DEL 31.03.2021 SODEXO ITALIA SPA - RIFATTURAZIONE FASCE ISEE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA “ELSA MORANTE” DI VIA P.SSA MAFALDA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI LOTTO 2 – OPERE SUPPLEMENTARI FINALIZZATE ALL’OTTENIMENTO DEL CPI – CUP: C81D20001020004 – CIG: Z5D2F8203A – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011457 DEL 31.03.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI ASILO MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – CUP: C87H20000740002 – CIG: 834688101B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 6400011458 DEL 31.03.2021SODEXO ITALIA SPA - PASTI DIPENDENTI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCOPINI E PORTASCOPINI A TERRA PER WC UFFICI COMUNALI,  TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG:Z7531E8BE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011461 DEL 31.3.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI ANZIANI MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA - RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 10833 DEL 06/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400007213 DEL 28.02.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUSILIO DIDATTICO A FAVORE DI MINORE DISABILE CODICE CIG Z5331FA202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400007214 DEL 28.02.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI DOMICILIARI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE “LE QUERCE” DI VIA KENNEDY – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400007215 DEL 28.02.2021 SODEXO ITALIA SPA - FASCE ISEE FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N 65/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400007212 DEL 28.02.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1.09.2021/30.06.2022 - COD CIG 74002531F7 - PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400007211 DEL 28.02.2021 - SODEXO ITALIA SPA - PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400007210 DEL 28.02.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE AI FINI DEL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. CIG 87796593CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI, CON FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI – CUP: C87H21001870004 - CIG: ZA131F0A78 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020-2021 COMPRENSIVO FUTURA - COMPRENSIVO K. WOJTYLA - COMPRENSIVO PARITARIO SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO – RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI: KAROL WOYTJLA – ALDO MORO - S. ALLENDE -  CIG. Z7031F0616.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ARRETRATI PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI ANNI 2019 – 2020 – PROROGA TECNICA A TUTTO IL 01/03/2021 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - CIG: ZB224F8664 – Z482FD6C70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PATRIMONIALE, AI SENSI DEL R.R. 4/2017, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL - LIQUIDAZIONE FT 000084 DEL 31/03/2021 ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE DIGITALE POLIZIAMUNICIPALE.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2020 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. XI/3035 DEL 16 APRILE 2020 - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CI.TI.ESSE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 269/PA DEL 31/03/2021 - VISITA PERIODICA ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 2391/2021 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO  (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO DEL DANNO RELATIVO A SINISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A SKATEPARK PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO – CUP: C81B21007170004 - CIG: 87769822AD – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2424/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRIOTIRO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE (COMPETENZA MESE DI MARZO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO STAZIONE  - VIALE RIMEMBRANZE 17 - LIQUIDAZIONE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A  NUCLEO DI GARBAGNATE PER GRAVE DISAGIO ABITATIVO, AI FINI DELLA MOBILITÀ IN ALTRO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 514/S E 515/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMHOPILA (CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO / CA' DEL DI') (COMPETENZA MESE DI MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 5 PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE MAGAZZINO COMUNALE LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO ZAE31E81C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z7431E665E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 1262/66/2021 - DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. -IMPRESA DI PULIZIE - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE (MESE DI MARZO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 1263/66/2021  -  DITTA MIORELLI  SERVICE S.P.A. - IMPRESA DI PULIZIE - QUOTA SFERA COMMERCIALE  (MESE DI MARZO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BORSA LAVORO PER CATEGORIA PROTETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGEL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L'ESERCIZIO 2020 - CIG: Z92306283E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE  ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI  - (CIG: ZF831E1640).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI INI-PEC EFFETTUATO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z9B31DF16B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 27/21 E 28/21 DEL 19/03/2021 - ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBATEL SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 154/E DEL 19/03/2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CENTRALE OPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RICORSO AVANTI CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE AVVERSO SENTENZA N. 661/2021 – ASSEGNAZIONE DI INCARICO ED  IMPEGNO DI SPESA -  N. CIG. Z6031E676.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - LIQUIDAZIONE FT 0000009027 DEL 24/03/2021 - SERVIZIO ABBONAMENTO VISURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, ESTATE 2021  RDO N. 2794517 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA. (CIG: Z6B31A43FA).  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO - INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO, USCITA DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA S. ALLENDE  – CIG. ZD131BE2C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 8/21 DEL 06/04/2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2021/31.08.2026 COD CIG 8248822740 – RETTIFICA IMPORTO CONTRATTUALE D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 0005952965 DEL 31/03/2021 FORNITURA MANUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E SMATIMENTO DEI LIQUAMI DELLE BIOLOGICHE – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EURO SPURGHI SNC - CIG: Z4531DE8F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA - FT. N. 0005952966 DEL 31/03/2021 - ACQUISTO PRONTUARIO OPERATIVO ANNO 2021 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA - FT. N. V2/518518 DEL 03/03/2021 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI UN MEMBRO DEL CDA DELLA SOCIETA' NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  MAGGIOLI SPA - FT N. 0002113098 DEL 31/03/2021 - ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE (CPV: 34920000-2; 34990000-3; 79511000-9; 90600000-3; 90700000-4) PER 3 ANNI DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG: Z3931DE8A7  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A C PETROL SRL - FT N. 45-2021 DEL 31/03/2021 - EROGAZIONE CARBURANTE METANO E GPL AUTOVETTURE PROPRIETA' COMUNALI. MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER COLLABORATORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAA/4 DEL 09.03.2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI - BIEMMEGI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SAAS IN CLOUD PER GESTIONE ASILI NIDO - CIG.Z1831C83B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 17/E DEL 19/03/2021 IL BOZZOLO- DONATELLA FRANGIPANE - FORNITURE LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 20/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO "MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE" PER IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG. Z1931DD734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AL RUOLO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. 50010002 DEL 25/03/2021 FNM AUTOSERVIZI SRL - TRASPORTO SERVIZIO SCOLASTICO DAL 01.03.2021 AL 31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO PER LA FORNITURA E POSA PORTE INGRESSO GIOCA BIMBI - NIDO BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  2° SEMESTRE 2021 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL.CO.EL SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL.CO.EL SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N° 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE  ASM PIAZZA GIOVANNI XXIII PERIODO 01.05.2021 – 30.04.2027  – CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1631CEC10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATT. N. 70/PA - SERVIZI CIMITERIALI  - ULTERIORE PROROGA AL 15/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA  FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATT. 69/PA - PROROGA TECNICA SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITÀ INCOLPEVOLE " AI SENSI DELLA DGR 3438/2020 A CITTADINA GARBAGNATESE IN EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL’ART. 86 DEL D.P.R. N. 285/90  - ACQUISTO MATERIALI (CIG: Z4531B93D7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATT. 68/PA/2021 - SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/001 DEL 25.03.2021 BASILICO DIFFUSIONE MODA - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021: INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI STAFF, OPERATORI DI BACK OFFICE E RILEVATORI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTI FISSI E VARIABILI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO INTEGRATIVO IN MATERIA DI TARI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: Z6E31C8A34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. LOCATI ALESSIO  - FATT. 02/PA B.21/2021 - INTERVENTI DI ADEGUMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCHI PUBBLICI - PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA  - DIREZIONE LAVORI  (2° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI  PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 201 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.04.2021 BIMESTRALI DALLA N.71 ALLA N.92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO- CAT.D1-PER I SERVIZI EDUCATIVI, SPORTIVI, DEL TEMPO LIBERO E CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021 (EMISSIONE FATTURE DEL 17.03.2021 - MENSILI - DALLA N.46 ALLA N. 69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. MENSI ALESSANDRO - FATT. NR. 018E/2021 DEL 01/04/2021 - ASSISTENZA LEGALE AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO PROPOSTO DA C.F. E M.M. CONTRO COMUNE DI GARABAGNATE MILANESE ,AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI MILANO PER RECUPERO IMU E SANZIONI ANNUALITA' 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPECIALISTICO PER ACCERTAMENTO IDONEITÀ PSICOFISICA DEGLI ADDETTI DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO A CAP&amp;G CONSULTING S.R.L. DI SERVIZI SUPPLEMENTARI PER L'ANNO 2021 SU CONTRATTO IN VIGORE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z6131D0EFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO MENSI - FATTURA N. 017E/2021 DEL 01/04/2021 - ASSISTENZA RICORSO COMUNE DI MILANO OSPEDALE -ASST RHODENSE RECUPERO IMU E RELATIVE SANZIONI ANNUALITA' ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 212/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVV. E 2735/2021 (RIMBORSO QUOTA IMPOSTA VERSATA ERRONEMANETE A VAR.COS SRL) E CONTESTUALE  PAGAMENTO ALL'IMPRESA RAMELLA  &amp; C. SRL - RIFERIMENTO FATTURA  N. 4_21 DEL 25.01.2021 EMESSA DA VAR.COS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI RICHIEDERE PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A), DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA RIPARAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUA PIOVANA PARCO DEGLI ABETI VIA M. MARZABOTTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROSPURGHI SNC - CIG: Z2331CB1CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 11 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE  STOPPA KETTY SCM SRL ELETTROCLIMA SRL ALFA ROBOTICA SRL IDRAULICA DICIOTTO SRL AUTOCENTER ARESE SRL BAYER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA MOD. BIZHUB C452 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIG: Z4331A0440.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C. PER OPERE DA IDRAULICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE STRUTTURE ED EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - CIG: Z2D2F6EF1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KIM NA HAEL MANAGLIA - PAG. TO FT N. 6 DEL 01/04/2021 - FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 4 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA CONCESSIONE CHIOSCHI PARCHI PUBBLICI – CHIOSCO PARCO “LE QUERCE” LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z6F31C0A08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA IN LOCAZIONE PASSIVA DI UN  IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL MAGAZZINO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEON KING FT . N. 6/PA DEL 23/03/2021 - ACQUISTO 10 ESPOSITORI FORMATO A3 PER CONCORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO WC DISABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA E SCUOLA DELL’INFANZIA QUARTIERE QUADRIFOGLIO – CIG. ZDD319AC56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI PROPRIETA’ PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  – CONDOMINIO VIA VARESE 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO ARMADI BLINDATI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO FUTURA   – CIG. Z7431936D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CIG: Z0F2FEC3ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO CANCELLI IN RETE E RECINZIONI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI – CIG. ZAC317C39A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO LIQUIDAZIONE TRASPORTO SALMA DI SALA CLAUDIO - FATTURA N°1/E DEL 15.03.2021 IMPRESA O.F. AUTOSERVIZI GARBEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE - SOSTITUZIONE MANIGLIA ANTIPANICO  PRESSO L’ASILO NIDO VIA BOLZANO  – CIG. Z22317132E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>STC MANAGING SRL - PUBBLICAZIONE BANDO CHIOSCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / AVVERSO SENTENZA N. 2659 DEL 24/06/2020 DEP. 25/06/2020 - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ED INPEGNO DI SPESA . N. CIG: ZE13150DFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI UPEL MILANO-FATTURA N. FATTPA 83_21 DEL 17/03/2021- ADESIONE PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2021 OPZIONE VIDEO SU FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - (CUP: C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2 - 853526537F) -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO ANNUALE DI MONITORAGGIO E PROFILASSI ANTIMURINA CONTRO "TOPI E RATTI" DA ESPLETARSI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - ANNO 2021 - CIG: Z6B30DFAA2 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 210179-210180-210181-210182 DEL 25/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CDI AI SENSI DELLA DGR 3226 / 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROT.N.7125/2021 COMUNE DI BOLLATE - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2019/2020 E A.S. 2020/2021 PER ALUNNI RESIDENTI A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOSCOFORTE PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - OPERE COMPLEMENTARI  - CUP: C84H20000300002 - CIG: 84517962B3 - APPROVAZIONE 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO- CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE – CIG 87426528A8 – CIG COLLEGATO : 7419559DC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2021 NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/30 DEL 01/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO CENTRALINO ELETTRICO APPARTAMENTO COMUNALE VIA CANOVA 80 - CIG: ZDB31ABE54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSINE COATTIVA TIA COMMESSA 274 LOTTI 201/202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA , LETT. B) PER DUE NUCLEI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI COMMESSA 274 LOTTO 201/203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU COMMESSA 274 LOTTI 201/202/203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA  DEI PARCHI PUBBLICI - INSERIMENTO NUOVI GIOCHI BAMBINI - CUP: C84H200001040002 - CIG: 842713649F - APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TASI COMMESSA  274 LOTTI 201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.07.2021 – 31.03.2025 – CHIOSCO PARCO PUBBLICO “LE QUERCE” DI VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA A SEGUITO DI DOPPIO VERSAMENTO – ISTANZA PROT. 9414 DEL 20/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES COMMESSA 274 LOTTI 201/202/203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA AREA PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU 2012/2013-2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO - CAT. B - POSIZIONE ECONOMICA B3 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GUIDO ROCHE  - FATT. 4/2021 - RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 344 DEL 3.5.2021 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI COD. CIG. 8626652A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO’ DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2021/29 LUGLIO 2022 - COD. CIG. 741906454A - PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAUSTO MACCHI - FATT. NR. 18/2 DEL 18/03/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG ZE831A0A7C – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI ED AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL’ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 11.5.2021 – 30.4.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 100205 DEL 29/12/2020 LA LIBRERIA MEGA LIBRI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 8/03/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITÀ FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA  SERVICE S.R.L. - FATT. 517/E/2021 - INSTALLAZIONE DISSUASORI PER PICCIONI LUNGO IL PORTICO D'INGRESSO AL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 210 DEL 10/03/2021 - CIG ZEF2D2D77F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIBESTAR PER  LAVORI DI RIFACIMEBNTO SPIRE SEMAFORICHE VIALE KENNEDY -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 8/03/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MENSILITA FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO  NEL TERRITORIO COMUNALE – DURATA ANNI DUE – CIG: 8737180506 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010000 DEL 26.01.2021 FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2020 AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AD INTERIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 210157 DEL 10/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE FIRMA REMOTA PER SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI ONLINE - CIG. Z293197BD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 08/03/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO AUSILIARIO ASILI NIDO MENSILITA FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PEC ISTITUZIONALE E FORNITURA DI  RINNOVI E NUOVI CERTIFICATI DI FIRME DIGITALI - CIG. Z5F3195A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 08/02/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PRE-POST E TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023 COD. CIG. 8626652A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA  ALL’ANNO 2021 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 08/03/2021 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA ASILO NIDO MENSILITA FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  4  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL. - CUP: C87H19001730004  - CIG: (CONTRATTO)  81200995AC - (VARIANTE) 8241691A8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400004731 DEL 01.02.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI ASILI NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400004746 DEL 01.02.2021 - SODEXO ITALIA SPA - PASTI CENTRI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 05/05/2020 M.C.I. (AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA) : ATTRIBUZIONE CIG. Z2E318F5DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE: DEI PIOPPI - MILANO - MONVISO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 – LOTTO 1 – CUP: C87H19001520004 – CIG: 8070591E5E - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE: DEI PIOPPI - MILANO - MONVISO - MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA NEGOZIAZIONE DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI MESI 48 – CIG 8666227CBF : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO  PUBBLICO  CONVOCAZIONE CONFRENZA CONCLUSIVA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DL TERRITORIO –– IMPEGNO DI SPESA   PUBBLICAZIONE  SUL NOTIZIARIO -  (CIG   Z983189DC2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO ROBERTO OLLARI-FATT. N. 9_21 DEL 17/03/2021: DIFESA IN GIUDIZIO AVANTI TAR LOMBARDIA-MILANO-SEZ. 2-NEL RICORSO E 2 MOTIVI AGGIUNTI: NUMERO REGISTRO GENERALE 1264 DEL 2020, PROPOSTO DA MILANO COSTRUZIONI SRL. MOTIVO: SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRESATURA DELLE CEPPAIE – PARCO DEGLI ABETI E AREE VERDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA BOSCOFORTE S.R.L. -  CIG: Z7031867D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNLI ELENCO N. 1/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO M+ ASSOCIATI - FATT. 13PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT N. 11/PA DEL 19/03/2021 - ARBOREA SERVICE DI VASILE &amp; C. - ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE  4 NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FORNITURA IN COMODATO D’USO DI DAE E TECHE A FAVORE DI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO IN REGIONE LOMBARDIA -  RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO CON L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE AI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE E DELLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ ED INTERVENTI INNOVATIVI DA REALIZZARE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAT. N. 35/2021PA DEL 18/03/2021 - ZAMPIERI SNC . MATERIALE PER CONCORSI DURANTE COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA MANZONI 46 -  CORTE DEL CHIODO – MOROSITA’ SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI PROPRIETA’ PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  – CONDOMINIO VIA VARESE 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIDONE PORTARIFIUTI MOBILE CON RELATIVI ACCESSORI,  TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)E TRAMITE MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. N. CIG:Z9D3163955.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE” – PER IL PERIODO MAGGIO 2021/SETTEMBRE 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: Z083180C13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO DEMETRA REP. 6 DEL 24/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISE SPA - LIQUIDAZIONE FT 69/F4 DEL 12/02/2021 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCOFORTE SRL - FATT. 16S/2021 -PROGETTO DI ADEGUEMTNO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VBIA ROMA - OPERE COMPLEMENTARI  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2021/30 GIUGNO 2022 - COD. CIG 744826136B - PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RIVA S.R.L. - FATT. 000021-0CPAPA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INPIANTI LEVATORI E  MONTASCALE DEGLI EDIFICI/STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STRADE 2020 S.R.L. - FATT. 18/2/01/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAOIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 1 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI NIDI D’INFANZIA  - CIG. ZE731795BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL’ART. 86 DEL D.P.R. N. 285/90  (CIG: Z463176E43) -AFFIDAMENTO INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA MIORELLI SERVICE  S.P.A. -IMPRESA DI PULIZIE - QUOTA SFERA COMMERCIALE -  FATT. 715/66 - (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA MIORELLI SERVICE  S.P.A. -FATT. 714/66/2021 - IMPRESA DI PULIZIA - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE (COMPETENZA  MESE DI FEBBRAIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA 80 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FT 68/FT DEL 26/02/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 1112885 E 1112886 DEL 28/02/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE TARI ANNO 2020/2019 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 –  CIG.: Z032C6001B- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.2) CIG.: Z2E316D2C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2110440 - 2110439 -2110006 - 2110005 DEL 28/02/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE – CAMPO DI CALCIO “QUADRIFOGLIO” VIA N.SAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAZZARINI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. D432 DEL 26/02/2021 - FORNITURA PRONTUARI INFRAZIONI AL C.D.S. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZA E APPROVAZIONE ELENCO GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 4/21 DEL 04/03/2021- SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS NIDIGRATIS – CONTRIBUTO MENSILITA’ SETTEMBRE 2020-GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FT 482/FT DEL 23/12/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MOBILITA' ESTERNA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARES 2013 COMMESSA 274 LOTTI 196-198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI 2014/2015 COMMESSA 274 LOTTI 196-198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) – AUTORIZZAZIONE MODIFICA SUDDIVISIONE  QUOTE DI ESECUZIONE LAVORI DELL’ATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 8 - DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERALE  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA 2011/2012 COMMESSA 274 LOTTI 196/198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI 2014 COMMESSA 274 LOTTI 196-198</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA RIFERIMENTO ISTANZA PROT. 7320 DEL 26/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI BAR-RISTORO ALL’INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - LE QUERCE IN VIA KENNEDY - SERENELLA - VILLA GIANOTTI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE CHIOSCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTO COPY SERVICE SRL - FAT. N. 564/M DEL 09/03/2021 - ACQUISTO MATERALE PER UFFICI - DISTRUGGI DOCUMENTI - TONER PER STAMPANTI  E PELLICOLE FILM PER CENTRO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO ALL'ISTANZA PROT. 7287 DEL 26/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010000 DEL 26.01.2021 FNM AUTOSERVIZI SPA - MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI PER LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA SCARICO ACQUE METEORICHE PRESSO IL "PARCO DEI BAMBINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, DEPOSITO ED EVENTUALE E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE  NON RECLAMATI DAI LEGITTIMI PROPRIETARI EX D.M. 460/1999 – CIG: ZA731617C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z3B3162E9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264-20MI DEL 9.11.2020 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL-  ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTI MIBACT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. SRL - FATT. 23/PA/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA IN RIFERIMENTO ALL'ISTANZA PROT. 6915 DEL 22/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/6 DEL 28/02/2021 TRASPORTI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI. EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109678 DEL 28.02.2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOLO1 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI PELLICOLE TERMICHE ED OSCURANTI PER VETRI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG Z7D315EE09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010001 DEL 24.02.2021 FNM AUTOSERVIZI SPA - FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DELLA  DIPENDENTE  MATRICOLA N.383-COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  PRESSO I SERVIZI  DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904 - Z352829896 - Z9C2B32F1F) - APPROVAZIONE TERZA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): Z3A315CB4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT.4PA/2021 - LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - PERIZIA - SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI  - FATT. 3PA/2021 - INTERVENTO DI RIOMOZIONE AMIANTO, DEMOLIZIONE E INDAGINI PRELIMINARI COMPENDIO IMMOBILIARE SEDE SERVIZIO DI MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE (LOTTO PERIMETRATO VIE VARESE, CARDUCCI E PELLICO) SERVIZI TECNICI  - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2, LETT. A), E 31, COMMI 8 E 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER L’ANALISI DI UNA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. CIG 8693362544 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL’ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO. PERIODO DAL 11.5.2021 AL 30.4.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. VARESE RISORSE S.P.A. - FATT. N. Q920210000000106/2021 - CONCESSIONE SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANEE - DURATA ANNI 20 - ENERGIA E GESTIONE (COMPETENZA 4° TRIMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI TARI ANNO 2021 – CIG Z483157BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI ANCONA - COMUNE DI CARBONATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: CITTA' DI TORINO - COMUNE DI CERRO MAGGIORE - CITTA' DI LEGNANO - CITTA' DI MALNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 – CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI FAT. N. 0002111264 DEL 15/03/2021 - ABBONAMENTO ON LINE AGGIORNAMENTO SERVIZI TRIBUTI - RAGIONERIA - PERSONALE - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MOBILITA' ESTERNA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 296/01 DEL 28.02.2021 - RINNOVO ANNUALE VMWARE VSPHERE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE RAPPORTO A TEMPO PARZIALE – 18 ORE SETTIMANALI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- MATRICOLA N. 282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA C.ANOVA 68 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306/D DEL 03.02.2021 ACENTRO SERVICES SRL - ACQUISIZIONE NUOVO INDIRIZZO PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA LAVORO 2021 PER SERVIZIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO DI RIFERIMENTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL - POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE MESE DI FEBBARIO 2021 - FATTURA N° 00282/2021-PA DEL 26.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2020 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL FATTURA N° 00467/2021-PA DEL 26.02.2021 PER SPEDIZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E HOSTING SITO WEB - PROGETTO ID 1513550 “LA CITTÀ È DEI GIOVANI” - AGGIUDICAZIONE - SMART CIG Z5231188A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA N.18 -  PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400002418 DEL 31.01.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI CENTRI SOC ANZIANI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. PA/17 DEL 12/03/2021 IL LIBRO DI CASAROTTO A. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. NN. 210154-2101556 DEL 8/3/2021 - 210158-210159 DEL 10/3/2021 - 210160 DEL 11/3/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE AL FOLLOW-UP - PROGETTO ID 1513550 “LA CITTÀ È DEI GIOVANI” PERIODO APRILE 2021 – SETTEMBRE 2021 - SMART CIG Z323126E43- AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1320/01 - 2020 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE NOVEMBRE 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 286/2021 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 3 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ALIENAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z1F31407E1 LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z203140826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1451/01 - 2020 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE DICEMBRE 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO  URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  OPERE COMPLEMENTARI - CUP: C84H20000300002 - CIG:  C84H20000300002  -  APPROVAZIONE  3°  STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2020 AL PERSONALE NON DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208/01 DEL 28.02.2021 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI – NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 3 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ALIENAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z1F31407E1 LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z203140826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO CIMITERO COM.LE PERIODO 5° E 6° BIMESTRE 2018 - SC.MATERNA VIA FOSCOLO PERIODO 4° TRIMESTRE 2020 - GIARDINO VIA ROMA PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE GROANE 98 PER ATELIER NEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI PERIODO: 2° QUADRIMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.02.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER  ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI, EMOLUMENTI, IMPOSTE, ONERI PREVIDENZIALI E ALTRE RITENUTE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, COME MODIFICATO  DALL’ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2021-2022 – CIG: 8693504A71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA N. 4220320800019624 DEL 06/04/2020 E NOTA DI CREDITO  N.6920210219002305 DEL 17.02.2021 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO: 3° BIMESTRE 2020 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI CITTADINE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO’ GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG:  ZC8313443C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA N. 6820210219001430 DEL 12.02.2020 (RIEMISSIONE SENZA CANONI LINEE CESSATE) IN SOSTITUZIONE FATTURA N. 4220320800030101 DEL 05.06.2020) PERIODO: 4° BIMESTRE 2020 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CELLLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 2° BIMESTRE 2021 (DIC-GEN) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA N. 4220321800007085 DEL 11.02.2021 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2021 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2021 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 856 DEL 26/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA NR. 4 DEL 01/03/2021 - ASSISTENZA LEGALE PER MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI  ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2, LETT. A), E 31, COMMI 8 E 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER L’ANALISI DI UNA PROPOSTA E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA DI PROJECT FINANCING. CIG 8693362544 -DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO ON-LINE – APPROFONDIMENTO GIURIDICO  SITUAZIONE DEL COMMERCIO AREE PUBBLICHE  - IMPEGNO DI SPESA  (CIG: Z4E3133ECE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SENAGO E COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNUALITA' 2020-21 - MENSILITA' 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E RELATIVE PERTINENZE, PER LA DURATA DI ANNI DUE – CIG(PADRE): 8692519D97 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N.35 DEL 11/02/2021 CENTRO LIBRI LARIZZA - FORNITURA DI TESTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT – CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 – CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI – NOMINA RILEVATORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21301315 DEL 28.02.2021 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - N. 3 RATE SPESE  MANUTENZIONE ASCENSORE  IMM. UNITA’  5/A132 +5/A141+5/A142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER LE FOTOCOPIE FORMATO A4 ED A3   TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CODICE CIG: Z523132955.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415/001/2020 DEL 16.12.2020 - FORNITURA WEBCAM - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17067/2020 - FORNITURA PROBOOK E ACCESSORI - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LAMBARDIA DI MILANO AVVERSO RICORSO  NS. NUMERO DI PROT. 6141 DEL 12/03/2021. N. CIG.: Z31313245C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MODELLO F23 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CAUSA NEOLOGISTICA APPELLO TARI 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE VIA C.NA SIOLO 7 - SIG.RA DELLINOCI CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>EREDITA' GIACENTE - RICHIESTA NOMINA CURATORE - ASSOLVIMENTO ONERI. N. CIG.: Z6B31337EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : AUTOSTRADE SPA  FT N. 900003673D DEL 23/02/2021 PAG. TO PEDAGGI AUTOSTRADALI -  TELEPASS SPA  FT . N. 900003817T DEL 23/02/2021 . CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN’ANZIANA  GARBAGNATESE. MESI DA APRILE A DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI  EDIFICATORI  DALLE AREE SITE IN VIA P.SSA MAFALDA  N. 149 (FG. 13 MAPP. 39) ALL'AREA SITA IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA N. 159 (FG. 13 MAPPALI 419) CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA - MOTOSEGA SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400002421 DEL 31.01.2021 SODEXO ITALIA SPA - RIFATTURAZIONE FASCEE GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N.1 BORSA LAVORO 2021 PER INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400002420 DEL 31.01.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI DOMICILIARI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATA DI SCADENZA CONVENZIONE CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI COMPLESSI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLA DISABILITA'-  CIG: 688726815. DAL PERIODO 12.1.2017 AL 12.01.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400002419 DEL 31.01.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI SCUOLE GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNI 2021 – 2022 – 2023 - GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA - CIG 8626652A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400002417 DEL 31.01.2021 SODEXO ITALIA SPA - PASTI DIPENDENTI 01.01.2021 AL 31.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE AL FOLLOW-UP - PROGETTO ID 1513550 “LA CITTÀ È DEI GIOVANI” - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG Z323126E43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400002416 DEL 31.01.2021 SODEXO ITALIA SPA PASTI ASILI NIDO DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400004744 DEL 01.02.2021 SODEXO ITALIA SPA - CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTO DI SPURGHI SU IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 248/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANAGLIA KIM NA HAEL - PAGAMENTO FORNITURA GIORNALI E PERIODICI MESE DI FEBBRAIO 2021. FT. N. 4 DEL 03/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 - CUP: C87H20002250004 - CIG: 8557490824 - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI – CUP: C87H19000770004 – INSTALLAZIONE CARTELLI COMMEMORATIVI - CIG: Z883125275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 1438/2021 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 1437/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – BIENNIO 2019 - 2020.  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 - DT.551 DEL 01/08/19 – DT. 323 DEL 19/05/2020 PERIZIA SUPPLETTIVA (CIG. Z5726A2989).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 ED ULTERIORI PROROGHE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - CIG: Z802E844B7 - Z722FF39CB - Z673066E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO" PIANI DI INCLUSIONE (PIP) AFOL METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 302 DEL 24.2.2021 COOP COMIN COPROGETTAZIONE SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATTIVO N. 1 -  ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE   CIG 865746916E (PADRE) CIG ZE6311B56D (FIGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – ANNI UNO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: Z6A312767E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI  SRL PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMATISMI DI APERTURA CANCELLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI  PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMATISMI DI APERTURA CANCELLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CORSO TEORICO IN MATERIA DI: “IL LAVORO NEGLI ENTI LOCALI- CORSO STRUTTURALE UFFICIO PERSONALE”- COD. CIG. Z9C3121432</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO COMPLETO (INTERNO ED ESTERNO) DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE – CIG: Z61311D636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROTECT NORD OVEST SRL - FATT. 35/00/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA. ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI 6 CONTRATTI  ACCADEMY . FT. N. 1108910 DEL 16/02/2021-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2021”  AVVISO N.2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICA RELATIVA ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEI BANDI DI CONCORSO PUBBLICO , PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT.-C  E  PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE-CAT.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI . MAGGIOLI SPA - ACQUISTO CANONE ABBONAMENTI ON LINE APPALTI &amp; CONTRATTI - FT. N. 0002108189 DEL 27/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI : GRAFICHE E. GASPARI SRL - ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE OMNIA VERTICAL. RAGIONERIA - FT. N. 1884/S DEL 26/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI CO-PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E HOSTING SITO WEB - PROGETTO ID 1513550 “LA CITTÀ È DEI GIOVANI” - DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG Z5231188A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO CENTRI ESTIVI SU QUOTIDIANI - STC MANAGING SRL FATT. N. 299 DEL 02.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO CENTRI ESTIVI  SU GURI - STC MANAGING FATT 298 DEL 02.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>KINDAM - ACQUISTI MATERIALE PULIZIA IGIENIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 9 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 016/2021 LABORATORIO ONLINE BIBLIOTECA - TEATRO DEL VENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI - PERIODO 1.04.2021- 31.12.2025 (QUATTRO ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 3 DEL 01/03/2021 - "COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-SOCIETA' SITA IN GARBAGNATE MILANESE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO - CODICE CIG Z0A311BAD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 67 CCNL 21/5/2018 - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRARI PER  RINNOVO CONTRATTO NAZIONALE SEGRETARI E DIRIGENTI - ANNO 2016-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE DA ESPLETARSI PRESSO N. 3 PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZA IVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATT. 13_20/2020 - INTEGRAZIONE INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SOPRALLUOGO E VERIFICHE SOFFITTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI A. MORO E LA MAGNOLIA - SALDO - CIG: ZB52BD2241.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN VIA PROVVISORIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AD UN CITTADINO GARBAGNATESE - VIA CANOVA N. 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI : C PETROL SRL - FT. N. 22--2021 DL 28/02/2021 - EROGAZIONE GAS METANO PER AUTOMOBILI DEL COMUNE.MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. FV21-0034 DEL 24.02.2021 - REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CIMITERO COMUNALE - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N. 1 BORSA LAVORO PER SERVIZIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLLICA S.R.L. - FATT. 2021010066/2021- CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE  - DURATA ANNI VENTI (COMPETENZA MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA NEGOZIAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, DELLA DURATA DI UN ANNO. CIG 865746916E - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 259 DEL 25.6.2020 COMUNI INSIEME QUOTA SALDO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ N.4  PREVISTI DALL’ARTICOLO 4, COMMA 15, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: GIOTECH  SRL - FT N. 056/001/2021 DEL 16/02/2021 - ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTE PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DELLA  DIPENDENTE  MATRICOLA N. 60239-COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  PRESSO IL SERVIZIO  SPORT E TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: ZENIT SRL - FT N. 201833 DEL 28/02/2021 - PRELIEVO CARBURANTE FEBBRAIO 2021 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA SNC - FATT. NR.60/2021 DEL26/02/2021 - RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE RELATIVE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DELLA  DIPENDENTE  MATRICOLA N.246-COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  PRESSO IL SERVIZIO  PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATTURA NR.351/E DEL25/02/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.090</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AL EBSE VIA CANOVA 74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARIO OPERATIVO 2021 – UFFICIO RAGIONERIA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG. : ZAA3106F6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA CAPIZZI  GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI- SAL- N° 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLE  FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI - FATT. 0050010195/2021 - CANONE ANNUALE  DOVURO ALLE F.N.M.  A SEGUITO COSTRUZIONI  CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE  CENTRO E CESATE - CANONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER  IL DISBRIGO DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI - CIG 8624629500 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A. 2)  - CIG DERIVATO: ZAB310291A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PUBBLICAZIONE DIGITALE “POLIZIAMUNICIPALE.IT” – CIG: ZDE3102729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA N. 12TXLP00000599 DEL 15/01/2021 - ADDEBITO COMM. TECNICA PAGOBANCOMAT - CANONE MENSILE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A11 - VIA MONTENERO 15, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE – COD CIG ZB7308C612</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400004754 DEL 01.02.2021 SODEXO SPA - PASTI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/21 DEL 13.01.2021 DUEPUNTIACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INTERVENTO EDUCATIVO STRAORDINARIO A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 268/66 DEL 31/01/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 684/IT DEL 17.2.2021 AMILON BUONI SPESA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE -  CONFERMA DISPOSIZIONI ASSUNTE CON DET. N. 790/2020 IN RELAZIONE ALL'APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI LUDOTECA E CENTRO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N 203 DEL 31.1.2021 PENNY MARKET BUONI SPESA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUCCESSIONE PROT. N. 9621 DEL 19.05.2020 – AFFIDAMENTO A LEGALE PER ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD630FA29A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI - LAMPADINE VOTIVE A LED - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z8930F0786 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI : AUTOSTRADE SPA FT 900000736D DEL 23/01/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS SPA FT 900000744T DEL 23/01/2021 CANONE TELEPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO PLINTO SOSTEGNO IMPIANTO PALLAVOLO PRESSO IL PARCO PUBBLICO IL SOLE – VIA EUROPA  – CIG. Z0C30B1935.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE FATTURA N° 00181/2021-PA DEL 18.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. V0021-000159 DEL 03.02.2021 - SERVIZIO CLOUD MAIL PRIMO SEMESTRE 2021 - STUDIO STORTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING DEI PRODOTTI MAGGIOLI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - CIG. Z4830FB146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MINUTERIE E RICAMBI IDRICO SANITARI – ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZE4304FACA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 36/01 DEL 29.01.2021 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA GENNAIO 2021 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GTWIN- SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 – LOTTO MANTI – CUP: C87H20000360004 – CIG (CONTRATTO): 826229123A – CIG (VARIANTE): 84054626AB - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 – CUP: C87H20000740002 – CIG: 834688101B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 288/S/2021 E 287/S/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA  IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA  SANITARIA PER IL CONTENIMENTO  DELLA LEGIONELLA PNEUMHOPILA (CENTRO SPORTIVO VIA MONTENERO / CA' DEL DI')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA NEGOZIAZIONE DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DELLA DURATA DI MESI 48 – CIG 8666227CBF - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA SRL UNIPERSONALE - FATT. 2021/FAIN/0010/2021 - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL DPR N. 462/2001 - NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE  - ANNI 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A NEGOZIO/UFFICIO IN ZONA RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI SRL  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI,MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE' PICCOLI  INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA  – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 2 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA CONCESSIONE CHIOSCHI PARCHI PUBBLICI.  LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO Z6A30F5187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI,MONTASCALE,ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE' PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA  PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALULINEA SERRAMENTI PER OPERE DA VETRAIO SERRAMENTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO  URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  OPERE COMPLEMENTARI - CUP: C84H20000300002 - CIG:  C84H20000300002  -    APPROVAZIONE  2°  STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. N. 2021 70/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE  DEL VERDE PUBBLLICO DI GARBAGNATE MILANESE - RINNOVO DURATA ANNI DUE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER I SERVIZI EDUCATIVI, SPORTIVI, DEL TEMPO LIBERO E CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PARTE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI”: RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEF2D2D77F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE SRL - FATT, FPA 11/21/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO  NEL TERRIOTIRO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - SAL N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO 4 COMETE, CONDOMINIO CASCINA SIOLO 7, CORTE NOBILE - CIG: ZB830C4196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 559 DEL 25/02/2021 - MOBILFERRO SRL - FORNITURA MODULI GIOCO PER ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SC.ELEMENTARE VIA STELVIO - CONGUAGLIO SETTEMBRE 2010/OTTOBRE 2014 - NOVEMBRE 2015/DICEMBRE 2016 E CASA ASSOCIAZIONI CONGUAGLIO NOVEMBRE 2015/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 AGENTI ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DEL PERSONALE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE AI SENSI DEL D.M. 11 AGOSTO 2004 N. 246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE – INTEGRAZIONE DETERMINA N. 908 DEL 11/12/2020 CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z8E2FA8771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SC.MATERNA VIA CERESIO, 29 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GIANALBERICO DEVECCHI - FATT. N. 12/001 DEL 02/03/2021 - COMUNE DI GARBAGNATE M.SE / IMMOBILIARE IPPODROMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI RICONCILIAZIONE PAGO PA TRA MYPAY E JSERFIN - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI  -FATT.  FATTPA 1_21 -  SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' E CLASS. SISMICA PLESSO SCOLASTICO "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DEI REGISTRI CONTENENTI I FOGLI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE: ANNI 2018 – 2019 - 2020  - CIG. NR. Z7730EE63D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - (CUP: C87H19000790004 - CIG: 8120446407)  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 210037 DEL 26/01/2021 - N. 210085 DEL 04/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. IPA20INV03650 DEL 23/10/2020 ACUISTO BACHECA CDI. MANUTAN ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA C.NA SIOLO 7 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE LICENZA GOTOMEETING - AFFIDAMENTO ANCI LOMBARDIA - CIG. Z4630EA511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO VIDEOCAMERE DA COMPUTER DPS INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA NEGOZIAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI TELEMATICHE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, DELLA DURATA DI UN ANNO. CIG 865746916E - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3 DEL 31/01/2021 TRASPORTI ANZIANI E DISABILI GENNAIO 2021.  EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7 BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1892/EL DEL 8/2/2021 CANONE ANNO 2021 PROGRAMMA IN CLOUDE CDI. ESAKONDI I. PAROLARI E R. BETTA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN’ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S. - FATT. NR.75/2021/PA DEL 22/02/2021 - TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. WIND SPA PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI E VARCHI - PERIODO: 01.11.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA’ MARZO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FISCALE REDAZIONE CONTABILITA' IVA E IRAP - DOTT. CREMASCOLI - III QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FISCALE CONTABILITA' IVA E IRAP - DOTT. CREMASCOLI - II QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 60281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FISCALE CONTABILITA' IVA E IRAP - DOTT. CREMASCOLI - I QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI INSETTICIDA ANTI ZANZARE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z6B30DFAA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C PETROL SRL - FT N. 10--2021 DEL 31/01/2021 - EROGAZIONE CARBURANTE PER AUTOMEZZI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BROADSPIRE BY CRAWFORD &amp; COMPANY ITALIA SRL  - PAG.TO REINTEGRO FRANCHIGIE SINISTRI PASSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N 175 DEL 1.3.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AUTOSTRADE FT. 22632 DEL 23/12/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI  E TELEPASS FT. N. 24714 DEL 23/12/2020  CANONE TELEPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI E STRUMENTI PER CONCORSI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)E TRAMITE MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   ALL'IMPRESA ECONORD S.P.A. - FATT. 1056/2021 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2021”  AVVISO N.2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI MINUTERIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO, RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SCUOLE MEDIE “ELSA MORANTE” DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA E “G. GALILEI” DI VIA VILLORESI (CIG: Z111B07068 - Z231B0BCD5) – VARIAZIONE SOCIETARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TECNOIMMOBILI SRL - FATT. 1/2021 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGRETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - LOTTO 2 - SERVIZI TECNICI ESTENSONE INCARICO - PROGETTO DEFINITIVIO/ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A  FAVORE DI A.P.GROUP SRL - FATT. 423PA DEL 30/09/2020, FATT.69 PA DEL 31/01/2021 , FATT. 114PA DEL 15/02/2021-COMPENSO MEDICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DELLA  DIPENDENTE  MATRICOLA N.277-COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  PRESSO IL SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO RIQUALIFICAZIONE PARCO DEGLI ABETI REP. 4 DEL 24/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DY69152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI ED IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO CANONE UNICO RE. N. 3 DEL 22.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BH65515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DI INTONACO, IMBIANCATURA E POSA PORTA BLINDATA PRESSO I LOCALI CARITAS DI VIA VISMARA 27 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZCE30CA79A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15  - RATA INTEGRATIVA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CC884SS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MANUALE PER POLIZIA GIUDIZIARIA - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z7E30D2712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BW721EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 10/21 DEL 11/02/2021 E 14/21 DEL 17/02/2021 ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BL292VW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA  - FATT. 1054/2021 - GESTIONE SERVIZIO  IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  DEL MESE DI FEBBRAIO 2021– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI SAP AI SENSI DEL R.R. N. 4/2017 - VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BV119WD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIROLA SRL PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO E AFFINI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA “LA MAGNOLIA” DI VIA VILLORESI - (CUP: C81D20000500004 - CIG: 8567129A7E) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VARCOS SRL - FATT. 4_21/2021 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STARDE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BG768JA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DG59029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CT336YL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI E CONSUMABILI  TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CODICE CIG: Z1C30C9ED8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLIANZ SPA - PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART 208 CDS PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CE929KG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 - DT.722 DEL 22/10/19 (CIG.Z5326CE96A) - OPERE SUPPLEMENTARI - DET. 198 DEL 17.03.20. (CIG.Z5326CE96A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CB965CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1105599 DEL 31/01/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2104709 E 2105167 DEL 31/01/2021 - SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CB683SS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CE922XY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1173027 DEL 31/12/2020 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.7) - CIG DERIVATO: Z0830CC593.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 210058 DEL 29/01/2021 - URGENTE SANIFICAZIONE AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO BN263DM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO DJ343EN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO LIBRI, MATERIALE MULTIMEDIALE E PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI – FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2153421 E 2152965 DEL 31/12/2020 - CONCILIA SERVICE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ N.2 E N.3  PREVISTI DALL’ARTICOLO 4, COMMA 15, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO CK106FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO VERBALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   A FAVORE DI: ZENIT SRL - FT. 200907 DEL 31/01/2021 - FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.04.2021 – 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TECNOIMMOBILI - FATT. 2/2021 -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA  - SOST. SERRAMENTI  LOTTO 2 - OPERE SUPPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI  - SALDO SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : KIM NA HAEL MANAGLIA - FT. N. 2 DEL 01/02/2021  FORNITURA DI GIORNALI PERIODICI E SETTIMANALI UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA EXTRACONTRATTUALE DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO DAL 15/03/2016 AL 14/03/2021 – CIG 641676412B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARCHESE CORRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER  IL DISBRIGO DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI - CIG 8624629500 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.1) - CIG DERIVATO: Z4630BFD9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DEMETRA PER LA MANUTENZIONE E ISPEZIONE PERIODICA ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO GIANALBERICO DE VECCHI - FATTURA N. 9/001 DEL 10/02/2021 - CONSULENZA PRESTATA NEL MESE DI GENNAIO 2021 AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO E VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA SCARICO ACQUE METEORICHE PRESSO IL PARCO DEI BAMBINI  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG. (ZCC30C24A9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN P.ZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2019-2020 - CIG 8520411197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO SNC DI L. ROSSANO &amp; G. NUGARA  - FATT. 18-FE/2021 - LAVORI DI EFFICINETAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI LOTTO 2 - OPERE SUPPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTENERO E VIA FALCONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 186/E DEL 06/02/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI, ANNO 2021 - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO PE19 – SVINCOLO FIDEIUSSIONE ORIGINARIA PRESENTATA A GARANZIA DEI LAVORI E ACCETTAZIONE NUOVA POLIZZA DITTA ESECUTRICE OPERE DI RIMOZIONE TERRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA - (CUP: C87H20000610004 - CIG: 8560818280) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 (EMISSIONE FATTURE BIM DEL 08.02.2020 DALLA N.26 ALLA N.45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA E VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 7 - DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERALE  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI PERIODO: DICEMBRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 22.02.2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z4430B7C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI E VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO"  DI VIA VILLORESI" - PRATICA VV.F. N. 6958 SCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “QUINTO PROFILI” DI VIA STELVIO - (CUP: C88B2000270004 - CIG: 8578665A4D) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI 2 GIUBBINI ANTRIPROIETTILE E 10 PAIA DI GUANTI ANTI-TAGLIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG: Z8230B73D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA TESORERIA DELLO STATO PER I SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE  VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO" DA ADIBIRE A FASCE DEBOLI IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE, ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - PRATICAVV.F. N. 359759 - SCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 182 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 GENNAIO 2021 - 31 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 2020 - MAGGIOLI S.P.A. MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 – CIG: ZEA30B7370.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 1/21 DEL 4 FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MATTEOTTI 66 – PARCHEGGIO EX-DISTRETTO SOCIO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A DIPENDENTE COMUNALE DEI PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.45 DEL CCNL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE  - SETT/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA GAMIFER PER RIPARAZIONE INFISSI A CAUSA DELL'AVVENUTO FURTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "LO SCOIATTOLO" DI VIA UGO FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM -  (CUP: C85B18000990004 - CIG 7207619B59) - VERSAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DANTE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI -  (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - VERSAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLA APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ LUNGO LA VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 – LOTTO MANTI – CUP: C87H20000360004 – RIFACIMENTO SPIRE SEMAFORICHE VIALE KENNEDY – CIG: ZF430B57BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUARDI S.P.A. - FATT. 11/2021- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A. DE GASPERI - OPERE SUPPLEMENTARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA SUARDI S.P.A. - FATT. 10/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - SAL N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DON MAZZOLARI E VIA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCARICO PER INESIGIBILITÀ DEI CREDITI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE, PROPOSTO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA AREA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. 4_21/2021 -ESTENSIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISFONDELLAMENTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI NELLA VIA GRAN SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 1 - CUP: C87H20000740002 - CIG: 834688101B  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA E. DE AMICIS – VIA PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO IN DUE LOTTI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA PUBBLICAZIONE – CONTRATTO ATTUATTIVO N. 1 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA CENTRI ESTIVI  LOTTO 1 CIG PADRE 8528045D5A  CIG DERIVATO Z3930ACC1D LOTTO 2 CIG PADRE 8528064D08    CIG DERIVATO ZE530ACC64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO SNC  DI L. ROSSANO &amp; G. NUGARA - FATT. 12-FE/2021  - LAVORI DI REALKIZZAZIONE COPERTURA MACINA MULINO IN PIAZZA A. DE GASPERI - SAL. N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL  SRL - FATT. 3_21/2021 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI  SCOLASTICI - OPERE DI ANTISFONDELLAMENTO - APPROVAZIONE CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VALLI 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPOARANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CABELLA – POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2021 - CIG. NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI WILLIS TOWER WATSON - RC PATRIMONIALE - RC DIVERSI  INCENDIO ALL RISK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROTECT NORD OVEST SRL - FATT. 25/00/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE VIA VITT. VENETO - OERE SUPPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE PERCORSO PERIMETRALE - APPROVAZIONE SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE DA ESPLETARSI PRESSO N. 3 PLESSI SCOLASTICI.  AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z263092550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN LOCALITA’ VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - FATT. 226/66/2021 - IMPRESA DI PULIZIA - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - COMPETENZA MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER L'ANNO 2021 - CIG: Z03308027C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI  DI VIA PERGOLESI 2, VIA MANZONI 46 E DI VIA PADRE VISMARA 73 A COPERTURA DELLE MOROSITA'  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNO 2021  - CIG: Z17307CD0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA PULIZIE - QUOTA SFERA COMMERCIALE - COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER SERVIZIO PULIZIA STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCLUSIONE CANDIDATURA PROTOCOLLO N.3797/2021 ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO EX ART.110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 2 DEL 12/02/2021 - SERVIZI ASSISTENZA LEGALE GESTIONE MOROSITA' ASSEGNATARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AL DOTT. GEOL. ALESSANDRO LATEGANA - FATT. 3_21/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO STUDIO  GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ( SALDO 50%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/EA DEL 15/01/2021 - STUDIO ASSOCIATO COSPES - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO ALLE CLASSI 3° SECONDARIA ANNO EDUCATIVO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI ANNO EDUCATIVO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE  DISSUASORI  PER  PICCIONI LUNGO IL PORTICO D'NGRESSO AL PALAZZO COMUNALE  – IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0A30984B7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI MATINO - COMUNE DI BOTRICELLO - COMUNE DI GERENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE CANONE 2021 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  - FATT. N. 1055/2021 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CANONE (COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VISMARA 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATURA N. 2021.FD5.FTPA DEL 26/01/2021 - DETER SRL - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI LARICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - (CUP: C85D19000050004 - CIG: 79966536CF) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021.FD6.FTPA DEL 26/10/2021 - DETER SRL - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A CITTERIO EDITORE  SRL - FATT. 58/2021 - AVVISIO DI MESSA A DISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE SU "IL NOTIZIARIO" VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MINUTERIE – ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZE4304FACA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER SERVIZIO PULIZIA STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI EDILI ANNO 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE  STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG. (Z5D30331C8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 011/001/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI "PARCO DEI BAMBINI" VIA BOLZANO - SAL N. 1 (CIG.Z522F3E1D8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE – MANUTENZIONIE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE – ANNO 2021 – ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 20/2016 – CIG. Z6330326A7 – AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ORTOLANI E VIA TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 4/02/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MENSILITA DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LARGO BERLINGUER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “CENTRI ESTIVI” DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2021, 2022, 2023 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARIA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. – CODICE CIG 8626652A6D – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING DEL GESTIONALE SOLO1 DI MAGGIOLI SPA - CIG. Z17309D2BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 08/02/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MENSILITA GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEFINITIVA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – VIA MILANO – PIAZZA A. DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 08/02/2021 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO EDUCATIVA ASILI NIDO MENSILITA GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RAPPRESENTANZA LEGALE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 CIG. 7914918CF2: ONERI DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE CAMPO CALCIO A 11 –CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO PER IL PERIODO 15.03.2021 – 31.07.2022 COD CIG ZB7308C612- DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE – VIA TOTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 08/02/2021 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO ASILO NIDO MESNILITA GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA LEOPARDI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. NN. 121/S E 120/S /2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACUQA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA (CENTRO SORTIVO VIA MONTENERO / CA' DEL DI')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA’ - RESOCONTO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI LETTURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2020-2021 - CODICE CIG ZBC309549B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE – PARCO DELLE BETULLE - PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURA SIEPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERIEVOLI ANNO SCOLASTICO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AVVISO BONARIO AL COMUNE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38/2021 AL GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO  PER IL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE  STRUTTURE PUBBLICHE - PROROGA TECNICA - 2° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE E VIA GRAN SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 – LOTTO 2 – VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.6) - CIG DERIVATO: Z6530921B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI PEDONI IN VIA PELORITANA – ROTATORIA CENTRO COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - AVVISO BONARIO N. 20200430252492096658363 - SOLLECITO PAGAMENTO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, SENZA MAGGIORAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.5) - CIG DERIVATO: Z72308FC07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO  DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CIG  Z532B48E10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATO DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 1 DEL 12/02/2021 - ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DI MOROSITA' PER GLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - MILANO - RETTIFICA DET. N. 78 DEL 28/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15  - RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA – PIAZZALE CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7822027CDE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.2) - CIG DERIVATO Z47308CB2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – COMPLETAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO – POSA CADITOIE E DOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 210 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 NOVEMBRE 2020 - 30 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE ALLOGGI DI SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE E. MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, G. GALILEI DI VIA VILLORESI E K. WOJTYLA DI L.GO GERVASONI, PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI CUSTODIA. ANNI 2021-2025 (5 ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 153 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 DICEMBRE 2020 - 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TRIESTE 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DE AMICIS 3-5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D.LGS 18/04/2016 N. 50, PER IL DISBRIGO DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI. CIG 8624629500.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROT.N. 27656 DEL 21/12/2020 COMUNE DI GOSSOLENGO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 PER ALUNNO RESIDENTE A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE GALLINA ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z43308CD0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA C. BATTISTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  DEL MESE DI GENNAIO 2021– CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA C. BATTISTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIOVENDA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1631/O DEL 25/11/2020 FORNITURA E CODIFICA CHIAVE CON TELECOMANDO PER AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) DI VIA BOLZANO N. 22 MEDIANTE RDO APERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT – CONSIP SPA) ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – CIG Z192F938F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA LEOPARDI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>A2A SMART CITY SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 202011000014736 DEL 22/12/2020 CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONCESSIONE CIMITERIALE REP 2 DEL 02.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DANTE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA DIEMME SRL  - FATT. N. 208/2020 . REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA “ELSA MORANTE” DI VIA P.SSA MAFALDA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI LOTTO 2 – OPERE SUPPLEMENTARI FINALIZZATE ALL’OTTENIMENTO DEL CPI – CUP: C81D20001020004 – CIG: Z5D2F8203A – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA C. BATTISTI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE 150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  MATRICOLA N.231-ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  MATRICOLA N.128-AGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONTENERO 160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE MEDIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2020 (CIG: Z0A2B84BEA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI TIGLI 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE SOTTOTETTO E CHIUSURA PERIMETRALE APERTURE SOTTO TEGOLA IMMOBILE VIA MATTEOTTI, 66 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z233083836</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - IMPRESA PULIZIE - FATT. 4526/66/2020 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI LEONARDO - FATT. 14/21 - SERVIZI DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LABORATORI E NARRAZIONI ONLINE  PER BAMBINI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO-VIA KENNEDY – ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 11390/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE  ALL'INTERNO DEL TERRIOTIRO COMUNALE  - CANONE (COMPETENZA DICMEBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO EMMEVI S.A.S. DI MADERA ANDREA &amp; C. - FATT. 3/2021 - SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI  (1° SEMESTRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PERMANENTE - PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DANTE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE ADIACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE – MOTOSEGA SERVIZIO MANUTENZIONI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG. (ZA63081BCA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONVISO 83/85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2021/31.08.2026 COD CIG 8248822740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. - FATT. 20FVSP000470/2020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  ASSUNZIONE DI RUOLO "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA -  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONVISO 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE RDO APERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT – CONSIP SPA) ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – CIG ZB82F38C95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE FATT. N° 15/21 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED INDUMENTI DA LAVORO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – DURATA MESI SEI - CIG: 8540262F23 – AFFIDAMENTO  A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N° 1/PA ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER INTERVENTI DI RUISTRUTTURAZIONE AULE  SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI DI VIA CERESIO - C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA-DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – COMPLETAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO – POSA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA-DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA G. VALLI 20/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VETRAIO MASSIMO BESANA FATT. 45/20 - LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI - SAL N° 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PER I GENITORI NELL’AMBITO DELLE MISURE PER L’EMERGENZA COVID-19. -MATRICOLA 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONTRATTO  MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTI ANTRINTRUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO INTEGRATO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LOCALITA’ SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI DANILO CAVALLO  PER OPERE DA FABBRO - RIPRISTINO LIMITATORE DI VELOCITA' AREA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VENEZIA 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE RELATIVE AGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z1A3075251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTE PROTOCOLLO GENERALE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG. : Z6E307293A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DANILO CAVALLO PER OPERE DA FABBRO - RIPRISTINO LIMITATORI DEL TRAFFICO PRESSO I PARCHEGGI PUBBLICI DI VIALE C. FORLANINI E  VIA V.VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FORLANINI 92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORMAZIONE NOVITA' LEGGE DI BILANCIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LARGO ANELLI BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 3045/E  DEL 23.12.2020 ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONE  PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XXV APRILE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN VARIE AREE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI – CIG: Z4D30701F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SC.MEDIA VIA P.SSA MAFALDA 2° - 3° E 4° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEI TAPPETI DI USURA – VARIE VIE RIPRISTINI - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 35 ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DELLE SIEPI E DELLE PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA MACINA MULINO IN PIAZZA A. DE GASPERI – CUP: C87H20001720004 – CIG: ZA12EA1C64 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 174-176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER PUBBLICA SELEZIONE DEL CANDIDATO IDONEO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D A TEMPO PIENO E DETERMINATO IN QUALITÀ RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, DI CUI ALL’ART. 153 DEL D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC.CAP HOLDING SPA N.2020573133 DEL 6.11.2020 E NOTA DI CREDITO N.20211000000606 DEL 9.2.2021- FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO PARCHEGGIO SOTTERRANEO VIA V.VENETO  2° SEMESTRE 2019 - 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ATTTIVAZIONE PROGETTI PUC PREVISTI DALL’ARTICOLO 4, COMMA 15, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – COMPLETAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO – FASE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 6° BIMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 30.12.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL PARCHEGGIO DI VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - SOCIETA' SITA IN GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 4° TRIMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 30.12.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON VIGANO’ 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI – DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZE13049017. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI A PUBBLICAZIONI DIGITALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E TRAMITE MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – COMPLETAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - SALDO 2020 E ACCONTO 2021 PAGAMENTO CON F24 ORDINARIO PER UTILIZZO CREDITO DI 10.104,17  PAGAMENTO CON F24EP PER EURO 23.869,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELORITANA 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L’ESERCIZIO 2020  - CIG: Z92306283E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  A IARCH. ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS.T DI CERTTU E GARNASCHELLI - FATT. 1/PA/2021 -  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DE GASPERI - SERVIZI TECNICI - PERIZIA - ACCONTO D.L. AL 3° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEI TAPPETI DI USURA – VARIE VIE RIPRISTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA BORSA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AVV. MASSARO ROCCO - FATT. N. 03/PA DEL 27/01/2021 - ONORARI PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / STUDIO EMMEVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA IDRAULICO - SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ERP   - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG:  Z41305ED27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 18” - PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/10/2022. CIG 83024094A5   - CIG DERIVATO 86148639D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA IV NOVEMBRE 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA SERRAMENTISTA – SOSTITUZIONE PORTE INGRESSO GIOCA BIMBI PRESSO L’ASILO NIDO VIA BOLZANO - Z2B305F107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFICINA MERONI S.R.L. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 200760 DEL 29/12/2020 E N. 200782 DEL 30/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CI.TI.ESSE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 18/01/2021 - FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA' RADAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’, REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE PER IL PERIODO DAL 12/02/2021 AL 11/02/2022 – CIG 860127088A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENETO (AREA MERCATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 22.1.2021 FERRARA ROBERTO PER REALIZZAZIONE MEDAGLIE - DETERMINA N. 610 DEL11.9.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE MEDIE – CUP: C88B20000020004 – CIG: Z5D2EDA0C3 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA KENNEDY - COMPLANARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - CUP: C87H19000770004 – OPERE SUPPLEMENTARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CIG: 82427487646 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: I.C.E. FOR S.P.A. - FT N. 93580/V2 DEL 23/12/2020 - ACQUISTO BOMBOLETTE DISINFETTANTI COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA TECNICA SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG: Z673066E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FORLANINI DA VIA DELLE BRUGHIERE A VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ROZZANO - RIMBORSO SPESE PER RICHIESTA DI NOTICHE ATTI - II SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUQUID. FATTURA NR. 20308143 - NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP UFFICI COMUNALI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA  -   DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI PEDONI  IN VIA MILANO DA VIA N. SAURO A PONTE VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICA DI VIDEOPROIEZIONE PER ESTERNO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ANNO 2021 - COD CIG ZDC300B65A -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.SODEXO PASTI DICEMBRE 2020 - N. 7400047693 - 7400047698 - 7400047699 -7400047696 - 7400047695 - 7400047700 - 7400047701 -7400047694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFOPOL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/E DEL 04/01/2021 CORSO PATENTI DI SERVIZIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI, ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZB4305F985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO/GOBETTI 45 - PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA – FASE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6738-921 DEL 21/12/2020 SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO  – MILANO   (AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA ) N. CIG.:ZD4303D53D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1857/D-2020 - RINNOVO PEC - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON P. MAZZOLARI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI - FATT. NR. 1E3 DEL 14/01/2021 - TRASMISSIONE RADIOFONICA CONSIGLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENETO (AREA MERCATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA VILLA GIANOTTI - PERIODO 1.2.2021 – 31.12.2025 (QUATTRO ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON P. MAZZOLARI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONISTICA RELATIVA A DIPENDENTE DELL’ENTE IN QUIESCENZA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZF430639D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MILANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE FATTURA 28PA DEL 21/12/2020 CORSI DI TIRO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6982-921 DEL 31/12/2020 SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSA E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SIGNORELLI - PARCHEGGIO CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  MATRICOLA N.161-OPERAIO SPECIALIZZATO PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  MATRICOLA N.313-OPERAIO SPECIALIZZATO PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI – VIA P.SSA MAFALDA – FASE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3766 DEL 21/01/2021 SERVIZIO ABBONAMENTO VISURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI -  DITTA SORGE S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021  - CIG. NR. Z33305ED4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 178 E 179 DEL 30/12/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZI EDUCATIVA E AUSILIARIO ASILI NIDO MENSILITA DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D’ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA – FASE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° VP/0000015 ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VARESE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTONE  TECNICA DI UNA VIDEOPROIEZIONE PER ESTERNO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ANNO 2021  - COD CIG  ZDC300B65A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI DICEMBRE 2020, EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAIZZOLI 1923 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190005 DEL 20/01/2021 FORNITURA DISTINTIVI DI GRADO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAIZZOLI 1923 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2190004 DEL 20/01/2021 FORNITURA VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3 “CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA" – CIG 7661376F77 - CIG DERIVATO: Z1630536F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 29-31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 31 - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : ED TENDE DI COLOMBO ETTORE MASSIMO &amp; FELISATI ALDO . FT N. 5 DEL 21/01/2021 - ACQUISTO E POSA TENDE OSCURANTI PER SALA RIUNIONI. COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE URGENTE DELLO STABILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E DI UN'AUTO IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z88305A034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VARESE 156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO  DI MESSA A DISPOSIZIONE  E PUBBLICAZIONE  VALUTAZIONE  AMBIANTALE  (VAS)  DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO –– IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE  SUL NOTIZIARIO -  (ZCA305667F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MIORELLI SERVICE SPA  -  FT N. 4205/66 DEL 09/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE  SERVIZI SOCIALI - COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGGIO ICP /DPE SOCIETA' ABACO PERIODO 31/10/2020-31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILI NIDO FEBBRAIO-APRILE 2021 - CODICE CIG Z9D302EBC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA S. PELLICO 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. PELLICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO - RIPRISTINO LIMITATORE DEL TRAFFICO VEICOLARE CON ALTEZZA SUPERIORE AI 2,20MT AREA MERCATO - CIG. ZA6304D482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI 1° BIMESTRE 2021 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA – FASE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA N.4220321800061547 DEL 12.12.2020 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2021 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DANTE 3-9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE UPEL MILANO ANNO 2021 - COD. CIG Z5930524BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI ANNO 2021 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG: Z7F30273E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA – DEROGA ALLE GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 1° BIMESTRE 2021 (OTT-NOV) - CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA MACINA MULINO IN P.ZZA A. DE GASPERI - AFFIDAMENTO ASSISTENZA AL MONTAGGIO MANUFATTO - CIG: Z78304FB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALELOCALI DI VIA MAZZINI, 48 PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO" FATT. N. 156370210262023 DELL'11.1.2021 E N. 156370210262024 DEL 18.1.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 1 DEL 25/01/2021 - COMPENSOPER  SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE GESTONE MOROSITA' ASSEGNATARI ALLOGGI E.R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XXV APRILE 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 – LOTTO 1 – CUP: C87H19001520004 – CIG: 8070591E5E - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 – LOTTO MANTI – VARIE VIE COMPLETAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUDIAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO  CORTI - FATT. 12_20/2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE  "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO - ACCONTO  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA – FASE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO APPALTO PER LA FORNITURA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA PER IL PERIODO DAL 28/01/2021 AL 27/01/2022 – CIG ZC6303B9EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATT.11_20/2021 -  PLESSO SCOLASTICO  "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI GARBAGNATE MILANESE - VALUTAZIONE  DELLA VULNERABILITA' E CLASSIFICAZIONE SISMICA - ACCONTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.4) - CIG DERIVATO: Z81303C7B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. LOCATI ALESSIO - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - 1° ACCONTO DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI – VIA P.SSA MAFALDA – FASE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLO STUDIO IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS.TO DI CERUTTI E GARNASCHELLI - FATT. 2/PA/2021 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A. DE GASPERI - OPERE SUPPLEMENTARI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACCONTO SPESE TECNICHE AL 1 S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE - ANNO 2021. PARROCCHIE SS. EUSEBIO E MACCABEI - SANTUARIO DELLA MADONNA DEL ROSARIO IN LOCO - CIG. Z602FF98F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ESTUMULAZIONE PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL  D.P.R. N. 285/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO – VIA FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FABBRO - RIPRISTINO LIMITATORI DEL TRAFFICO PRESSO I PARCHEGGI PUBBLICI - VIALE C. FORLANINI E VIA V. VENETO - CIG. Z4D2FF475A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MIORELLI - FT N. 4204/66 DEL 09/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE ASILI NIDI (VIA BOLZANO, VILLA SICILIA, ABIBO') E CENTRO DISABILI ARCHIMEDE E CA DEL DI'- COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – ISTANZA DI FALLIMENTO -ATTIBRUZIONE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.  ATTRIBUZIONE N. CIG: ZB63028F7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA INDIPENDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CUSTODE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA GIANOTTI – VIA MILANO, 21 – GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO REVISORE DEI CONTI - RAG. MOLON - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DOTT. MONTEVECCHIO - PERIODO 01.4.2020-31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA - APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER N. 15 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATT. N. 14_20 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI OPERE DI ANTISFONDELLAMENTO - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME– ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI 66 – PARCHEGGIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI - "PARCO DEI BAMBINI" VIA BOLZANO – DETERMINA N. 892 DEL 04/12/2020 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 (CUP: C88H20000180004)-(CIG: Z522F3E1D8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DANTE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIANALBERICO DE VECCHI - FATT. N. 1/2021 DEL 05.1.2021 - ATTIVITA' DI CONSULENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA OLONA 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTULA N.1 DEL 09/01/2021 MESSINA ANGELA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEGNANO – RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AULE SCUOLA ELEMENTARE "A.GRAMSCI" DI VIA CERESIO (CUP: C84H20000430001 - CIG: Z8C2DE6E2F) APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : BARBERA PAOLO - FT N. 2PA DEL 30/12/2020 - FORNITURE N. 2 ROTOLI CARTA BLUE BACK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 210595 DEL 31/12/2020 - PREL. CARBURANTE DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT.N. 17/12 DEL 13/01/2021 ANCILAB PROROGA DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL KIT ANNO 2021 - CIG. Z6830363CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI. MIORELLI SERVICE SPA - FT N. 4207/66 DEL 09/12/2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER COVID 19 PRESSO EX DISTRETTO SOCIO SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: MIORELLI SERVICE - FT 4206/66 DEL 09/12/2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER COVID 19 - PRESSO EX DISTRETTO SOCIOSANITARIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - REIMPUTAZIONI TITOLO I E II RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5 QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO – VIA VARESE –3° TRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV° TRIM.2020 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E LAVORATORI AUTONOMI FATTURA N. 6/3718 DEL 31/12/2020 DITTA ALMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PARZIALE 25 ORE - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - MATRICOLA N. 077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: MIORELLI SERVICE SPA - FT N. 4172/66 DEL 30/11/2020 - INTERVENTO SI SANIFICAZIONE PER COVID 19 - SEDE MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE - FATT. 13/2021/PA DEL 14/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 507/FT DEL 28/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE E POTENZIAMENTO RACCOLTE 2021 FONDAZIONE PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO PROVENIENTE DA ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS  RELATIVE AGLI ANNI 2008 E 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROTECT NORD OVEST SRL - FATT.  N. 8/00 - REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA  COMUNALE DI VIA VITT. VENETO  - OPERE SUPPLEMENTARI  PAVIMENTAZIONE PORTICATO - 1 SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PERIODO 2022 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - CIG Z33302EBA2 :  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROTECT NORD OVEST SRL - FATT. 9/00/2021 - REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE  DI VIA VITT. VENETO  - OPERE  SUPPLEMENTARI - ILLUMINAZIONE ESTERNA - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE FORLANINI – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA QUADRIFOGLIO S.R.L. - FATT. 04/2021 - LAVORI DI RIMOZIONE AMINATO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - SAL N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PARZIALE 24 ORE - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - MATRICOLA N. 60239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 31.12.2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA' DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA -  ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CABELLA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLOGGI DI SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE E. MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, G. GALILEI DI VIA VILLORESI E K. WOJTYLA DI L.GO GERVASONI, PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI CUSTODIA. ANNI 2021-2025 (5 ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL REVISORE UNICO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA “ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 3/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE AMMINISTRAZIONE UNICO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - (CUP: C89G20000120004 - CIG: 8473445C02) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ISONZO PER POTATURA PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIFFERIMENTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 141 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO ALTRO COMUNE TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 3/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO UFFICI COMUNALI  PERIODO ESTIVO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 63/20 DEL 04/01/2021 SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA E IN VIA SERENELLA – INTEGRAZIONE ORD. 124/2020 E 5/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PR IL SETTORE POLIZIA LOCALE AL DOTT. ANDREA ASSANDRI - RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  MATRICOLA 307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - IMPRESA DI PULIZIE  - FATT. 4527/66/2020 - QUOTA SFERA COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE AL DOTT. ANDREA ASSANDRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI  - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z913027FA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - IMPRESA DI PULIZIE - FATT. 4526/66/2020 - QUOTA SFERA ISITITUZIONALE  - MESE DI DICMEBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ - FABIENNE RIVA MERONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ - FILIPPA DIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO N. R000016145 DEL 14/01/2021 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 4° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA - INTEGRAZIONE ORD. 124/2020 E 5/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENETO - AREA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  ANNO 2021- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO S000001994 - CANONE ANNO 2021 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ - GIOVANNI TAVECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIVE POSTALI CONNESSE AL SERVIZIO “CONCILIA SERVICE 4.0” - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG Z96302D646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI VITERBO) - LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI FREQUENZE RADIO PRATICA N. 2166/SRD ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI ED IN APPLICAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 139, ALLEGATO 1, DEL D.LGS. N. 174 DEL 26.08.2016 AL DOTT. ROBERTO CANTALUPPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA VARESE - 1° TRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SRL - LIQUIDAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTI 181 - 187 - 192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N.1 INDENNITÀ MANEGGIO VALORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER  N. 15 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA RADIO PANDA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE 4.0" DA ESPLETARSI CON LA MODALITA' "TRATTATIVA DIRETTA" SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- CIG ZDC2FD5980: AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA APERTURA UFFICI COMUNALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ELETTRICA (RETTIFICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 5.1.2021- AD ARTEM – CONFERENZA ONLINE-  DETERMINA 921 DEL 15.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO PER I TRIBUTI ERARIALI RELATIVI ALL’APERTURA DELLO SPORTELLO CATASTALE DECETRATO ANNO 2021  -  CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA APERTURA UFFICI COMUNALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – OPERE ANTISFONDELLAMENTO - CUP: C84H2000880004 - CIG: Z9F2E28F59 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNE (ANCI) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO IDRANTE SOPRASUOLO AREA MERCATO IN VIA COMO A GARBAGNATE MILANESE – IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1E13F441E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA ROMA IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNTIA' DI RESPONSABILITA' - MARCO AMBROSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI RESPONSABILITA' - MARILLA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – OPERE ANTISFONDELLAMENTO - CUP: C84H20000430001 - CIG: Z792DE2955 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA XXV APRILE (SNC) - BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE “GESTIONE CENTRALE OPERATIVA” ANNO 2021 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 - CIG: Z8E3025C80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI  NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESPONSABILITA' - CINZIA GRASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESPONSABILITA' - GIOVANNI TAVECCHIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA XXV APRILE (SNC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO VISURE ACI-PRA ANNI 2021 - 2022 - CIG: Z613024E69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PRATICA CONCESSIONE FREQUENZE PER PONTE RADIO PRATICA NR. 2166/SRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENETO - AREA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 21.12.2020 - STUDIO BARBERA DI PAOLO BARBERA PER RIPRISTINO INSTALLAZIONE FOTOGRAFICA FACEWALL - DET. 744 DEL 27.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI RESPONSABILITA' - FILIPPA DI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONTO CORRENTI POSTALI ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2021- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI DISAGIO SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ - MAURELLI MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI DUE ANZIANE  GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO SULLA VIA ROMA - TERZO TRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ - LONGONI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO METALVETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA STELVIO - AREA MERCATO DEL MERCOLEDI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LIQUIDAZIONE STIPENSI, ALTRI EMOLUMENTI, ONERI RIFLESSI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ORGANIZZAZIONE SETTORE POLIZIA LOCALE - NOMINA RESPONSABILI DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA DEI PIOPPI E NELLA VIA DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE  ALLOGGIO VIA VARESE 1 -RAVO STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI DISAGIO - CIRO DARDANO , FIORENZO GRACI , DONATELLA RICCABONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE 2021 A FONDAZIONE PER LEGGERE € 29.135,00 (CONTRIBUTO ORDINARIO E € 18.865,00 QUOTA DI POTENZIAMENTO RACCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA CAVOUR E NELLA VIA BANFI PER MANUTENZIONE ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCESSIONE ALLOGGI DI SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE E. MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, G. GALILEI DI VIA VILLORESI E K. WOJTYLA DI L.GO GERVASONI, PER ESERCITARVI ATTIVITA’ DI CUSTODIA- RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO - COMUNE DI SOLARO - PERIODO DAL 01-07-2020 AL 31-12-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE PER LA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI RISCHIO - RENATO FOGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : KIM NA HAEL MANAGLIA - FT. N. 1 DEL 04/01/2021 - ACQUISTO GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI: DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2019”  AVVISO N.6/2019  PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO SULLA VIA ROMA - SECONDO TRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' - EMILIANA GIANOLI , FABIO BRANDINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI PER LAVORI DI POTATURA ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO/PROROGA DEI CONTRATI DI LOCAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2020 IN SCADENZA PAGAMENTO GENNAIO 2021 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: C. PETROL SRL - FT . N. 114/2020 DEL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESPONSABILITA'  - BARBARA ROGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI RESPONSABILITA' - ADRIANA FOGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE CERVINO - PROSSIMITÀ CIVICO N. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI RESPONSABILITA' - CATIA SALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA - PROSSIMITA' CIVICO N. 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: ZETA INTERNI SNC - FT N. 55/E DEL 05/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCHI  INSERIMENTO NUOVI GIOCHI - CUP C84H20001040002 - CIG  842713649F - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESPONSABILITA' - ANGELA DI DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE NUOVO INDIRIZZO PEC PER ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (OCC) CIG  ZC73016905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI E EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI RESPONSABILITA' - VERONICA MALARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.PAE0042848 DEL 14.12.2020 SOC. FASTWEB SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO 15.10.2020 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO CORSO LINGUA INGLESE RIVOLTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA (I, II, III) E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (III) DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO GENNAIO 2021 - GIUGNO 2021 CIG: Z0F2EF46E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 1 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE  TECNICA DI VIDEOPROIEZIONE PER ESTERNO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ANNO 2021  - COD CIG  ZDC300B65A - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: IREDEEM S.P.A. - FT. N. 1167 DEL 15/12/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 DEFRIBRILLATORI  PHILIPS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DPO - MARCO AMBROSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENDIO PRESSO AUTOFFICINA IN VIA MILANO 140 DI PROPRIETÀ SOCIETÀ CREGI S.S.CONDUTTOREL SIG. SERGIO SARA , CATASTALMENTE INDIVIDUATI AL FG. 31 MAPP. 149 SUB. 704 INAGIBILITÀ TEMPORANEA DEI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA DI RESPONSABILITA' - FRANCO COLOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANONE ANNUO 2021 SERVIZIO SAAS IN CLOUD PER ASSOLVIMENTO DEBITO INFORMATIVO CON REGIONE LOMBARDIA E CARTELLA SOCIO SANITARIA CDI CA' DEL DI'. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG: ZC330078B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE - SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2020 NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/29 DEL 01/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESPONSABILITA' - ANNA BELUSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2020 (SALDO FINALE AL 31.12.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI - BELLUSCI ANNA , MERONI ANNA MARIA, VILLELLA MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENETO (AREA MERCATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424363) LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424337) LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424328) LIQUIDAZIONE QUIETANZA N. 2885 DEL 02.07.2020 - CANONE ANNUALE CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424323) ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 02454/2020-PA  DEL 30.12.2020 - MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424235) LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424266) LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNE DI CORMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423944) INFOCAMERE - LIQUIDAZIONE FT VVA/20015054 DEL 12/11/2020 ACCESSO AI DATI INI-PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424217) CONDOMINIO VIA PADRE E. VISMARA,  73 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424210) LIQUIDAZIONE COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 09006350/90016080 - IN RIFERIMENTO A FIDEJUSSIONE N. 40075625 DI EURO 1.177,54 IN FAVORE DI MCTC PERIODO 15/05/2020 - 15/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424126) LIQUIDAZIONE FATTURA 093/2020 DEL 22.12.2020 - TEATRO DEL VENTO- NARRAZIONE ON LINE IN DIRETTA STREAMING DALLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424113) ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AUTOSTRADE PER L'ITALIA / TELEPASS SPA - FT N. 900020673D  DEL 23/11/2020 E FT N. 900022476T DEL 23/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424042) ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : ZENIT SRL - FT N. 209688 DEL 23/12/2020 - CARBURANTE BENZINA E GASOLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424040) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4391/66 DEL 22/12/2020 - MIORELLI SERVICE - INTEGRAZIONE DET. N. 855/2020 AFFIDAMENTO D'URGENZA SERVIZIO FACCHINAGGIO PLESSI SCOLASTICI PER COVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423594) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3019 DEL 16/12/2020 - MOBILFERRO - ACQUISTO GIOCHI GIARDINI SCUOLE INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423977) LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423939) LIQUIDAZIONE AGGIO ICP -DPA ABACO PERIODO 1/07/2020-30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423810) EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE PER MOBILITA' ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423856) LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU 2012/2013 COMMESSA 274 LOTTI 167/170/173/175/178/180/183/186/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423857) LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TIA 2011/2012 COMMESSA 274 LOTTI 170/167/173/175/178/186/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423858) LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI 2014 COMMESSA 274 LOTTI 167/170/173/175/178/180/183/186/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423859) LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI 2010/2011 COMMESSA 175 LOTTI 169/174/179/185/190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423855) LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE   COATTIVA  IMU TASI 2014/2015 COMMESSA 274  - LOTTI 167/170/173/178/186/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423854) LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 274 TARES -LOTTI 167/170/173/178/180/186/188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423828) TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO M+ASSOCIATI N- FATT. 104/PA/2020 - SERVIZI TECNICI - INTERVENTI  DI RISTRUTUTRAZIONE MARCIAPIEDI  - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI LOTTO 2 -  1° ACCONTO (PIANO SICUREZZA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423564) LIQUIDAZIONE CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423604) VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423497) SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423541) LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 6 RATA BOLLO VIRTUALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423475) LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.A.M. SNC  PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRU CAMION DAILY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423500) TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRAVEL IMPIANTI SRL PER OPERE DA ELETTRICISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PALESTRA GINNICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423504) LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI  PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423532) TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA BERTOLI SRL PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMATISMI DI APERTURA CANCELLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423322) LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423322)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423408) LIQUIDAZIONE PRESIDI MEDICI CDI. SALUS MEDICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423388)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423385)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2148294 - 2148782 DEL 30/11/2020 CONCILIA SERVICE GESTIONE CICLO VERBALI E FATTURA 1168215 DEL 30/11/2020 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423162)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A - FATT. 10235/2020 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE  - SMALTIMENTO RIFUTI  (COMPETENZA MESE NOVEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423289)LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00002594 DEL 17.7.2020 E FATTURA NR. 12TXLP00003547 DEL 16.10.2020 - TECKMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423283)ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423280)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002150103 DEL 17.12.2020 - MAGGIOLI SPA - CIG: Z582DCA5FA - REALIZZAZIONE E STAMPA SUPPLETIVI ATTI DI MORTE STATO CIVILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423357)LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PROGETTO LA CITTA' E' DEI GIOVANI- SPAZIO GIOVANI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423361)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI NOVEMBRE 2020 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423368)LIQUIDAZIONE FATT.N.24/01 DEL 15/12/2020 EXPO LIBRI SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423374)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO AL 20 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422837)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIANALBERICO DE VECCHI - FATT. N. 35/001 DEL 09/12/2020 - ATTIVITA' DI CONSULENZA MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423360)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50010016 DEL 25.11.2020 E N. 50010017 DEL 11.12.2020 FNM AUTOSERVIZI SPA MENSILITA' DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423303)LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DEL 29.11.2020  -LIBRERIA GHIRIGORO DI VALERIA GUARRACINO - FORNITURA LIBRI  FONDO MIBACT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423056)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2020 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423207)LIQUIDAZIONE PROT.N. 27488 DEL 18/12/2020 AL COMUNE DI NOVATE MILANESE - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020-2021 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423201)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161 E 162 DEL 4/12/2020 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA SCOLASTICA E SERVIZIO PRE-POST/TRASPORTO SCOLASTICO - MENSILITA NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423135)ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5791-921 DEL 17/11/2020 - RECUPERO CARCASSA ANIMALE E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423211)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4208/66 DEL 09/12/2020 - MIORELLI SERVICE - SERVIZIO FACCHINAGGIO STRAORDINARIO PLESSI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423195)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 163 164 DEL 4/12/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO NIDO - MENSILITA NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422372)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 10234/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGINE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CANONE (COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423104)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDIN SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 5° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423154)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI  PERIODO: 2° SEMESTRE 2019 E 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423125)TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO CULTURE E STORIE DI COMUNITA'  SALDO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422777)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CORBETTA - COMUNE DI ARESE - COMUNE DI BOLLATE - UNIONE LODIGIANA GRIFONE - COMUNE DI CASSANO MAGNAGO - COMUNE DI PIACENZA - COMUNE DI CADORAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423003)ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 57/20 DEL 04/12/2020 SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422981)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400043042- 7400043043 - 7400043044 - 7400043045 - 7400043046 DEL 30.11.2020 MESE DI NOVEMBRE AZIENDA SODEXO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422390)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: KIM NA HAEL MANAGLIA - FT. N. 19 DEL 09/12/2020 - FORNITURA DI PERIODICI E GIORNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422613)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: LA CASALINDA SRL - FT N. 11199 DEL 30/11/2020 - ACQUISTO DISINFETTANTE GEL MANI - COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422992)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO - COMUNE DI VENEZIA - NS. ORDINANZA N. 92 DEL 27/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423049)LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO SAAS IN CLOUD PER CDI, COSTO ATTIVAZIONE  ESAKON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422646)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER AIUTO AFFITTO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422688)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422753)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE  2020 (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423028)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. 41_2020- STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "LE SCIE" - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422983)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AT GROUP SAS DI ANDREA TONELLA &amp; C. - LAVORI BONIFICA AMIANTO COPERTURA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422224)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLO STUDIO M+ASSOCIATI  - FATT. 98/PA - 99/PA-2020 - SERVIZI TECNICI  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA ROMA E VIA VARESE (1° ACCONTO PROGETTO ESECUTIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422629)LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO N. 37 DEL 17.11.2020- AFOL METROPOLITANA PER BORSE LAVORO- DET N. 516/2019 E N. 39/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422625)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CASTIGLIONI SNC PER  L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422635)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422754)LIQUIDAZIONE ALLA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE S.R.L. - FATT. 121/20 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE IN GENERE E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422780)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. 38/20 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISFONDELLAMENTO  - LAVORI SUPPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422707)LIQUIDAZIONE RIMBORSO CENTRI ESTIVI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421724)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: C PETROL SRL - CARBURANTE METANO / GPL - MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422289)ATTO DI LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI: ROCCA SRL - FT N. 2020 - 17 - 288 DEL 25/11/2020 - ACQUISO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - VEICOLO TARGATO YA 772 AP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422436)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SPEDIZIONE MASSIVA AVVISI IMU/TASI 2018 PER COMUNE GARBAGNATE MILANESE (FATTURA N° 02148 DEL 30.10.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422387)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422617)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DI EURO 72.426,58 SCADENTE IL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422645)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 2974/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422505)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIROLA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER SERRAMENTI ED AFFINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422552)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422388)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ING. NICOLA LOGIUDICE - FATT. 16/20 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  - LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO  COPERTURA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422385)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATT. 284/2020 ALLA DITTA QUADRIFOGLIO S.R.L. PER LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - (CUP: C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2)- STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422475)LIQUIDAZIONE RIMBORSO POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422392)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422294)A.P. GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 516PA DEL 15/11/2020 TEST RAPIDI SARS-COV2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422410)RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 2/2020 PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422408)LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422394)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422304)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 02421/2020-PA DEL 30.11.2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421861)LIQUIDAZIONE UPEL FATTURA WEBINAR 23/10/2020 SU ASSUNZIONI E TRATTAMENTO ACCESSORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422264)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. CARMINE PANZITTA - FATT. 42/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  BIBLIOTECA COMUNALE  DIU VIA MONZA - SALA LETTURA RIFACIMENTO COPERTURA (EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  E PRESTAZIONI TECNICHE PERIZIA SUPPLETIVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422325)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA ASSOCIAZIONI/SERV.AUSILIARI VIA CANOVA - P.CONS.N.32 VIALE FORLANINI CONGUAGLIO OTTOBRE 2017 - OTTOBRE 2018 E PRESSO CENTRALINA VIDEOSORVEGLIANZA VIA GARIBALDI MESE DIMARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422329)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI EURO 44.698,04 SCADENTE IL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422330): LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA 2004/2003 FI EURO 92.368,00 SCADENTE IL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422307)AUTOFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 200697 DEL 30/11/2020 FORNITURA, MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME INVERNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422305)GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FT 77/21 DEL 27/11/2020 ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422292)CI.TI.ESSE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 891/PA DEL 20/11/2020 ACQUISTO DI MASCHERINE PROTETTIVE FFP2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422172)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.M.D. DI CAVALLO DANILO PER "OPERE DA FABBRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI,RECINZIONI,ATTREZZATURE E PORTONI IMMOBILI CO0MUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422075)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1020352959 DEL 26/11/2020 - SERVIZIO SIN ATTI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422041)LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL PER WEBINAR SU ASSUNZIONI E TRATTAMENTO ACCESSORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421905)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1249/01/2020 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO OTTOBRE 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421922)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002141120/2020 - ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING ANNO 2020 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421940)TIT II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354/001/2020 - ACQUISTO TERMOSCANNER E RELATIVI ACCESSORI - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421901)PEI SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA FV20-0184 DEL 26/11/2020 FORNITURA E POSA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER TRE SCUOLE - PROGETTO SCUOLE SICURE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422025)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422008)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 319 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 OTTOBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422003)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 279 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 SETTEMBRE 2020 - 30 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421929)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 200 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 AGOSTO 2020 - 31 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421927)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 250 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 LUGLIO 2020 - 31 LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421775)LIQUIIDAZIONE ALLA DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS -  FASTT. 936/20 - SERVIZIO DI MANUTEZNIONE  STRAORDINARIA GIOCHI - RIPARAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421911)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159 DEL 3.12.2020 - SORGE SRL - MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. Z5D2BF1B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421840)MIORELLI SERVICE SPA IMPRESA DI PULIZIE  QUOTA SFERA COMMERCIALE  FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421843)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421858)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. WIND TRE SPA N. 2020E000010855 E N. 2020E00001085 DEL 21.11.2020 - CONVENZIONE CELLLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI E VARCHI PERIODO: 01.09.2020 - 31.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421809)LIQUIDAZIONE OFF. MERONI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421884)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2141736 DEL 31/10/2020 CONCILIA SERVICE GESTIONE CICLO VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421883)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 2141255 DEL 31/10/2020 CONCILIA SERVICE GESTIONE CICLO VERBALI E FATTURA 1162080 DEL 31/10/2020 CONCILIA SERVICE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421827)LIQUIDAZIONE FATT.N. 2103-20 DEL 26/11/20 ELEDIS FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421792)SIG. G.O. - RIMBORSO MAGGIOR SOMMA VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421629)LIQUIDAZIONE RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - POST SCUOLA E TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421655)SIG.RA O.O. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421611)ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 51/20 DEL 05/11/2020 SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421610)ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 45/20 DEL 06/10/2020 SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421723)LIQUIDAZIONE FATT N 485 DEL 17.11.2020 COMUNI INSIEME  5° RATA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421672)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE ED IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE  - MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420788)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI OTTOBRE 2020 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421567)LIQUIDAZIONE FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE SERVIZIO GIOVANI DITTA MEDIAMARKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421568)LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO N. 416192 DEL 15/10/20 AL COMUNE DI OLBIA - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421582)LIQUIDAZIONE FATTURA 290PA DEL 26.11.2020 EVARCHI SAS - ROTOLI CARTA AUTOADESIVA TRASPARENTE PER BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421481)SIG. G.P. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421480)CI.TI.ESSE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 852/PA DEL 30/10/2020 NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421321)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : SI.EL.CO SRL - ACQUISIZIONE DI 150 RISME CARTA FORMATO A4 PER SERVIZI SOCIALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420838)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARBOREA SERVICE DI VASILE G.  C. - FAT. N. 13/PA DEL 03/11/2020 - ACQUISTO DI N. 4 VASI CRISANTEMI - IV NOVEMBRE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421457)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DOVUTE ALLA REGIONE LOMBARDIA MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421446)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL P.I  ANTONIO SANTILLI - FATT. 6/2020 - PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - SALDO - CIG: Z7C2F59D8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421389)LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER CVE DITTA ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421460)GESINT - SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421258)LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2130884/2020 E NR. 2142272/2020 - MAGGIOLI SPA - FREALIZZAZIONE E STAMPA OGLI SUPPLETIVI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421265)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIROLA PER LA FORNITURA DI RICAMBI  PER SERRAMENTI IN ALLIMINIO ED AFFINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421278)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO , DELLE SIEPI E DELLE PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421270)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI LINDO PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421437)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. - FATT. 20FVSP000375/2020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DEI RUOLI DI "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421404)LIQUIDAZIONE FATT.N.PA 12_20 DEL 25/11/2020 LIBRISCUOLA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420695)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL P.I  ANTONIO SANTILLI - FATT. 5/2020 - PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE CIG: ZD92A067A8 -SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421348)LIQUIDAZIONE FATT.N. FPA 3/20 DEL 27/11/20 LA VIRGOLA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421313)LIQUIDAZIONE FATT.N. 631/FE DEL 27/11/20 L'ISOLA DEL TESORO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421253)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 4220320800007428 DEL 06.02.2020 E NOTA DI CREDITO N. 6920201119001026 DEL 09.11.2020 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COMUNALI - 2° BIMESTRE 2020 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421222)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N.7X03703939 DEL 14.10.2020 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 6° BIMESTRE 2020 (AGO-SET) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421196)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. 2020-SECONDA SEMESTRALITA' 2020 SCADENTE IL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421178)OFFICINA MERONI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI  LIQUIDAZIONE FATTURENN. 200681 E 200682 DEL 26/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421163)CONDOMINIO 4 COMETE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA DEL 01/12/2020 PER IMM. 5/A132 - 5/A141 - 5/A142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421038)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N. 4220320800055803 DEL 14.10.2020 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2020 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421034)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2020 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420917)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE  DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421126)LIQUIDAZIONE RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO INFANZIA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421101)LIQUIDAZIONE RIMBORSI POST SCUOLA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420771)LIQUIDAZIONE FATT.N. PA/0000002 DEL 23/11/20 LOSI ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420986)LIQUIDAZIONE FATT.N.30 DEL 25/11/2020 D'ARMIENTO CRISTINA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420947)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA  - FATT. 23/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDAALE E  RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE -  REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420886)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VARESE RISORSE S.P.A. - FATT. Q920200000000399/2020 - CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBICA ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (COMPETENZA 3° TRIMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420906)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420924)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420949)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: KIM NA HAEL MANAGLIA - FT. N. 18 DEL 10/11/2020 - FORNITURA PERIODICI  E GIORNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420299)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO MENSI - FATT. N. 59 DEL 13.11.2020 - APPELLO TAR SIG. MILANI MICHELE/COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMU 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420335)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA ALESSANDRO MENSI - FATT. 60E/2020 DEL 13/11/2020 - RICORSO NEOLOGISTICA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420835)LIQUIDAZIONE FATT.N.71/PA DEL 23/11/2020 DESIOLIBRI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420841)LIQUIDAZIONE FATT. 209PA/2020 ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE -  SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO- CIG:ZB72C71512.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420846)LIQUIDAZIONE FATT. 210PA/2020 ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE -  SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO -CIG: Z142D7ADA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420339)AUTOFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 200636 DEL 31/10/2020 FORNITURA, MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME INVERNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420336)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: ROCCA SRL - FAT. N. 2020-24-231 DEL 30/07/2020. ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE TARGATA YA 762 AP - TELAIO 06R32631.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420317)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: ROCCA SRL - FAT. N. 2020-24-230 DEL 30/07/2020. ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE TARGATA YA 763 AP - TELAIO 06R63664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420529)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINA DI GARBAGNATE PER DIFFICOILTA' ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420579)EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - 12 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420610)LIQUIDAZIONE FATT.N. PA/33 DEL 20/11/2020 BIEMMEGI SNC FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420596)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.FASTWEB SPA N.26740 DEL 14.08.2020 E NOTA DI CREDITO N. 2800009499 DEL 30.04.2019 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO: 15.06.2020 - 14.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420605)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. 34906 DEL 14.10.2020 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI  PERIODO: 15.08.2020 - 14.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420542)LIQIUDAZIONE IN PARTITA DI GIRODI IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DAL SIG. FALSAPERLA DANILO IL SIG. FALSAPERLA DANILO HA ERRONEAMENTE EFFETUATO AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESEIL VERSAMENTO DI E 13,00 - BOLLETTINO N. 8517 DEL 21.10.2020 PER QUANTO SOPRA SIINTROITA IN PARTITA DI GIRO L'IMPORTO DI E 13,00 E LO SI RESTITUISCE IN PARTITA DI GIRO AL SIG FALSAPERLA DANILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420423)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE DI OTTOBRE  FATTURA N. 7400037938 - 7400037939 -  7400037940  - 7400037941 - 7400037942  7400037943 DEL 31.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420435)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SC.MATERNA VIA VILLORESI, SC.ELEMENTARE VIA VARESE E SC.MEDIA VIA P.SSA MAFALDA  - 2° BIMESTSRE 2019 E  PRESSO SC.MATERNA VIA FOSCOLO 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420438)LIQUIDAZIONE FATT N 3439/IT DEL 13.11.2020 AMILON SRL ACQUISTO TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE - BUONI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420104)CONDOMINIO STAZIONE  - VIALE RIMEMBRANZE 17/19 LIQUIDAZIONE 1° E 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419962)LIQUIDAZIONE STIPENDI E EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420268)SIG. A.Z. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420197)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SCIARABBA ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420001)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AVV. MENSI ALESSANDRO - FATT. NR. 61E/2020 DEL 13/11/2020 - RICORSO COMUNE DI MILANO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420171)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020308176 DEL 21/10/2020 ACQUISTO MODULI PER INVIO ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418101)SISE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 376/F4 DEL 20/10/2020 FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420139)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 152 E 153 DEL 9/11/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA E AUSILIARIA NIDO MENSILITA OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420153)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 9/11/2020 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVZIO PRE-POST E TRASPORTO MENSILITA OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420159)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 9/11/2020 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MENSILITA OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420020)SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419952)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA I.G.E.S. IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE SRL - FATT. 63/001/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI- STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419770)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N.4999 DEL 02/11/2020 - LIQUIDAZIONE TELEPASS + AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419751)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI  D'USCITA RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  DOVUTE ALLE REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419715)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 9226/2020 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420109)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BESANA MASSIMO  PER L'INTERVENTO  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  INFISSI DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE A.GRAMSCI DI VIA CERESIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE  ESECUZIONE - DETERMINA 938 DEL 23.12.2019-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420135)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ITAL.CO.EL SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -BIENNIO 2019-2020.  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 DT. 551 DEL 01.08.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420052)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO STRADE 2020 REP. 21/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409578)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 23 SETTEMBRE 2020  PONTI ALBERTO PER CORSI DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420065)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° QUADRIMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 09.10.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420017)IQUIDAZIONE FATT. 6/2603/2020 DEL 30/09/2020 DITTA ALMA CENTRO SERVIZI PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI  - 3° TRIM 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419964)LIQUIDAZIONE FATTURA ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO PERIODO 6° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419955)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264-20MI DEL 9.11.2020 -LA LIBRERIA DEI RAGAZZI - ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTO MIBACT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419792)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AVV. DEVECCHI GIANALBERICO - FAT. N. 30/001 DEL 12/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419965)SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE  CASSA PENSIONE ENTI LOCALI - CICLO 448 - LIQUIDAZIONE PARTITE CONTRIBUTIVE A DEBITO ANNI 1979 E 1980 - PROT. INPS 1709905.20/08/2020 - CHIAVE DI PAGAMENTO 832310353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419975)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 09.10.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419886)LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 4° BIMESTRE 2020  (EMISSIONE FATTURE 11.09.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419774)LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LOCALI DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO" FATT. N. 156370210262022 DEL 10/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419779)LIQUIDAZIONE FATT.N.8/E DEL 28/10/2020 MARCO BOTTURI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419635)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GAMIFER PER OPERE DA SERRAMENTISTA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PRESSO PLESSO SCOLASTICO "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. ZE42E74646.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419652)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. 409/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419624)EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITA'  INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - 11 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419653)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419627)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  ED TENDE DI COLOMBO ETTORE MASSIMO &amp; FELISATTI ALDO DANIELE SNC - FATT. 174 DEL 06.11.2020 -  IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA POSA DI TENDE PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, NUOVI UFFICI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419300)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FCL IMPIANTI S.R.L. PER OPERE DA IDRAULICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE STRUTTURE ED EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z5F2B37BD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419622)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. 407/2020 - RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419362)RIMBORSO POST SCUOLA 2020 D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419537)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRAVEL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419532)LIQUDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419525)LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE  - SAL N° 4 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419511)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER DISOTTURAZIONE TUBAZION E C/O IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419405)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ISOVIT S.R.L. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419470)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417647)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DEMETRA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPARAZIONE ATTREZATURE LUDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419489)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ATRTEZZATURE SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419501)LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LABELLA VALENTINA - INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' DELLE STRUTTURE SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419487)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417642)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419329)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. MENSI ALESSANDRO - FATT. N. 57/E  DEL 4.11.2020 . APPELLO NEOLOGISTICA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419344)LIQUIDAZIONE OFFICINA MERONI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI OTTOBRE 2°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418794)A.S.M. FARMACIE  COMUNALI DI GARBAGNATE MIL.SE  SRL - LIQUIDAZIONE 2° RATA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA B. ZENALE 90 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419371)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S. FATT. N. 479/2020/PA DEL 30/10/2020 - TRASCRIZIONI ATTI CONSILIARI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419420)AIESI HOSPITAL SERVICE SAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6629.01 DEL 31.10.2020 (FORNITURA N. 10 TERMOMETRI) CIG. Z692ECEAB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418951)CONDOMINIO 4 COMETE P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - AVIS,   3° RATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418946)CONDOMINIO QUADRIFOGLIO VIA MILANO 125 - 6° RATA SPESE CONDOMINIALI 2 NEGOZI IMM. 123 - 125  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418776)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9225/2020 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO COMUNALE  - CANONE (COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418774)CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - LIQUIDAZIONE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418663)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - FATTURA MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418658)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE -QUOTA SFERA COMMERCIALE  FATTURA MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418655)ZENIT SRL - RIFORNIMENTO CARBURANTE -  FATTURA RELATIVA LA PERIODO COMPRESO DAL 01   ALL'11  OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419057)ZENIT SRL - RIFORNIMENTO CARBURANTE  - FATTURA 208733 DEL 31/10/2020 - PERIODO COMPRESO TRA IL 12/10/2020 E IL 31/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419296)LIQUIDAZIONE AL P.E. BONTEMPI MARCO - FATT. 85/2020 - VERIFICAHE IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLA PRIMARIA AD ANNESSI LOCALI C.D.D. DI VIA MATTEOTTI ANGOLO DON MAZZOLARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419274)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUARDI S.P.A. - FATT. 214/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418992)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419019)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419022)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419059)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 20/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALE ANNO 2020 - LOTTO MANTI - 2° ACCONTO - COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419063)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING, STEFANO PRIA - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZONE STRADE COMUNALE  ANNO 2019 - 1° LOTTO - SALDO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418691)LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO DEL 2.11.2020- FABRIZIO FRULLANI PRESTAZIONE OCCASIONALE RASSEGNA FILOSOFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419151)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0055 DEL 6.11.2020 LIBRERIA MILLESTORIE DI LAURA ORSOLINI ACQUISTO LIBRI  CONTRIBUTO MIBACT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419056)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE EX DGR. N. XI/3373 DEL 14 LUGLIO 2020 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418814)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3425.66 DEL 24.10.2020 (INTERVENTI SANIFICAZIONE CENTRO PICCHIO ROSSO-CARDELLINO-SCOIATTOLO-CENTRO SPORTIVO-SERVIZI EDUCATIVI-C.A.3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418809)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3342.66 DEL 16.10.2020 (INTERVENTO SANIFICAZIONE EX LUDOTECA-C.A.4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418805)LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 05/11/2020- SMARTY COMM  - PER FORNITURA BACHECHE - DET. N. 746 DEL  27.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418765)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N°02106/2020-PA DEL 30.10.2020 - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418544)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONCESSIONE TOMBA TRIPLA COLOMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418476)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 5 RATA BOLLO VIRTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418714)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418638)LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. E-DISTRIBUZIONE SPA N. 920900025056 DEL 15.09.2020 PER SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SC.MATERNA DI VIA VILLORESI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418362)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO ANNUALITA' 2020-2021 EX GTM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418257)ATTO DI LIQUIDAZONE A FAVORE DELL'AVV. GIANALBERICO DEVECCHI - FATT. N. 28/001 DEL 28/10/2020 - SALDO PRATICA COMUNE DI GARBAGNATE MI.SE/P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418330)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO N. 17 SIOLO - SIG. BRUNETTO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418586)C-PETROL RIFORNIMENTO CARBURANTE GPL-METANO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94- DEL 31/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418578)OFFICINA MERONI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418538)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2020 - PER LE UNITA' IMMOBILIARI NN. 2 E 35 COMPRENSIVE DELLE SPESE DI PROPRIETA' DI TUTTI  GLI ALLOGGI  DATI  IN LOCAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418450)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI .   LOCALI DESTINATI A CENTRO PRELIEVI E FARMACIA COMUNALE 2 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418310)CONDOMINIO GIULIANELLA,  VIA VARESE 8/10 - SALDO SPESE DI PROPRIETA'   ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418282)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  DI PROPRIETA' ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418408)LIQUIDAZIONE RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO INFANZIA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418412)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. WIND TRE SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI E VARCHI - PERIODO: 01.01.2020 - 31.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418377)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. WIND TRE SPA N.2020E000001365-2020E000001385 DEL 21.01.2020 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI E VARCHI PERIODO: 01.11.2019 - 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418259)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 344-345/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418246)LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE N.1 - SIG PATRUNO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418109)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418084)LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO PROGETTO LA CITTA' E' DEI GIOVANI- SPAZIO GIOVANI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417973)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - FATT. 1818/S - 1819/S  - SERVIZIO SI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONALE PNEUMOFILA - CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO  - CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO (COMPETENZA MESE DI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416458)LIQUIDAZIONE FATT. SODEXO PASTI SETTEMBRE 2020 N. 7400032645 - 7400032646 - 7400032647 - 7400032650 - 7400032649 - 7400032651 - 7400032648 - 7400032652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418054)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E PREMI CONCORSO LETTERARIO - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417893)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI VERONA - COMUNE DI ROZZANO - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417941)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - CORTE DEL CHIODO,  1° E 2° RATA SPESE CONDOMINIALI E DI PROPRIETA'  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417926)CONDOMINI QUARTIERE QUADRIFOGLIO VIA MILANO 125 - 5° RATA SPESE CONDOMINIALI 2 NEGOZI IMM. 123 E 125 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417766)CONDOMINIO VIA VITTORIO VENETO - LIQUIDAAZIONE QUOTA PARTE SOSTITUZIONE GRIGLIA ACCESSO POSTI AUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417451)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15.  LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DESTINATI A SEDE AVIS E SERVIZI SOCIALI. UNITA' 5/A132 - 5/A141 - 5/A142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417650)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI - FATT.  30/2020 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  ARBOREO IN VARIE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417695)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010014 DEL 28.09.2020 FATTURA N. 0050010015 DEL 26.10.2020 FNM AUTOSERVIZI SPA MENSILITA' SETTEMBRE - OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417276)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425PA DEL 30/09/2020 - AP GROUP - CORSO FORMAZIONE COVIS19 EDUCATORI NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417362)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020.FD819.FTPA DEL 16/10/2020 - DETER SRL - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO E CENTRO SPOERTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417164)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO COMUNITA' CRISTIANE DI GARBAGNATE MILANESE - LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417293)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D&amp;D  PAVIMENTI SRL - FATT. 211_FE/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE CAMPO GIOCO  "PARCO MAROVELLI" DI VIA MONVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417639)EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - 10 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416849)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. A200202010000033083-A200202010000033084-A200202010000033085-A200202010000033086 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI CONSIP - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416917)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1088/01-2020 - SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA SETTEMBRE 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417332)LIQUIDAZIONE FATT N 1286 DEL 16.10.2020  COOP COMIN  CO-PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417681)LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ATTREZZATURE, PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA'" DITTA TOUCH REVOLUTION, FATT. N. 26/E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416997)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL.CO.EL  PER L'INTERVENTO IDRICO SANITARIO - RICERCA STRUMENTALE PER RILEVAMENTO PERDITA D'ACQUA SANITARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417432)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL FATT. 40/EL/2020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENIMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI -STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417497)CARTO COPY SERVICE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2528.H DEL 15.10.2020 (ACQUISIZIONE TONER STAMPANTI DI POSIZIONE COMUNALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417491)PROSDOCIMI G.M. SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5612-20-100 DEL 30/09/2020 (FORNITURA CARTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417473)LIQUIDAZIONE OFFICINA MERONI - SANIFICAZIONE AUTOMEZZI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417470)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE N. 4 BITTANTE ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417246)LIQUIDAZIONE FATTURA N42/FA DEL 29/4/2020 - FARM.COM.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417161)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FT TECMARKET SERVIZI SPA N. 12TXLP00003485 DEL 16/10/2020 - ADDEBITO COMM. TECNICA PAGOBANCOMAT - CANONE MENSILE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417122)SPORT ARCO E FRECCE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA FVL9246 DEL 28/12/2019 E NOTA DI CREDITO N. FVL9634 DEL 30/09/2020 - ACQUISTO ACCESSORI ARMAMENTO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417089)ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 4615-921 DEL 09/10/2020 - RECUPERO CARCASSA ANIMALE E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417000)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL.CO.EL PER INTERVENTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA CASERMA  CARABINIERI VIA BONETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417098)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE MARCANDALLI VIA CANOVA 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416776)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI RELATIVI AL MES EI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417006)LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. LUCIANA GERLETTI - FATT. 15/001/2020 - SERVIZI TECNICO DI COORDINAMENTOSICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  - INTERVENTI DI ADEGUAMNTO E RIQUALIFICAZIONE  PARCHI PUBBLICI - PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417025)LA SONORA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 443/001 DEL 22/09/2020 ALLESTIMENTO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416920)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA N. 4220320800042356 DEL 13/08/2020 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI  5° BIMESTRE 2020 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416924)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2020 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401353)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI  - FATT. 2PA/2020 - ATTIVITA' DI RESPONSABILE AMIANTO PER IL BIENNIO 2018/2019 - PRESTAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.M.  DEL 06.09.1994 - AL PRAL E ALLE LINEE GUIDA PER LE FAV  EMESSE DALLA REGIONE LOMBARDIA  RELATIVE AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE MINERALI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416936)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO N. R000012429 DEL 08/10/2020 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 3° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416909)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2138398 - 2137952 DEL 30/09/2020 CONCILIA SERVICE GESTIONE CICLO VERBALI E FATTURA 1155922 DEL 30/09/2020 CONCILIA SERVICE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416863)GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 52/21 DEL 30/09/2020 ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416916)ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416791)LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI ACCONTO 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416874)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5957312 DEL 30/09/2020 ACQUISTO TESTO POLIZIA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416742)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE DOTT. GIANALBERICO DE VECCHI - FATT. N. 27/001 DEL 09/10/2020 - CONSULENZA MESE SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416836)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SERVICE SRL - FATT. 2367/E/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SU PLESSI SCOLASTICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416746)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL P.I. ANTONIO SANTILLI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARICAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416394)CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15 - RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416676)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3242/66 DEL 30.09.20 (SANIFICAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI C.A.3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416688)MANUTAN SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IPA20INV02908 DEL 15/09/2020 (FORNITURA NR. 150 MASCHERINE MONOUSO KN95-FFP2-SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416678)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE SRL - FATT. 120/20 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE  IN GENERE E SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO  SALE NEL TERRIOTRIO COMUNALE- DURATA ANNI DUE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416700)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. 30_20/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416616)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARIA AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 5° BIMESTRE 2020 (GIU-LUG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416396)LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA'" INTEGRAZIONE. SPAZIO GIOVANI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416405)EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONO AFFITTO  AI SENSI DELLA DGR 2974/2020- 9 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416431)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3256/66 DEL 30/09/2020 (INTERVENTI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI-C.A.2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416319)LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416318)LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE , STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415277)LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FORNITURA DI PRESIDI ANTI COVID PER IL CENTRO VARI.ETA' DITTA NEW GRAPHIC SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416158)LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416180)LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI ACCONTO2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416189)LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" BANDO REGIONE LOMBARDIA, QUOTA DI ACCONTO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416136)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - 6° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 - LOCALI ASSEGNATI A: ASM FARMACIA COMUNALE 2  E  CENTRO PRELIEVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416125)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LOCALI SERVIZIO ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416121)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 4448 DEL 05/10/2020 - LIQUIDAZIONE TELEPASS + AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415396)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 191 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 GIUGNO 2020 - 30 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415466)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 01902/2020-PA DEL 30.09.2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416015)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO N. 41 FAMETTA SIG. BARBASO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415389)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO: 1 MAGGIO 2020 - 31 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415748)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3254/66 DEL 30/09/2020 (C.A.1 ACCORDO QUADRO SANIFICAZIONE-INTERVENTO CENTRO VARIETA' CA' DEL DI0')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415737)GIOTECH SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 309/001/2020 DEL 07/10/2020 (FORNITURA ROTOLI ETICHETTATRICE UFFICIO PROPROTOCOLLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415388)LIQUIDAZIONE C.R.I. SERVIZIO TRASPORTO DISABILI REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415371)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO SI.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415964)LIQUIDAZIONE  TASSE AUTOMOBILSTICHE ALL' ACI AGENZIA CENTRO SERVIZI DI VIA MANZONI 46,  RELATIVA A  3 NUOVI AUTOVEICOLI IN CARICO AI VIGILI  TARGATI YA762AP - YA763AP - YA772AP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415891)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 8305/2020 -  GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE  -  CANONE  (COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415863)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA  S.R.L. - FATT. N. 2020010472/2020 - CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO  COMUNALE - DURATA ANNI VENTI (COMPETENZA MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415994)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 8306/2020 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA  E AMBIENTALE  - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415897)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 DEL 7/10/2020 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MENSILITA' SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415899)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3250/66 DEL 30/09/2020 - MIORELLI SERVICE - AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE FACCHINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415845)LIQUIDAZIONE IVA  A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415852)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415770)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 127 E N. 129 DEL 7/10/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO EDUCATIVA E AUSILIARIO ASILO NIDO MENSILITA' SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415833)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 DEL 7/10/2020 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - SERVIZIO PRE-POST E TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA' SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415798)AGENZIA DELLE ENTRATE - SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2020 NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/28 DEL 01/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415763)OFFICINA MERONI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415612)MIORELLI SERVICE S.P.A. - IMPRESA DI PULIZIE - QUOTA SFERA COMMERCIALE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="15478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414981)TITOLO 2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPA SRL - FATT. 19_20 DEL 30.09.2020 - ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO NUOVI UFFICI SERVIZI SOCIALI PIAZZA DEL SANTUARIO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414823)C-PETROL RIFORNIMENTO  GPL - METANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77-2020 DEL 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414775)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413440)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIROLA PER LA FORNITURA RICAMBI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO ED AFFINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414688)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GAMIFER PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SERRAMENTI PRESSO SCUOLA QUINTO PROFILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415217)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER FORNITURE DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED ATTREZZATURE ELETTRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415222)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415225)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - FATT. NN. 1605/S  - 1604/S -SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO (COMPETENZA SETTEMBRE 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415483)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOVIT SRL - FATT. 678/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA  - RIFACIMENTO COPERTURE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415351)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DI RIFERIMENTO 1 APRILE 2020 - 30 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415350)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 56 CIE - PERIODO 1.03.2020 - 31.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415343)LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415340)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 05/10/2020 (FORNITURA GIORNALI/PERIODICI SETTEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415111)LIQUIDAZIONE LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415332)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. 29/2020 - ESTENSIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISPONDELLAMENTO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415341)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. N. 28/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISFONDELLAMENTO  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415330)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/20 - SALDO COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415316)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 350/20 - SALDO FINALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415297)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 312/20 E 348/20 - CANONI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415294)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 204/20 - COPIE COLORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415304)ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415122)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 254 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.2.2020 -29.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413448)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 6 GIUGNO 2020 DOTT. CLAUDIO GENIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415278)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2020 + CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020) E GENNAIO-LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415123)EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - 8 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415187)LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FORNITURA DI PRESIDI ANTI COVID PER IL CENTRO DIURNO DITTA MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415004)LIQUIDAZIONE FATT N 321  DEL 30.9.2020 COOP SPAZIO GIOVANI PER COPROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414735)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM GARBAGNATE SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 16.9.2020 BIMESTRALI DALLA N.253 ALLA N. 270)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414749)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM GARBAGNATE SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 17.09.2020 MENSILI DALLA N.271 ALLA N.295)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414853)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414804)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DISETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414243)SIG. S.B.H. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO PARZIALE SOMMA VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414270)ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 37/20 SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414469)AREA SRL - LIQUIDAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTI 126 - 131 - 135 - 142 - 148 - 155 - 160 - 166- 161 - 176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414611)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 961/01-2020 - RINNOVO LICENZE AVG - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414608)LIQUIDAZIONE FATTURA NRR. 955/01 E 822/01-2020 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA LUGLIO E AGOSTO 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414302)LIQUIDAZIONE FATT. N. 20305997 DEL 31.08.2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 UFFICI COMUNALI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414384)EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 AL CITTADINO R.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414337)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI  2° RATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414264)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020- PER LE UNITA' IMMOBILIARI NN. 2 E 35 COMPRENSIVE DELLE SPESE DI PROPRIETA' PER TUTTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414443)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RIVA S.R.L. - FATT. 65/2020- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414450)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414428)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE S.R.L. - FATT. 119/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE- DURATA ANNI DUE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413838)LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI - SEGRETARI E SCRUTATORI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20- 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414252)EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - 7 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413801)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414300)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CAP HOLDING S.P.A. - FATT. 2023/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIOE DEL CENTOR COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414305)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CAP HOLDING S.P.A. - FATT. N. 2022/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE - ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414262)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL  ENERGIA S.P.A. - FATT. 8403212205/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE  DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414079)LIQUIDAZIONE FATTURA ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO PERIODO 5° BIMESTRE 2020  (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424354) VARIAZIONE DI BILANCIO N° 35 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414086)LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LOCALI DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO" FATT. N. 156370210262021DEL 10/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424152) APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CODICE DELLA STRADA ANNI 2019-2020 - CIG 8520411197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414053)LIQUIDAZIONE - RIMBORSO POST SCUOLA ANNO 2020 L.D.S.L. - R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424284) IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE - CIG. ZE9300D745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413767)LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO CULTURE E STORIE DI COMUNITA' - SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424205) DECRETO LEGGE 23/11/2020 RISTORI TER -EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413877)LIQUIDAZIONE FATT N 404 DEL 18.9.2020 COMUNI INSIEME  4° RATA 2020 GESTIONE SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423897) EROGAZIONE INCENTIVO CONTRASTO EVASIONE TRIBUTARIA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411823)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VARESE RISORSE SPA - FATT. Q920200000000332/2020 - CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI 20 - ENERGIA E GESTIONE (COMPETENZA 2° TRIMESTRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424046) AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LA DURATA DI ANNI 5 -CIG 8567490468 :  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424027) ATTUAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 -   CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413944)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI CERUTTI E GARNASCHELLI - FATT. N. 16/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - OPERE SUPPLEMENTARI ILLIMUNAZIONE PUBBLICA - ACCONTO PROGETTOESECUTIVO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424047) PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA  D.M.A. PRESSO IL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO- MATR. 397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413590)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° E 2° TRIMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 13.07.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423814) PROGETTO ID 693733 CUP E85B17008090009 "NESSUN ESCLUSO -PRATICHE ATTIVE PER LA GESTIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DEL QUARTIERE MAZZINI" - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA (POR FSE 2014-2020 - ASSE II - AZIONE 9.1.3 E 9.4.2): TRASFERIMENTO LIQUIDAZIONE PIANI DI INCLUSIONE (PIP) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413579)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 2° E 3° BIMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 13.07.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413922)LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI - WTW139991-20748</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423902) "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423947) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO - CUP: C88B20000270004 - CIG: 8578665A4D - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413843)LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE 2019 C/C N. 1023011958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413450)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LA DISOTTURAZIONE DI IMPIANTI FOGNARI PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423999) GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 78876674B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413465)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARDAMONE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE - LIMITATORE TRAFFICO VEICOLARE PRESSO L'AREA DI PARCHEGGIO PIAZZA DEL MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423836) PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DEI DISTINTIVI DI GRADO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMANDO DI GARBAGNATE MILANESE - CIG: Z322F4CA6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423907) RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 3  ANNO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413637)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. 25_20/2020 - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423089) SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30.06.2021 - CIG: Z252FD8C2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413721)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOF COSTRUZIONI SRL - FATT. 2/20 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI LOTTO 2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413745)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AT GROUP -S.A.S DI ANDREA TONELLA - FATT. 342/2020 - LAVORI DI BONIFICA AMIANTI DELLA COPERTURA DELLA PASLESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA MOINTENERO N. 15 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423556) SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 5 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO  CENTRO VARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413640)SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 291/FT MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423570) SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 6- ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO  CENTRO VARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423592) SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N.7 - ACQUISTO MATERIALE  PER ORTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413628)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2132990 - 2132588 DEL 31/08/2020 CONCILIA SERVICE GESTIONE CICLO VERBALI E FATTURA 1149501 DEL 31/08/2020 CONCILIA SERVICE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413546)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA MENSI ALESSANDRO - FATT. N. 43E/2020 DEL 15.09.2020 - APPELLO COMI FELICITA 2014 -DETERMINA N. 746 DEL 16.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423693) LAVORI DI CHIUSURA DEL PORTICATO DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP: C82B20000080004 - CIG: ZAE2FF6470 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423809) MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: ZBC2FF85A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413632)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA ALESSANDRO MENSI - FATTURA N. 44/E DEL 15/09/2020 - CAUSALE: APPELLO 2015/2016 COMUNE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423703) ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO - AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. N.CIG.: ZBC2FF6C22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413688)EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA DGR 2974/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423525) COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z2F2FF1034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413722)EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - 6 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423506) PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  OPERE COMPLEMENTARI - CUP: C84H20000300002 - CIG:  C84H20000300002 APPROVAZIONE 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413414)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA - TELEPASS + AUTOSTRADE PER L'ITALIA MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413491)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. ROBERTO OLLARI - FATTURA NR. FATTPA 30_20 DEL 14/09/2020 - DIFESA IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423551) LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 4 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL  2 GENNAIO AL 23 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423589) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONCESSIONE PROROGA TECNICA A TUTTO IL 30.06.2021 - CIG: Z392FF343C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413513)TITOLO 2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.B.N. SYSTEM S.R.L. - FATT. N. 106 DEL 14/09/2020 - ACQUISTO E POSA SERRAMENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI PIAZZA DEL SANTUARIO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413528)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1716/D DEL 30.09.2020 - FORNITURA BUSINESS KEY - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423595) PROROGA TECNICA SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG: Z722FF39CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423667) POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UNA CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE IN EMERGENZA  ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413515)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 1468/V! E 1505/V1 - 2020 - FORNITURA PC-MONITOR-CAVI DI RETE - NORDEST SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413422)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 1010632444 DEL 26.08.2020 E 1010633650 DEL 31.08.2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONSIP31 SEGRETERIA E TRIBUTI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423668) CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - INSTALLAZIONE DI GENERATORE A GAS DI ARIA CALDA CANALIZZATA - CUP: C82B20000070004 - CIG: Z8C2FF5A4B - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413413)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9447 DEL 26.08.2020 - ACQUISTO NOTEBOOK E ACCESSORI - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423697) CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE PER DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423709) PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413523)EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 "LINEA "A"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413526)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423659) EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI - DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE RISTORI TER - AI SENSI  DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413185)LIQUIDAZIONE ACQUISTO FARMACI CDI - ASM FARMACIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423698) DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423495) TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME 25 ORE A PART-TIME 30 ORE - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413206)LIQUIDAZIONE ACQUISTO PRESIDI COVID19 CENTRO VARI.ETA'. UPM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423486) PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), IN DUE LOTTI, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA DEL COMUNE DI GARBAGNATEMILANESE, DELLA DURATA DI ANNI 4 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413144)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423502) DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PERGOLESI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412924)OFFICINA MERONI SRL,  MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONI FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412915)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100 E 101 DEL 3/08/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIRIO E EDUCATIVA NIDO - MENSILITA LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421586) LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DT. 850 DEL 28/12/2018 -- CIG ZB224F8664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423535) SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PER IL PERIODO 01.01.2016/31.12.2020 - PROROGA TECNICA AL 30.06.2021 -  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412930)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 103 DEL 3/08/2020 - 112 DEL 31/08/2020 - 116 DEL 9/09/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOCICA MESI: LUGLIO, AGOSTO E CONGUAGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423175) ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE E ACCESSORI GUASTI- NOTEBOOK - CIG. Z562FDEDB6 - Z242FED750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412943)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1286 DEL 04/09/2020 - COOP. LA SPIGA - CENTRO ESTIVO - SALDO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412951)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102 DEL 3/08/2020 E N. 115 DEL 9/09/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO PRE-POST - MENSILITA LUGLIO E AGOSTO CONGUAGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423153) PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C84H20000300002 - CIG: Z932FEC821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413065)LIQUIDAZIONE FATT.SODEXO PASTI AGOSTO 2020 N. 7400028797 - 7400028798 - 7400028799 - 7400028800 - 7400028801 - 7400028802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423406) INTERVENTO DI SITEMAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: Z0F2FEC3ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423373) RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINA N. 147 DEL 24 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412445)EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - 5 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423449) COSTITUZIONE  RAPPORTO DI LAVORO TEMPO PARZIALE 30 ORE - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. MATRICOLA N. 121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412982)MANUTAN ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IPA20INV02736 DEL 04/09/2020 (ACQUISTO DPI REFERENDUM COSTITUZIONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423330) ACQUISIZIONE ED INSTALLAZIONE DI PELLICOLE TERMICHE ED OSCURANTI PER VETRI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG Z962FD2C29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412799)CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. - LIQUIDAZIONE FATTURA 470PA DEL 27/08/2020 FORNITURA KIT DI BANDIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423066) PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE 4.0" DA ESPLETARSI CON LA MODALITA' "TRATTATIVA DIRETTA" SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-CIG ZDC2FD5980: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412863)ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FT 4057138936 DEL 15/08/2020 ALLACCIO CONTATORE VARCO VIA LARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423379) CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.154/2020 RISTORI-TER SECONDO QUANTO DISPOSTO NELL'ORDINANZA N. 658/20  DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412634)CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE 8/10 - RATA SPESE DI PROPRIETA'  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412581)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - 5° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 LOCALI ASSEGNATI A :  ASM FARMACIA 2 E DEL CENTRO PRELIEVI  VIA MILANO 144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422368) FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE IN AREE PUBBLICHE - DISPOSIZIONI DI LINEE GUIDA ALL'INTERVENTO ED ULTERIORE AGGIORNAMENTO ATTO DI IMPEGNO ALLA FORNITURA E POSA DI ESSENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412573)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO VIA MILANO 125 - 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020  IMM. 123 E 125 NEGOZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422634) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020 - CIG. Z842FC2281  - CONCESSIONE PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412716)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE SIG. OUARDANI VIA C. SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422778) INCARICO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE INTEGRAZIONE APP IO CON SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO SAAS DAL 01.01.2021 - CIG Z112FDA62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423285) IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412766)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO IMPRESA RIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422850) PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO ANNI 2021-2022 - CIG: ZC22FCEA90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412717)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423222) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI - CUP: C81D20000500004 - CIG: 8567129A7E - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412726)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412474)ZENIT SRL - RIFORNIMENTO CARBURANTE - FATTURA N. 206877 DEL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423356) LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - (CUP: C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422370)CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LA COOP. SOC. DUEPUNTIACAPO, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "NEMO".   PERIODO 1.1.2021 - 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412511)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2020 + CONGUAGLI NOV-DIC 2019 (FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2020) E GEN-GIU 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422957)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412089)OFFICINA MERONI SRL - MANUTENZIONI AUTOMEZZI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200483 DEL 08/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412228)UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G.: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 30/06/2019-POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423017)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - CORSI DI MOTORIA E CORSI DI TENNIS ANNO 2019-2020 -01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412229)LIQUIDAZIONE FATTURA ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO PERIODO 5° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423057)PROROGA TECNICA DI 60 GIORNI (01/01/21-01/03/2021) - LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI - DT. 850 DEL 28/12/2018 IN SCADENZA AL 31/12/2020 - AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016.  - CIG. Z482FD6C70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423072)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412258)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 2129135 DEL 31/07/2020 - GIORNATA DI FORMAZIONE SOFTWARE CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411998)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT.7239/2020 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMNETO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421885)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019 -2020 - CIG. Z822F99FC2 - CONCESSIONE PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411902)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PUBBLICIT' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. - FATT. E20100022542/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - PUBBLICAZIONE SU "IL GIORNO" ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422680)ACQUISTO DI TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE SU FILE PRESSO SUPERMERCATO PENNY MARKET AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.154/2020 RISTORI-TER SECONDO QUANTO DISPOSTO NELL'ORDINANZA N. 658/20  DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422908)DETERMINAZIONI IN MERITO AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412001)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LA DISOTTURAZIONE DI IMPIANTI FOGNARI PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412004)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI SRL PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422526)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - COD. CIG ZDE2F725AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411800)EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 E 3222/2020 - TRANCE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422030)ACQUISTO PER SALA RIUNIONI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DI TENDE OSCURANTI PER PROIEZIONI, PROCEDURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. - CIG :ZC02FA63E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411984)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 09/09/2020 (FORNITURA GIORNALI AGOSTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422790)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO PER DOPPIO PAGAMENTO TARI 2020 CODICE UTENTE 19159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411863)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ORDINARIA COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 01556/2020-PA DEL 31.08.2020 - MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422956)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GAVINANA E VIA DON BOSCO - CUP: C87H20001510004 - CIG: 8562726906.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422979)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA - CUP: C87H20000610004 - CIG: 8560818280 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411845)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE MOLINA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411587)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423030)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI IN VIA VARESE ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA GRAN SASSO - CUP: C87H20001520004 - CIG: 8564185D06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411839)PROMO RIGENERA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 592/2020PA DEL 20/07/2020 (FORNITURA CARTUCCE PLOTTER CENTRO STAMPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422279)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.M. - AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA N. 2180/2020 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422288)PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SOCIETA' BOSCOFORTE SRL - CUP: C84H20000300002 - CIG: 84517962B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409223)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRAVEL IMPIANTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU  IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411866)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422606)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 2 - CUP: C87H20002250004 - CIG: 8557490824 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422711)INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411865)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER FORNITURE DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED ATTREZZATURE ELETTRICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422362)PROGETTO "CULTURA E STORIE DI COMUNIA' - IL CAPITALE MATERIALE E IMMATERIALE TRA PARTECIPAZIONE E TRASFORMAZIONE " REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO  BANDO PARTECIPAZIONE CULTURALE 2017 - PRATICA: 2017-0438: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411720)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI  GIUSEPPE - FATT. 3/PA/2020 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AULE SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI VIA CERESIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422260)AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, SERVIZI E ATTREZZATURE ANNESSE - CIG. Z092FAD168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411713)OFFICINA MERONI SRL - MANUTENZIONI AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200476 DEL 04/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411727)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT, 7238/2020 - GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - CANONE (COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422363)ACQUISTO DI TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE SU FILE PRESSO SUPERMERCATI ESSSELUNGA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.154/2020 RISTORI-TER SECONDO QUANTO DISPOSTO NELL'ORDINANZA N. 658/20  DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409034)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 2 DEL 27/07/2020 - FIENILE ANIMATO ONLUS - PROGETTO PET THERAPY RIVOLTO ALLE SCUOLE DI GARBAGNATE MILANESE A.S. 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422225)ALLESTIMENTO NARRAZIONE PER BAMBINI IN FORMA DI DIRETTA STEAMING DALLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411559)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 4 RATA BOLLO VIRTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422374)ACQUISTO DI MISURATORE DI VELOCITA' RADAR BIDIREZIONALE- PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. - CIG Z4C2FB9102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422122)AFFIDAMENTO FORNITURA PERIFERICHE HARDWARE - CIG. Z112FAAF49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411508)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 14 FEBBRAIO 2020 DI UPEL MILANO PER CORSO RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411429)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - FATTURA MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422476)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO STRAORDINARIO SVOLTO A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' COMPLESSA  - CIG. ZFA2FBF3DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411432)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE - QUOTA SFERA COMMERCIALE FATTURA MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421781)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA ONLINE PER MUSEO DEL 900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411401)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422517)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411409)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421106)INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRU CAMION DAILY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG. Z012F70B73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411109)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 -   LIQUIDAZIONE RATA SPESE DI PROPRIETA' ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422539)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE- CAT. C - ECONOMICA C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411238)LIQUIDAZIONE FATTURA C-PETROL- RIFORNIMENTO CARBURANTE GPL-METANO MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422272)REVOCA INCARICO EREDITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422382)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI BUONI ALIMENTARI (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411390)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000246 PA DEL 30 GIUGNO 2020 SOC. A.P. GROUP PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421912)LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CUP: C89H19000140004 - CIG (CONTRATTO): 8112975EC0 - CIG (VARIANTE): ZB52E47E88 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411386)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409543)LIQUIDAZIONE FATTURA 379 DEL 09 GIUGNO 2020 - SOC. OPERA PER GIORNATA DI STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421938)ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA PRESENTATA DALL' OPERATORE DI TELEFONIA MOBILE  PER LA STIPULA DI NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREE IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421310)AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG:   Z572F78F76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411296)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1481 DEL 30 GIUGNO 2020 - DITTA ALMA CENTRO SERVIZI - ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421737)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410894)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO DURATA ANNI DUE (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421954)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 6 - DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERALE  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411329)OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - FATT. NN. 1360/S - 1361/S -SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO (COMPETENZA AGOSTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411145)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 2019/E/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE  PRESSO IL MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421971)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 2  ANNO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411200)LIQUIDAZIONE FATT.SODEXO PASTI LUGLIO 2020 N. 7400025283 - 740002584 - 7400025285 - 7400025286 - 7400025287 - 7400025288 - 7400025289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422047)AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 LUGLIO 2021. COD. CIG Z0628C23FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422053)CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z8E2FA8771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411144)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422085)INTEGRAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 855 DEL 25.11.2020 - AFFIDAMENTO D'URGENZA SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO PLESSI SCOLASTICI PER SOSTITUZIONE BANCHI IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19   COD CIG ZF02FAA4CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410996)EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - 3 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411054)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA QUADRIFOGLIO S.R.L. - FATT. 180/2020 - LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422090)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411056)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO - COMUNE DI MOZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422140)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410832)CONDOMINIO SIOLO 16 - MUSEO.  RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422141)CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z562FAB137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422166)RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO MCTC ANNI 2021-2022 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410983)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA BESANA MASSIMO - FATT. 29_20 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALESTRA  SCUOLA ELEMENTARE  A. GRAMSCI  DI VIA CERESIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410852)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO AFFITTO VIA CANOVA 74 SIG. AYQUIPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422364)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 33 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410864)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO AFFITTO VIA PERGOLESI 2 SIG. TIAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422308)ACQUISTO MODULI-GIOCO PER ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIG Z442FB63B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410668)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/E DEL 25.08.2020 A FAVORE DI IMPRESA ONORANZE FUNEBRI AUTOSERVIZI GARBEN SAS PER FUNERALE DI POVERTA' DEL DEFUNTO C.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421599)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI IMMOBILI SERVIZI SOCIALI- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.9) - CIG Z7C2D04AE2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421730)AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE RELATIVE A DIPENDENTI DELL'ENTE IN QUIESCENZA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z252F94DD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410640)KIM NA HAEL MANGALIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 19/08/2020 (FORNITURA GIORNALI LUGLIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420524)CONTRATTO PLURIENNALE DI ASSISTENZA HARDWARE ONSITE LEDWALL PIAZZA DELLA CROCE 2020/2022 - CIG. Z422F57F36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410614)LIQUIDAZIONE OFFICINA MERONI SANIFICAZIONE AUTOMEZZI MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410562)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 6403/2020 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421152)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI - CIG. Z022F73AC8 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410596)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420985)ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) DI VIA BOLZANO N. 22 MEDIANTE RDO APERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)D.LGS. 50/2016 - CIG  Z192F938F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410555)LIQUIDAZIONE DOTT.GUZZARDO SALVATORE-COMMISSIONE CONCORSO UFFICIALE POLIZIA LOCALE -D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421037)OPERE DA IDRAULICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE STRUTTURE ED EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG: Z2D2F6EF1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421759)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISFONDELLAMENTO - CUP: C84H20000430001 - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI - CIG: Z5D2F94D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410552)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATT. 2020010391/2020 - CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI VENTI (COMPETENZA MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421807)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.33 LEGGE 104/92 MATRICOLA 60/223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410527)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 6402/2020 -  GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - CANONE (COMPETENZA MESE DI GLUGLIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421390)MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI  - "PARCO DEI BAMBINI" VIA BOLZANO. (CUP:C88H20000180004) - (CIG:Z522F3E1D8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410324)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA  TELEPASS ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA  MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410283)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PRESSO LA PREFETTURA DI MILANO DI NR. 500 MODELLI CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421449)LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI LOTTO 2 (CUP: C82G20001350005 - CIG: 838725127B) - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELCPI - (CUP: C81D20001020004 - CIG: Z5D2F8203A (LAVORI) - CIG: ZB42F82120 (SERVIZI TECNICI))</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421462)MODULO CONCILIA SERVICE 4.0 PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE / INVIO TRAMITE PEC DEI VERBALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 285 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410281)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005956055 DEL 31.07.2020 - MAGGIOLI SPA - ACQUISTO LIBRI DI TESTO - CIG: Z9E2D870AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421370)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA MESI SEI - CIG: 8540262F23 - APPROVAZIONE ELABORATI E DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410209)EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 - "BUONO AFFITTO" - 2 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421475)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRESIDI MEDICI PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZE72F838AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410064)ZENIT SRL - RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2020 - FATTURA NR. 205981 DEL 31.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421565)SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI INI-PEC INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 319 DEL 19/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409805)AUTOFFICINA MERONI SRL - MANUTENZIONE AUTOMEZZI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200426 DEL 10/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421644)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO -  (CUP: C84H20001610004 - CIG: Z062E8357B) - OPERE SUPPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE PERCORSO PERIMETRALE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410181)GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FT 17/21 DEL 15/05/2020 ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421597)PRESA D'ATTO DELL'ESERCIZIO DI OPZIONE PER ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 19 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 DIPENDENTE MATRICOLA 402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409851)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 2128882 E 2128148 DEL 31/07/2020 CONCILIA SERVICE GESTIONE CICLO VERBALI E FATTURA 1144166 DEL 31/07/2020 CONCILIA SERVICE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421202)DETERMINAZIONI IN MERITO AL CALENDARIO DELLE SAGRE E DELLE FIERE RELATIVO ALL'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409829)SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FT 260/FT DEL 31/07/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409818)FONDO PENSIONE PERSEO - LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART 208 CDS PER AGENTE POLIZIA LOCALE N.B. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421513)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 817 DEL 16/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421353)"DOTE COMUNE 2019"  AVVISO N.6/2019 ANNULLAMENTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE DETERMINA N.45 DEL 22/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409808)SIG.RA M.T. - LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409765)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI BOLOGNA - COMUNE DI BAIA E LATINA - COMUNE DI RHO - COMUNE DI CESATE - COMUNE DI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419958)LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2019 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421158)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 3 - ACQUISTO MATERIALE DI PRESIDI ANTI COVID  CENTRO DIURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409873)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - FATT. 2381/66/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421211)SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI MILANO PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS C.D.S. EFFETTUATE DALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409886)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ED TENDE DI COLOMBO ETTORE MASSIMO &amp; FELISATTI ALDO DANIELE SNC - FATT. N. 92/2020 - ACQUISTO E POSA TENDE PER IMMBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421427)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - POST SCUOLA E TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409835)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI PER DIPENDETI E AMMINISTRATORI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416112)OPERE DA VETRAIO SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z942EBFF33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409833)TITOLO  II° -LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - FATT. 3165/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI -PUBBLICAZIONE SUL G.U.R.I. ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421026)LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - (CUP: C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): 853526537F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409787)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI LUGLIO 2020 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421035)SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409142)LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA E POSA DI TENDE PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CIG: ZC42D91EA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421139)DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - COD. CIG ZDE2F725AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409547)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROIMPRESA EDILE SRL - FATT. NR. 385 DEL 06.08.2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARDIA NEL LATO EST DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - OPERE SUPPLEMENTARI PER IL RICOLLOCAMENTO DI N. 2 INFERRIATELOCALE ARCHIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409722)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA I.G.E.S. IMPRESA GENERALE EDILIZIA STRADALE SRL - FATT. 47/001/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI- STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421221)COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 67 CCNL 21/05/2018 - INTEGRAZIONE  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420021)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESEPER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.3) - CIG DERIVATO: Z722F43ADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409744)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPA SRL - FATT. 15_20 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421132)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 - PROROGA 2 AL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409813)TITOLO 2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. 2020 263 DEL 07.08.2020 -  PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420702)GESTIONE FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA - N. CIG: ZE82F5E1E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409810)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TECNOIMMOBILI SRL - FATT. 13/2020 - SERVIZIO TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRANMENTI - LOTTO 2 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409728)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOVIT SRL - FATT. 22/PA/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - STATTO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420904)ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE : ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 7"- PER UN PERIODO DI MESI 12 CIG 6930022311 - CIG DERIVATO Z342F62BEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420981)CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NEMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409481)LIQUIDAZIONE FATTURA 1129739 DEL 25/05/2020 MAGGIOLI SPA PER CORSO ON LINE DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407907)LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 24.7.2020- COLORI E TONY DI ANTONIO GAGLIOSTRO PER MATERIALE PER MOSTRA - DET.N. 384 DEL 16.6.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420990)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UNA CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE IN EMERGENZA  ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420982)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. MATRICOLA 390.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408841)LIQUIDAZIONE FATTURA 98/20 DEL 28.07.2020 - VIVAIO BANFI - DISERBO CAMPO A11 CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG Z602DAC9AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409256)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 493/2020 - SERVIZIO CLOUD ZIMBRA E ZEXTRAS PER POSTA ELETTRONICA - STUDIO STORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421016)PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO 2020 - COSTI AFFERENTI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420400)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 490 DEL 30.07.2020 - REALIZZAZIONE E STAMPA SUPPLETIVI ATTI DI MORTE ANNO 2020 - CIG:  Z582DCA5FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409331)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO VAR.COS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420887)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO S.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409272)MIORELLI SERVICE SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2110/66 DEL 21/07/2020 (INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PRESSO LOCALI COMANDO POLIZA LOCALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409337)SALDO FATTURA NEXIVE S.P.A. (ORA S.R.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420905)APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BONUS ASSUNZIONALE" PER L'OTTENIMENTO DEL "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD -OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA EX DELIBERAZIONE G.C. 109 DEL 23.11.2020 - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420974)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 31 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409334)LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 20FVSP000260/2020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE  DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - (PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409143)EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR 2974/2020 BUONO AFFITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420401)AFFIDAMENTO DI  INCARICO PER   VALIDAZIONE DEL PEF 2020 E 2021 - VERIFICA DELLA COMPLETEZZA, DELLA COERENZA E DELLA CONGRUITA' DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA- N° CIG: Z682F53427.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420597)AFFIDAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020 - GIUGNO 2021. COD CIG ZDC2F470EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409367)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409393)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417230)ACQUISTO SERVIZIO SAAS IN CLOUD PER ASSOLVIMENTO DEBITO INFORMATIVO CON REGIONE LOMBARDIA E CARTELLA SOCIO SANITARIA CDI CA' DEL DI'. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG: ZED2F58FE3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420619)RIMBORSO MAGGIOR SOMMA VERSATA - SIG. G. O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409268)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. 6273/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO ( 2° INTERVENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409229)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURTECTO SRL - FATT. 80/E/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SOCUREZZA CON REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI  - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420744)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2019-2020 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARIA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG 8520411197 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420774)AFFIDAMENTO D'URGENZA SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO PLESSI SCOLASTICI PER SOSTITUZIONE BANCHI IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19   COD CIG Z162F5F5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409204)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO VIA MILANO 125 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2020 IMMOBILI NN. 123 E 125 NEGOZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409200)CONDOMINIO 4 COMETE,  P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA SPESE CONDOMINIALI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - AVIS ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420837)FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER 3 SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 706 DEL 12/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409203)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO VIA ZENALE E PIAZZETTA VIA PONCHIELLI PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - GENNAIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420692)PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), IN DUE LOTTI, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA DEL COMUNE DI GARBAGNATEMILANESE DELLA DURATA DI ANNI 4 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420311)CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTUM) MATRICOLA 414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409106)OFFICINA MERONI SRL -  RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420429)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "PER FARE UN ALBERO … CI VUOLE CUORE" - CIG. ZAA2F53837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409049)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - FATTURA MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420456)SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409032)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA COMMERCIALE FATTURA MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420592)RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - SIG.RA O. O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408982)LIQUIDAZIONE FATTURA C-PETROL - RIFORNIMENTO CARBURANTE GPL-METANO MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409104)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/A_2020 - INTERVENTO STRAORDINARIO DOMOTICA ENTRO SPORTIVO - MT3M DI MARCO TONOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420637)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO -  (CUP: C84H20000360004 - CIG: ZA52DDEE99 - Z702DDEF05) - OPERE SUPPLEMENTARI ILLUMINAZIONE ESTERNA - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408998)LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000021263 - NOLEGGIO N. 5 MULTIFUNZIONI A3 BN - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420639)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO -  (CUP: C84H20000350004 - CIG: ZD82DDEDA3 - ZE82DDEE07) - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE PORTICATO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420519)SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO LUDOTECA - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020/APRILE 2021 - CIG: Z832F57B29 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409086)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONECOMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 01524/2020-PA DEL 31.07.2020 - MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409150)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 23.07.2020 - MENSILI - DALLA N.227 ALLA N. 251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420198)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA,  MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG: ZEC2F4B5F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420368)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA SIG.RA  S.F. A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409089)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 22.07.2020 DALLA N. 209 ALL AN. 226)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420402)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408936)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409108)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420296)IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409067)DITTA PREREDA SAS - SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI ERP IN VIA CANOVA DI  PROPRIETA' COMUNALE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 01/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419901)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z732F4043B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408939)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE 1° RATA SCADUTA DELLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419999)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2019-2020 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARIA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 8520411197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420023)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020  -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 12 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408792)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408791)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420063)SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO - CIG: Z7B2F47EFC - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408837)LIQUIDAZIONE FATT N 349 DEL 29.7.2020 AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI 3° RATA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420071)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO- CIG: ZB72C71512.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420082)SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N 462/2001 E S.M.I. NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2020 - 2021 - CIG : Z562F48C8B - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408832)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CITTERIO EDITORE SRL - FATT. 423/2020 - PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO - PRIMA CONFERENZA DELLA VAS DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRIOTRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408641)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI - FATT. 23/2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO IN ALCUNE VIE CITTADINE - 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420119)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - CIG: Z142D7ADA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420232)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408598)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA VARESINA SURGHI SAS - FATT. PA/55/2020 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE PALAZZO COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420190)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408615)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - FATT. NN. 1242/2020 - 1243/2020 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA  SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA - CA'  DEL DI'  DI VIA BOLZANO - CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO (COMPETENZA LUGLIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408517)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LOCALI SERVIZIO ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419946)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408491)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA ABACO - PERIODO 01/04/2020-30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419991)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / I.SPA  - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SENZA ONERE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408511)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO RINNOVO COLOMBO GIARDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419576)CENTRO VARI.ETA', ACQUISTO DI WEBCAM PER COMPUTERS , TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO  M.E.P.A, CIG: ZB62F32613  E ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419646)ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2020 2021 RDO N. 664383 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA. (CIG: ZB62EBC0CA).  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408460)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2, LIQUIDAAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408414)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L. - FATT. N. 247/2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419790)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UNA CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE IN EMERGENZA  ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408181)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419897)CORREZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - CUP: C81B20000150006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419638)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 -  REGOLARIZZAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404657)LIQUIDAZIONE FATT. N. 23 DEL 23/06/2020 FORNITURA E STAMPA CARTOLINE PROGETTO ID 1513550 LA CITTA' E DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419938)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - POST SCUOLA E SERVIZI PER L'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408193)LIQUIDAZIONE FATTURA ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO PERIODO 4° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408153)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 03/07/2020 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MESE GIUGNO 2020 - CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417069)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DEL R.R. 4/2017 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016 A CITTADINA GARBAGNATESE - ALLOGGIO VIA C. SIOLO, 7  - SCOMPUTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417940)OPERE DA ELETTRICISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PALESTRA GINNICA CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO  - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE - CIG. ZC52EFA02A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408150)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 03/07/2020 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PRE-POST MESE DI GIUGNO 2020 - CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418410)ISCRIZIONE DI TRE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 648 DEL 25/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408148)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 14/07/2020 - MINOTAURO - SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENIORI, RAGAZZI, INSEGNANTI A.S. 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408080)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 09.07.2020 (FORNITURA GIORNALI GIUGNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419701)SERVIZI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' E CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI - CIG: Z212F3BE16 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418564)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - DETERMINA N. 938 DEL 23/12/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - PROCEDURA ARIA-SINTEL ID: (105574207) - DT. 938 DEL 23/12/2019 - (CUP: C89E19001280004 - CIG: Z992B502FA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408065)ZETA INTERNI SNC: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/E DEL 25/06/2020 (FORNITURA N. 15 PANNELLI POLICARBONATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408046)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1805/066 DEL 24/06/2020 (INTERVENTO SANIFICAZIONE LOCALI COMUNE MAGGIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418937)INCARICO PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AL R.U.P. CON RIFERIMENTO ALL'AMBITO DI INTERVENTO DENOMINATO PE  4 - CIG: Z0C2F20614.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405069)LIQUIDAZIONE FATT N 259 DEL 25.6.2020 COMUNI INSIEME SALDO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419418)ACQUISTO DI N. 10 PANNELLI DIVISORI DA SCRIVANIA IN POLICARBONATO, PROCEDURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. - CIG Z952F2FCD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407561)LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LOCALI DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO" FATT. N. 156370210262029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419527)FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE E ACQUISTO MATERIALE SPICCIOLO E PRESIDI ANTI COVID PER IL SERVIZIO GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z792F33CDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408041)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 2124656 DEL 30/06/2020 CONCILIA SERVICE GESTIONE CICLO VERBALI E FT 1138760 DEL 30/06/2020 CONCILIA SERVICE - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419554)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - CUP: C87H19001730004 - CIG: 8150942220 CIG (VARIANTE) ZA92EAFE18 -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  N° 2- DITTA IGES SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419620)STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "LE SCIE" - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z222F36EF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408008)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO N. R000009909 DEL 08/07/2020 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419616)ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C.S.- CATEGORIA C1 - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407573)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FT TECMARKET SERVIZI SPA N. 12TXLP00002536 DEL 17/07/2020 - ADDEBITO COMM. TECNICA PAGOBANCOMAT - CANONE MENSILE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419581)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI GESTORI DELL'ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407827)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - 1° SEMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407845)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - 1° SEMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419266)ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419486)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA  PER IL CENTRO VARI.ETA' E SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z912F2B818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407473)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 13/2020 - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407753)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 21.07.2020 - ECCENTRICI DADARO'- SPETTACOLO DEL 25.O6.2O2O BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZF92C22C40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419365)ACQUISTO N. 36 BOMBOLETTE SPRAY DISINFETTANTI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z8A2F2C5E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419406)ACQUISIZIONE N. 150 RISME CARTA A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG. ZA72F068EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407651)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - FATT. NN. 2111/66 E 2112/66- 2020 - PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE LOCALI ASILO NIDO VIA BOLZANO E SEMINTERRATI DELLA SCUOLA ELEM. A. MORO DI VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418988)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI IMMOBILI- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO INTERVENTI DI PULIZIA E SUCCESSIVE SANIFICAZIONICOMPLETE LOCALI EX DISTRETTO SOCIO- SANITARIO/CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTIINFLUENZALE 2020 (C.A.8) - CIG Z7C2D04AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407504)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 599/20 ALLA SOC. COOP. DEMETRA ONLUS PER ADEGUAMENTO PARCO DEI PINI CON INSERIMENTO AREA GIOCHI - CUP: C89G19000440002 - CIG: ZA02B0CD5E - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI CIG: Z962CB4E75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407396)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC S.N.C. - FATT. 2020V1000311/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO CODICI DI ACCESSI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL PICCHIO ROSSO DI VIA CERESIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419444)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO S.R.A. -MATRICOLA N. 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407530): LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BB-6100000183 DEL 28/05/2020 - BANCO BPM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418478)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - CUP: C81B20000150006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418718)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407522)ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2825-921 DEL 08/07/2020 - RECUPERO CARCASSA ANIMALE E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407457)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM GARBAGNATE MILANESE SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMU ALI - MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416692)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019 - 2020.  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 - DT.551 DEL 01/08/19. (CIG. Z5726A2989).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407518)FLENGHI DIVISE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA 277/PA DEL 14/05/2020 - VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418999)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020  -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 11 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419106)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403788)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FT 8720068661 - 8020006743 - 8720068662 - 8020006744 - 8720068663 - 8020006745 DEL 16/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407494)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 598/20 ALLA SOC. COOP. DEMETRA ONLUS PER ADEGUAMENTO PARCO DEI PINI CON INSERIMENTO AREA GIOCHI - CUP: C89G19000440002 - CIG: ZA02B0CD5E - OPERE SUPPLEMENTARI CIG: Z962CB4E75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419156)PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI 200 MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - CIG ZC92F26EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407313)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIANALBERICO DE VECCHI - FATT. NR. 18/001 DEL 02/07/2020 - COMPETENZE CONSULENZA MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419204)RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419299)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904 - Z352829896 - Z9C2B32F1F) - CONCESSIONEPROROGA DELL'APPALTO - CIG: Z7B2F2A957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407493)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. PAA/18 DEL 16.07.2020 - BIEMMEGI SNC - CIG: Z952D94304 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418813)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407482)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RECOVER ITALIA S.R.L. PER INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: Z862D54C1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419322)CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  " B. RUSSELL" E IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO "PCTO" (AI SENSI: DELL'ART.1  D.LGS  77/05; DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N.107; DEL  D.LGS9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I..)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407452)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5280/2020 - GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418656)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407398)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. FARMACIE COMUNALI DI GARBAGNATE MILANESE SRL. A SOCIO UNICO DELLA RATA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA B. ZENALE 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418357)ISTITUZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO VILLA GIANOTTI; AVVIO PROCEDIMENTO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407394)CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE 8/10 - RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418371)POLIZZA R.C. DIVERSI XL INSURANCE POLIZZA K19IT000955 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 30/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407389)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - ASM FARMACIA 2 + CENTRO PRELIEVI - RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418822)RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA VERSATA DAL SIG. A. Z. IN DATA 23/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407393)LIQUIDAZIONE FATTURA N. F/177 DEL 11/07/2020 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO ALTE GROANE. TRASPORTO 1 UTENTE DIVERSAMENTE ABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407408)RIMBORSO IMU PER DOPPIO PAGAMENTO AL SIG. C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418939)SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLACOPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI - CUP: C81D20000500004 - CIG: ZA62F2056D - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418990)RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - SIG. G. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407406)LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418954)EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE -  DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI LUDOTECA E CENTRO GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407073)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE-121/2020 - ATTIVAZIONE LICENZA GOTOMEETING - ANCI LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418977)PRESA D'ATTO DELL'ESERCIZIO DI OPZIONE PER ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 19 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018- DIPENDENTE MATRICOLA N. 411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407006)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 217/001-2020 - FORNITURA MATERIALE MINUTO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406691)FATTURE RIEMESSE PER ERRORI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 203 E 204 DEL 30.06.2020 - NOLEGGIO E ASSISTENZA MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418461)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA MANZONI 46 - CORTE DEL CHIODO - RELATIVO ALLE MOROSITA'  SPESE CONDOMINIALI DEGLI INQUILI  ANNO 2020 -CIG  Z582F10226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406569)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020201000021265/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418482)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418634)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406557)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020201000021266/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406554)LIQUIDAZIONE FATT. NR. A20020201000021264/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418705)LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - (CUP: C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418579)PRESA D'ATTO DELL'ESERCIZIO DI OPZIONE PER ALTRA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 19 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018- DIPENDENTE MATRICOLA N. 421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406516)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1166/D-2020 - ACQUISTO NR. 3 BUSINESS KEY - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406505)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679/01-2020 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIUGNO 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418796)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417985)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407379)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 274 LOTTI 159-162-165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407371)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 274 LOTTI 151-154-156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418221)AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 31 DICEMBRE 2020. CODICE CIG Z132EBF7E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407339)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 274 LOTTI 145-149-150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418256)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418452)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 30 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407325)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 274 LOTTI 137-141-143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418413)APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE PER REFERENTE DELL'ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407399)RESTITUZIONE AL SIG. BUSNELLI LUCIANO  - CAUZIONE PRESTATA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI (PERIODO 21/02/2020 - 22/03/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418089)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER 2 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2-- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.1) - CIG Z032C6001B-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407376)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BORGHI LEGNAMI S.R.L. - FATT. 3/PA/2020 - ACQUISTO TAVOLE IMPREGNATE IN AUTOCLAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407361)TITOLO II° - LIQUIDAZOPNE ALLA DITTA PROTECT NORD OVEST SRL - FATT. 139/00/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITT. VENETO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418275)NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE REFERENTE DELL'ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407308)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 43-45 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINILAI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418213)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI STRUTTURE SERVIZI SOCIALI E ASILI NIDO COMUNALI- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.7)-RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 759 DEL 28/10/2020 - CIG Z7C2D04AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416810)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELL'ANNUALITA' 2020/2021 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO TERZIARIO SITO IN VIA B. ZENALE N. 90  IN GARBAGNATE MILANESE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407303)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA  SUARDI S.P.A. - FATT. 123/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407183)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIROLA PER LA FORNITURA RICAMBI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO ED AFFINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416848)ACQUISTO MATERIALE VARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE RDO APERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z782ED599A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416977)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE MEDIE - CUP: C88B20000020004 - CIG: Z5D2EDA0C3 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407211)LIQUIDAZIONE A SANTINO SERVIZI FUNEBRI PER LA FORNITURA DI ACCESSORI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417683)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA TARI BIENNIO 2021-2022 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z562EF2DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407225)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI DEL  CANONE SEMESTRALE  ANNO 2020 PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI  ED AUTOMATISMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407238)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI DEL CANONE SEMESTRALE ANNO 2020  PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI ED AUTOMATISMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417114)RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N 497 DEL 30.7.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417733)AGGIUDICAZIONE ACQUISIZIONE AUSILI DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI E SERVIZI  (DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15.07.2003, N. 388) MEDIANTE RDO APERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG  Z002E5B499.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407192)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5279/2020 - GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - CANONE (COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417754)EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE EX DGR. N. XI/3373 DEL 14 LUGLIO 2020 RELATIVI AL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406008)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE - FATTURA MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418078)ACQUISTO GOMME INVERNALI PER 3 NUOVE AUTO DI SERVIZIO IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016 - CIG: Z912F01974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406005)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA COMMERCIALE FATTURA MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417850)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2020/APRILE 2021 - CIG: Z562EF9CB8 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406810)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO BARIANA N. 26 - MILETI GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407187)LIQUIDAZIONE CORSO AIDEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417879)AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CIG: Z092EF7A3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407243)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175 LOTTI N. 140-147-153-158-164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418104)ADEGUAMENTO COSTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA EX ART.106 CODICE DEGLI APPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417724)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER ANNI 3 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 - CIG: ZD52EF5028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406992)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. MARIO VIVIANI - FATT. NR. 54 DEL 02/07/2020 - COMPETENZE A SALDO RICORSO EDILINVESTIMENTI SRL RG 877/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418066)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 29 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405742)ZENIT SRL - RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI GIUGNO  2020 - FATTURA N. 205073 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417943)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406811)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416934)ADESIONE AL SERVIZIO DI BOLLETTINI INCASSI EVOLUTI- SOLUZIONE PAGOPA- CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI INCASSO DEI PROVENTI LAMPADE VOTIVE- CIG. ZE02ED8F20".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406721)RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALE  ELENCO N. 1 /2020 PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406651)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 01313/2020 -PA DEL 30.06.2020 - MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417620)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI STRUTTURE SERVIZI SOCIALI E ASILI NIDO COMUNALI- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.7) -CIG Z7C2D04AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417523)NOLEGGIO DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITA', PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 500 DEL 03/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406561)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA ABACO -PERIODO 01/01/2020-31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417056)ACQUISTO DI TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE SU FILE PRESSO SUPERMERCATI ESSSELUNGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406577)LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N.1/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416886)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI IMMOBILI- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE (C.A.5) - CIG Z7C2D04AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406586)ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GTWIN-SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406368)AGENZIA DELLE ENTRATE  SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416134)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.C. SRL - RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA  DI MILANO  PER  MOTIVI AGGIUNTI -  IMPEGNO DI SPESA -  N. CIG. ZBA2EC143A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406247)CONDOMINIO  SIOLO 16 -  VIA CASCINA SIOLO 16 - SEDE MUSEO 1° RATA SPESE CONSOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417478)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI IMMOBILI- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO SANIFICAZIONE LOCALI EX DISTRETTO SOCIO-SANITARIO (C.A.6) - CIG Z7C2D04AE2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406189)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA E. C. (ID 15472) LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 " DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVA ALLA FABBISGONO 2016 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417316)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - SERVIZIO INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417309)SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLAPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA CUP: C87H20001510004 - VIA VARESE CUP: C87H20001520004 - CIG: ZEC2EE671F - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406326)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. PAE0010757 DEL 14.04.2020 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 15.02.2020 - 14.04.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417207)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 - DT.722 DEL 22/10/19 (CIG.Z5326CE96A) - OPERE SUPPLEMENTARI - DET. 198 DEL 17.03.20. (CIG.Z5326CE96A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406347)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. PAE0018682 DEL 14.06.2020 CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI  PERIODO: 15.04.2020 - 14.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417723)APPROVAZIONE RENDICONTO ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406160)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL P.I.  ANTONIO SANTILLI - FATT. 3/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - ACCONTO 40%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406143)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPA SRL - FATT. NN. 12_20 E 13_20 - INRERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO N. 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417706)DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO LINGUA INGLESE RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CODICE CIG Z0F2EF46E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406341)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1059/S/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO  PRESSO IL CENTRO SPORTICO COMUNALE DI VIA MONTENERO (GIUGNO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417624)TEST RAPIDI SARS-COV2 (COVID-19) - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z862EF13A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417521)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 28 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406268)LIQUIDAZIONE RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI RELATIVA ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2020 SCADENTE IL 30/06/2020 PROROGATA AL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405928)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO - COMUNE DI SOLARO - PERIODO DAL 01-01-2020 AL 30-06-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416335)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BACHECHE PER ESTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406186)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AVV. VIVIANI MARIO - FATT. NR. 55 DEL 02/07/2020 - SALDO RICORSO EDILINVESTIMENTI RG 2146/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416847)SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 52 DEL 28/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416333)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO INSTALLAZIONE FOTOGRAFICA FACEWALL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406238)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. PAE0002956 DEL 14.02.2020  CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI  PERIODO: 15.12.2019 - 14.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417165)ACQUISTO MEDIANTE MERCATO TRADIZIONALE DI N. 10 FLACONI GEL MANI DISINFETTANTE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016-CIG ZE22EE0A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406229)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.FASTWEB SPA N. PAE0038961 DEL 14.12.2019 - CANONE ABBONAMENTO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO: 15.10.2019 - 14-12-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410557)CONDOMINIO VIA VITTORIO VENETO - RIPRISTINO  GRIGLIA DI SCOLO ACQUE METEORICHE RAMPA DI ACCESSO POSTI AUTO - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406199)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. 28000003697 DEL 04.04.2019 (IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA PAE0003715 DEL 14.2.2019) - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO: 15.12.2018 - 14.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417247)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406176)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 4° BIMESTRE 2020 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406125)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 4° BIMESTRE 2020 (APR-MAG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408691)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET-BASKET E VOLLEY - ANNI UNO - CIG. Z392DD91C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406133)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL FATT. 1089/S_2020 - ATTIVITA' CONTENIMENTO LEGIONELLA PNEUMOFILA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA C/0 CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO (GIUGNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417108)AFFIDAMENTO FORNITURA NR. 3 ACCESS CONTROL TERMOSCANNER CON RELATIVI SUPPORTI A PAVIMENTO - CIG. ZA12EDF8B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406185)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA  STUDIO TECNICO  ASS.TO DI CERUTTI E GARNASCHELLI - FATT. 10/2020 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DE GASPERI - 2° ACCONTO  DIREZ. LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417220)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416177)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - CUP: C87H19001730004 - CIG : (CONTRATTO) 8150942220 - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE SUPPLEMENTARI E DI VARIANTE - CIG: (VARIANTE) ZA92EAFE18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406021)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400022173, 7400022174, 7400022175, 7400022176, 7400022177,  7400022178 DEL 30/06/2020 - SODEXO SPA - SERVIZIO RISTORAZIONE MENSILITA GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416233)OGGETTO:  DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO  (CIG  Z922EBED03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405944)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L'ILLUMINAZIONE DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416601)ACQUISTO  N. 10 TERMOMETRI INFRAROSSI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z692ECEAB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405954)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416420)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA SIG.RA  S.F. A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405874)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5190/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO - L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416657)ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405933)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1014 DEL 29/06/2020 - LA SPIGA COOP. SOC. - CENTRI ESTIVI 1 PARTE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405882)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 88 E 89 DEL 2/07/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - ASILO NIDO SERV. AUSILIARIO E EDUCATIVA NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416395)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416659)AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO: 4 AGOSTO - 25 SETTEMBRE 2020) - REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALECONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405884)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 84 DEL 04/06/2020 E 87 DEL 2/07/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - EDUCATIVA SCOLASTICA ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA MENSILITA' MAGGIO E GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405865)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESI DI APRILE E MAGGIO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416694)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 DI IMMOBILI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG Z7C2D04AE2: MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416328)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020  -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 10 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405870)OGGETTO: LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI  GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405866)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416921)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 -  REGOLARIZZAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416666)PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIOE RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER MESI 36 DALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (CPV PRINCIPALE: 18000000-9) - CIG: Z4D2E099CC: AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405842)WOLTERS KLUWER ITALIA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0072512570 DEL 05/07/2020 (ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DI ITALIA 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416725)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI FRUIBILITA' E SOSTA PEDONALE - (CUP: C82F20000280004 - CIG: ZD12ED1F3B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405744)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELLEGI S.A.S. PER L'ACQUISTO DI TARGHE IN ALLUMINIO MULTISTRATO (CIG: ZE72CFD1B6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405745)AUTOFFICINA MERONI SRL - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200336 DEL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416256)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416014)AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA - IL CAPITALE MATERIALE ED IMMATERIALE TRA PARTECIZAZIONE E TRASFORMAZIONE" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO (PRATICA  2017-0438)  - AGGIUDICAZIONE - CIG Z1F2E99C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405295)LIQUIDAZIONE FATTURA C-PETROL - RIFORNIMENTO CARBURANTE GPL -METANO MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416033)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA - ZE82EBE0E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405280)LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2020 - SPESE DI GESTIONE CONDOMINI DI PROPRIETA' COMUNALE STUDIO EMMEVI S.A.S. DI MADERA ANDREA &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416269)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405418)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405463)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416044)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / N. SRL - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 5347/2019 DEL 06/06/2019 - AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. N. CIG. Z2F2EBECCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415820)SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX. ART. 208 CDS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE82EB54B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405543)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINO DI GARBAGNATE PER MOBILITA' ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416311)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89G20000120004 - CIG: 8473445C02 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405748)LIQUIDAZIONE FATT N 230 DEL 30.6.2020 COOP SPAZIO GIOVANI PER COPROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413593)OPERE DA FABBRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI, RECINZIONI, ATTREZZATURE E PORTONI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG. ZC22E66568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405709)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400018606, 7400018607, 7400018608 DEL 31/05/2020 - SODEXO ITALIA SPA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416443)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. I.M.A . ISTRUTTORE TECNICO  - MATRICOLA N. 241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405621)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE 3 RATA BOLLO VIRTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415570)REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA VARESE 1 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405673)MANUTAN ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. IPA20INV01987 DEL 25/06/2020 (ACQUISTO FORNITURA GEL MANI DISINFETTANTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415632)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020  -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 9 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405549)TITOLO II° - LIQUIDQZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CROTTI - FATT. 7_20  - SERVIZI TECNICI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE PSC  IN FASE DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415894)FORNITURA E CODIFICA CHIAVE CON TELECOMANDO PER AUTO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z4E2E73E33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405375)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416025)RINNOVO PEC HERALD PER GESTIONE PRATICHE ONLINE - CIG. ZC02EBDA09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405429)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. PAA/14 DEL 26.06.2020 - BIEMMEGI SNC - ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID - CIG: ZD32D07EC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405389)ERREBIAN SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/057334 DEL 30/06/2020 (FORNITURA CANCELLERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416038)RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO PROPEDEUTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' PER IL PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA MONVISO LATO CIVICI PARI DIREZIONE VIA VALERA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: ZC92EBE258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405385)ERREBIAN SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/057335 DEL 30/06/2020 (FORNITURA CANCELLERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416106)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5 - DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERALE  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405193)VALSECCHI CANCELLERIA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1735 PA/1 DEL 25/06/2020 (FORNITURA N. 6000 GUANTI-N. 5 TERMOMETRI INFRAROSSO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415853)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 - DI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CIG ZE82D04B8F: PRESA D'ATTO AVVENUTA RECESSIONE DAL CONTRATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405092)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416144)AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA MEDIANTE RDO APERTA N. 2650510 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016-CIG ZD52E527F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415733)PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO URBANO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  AFFIDAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76  TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL"- CUP: C84H20000300002 - CIG: 84517962B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404659)WILLIS ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE RATEO PREMIO ANNUALITA' (30/06/2020-30/06/2021) POLIZZA ASSICURATIVA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404611)WILLIS ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE RATEI PREMI SECONDO SEMESTRE 2020 (30/06/2020-30/12/2020)  POLIZZE RC PATRIMONIALE-INCENDIO ALL RISKS-RC DIVERSI E LIQUIDAZIONE RATEO PREMIO ANNUALITA'(30/06/2020-30/06/2021)  POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415357)IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA AL CORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL "PATENTINO DI IDONEITA' AL TIRO" - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 199/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405206)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI - CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415353)FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER 3 SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 - CIG: ZD12EA8097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404463)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415141)ACQUISTO COPIE A COLORI PER MULTIFUNZIONE COMUNALE A NOLEGGIO, SECONDO SEMESTRE 2020 E PRIMO SEMESTRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z992E904C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414630)IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE ALLA REGIONE  LOMBARDIA PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA A.C.I. DI GARBAGNATE MILANESE,  RELATIVE AI TRE NUOVI  MEZZI ACQUISTATI DALLA VIGILANZA - .  CIG. Z6B2E8EE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405089)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: MARZO-APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405152)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415667)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO PUECHER OLIVETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405133)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TECNOINDAGINI SRL - FATT. 169/E - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISPONDELLAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415485)RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 701 DEL 08/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415337)AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA NEGOZIAZIONE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. - FORNITURA IN LOTTO UNICO DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UNA DURATA DI 36 MESI (12/10/2020-11/10/2023) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - CIG 84445230D5-AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389791)CONDOMINIO VIA MILANO 21-23 VILLA GIANOTTI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A.F.O.L.  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389793)CONDOMINIO DI VIA VARESE 1 GARBAGNATE MIL.SE  - LIQUIDAZIONE SPESE DI PROPRIETA' ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414361)PROGETTO ID 1513550 "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" - BANDO REGIONE LOMBARDIA DDS  N.13158 DEL 18/9/2019 "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" - TRASFERIMENTO  QUOTA DI ACCONTO AI PARTNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404973)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LA DISOTTURAZIONE DI IMPIANTI FOGNARI PROPRIETA' COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415074)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI IMMOBILI- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.4) - CIG Z7C2D04AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414453)AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A INVITO A EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART.54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOTTO UNICO DI CARTUCCE/TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI 4 ANNI CPV30125110-5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405052)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LASTELLA SISTEMI DI LASTELLA LUIGI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404830)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO RAMELLA &amp; C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414107)ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE, ISCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404831)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO ISOVIT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414698)ACQUISTO DI N. 4 ESTINTORI PORTATILI PER AUTO DI SERVIZIO IN USO ESCLUSIVO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: ZA02E91365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404832)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO QUADRIFOGLIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415033)AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA - IL CAPITALE MATERIALE ED IMMATERIALE TRA PARTECIZAZIONE ETRASFORMAZIONE" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO (PRATICA  2017-0438)  - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z1F2E99C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404947)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METLAVETRO SNC  DI ROSSANO E NUGARA - FATT. 60-FE/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE DA REALIZZARE PRESSO LE SALE LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415180)LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA MACINA MULINO IN PIAZZA  A. DE GASPERI - (CUP: C87H20001720004 - CIG: ZA12EA1C64 LAVORI - CIG:  Z6C2EA1CD0 SERVIZI TECNICI) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415230)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE REFERENTE DELL'ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404819)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 4/06/2020 - VITASCAMPOLI - ACQUISTO TENDE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415090)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 25 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404606)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL.  GRAZIANO CRINITI - FATT. 1/20 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA A. DE GASPERI - INDAGINI DI INVARIANZA IDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413725)ORGANIZZAZIONE 5^ RASSEGNA FILOSOFICA PENSARE L'AMORE - NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404642)LIQUIDAZIONE FATT. 45 DEL 24/6/2020 FORNITURA E STAMPA T.SHIRT E GILET PROGETTO 1513550  LA CITTA' E' DEI GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414525)RIMBORSO   QUOTA  VARIABILE  UTENZE NON DOMESTICHE  TARI  2019  - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404351)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 664 DEL 23.06.2020 -  O.M.A. ACQUISTO SPANDICONCIME PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE  - DET. 305 DEL 13.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414734)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI UNA BACHECA PER ESTERNO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO M.E.P.A, CIG: Z762E8CCAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404198)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI  - AVVISIO N. 0583593C20200026662/2020 - CANONE CONSERVAZIONE RETE E IMPIANTI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414844)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RAPPRESENTANZA LEGALE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 CIG 7914918CF2 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.3) - CIG DERIVATO Z002E95615.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404178)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  S.P.A. - FATT. 4684/2020 - GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415075)PERMESSI RETRIBUITI  ART.33 LEGGE 104- DIPENDENTE R.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404158)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4683/2020 - GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - CANONE ( COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415073)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404281)LIQUIDAZIONE OFFICINA MERONI - SANIFICAZIONE AUTOMEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415022)IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE - WEBINAR "LA DISCIPLINA DEL DM 17 MARZO 2020, SU ASSUNZIONI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ALLA PROVA DEI FATTI (E DELLE INTERPRETAZIONI)" ORGANIZZATO DA UPEL VARESE - FONDAZIONEENTI LOCALI. CIG: ZC32E9AA04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404330)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/E DEL 22.06.2020 RECUPERO SALMA DEFUNTA S.G. DA PARTE IMPRESA O.F.GARBEN SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414470)AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DA SVOLGERSI A MEZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA-REGIONE LOMBARDIA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404244)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BORDIN SRL - FATT. 93/2020 - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIPIEDI  E PERCORSI PEDONALI LOTTO 2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESCUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413844)INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PALESTRA C.S.C. E  SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE (CIG. Z112E6F2EE) - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404365)ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 20/20 SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403835)SIG. D.G. - LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414007)OPERE DA SERRAMENTISTA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. ZE42E74646.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403837)SIG. F.S. - LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414092)APPALTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 AL 31/01/2021 CIG ZEC26AEAA6 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER DISPOSTA SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414188)ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTE PROTOCOLLO GENERALE COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZDE2E7B373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404202)FLENGHI DIVISE SNC - LIQUIDAZIONE FT 309/PA DEL 04/06/2020 VESTIARIO PERSONALE OPERATIVO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414356)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: Z772E824E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404112)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - GARBAGNATE MILANESE SPESE DI PROPRIETA'  1° RATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403546)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 5/6/2020 - MINOTAURO - SPORTELLO DI ASCOLTO GENITORI COMPETENZA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414610)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B) - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414402)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020  -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 8 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398570)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER L'ANNO 2020  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404056)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA M.V. G. EREDE SIG. L. F. ( ID 13649) - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2015 -IV° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413341)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO, DELLE SIEPI E DELLE PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE (CIG. Z202E600E0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403887)LIQUIDAZIONE PROVVISORI USCITA N. 2469 DEL 08/06/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414645)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISFONDELLAMENTO - CUP: C84H20000430001 - CIG: Z792DE2955 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414705)ESTENSIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISFONDELLAMENTO - CUP: C84H2000880004 - CIG: Z9F2E28F59 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403806)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI : CASA DELLE ASSOCIAZIONI, CGIL, CISL E MENSA COMUNALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403805)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROIMPRESA EDILE SRL - FATT. N. 250 /2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  LATO ESTO DELLA COPERTURA  DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI CON LA SOSTITUZIONE DEL CANALE DI GRONDA - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414763)PROROGA CONCESSIONE D'USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DELLA GROANE, PER IL PERIODO DAL  1 OTTOBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414634)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403802)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404028)LIQUIDAZIONE FATT N 90/B DEL 19.6.2020 PUNTO UFFICIO PER PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" (DDS RL 13158/2019  "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI")</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414408)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414436)SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL R.R. 4/2017 E S.M., IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404039)LIQUIDAZIONE FATT N 5/P DEL 19.6.2020 ULTRANOVA PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" (DDS RL 13158/2019  "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403452)LIQUIDAZIONE AL SIG. F. S. (ID 154819 LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI  PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLA BARIRERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"- EROGAZIONE COTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2016 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414382)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO -  (CUP: C84H20001610004 - CIG: Z062E8357B) - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE PERCORSO PERIMETRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414406)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: Z802E844B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403157)OFFICINA MERONI SRL - RIPARAZIONI AUTOMEZZI LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414239)PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE  (CUP: C84H20000300002 - CIG: 84517962B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402733)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020  IMM. 123 - 125 NEGOZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401728)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3800/2020 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO PC - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414105)ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG. Z772E7765A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402780)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000050/2020 - ACQUISTO TERMOMETRI - RIVETTA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414077)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 5 BUSINESS KEY - RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 521 DEL 06.08.2020 - CIG. Z642DE9954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402884)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010616220/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIOND ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414315)COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARISTICO "GARBAGNATESI IN COMUNE" - SERVIZI DI RIORDINO, PULIZIA, IGIENIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402900)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20303994/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413822)INTERVENTO  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE CAMPO GIOCO PARCO MAROVELLI DI VIA MONVISO- AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART.  36 COMMA 2 LETTERA A)  D.LGS 50/2016 - CIG:  ZE12E6DC8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402906)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 853/D/2020 - RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414003)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17"- LOTTO 2 MILANO E PROVINCIA- PER RIATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EX LUDOTECA GARBAGNATE MILANESE - PER UN PERIODO DI MESI 12 A PREZZOVARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE). CIG 7911140F3D - CIG DERIVATO ZD62E74476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402910)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/01-2020 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA MAGGIO 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414147)AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI GIARDINI SCUOLE PRIMA INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - CIG Z382E77FD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403294)LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413942)L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.1) - CIG ZE82D04B8F -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403491)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/PA DEL 13/05/2020 - MONICA NEGRETTI - FORMAZIONE EDUCATORI ASILI NIDO 23 E 30 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413959)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 - DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERALE  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414038)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. F.R. ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL CENTRO STAMPA   - MATRICOLA N. 164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402893)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414036)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG.RA G.I. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFCI   - MATRICOLA N. 141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403074)EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER IL PAGAMENTO DELLE MOROSITA' AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI SAP, IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI TIPO TRANSITORIO-ANNO 2019 - 2 TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403111)LIQUIDAZIONE ALLA FUTURA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - FATT. 111/2020 - SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 - (COMPETENZA APRILE/MAGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413804)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402651)LIQUIDAZIONE ALA SIGNOR  D.N. (ID 15471) - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE  ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISGONO 2016 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413810)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA POSA DI TENDE PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, NUOVI UFFICI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z572E6D8B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403071)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NOTAIO UGO CANTIELLO - PARCELLA NR. 528 DEL 11/06/2020 - COMPENSO VERBALE DI PUBBL. TESTAMENTO OLOGRAFO DI M. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413775)ACQUISTO NUOVE BUSTE E AVVISI DI RICEVIMENTO PER ATTI GIUDIZIARI, PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z3C2E6C0C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403025)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. WIND TRE SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI - PERIODO: 01.07.2018/31.12.2018 - 01.01.2019/31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413731)RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA VERSATA DAL SIG. S.B.H. IN DATA 10/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413823)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - CUP: C87H20000360004 - CIG (CONTRATTO): 826229123A - CIG (VARIANTE): 84054626AB - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402804)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/00-2020 - LAVORI CABRAGGIO EX FARMACIA PIAZZA DEL SANTUARIO - IET.COM SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413702)ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE MIBACT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402637)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - SIG.RA C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413621)ACQUISIZIONE TONER PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG. Z7B2E3E3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402601)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI ARESE - COMUNE DI BARANZATE - COMUNE DI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402572)ALLIANZ SPA PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX ART 208 CDS  PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413836)SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI - PARCO DEI PINI DI VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO  (CIG: Z4B2E69B9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402657)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARDAMONE SRL UNIPERSONALE - FATT. 23/2020 - INTERVENTO PER LIMITARE IL TRAFFICO VEICOLARE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO PIAZZA DEL MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413932)ISCRIZIONE DI DUE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: ZE12E71D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413591)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI IMMOBILI- AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.3) - CIG Z7C2D04AE2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402295)MIORELLI SERVICE S.P.A - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA COMMERCIALE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402307)MIORELLI SERVICE S.P.A. IMPRESA DI PULIZIE - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE  FATTURA MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413544)RETTIFICA IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 336 DEL 27.05.2020 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO FORMAZIONE AVV. A. PONTI - COD. CIG Z782C580CE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414004)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020  -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 7 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402625)MYO SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040 DEL 27/05/2020 (FORNITURA PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412733)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 -  REGOLARIZZAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401712)LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1722/MT/2020 - INTERVENTO REMOTO SW RILEVAZIONE PRESENZE -TEAMSYSTEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413220)AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA NEGOZIAZIONE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. - FORNITURA IN LOTTO UNICO DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UNA DURATA DI 36 MESI (12/10/2020-11/10/2023) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - CIG 84445230D5 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401757)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/2020 - MICROFONI SPORTELLI DEMOGRAFICI - DIEMMEBI ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413802)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. (C.T.) MATRICOLA 265.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401765)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414/2020 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO APRILE 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402560)TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 26/05/2020 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413692)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE IN COLLABORAZIONE  CON ANPI - NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413494)PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI INSERIMENTO NUOVI GIOCHI BAMBINI -  AFFIDAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76  TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA"A.R.I.A.-SINTEL"- CUP: C84H20001040002 - CIG: 842713649F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402521)LIQUIDAZIONE RATA FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI E.44.698,04 SCADENTE IL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402525)LIQUIDAZIONE RATA FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2004/2003 DI E.92.368,00 SCADENTE IL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413229)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - L.D.S.L. - R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413064)OGGETTO:  PROGETTO ID 693733 CUP E85B17008090009 "NESSUN ESCLUSO - PRATICHE ATTIVE PER LA GESTIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DEL QUARTIERE MAZZINI"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE  N. 143 DEL 28/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402529)LIQUIDAZIONE RATA FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DI E. 72.465,58 SCADENTE IL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402177)LIQUIDAZIONE QUOTA CESSIONE DEL V° DI GRACI FIORENZO RELATIVO AL MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412821)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI MEDIANTE RDO APERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZD52E527F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402236)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 6 DEL 03/06/2020 - SPESE FORFETTARIE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413677)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402574)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APICE S.R.L. - FATT. N. 12/E/2020 - VERIFICA PERIODICA BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413542)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO N. 15 (CIG7493758CB8) - MODIFICA CRONOPROGRAMMA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED EVENTUALI MIGLIORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402326)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 09/06/2020 (FORNITURA GIORNALI MAGGIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413228)IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413207)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402512)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO IGES REP. 9/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402460)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO -  MAGGIO 2020 - CIG: Z9E2B1C8CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413141)ACQUISIZIONE AUSILI DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI E SERVIZI  (DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15.07.2003, N. 388) MEDIANTE RDO APERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG  Z002E5B499.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412865)MANUTENZIONE CAMPO CALCIO A11 CENTRO SPORTIVO COMUNALE - TAGLIO ERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402467)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOFILA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA C/O LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - MAGGIO 2020 - CIG: ZB42B33A7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402466)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. VARESE RISORSE  S.P.A. - FATT. 234/2020 - CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI - ENERGIA E GESTIONE  (CONGUAGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412253)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020  E DELLA DGR XI/3438 DEL 28/07/2020 -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 6 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402489)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. VARESE RISORSE S.P.A. - FATT. 235/2020 - CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO  DEL COMUNE GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI  - ENERGIA  E GESTIONE (COMPETENZA I° TRIMESTRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411304)MANUTENZIONIE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - ANNO 2020 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE (CIG: Z6F2B94E87)- AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412712)CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z142E4DC67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402386)TIRO A SEGNO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 13/02/2020 ESERCITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413082)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402231)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI MEF DI CASSA DD.PP. RELATIVI ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2020 SOLO QUOTA INTERESSI EMERGENZA COVID19 -SCADENTE IL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413132)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402240)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2020 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412259)EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E MODIFICA DGR XI/3222/2020  A CITTADINA DI GARBAGNATE IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402298)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CANONE NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 3° BIMESTRE 2020 (FEB-MAR) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402457)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412755)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17"- LOTTO 2 MILANO-LODI- PER RINNOVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N. 3 POD-VARCHI DI SORVEGLIANZA PER UN PERIODO DI MESI 12 A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE). CIG 7911140F3D - CIG DERIVATO ZF72E4F64A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412169)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DISERVIZIO SUPPLETIVO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020 DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE-CIG. Z782DFF3EC: AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401386)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 PER IL PAGAMENTO DELLE MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI SAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412544)ANNULLO DETERMINA N. 631 DEL 11/09/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA E DELLA MOBILITA' ABITATIVA  AI SENSI DELLA DGR X/3789/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401829)LIQUIDAZIONE FATT N 213 DEL 26.5.2020 COMUNI INSIEME  QUOTA COMPARTECIPAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402245)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412571)OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO "CULTURA E STORIE DI COMUNITA'" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO - CIG Z7F213DCA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412986)VERIFICA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLA PRIMARIA ED ANNESSI LOCALI C.D.D. DI VIA MATTEOTTI ANGOLO DON MAZZOLARI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG: ZBA2E3C0B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402375)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROTECT NORD OVEST SRL  - FATT. 107/00/2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402123)OFFICINA MERONI SRL - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412468)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  20 - 21 SETTEMBRE2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO DISABILI - CIG Z6F2E48819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402127)LIQUIDAZIONE FATTURA SIRE NR 24/PA DEL 03.06.2020 CORSI GINNASTICA DOLCE E TENNIS 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412507)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  20-21/09/2020 - ACCORDO QUADRO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI IMMOBILI -SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI-SARS-COV-2-AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG Z7C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412771)CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL' ART. 39 DEL CCNL DEL 21.05.2018 - DIPENDENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402040)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA PERGOLESI 2 - TALLUTO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411864)ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILI NIDO 16 SETTEMBRE 2020 - CODICE CIG ZE92E37BFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401916)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE CONTRATTO D'APPALTO DITTA AT GROUP SAS REP. N. 8/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412255)PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 82338850DB: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401880)GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06379/S DEL 29/05/2020 (SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412196)PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV: 98380000-0) PER MESI 30 DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG: ZF82D75FDB - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401721)ZENIT SRL - RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2020 FATTURA N. 204189 DEL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412442)LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CUP: C89H19000140004 - CIG (CONTRATTO): 8112975EC0 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CIG (VARIANTE): ZB52E47E88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401717)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA F.A. (ID 13653) - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13  "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI "EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2015 - IV° ELENCO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412251)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  20 - 21 SETTEMBRE2020 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.) FORNITURA DPI (MASCHERINE FFP2) DESTINATE AGLI OPERATORI DEI SEGGI ELETTORALI-EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 (ART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401675)LIQUIDAQZIONE ALLA SIGNORA B. A. (EREDE SIG. E. M. ID 15389) - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI  PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE  DELLE BARREIRE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2016 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401940)LIQUIDAZIONE FATTURA EVARCHI SAS N.270PA DEL 27.05.2020 ACQUISTO PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE PER BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412246)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MILANO N. 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411632)ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO VALENTI  EDIZIONE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401516)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N°01119/2020 -PA DEL 30.05.2020 - MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401377)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE CONTRATTO D'APPALTO VARIANTE DITTA COLOMBO GIARDINIO REP. 7 MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411837)POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401470)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIANALBERICO DE VECCHI - FATTURA N. 16/001 DEL 03/06/2020 - ATTIVITA' DI CONSULENZA PRESTATA NEL MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411867)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 5 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401370)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA COLOMBO GIARDINI REP. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412072)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP: C85D19000050004 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NUOVO ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE - CIG: Z6B2E3E057.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401336)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASTIGLIONI S.N.C. PER ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA -  ROTOLO NASTRO GIALLO CALPESTABILE MT. 50X33 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - ANNO 2020 - CIG: Z6F2B94E87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412106)LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - (CUP: C89H19000140004 - CIG: 8112975EC0) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412007)GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE/ EMERGENZA COVID-19: CAMBIO SEDE E POSTICIPO AVVIO ATTIVITA' LUDOTECA IL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400985)LIQUIDAZIONE FATTURA C-PETROL - RIFORNIMENTO CARBURANTE GPL-METANO MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400917)CONDOMINIO VIA PADRE E. VISMARA 73 - MOROSITA'  SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO N. 3  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411442)ESTENSIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISFONDELLAMENTO - CUP: C84H2000880004 - CIG: Z9F2E28F59 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400913)CONDOMINIO VIA PADRE E. VISMARA,  73 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411820)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 1 - CUP: C87H20000740002 - CIG: 834688101B - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL CODICE, TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400850)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RIFACIMENTO PIANO PILOTIS 5° RATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411827)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (CIG: 8427487646  OPERE SUPPLEMENTARI - CIG:  Z0F2E35EA2 SERVIZI TECNICI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400774)CONDOMINIO 4 COMETE - PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA SPESE CONDOMINIALI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI ,  AVIS  - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411843)PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI PARCHI PUBBLICI INSERIMENTO NUOVI GIOCHI BAMBINI -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE   CUP: C84H20001040002 - CIG: 842713649F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400546)LIQUIDAZIONE AI SIGG. I.B - F.B - G.B. (EREDI SIG.RA L.G.P. ID 15397) - LEGGE REGIONALE GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER  FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" . EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVIAL FABBISOGNO 2016 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411303)IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO ESISTENTE PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZC42E24ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400444)LIQUIDAZIONE ALLA SIGNORA F. C. (ID 15388)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 . "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI  FABBISOGNO 2016 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411346)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2020 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401443)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA UTRANOVA SRL - FATT. 4/P/2020 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - IMBIANCATURA LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411771)AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER ALLESTIMENTO DI TRE NUOVI AUTOVEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: ZD92E32649</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411618)PROGETTO VIE D'ACQUA - TORRENTE GUISA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VALLE DEL TORRENTE GUISA NEI COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE (MI) E BOLLATE (MI). PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - INTEGRAZIONE AL PROGETTO DI BONIFICA - APPROVAZIONE PROGETTO BONIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401128)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401144)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI S.R.L. - FATT. VP/0000003/2020 - ACQUISTO MATERIALI EDILI - MANUTENZIONE ORIDNARIA STRADE, IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411472)AFFIDAMENTO D'URGENZA SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO PLESSI SCOLASTICI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 - COD CIG Z422E29D80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410335)PROGETTO DI RIAVVIO DEL CENTRO VARI.ETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401187)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 11/2020 - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - 1° LOTTO - ACCONTO REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401102)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411239)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI FARMACI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411410)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PERGOLESI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401135)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI  MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401107)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATT. 2020010214/2020 - CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI VENTI  (COMPETENZA MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411436)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400673)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO - COMUNE DI CONEGLIANO (ORDINANZA N. 105 DEL 07/10/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411430)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411424)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400601)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 00919/2020 -PA DEL 04.05.2020 - MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400302)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO DITTA SUARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411300)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG.RA D.M. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 PRESSO I SERVIZI SOCIALI -  MATRICOLA N. 419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410879)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRESIDI ANTI COVID PER IL CENTRO DIURNO - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZE92E1669A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400849)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 SCUOLA PARITARIA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411031)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA POSA DI SERRAMENTI PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZED2E1B523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400698)ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1547-921 DEL 19/05/2020 SERVIZIO RECUPERO CARCASSA ANIMALE E SMALTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411114)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI ( 4 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400582)LIQUIDAZIONE A COLOMBO GIARDINI SRL - FATTURA  N. 179/2020 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -DURATA ANNI TRE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 12 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400595)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. P.M. ITALIA SRL - FATT. 69/2020 - SERVZI TECNICO PREDISPOSIZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO "CA DEL DI" DI VIA BOLZANO- SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411176)SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400443)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1528 DEL 30/04/2020 STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411220)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  20 - 21 SETTEMBRE2020 - ACQUISTO DPI ATTI ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS COV-2- CIG Z4B2E2189F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400427)SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 154/F4 DEL 29/04/2020 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411251)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 23 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400413)SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 155/F4 DEL 29/04/2020 SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411299)LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - LOTTO 2 - CUP: C82G20001350005 - CIG: 838725127B - AFFIDAMENTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020N. 76  TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400402)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12.05.2020 (FORNITURA GIORNALI APRILE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411088)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER UNA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI TRE - CIG Z2A2C99B6F:  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411110)INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AULE SCUOLA ELEMENTARE "A. GRAMSCI" DI VIA CERESIO (CUP: C84H20000430001 - CIG: Z8C2DE6E2F) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399738)CONDOMINIO RESIDENCE CASCINE SIOLO - VIA KENNEDY 15 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411189)SCUOLA MATERNA "LA MAGNOLIA" DI VIA VILLORESI - INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CUP: C84H20000780004 - CIG. ZBE2E1FDC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400365)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2116643 DEL 30/04/2020 ATTIVITA' DI CONVERSIONE DATI CONCILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400257)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. RICCARDO E. DI VIZIO - FATT. NR. 20 DEL 20/05/2020 - ASSISTENZA INTERROGATORIO DELEGATO DELL'INDAGATO L. S. - PROC. 28371/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410868)ACQUISTO TESTO PER POLIZIA LOCALE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: ZC72E16B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400015)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA NR. 4 DEL 14/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411142)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 22 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410999)DETERMINAZIONE MONETIZZAZIONE CON OPERE A FRONTE DELLA REALIZZAZIONE DI SPAZI A PARCHEGGIO NELL'AMBITO DEL COMPARTO PE15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399760)EDITRICE S.I.F.I.C. SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360/PA DEL 13/05/2020 (RINNOVO ABBONAMENTO 2020 "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI")</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410320)CONCESSIONE SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  SETTEMBRE 2020 / GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400129)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  FATT. 3591/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI APRILE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399918)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 3590/2020 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - CANONE (COMPETENZA 01/04/2020 - 30/04/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410846)AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO APERTA N. 2602055 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016-CIG Z252D7D196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410708)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DIACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N . 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 2 CON OPZIONE RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399683)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECONORD SPA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE STRADE CITTADINE AL FINE DI CONTRASTARE L'EPIDEMIA DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19 - CIG: Z462C7FD61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410612)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A IMPIANTO  SEMAFORICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 - CIG: Z022E0D019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400280)FLENGHI DIVISE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA 229/PA DEL 23/04/2020 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410760)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - CUP: C87H20000360004 - CIG (CONTRATTO): 826229123A - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): 84054626AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400208): LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 56 DEL 21/05/2020 -.FABIO MONTEVECCHIO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2020-31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410696)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400255)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA BC FORNITURE FATT. 1261/00 -  FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI ESTATE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410539)PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIOE RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER MESI 36 DALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (CPV PRINCIPALE: 18000000-9) - CIG: Z4D2E099CC: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399863)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO SNC DI L. RUSSANO E G. NUGARA - FATT. 41-FE/2020 - OPERE DA VETRAIO - FORNITURA E POSA DI VETRATE DA REALIZZARE PRESSO LA SEGRETERIA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410686)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 21 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400189)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA SRL UNIPERSONALE - FATT.  N. 647/2020 E N. 646/2020 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL DPR N. 462/2001 NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNI 2017/2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410593)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI IMMOBILI - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 - CIG Z7C2D04AE2 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400178)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DEMETRA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400006)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRSSO SEDI COMUNALI E ILLLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409673)ACQUISTO DI NR. 1 KIT DI BANDIERE DA INTERNO A 3 POSTI MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: ZC62DF5B67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409714)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO E RELATIVI ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMANDO DI GARBAGNATE MILANESE INTEGRAZIONE DETERMINA N. 351 DEL03/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399825)LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LOCALI DI VIA MAZZINI, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO FATT. 156370210262028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399902)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_20 DEL 8/05/2020 - ASSOCIAZIONE PANDORA - CORSO FORMAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409850)INTEGRAZIONE SPESA DETERMINA 286 DEL 30 APRILE 2020 - CORSO WEBINAIR SOC. OPERA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399836)I.M. - LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409971)LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - (CUP: C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410175)LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE  - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399942)LIQUIDAZIONE FATT N 1201/IT DEL 19.5.2020 AMILON SRL ACQUISTO TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE - BUONI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399900)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L. FATT. 160/2020 - APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - CERTIFICATO DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410186)IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399721)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 - STITUTO COMPRENSIVO K. WOJTYLA E ISTITUTO COMPRENSIVO FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410222)WORK CAMP DI FINE ESTATE 2020 - CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO PER ADOLESCENTI REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LA CITTA' E' DEI GIOVANI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399664)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410276)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI (3 TRANCHE)  E CONTESTAULE RETTIFICA DETERMINA N. 547 DEL 18 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399628)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410327)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP: C85D19000050004 - NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE DI SPESA - CIG: Z222DF0ED8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410362)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER LA CONCLUSIONE DIUN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 - DI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE: AGGIUDIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399675)LIQUIDAZIONE FATT N 1098/IT DEL 7.5.2020 AMILON SRL ACQUISTO TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE - BUONI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410548)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399604)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RIFACIMENTO PIANO PILOTIS  RATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399528)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGEL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L'ESERCIZIO 2019  - CIG: Z132C88E78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407213)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CONCESSIONE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO - CIG: Z662DB2E4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399421)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE MESE DI APRILE - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410551)PRESA D'ATTO  PROTOCOLLO OPERATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER LA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410179)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 20 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399423)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399530)LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00001658 DEL 24.04.2020 - TECKMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410361)EMERGENZA COVID-19. PROROGA VALIDITA' CONTRASSEGNO EUROPEO PER PERSONE DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399392)LIQUIDAZIONI STIPENDI ED EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410197)GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE/ EMERGENZA COVID-19:  VALUTAZIONE DI MEDIO PERCORSO E RIMODULAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA PER  . PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409494)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  20 - 21 SETTEMBRE2020  - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399285)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 13 MAGGIO 2020 -  ANGELA DI CRESCE - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CENSIMENTO PERMANENTE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409407)RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - CIG: 8292121AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399191)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO PASTI APRILE 2020 N. 7400015783, 7400015784, 7400015785 DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398938)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409348)REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE VIA CANOVA 74 - VIA PERGOLESI 2 -  IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409008)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI (2 TRANCHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398948)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI  APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409339)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001660004 - CIG (CONTRATTO): 770620625E - CIG (VARIANTE): 8000490534 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399109)LIQUIDAZIONE FATTURA UPEL  N. 93 DEL 2 MAGGIO 2020 PER PROGRAMMA DI FORMAZIONE UPEL MILANO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409398)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP: C85D19000050004 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA - CIG: Z222DF0ED8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399113)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 128 PA DEL 31 MARZO 2020  SOC. A.P. GROUP SRL PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399114)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2020 RATA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409412)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI" DEL 29 MARZO 2020 -REVOCATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409816)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399126)LIQUIDAZIONE A. MANZONI PUBBLICAZIONE BANDO INFORMATICA  - REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409812)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399127)LIQUIDAZIONE SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE - IL GIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399130)LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2019 AGLI AGENTI CONTATIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409968)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER LA CONCLUSIONE DIUN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 - DI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE: AGGIUDIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399168)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA COMMERCIALE - FATTURA MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409748)RINNOVO LICENZE AVG - CIG. Z722DF70E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398967)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - DT.722 DEL 22/10/19. (CIG. Z24264A859).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409750)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG.RA P.M.. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFCI   - MATRICOLA N. 105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409640)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE- CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399101)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/357/2020 DEL  15 APRILE  2020- DITTA ALMA CENTRO SERVIZI - ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409151)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.C. SRL - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - MILANO  - ANNO 2020 (AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA ) N. CIG: ZDF2DEBD6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399047)LIQUIDAZIONE FATTURA ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO PERIODO 3° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409344)ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA - PC DESKTOP, NOTEBOOK E ACCESSORI - CIG. Z9E2DD51CC - Z642DD703F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398474)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 27 DEL 20.4.2020 - ZANUTTIGH PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - DET.N. 357 DEL 11.6.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409413)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA V. E.A. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - MATRICOLA N. 256.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398813)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398814)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408909)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409336)LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - (CUP: C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398966)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PUBBLICITA EDITORIALE E DIGISTALE S.P.A. - FATT. N. E/20100010569/2020 - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - PUBBLICAZIONE GARA SUL QUOTIDIANO "IL GIORNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398924)LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1620009408 DEL 24.4.2020 UTILIZZO STRUMENTI MECCANOGRAFICI - CENTRO VARI.ETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409118)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398933)LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1620009407 DEL 24.4.2020 UTILIZZO STRUMENTI MECCANOGRAFICI - CENTRO PICCHIO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409122)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL LATO EST DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI, CON LA COMPLETA SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA - OPERE SUPPLEMENTARI -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA EUROIMPRESA EDILE SRL - CUP: C89E19001290004  - CIG:ZE82D4AA46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409041)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  DEL MESE DI AGOSTO -  NOVEMBRE 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398959)EMERGENZA COVID19 -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA PER ASSISTENZA A NUCLEI POSTI IN QUARANTENA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI E BENI DI PRIMA NECESSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409141)INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI  COMUNALI  IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CUP: C89H19000510004  (CIG: ZCF2B14EB6 -  ZB52CBA540)   APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398831)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIROLA PER LA FORNITURA RICAMBI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO ED AFFINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398749)ZENIT SRL- RIFORNIMENTO CARBURANTE BENZINA E GASOLIO MESE DI APRILE FATTURA N. DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409007)PULIZIA STRAORDINARIA  E SANIFICAZIONE  DEI LOCALI   DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE 1 -  IMPEGNO DI SPESA (CIG:  ZB62DD799A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409144)RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N 448 DEL 8.7.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398732)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72 E 73 DEL 5/5/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - EDUCATIVA SCOLASTICA MENSILITA MARZO E APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408949)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/3438 DEL 28 LUGLIO 2020 - RIPARTO RISORSE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398592)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 06/04/2020 (ABBONAMENTO QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE/MARZO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398574)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. DE VECCHI GIANALBERICO - FATT. N. 13/001 DEL 04.05.2020 - CONSULENZE MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409218)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398390)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE S.A.S. - FATT. NR. 148/2020/PA DEL 30/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408843)PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  3  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL. - CUP: C87H19001730004  - CIG: (CONTRATTO)  81200995AC - (VARIANTE) 8241691A8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398698)LIQUIDAZIONE  ALLA NED RETI DITRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 20FVSP000158/2020 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019/APRILE2020 (COMPETENZA GENNAIO/APRILE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409265)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - CUP: C87H19001730004 - CIG: 8150942220  -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  N° 1 - DITTA IGES SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409114)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PERGOLESI N. 2  - PROROGA TERMINE DI RILASCIO DELL'IMMOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398470)LIQUIDAZIONE FATT N 9571027/T DEL 28.4.2020 AMILON SRL ACQUISTO TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE - BUONI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398532)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI MARZO 2020 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409147)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NR. 5 BUSINESS KEY - CIG. Z642DE9954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408985)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE ANTISFONDELLAMENTO - CUP: C84H20000430001 - CIG: Z792DE2955 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398743)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409060)INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AULE SCUOLA ELEMENTARE "A.GRAMSCI" DI VIA CERESIO - CUP: C84H20000430001 - CIG: Z8C2DE6E2F - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398575)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 21.04.2020 - MENSILI - DALLA N.114 ALLA N. 138)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407695)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2018/2019 - CIG. ZEB2DC1159 - PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398521)LIQUIDAZIONE FATTURA C-PETROL , RIFORNIMENTO CARBURANTE GPL-METANO - MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398517)REGOLARIZZAZIONE SOSPESO D'USCITA N. 2006 DEL 04/05/2020 RELATIVO AL PEDAGGIO AUTOSTRADE E TELEPASS MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409128)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DEL R.R. 4/2017 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016 A CITTADINO GARBAGNATESE - ALLOGGIO VIA CANOVA, 74 - CAN/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409107)CASERMA CARABINIERI DI VIA BONETTI - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CUP: C87E20000090004 - CIG. Z322DE7B2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398347)OFFICINA MERONI  VIA S. PELLICO 27 - RIPARAZIONE  AUTOMEZZI FATTURA N. 200180 DEL 29/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398550)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000653328AMC12020 DEL 30/04/2020 - A. MANZONI &amp; C. - PUBBLICAZIONE BANDO GARA RISTORAZIONE 2020-2025 REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407476)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - PROCEDURA ARIA-SINTEL ID: (105574207) - DT. 938 DEL 23/12/2019 - (CUP: C89E19001280004 - CIG: Z992B502FA) - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398392)LIQUIDAZIONE FATT N 957/T DEL 20.4.2020 AMILON SRL ACQUISTO TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE - BUONI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407690)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR XI/2974 DEL 23/03/2020 E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA DGR XI/3222 DEL 09/06/2020 -  IMPEGNO FONDI E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408942)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B) - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398228)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA - MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398332)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - APRILE 2020 - CIG: Z9E2B1C8CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408986)IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ILMAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEE2DD79FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408764)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO -  (CUP: C84H20000360004 - CIG: ZA52DDEE99 - Z702DDEF05) - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI ILLUMINAZIONE ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398351)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOFILA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA C/O LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - APRILE 2020 - CIG: ZB42B33A7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408767)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO -  (CUP: C84H20000350004 - CIG: ZD82DDEDA3 - ZE82DDEE07) - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE PORTICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398233)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DANIELA  BELSANI/FIORAIO - FATT. N. 1_20 DEL 29/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408914)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 19 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398089)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 46/2020 - MANUTENZIONE HW SERVER SOCIALI - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408592)ACQUISIZIONE SERVIZI ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA SICR@WEB PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO, ATTI E PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SERVIZI ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA SICR@WEB PER GESTIONE PRESENZE/ASSENZE E RELATIVI SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE,  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.) DI, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZF42DD206C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398083)LIQUIDAZIONE FATT. NR. FV20-0053/2020 - INSTALLAZIONE NUOVO VARCO - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398079)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 277/01/2020 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA MARZO 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408539)ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE A FAMIGLIA GARBAGNATESE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA, AI SENSI DELLA L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408489)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA PERGOLESI A COPERTURA DELLE SPESE CONDOMINIALI PER ANNO 2020 NON PAGATE DAGLI INQUILINI MOROSI - CIG Z4C2DD7A72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398077)LIQUIDAZIONE FATT. NR. A20020201000009393/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE STATO CIVILE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408766)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398055)LIQUIDAZIONE FATT. NR. A20020201000009392/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A4 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398229)AUGUSTO BERNI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15031 DEL 21/04/2020 (ACQUISTO ROTOLI CARTA PLOTTER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408472)RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE - SIG.RA M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398205)LIQUIDAZIONE LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408807)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408495)POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. CIG Z162DD5652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397888)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI PARABIAGO - RICHIESTA DI RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408453)DIRITTI DI ROGITO PERIODO 01.01.2020 - 15.06.2020 SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398073)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO  SRL (IPZS) - FATT. N. 1527/2020 - PUBBLICAZIONE SUL GURI - BANDO DI GARA - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUANALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398214)TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO CULTURE E STORIE DI COMUNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408105)NOLEGGIO DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITA', PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: ZBC2DCC9C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408401)LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - LOTTO 2 - CUP: C82G20001350005 - CIG: 838725127B - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398192)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100135 DEL 24/04/2020 - MEGA LIBRI - CEDOLE LIBRARIE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408538)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO (CUP: C85D19000050004 - CIG: 79966536CF) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG: Z762DD9960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398127)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FT TECMARKET N. 12TXLP00001585 DEL 24/04/2020 - ADDEBITO COMM. TECNICA PAGOBANCOMAT - CANONE MENSILE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408285)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398116)LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398095)SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 123/F4 DEL 31/03/2020 POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408537)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 4 AGOSTO 2020 AL 25 SETTEMBRE 2020 - ASSUNZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408504)ASSUNZIONE UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA D1 - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397493)LIQUIDAZIONE FATT N 896 DEL 14.4.2020 AMILON SRL ACQUISTO TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE - BUONI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398042)LIQUIDAZIONE FATT N 980 DEL 22.4.2020 AMILON SRL ACQUISTO TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE - BUONI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408478)APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406108)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRESIDI ANTI COVID PER IL CENTRO VARI.ETA' - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z232D96AE2 E CIG: Z9F2D96CEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398011)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407535)"PROGETTO DI ATTIVITA' ALTERNATIVE DI SUPPORTO - MONITORAGGIO A FAMIGLIE E UTENTI CSE NEMO E CSE LA TORRE E IMPEGNO DI SPESA. MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398021)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397509)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. GIANALBERICO DE VECCHI - FATT. NR. 12/001 DEL 06/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407887)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE DEGLI EDIFICI/STRUTTURE COMUNALI - CUP: C84E20004240004 - CIG: ZC62DC58C1 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408015)REALIZZAZIONE E STAMPA SUPPLETIVI ATTI DI MORTE ANNO 2020 E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - CIG:  Z582DCA5FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398027)LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MASCHERINE MONOUSO IN TNT AL FINE DI CONTRASTARE L'EPIDEMIA DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408203)INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI CIV. 3 - CUP: C89F20000230004 - CIG: Z9B2D50B2D - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398016)ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4021529836 DEL 27/03/2020 ALLACCIO CONTATORE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA VARCO DI VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397650)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 43-45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407886)INDIZIONE CONCORSO N.1 ISTRUTTORE TECNICO-CAT C.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408304)APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397968)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO SNC.  - FATT. N. 37/FE/2020 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA E. MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - STATO AVANZAMNETO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408177)ACQUISTO IN LOTTO UNICO DI N. 3 AUTOVEICOLI DESTINATI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II.) - CIG Z752D795C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397862)ERREBIAN SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/029998 DEL 31/03/2020 (ACQUISTO FORNITURA CANCELLERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407404)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI  AL CITTADINO DI GARBAGNATE - PROROGA TERMINE DI RILASCIO IMMOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397632)QUARTIERE QUADRIFOGLIO - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI  NEGOZI  IMM. NN. 123 - 125  - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397749)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE ESPOSITO MARIO VIA C. SIOLO 7/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407702)AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI   TARI ANNO  2020-  CIG Z382DA425D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407822)PROGETTO DI RIAVVIO DEL CDI AI SENSI DELLA DGR 3226 DEL 9 GIUGNO 2020: RIFORMULAZIONE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE RELATIVO AL SUPERAMENTO DELLA FASE 1 E STESURA DEL NUOVO PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397727)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE SIMARI ALDA VIA CANOVA 86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407687)ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO - AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. N.CIG.: Z5D2DC0C69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397647)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 00738/2020 - PA DEL 31.03.2020 - MESE MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407966)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397497)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO  DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 3 DEL 16/04/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397578)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2020 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405694)ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI  - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE  - CIG. Z232D8D8CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406174)INCARICO ATTIVITA' DI RESPONSABILE AMIANTO PER  IL PERIODO 2020/2021  (365 GIORNI) - PRESTAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.M. DEL 06.09.1994 , AL PRAL E ALLE LINEE GUIDA PER LE FAV EMESSE DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVE AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE MINERALI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -- CIG: Z012D9A94B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397582)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X00599809 DEL 14.02.2020 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TENCNICA 2° BIMESTRE 2020 (DIC-GEN) - CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397584)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE SPA N. AM03823278 DEL 27.02.2020 CANONE MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COMUNALE  PERIODO: 23 DICEMBRE 2019 - 22 FEBBRAIO 2020 (2° BIMESTRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406832)INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SERRAMENTI SCUOLA QUINTO PROFILI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z6B2DAAC46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397608)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. N. 142/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO  - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407694)AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMATISMI DI APERTURA CANCELLI EDIFICI COMUNALI - CUP: C84H20000170004 - CIG: Z802DC10F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397539)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 2111679 DEL 29.02.2020 - MAGGIOLI SPA - DIGITALIZZAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE - CIG: Z7C293BDAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407766)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407826)APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA LAVORO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397109)LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" BANDO REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397434)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LOCALI  UFFICI  SERVIZIO ISTRUZIONE LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403882)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17"- LOTTO 2 MILANO E PROVINCIA- PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA IN VIA VITTORIO VENETO SNC GARBAGNATE MILANESE - PER UN PERIODO DI MESI 12A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE). CIG 7911140F3D - CIG DERIVATO Z122D689E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405472)INTERVENTO DI RIPARAZIONE INFISSI A CAUSA DELL'AVVENUTO FURTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "LO SCOIATTOLO" DI VIA UGO FOSCOLO - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z802D87652.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397396)ATTO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONI NEXI  - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407420)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89G19000220004 - CIG (CONTRATTO): Z1A292123F - CIG (VARIANTE): Z5B2A5D74C - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397484)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIA MONVISO E VIA DEI PIOPPI PERIODO: MARZO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397361)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO N. R000005008 DEL 16.04.2020 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407465)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CUP: C85D19000050004 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO - CIG: ZF32DBAF7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397430)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LA DISOTTURAZIONE DI IMPIANTI FOGNARI PROPRIETA' COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407419)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 2 - ACQUISTO MATERIALE  PROGETTO " LA CITTA' E' DEI GIOVANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397431)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LA PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUA PIOVANA NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ALLIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407023)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL LATO EST DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI, CON LA COMPLETA SOSTITUZIONE DEL CANALE DI GRONDA - OPERE SUPPLEMENTARI  PER IL RICOLLOCAMENTO   DI N° 2 INFERRIATE DI SICUREZZA LOCALE ARCHIVIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A  DITTA EUROIMPRESA EDILE SRL - CUP:  C89E19001290004 - CIG: Z0F2DACE4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397310)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RIFACIMENTO PIANO PILOTIS 3° RATA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407294)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIASSISTENZA FISCALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER UNA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI TRE - CIG Z2A2C99B6F: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406874)DISERBO CAMPO CALCIO A11 CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397384)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 2/04/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - EDUCATIVA NIDO MENSILITA MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407063)NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2021/31.08.2026 COD CIG 8248822740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397328)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/E20100008389 DEL 31/03/2020 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. - PUBBBLICITA SU IL GIORNO GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE 2020-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397347)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 7/04/2020 - IL NOTIZIARIO - PUBBLICAZIONE AVVISO GARA RISTORAZIONE 2020-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402895)INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG: Z862D54C1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405677)INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO DOMOTICA CENTRO SPORTIVO SOCIETA' MT3M DI TONOLI MARCO - CIG. ZC82D8CF57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397356)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1254 DEL 25/03/2020 - LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - PUBBLICAZIONE GURI GARA RISTORAZIONE 2020-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406232)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - (CUP: C85D19000050004 - CIG: 79966536CF) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397227)LIQUIDAZIONE FATURA NR. 000103/20 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397219)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000131/20 - COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406243)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406300)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO AL SIG. C.A. PER DOPPIO PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397225)REGOLARIZZAZIONE SOSPESO D'USCITA N. 1606 DEL 02/04/2020 - PEDAGGI TELEPASS ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404650)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397126)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO RISTORAZIONE MARZO 2020 N. 7400012178, 7400012179, 7400012180, 7400012181 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406022)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 1  ANNO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397110)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406190)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - APPROVAZIONE  SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396996)DETER SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020.FD177.FTPA DEL 31/03/2020 (FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393490)LIQUIDAZIONE  FATTURA C-PETROL - RIFORNIMENTO CARBURANTI GPL - METANO MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405812)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396987)ACI - LIQUIDAZIONE FATT. 6991 DEL 09/04/2020 SERVIZIO ABBONAMENTO VISURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405817)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA POSA DI TENDE PER GLI IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZC42D91EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396638)ANIMARE ONLUS - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 7/2020 - SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405887)EMERGENZA COVID19 -  ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER SERVIZIO STATO CIVILE - ELETTORALE - ANAGRAFE E URP - CIG: Z952D94304</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405889)PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE  AMBIANTALE  (VAS)  DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO -- IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE  SUL NOTIZIARIO -  (CIG: ZE82D942D6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396917)CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15,  RATA  SPESE CONDOMINIALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405897)CORSI DI MUSICA PROROGA TECNICA CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396923)CONDOMINIO 4 COMETE P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA SPESE CONDOMINIALI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI ED AVIS -  IMM. 5/A132 - 5/A141 E 5/A142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405916)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 16 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396873)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.04.2020 BIMESTRALI DALLA N.96 ALLA N. 113)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405036)CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" AI SENSI DELLA DGR 3222 DEL 09/06/2020 - INTEGRAZIONE ALLA DGR 3008 DEL 30/03/2020 E DGR 2974 DEL 23/03/2020- ACCERTAMENTO FONDI TRASMESSI DA REGIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396717)LIQUIDAZIONE FATT N 129 DEL 31.3.2020 COOP SPAZIO GIOVANI PER COPROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396875)EROGAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE CITTADINA RESIDENTE A GARBAGNATE - INTEGRAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405268)SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO - CIG: Z3B2D84263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405379)PROROGA CONTRATTUALE  PER MESI 6 (SEI) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI - CIG  ZE228CB2A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396832)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI GALLARATE - COMUNE DI LIMBIATE - COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - COMUNE DI CERRO MAGGIORE - COMUNE DI SCAFATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396348)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1620008950 DEL 27.3.2020 - SIAE CONCERTO GOSPEL DET.N. 389 DEL 30.5.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405384)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396848)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 2546/2020 - GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MARZO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405703)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405085)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PERGOLESI N. 2  - PROROGA TERMINE DI RILASCIO DELL'IMMOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396814)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. N. 2545/2020 - GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE  - CANONE (COMPETENZA 01.03.2020 -31.03.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396642)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 1020075483 E 3020250776 DEL 06/04/2020 - SERVIZIO SIN ATTI - POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA E RENDICONTAZIONE ESITI E ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405687)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 15 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396635)SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 122/F4 DEL 31/03/2020 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405689)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B)- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE LAVORAZIONI, APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1 (PONTEGGIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405691)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B)- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE LAVORAZIONI, APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396734)PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTEBILE PRESSO CHIOSCO PARCO QUADRIFOGLIO - CONGUAGLIO 3° QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404942)ACQUISTO FORNITURA CARTA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO APERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z252D7D196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396736)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SREADE COMUNALI ANNO 2020  - LOTTO MANTI - ACCONTO REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396490)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2015  - 4 ELENCO (RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI ( ID 13651 DISABILE SIGNORA O. M.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405088)ACQUISTO N. 2 ROTOLI CARTA BLUEBACK PER REALIZZAZIONE STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO DESTINATO AD EVENTO DI CARATTERE CULTURALE-RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZAE2D7ECB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405189)ACQUISTO N. 5 CARTUCCE MACCHINARIO PLOTTER CENTRO STAMPA -RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZF42D822DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396415)ZENIT SRL - RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI MARZO FATTURA N. 202691 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396401)LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO VIA VARESE N. 18 (DISABILE SIG.RA M.M. ID 13718)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 . "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVIAL 5° FABBISOGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405462)LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - (CUP: C89H19000140004 - CIG: 8112975EC0) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396330)LIQUIDAZIIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405445)CONGEDO PER I GENITORI NELL'AMBITO DELLE MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19. MATRICOLA 296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396384)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402608)INTERVENTO DI RIPARAZIONE - LIMITATORE TRAFFICO VEICOLARE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO PIAZZA DEL MERCATO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZFA2D4E7FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403535)AFFIDAMENTO ANCI LOMBARDIA ACQUISIZIONE LICENZA GOTOMEETING - CIG. Z862D61AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396395)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI  MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404152)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 1 - CUP: C87H20000740002 - CIG: 834688101B - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396340)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1620008949 DEL 27.3.2020 - SIAE PRESENTAZIONE LIBRO PEDRINI 2019 DET.N. 858 DEL 2.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396347)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1210 DEL 31/03/2020 - STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405175)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395917)ATTO DI LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI: AVV. LORENZO ROTOLO - PARCELLA N. 1/PA DEL 13/03/2020 - RICORSO CORTE CASSAZIONE C.F. E M.M./M.M. - ICI 2010/2011 E IMU 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405312)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UN CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE IN EMERGENZA  ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395946)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI. AVV. LORENZO ROTOLO PARCELLA N. 2/PA DEL 13/03/2020 - RICORSO IN CASSAZIONE N. SRL - TIA 2011/2012 E TARES 2013 -T ARI 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405397)ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SERVIZI DEMOGRAFICI  - CIG: Z9E2D870AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403534)ATTIVAZIONE N. 2 BORSE LAVORO 2020 PER INCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395948)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AVV. LORENZO ROTOLO - PARCELLA NR.3 DEL 13/03/2020 - CORTE DI CASSAZIONE RG 33808/2019 - IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403389)ATTIVAZIONE BORSA LAVORO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396302)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 1020065501 E 3020211078 DEL 24/03/2020 SERVIZIO SIN-ATTI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE ESITI, ARCHIVIZIAZIONE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403571)INTERVENTO DI RIPRISTINO CODICI DI ACCESSO IMPIANTO ANTINTRUZIONE PRESSO IL PICCHIO ROSSO VIA CERESIO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z9E2D62E34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396273)LIQUIDAZIONI COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396200)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403761)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPA, ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PRECEDUTA DA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE, PERL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOTTO UNICO DI CARBURANTI (BENZINA E DIESEL) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UNA DURATA DI 36 MESI - CIG 83501677CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396088)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1620008947 DEL 27.3.2020 - SIAE SPETTACOLO IN BIBLIOTECA- DET.N. 745 DEL 28.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404473)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - CUP: C87H120000360004 - CIG: 826229123A - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA"A.R.I.A.-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404477)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI SEMAFORICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 - CIG: ZE02D75963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396271)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1620008948 DEL 27.3.2020 - SIAE CONCERTO NATALE 2019 DET.N. 885 DEL 9.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396226)AGENZIA DELLE ENTRATE - SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2020 NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/26 DEL 01/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404664)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI ATTREZZATURE LUDICHE - CIG: ZCB2D79375 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404055)RECEPIMENTO DEL DISPOSTO DEL D.L 17/03/2020 N.18 , ART 103, COMMA 1 E  2 , DI SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI , RELATIVAMENTE ALLA PROROGA CONCESSIONE D'USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL PERIODO DAL AL1.7.2020 AL 30.9.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396196)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404170)PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV: 98380000-0) PER MESI 30 DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG: ZF82D75FDB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396185)MIORELLI SERVICE S.P.A. - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404374)"PROGETTO DI ATTIVITA' ALTERNATIVE DI SUPPORTO - MONITORAGGIO A FAMIGLIE E UTENTI CSE NEMO E CSE LA TORRE E IMPEGNO DI SPESA. MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396197)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - FATT. 5_20/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SOPRALLUOGO E VERIFICHE SOFFITTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI A. MORO E LA MAGNOLIA, RELAZIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404441)AFFIDAMENTO CORSO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY-  COD. CIG Z5E2D7064E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396036)LIQUIDAZIONE FATTURA C-PETROL - RIFORNIMENTO CARBURANTE GPL-METANO MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396035)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E MARCO CORTI - FATT. 4-20/2020 -INTEGRAZIONE INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SOPRALLUGO E VERIFICHE SOFFITTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI A. MORO E LA MAGNOLI - REDAZIONE COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO E D.L. - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404762)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395939)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - MOROSITA' INQUILINI  SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404811)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: Z142D7ADA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395927)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404817)RICHIESTA DI OFFERTA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN UNICO LOTTO DI N. 3 AUTOVEICOLI NUOVI DI FABBRICA/KM 0 DESTINATI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG Z752D795C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395524)LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 25.3.2020 GRAFICA RABOLINI -PROMO RASSEGNA FILOSOFICA- DETERMINA 125 DEL 13.2.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404968)APPALTO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE DEI LOCALI INDOOR/AREE ESTERNE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -DET. N. 312 DEL 13/05/2020: MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z112CEA7D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404666)ATTIVITA' ALTERNATIVE DI SUPPORTO - MONITORAGGIO A FAMIGLIE E UTENTI COOP NAZARET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396042)LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO DEL 28.1.2020 - ANDREA BIENATI PRESTAZIONE OCCASIONALE CONFERENZA GIORNATA MEMORIA - DET 38 DEL 17.1.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396060)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 2/04/2020 - SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399751)APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI DALL'AREA SITA IN VIA L. DA VINCI N. 5 (FG. 36 MAPP. 612) ALL'AREA DI VIA L. DA VINCI SNC (FG. 36 MAPP. 477 E643) CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403428)SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMATICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOPHILA DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020 - CIG: ZE42D60252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396071)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1620008946 DEL 27.3.2020 - SIAE SPETTACOLO  PER BAMBINI- DET.N. 446 DEL 20.6.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396068)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA (FISSO) N.4220320800072709 DEL 5.12.2019 E NOTA DI CREDITO N. 6920200219003580 DEL 13.02.2020 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2020 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404052)GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PROROGA CONVENZIONE 01/07/2020 - 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395957)ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/EL DEL 24/03/2020 (FORNITURA CARTUCCE/TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403119)INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CUP: C89H19000510004 - CIG: ZCF2B14EB6 - SAPA SPA- APPROVAZIONE 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403895)ADEGUAMENTO PARCO DEI PINI CON INSERIMENTO AREA GIOCHI - CUP: C89G19000440002 - CIG: ZA02B0CD5E - OPERE SUPPLEMENTARI CIG: Z962CB4E75 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395896)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395941)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° BIMESTRE 2020 (EMISSIONE FATTURE DEL 13.03.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403492)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395933)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1620008945 DEL 27.3.2020 - SIAE SPETTACOLO FESTA DEL PAESE 2019 - DET.N. 634 DEL 12.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403630)PULIZIA STRAORDINARIA  E SANIFICAZIONE  DEI LOCALI SEMINTERRATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE  A. MORO DI VIA PASUBIO  E ASILO NIDO  DI VIA BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z6A2D64B54 - Z142D64BAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395902)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 16200089.40/41/42/43/44/45 DEL 27.3.2020 - SIAE FESTA DEL PAESE 2019 - DET.N. 643/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403670)PROROGA CONTRATTUALE DI 3 MESI (01/07/2020-30/09/2020) SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG.683767109D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403824)PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PARTE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI"; NELLO SPECIFICO: CONDUZIONE GRUPPI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI WORK CAMP DEI COMUNI DI SENAGO, SOLARO E PADERNO DUGNANO; RACCORDO CON I WORK CAMP DI GARBAGNATE MILANESE E DEL "FORUM GIOVANI". CIG ZEF2D2D77F- AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395898)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395907)LIQUIDAZIONE FATT N 163 DEL 30.3.2020 COMUNI INSIEME  QUOTA COMPARTECIPAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403139)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESEPER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO - CIG DERIVATO ZF42D5A1A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402715)DIRITTI DI ROGITO PERIODO 01.01.2020 - 15.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395910)CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA DI UN CITTADINO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402554)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL LATO EST DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI, CON LA COMPLETA SOSTITUZIONE DEL CANALE DI GRONDA - OPERE SUPPLEMENTARI  - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A  DITTA EUROIMPRESA EDILE SRL - CUP :  89E20000520004    CIG: ZE82D4AA46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395840)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1620008935 N. 1620008936 N. 16200089357 DEL 27.3.2020 - SIAE RASSEGNA JAZZ 2019 - DET N. 289/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395877)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1620008938 E N. 1620008939  DEL 27.3.2020 - SIAE LIBRI IN CORTE 2019 - DET.N. 328/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402990)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE  PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z752D5505A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403346)REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  ANNO 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395815)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI. FEBBRAIO 2020 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395836)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403195)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403280)INTERVENTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA CASERMA CARABINIERI VIA BONETTI  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z122D59E94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395865)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395714)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403334)SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE' PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31.12.2020 - CIG: ZF62D5E6D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403393)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395515)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 356/D/2020 - NUOVA PEC + NR.3 BUSINESS KEY - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395478)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 174/01/2020 - SUPPORTO INFORMATICO FEBBRAIO 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403424)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI DUE ANZIANE GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395477)LIQUIDAZIONE FATT. 000087/20-2020 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403278)PROGETTO ID 1513550  "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" (DDS RL 13158/2019  "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI")  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERAA) D. LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395474)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 000086/20-2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402717)RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE - SIG. F.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403098)PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI TRE - CIG 82338850DB : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395678)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 3° QUADRIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 12.02.2020) - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395651)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2015  - 4 ELENCO (RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI ( ID 13713 DISABILE O.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402490)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI UFFICIALE POLIZIA LOCALE- CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395641)LIQUIDAZIONE AL SIGNOR S. F. (ID 13785)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 . "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI  AL 5° FABBISOGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402699)RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE - SIG. D.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403034)INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON REALIZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI VIA CARDUCCI CIV. 3 - CUP: C89F20000230004 - CIG: Z9B2D50B2D  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395566)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RIMOL PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394813)LIQUIDAZIONE FATTURA ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO PERIODO 2° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402249)AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.) DI N. 6000 GUANTI IN NITRILE E N. 5 TERMOMETRI A INFRAROSSI , ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z592D41DC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395555)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 453/12 DEL 25/03/2020 - ANCILAB SRL - DOTE COMUNE 2019 AVVISO N 6/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402504)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2019 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. XI/2064 DEL 31 LUGLIO 2019 - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402383)PROGETTO ID 1513550  "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" (DDS RL 13158/2019  "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI")  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GADETS CON STAMPA LOGO DEL PROGETTO (MAGLIETTE E GILET AD ALTA VISIBILITA) - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z132D49233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395551)MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2112004 DEL 16/03/2020 (ABBONAMENTO 2020 ENTI ON LINE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395522)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI NEXI  - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402533)INTERVENTO IDRICO SANITARIO - RICERCA STRUMENTALE PER RILEVAMENTO PERDITA D'ACQUA SANITARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO VIA CERESIO  - CIG. Z2A2D4BEA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402696)CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR  "LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI CONTRATTI AI TEMPI DEL COVID-19" - COD. CIG Z382D50BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395569)LIQUIDAZIONE ALLA SIGNORA L. L. (ID 13716)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 . "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI  AL 5° FABBISOGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395528)LIQUIDAZIONE ALLA SOC, FERROVIENORD S.P.A. - FATT. N. 0050010190/2020 - CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL COVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO  E CESATE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402736)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 13 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401473)REALIZZAZIONE PROGETTO FOTOGRAFICO FACEWALL- COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395513)LIQUIDAZIONE AL  SIGNOR O.L. (ID 13713)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 . "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI  AL 5° FABBISOGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395472)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - MARZO 2020 - CIG: Z9E2B1C8CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402720)INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZA LOCALE DI VIA CARDUCCI CIV. 3 - CUP: C89F20000230004 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/20016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402591)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - (CUP: C87H19001730004 - CIG: 8150942220) - (CIG: Z012D09A7C) RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 357 DEL 3/6/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395473)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS PRESSO LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - MARZO 2020 - CIG: ZB42B33A7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398232)"PROGETTO DI ATTIVITA' ALTERNATIVE DI SUPPORTO - MONITORAGGIO A FAMIGLIE E UTENTI CSE NEMO E CSE LA TORRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395380)LIQUIDAZIONE FATTURA N° 487 ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI PER LA FORNITURA DI SACCHI DI BITUME DA 25 KG PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395465)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPA S.R.L. - FATT. N. 7/2020 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO N. 15 - UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400855)OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PARTE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL PROGETTO "LA CITTA' E' DEI GIOVANI"; NELLO SPECIFICO: CONDUZIONE GRUPPI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI WORK CAMP DEI COMUNI DI SENAGO, SOLARO E PADERNO DUGNANO; RACCORDO CON I WORK CAMP DI GARBAGNATE MILANESE E DEL "FORUM GIOVANI". CIG ZEF2D2D77F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395435)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. N. 1/PA/2020 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL MONITORAGGIO EDIFICI COMUNALI CON PRESENZA DI AMIANTO  VERIFICA SULLO STATO DI CONSERVAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401935)RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - SIG.RA C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402310)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001610004 - CIG (CONTRATTO): 7696507E7C - CIG (VARIANTE): Z1029EBFD8 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395384)ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO &amp; C.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/5/01 DEL 12/03/20 (ACQUISIZIONE N. 6 BOBINE FILM PER PLASTIFICAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395273)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIANALBERICO   DEVECCHI - FAT NR. 11/001 DEL 17/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402344)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C85E18000120004 - LAVORI SUPPLEMENTARI CIG: Z2A2D48D9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400309)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' - RESOCONTO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395397)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 20302875/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A3 COLORI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402446)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DEL R.R. 4/2017 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016 A CITTADINA GARBAGNATESE - ALLOGGIO VIA C. SIOLO, 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395388)LIQUIDAZIONE FATT. NR. FV20-0029/2020 - INSTALLAZIONE SBRACCI FUORI STANDARD VARCHI - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395383)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1010599355/2020 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZIO TRIBUTI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402106)EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - RIMODULAZIONE GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE: PRIME ATTIVITA ALTERNATIVE IN PRESENZA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400745)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE  ZANZARE SUL TERRITORIO ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI  - (CIG: Z852D304769).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395374)LIQUIDAZIONE FATT. NR 368/D/2020 - RINNOVO FIRME DIGITALI - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395314)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 000147/PA/2020 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONALE SOLO1 - GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402242)PRESA D'ATTO BOZZA DI CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (VARIANTE B AL PERMESSO DI COSTRIRE N. 22/2016) A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI DALL'AREA SITA IN VIA MAZZINI N. 5 (FG. 28 MAPP. 546) ALL'IMMOBILE DI VIA XXV APRILE SNC (FG. 15 MAPP. 644) CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395409)LIQUIDAZIONE FATTURA 10016/20 DEL 27.2.2020- VIVAIO BANFI  PER MANUTENZIONE CAMPO CALCIO- DETERMINA N. 900 DEL 12.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401402)ACQUISTO  TAVOLE IMPREGNATE IN AUTOCLAVE - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z802D36DFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395313)LIQUIDAZIONE EMERGENZA COVID19 -  CONTRIBUTO  PER ASSISTENZA A NUCLEI POSTI IN QUARANTENA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI E BENI DI PRIMA NECESSITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401855)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE PARZIALMENTE UTILIZZATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  A.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395305)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI S.P.A. - FATT. 804/66/2020 - FORNITURA DI GEL DISINFETTANTE PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE -CIG: Z2C2C615F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401895)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO SMALTIMENTO (CPV:98380000-0) PER MESI 30 DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG: Z912D20CB2 - ESITO PROCEDURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401917)SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLAPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DI BARIANA - CIG: ZD12D1077E - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395070)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GRUPPO SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO SRL - FATT. N. 54/2020 E N. 55/2020 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTI DEI PRESIDI DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI ANTINCENDIO E SICUREZZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CERTIFICATOREGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:402089)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: Z2A2D3E012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395225)OFFICINA MERONI SRL - REVISIONE E MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395214)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI S.P.A. - FATT. 801/66/2020 - ACQUISTO DISPENSER E GEL DISINFETTANTE DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401134)ACQUISTO NR. 3 BUSINESS KEY - CIG. Z912D336C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395211)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/001 DEL 16/03/2020 - BASILICO DIFFUSIONE MODA - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE AUSILIARIO E MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400123)ACQUISTO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DI 15 PANNELLI DIVISORI DA SCRIVANIA IN POLICARBONATO, PROCEDURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z352D18034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395175)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO FEBBRAIO 2020 - N. 7400007214, 7400007215, 7400007216, 7400007217, 7400007218, 7400007219, 7400007220 DEL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401077)ACQUISTO GEL DISINFETTANTE MANI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZCE2D32EB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395183)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 11/03/2020 - ASSOCIAZIONE SIRE ASD - CORSI GINNASTICA DOLCE E TENNIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401295)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL LATO EST DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI, CON LA COMPLETA SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA EUROIMPRESA EDILE SRL - CUP: C89E19001290004  - CIG: Z202B5A47F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395086)LIQUIDAZIONE FATTURA N.12040022602 DEL 16/03/2020 DELLA SOC.IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401468)SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA FRATELLI SIGNORELLI - CIG: ZDE2D07FC5 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395090)VERBATEL SRL - LIQUIDAZIONE FT 161/E DEL 05/03/2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL IN CLOUD E CENTRALE OPERATIVA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401399)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  DEL MESE DI MAGGIO 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398753)IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA VETRAIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE DA REALIZZARE PRESSO LE SALE LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG:  Z6B2CEC209.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395087)SIG.RA A.A.A.G. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395079)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FT 754 DEL 29/02/2020 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399854)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN VARIE AREE CITTADINE  -    IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG: Z312DOFCB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393587)SI.SE SPA - LIQUIDAZIONE FT 36/F4 DEL 27/01/2020 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:401343)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 12 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395006)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZIONE COLINO ERIKA - VIA CANOVA 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399696)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - (CUP: C87H19001730004 - CIG: 8150942220) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI  - CIG: Z012D09A7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395015)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO BAGGI ROBERTO - VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400122)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2019 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. XI/2064 DEL 31 LUGLIO 2019 - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400258)ACQUISTO APPARECCHIATURE PER L'ILLUMINAZIONE DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. (Z532D1E379).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395007)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400355)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PER LA CONCLUSIONE DIUN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 - DI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395008)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391184)LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2 DEL 31/1/2020 ALLA DITTA MACCHI FAUSTO PER INTERVENTO DI POTATURA SIEPI VIE E AREE PUBBLICHE - CIG: ZD72960416.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400410)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MINUTO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO ANNO - CIG Z732D24261</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400533)INTERVENTI DA ELETTRICISTA - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONELE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z812D192BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394909)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 3° QUADRIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 12.02.2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394880)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400700)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO E RELATIVI ACCESSORI PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DEL COMANDO DI GARBAGNATE MILANESE - CIG: ZF72D2A99C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400756)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - (CUP: C85D19000050004 - CIG: 79966536CF). - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394844)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: CITTA' DI LEGNANO - COMUNE DI AFRICO - CITTA' DI LIMBIATE - COMUNE DI MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394811)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI S.N.C. - FATT. 99/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI E "PICCHIO ROSSO" DI VIA CERESIO - INTEGRAZIONE LAMPADEDI EMERGENZA - STATTO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400817)SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400835)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. - NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE PARCO DELLE GROANE - CIG: Z7E2D0D7A1 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394723)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CDM DI CAVALLO PER LAVORI DI RIMOZIONE STRUTTURA DANNEGGIATA VIA DELLE BETULLE  - FORNITURA E  POSA LIMITATORI DI ALTEZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400587)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394405)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394715)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI - IMPRESA DI PULIZIA - FATT. N. 482/66-2020 QUOTA SPERA COMMERCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400564)ADESIONE AL SERVIZIO REGIONALE RELATIVO AI PAGAMENTI TELEMATICI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MYPAY) INTERCONNESSO CON IL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394778)LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LOCALI DI VIA MAZZINI, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400130)RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - CIG. ZBA2D18994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393914)LIQUIDAZIONE FATTURA 2E DEL 8.3.2020- JAZZ COMPANY PER SPETTACOLO JAZZ JUNGLE - DETERMINA N. 530 DEL 20.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399417)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO SMALTIMENTO (CPV: 98380000-0) PER MESI 30 DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG: Z912D20CB2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400326)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 326/2020 - EMERGENZA COVID19 -  ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER SERVIZIO STATO CIVILE - ELETTORALE - ANAGRAFE E URP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394722)LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTE SPETTACOLO TEATRALE 4 MARZO - DETERMINA N. 188 DEL 11.3.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400330)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO, TRAMITE RICORSO MERCATO TRADIZIONALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z222D1F2B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394681)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MIORELLI IMPRESA DI PULIZIE - FATT. N. 481/66-2020 - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394636)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 1931/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - PULIZIA SPURGO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400181)OGGETTO: SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 1 - ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400200)ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONELE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. (ZDB2D1A324).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394614)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT.1341/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399507)LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2016"  - I° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391183)LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2 DEL 31/1/2020 ALLA DITTA MACCHI FAUSTO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI VIA MARIETTI - CIG: ZF82AA12DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394234)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI SRL PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMATISMO DI APERTURA EDIFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399855)APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 E CONTESTUALE PERIZIA PER INTEGRAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - CUP: C87H19001520004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399153)AMPLIAMENTO CONTRATTO WIND - ATTIVAZIONE NR 5 SIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394298)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI  (EX VIA VARESE) OPERE SUPPLEMENTARI - SALDO PROGETT. DIREZ. LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393576)AFFIDAMENTO FORMAZIONE AVV. A. PONTI - COD. CIG Z782C580CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394259)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE - FATT. 8/E/2020 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI (EXVIA VARESE) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394426)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400201)INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - CUP: C87H19001520004 - CIG: 8070591E5E  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394299)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 10/03/2020 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399131)CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE S.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399720)CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 - ACCERTAMENTO DELLE  RISORSE  REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394402)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399724)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393981)CONSULENZA RELATIVA ALL'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE E DISMISSIONE PARZIALE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' ASM GARBAGNATE MILANESE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393499)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CROCI S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALI EDILI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - CIG: ZE22B7CDCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399953)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399952)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394241)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALCOEL SRL PER I LAVORI DI RIPARAZIONE LOCALI BAGNO SCUOLA PRIMARIO  ANTONIO GRAMSCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399898)PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIOE RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER MESI 36 DALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (CPV PRINCIPALE: 18000000-9) - CIG: ZF12BE0730: ESITO PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393601)POLIS-LOMBARDIA LIQUIDAZIONE QUOTA INDIVIDUALE PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MODULO 2°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399796)ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394113)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METALVETRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PER LA CREAZIONE DI SPORTELLI PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DEL PALAZZO COMUNALE - CIG: ZAA2C23750.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393710)LIQUIDAZIONE - FATTURA N. 1/20 DEL 02/03/2020 PROSPETTIVA VITA ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LAICI BLSD-PBLSD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399430)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - IMBIANCATURA LOCALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE. CIG. (ZB52CFD1F6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399603)EMERGENZA COVID19 -  ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER SERVIZIO STATO CIVILE - ELETTORALE - ANAGRAFE E URP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394043)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 987 DEL 5/03/2020 - LIBRERIA MAURO SNC - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA GRAFICO PITTORICA ASILI NIDO A.E. 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394104)SIG. C.P. - LIQUIDAZIONE MAGGIOR SOMMA VERSATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399555)CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNO 2020 -   CIG 70226477A1. PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394121)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 1340/2020 -  SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399554)AMPLIAMENTO AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA - CIG. Z7B2CE17D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391773)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG : Z5726A2889 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391400)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - COMUNE DI NOVA MILANESE - COMUNE DI GERENZANO - COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA - COMUNE DI BOLLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399368)EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - AVVIO DEL PROCESSO DI RIMODULAZIONE GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE E PRIME ATTIVITA ALTERNATIVE AL PIANO OPERATIVO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393544)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393605)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398916)RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE - SIG. I.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399132)APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE (CIG: 7847427D9C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393984)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2020 DEL 02.03.2020 COOPERATIVA PESC. SPORTIVI LA FAMETTA ORGANIZZAZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 22.02.2020 - DET 136 DEL 21.20.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399193)ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI INI-PEC EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z802CFAC25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393680)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 E 57 DEL 04/03/2020 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - EDUCATIVA E SERV. AUSILIARIO ASILI NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393773)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 4/03/2020 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - EDUCATIVA SCOLASTICA MENSILITA FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399189)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TARGHE IN ALLUMINIO MULTISTRATO  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: CIG:  ZE72CFD1B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399263)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  12 CORRISPONDENTE AL FINALE   - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393796)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 4/03/2020 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PRE-POST E TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393946)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 29.02.2020 FONDERIA CAMPAGNER TARGHE PER  CARNEVALE GAEBAGNATESE DET. 136 DEL 21.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399319)ACQUISTO PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I LOCALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZDB2CFFA99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399381)IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI PER IL LAVORO STRAODINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER ENERGENZA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393835)LIQUIDAZIONE FATTURA N.37PA DEL 05/02/2020 - STUDIO CREMASCOLI  "SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE IVA ED IRAP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399415)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393719)LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO PIAZZALE DEL MARCATO DI VIA PELORITANA/VIA COMO - CIG: Z6D2BE640D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393661)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTTRATE REGITRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO PROTECT NORD OVEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399270)ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGSS N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z4C2CEA808.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399102)ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPOT DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE DEI LOCALI INDOOR/AREE ESTERNE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGSS N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z112CEA7D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393659)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO ECONORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399120)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - INCARICO AL DOTT. CRINITI GRAZIANO PER  INDAGINI INVARIANZA IDRAULICA (CIG: Z4A2CF389A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393655)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO METALVETRO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393619)GRAFICHE GASPARI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02717/S DEL 28/02/2020 (ABBONAMENTO 2020 OMNIA VERTICAL RAGIONERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399106)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393598)LAZZARINI SRL - LIQUIDAZIONE FT D448 DEL 28/02/2020 FORNITURA PRONTUARI CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398516)APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI - CORSO ON LINE - FORMAZIONE MAGGIOLI - COD. C.I.G. ZE22CE453C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398636)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393698)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ARCH-EDIL ZINGALES MANLIO SRL - FATT. 18/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI EDIFICIO PICCHIO ROSSO DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI IN PARTICOLARE COME AGGREGAZIONE ANZIANI BAMBINI E AUDITORIUM - OPERESUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398811)DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393553)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN VARIE VIE CITTADINE - CIG: ZD22AB2BD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398932)SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - CUP: C87H19001520004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393624)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L. - FATT. 81/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393690)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'IMPRESA ARCH-EDIL DI ZINGALES MANLIO SRL - FATT. 17/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DIE LOCALI SEMINTERRATI EDIFICIO IL PICCHIO ROSSO DA ADIBIRE ALLE FASCE  DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGRREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398969)ACQUISTO SPANDICONCIME PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393517)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASTIGLIONI S.N.C. PER ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - ANNO 2020 - CIG: Z6F2B94E87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399010)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. (M.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398974)AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI - OPERATORI DI BACK OFFICE E STAFF - CENSIMENTO PERMANETE DELLA POPOLAZIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393504)LIQUIDAZIONI PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS MESE DI FEBBRAIO - REGOLARIZZAZIONE PREVVISORIO D'USCITA N. 1114 DEL 04/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398791)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393437)LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393423)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201829 DEL 29/02/2020 -  RIFORNIMENTO BENZINA - GASOLIO  MESE DI FEBBRAIO - ZENIT SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398790)EMERGENZA COVID19 -  CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA PER ASSISTENZA A NUCLEI POSTI IN QUARANTENA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI E BENI DI PRIMA NECESSITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398514)CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SALDO CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393308)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI GENNAIO ALLA REGIONE LOMBARDIA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI D'USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393574)FLENGHI DIVISE SNC - LIQUIDAZIONE FT 130/PA DEL 24/02/2020 VESTIARIO E ACCESSORI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398687)PROGETTO "ATTIVAZIONE SERVIZIO PUNTO PRESTITO BIBLIOTECARIO OSPEDALIERO"  - ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398352)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / P.V. - D. S  - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SENZA ONERE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393293)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393392)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE MONTENERO-BISCIA-C.GARBAGNATESI-VALERA-GARIBALDI-FORLANINI-BANFI-VIA P/CESATE - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398492)AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA - CIG. Z7B2CE17D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393436)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA A GRUPPO SERVIZI DI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO S.R.L. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI E IL "PICCHIO ROSSO" DI VIA CERESIO - CUP: C89E19E19001050004 - CIG: ZA82A8470A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398406)RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - (SINO A TUTTO 8 MAGGIO 2022). CIG: 8292121AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393476)LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI ANNO 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398146)ACQUISTO COPIE A COLORI PER MULTIFUNZIONI COMUNALI A NOLEGGIO, PRIMO SEMESTRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZC42CD9678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398098)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA TRAMITE RICORSO MERCATO TRADIZIONALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG ZF32C9BEFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393362)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 00408/2020 -PA DEL 29.02.2020 - MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398087)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - DT.722 DEL 22/10/19. (CIG. Z24264A859).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393257)SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FT 493/FT DEL 23/12/2019 MANUTEZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393254)COMUNE DI SENAGO - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PROGETTO SMART LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398340)EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398370)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PER IL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2020 - CIG: Z212CDE904 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392936)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. 98/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRINONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398466)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393104)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 10/02/2020 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - PRE-POST E TRASPORTO GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397311)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.I - RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393071)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 1 DEL 26/02/2020 - COMMISSIONE LEGALITA' ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393082)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MARIO VIVIANI - FATT. N. 22/2020 DEL 28.02.2020 - CAUSALE: RICORSO TAR LOMBARDIA IV, RG 299/15 PROMOSSO DA SNAM RETE GAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398243)SOSPENSIONE CONTRATTUALE EX ART.107 CODICE DEGLI APPALTI DEI SERVIZI EDUCATIVI E CO PROGETTAZIONE EDUCATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398227)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2020 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI AI SENSI DELLA D.G.R. XI/3035 DEL 06/04/2020  E R.R. 11 DEL 10/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393005)GRASSI UFFICIO SAS: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 678 DEL 28/02/2020 (ACQUISTO N. 2 SEDIE OPERATIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392989)IL SOLE 24 ORE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000279 DEL 11/02/2020 (ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ON LINE 2020 QUOTIDIANO ENTI LOCALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398099)AFFIDAMENTO SOC. OPERA SRL CORSO TEORICO PRATICO IN MATERIA PREVIDENZIALE - IL PROGRAMMA PASSWEB. CIG.ZCB2CD80D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393003)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398043)ATTIVAZIONE MODULO CONCILIA SERVICE 4.0 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAE2CD4AED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398041)SOSPENSIONE CONTRATTUALE EX ART.107 CODICE DEGLI APPALTI E PROROGA TECNICA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG 6181593BE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393017)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398040)COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 67 CCNL 21/05/2018 -  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392976)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010004 DEL 28/02/2020 - FNM AUTOTRASPORTI - TRASPORTO ALUNNI PROGETTO ALFA ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397924)AFFIDAMENTO CORSO TEORICO PRATICO IN MATERIA DI SISTEMAZIONE ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE-  COD. CIG ZB12CD10E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392992)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490 DEL 27/02/2020 - MOBILFERRO SRL - ACQUISTO MODULI GIOCO ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398105)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393020)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22050002 DEL 24/02/2020 - FCA PARTECIPAZIONI SPA - PROGETTO ALFA ROMEO INGRESSI MUSEO STUDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397321)ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, ESTATE 2020  RDO N. 2542143 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA. (CIG: Z7E2C8FDAB).  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392704)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/EA DEL 06/02/2020 STUDIO ASSOCIATO COSPES - PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392738)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 25.02.2020 SNODO CULTURALE SRLS - CARNEVALE LA FAMETTA 22.02.2020 - DET. 136 DEL 21.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397706)IMPEGNO DI SPESA ONERI DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO A FAVORE DI CUSTODE ACQUIRENTE COME DA CONTRATTO N. 3208-2016 STIPULATO TRA PREFETTURA - UTG DI MILANO, AGENZIA DEL DEMANIO E GARAGE AUTOSTRADA SRL IN QUALITA' DI MANDATARIA DI RTI E SUCCESSIVI ATTI DI PROROGA E ATTI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397907)IMPEGNO DI SPESA PER COPIE A COLORI - RIPRISTINO IMPORTO DETERMINAZIONE NR. 284-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392740)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37 E 38 DEL 10/02/2020 SOC. COOP. L'ANELLO - EDUCATIVA E AUSILIARI NIDO MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397988)IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA VETRAIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE DA REALIZZARE PRESSO LA SEGRETERIA DELL'UFFICIO TECNICO DEL PALAZZO COMUNALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG:Z1A2CD00B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392746)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 10/02/2020 L'ANELLO SOC. COOP. - ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA DISABILI - MENSILITA GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397964)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392761)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010003 DEL 25/02/2020 - FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397428)SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020 - RICONOSCIMENTO DEL CREDITO PER EMERGENZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392677)SIELCO SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 24/02/2020 (FORNITURA MATERIALE CENTRO STAMPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392581)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. NN. 976/2020 - 1141/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA  - SMALTIMENTO RIFIUTI  (MESE DI GENNAIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397652)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392564)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A - FATT. 900/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA  - CANONE (MESE DI GENNAIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397863)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE ED FFP2 AL FINE DI CONTRASTARE L'EPIDEMIA DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z762CCEE60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392667)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CLD SANITARIA SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - CIG: ZF72B9F596.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397761)PROROGA TECNICA EXTRACONTRATTUALE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ED IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ED IRAP E RELATIVO INVIO TELEMATICO - PERIODO 01/05/2017-30/04/2020 - CIG Z461D9818D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397473)PROGETTO "CULTURA E STORIE DI COMUNIA' - IL CAPITALE MATERIALE E IMMATERIALE TRA PARTECIPAZIONE E TRASFORMAZIONE " REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO  BANDO PARTECIPAZIONE CULTURALE 2017 -PRATICA: 2017-0438: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTASPETTANTE ACCONTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392508)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA PER LA FORNITURA BORCHIE IN BRONZO REGGI LAPIDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397585)DIFFERIMENTO TERMINI PROCEDIMENTALI E CONTRATTUALI - APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392451)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 452 DEL 03/02/2020 - PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392131)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TECNOIMMOBILI S.R.L. - FATT. 5/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI  - 1° ACCONTO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397634)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397703)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391908)LIQUIDAZIONE  FATT. N°96/2020 ALLA DITTA ITALCOEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - SAL. N° 3 - DT 551 DEL 01.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392818)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. NICOLA LOGIUDICE - FATT. N. 1/20-2020 - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA  DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397586)RECEPIMENTO DEL DISPOSTO D.L. 17/03/2020 N. 18, ART. 103, COMMA 1, DI SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI GARA / MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IN CORSO DI SVOLGIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397524)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE MONOUSO IN TNT AL FINE DI CONTRASTARE L'EPIDEMIA DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z522CC509F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392683)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZION PERIODICA PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - FEBBRAIO 2020 - CIG: Z9E2B1C8CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397456)REVOCA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 17/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392686)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS C/O LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - FEBBRAIO 2020 - CIG: ZB42B33A7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397440)LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI -   (CUP: C82G19000290005 - CIG: 8055132934) APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392729)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FT 2103095 DEL 31/01/2020 STAMPANTE E CUSTODIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392443)GIOTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 51/001 DEL 11/02/2020 ATTREZZATURE MINUTE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397489)ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 25 APRILE 2020   AFFIDAMENTO DIRETTO. COD. CIG Z6D2CC2ACC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391363)VERBATEL SRL - LIQUIDAZIONE FT 74/E DEL 13/02/2020 IMPLEMENTAZIONE PORTALE AUTOMOBILISTA SU PIATTAFORMA INFORTUNISTICA STRADALE GESTINC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397047)VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG  ZB82CB7BE6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392657)C.G. - LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397124)ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER EDUCATORI ASILI NIDO 23 E 30 APRILE 2020 - CODICE CIG Z072CB64B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397221)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392563)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 21.02.2020 -  ANGELA DI CRESCE - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397441)EMERGENZA COVID19 -  ACQUISTO DI TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE SU FILE PRESSO UNES SUPERMERCATI ED ESSSELUNGA, AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392540)LIQUIDAZIONE AGGIO ICO /DPA ABACO PERIODO 01/10/2019- 31/12/2019 - 01/01/2020-31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392523)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI FEBBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397129)INTERVENTI   DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CUP: C89H19000510004 - CIG:  ZCF2B14EB6 - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI - CIG ZB52CBA540.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397302)ASTENSIONE ANTICIPATA PRE PARTUM -  ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE- POST PARTUM D.LGS. 151 DEL 26 MARZO 2001 - F.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392290)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS C/O LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - GENNAIO 2020 - CIG: ZB42B33A7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392513)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO- GENNAIO 2020 - CIG: Z9E2B1C8CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397292)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 9 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392437)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CHIUSURA CONTRATTO LOCAZIONE VIA CANOVA 80 CAPRIULO SPACCAVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392747)OPERE DA IDRAULICO - SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ERP DI VIA CANOVA E CASCINA SIOLO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG:  ZB82C3EE6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396982)INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - CUP: C87H20000360004 - CIG: 826229123A - DETERMINA A CONTRARRE - INTEGRAZIONE SPESE PUBBLICITA' E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392285)ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FT 441-921 DEL 13/02/2020 RECUPERO SPOGLIE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390162)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010000 DEL 30/01/2020 - FNM AUTOSERVIZI - TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397026)EMERGENZA COVID19 -  ACQUISTO DI TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE SU FILE PRESSO UNES SUPERMERCATI ED ESSSELUNGA, AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392452)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395650)INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - CUP: C87H19001520004 - CIG: 8070591E5E  - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA"A.R.I.A.-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392272)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINANZIONE PUBBLICA S.R.L. - 10048/2020 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI  (COMPETENZA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396957)ADEGUAMENTO PARCO DEI PINI CON INSERIMENTO AREA GIOCHI  (CUP: C89G19000440002 -CIG:ZA02B0CD5E)  - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI  CIG: Z962CB4E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392207)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - 2° SEMESTRE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397016)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392192)LIQUIDAZIONE  AL CONSORZIO BONFICIA EST TICINO VILLORESI  - AVVISO PAGAMENTO N. 0583593020200000114 -  CANONI CONCESSORI  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396858)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396559)APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E  NOLEGGIO A 60 MESI DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31-NOLEGGIO"LOTTO 1 CIG 7662813155 CIG DERIVATO Z0E2CA94C5/LOTTO 3CIG 76628174A1 CIG DERIVATO ZD12CA955D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392282)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STILARREDO PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TAPPARELLA AVVOLGIBILE E LASTRA VETRO FINESTRA UFFICIO SCUOLA PIAZZA PAPA G.NNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392283)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STILARREDO PER OPERE DI SERRAMENTISTA -  SOSTITUZIONE TAPPARELLE IN ALLUMINIO PRESSO GLI UFFICI SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI DEL TEMPO LIBERO IN PIAZZA GIVOANNI XXIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396560)APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E  NOLEGGIO A 60 MESI DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CON MODULO FAX INTEGRATO PER GLI UFFICI COMUNALI : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-NOLEGGIO"LOTTO 4 CIG 73101720C6 CIG DERIVATO ZA12CA9431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392286)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DT 722 DEL 22.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396590)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA A RILEVANZA EUROPEA SU QUOTIDIANO A RILIEVO NAZIONALE E LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZB12CA9D68 - CIG Z202CA9D8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396699)RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N 239 DEL 9.4.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391925)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 200088 DEL 19/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396827)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  PER IL MESE DI MARZO 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391949)LIQUIDAZIONE SEMPLICE - RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020TV E305552 COD. CONTROLLO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396399)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392152)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - 2° SEMESTRE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396433)PROGETTO ID 1513550 "LA CITTA' E' DEI GIOVANI" - BANDO REGIONE LOMBARDIA DDS  N.13158 DEL 18/9/2019 "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" - TRASFERIMENTO  QUOTA DI ANTICIPO AI PARTNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391818)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (EMISSIONE DEL 05.02.2020 - BIMESTRALI - DALLA N.27 ALLA N. 44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396679)EMERGENZA COVID19 -  ACQUISTO DI TESSERE PRE-PAGATE IN FORMATO DIGITALE SU FILE PRESSO UNES SUPERMERCATI ED ESSSELUNGA, AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392095)LIQUIDAZIONE FATTUR NR. 153/19.02.2019 - IMPLEMENTAZIONE PROCEDIMENTI HERALD - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396629)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA C.M.  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO ELETTORALE- MATRICOLA N. 108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392058)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 169/E DEL 31.01.20202 E 229/E DEL 07.02.2020 - ACQUISTO MATERIALE MINUTO - STEMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392055)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 283 DEL 31.01.2020 - RINNOVO SOFTWARE CENTRO STAMPA - MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396643)EMERGENZA COVID19 -  CONCESSIONE TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395709)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - CUP: C87H19001730004 - CIG: 8150942220  - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL CODICE, TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392049)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123/01 DEL 31.01.2020 - SALDO RITENUTE 0,5% ANNI 2017-2018-2019 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392033)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/01 DEL 30.01.2020 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO GENNAIO 2020 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396296)AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO: 6 FEBBRAIO 2020 - 4 MARZO 2020) - REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI" - REVOCATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395869)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - CUP: C87H20000360004 - CIG: 826229123A - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392025)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 0002100351 DEL 24.01.2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI - MAGGIOI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392007)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO N. 3 FAMETTA - CONSONNI MARIA SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396321)PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  2  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL. - CUP: C87H19001730004  - CIG: (CONTRATTO)  81200995AC - (VARIANTE) 8241691A8F;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391874)FORMANAGEMENT SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_20 DEL 17/02/2020 (ACQUISTO APPLICATIVO PICO PER PTPC 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394157)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - (CUP: C87H19000790004 - CIG: 8120446407) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C)-BIS DEL CODICE, TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396361)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE MONOUSO IN TNT AL FINE DI CONTRASTARE L'EPIDEMIA DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z742CA4178.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391873)FORMANAGEMENT SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_20 DEL 17/02/2020 (ACQUISTO APPLICATIVO PICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391774)MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105937 DEL 14/02/2020 (ABBONAMENTO ANNUALE 2020 "APPALTI E CONTRATTI")</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395690)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL CODICE, TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391759)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VISA FORNITURE S.R.L. - FATTURA NR. 71/2020/PA DEL 17/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395723)LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - (CUP: C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL CODICE, TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396337)PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE DET. N. 225 DEL 02/04/2020 : VARIAZIONE REQUISITO DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391588)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COSTTIVA COMMESSA N. 274 LOTTI 125-127-134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396304)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MASCHERINE MONOUSO IN TNT AL FINE DI CONTRASTARE L'EPIDEMIA DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z802CA1A8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391586)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175 LOTTI 124-130-132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395713)LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - (CUP: C89H19000140004 - CIG: 8112975EC0) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL CODICE, TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "A.R.I.A.-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391483)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 STUDIO LINGUANTI SAV SRL  PER CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396208)EMERGENZA COVID19 -  ANTICIPAZIONE SPECIALE PER L'ACQUISTO DI TESSERE PRE-PAGATE E BUONI ALIMENTARI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391324)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 235 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.1.2020 - 31.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391893)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMAN0' GIOVANNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN VARIE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395971)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R XI/602 DEL 01/10/2018- INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395928)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II., PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIASSISTENZA FISCALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER UNA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI TRE - CIG Z2A2C99B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391709)CONDOMINIO  4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO - RATA SPESE CONDOMINIALI  2020 IMMOBILI 5/A132 - 5/A141 - 5/A142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391234)LIQUIDAZIONE AIDEM SRL - - CORSO I CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395679)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA APRILE A GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391746)D. A. - LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395724)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. (F.O.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391368)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FT 225 DEL 31/01/2020 STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395460)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI  DI VIA PERGOLESI 2 E DI VIA PADRE  VISMARA 73 A COPERTURA DELLE MOROSITA'  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNO 2020 - CIG Z3B2C8BF7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390080)SIBESTAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 14/01/2020 ADEGUAMENTO A LED IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CADUTI GARBAGNATESI (INTERSEZIONE VIA ZENALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395532)PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01/07/2020-30/06/2023 - CIG 82338850DB. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395404)AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER L'ESERCIZIO 2019  - CIG: Z132C88E78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390611)LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PROGRAMMA COMPUTER CDI. ASSOCONS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393885)SCOMPUTO SPESE SOSTENUTE DA COOPERATIVA DUEPUNTIACAPO ONLUS" PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SOTTOTETTO IMMOBILE VIA MATTEOTTI, 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390746)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE 1°SEMESTRE 2019, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424258) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18547/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390982)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - ASM FARMACIA COMUNALE 2 + CENTRO PRELIEVI - SPESE CONDOMINIALI  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393967)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 2 (DAL 15/04/2020 AL 14/04/2022) CON OPZIONE RINNOVO PER ALTRI DUE ANNI CIG Z032C6001B-CPV 03121210-0 "COMPOSIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390973)CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424256) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18880/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393960)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424252) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18851/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390960)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 -  CORTE DEL CHIODO , SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393986)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI - DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424250) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18687/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390849)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RIFACIMENTO PIANO PILOTIS  1 E 2 RATA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395178)CANCELLAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE - ID DOMANDA 1543077 -  DALLA GRADUATORIA RELATIVA ALL'AVVISO NR. 841 DEL 2019 E VALIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 3 DEL R.R. 4/2017 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424248) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18585/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395218)EMERGENZA COVID19 -  CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA PER ASSISTENZA A NUCLEI POSTI IN QUARANTENA PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI E BENI DI PRIMA NECESSITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390950)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI CAVALLO  PER LAVORAZIONI DA FABBRO PRESSO EDIFICI E VIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390945)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI  DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395088)IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE STRADE CITTADINE AL FINE DI CONTRASTARE L'EPIDEMIA DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z462C7FD61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424245) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18831/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393983)INDIZIONE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 01/07/2020-30/06/2023 - CIG 82338850DB. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390836)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424242) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18784/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391314)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424240) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18782/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394982)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STUDIO STORTI DELLA FORNITURA DI SERVIZI SAAS ZIMBRA E DATA PROTECTION MANAGER CERTIFICATI NEL CLOUD MARKETPLACE DI AGID - CIG. Z9F2C5FA1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394714)INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CUP: C89H19000510004 - CIG: ZCF2B14EB6 - SAPA SPA- APPROVAZIONE 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424236) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18649/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391039)LIQUIDAZIONE PASTI FATTURE SODEXO MESE GENNAIO 2020:7400002183-7400002184-7400002185-7400002186-7400002187-7400002188-7400002189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394724)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONE PERIODICA ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE A VERDE ATTREZZATO - DETERMINA AFFIDAMENTO N. 443 DEL 12/07/2018 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z2A2C74268.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390830)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424230) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 19034/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424226) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18929/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390747)SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 45 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394817)INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL PERIODO 01.09.2020/31.08.2025 COD CIG 8248822740 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390739)MIORELLI SERVICE SPA - QUOTA SFERA COMMERCIALE FATTURA MESE DI GENNAIO N. 160/66 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424224) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18891/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394786)ACQUISTO RICAMBI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO E AFFINI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z852C761CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394776)RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA - SIG.RA A.A.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391275)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BORDIN S.R.L. - FATT. 20/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI LOTTO 2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424221) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18619/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424219) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18669/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391180)ALFA CONSULENZE S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120E/2020 DEL 24/01/2020-RINNOVO ABBONAMENTO ALFAGGIORNA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394039)INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI/INTERVENTI COMPLESSI  INNOVATIVI E  SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLE POLITIHCE GIOVANILI E COESIONE SOCIALE PER LA FAMIGLIA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG Z6A1A9B824. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424181) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18667/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391130)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394146)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA TARI ANNO 2020 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z672C651F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390949)LIQUIDAZIONE FATTURA N.12040001389 DEL 17.01.2020 DELLA SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA - MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394159)LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - CUP: C87H19001730004 - CIG: (CONTRATTO) 81200995AC - APPROVAZIONE PERIZIA OPERE SUPPLEMENTARI- CIG: (VARIANTE)  8241691A8F;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424179) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18517/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424177) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18645/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390494)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SISTEMATICA  IMPIANTI ELEVATORI - RATA SEMESTRALE PERIODO  01.07.2019 - 31.12.2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394225)SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LOTTO MANTI - CUP: C87H20000360004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO -CIG: ZAA2C547B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394300)ACQUISIZIONE CERTIFICATI DI FIRMA E NUOVA CASELLA PEC - CIG. Z3A2C69446</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424175) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18598/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391051)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 23.01.2020 DALLA N.1 ALLA N.25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390987)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SISTEMATICA  IMPIANTI ELEVATORI - RATA SEMESTRALE PERIODO  01.07.2019 - 31.12.2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393447)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZB52C53BF2 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424172) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18672/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393445)ISCRIZIONE DI NR. 13 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLA  SEZIONE DI TIRO A SEGNO FINALIZZATA AL RILASCIO DEL "PATENTINO DI IDONEITA' AL TIRO" - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 - CIG Z392C540C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390896)KIM NA HAEL MANAGLIA:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 10/02/2020 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE-GENNAIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424170) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18642/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389909)L'ANTINFORTUNISTICA BORGHI FEDERICA DI PETROSINO VALERIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 31/01/2020 (ACQUISTO VESTIARIO OPERATIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393083)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020 - DETERMINA AFFIDAMENTO N. 722 DEL 22/10/19 - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI  - CIG. Z5326CE96A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424168) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18620/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394338)INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI DEI PRESIDI, DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CUP: C89G19000400004 - CIG: ZFA2A91287- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390729)MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE - QUOTA SFERA ISTITUZIONALE FATTURA N. 159/66 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424166) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18668/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390665)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATTURA N.200065 DEL 03/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424163) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18592/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394563)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG: ZB72C71512.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424161) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18464/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390596)FORNITURA CARBURANTE  MESE DI GENNAIO - ZENIT SRL - FATTURA N. 200916 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394457)NED RETI E DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. - ASSENSO ALLA CESSIONE DEL CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392663)ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZA22C3BD58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390312)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/3 DEL 06/02/2020 - TITOLARE BIEMMEGI SNC DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp; C. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424159) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18613/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394167)ACQUISTO TENDAGGI ASILI NIDO - CODICE CIG Z562C660FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424156) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18640/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390337)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/001 DEL 06/02/2020 - TITOLARE PARADISO SAS DI ALFONSO SABRINA &amp; C. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393906)CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA COMUNITA' "LE SCIE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424154) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18641/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390769)PUBLIKA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122/PA DELL'11/02/2020 (RINNOVO SERVIZIO IN ABBONAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390664)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424151) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18635/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393971)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI DUE ANZIANE GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390506)IL PUNTO UFFICIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/B 03/02/2020 (FORNITURA MATERIALE VARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393990)INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUA PIOVANA PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA ALLIEVI  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO - CIG. ZE92C616E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424149) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18498/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394005)ACQUISTO FORNITURA CARTA PLOTTER PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z082C624C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390140)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIANALBERICO DEVECCHI - FAT. N. 7/001 DEL 03/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424147) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18637/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394025)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE  SPETTACOLO 4 MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390488)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE - FATTURA N° 00193/2020 -PA DEL 31.01.2020 - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424145) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18628/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390352)LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP0000689 DEL 22.01.2019 - TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424141) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18515/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394002)ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 2019 - MAGGIOLI S.P.A. MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z002C61BBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393434)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390415)LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO INAIL ANNO 2019 E ACCONTO PREMIO INAIL 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424096) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 21159/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393975)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424094) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18981/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390702)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO M+ASSOCIATI - FATT. 16/PA/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 1° ACCONTO (PROGFETTO DEFINITIVO ESECUTIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390410)LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/PA E 02/PA DEL 1/02/2020 - PERIODO 01/07/2019 - 30-09-2019  E PERIODO 1/10/2019-31/12/2019 - STUDIO ASSOCIATO GIANOTTI-REDAELLI REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424092) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 21012/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393359)INTERVENTO PER LIMITARE IL TRAFFICO VEICOLARE PRESSO L'AREA PARCHEGGIO PIAZZA DEL MERCATO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE. CIG. Z402C510A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393163)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GEL DISINFETTANTE PER GLI UFFICI COMUNALI  - INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z2C2C615F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424090) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18832/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390491)LIQUIDAZONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LA DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI PRESSO EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392070)ACQUISTO MINUTERIE  - ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z8D2C29C54 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424088) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18499/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390178)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE - FATT. 6/E/2020 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALTESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI (EX VIA VARESE) -  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393164)INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI (CD. BONUS FACCIATE) - INDIVIDUAZIONE ZONE TERRITORIALI ASSIMILABILI ALLE ZONE A O B (DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 2 APRILE 1968, N. 1444) IN BASE ALLE NORME EDILIZIE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390406)LIQUIDAZIONE  ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT- 1/2020 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI  IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO AREE A NORD DEL CANANLE VILLORESI - VIA VITT. VENETO - COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424086) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18971/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424084) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18697/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390191)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO  COMUNITA' CRISTIANE DI GARBAGNATE MILANESE - LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392997)AFFIDAMENTO INCARICO CABLAGGIO EX FARMACIA PIAZZA DEL SANTUARIO - CIG. ZCC2C46780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393154)LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2015"  - IV° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389907)FORNITURA CARBURANTI MESE DI GENNAIO C PETROL SRL - FATTURA N. 2-2020 DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424082) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18841/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393378)AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.) DI N. 6 BOBINE FILM PER PLASTIFICAZIONE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z562C51598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424080) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 20837/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389651)MIORELLI SERVICE SPA - TRASLOCO UFFICIO SERVIZI SOCIALI DA VIA MATTEOTTI A P.ZZA DEL SANTUARIO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424078) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 19005/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389536)LIQUIDAZIONE AL P.I. ANTONIO SANTILLI - FATT. 1/2020 - INCARICO DI ASSISTENZA  AL RUP FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE  E DELLA DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTI - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393455)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL PERCORSO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO 2020 COD. CIG ZF42BDEF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424076) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 20727/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390171)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393596)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. (B.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424074) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 19012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390159): IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI  GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393563)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA S.M.A.  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO ELETTORALE- MATRICOLA N. 422.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393394)RIMBORSO MAGGIOR SOMMA VERSATA - SIG. C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390164)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTI PERSONE DISABILI, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLE ALTE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424072) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 21485/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393021)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPENSER E DI GEL DISINFETTANTE DA POSIZIONARE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRA.DIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: Z472C46111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390173)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILIDICEMBRE 2019. EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424070) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 20847/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424068) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 20993/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390180)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI GENNAIO 2020. EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392888)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' GRAFICO PITTORICHE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - CODICE CIG Z162C44818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393169)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI E IL "PICCHIO ROSSO" DI VIA CERESIO - INTEGRAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  N.  1  - DITTA  A.R. IMPIANTI SNC  - CIG: Z052AD7AB4 - CUP: C89E19001200004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390138)ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 140-921 DEL 28/01/2020 RECUPERO SPOGLIE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424066) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 21477/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392281)RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE TEMPORANEA CON L'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO VARI.ETA' E IL CENTRO DIURNO INTEGRATO . PERIODO: TRIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390118)UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA VFE00-19 DEL 09/01/2020 - ANALISI SOSTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424064) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18681/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390113)CI.TI.ESSE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 28/01/2020 - VISITA PERIODICA ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392917)INOLTRO PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO  - PAGAMENTO  SOMME A FAVORE TESORERIA DELLO STATO  DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424062) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 21326/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392764)AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI ALEX OFFICE &amp; BUSINESS SRL FORNITURA DI CARTUCCE/TONER VARI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO N. 2503402 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)D.LGS. 50/2016-CIG Z7A2BD8CE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390089)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FT TECMARKET N. 12TXLP00000614 DEL 22/01/2020 - ADDEBITO COMM. TECNICA PAGOBANCOMAT - CANONE MENSILE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424060) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 21349/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424058) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18691/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390083)ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2304 DEL 16/01/2020 - VISURE ACI - PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392808)APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERIEVOLI ANNO SCOLASTICO 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390076)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. 68/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392145)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424056) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18605/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:424054) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA 18706/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390023)LIQUIDAZIONE FATTURA N 0050010002 DEL 5.2.2020- FNM AUTOSERVIZI PER TRASPORTO TEATRO GENNAIO- DETERMINA N. 2 DEL 7/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392413)ACQUISTO NR. 10 INTERFONI PER SPORTELLI COMUNALI - CIG. ZCD2C338CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389659)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/001 - 2019 - ACQUISTO MATERIALE MINUTO - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423533) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - 21391/V//2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392594)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89G19000220004 - CIG (CONTRATTO): Z1A292123F - CIG (VARIANTE): Z5B2A5D74C - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423523) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - 19685/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390049)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392939)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL PER DISMISSIONE IP ESISTENTE (CIG: ZAF2C456DC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389592)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO N. 33 FAMETTA RAVIOTTA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393040)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - CUP: C85B18000990004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423522) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - 19500/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393046)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - OPERE SUPPLEMENTARI  - CUP: C89E19001250004 -CIG:  ZA72AF6A5D- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390013)LIQUIDAZIONE FATTURA N 0050010001 DEL 5.2.2020- FNM AUTOSERVIZI PER TRASPORTI TEATRO - DETERMINA N. 798 DEL 13.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423521) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - 19307/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423520) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - 19537/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392444)REVOCA DIMISSIONI - DIPENDENTE F.R. ISTRUTTORE TECNICO AL CENTRO STAMPA -  DETERMINA 744/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390050)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 5746 DEL 31/12/2019 STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392743)ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL IN CLOUD E CENTRALE OPERATIVA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 - CIG: Z612C3EC89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423518) ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V. 19517/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390038)FLENGHI DIVISE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 10/01/2020 VESTIARIO E ACCESSORI AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423508) ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA MERCATO VIA COMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389781)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: RADO PANDA - FAT. NR. 1/E DEL 09/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392392)AFFIDAMENTO FORMAZIONE - STUDIO CONSULENZA LINGUANTI - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 741/2019 - COD. CIG Z632A33007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423505) ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PELLICO E VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392412)REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA 80 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389773)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 2/2020 - RISANAMENTO STRUTTURALE  DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI - CASCINA SIOLO. - SALDO DIREZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389792)UNIQA: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 30/06/2019 POLIZZA R.C. N. 2314/001701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423333)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XXV APRILE 7 E VIA CADORE 8/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392703)PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA' -  C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:423329)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XXV APRILE - VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389608)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 75 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 16.12.2019 - 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392705)PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MOSULO 2° - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:422324)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389604)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20162/19 DEL 27.12.2019 - VIVAIO BANFI - FORNITURA MAZZI DI FIORI MATRIMONI - MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG: Z66275EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391786)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389383)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391988)PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  1  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL. - CUP: C87H19001730004  - CIG: 81200995AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421606)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENETO (AREA MERCATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392454)ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE AUSILIARIO E MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO - CODICE CIG Z102C35A2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389355)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA SPESE CONDOMINIALI IMM. 5/A132 - 5/A141 - 5/A142 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421604)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:421111)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389742)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010014 DEL 18/12/2019 FANM AUTOSERVIZI - MENSILITA DICEMBRE CONGUAGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391947)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI E IL "PICCHIO ROSSO" DI VIA CERESIO - CUP: C89E19E19001050004 - CIG: ZA82A8470A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420843)OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 4 INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389564)LIQUIDAZIONE  ALL'AGRONOMO  AMBROGIO CANTU' - FATT. N. 7/2020 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO  DI PIAZZA DELLA CROCE  - INDAGINI VISIVE E STRUMENTALI SU ALCUNE ALBERATURE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391769)RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE - SIG. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420405)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PUBBLICO PARCHEGGIO DI VIA CANOVA - FRONTE CIVICO N. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389515)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L.  - FATT. 25/2020 - RINNOVO CONTRATTO APPALTO PER SERVIZI CIMITERIALI  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ( CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RATA N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392297)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' SETTEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392080)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CHIUSURA CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CANOVA N.80 -  CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:420341)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389598)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 184 DEL 16.12.2019 - SORGE SRL - MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. ZDF26967C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392198)EMERGENZA COVID19 -  ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419458)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389556)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO N. 40 FAMETTA MELONI EGIDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391923)CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO ZE52C27160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389546)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO N. 55 GROANE IURINO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419455)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391787)PROGETTO "L'ARTE VA A SCUOLA" RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO AS. 2019-2020 - COD CIG Z3C2C22F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389493)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE COLOMBI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419287)ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI  PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389089)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLO STUDIO CRT PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER IL RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" - CIG: Z6825B4527.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391755)AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI DETER SRL FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO MEDIANTE RDO N. 2508003 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZDD2BBCFFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419282)ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA'COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391600)ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI A.R.I.A. - AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3 "CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA" - CIG 7661376F77 - CIG DERIVATO ZA92C1D20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419268)ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389421)MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI VITERBO) LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DI DIRITTO D'USO DI FREQUENZE N. 2166/SRD ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:419293)ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389449)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391585)ACQUISIZIONE E RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA - CIG. Z852C1C664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390993)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DEL R.R. 4/2017 IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016 A CITTADINA GARBAGNATESE - ALLOGGIO VIA CANOVA, 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418824)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389314)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIANALBERICO DEVECCHI - FAT. NR. 5/001 DEL 17/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389135)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 16 - MUSEO - RATA SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418785)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PUBBLICO PARCHEGGIO DI VIA CANOVA - FRONTE CIVICO N. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391861)IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA VETRAIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PER LA CREAZIONE DI SPORTELLI  DA REALIZZARE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DEL PALAZZO COMUNALE  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG:  ZAA2C23750.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389050)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FAT. 11423/2019 - GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - CANONE  (COMPETENZA  MESE DI DICEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391421)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO DIURNO ANZIANI CENTRO VARI.ETA',  CENTRO PICCHIO ROSSO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418643)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389186)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 11690/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA DICEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418555)AGIBILITA' DELL'IMMOBILE DI VIA MATTEOTTI N. 66 ADIBITO AD UFFICI, ATTIVITA' ASST ED A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391712)PROGETTO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON IL CORPO MUSICALE S. CECILIA CODICE CIG Z822C1C981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418132)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONZA 84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389101)LIQUIDAZIONE - RIMBORSO PRE SCUOLA T.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391757)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"   - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418100)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391779)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389090)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: CITTA' DI MEDA - COMUNE DI ROVELLASCA - COMUNE DI LISSONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391137)FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389091)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO - COMUNE DI ACI CATENA - COMUNE DI CESATE - COMUNE DI LAINATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418097)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VERDI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390618)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DT.722 DEL 22/10/19. (CIG. Z24264A859).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:418085)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TRIESTE 81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387990)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 E 18 DEL 8/01/2020 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - EDUCATIVA E AUSILIARI ASILO NIDO MENSILITA DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388348)LIQUIDAZIONE FATTURA ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48 PROGETTO NESSUNO ESCLUSO PERIODO I° BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390542)INTEGRAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL CDI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE :  RIFORMULAZIONE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2019 - DICEMBRE 2020, RIFORMULAZIONE DELL'ORGANIGRAMMA, AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO N° 10, AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI  E ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417372)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388433)LIQUIDAZIONE FATT N 110 DEL 20.1.2020 COOP COMIN  CO-PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:417346)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 144 - PARCHEGGIO - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390976)PROGETTO MUSICA AL NIDO "TUTTI QUANTI VOGLION FARE IL JAZZ!" COD CIG Z972C08F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416639)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CANOVA E VIA B. CELLINI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391149)RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE - SIG. D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389039)LIQUIDAZIONE  FATT. N° 23/2020 ALLA DITTA ITALCOEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - SAL. N° 2 - DT 551 DEL 01.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391095)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE CANONE 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416508)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MILANO 144 - PARCHEGGIO   TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389030)LIQUIDAZIONE  FATT. N° 24/2020 ALLA DITTA ITALCOEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - SAL. N° 2 - DT 551 DEL 01.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390770)CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416190)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN LARGO BERLINGUER - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388890): LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/001 DEL 20/01/2020 -RAG. ANGELO MOLON REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/07/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388528)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N.33 DEL 10/01/2020 AUTOSTRATE E TELEPASS MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:416002)AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390649)DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIONALE, A CADENZA SETTIMANALE, IN BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415925)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ATTENUATORE D'URTO DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE E OPERE STRADALI CONSEGUENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391198)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388225)LIQUIDAZIONE AL DOTT. LATEGANA ALESSANDRO PER AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG: Z532B48E10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415862)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 2 INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389068)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 30.12.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389340)IMPEGNO DI SPESA - COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390612)ORGANIZZAZIONE 5^ RASSEGNA FILOSOFICA PENSARE L'AMORE - MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:415139)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE PROSSIMITA' VIA GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386587)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI LEONARDO - FATT. 2/20 DEL 06.01.2020 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414912)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI ANNO 2020 - LOTTO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389072)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 6° BIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 30.12.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390986)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:414880)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390762)COMMISSIONE LEGALITA' - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388569)LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LOCALI DI VIA MAZZINI, PROGETTO"NESSUNO ESCLUSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390847)ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389044)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N 448 LOTTI 98 E 103 - FATTURE  7251 DEL 11/12/2019 E N 6709 DEL 25/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413852)OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA IV NOVEMBRE 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390456)SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389041)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N 448 LOTTI 98 E 103 - FATTURA N 4672/D DEL 23/08/2019 E N 5188/D DEL 10/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413172)DIVIETO VENDITA AL DETTAGLIO PER ASPORTO E CONSUMO SU SPAZI PUBBLICI DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA CORRENTE STAGIONE AUTUNNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388668)LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 22/01/2020 - TITOLARE LAVIRGOLA DI DALZINI MARIA GRAZIA - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390204)SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  DITTA SORGE S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020  - CIG  Z5D2BF1B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413247)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA E IN VIA G. VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388866)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 96 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.12.2019 - 15.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390364)GARA DI LETTURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2019-2020 - CODICE CIG Z7D2BF1DC0 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413018)OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE VIA MILANO  DALLA ROTATORIA CON VIA NAZARIO SAURO ECCETTO RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413017)OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE VIA MARCHESE CORRADO ECCETTO RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390752)IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI QUATTRO DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI NUOVI PER GLI ENTI LOCALI NELLA LEGGE DI BILANCIO 160/ 2019" ORGANIZZATO DA LEGAUTONOMIE LOMBARDIA - FONDAZIONE ENTI LOCALI. CIG: Z0C2BFFC41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388862)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 101 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 16.11.2019 - 30.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390087)AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE OPERE A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL PIAZZALE DEL MERCATO DI VIA PELORITANA/VIA COMO - CIG: Z6D2BE640D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413014)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ISONZO 45 - MANUTENZIONE ALBERI/VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388651)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N.31641 DEL 14.10.2019 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI PERIODO: 15.08.2019 - 14.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390492)CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z592BF9869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388581)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. FASTWEB SPA N. 24469 DEL 14.08.2019 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI  PERIODO: 15.06.2019 - 14.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:413012)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390760)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. M.A.  ISTRUTTORE DIRETTIVE PRESSO IL SETTORE OPERE PUBBLICHE - MATRICOLA N. 158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412660)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21236/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388504)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000004/20 DEL 07/01/2020 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE CENTO STAMPA GENNAIO-MARZO 2020 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412656)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21093/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388499)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1340/01 - 2019 - AMPIAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO PRIVACY - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390755)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG.RA A.G. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - MATRICOLA N. 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390527)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  11  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412651)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  20868/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388494)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020191000048191 - 2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 STATO CIVILE - OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412647)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21000/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389935)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" PER ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA POD VIA PELORITANA, 13 GARBAGNATE MILANESE -PREZZO VARIABILE-OPZIONE VERDE-MESI 12. CIG 7527113226 - CIG DERIVATO Z172BE665D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388491)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020191000048190 - 2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A4 UFFICI COMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390505)REVOCA CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL' ART. 11  DEL CCNL DEL 14.09.2000 - DIPENDENTE F.G. DETERMINA 68/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412641)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  20958/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388488)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000496V/19 - 2019 - COPIE COLORI MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412636)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  20848/V/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388487)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1260/01 - 2019 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO DICEMBRE- SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389603)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019 - 2020.  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - DT.551 DEL 01/08/19. (CIG. Z5726A2989).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389059)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z102BC6993 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388485)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2376/2019 - FORNITURA MONITOR - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412632)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21119/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412628)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21240/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389418)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LAVORI DI MANUTENZIONE PIANO PILOTIS ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388474)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNE (ANCI) QUOTA ASSSOCIATIVA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388529)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/E DEL 22.01.2020 A FAVORE ONORANZE FUNEBRI AUTOSERVIZI GARBEN SAS PER FUNERALE ISTITUZIONALE DI POVERTA' DEFUNTO DINKOV VALENTIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389435)ACQUISTO PRONTUARI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG:  Z472BD5406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412624)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21234/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390157)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412619)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21172/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388536)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4/E,N°5/E E N°6/E A FAVORE O.F. AUTOSERVIZI GARBEN SAS PER RECUPERO ISTITUZIONALE SALME DEFUNTI DACOME DAVIDE,MIANO ONOFRIA E BORTONE DINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412612)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21282/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388492)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/3825/2019 DEL 31 DICEMBRE 2019 - DITTA ALMA CENTRO SERVIZI - ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390386)DETERMINAZIONE N. 5 BILANCIO DI PREVISIONE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389408)PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MODULO 3^ -ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412608)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V.  21238/V/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388440)LIQUIDAZIONE FATTURA 000536PA DEL 31 DICEMBRE 2019 DITTA A.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388180)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GIANALBERICO DEVECCHI - FAT. NR. 3/001 DEL 17/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412565)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V. 21137/V/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390142)OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELL' ISEE PER L'ACCESSO AI BONUS SOCIALI  IN RIFERIMENTO DELLA DELIBERA ARERA 499/2019/R/COM DEL 3 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388366)LIQUIDAZIONE FATTURA PA24 DEL 21.1.2020- AD ARTEM PER MOSTRA GUGGENHEIM - DETERMINA N. 810 DEL 18/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390114)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PERGOLESI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412559)ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - V. 21140/V/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412141)ORDINANZA DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.P.R. N. 285/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389596)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388247)LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE  ORDINARIA 2020 FONDAZIONE PER LEGGERE E 29.385,00 E QUOTA POTENZIAMENTO RACCOLTE 2020 E 18.615,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388205)TITOLO II - LIQUIDAZIONE AL P.I. TARCISIO GUFFANTI PER L'INCARICO DI INDIVIDUAZIONE PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI SU CENTRALI TERMICHE DELLE STRUTTURE COMUNALI - CIG: ZAF259878C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:412183)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389660)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384427)OFFICINA MERONI SRL - RIPARAZIONE AUTOMEZZI FATTURA N. 190664 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389750)PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG Z3A2BE08D9 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411631)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CONCILIAZIONE - MANUTENZIONE ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388125)LIQUIDAZIONE FATTURA N.8Z00660939 DEL 07/10/2019 DELLA SOC.TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA CENTRALINO PALAZZO COM.LE 6° BIMESTRE 20189 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389914)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411461)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA G. CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389950)ACQUISTO ATTREZZATURE MINUTE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FUNZIONE PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE EFFETTUATO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - CIG: Z862BEA88F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388167)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2 DEL 02/01/2020 -.FABIO MONTEVECCHIO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/07/2019-31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411395)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - FASE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388226)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220319800061310 DEL 7/10/2019 DELLA SOC.TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE COMUNALI  6° BIMESTRE 2019 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:411317)OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390022)PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE - TRIENNIO 2020-2022. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020; INDIZIONE DI N. 2 CONCORSI PUBBLICI, PER N. 1 POSTO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388246)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COMUNALE PERIODI: 23 AGOSTO 2019 - 22 OTTOBRE 2019 (6° BIMESTRE 2019) 23 OTTOBRE 2019 - 22 DICEMBRE 2019 (1° BIMESTRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389749)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410905)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388176)LIQUIDAZIONE "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389338)INTEGRAZIONE INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SOPRALLUOGO E VERIFICHE SOFFITTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI "A. MORO" E "LA MAGNOLIA" - REDAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVI E DIREZIONE LAVORI - CIG:  ZB52BD2241.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410770)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON GIANOLA E IN VIA CABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389806)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 6 FEBBRAIO 2020 AL 3 APRILE 2020 - ASSUNZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387803)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PFATTPA 1_20 DEL 15/01/2020 - LIBRISCUOLA DI FABRIZIO MONTAVOCI - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:410433)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON VIGANO'- TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388097)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409279)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VITTORIO VENETO 9 E STRADE LIMITROFE - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388086)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/E DEL 13.12.2019 DIGITAL LAKE STUDIO SRL SERVICE PRESENTAZIONE LIBRO CANE SCIOLTO 13.12.2019  BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:409009)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA GARIBALDI 185 - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387989)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA - RATEO CANONE APPARATI CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - PERIODO: 1° BIMESTRE 2020 (OTT-NOV) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389973)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388006)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA - CONVENZIONE CELLULARIA AZIENDALI -  NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 1° BIMESTRE 2020 (OTT-NOV)  CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389658)REFERENDUM COSTITUZIONALE EX. ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"  - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408557)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CONCILIAZIONE - MANUTENZIONE ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388531)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER N.15 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - CIG.ZC62BB64CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388040)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2020 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:408548)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA G. CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389483)PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE P.A." TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z072BD3120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407980)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA FERMI - MANUTENZIONE FORESTALE E TAGLIO ALBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388080)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/0000004 DEL 20/01/2020 - IL LIBRO DI CASAROTTO A. PASSERINI D. S.N.C. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389542)DT N.39 DEL 17.01.2020 - REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387984)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RI-LEGNO SRL - FATT. 2020 1/A - RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASINA SIOLO - CONGUAGLIO E SAL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407979)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387941)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 8/01/2020 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - PRE-POST E TRASPORTO CONGUAGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389717)PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIOE RELATIVI ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE PER MESI 36 DALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (CPV PRINCIPALE: 18000000-9) - CIG: ZF12BE0730: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407964)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PELLICO/VIA TORINO - MANUTENZIONE EDIFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387964)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 8/01/2020 - LANELLO SOC. COOP. SOC. - ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA DISABILI - DICEMBRE 2019 CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389480)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG (CONTRATTO): 7744856959 - CIG (PERIZIA): ZFA2999B65  CIG (2° PERIZIA) ZAE2A3C6A5- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407910)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389386)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001610004 - CIG (CONTRATTO): 7696507E7C - CIG (VARIANTE): Z1029EBFD8 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407417)DIVIETO VENDITA AL DETTAGLIO PER ASPORTO E CONSUMO SU SPAZI PUBBLICI DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA CORRENTE STAGIONE ESTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387421)LIQUIDAZIONE FATTURA A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" PERIL PERIODO NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020. CIG: Z3D2A5EE96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387531)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 20.12.2019 - AMICI CAPPELLA MUSICALE DUOMO DI MILANO PER CONCERTO DI NATALE - DET  885 DEL 9.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389614)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R XI/602 DEL 01/10/2018- INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE  - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 933 DEL 19/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407108)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO-VIA KENNEDY E IN VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387762)ATTO DI  LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMUNE DI NERVIANO - SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE  DI ATTI DEL  PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:407059)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA GRAN SASSO - MOSTRA FOTOGRAFICA FACE WALL COVID19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388805)ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VARIO MEDIANTE RDO A N. 3 OPERATORI SELEZIONATI SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZDD2BBCFFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406732)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SIGNORELLI 155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389524)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387526)LIQUIDAZIONE  FATT. N° 8/2020 ALLA DITTA ITALCOEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - SAL. N° 1 - DT 551 DEL 01.08.2019.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389599)VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - N° 1 REIMPUTAZIONI TITOLO II E N° 2 REIMPUTAZIONI TITOLO I - RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387408)LIQUIDAZIONE  FATT. N° 7/2020 ALLA DITTA ITALCOEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - SAL. N° 1 - DT 551 DEL 01.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:406258)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387377)LIQUIDAZIONE FATT. N° 2 /2020 ALLA DITTA A.R. IMPIANTI SNC PER  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE ED EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405894)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - VARIE VIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388961)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARIA-SINTEL"  - CUP: C87H19001730004 - CIG: 81200995AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388496)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405885)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA L. DA VINCI 10 - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387376)LIQUIDAZIONE FATT. N° 1/2020  ALLA DITTA PREREDA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO  TUBAZIONE INTERRATA, DISTRIBUZIONE IRRIGUO ORTI DI VIA FAMETTA ED INTERVENTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405804)ORDINANZA DI PARZIALE DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE  N° 15/2018 E SUCCESSIVE VARIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387886)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO N. R000000427 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CANONE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388993)AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.) DI N. 2 SEDIE OPERATIVE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZCD2BC3A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405447)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VARIE VIE CITTADINE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - POTATURA SIEPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387876)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO Q000014901 4° TRIMESTRE 2019 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387904)MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE - ANNO 2020. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z712B9D950 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389129)POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 31/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387786)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI DICEMBRE 2019. EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405357)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387788)LIQUIDAZIONE PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS. 2018-2019 - ISTITUTO COMPRENSIVO FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384900)OPERE DA IDRAULICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE STRUTTURE ED EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z5F2B37BD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:405352)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BISCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389171)NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, PATRIMONIO E STRUTTURE PUBBLICHE -  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG. (Z3F2BC90B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387634)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 09.12.2019 DALLA N.344 ALLA N.361)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:404378)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VARIE VIE CITTADINE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403867)ORDINANZA DI SOSPENSIONE  DEI LAVORI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15/18 DEL 21/06/2019  E SUCCESSIVE RICHIESTE DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387653)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 11.12.2019 DALLA N. 363 ALL AN. 384)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389428)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 DEL 20/01/2020 (CIG Z2C2B8DF53) - MODIFICA ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403480)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RESEGONE 10-12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387715)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: NOVEMBRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 18.12.2019 DALLA N.385 ALLA N.409)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388274)OPERE DA IDRAULICO - RIPRISINO LOCALI BAGNO SCUOLA PRIMARIA ANTONIO GRAMSCI  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZC62BA98DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403264)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI PROSSIMITA' VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387632)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIANALBERICO DEVECCHI - FATTURE: N. 43/001 DEL 31/12/2019 E N. 1/001 DEL 09/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388431)RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388188)ACQUISIZIONE APPLICATIVI PER CONTROLLO DI GESTIONE E PTPC ANNO 2020, TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386482)GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 51/21 DEL 23/12/2019 CUSTODIA VEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403260)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA G. LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389071)CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE F.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387414)KIM NA HAEL MANAGLIA:LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 13/01/2020 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403251)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387319)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIANALBERICO DEVECCHI - FAT. NR. 44/001 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403247)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. PELLICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387750)ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER LAICI BLSD - PBLSD CODICE CIG ZAC2B9833F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403237)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SEMPIONE 21 - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387339)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE - FATT. 3/E/2020 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI  (EX VIA VARESE) OPERE SUPPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388095)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:403022)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SILVIO PELLICO 1 - TAGLIO PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387802)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" PER ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA POD VIA PELORITANA, 13 GARBAGNATE MILANESE - PER UN PERIODO DI MESI 18. CIG 7527113226 - CIG DERIVATO ZB42B99FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387088)LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CHIAVETTE USB, PROGETTO CULTURE E STORIE DI COMUNITA', SHELVE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400697)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN ALCUNE STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388054)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESEPER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 - CIG DERIVATO Z0F2BA26D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387361)LIQUIDAZIONE FATTURA PER MOTORE LETTINO MEDICO E PEDALIERA PER CDI. FUMAGALLI CARE&amp;REHA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388071)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESEPER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG DERIVATO ZAC2BA30CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387375)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 135 /2019 DEL 20.12.2019 TEATRO DEL VENTO LETTURA E SPETTACOLO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:400239)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PUCCINI 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386743)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA SANTUARIO 15 - SPESE CONDOMINIALI 2019 IMMOBILE 141 - EX FARMACIA COMUNALE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399808)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI 185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388918)ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER IL PROGETTO OBLO' - LA FINESTRA SULLA SALUTE - 20 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387478)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399805)RIAPERTURA  ACCESSO E UTILIZZO DEGLI ORTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387227)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 9 DEL 23/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388441)ACQUISTO FORNITURA CENTRO STAMPA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZF12BB1A1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387150)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399310)REVOCA ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 59/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388074)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI -IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387231)LIQUI6400058319DAZIONE FATTURE SODEXO MESE D6400058319I DICEMBRE: N° 6400058319-6400058321-6400058322-6400058323-6400058324-6400058326-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:399229)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO - VIA J. F. KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388103)RINNOVO LICENZA OFFICE 365 BUSINESS E ACROBAT PRO DC PER SERVIZIO STAMPA - CIG. Z822BA5779</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387110)LIQUIDAZIONE -RIMBORSO TRASPORTO  - E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398806)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387116)LIQUIDAZIONE MIORELLI SERVICE SPA - IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA ISTITUZIONALE FATTURA N. 4469/66 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387993)IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU PLESSI SCOLASTICI COMUNALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG: ZF72B9F596.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398706)ORDINANZA DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA CAMPO INDECOMPOSTI 5/D NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL'ART. 83 E SEGUENTI DEL D.P.R. N°285/90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388353)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI ANNO 2020 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG 5337431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398505)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P. SSA MAFALDA - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387096)LIQUIDAZIONE MIORELLI SERVICE S.P.A. IMPRESA DI PULIZIE QUOTA SFERA COMMERICALE MESE DI DICEMBRE  FATTURA N. 4470/66 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388489)RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387141)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA I° MAGGIO  MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398222)DISCIPLINA DELL'ACCESSO E UTILIZZO DEGLI ORTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387202)LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 24/12/2019 FERRARA ROBERTO PER REALIZZAZIONE MEDAGLIE - DETERMINA N. 723 DEL 22.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387725)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - T.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398106)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  - PIAZZA ALCIDE DE GASPERI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387204)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DEMETRA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387869)ACQUISTO DI CANCELLERIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z1C2B9BA8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:398096)OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIENORD VIA RIMEMBRANZE VIA MONTEBIANCO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:397899)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA KENNEDY (PROSSIMITA' PONTE PEDONALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387689)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - CIG: Z182B96EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386810)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS - (MESE DICEMBRE 2019) - CIG: Z5E2758E5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387315)PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI - DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZBD2B8A557. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396780)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C. 5 E 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000: ULTERIORI MISURE PIU' RESTRITTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386834)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO C.S. VIA MONTENERO - (MESE DICEMBRE 2019) - CIG: Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386943)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/PA/2019 ALLO STUDIO IARCH ARCHITETTURA &amp; INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS.T0 - LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - 1° ACCONTO PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387606)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E ATTREZZATURE ELETTRICHE - MANUTENZIONIE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 20/2016 - CIG. Z6F2B94E87 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:396112)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C. 5 E 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000: ULTERIORI MISURE PIU' RESTRITTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386823)IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE ALLE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE GARBAGNATE MIL.SE PER L'ANNO 2020 -  CIG Z0A2B84BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395414)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE DI VIA TRENTO N.40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386948)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. - FATT. 2020 5 DEL 08.01.2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTO IN VIA ZENALE IN PROSSIMITA' DEL CONFINE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMMOGAR SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395219)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROROGA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO CDI (CENTRO DIURNO INTEGRATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386937)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI NOVEMBRE 2019 + CONGUAGLI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386591)OPERE DA FABBRO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MANUFATTI IN METALLO PRESSO LA SCUOLA A. GRAMSCI, VIA DELLE BETULLE E VIA VARESE.  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE CIG. ZAD2B7598D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395184)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA FRATELLI SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388270)PRESA D'ATTO GARA DESERTA E RIAPERTURA DEI TERMNI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386857)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SALDO MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395181)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA FRATELLI SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387975)TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO LEGNANESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386894)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387996)"DOTE COMUNE 2019"  AVVISO N.6/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386802)GRAFICHE E. GASPARI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13389/S DEL 27/06/2019 (ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE) CIG. N. Z2F26D206C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395095)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C. 5 E 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000: ULTERIORI MISURE PIU' RESTRITTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:395084)ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5 DEL D.LGS. 267 /2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID- 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386736)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N°02159/2019-PA DEL 31.12.2019 A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE - MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386822)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394928)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA COMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387409)ACQUISTO CARTUCCE/TONER VARI PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z2C2B8DF53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386779)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386787)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387453)ACQUISTO DI UN CANONE PER PROGRAMMA COMPUTER CENTRO DIURNO INTEGRATO CA' DEL DI' IMPEGNO DI SPESA  CIG Z4C2B8D64D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394757)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MANZONI 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394556)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PIAVE 24/8 - MANUTENZIONE ALBERI/VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387460)SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI A PUBBLICAZIONI DIGITALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E TRAMITE MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386803)LIQUIDAZIONE FATT N 352 DEL 31.12.2019 COOP SPAZIO GIOVANI PER COPROGETTAZIONE SERVIZI ED INTERVENTI AREA GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386927)LIQUIDAZIONE FATTURA ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO PERIODO 1° BIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394471)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO CDI (CENTRO DIURNO INTEGRATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387729)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2020 GESTIONALE SOLO1 DI GLOBO SRL - CIG. Z7C2B985FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394322)ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHI CITTADINI E  GIARDINI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386842)ATTIVAZIONE "BORSA LAVORO"- PROGETTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386745)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA002 DELL'08/01/2020 - CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:394323)ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE E DEL MERCATO DELL'USATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386697)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI LEONARDO - FATT. 7/20 DEL 07.01.2020 - NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387366)ORGANIZZAZIONE CONFERENZA  PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 23 GENNAIO 2020- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:393586)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VARIE VIE CITTADINE PER POTATURA PIANTE 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387317)QUOTA DI ADESIONE 2020 FONDAZIONE PER LEGGERE  E QUOTA POTENZIAMENTO RACCOLTE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386666)LIQUIDAZIONE FATTURA N° 116 ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER "GESTIONE DEL CALORE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI -  LAVORI DI RICERCA PERDITE SU TUBAZIONI ACQUA CALDA, TUBAZIONI GAS METANO E IMPIANTO CORPI SCALDANTI MENSA DI VIA CANOVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392302)REVOCA ORDINANZA TEMPORANEA N. 33 DEL 20/02/2020 AVENTE PER OGGETTO LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA VEICOLARE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI PER IL CARNEVALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386659)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 000452V/19 E 000453/19 DEL 30.11.2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387367)AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMATISMI DI APERTURA EDIFICI - CIG: ZBB2B8D3DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387551)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 975 DEL 31/12/2019 - M.C.I. (AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA) : ATTRIBUZIONE CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386494)MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4808 DEL 30/12/2019 ACQUISTO N. 4 ROTOLI CARTA PLOTTER CIG. Z192AB94E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392239)ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA' IN OCCASIONE EMERGENZA CORONAVIRUS   - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:392122)ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA' IN OCCASIONE EMERGENZA CORONAVIRUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387596)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 955 DEL 23/12/2019 FONDO BRAMANTE PE4 (AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA) : ATTRIBUZIONE CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386491)MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4776 DEL 20/12/2019 ACQUISTO N. 2 ROTOLI CARTA PLOTTER CIG. Z192AB94E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386478)WILLIS TOWER WATSON: LIQUIDAZIONE RATEI PRIMO SEMESTRE 2020 POLIZZE RC PATRIMONIALE-INCENDIO ALL RISKS-RC DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391943)OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN DATA 9 MARZO 2019 NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI PER IL CARNEVALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387283)DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 922 DEL 18/12/2019 (AFFIDAMENTO DI CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 DI ACCORDO QUADRO) : ATTRIBUZIONE CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386458)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AREARISCOSSIONI S.R.L. - CONDANNA DI PAGAMENTO GIUDICE DI PACE DI MONDOVI'- PAGAMENTO SENTENZA N. 217/2019 DEL 15/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387333)DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 960 DEL 24/12/2019 E N. 971 DEL 30/12/2019 (AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ATTUATIVI N. 2 E N. 3 DI ACCORDO QUADRO PER ASSISTENZA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA  : ATTRIBUZIONE CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391938)ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000,  N. 267 NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO IN OCCASIONE DEL "CARNEVALE GARBAGNATESE 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386896)APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO AREE A NORD DEL CANALE VILLORESI - VIA VITTORIO VENETO  E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:391538)OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE ZONE AGRICOLO-BOSCHIVE DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL LURA E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO SULLE STRADE CAMPESTRI E FORESTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386278)LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 C/C N. 1023011958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390891)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA NAZARIO SAURO  - PARCHEGGIO - LUNA PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386272)LIQUIDZIONE POSTALIZZAZIONE  AVVISI COSAP ANNO 2019 C/C N. 1023014275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387011)ACQUISTO MATERIALI EDILI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE  STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG. (ZE22B7CDCE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386227)LIQUIDAZIONE SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER SUPPORTO RISCOSSIONE  COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 25 ^PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387124)OPERE DA SERRAMENTISTA - SOSTITUZIONE TAPPARELLE IN ALLUMINIO PRESSO GLI UFFICI SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO IN PIAZZA GIOVANNI XXIII - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZC12B84364.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390720)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MAFALDA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386196)LIQUIDAZIONE  SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175 LOTTI 111-117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386739)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019 - 2020.  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DT.551 DEL 01/08/19. (CIG. Z5726A2989).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390252)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 928 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390251)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 941 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386713)PERCORSO DI QUALIFICAZIONE PER COMANDANTI E RESPONSABILI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386188)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVO COMMESSA N. 274 LOTTO N. 112-114-118-121-122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386669)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019/PA DEL 19.12.2019 PEDRINI OMAR PRESENTAZIONE LIBRO CANE SCIOLTO 13.12.2019 BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390250)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 628 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386708)AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING DEI PRODOTTI MAGGIOLI - CIG. ZAC2B79517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390249)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 685 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387228)CORSO DI FORMAZIONE E-SEMINAR CONTRATTI ENTI PUBBLICI- COD. CIG Z272B8731B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386605)LIQUIDAZIONE  CARBURANTI MESE DI DICEMBRE DISTRIBUTORE ZENIT SRL - FATTURA N. 210013 DEL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390248)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 945 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387372)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016  - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386579)LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3007/E ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI PER LA FORNITURA DI SACCHI DI BITUME DA 25 KG PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386484)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390247)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 944 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387406)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA PERGOLESI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390246)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 930 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386561)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONTERIO PER LA FORNITURA DI SALE MARINO USO DISGELO STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385138)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA C. SIOLO, 7 E CONTESTUALE ANNULLO DELLA DETERMINA N. 685 DEL 08/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386281)LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTEE DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386495)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390245)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 929 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390244)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 494 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386770)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386475)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI EDIFICI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390243)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 949 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386899)MANUTENZIONE SERVER SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - CIG. ZA92B7E2B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386521)ATTO DI LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO N. 29417 DEL 25/11/2019 AL COMUNE DI NOVATE MILANESE - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386634)LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE ANNO 2020 -  SPESE DI GESTIONE CONDOMINI DI PROPRIETA' COMUNALE  STUDIO EMMEVI S.A.S. VIA PUCCINI 1/A CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390242)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 948 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387018)RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO - CUP: C87H18001820004 -  CIG: Z4D263CB43 - CIG (VARIANTE): Z0C29EF1C0 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390241)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 628 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387162)PRESA D'ATTO  DIMISSIONI DEL DIPENDENTE S.C.G.-  MATR. 418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386564)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/0000001 DEL 02/01/2020 - CARTOLERIA FANTASIA DI LOSI ALESSANDRO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390181)ORDINANZA MESSA IN PRISTINO CONDIZIONI ORIGINARIE DELL'IMMOBILE - VIA VOLTA34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386480)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387019)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - OPERE SUPPLEMENTARI  - CUP: C89E19001250004 -CIG:  ZA72AF6A5D- APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389982)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONVISO 154 - POTATURA PIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386851)ORGANIZZAZIONE FINALI COPPA ITALIA FEMMINILE FOOTBALL SALA IN COLLABORAZIONE CON FIFS (FEDERAZIONE ITALIANE FOOTBALL DI SALA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386490)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 595 DEL 11/12/2019 E N. 609 DEL 24/12/2019 - COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386578)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389267)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VARIE VIE CITTADINE PER POTATURA PIANTE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386419)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI INTERNI AL COMPLESSO SCOLASTICO "ELSA MORANTE" DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA - CIG: ZF42AFF3CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386450)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO - NOTA DI DEBITO 1174737/25 DEL 01/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:389222)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA PER CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386306)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385286)LIQUIDAZIONE FT N° 48 ALLA DITTA LA BELLA VALENTINA PER LAVORI  DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE NELLE PALESTRE E AREE ESTERNE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386526)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - E.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388674)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VIVALDI, 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONEAL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388459)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE AL  PASSO CARRAIO IN VIA MANZONI 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386367)LIQUIDAZIONE FATTURA  C-PETROL SRL -  FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386664)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO PER I TRIBUTI ERARIALI RELATIVI ALL'APERTURA DELLO SPORTELLO CATASTALE DECETRATO ANNO 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386421)ADESIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE UPEL MILANO ANNO 2020 - COD. CIG ZB42B684B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388376)ATTESTAZIONE AGIBILITA' PARZIALE DELL'IMMOBILE DI VIA MATTEOTTI ADIBITO AD UFFICI ED A CENTRO SOCIO-EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386277)OFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:388345)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ROMA 94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386268)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI  MOROSI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386472)PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386581)REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  ANNO 2020 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387454)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VOLTA 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386176)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA VALENTINA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE NELLE PALESTRE  E AREE ESTERNE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387368)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE FORLANINI PULIZIA STRADA  -  RETTIFICA PER ERRATA DATA LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386641)APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MAZZOLARI N. 19 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME CON SEDE IN BOLLATE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURDO DISABILI -  CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386441)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CITTERIO EDITORE SRL - FATT. 811 DEL 30/12/2019 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386452)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 5964161 DEL 27/12/2019 - ACQUISTO TESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387194)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 924 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386658)PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "MADE IN GREEN" A.S. 2019-2020 - COD. CIG ZF72B77B39 . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386427)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 297/2018 - TRASPORTO ALUNNI PER ATTUAZIONE PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO. CODICE CIG 74002531F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387191)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE N. 860 REG (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386416)FLENGHI DIVISE SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 625/PA DEL 03/12/2019 VESTIARIO E ACCESSORI AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386366)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386443)RINNOVO SERVIZIO VISURE ACI-PRA - CIG: Z372B634F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="17732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386449)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386379)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387180)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE FORLANINI - PULIZIA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387147)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE 927 REG. (L. 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386164)LIQUIDAZIONE - FATTURA N. PA/31 DEL 23/12/2019 - BIEMMEGI SNC DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE E &amp; C. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386351)TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO  GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:390495)ERRATO NUMERO TRATTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386170)ATTO DI LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO N. 25136 DEL 02/10/2019 - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386252)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L'OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:387142)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA RIMEMBRANZE- SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIENORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386137)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNE DI CANZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386138)LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER NOTIFICHE A CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI, CHE HA PROCEDUTO A CONGUAGLIO DI SOMME GIA' RICHIESTE (PERIODI 01/01/2017 - 30/06/2017 E 01/07/2017 - 31/12/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386132)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI CANDIA LOMELLINA - CITTA' DI LIMBIATE - COMUNE DI POGLIANO MILANESE - COMUNE DI AFRICO - COMUNE DI CERIANO LAGHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386120)RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO MEF - DEPOSITO CAUZIONALE AI FINI DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE   CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RINNOVO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386101)RIMBORSO ADDEBITI DIRETTI DALLA BANCA PER COMMISISONI SU PAGAMENTI BOLLETTINI POSTALI/MAV/RAV/PAGOPA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386056)ATTO DI LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI : RADIO PANDA  - FAT. N. 14/E DEL 04/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385932)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019/PA DEL 19.12.2019 PEDRINI OMAR PRESENTAZIONE LIBRO CANE SCIOLTO  13.12.2019 BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385924)AREA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7102/D DEL 11/12/2019 PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTO 119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385919)ACI - LIQUIDAZIONE FATT. 31056 DEL 13/12/2019 - VISURE ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385960)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A CITTADINO GARBAGNATESE PER GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385857)LIQUIDAZIONE DATTURA N. 0050010015 DEL 19/12/2019 FNM AUTOSERVIZI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385863)LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNE DI MILANO, CHE STA PROCEDENDO A CONGUAGLIO DI SOMME GIA' RICHIESTE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2011 E LUGLIO - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385855)LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI: COMUNE DI MILANO - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385849)LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385825)LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI COMUNE DI UBOLDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385844)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO M+ASSOCIATI - FATT. 109PA/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO -  PRESTAZIONI PROFESSIONALI - 1° ACCONTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385783)VERBATEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 458/E DEL 13/12/2019 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE IN CLOUD PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385776)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 5285 DEL 30/11/2019 STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385686)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N° 6400056961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385414)LIQUIDAZIONE A BANCO BPM SPA FATTURA N. BB6100000339 DEL 12/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385407)LIQUIDAZIONE BANCO BPM SPA - FATTURA N. BB-6100000338 DEL 12/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385568)LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385545)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2019 RATA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385132)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI  SNC - FATT. 455/2019 -RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE DEL CAMPO GIARDINO 5 (A-B-C-D-E) PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - LAVORI SUPPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385451)LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO COMUNI TRIBUTI COMONALI ELENCO N. 2/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385449)LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 2/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385447)LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DEL D.LGS. 507/1993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385415)LIQUIDAZIONE DELLA FT. 10138 ALLA DITTA VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385405)REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385358)LIQUIDAZIONE FATT. N.1190 ALLA DITTA EUROSPURGHI PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE FOGNARIA EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385390)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VISA FORNITURE - FATTURA NR. 577/2019/PA DEL 13/12/ 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385294)ATTO DI LIQUDAZIONE A FAVORE DITTA NEOLOGISTICA SRL - PAGAMENTO SPESE CORTE CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N.26184/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385034)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 10/12/2019 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE)-CIG. ZEC26AEAA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385370)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385237)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE - PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - TEATRO ITALIA - DETERMINA N. 879 DEL 6.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385007)SERVIZIO IGIENE URBANA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNNE DI GARBAGNATE MILANSE - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385077)LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO N. 21523 DEL 13/08/2019 - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385081)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N° 6400047852 MESE OTTOBRE - N.C N° 6400056972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385085)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N° 6400056973 -DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384981)OFFICINA MERONI SRL - RIPARAZIONE AUTOMEZZI MESE DI DICEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384922)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 96 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.11.2019 - 15.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384913)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE FARMACIA SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385078)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E TREDICESIMA PER IL PERSONALE E ASSIMILATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385045)MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI VITERBO) LIQUIDAZIONE PER RINNOVO PRATICA CONCESSIONE FREQUENZE PER PONTE RADIO N.2166 FET/POL - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385017)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385024)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383894)TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. MILANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 18PA DEL 27/11/2019 CORSI DI TIRO OBBLIGATORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384899)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. NN. 10498 E N 10536/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA OTTOBRE / NOVEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384864)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 10497  E N. 10535/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - CANONE (COMPETENZA  OTTOBRE(NOVEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384851)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI PRESSO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384778)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1051900207 DEL 9.12.2019 TEATRO MANZONI SPA - BIGLIETTI LOPEZ E SOLENGHI SHOW- DETERMINA N 798 DEL 13.11.2019 E N 809 DEL 18.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384855)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/001 DEL 3/12/2019 BASILICO DIFFUCIONE MODA - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384874)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 6/12/2019 SOC. COOP. L'ANELLO - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MENSILITA NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384847)ROGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA- REGIONE LOMBARDIA TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384862)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158/PA DEL 09.12.2019 - ACQUISTO NAS - SOLPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384887)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI NEXI  - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384871)IREDEEM SPA: LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI-ODA MEPA N.642873-CIG.ZE22546E90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384866)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA ALESSANDRO MENSI - FATT. 76E DEL 03/12/2019 - APPELLO NEOLOGISTICA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384849)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0005962338 DEL 30.11.2019 -MAGGIOLI SPA - FORNITURA LIBRO IMPOSTA DI BOLLO PER SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. Z1A2AD2338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384057)ATTO DI LIQUIDAZIONE - SPESE DI NOTIFICA COMUNI:  CHIVASSO - NOVARA - RELATIVE ALLE ORDINANZE N. 92/94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384805)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1124/MT 2019 - GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE - TEAMSYSTEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384798)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1209/01 DEL 30.11.2019 - AMPLIAMENTO INCARICO SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384752)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19309860 DEL 30.11.2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE/NOVEMBRE - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384732)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126/PA DEL 29.11.2019 - RIPARAZIONE TIMBRATORE PRESENZE NIDO BOLZANO -  RIVETTA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384728)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1134/01 - 2019 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO NOVEMBRE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384696)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010582547 DEL 29.11.2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE TRIBUTI - KYOCERA DOCUMENTO SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384580)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000454V/19 DEL 30.11.2019 - COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384568)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384558)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RADIO PANDA FAT.NR. 14/E DEL O4/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384450)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: M.E.F. / COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - PER REGOLARIZZAZIONE F23: PAGAMENTO ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO EX. ART. 13 DPR 115/2002 - RICORSO IN CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE AVVERSOSENTENZA N. 26184/19.: COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ N.SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384793)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLD SANITARIA SERVICE SRL - FATT. 2063/E/2019 - INTERVENTO URGENTE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTIPICCIONE E LA PULIZIA DEL SOTTOETTO  DELL'ASILO NIDO DI VILLA SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384738)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI NOVEMBRE 2019. EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384597)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CLD SANITARIA SERVICE S.R.L. PER INTERVENTO URGENTE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTIPICCIONE E PULIZIA DEL SOTTOTETTO DELL'ASILO NIDO VILLA SICILIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)D. LGS. 50/2016 - CIG: ZB52A53B26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384599)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  - FATT. 10757/2019 -INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE  MAGAZZINO SOTTOSTANTE LA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384420)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. VARESE RISORSE  S.P.A. - FATT. N. Q920190000000065/2019 - CONCESSIONE SERVIZI  DI ILLUMIANZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNO VENTI  (COMPETENZA MAGGIO/DICEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383980)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. PAOLO CROTTI E ING. MARCO CORTI - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - COLLAUDO STATICO RINFORZI STRUTTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383929)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. VARESE RISORSE S.P.A. - FATT. Q92019000000000141F - CONCESSIONE  SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRIOTORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI - ENERGIA E MANUTENZIONE (COMPETENZA III° TRIMESTRE  2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383924)LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. VARESE RISORSE S.P.A. - FATT. Q920190000000140/2019 - CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI - ENERGIA E MANUTENZIONE (COMPETENZA II° TRIMESTRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383911)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RI-LEGNO SRL - FATT. 7/A/2019 - RISANAMENTO STRUTTURALE  DELLA PASSERELLA PEDONALE  CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI - CASCINA SIOLO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384749)REGOLARIZZAIONE PROVV. USCITA N. 5698 DEL 03/12/2019 RELATIVO AI PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384651)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI RICAMBI QUADRI ELETTRICI DI COMANDO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA PIOVANA SOTTOPASSO VIALE KENNEDY-I° MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384406)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - DT 722 DEL 22.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384390)LIQUIDAZIONE AL P.I. ANTONIO SANTILLI - FATT. 23/2019 - INCARCIO ASSISTENZA AL RUP FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DELLA DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTI - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384368)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  AL P.I. ANTONIO SANTILLI - FATT. 22/2019 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO N. 15 - UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE 1 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384595)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5962337 DEL 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384552)LIQUIDAZIONE FATTURA N 318 DEL 30/11/2019 PER CREDITO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PROGETTO CULTURE E STORIE DI COMUNITA', SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE SOCIETA'COOPERATIVA ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384565)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE 2° SEMESTRE 2019, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384533)LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE BRICOLAGE, SISTERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384196)LIQUIDAZIONE FATTURA PA674 DEL 05/12/2019 - AD ARTEM PER MOSTRA GUGGENHEIM - DETERMINA N. 790 DEL 11.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384363)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384385)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 163 E 164 - L'ANELLO SOC. COOP. - SERVIZIO EUSILIARIO ED EDUCATIVA ASILI NIDO MENSILITA DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384388)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "RINALDO CABELLA" PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384402)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 6/12/2019 - L'ANELLO SOC. COOP. - ASSISTENZA SOCIOPEDAGOCIGA DISABILI MENSILITA NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384426)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "SAN LUIGI" PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384440)LIQUIDAZIONE FATTURE  SODEXO MESE NOVEMBRE N:6400053861-6400053862-6400053863-6400053864-6400053865-6400053866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384448)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 29.11.2019 DALLA N. 318 ALLA N. 342)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384229)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384301)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 000452V/19 E 000453/19 DEL 30.11.2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384266)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462/2 DEL 25.11.2019 - ACQUISTO WATCHGUARD - TEAM MEMORES COMPUTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384234)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1061/01 - LICENZE VEEAM - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384085)PM COPYING SRL: LIQUIDAZIONE FORNITURA N.4 SEDIE OPERATIVE-ODA MEPA N.5224827-CIG.ZCA2A9B809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384240)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383480)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI  " APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DT 783  2DEL 12.12.2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383014)LIQUIDAZIONE ALLA VETRERIA BESANA PER I LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI SAL N. 1 - DT. 850 DEL 28/12/2018 - CIG: ZB224F8664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384214)LIQUIDAZIONE FATTURA 27/E DEL 29/11/2019 PER SERVICE AUDIO- DETERMINA 842 DEL 25/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383896)LIQUIDAZIONE C-PETROL SRL- FATTURA CARBURANTE GPL- METANO MESE DI NOVEMBRE  -  N. 78 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383891)LIQUIDAZIONE ZENIT SRL - CARBURANTE MESE NOVEMBRE FATTURA N. 209102 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383730)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383716)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - CORTE DEL CHIODO- LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383715)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2019/PA DEL 22/10/2019 LILOPERA - PDS 2018-2019 L'OPERA LIRICA ALLA SCOPERTA DELLE ARTI E DEI MESTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383928)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO SEGNALETIVA STRADALE DITTA SI.SE REP. 21-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383713)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383686)LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 296 DEL 01/12/2019 - SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383888)LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PER VOLTURA CATASTALE PER ATTO NOTARILE PER VENDITA IMMOBILE DI VIA PERGOLESI 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382866)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383895)SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383904)SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383858)LIQUIDAZIONE FATT 563 DEL 21.11.2019 COMUNI INSIEME 5° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383817)LIQUIDAZIONE FATTURA CARROZZINA PIEGHEVOLE PER CDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379004)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UNIONE ITALIANA GIOCO CARTE PER CAMPIONATO SCOPA D'ASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383797)PM COPYING SRL: LIQUIDAZIONE FORNITURA N.4 SEDIE OPERATIVE-ODA MEPA N.5224827-CIG. ZCA2A9B809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383813)OGGETTO ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01960/2019-PA DEL 30.11.2019 A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383651)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MARIO VIVIANI - FATTURA N. 149-2019 DEL 19/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383734)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 108 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 16.10.2019 - 31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383678)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 3810 DEL 07/08/2019 - TELEPASS ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383460)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RATA RIFACIMENTO PIANO PILOTIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383717)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. VARESE RISORSE - FATT. NN. Q920190000000066 /2019 - CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI -  ENERGIA E MANUTENZIONE (COMPETENZA 1°  TRIMESTRE ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383709)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62DEL 29/11/2019 MASSIMO PICOZZI - INTERVENTO DEL 27/11/2019 IL PARADOSSO DEL MACHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383636)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI EURO 44.698,04 SCADENTE IL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383657)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA 2004/2003 FI EURO 92.368,00 SCADENTE IL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383660)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DI EURO 72.426,58 SCADENTE IL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383737)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 5° BIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 31.10.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383739)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° SEMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 31.10.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383492)LIQUIDAZONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383488)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 10312/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (SALDO E CHIUSURA  PRECEDENTE CONTRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383503)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 10313/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (SALDO E CHIUSURA PRECEDENTE CONTRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383649)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 30.11.2019 -GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE PER CONCORSO FOTOGRAFICO - DETERMINA N.620 DEL 9.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383607)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010012 DEL 28/11/2019 FNM AUTOSERVIZI SPA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383609)LIQUIDAZIONE FATTURA 262PA DEL 19.11.2019 EVARCHI SAS PELLICOLA AUTOADESIVA TRASPARENTE BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383543)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383473)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CITTERIO EDITORE SRL - FATT. 759/2019 - PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO - AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE GENERALE AL PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383528)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383453)IMPRESA DI PULIZIE MIORELLI SERVICE S.P.A.  MESE DI NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4135/66 DEL 30/11/2019 - LOCALI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383449)IMPRESA DI PULIZIE  MESE DI NOVEMBRE - MIORELLI SERVICE S.P.A. LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 4136/966 DEL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383282)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383530)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382980)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL - FATT. 2019010038/2019 - CONCESSIONE SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DDEL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI - CANONE (COMPETENZA MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383305)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 42/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  STRADE COMUNALI - MANTI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO 2 - SALDO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383348)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 43/2019 -  RISANAMENTO STRUTTURALE  DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI - REDAZIONE PERIZIA VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383378)DUBINI SRL: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA A3-A4 PER FOTOCOPIE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE (RDO MEPA N. 2392929)-CIG Z8529BEC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383330)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383355)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N. 6400047852 - MESE OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383356)LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO N. 29417 DEL 25/11/2019 - COMUNE DI NOVATE MILANESE - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382923)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/00 DEL 11.11.2019 - CABLAGGIO UFFICI PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - IET.COM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382931)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 2082-2234-2898-3594/2019 - GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE - TEAMSYSTEM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382698)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FIORISTA BELSANI DANIELA - FAT. N. 3_19 DEL 21/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383052)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE CONCESSIONE TOMBA TRIPLA N. 16 - SIG. ZHENG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383037)LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 28/11/2019 - FUSI NADIA - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382928)AREA SRL - LIQUIDAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA 324 LOTTI 56-61-65-70-75-80-85-90-95-102-108-113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382875)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA SECONDA SEMESTRALITA' 2019 SCADENTE IL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382925)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - APPROVAZIONE S.A.L. N. 10 - CIG: 688604501A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382913)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA  SRL - FATT. 2019010035/2019 - CONCESSIONE SERVIZI DI ILLUMIANZIONER PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI - CANONE (COMPETENZA APRILE/MAGGIO/GIUGNO ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382883)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - FATTURA N. 1551/S DEL 28/10/2019 - MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS - (MESE OTTOBRE 2019) - CIG: Z5E2758E5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382836)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASTIGLIONI S.N.C. PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG: Z9E2A8AE3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382895)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL -  FATT. 5219/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382693)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE OTTOBRE: 6400047846- 6400047847- 6400047848- 6400047849- 64000478450- 6400047851</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382846)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO C.S. VIA MONTENERO - (MESE NOVEMBRE 2019) - CIG: Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382858)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GADOMED S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS - (MESE NOVEMBRE 2019) - CIG: Z5E2758E5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382807)ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 29080 DEL 14/11/2019 - VISURE ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382789)ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3069597073 DEL 29/10/2019 ALLACCIO CONTATORE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VARCO DI VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382767)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE - PERIODO: DICEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 -  OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382772)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE MONVISO E DEI PIOPPI MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382779)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FT TECMARKET N. 12TXLP00003323 DEL 18/10/2019 ADDEBITO TRAFFICO GPRS, COMM TECNICA PAGOBANCOMAT - CANONE MENSILE POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382618)LIQUIDAZIONE PER RESISTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO POSTO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA VALERA DENOMINATO "IL BOSCO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382626)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4814 DEL 31/10/2019 - STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382643)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI NEXI  - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382606)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E DEL 19/11/2019 - BOTTURI MARCO - CEDOLE LIBRARIE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382608)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/18 DEL 21/11/2019 - BIEMMEGI SNC DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp; C. - CEDOLE LIBRARIE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382612)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 705 DEL 21/11/2019 - L'ISOLA DEL TESORO SAS DI COLAVITO - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382529)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  BORDIN S.R.L. - FATT. 186/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORDI PEDONALI - LOTTO 2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382448)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOF COSTRUZIONI S.R.L. - FATT. 8/19 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE XCOMUNALI ANNO 2018 - LOTTO 2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382250)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE SRL A CAPITOLO RIDOTTO - FATT. 115-FE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ED AREE PUBBLICHE  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382123)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VETRERIA BESANA PER I LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI SAL N. 1 - DT. 850 DEL 28/12/2018 - CIG: ZB224F8664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382186)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 8/11/2019 - L'ANELLO SOC. COOP. - MENSILITA OTTOBRE 2019 SERVIZIO PRE-POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382256)LIQUIDAZIONE FATTURA 57/PA02 DEL 31/10/2019 - CSC PER NOLEGGIO PEDANA  DETERMINA 634 DEL 12.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382258)LIQUIDAZIONE FATTURA N 0050010011 DEL 6.11.2019- FNM AUTOSERVIZI PER TRASPORTI TEATRO - DETERMINA N. 630 DEL 11.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382128)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI EDIFICI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382121)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: NEXIVE SPA - FAT. N. 000650 DEL 18/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382122)LIQUIODAZIONE  ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382119)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI  PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382088)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO PER LA RISTRUTTURAZIONE FINESTRE ISTTITUTO E.MORANTE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382056)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO PER L'INTERVENTO URGENTE  - PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA E POSA PORTE INGRESSO ASILO NIDO VIA BOLZANO E FINESTRA CENTRO SPORTIVO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381984)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI OTTOBRE - AGENZIA CENTRO SERVIZI ACI - VIA MANZONI 46 GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382109)LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA DEL 8.11.2019 CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI SPETTACOLO 31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382082)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. CROTTI E ING. CORTI - FATT. 4/19 - RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" - ACCONTO ATTIVITA' DI D.L. E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: Z6825B4527.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382116)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. CROTTI E ING. CORTI - RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" - FATT. 5/19 PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - CIG: Z6825B4527.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382115)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382086)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2369E DEL 18.11.2019 - ANUSCA - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 29-30 OTTOBRE 2019 - CIG: ZE62A41869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381892)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIANALBERICO DE VECCHI - FAT. N. 34/001 DEL 12/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381795)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO - MIORELLE SERVICE SPA -REP. N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381996)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SRL COSTRUZIONI  ALTOMONTE - FATT. 16E/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTUTA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI (EX VIA VARESE)  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE ALFINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381905)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OCERT SRL PER IL SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI  IMPIANTI ELEVATORI INSTALALTI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381812)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARTEDIL S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C85E18000120004 - CIG: Z7D253EC64 - APPROVAZIONE SAL N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381957)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201966449 DEL 13/03/2019 DELLA SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO PARCO DI VIA KENNEDY 1° BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381975)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA  DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO DI VIA VILLORESI -  INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTA USCITA  CUCINA CON NUOVO SERRAMENTO CON APERTURA VERSO L'ESTERNO  NELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381763)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381664)LIQUIDAZIONE AI SIGG. M. B. - M.E. B. (EREDI SIG.RA A. T. ID 12053) LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL3° FABBISOGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381649)REGOLARIZZAIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 5149 DEL 04/11/2019 - TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380985)LIQUIDAZIONE ZENIT SRL - FATTURA N. 208190DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381814)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VETRERIA BESANA PER I LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI  SAL N. 1 - DT. 850 DEL 28/12/2018 - CIG: ZB224F8664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378868)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA  REGIONE LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381583)LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MINI FRIGOR PER FARMACI ZEMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381611)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381617)LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LOCALI DI VIA MAZZINI, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381615)LIQUIDAZIONE - FATTURA N. 493 DEL 25/10/2019L- CARTOLIBRERIA ISOLA DEL TESORO - RIMBORSO CEDOLE LIBEARIE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381657)LIQUIDAZIONE - RIMBORSO PRE POST SCUOLA SETTEMBRE 2019 - MINORE T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381184)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1005/01 - 2019 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO OTTOBRE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381170)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2024/D DEL 14.10.2019 - RINNOVO PEC HERALD - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380792)TITOLO II° - LIQUDAZIONE ALLA SOC. TECNOIMMOBILI SRL - FATT. 18/19 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - LAVORI DI RIFACIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381366)CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE 8/10 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381532)RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO MEF - DEPOSITO CAUZIONALE AI FINI DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE   CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RINNOVO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381666)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 6° BIMESTRE 2019 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381653)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. CROTTI E ING. CORTI - FATT. 6/19 - RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO  VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO - EMISSIONE DEL CERTIFICATO D'IDONEITA' STATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381563)LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE AVVISI COSAP ANNO 2019 C/C N. 1023014275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381547)MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO DI TESTO PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG. ZC82A03112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381540)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 11/11/2019 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE)-CIG. N°ZEC26AEAA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381311)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AVV. DEBORA BALZARANO PARCELLA N. 7 DEL 7/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381303)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 8 DEL 07/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381456)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIA MONVISO E VIA DEI PIOPPI MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381513)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 04.10.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381538)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 2° QUADRIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 04.10.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380986)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381348)LIQUIDAZIONE FATTURE ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381200)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381201)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381336)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381012)LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. - FATT. 11/2019 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CIG: Z67284809C - (AGO-SET-OTT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380942)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 (CUP: C86D16006090002) - APPROVAZIONE COLLAUDO - CIG: 6875297A8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380295)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. CROTTI E ING. CORTI - FATT. 3/19 - RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" - CORRISPETTIVO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DISCUSSIONE RISERVE - CIG: Z6825B4527.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381155)C PETROL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72-2019 DEL 11/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381153)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3914/66 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381064)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381123)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO INVERNO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381059)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.E.I.DI PEREGO  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI  TORRI CAMPANARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381057)LIQUIDAZIONE A SANTINO SERVIZI FUNEBRI PER LA FORNITURA DI ACCESSORI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381047)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381136)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 8/11/2019 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - EDUCATIVA SCOLASTICA MENSILITA OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381128)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 8/11/2019 - L'ANELLO COOP. SOC. - PRE-POST MENSILITA OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381078)LIQUIDAZIONE FATTURA . 229/PA DEL 31/10/2019 - EUROSERVIZI - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO 2019-2020 - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381102)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140 E 141 DEL 8/11/2019 - L'ANELLO COOP. SOC. - ASILO NIDO MENSILITA OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381030)LIQUIDAZIONE ORTO URBANO SIOLO N. 6 MILANI EMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381038)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1051900168 DEL 8.11.2019 TEATRO MANZONI SPA - HO PERSO IL FILO - DETERMINA N.657 DEL 25.9.2019 E N.730 DEL 24.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380922)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA ABACO SPA - PERIODO 01/07/2019 -30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380885)LIQUIDAZIONE SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER SUPPORO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 24^PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380769)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20121/19 DEL 31.10.2019 - VIVAIO BANFI SRL - CIG: Z66275EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380738)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSIONE COATTIVA COMMESSA N. 274 LOTTI 104-107-109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380736)LIQUIDAZIONE SOCIETA' ARE SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175 LOTTO 106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380609)SISTERS SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19-10-101016 DEL 31/10/2019 ( ORDINE CANCELLERIA )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380673)LIQUIDAZIONE FATTURA 2505/P DEL 23/09/2019 PER PIEGHEVOLI FESTA DEL PAESE DETERMINA 634 DEL 12.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379856)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - FATT. 1551/S DEL 28/10/2019 - MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS - CIG: Z5E2758E5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380494)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. FATTPA 31_19 DEL 30.10.2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - LAVORI COMPLEMENTARI - CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380530)CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15  LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380288)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - RATA SPESE CONDOMINIALI 2019 UNITA' IMMOBILIARI NN. 123 E125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380274)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380262)CONDOMINIO CORTE DEL CHIODO - VIA MANZONI 46 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380372)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3721/66 DE 31/10/2019 - QUOTA SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380411)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3720/66 DEL 31/10/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380443)C-PETROL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 - 2019 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380495)LIQUIDAZIONE FATTURA DI MATERIALE VARIO DI BRICOLAGE CVE OPITEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380490)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMPRENSIVO K. WOJTYLA 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380492)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/19 DEL 4/11/2019 - VIALEDEICILIEGI17 - PROGETTO PDS 16-17 GARA DI LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380092)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RATA RIFACIMENTE PIANO PILOTIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380452)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020191000033981/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE STATO CIVILE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380451)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020191000033980/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 III TRIMESTRE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380450)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000372V/19 - COPIE COLORI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380449)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000371V/19 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380447)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96/PA/2019 - RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE - RIVETTA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380406)TIT II -  LIQUIDAZIONE FATT. NR. FV19-0127/2019 - CABLAGGI VIA BOLZANO - PEI SYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380391)TIT II - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1561 - GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE - TEAMSYSTEM SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380414)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380412)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380409)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992- TARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380398)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380392)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992- TARI 2015-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380365)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N° 01781/2019-PA DEL 31.10.2019: SERVIZI POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE MESE OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380197)LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00003397 DEL 18.10.2019 - TECMARKET SERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380188)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 118 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 01.10.2019 - 15.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380167)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 277/EL DEL 31.10.2019 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C - CIG: ZA62A37EE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380156)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. PA/15 DEL 31.10.2019 - BIEMMEGI SNC - CIG: Z652A221F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380195)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E PREMI CONCORSO LETTERARIO - MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380483)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380527)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04148808 DEL 14.10.20019 PER NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI 6° BIMESTRE 2019 (AGO-SET) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380520)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X03974820 DEL 14.10.2019 DELLA SOC.TIM SPA PER RATEO APPARATI CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - 6° BIMESTRE 2019  (AGO-SET) - SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380157)LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEL19-0147 DEL 30/04/2019 - STIE SPA - TRASPORTO DISABILI DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380184)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010010 DEL 29/10/2019 - FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO MENSILITA OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379898)LIQUIDAZIONE FATT. N. 989 DEL 29/10/2019 ALLA DITTA EUROSPURGHI DI MOLINA GIOVANNA E C. SNC PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE LAVORO DI PRONTO INTERVENTO - CIG: Z0B26AFE67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379924)LIQUIDAZIONE 2° RATA CANONE VIA B. ZENALE 90ALLA SOC. A.S.M. FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL A SOCIO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379708)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI S.R.L. PER LE OPERE DI RICOSTRUZIONE AREE DI ACCESSO AGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA VILLORESI E VIA CERESIO - ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO USL MERCATO TRADIZIONALE - CIG Z0B29EC657.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379839)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1550/S DEL 28/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO (MESE OTTOBRE 2019) - CIG Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379161)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAUSTO MACCHI- FATT. 23/2 DEL 21.10.2019 - INTERVENTO DI POTATURA SIEPI VIE E AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380062)ATTO DI LIQUIDAZIONE - RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA - PRE-POST SCUOLA E ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380070)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380084)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379056)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 448 LOTTI 98  E 103 - FATTURE N 4672/D DEL 23/08/2019 E N. 5188/D DEL 10/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379846)LIQUIDAZIONE FATT N 1685 DEL 22.10.2019 COOP COMIN CO-PROGETTAZIONE POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380048)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380057)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379775)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - AGENZIA CENTRO SERVIZI ACI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379920)LIQUIDAZIONE FATTURA N.17420 DEL 14.06.2019 DELLA SOC.FASTWEB SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI  PERIODO: 15.04.2019/14.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379874)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. FASTWEB SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - PERIODO: 15.02.2019-14.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379744)LIQUIDAZIONE FATTURA 000344PA DEL 30/09/2019 DITTA A.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379658)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/26668/2019 DEL 30 SETTEMBRE 2019 - DITTA ALMA CENTRO SERVIZI - ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379536)RESTITUZIONE AL SIG. CODANTI CLAY - CAUZIONE PRESTATA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA  PER SPETTACOLI VIAGGIANTI - CIRCO "KODANTY" (PERIODO 04/10-06/10/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379680)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190539 DEL 18/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379685)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA SRL UNIPERSONALE - FATT. NN. 1825/2019 - 1826/2019 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL DPR N. 462/2001 NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2017 - 2018 - 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379616)LIQUIDAZIONE QUIETANZA NR. 3340 DEL 03.07.2019 - CANONE ANNUALE CASSETTA DI SICUREZZA C/O TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379587)UNIQA: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 30/06/2019 POLIZZA R.C. DIVERSI N. 2314/001701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379393)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 27/09/2019 DITTA VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379384)LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/PA DEL 2/8/2019 - PERIODO 01/04/2019 - 30-06-2019  - STUDIO ASSOCIATO GIANOTTI-REDAELLI REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379387)WILLIS ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI POLIZZE PERIODO 31/12/2017-31/12/2018-CIG 5291989F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377406)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - QUOTA ASSOCIATIVA  RELATIVA ALL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378998)CONDOMINIO VIA CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - RATA SPESE CONDOMINIALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379048)REGOLARIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA-RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378905)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DANILO CAVALLO PER LE OPERE DA FABBRO - RIPRISTINO CANCELLI ESTERNI EDIFICI SCOLASTICI, AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016  CIG Z1229F808E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379225)LIQUIDAZIONE FATTURA  PA 535 DEL 22/10/2019 - AD ARTEM PER MOSTRA DE CHIRICO - DETERMINA N.  658 DEL 25/09/2019 E N. 725 DEL 23/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379286)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 07/10/2019 - L'ANELLO COOP. SOC. - PRE-POST MENSILITA SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379346)ATTO DI LIQUIDAZIONE - ANNULLA E RETTIFICA ID 371455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379254)LIQUIDAZIONE FATTURE ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO NESSUNO ESCLUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379258)LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E STAMPA T-SHIRT INIZIATIVA "SCONFINANDO", DMC GRAFIA DI CAPUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378502)ISOV SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1152/2019 DEL 09/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378825)ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LORENZON &amp; C SRL PER AFFILATURA LAME IN USO PRESSO CENTRO STAMPA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378853)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI NEXI  - ANTICIPATE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378861)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20108/19 DEL 30/9/2019 - VIVAIO BANFI SRL - CIG: Z66275EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378906)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 125 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 16.09.2019 - 30.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378886)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378979)LIQUIDAZIONE FATT. NR. FV19-0120 DEL30/09/2019 - PROGETTO REALIZZAZIONE NR. 12 VARCHI PERIMETRO COMUNALE - PEI SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379011)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L. - FATT. 2019080237/2019 - CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBICA ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI - CANONE (COMPETENZA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379012)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° BIMESTRE 2019  (EMISSIONE FATTURE DEL 5.9.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378994)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1332/12 DEL 11/09/2019 - ANCILAB SRL - DOTE COMUNE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379002)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE EX DGR N. XI/2018 DEL 09.09.2019 RELATIVI AL PIANO NAZIONALE 0-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378930)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BERTOLI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE' PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO - BIENNIO 2018-2019 - PERIODO 1/1/2019-30/6/2019 -CIG: Z2223024D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378922)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BERTOLI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE' PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO - BIENNIO 2018-2019 - PERIODO 1/1/2019-30/6/2019 - CIG: Z2223024D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378546)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO SETTEMBRE: 6400042660-6400042661-6400042662- 6400042663-6400042664-6400042665-6400042666-6400042667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378565)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM GARBAGNATE M.SE SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: AGOSTO 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.10.2019 - MENSILI - DALLA N.294 ALLA N.317)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378428)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM GARBAGNATE M.SE SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 26.09.2019 - BIMESTRALI - DALLA N.275 ALLA N. 292)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378298)RIMBORSO ADDEBITI DIRETTI DALLA BANCA PER COMMISISONI SU PAGAMENTI BOLLETTINI POSTALI/MAV/RAV/PAGOPA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378288)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM GARBAGNATE SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: LUGLIO 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 16.09.2019 - MENSILI - DALLA N.250 ALLA N.273)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378653)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALTOMONTE  - FATT. 10E/2019 -  LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROLO WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI (EX VIA VARESE) - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378583)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 DEL 07/10/2019 - SOC. COOP. L'ANELLO - EDUC. SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378566)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 102 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 16.08.2019 - 31.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378570)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 123 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.09.2019 - 15.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378120)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER INTERVENTO DI POTATURA SIEPI VIE E AREE A VREDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: ZED2928CCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378427)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 8719309500 DEL 11/10/2019 E 8019034045 DEL 14/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378149)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3546 DEL 31/07/2019 - 3952 DEL 31/08/2019 - 4359 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378205)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 8019092582 DEL 04/07/2019 - 8719270990 DEL 29/08/2019 - 8019122533 DEL 19/09/2019 - 8719286064 DEL 19/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378216)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO Q000011278 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378229)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378331)LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE NOTIFICHE AVVISI ACCERTAMENTO IMU TASI 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377555)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 8543/2019 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIANTAE DALLE ZANZARE SUL TERRIOTRIO COMUNALE  (COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377337)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RAFOGAR SRL - ING. CARLO RADICE FOSSATI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATI - 5° RATA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378049)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI SRL PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA DI VIA MONZA 12 - APPROVAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378061)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICA PER LA RI-COPLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI SANITARI BAGNI ALUNNI ALA A NORD NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378121)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA  EUREKA  S.R.L. - FATT. 267/2019 - SERVIZI CIMITERIALI  - RINNOVO CONTRATTO A TUTTO IL 31/03/2020 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377962)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 126 E 127 DEL 7/10/2019 - SOC. COOP. L'ANELLO - EDUCATIVA E AUSILIARIE ASILI NIDO MESE SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378119)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 09/10/2019  ( ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377417)MAGGIOLI SPA: LIQUIDAZIONE  SPESE ACQUISTO DI TESTO PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG ZEB2986A59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378180)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONCESSIONE TOMBA TRIPLA N, 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378126)LIQUIDAZIONE FATT N 298 DEL 10.10.2019 CORSO DI FORMAZIONE "ASCOLTARE, ACCOGLIERE, DARE VALORE" CIG Z612775FE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378005)LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI, 48, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377980)LIQUIDAZIONE FATTURE ALER LOCALE IN COMODATO D'USO DI VIA MAZZINI,48, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378074)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377683)LIQUIDAZIONE FATT N 236 DEL 30.9.2019 SPAZIO GIOVANI PER COPROGETTAZIONE AREA POLITICHE GIOVANILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377844)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COM.LI - 5° BIMESTRE 2019 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377875)LIQUIDAZIONE FATTURA N.4220319800047253 DEL 6.8.2019 DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI  5° BIMESTRE 2019 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377734)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211/PA DEL 30/09/2019 - EUROSERVIZI - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO A.E. 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377852)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019.FD491.FTPA DEL 27.09.2019 - DETER - FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377616)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019  INQUILINI MOROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377718)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 4683 DEL 03/10/2019 - TELEPASS ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377533)LIQUIDAZONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI  PER INTERVENTI DI POTATURA SIEPI VIE E AREE A VERDE PUBBLICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377412)LIQUIDAZIONE ZENIT SRL - FATTURA CARBURANTE N. 207322 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377312)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377259)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3244/66 DLE 30/09/2019 QUOTA SFERA COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377419)WILLCONSULTING SRL: LIQUIDAZIONE SPESE CONSULENZA E GESTIONE PRATICA RISARCITORIA - CIG Z5B29B9790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377264)OGGETTO: ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01386/2019 - PA DEL 30.09.2019 A FAVORE DI COMMERCIALPOST SRL: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE. SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377235)ATTO DI LIQUIDAZIONE - STUDIO LEGALE -AVV. GIANALBERICO DEVECCHI - FATT. N. 31/001 DEL 04/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377242)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONCESSIONE TOMBA TRIPLA MONTRASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377275)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS. 2019-2020 - ISTITUTO COMPRENSIVO K. WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377263)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICO PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377205)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377203)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377262)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377247)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376924)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO- NOTA DI DEBITO N. 1174737/24 DEL 01/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376821)COMPUTERM DI TIENGO L. &amp; C.  - LIQUIDAZIONE FATTURA VERIFICA CANNE FUMARIE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALI  DI VIA C. SIOLO E DI VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376954)C-PETROL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-2019 DEL 30/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377267)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI PER  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAIZONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377165)LIQUIDAZIONE FATTURA 10097/19 DEL 27.09.2019 VIVAIO BANFI ACQUISTO TOSAERBA, DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE PER MANUTENZIONE DEL VERDE SERVIZIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376749)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/A_2019 DEL 10.09.2019 - INTERVENTO IMPIANTO CENTRO SPORTIVO - MT3M DI TONOLI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376728)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 905/01 DEL 30.09.2019 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO SETTEMBRE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376681)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002137885 DEL 31.08.2019 - CONTRATTO ASSISTENZA SICRAWEB E IRIDE - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377077)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZIONE CAPRIULO-SPACCAVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377029)IREN MERCATO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940160113 DEL 16/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377079)CONDOMINIO DI VIA PADRE VISMARA 73 -  SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377067)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - 4° RATA SPESE CONDOMINIALI 2019 UNITA' IMMOBILIARE NN. 123 E 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="18147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377059)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 -   2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376981)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3243/66 DEL 30/09/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376738)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER LA LOCAZIONE DI PIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376833)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.E. 2018-2019 - SCUOLA SAN LUIGI - CABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376961)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010009 DEL 30/09/2019 - FNM AUTOSERVIZI SPA - TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376787)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376739)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA VIE MONVISO E DEI PIOPPI MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376737)LIQUIDAZIONE FATTURA N.3061667589 DEL13/09/2019 DELLA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE  MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376633)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RATA RIFACIMENTO PIANO PILOTIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376609)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376734)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORAZIONI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376600)LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA VOLANTINI INIZIATIVA SCONFINANDO. IDEALGRAFICA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376677)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. N. 9-0CPAPA E N. 10-0CPAPA/2019 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRARODINARIA, ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIABNTI ED I CONSEGUNETI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376654)LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 8-0CPAPA/2019 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375943)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI BARANZATE, COMUNE DI CUASSO AL MONTE, COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, COMUNE DI ARESE, COMUNE DI PIEVE EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375963)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE COMUNI DI CANZO, CASLINO D'ERBA, CASTELMARTE, LONGONE AL SEGRINO E PROSERPIO, COMUNE DI SEREGNO, COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376349)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000335V/19 DEL 31.08.2019 - COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376302)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002136961 DEL 31.08.2019 - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376284)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000334V/19 DEL 31.08.2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376270)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000333V/19 DEL 31.08.2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376255)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 857/01 DEL 31.08.2019 - RINNOVO LICENZE AVG - MDAEMON - SECURITY PLUS - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376252)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 811/01 DEL 31.08.2019 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376246)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19307639 DEL 31.08.2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376239)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010565064 DEL 28.08.2019 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONE TRIBUTI - KYOCERA DOCUMENTO SOLUTION ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376109)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67E/19 - ACQUISTO SMARTPHONE UFFICIO TECNICO - CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376385)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMESSA N. 274 LOTTI 91-94-97-101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376388)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175 LOTTI 93-100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376289)LIQUIDAZIONE FATTURA 21/E DEL 23/09/2019 PER SERVICE FESTA DEL PAESE DETERMINA 634 DEL 12.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376350)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2536 DEL 06/09/2019 - COOP. SOC. LA SPIGA - SALDO CRD 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376122)LIQUIDAZIONE FATTUR 18/01 DEL 25/09/2019 AMERICAN SOUND SRL- NOLEGGIO TIRPALCO DETERMINA 634 DEL 12.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376147)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE 1619031335 DEL 19.09.2019 RIPRODUZIONE CON STRUMENTI MECCANICI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376179)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RI-LEGNO - FATT. 6/A/2019 - RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO IN VIA GARIBALDI - CASCINA SIOLO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376034)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL FATT. N. 1291/S DEL 20/09/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO (MESE SETTEMBRE 2019) - CIG: Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376030)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL FATT. N. 1290/S DEL 20/9/2019 PER ATTIVITA' PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOFILA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA C/O LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO (CIG: Z5E2758E5B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375899)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 36/2019 - RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI - C ASCINA SIOLO - ACCONTO 40% DIREZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376036)FIAMMA MARIANNA LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376028)BARBIERI EUGENIO LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA N. 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375926)VERSAMENTO STRAORDINARIO PER CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE N.36360204 INTESATATO A COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE TIA SERVIZIO TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375923)VERSAMENTO STRAORDINARIO PER CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8749786 INTESTATO A COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ICI SERVIZION TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375836)LIQUIDAZIONE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIANALBERICO DEVECCHI - FAT NR. 28/001 DEL 13/09/2019 - PER CONSULENZA PRATICHE MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375830)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO  AVV. GIANALBERICO DEVECCHI - FAT. N. 27/001 DEL 13/09/2019. ATTIVITA' DI CONSULENZA PER PRATICHE LEGALI MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375705)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 129 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.08.2019 - 15.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375700)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 284 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.07.2019 - 31.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376025)WILLIS ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI ANNUALITA' PERIODO 30/06/2019-30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375650)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 53 DEL 16.09.2019 - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZBE2930D54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376037)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA/ ARD LIBRO MATRICOLA PERIODO 30/06/2019-30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375132)KIM NA HAEL MANAGLIA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 09/09/2019 ( ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375755)CONDOMINIO 4 COMETE  P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - LIQUIDAZIONE RATA  SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375712)LIQUIDAZIONE AI SIGG. M.V.P. - F.P. - A.P - A.P. (EREDI SIG. G.P. - ID 12342) LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 3° FABBISOGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375089)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA  DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE/PALESTRE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374412)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA  DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE/PALESTRE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376019)EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2018 RIVOLTO AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - ELENCO BENEFICIARI N 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376011)LIQUIDAZIONE FATT N 88 DEL 12.3.2019 CORSO DI FORMAZIONE "ASCOLTARE, ACCOGLIERE, DARE VALORE" CIG Z612775FE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375844)LIQUIDAZIONE FATTUR FPA 6 DEL 23/09/2019 AMACA SRL - SPETTACOLO RAUL CREMONA. DETERMINA 634 DEL 12.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375859)LIQUIDAZIONE FATTUR 24/C DEL 21/09/2019 PYRODREAMS SRL- SPETTACOLO PIROTECNICO. DETERMINA 634 DEL 12.9.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375894)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 04/09/2019 - SOC. COOP. SOC. L'ANELLO - ASILI NIDO MENSILITA AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376023)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103-19 DEL 28/06/2019 - VIALE DEI CILIEGI - GARA LETTURA - PROGETTO PDS 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375932)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° TRIMESTRE 2019  (EMISSIONE FATTURE DEL 10.07.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375933)LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° BIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 10.07.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375821)LIQUIDAZIONE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375685)LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI E DISABILI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375742)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374741)CONDOMINIO VIA VARESE 1 - RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374734)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - VILLA GIANOTTI - RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374719)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 - RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374710)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 -  RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374681)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374505)CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375558)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1051900116 DEL 19/09/2019 TEATRO MANZONI SPA PER SPETTACOLO IL BERRETTO A SONAGLI- DETERMINA N. 574  DEL 8.8.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375032)LIQUIDAZIONE  ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - FATT. 8103/2019 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE  DALLA ZANZARE SUL TERRITORIO ( PERIODO DAL 01/07/2019-31/08/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375269)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORAZIONI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374617)LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO  N. 206476 DEL 31/08/2019 - ZENIT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374535)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 7488/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - PROROGA A TUTTO IL 30/09/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374437)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. NN. 5448 -6668 -7684/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374432)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 3360/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - PROROGA A TUTTO IL 30/9/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375097)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - FATT. 7685/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (PERIODO 01/08/2019-31/08/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375485)LIQUIDAZIONE FATTUR N. 739 DEL 18.9.2019 FORUMNET SPA PER SPETTACOLO HAIR- DETERMINA N.518 DEL 18.7.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375488)LIQUIDAZIONE FATTUR N. 740 DEL 18.9.2019 FORUMNET SPA PER SPETTACOLO HAIR- DETERMINA N.577 DEL 8.8.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375491)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010008 DEL 26/07/2019 - TRASPORTO SCOLASTICO FNMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375235)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 538 DEL 31/07/2019 - PROGETTO A - RECUPERO TRATTENUTA 0,5% PRE-POST SCUOLA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374449)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEMETRA  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATURE - BIENNIO 2018-2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374423)LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 283 DEL 05/09/2019 - SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374325)REGOLARIZZAZIONE PROVV.USCITA N. 4293 DEL 09/09/2019 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374283)CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - LIQUIDAZIONE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2019 - IMMOBILI NN. 123 E 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374124)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374184)REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374478)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METALVETRO  PER LA RISTRUTTURAZIONE  FINESTRE ISTITUTO E.MORANTE VIA P.SSA MAFALDA - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359104)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CAMPI TENNIS CENTRO SPORTIVO COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375094)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : AVV. DEBORA BALZARANO  PARCELLA N. 6 DEL 31/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375023)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NEXIVE SPA FATTURA N° 057254 DEL 13.09.2019 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375187)EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE PER MOBILITA' ABITATIVA ALLA SIG C.G. DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375292)LIQUIDAZIONE FATT N 444 DEL 11.9.2019 COMUNI INSIEME 4° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375216)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CRT - ING. CROTTI E ING. CORTI - FATT. 2/19 - RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRASCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" - ACCONTO DIREZ. LAVORI E COORD. IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375042)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COSTRUZIONI ALTOMONTE S.R.L. PER I LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTILA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 D.LGS. 50-2016 (CUP C85B18000960004 - CIG 7744856959 - PERIZIA) - SAL N. 1 A TUTTO IL 3/9/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374682)LIQUIDAZIONE UTENZE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE LOCALI DI VIA MAZZINI, PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374992)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N°: 6400038416-6400038417-6400038418-6400038419-6400038420-6400038421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374981)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOCITA' ARTEDIL S.R.L. - FATT. 21/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STARDALI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374774)KIM NA HAEL MANAGLIA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 11/07/2019 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374753)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N.7X03443468 DEL 14.08.2019 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA  5° BIMESTRE 2019 (GIU-LUG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374761)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X03193311 DEL 14.08.2019 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - RATEO APPARATI SAMSUNG - 5° BIMESTRE 2019 (GIU-LUG) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374523)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1130/S DEL 27.08.2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - (MESE AGOSTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374510)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1129/S DEL 27.08.2019 - ATTIVITA' PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOFILA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA TRATTAMENTO ACS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374736)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/00 DEL 2019-09-06  INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE POLIZIA LOCALE - CIG.  Z80296FE30 -  INTESTATA A IET.COM SRLS - 10580620960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374615)WILLIS TOWERS WATSON: LIQUIDAZIONE RATEI SECONDO SEMESTRE 2019 POLIZZE RC PATRIMONIALE-INCENDIO ALL RISKS-RC DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374507)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374533)LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00001557 DEL 12.04.2019 TECMARKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374658)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE - PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374661)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRALINE VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA MONVISO E VIA DEI PIOPPI - MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374482)LIQUIDAZIONE FATTURE IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374461)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. VODAFONE SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE PERIODI: 23 APRILE 2019 - 22 GIUGNO 2019 (4° BIMESTRE 2019) 23 GIUGNO 2019 - 22 AGOSTO 2019 (5° BIMESTRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374227)LIQUIDAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374257)LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374254)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386121)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.C.I. - RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374249)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 5450/2016 MOROSITA' IN FASE INIZIALE - SIG B.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386112)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 31.01.2020 - 30.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374147)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20085/19 DEL 31.07.2019 - VIVAIO BANFI - CIG: Z6627EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386046)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 23 - 24 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385920)PROGETTO "LA DIFFERENZA C'E' MA CHE DIFFERENZA FA?" RIVOLTO AL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373974)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2857/66 DEL 31/08/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373975)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2858/66 DEL 31/08/2019 QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386019)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/N. SRL - RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENTENZA N. 1783/18/19 - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385952)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER  N. 1 SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG.  Z362B5FEBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373973)LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI - CUP: C87H18000580004 - CIG (CONTRATTO): 7476482C1D - CIG (VARIANTE): ZB22540F44 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385966)ADEGUAMENTO CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CIRCOLO DELLE IDEE" PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA', DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI REALIZZATI IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-CULTURALE NEI SERVIZI RICOMPRESI PRESSO  LA STRUTTURACOMUNALE CA' DEL DI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373931)C-PETROL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURAN. 55-2019 DEL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385693)SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX. ART. 208 CDS - RETTIFICA DETERMINA N. 765/2019 - CIG: Z022B581F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373961)LIQUIDAZIONE SLLA SIG.RA P.S. (EREDE SIG. A.C. - ID 12050) - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERMAMENTO ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL 3° FABBISOGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373569)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 30.08.2019 ALLA DITTA A.R. IMPIANTI SNC DI DANIELE E FEDERICO LAGNONI - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE CAMPO GIARDINO 5, CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385810)SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385944)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UN CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373712)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373752)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 6669/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - PROROGA A TUTTO IL 30/09/2019 - SMALTIMENTO RIFUTI (COMPETENZA MESE DI LUGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385363)PROROGA CONCESSIONE D'USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL PERIODO DAL AL 1.1.2020 AL 30.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385768)INTERVENTI   DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CUP: C89H19000510004 - CIG:  ZCF2B14EB6   -  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SAPA SPA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373680)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO ISOF COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373586)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTI INTEGRAZIONE RETTA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 DI UN 'ANZIANA GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385787)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL LATO EST DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI, CON LA COMPLETA SOSTITUZIONE DEL CANALE DI GRONDA - CUP: C89E19001290004  - CIG:  Z202B5A47F - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTOLAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385777)GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  (CIG: 78876674B8) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373523)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384879)GESTIONE DEL CALORE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI - RICERCA PERDITE SU TUBAZIONI ACQUA CALDA, TUBAZIONI GAS METANO E IMPIANTO CORPI SCALDANTI MENSA DI VIA CANOVA- .     AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC DI GARBAGNATE MILANESE (CIG: ZE32B2EA04 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373536)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373537)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385300)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C. M. - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - ANNO 2019 (AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385381)PROROGA TECNICA DI 6 MESI (01/01/2020-30/06/2020) SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE IN SCADENZA AL 31/12/2019-CIG.683767109D-AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373544)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE  - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373214)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG. F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385459)ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENOMINATI SMART - RETTIFICA DETERMINA 902 DEL 12/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385465)"BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373343)CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE 8/10 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385561)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 692 DEL 09/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA INQUILINI MOROSI VIA PERGOLESI 2 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373338)CONDOMINIO DI VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382587)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/FONDO BRAMANTE - INTERVENTO DENOMINATO PE4 ESCUSSIONE GARANZIE -  AFFIDAMENTO  A PROFESSIONISTA  E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373324)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373414)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 349/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 9 - CIG: 688604501A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385079)RINNOVO CONTRATTUALE  DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021. INDIVIDUAZIONE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373444)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOF COSTRUZIONI S.R.L.  - FATT. 5/19 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI  - LOTTO 2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385082)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE  ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI  "TERZO RESPONSABILE" - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI EDI CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI . (CIG: Z8F2B37EF5 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385205)CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  CIG 8003524CEE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO Z292B3EBC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373450)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BORDIN SRL - FATT. 149/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373328)LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385209)ADEGUAMENTO PARCO DEI PINI CON INSERIMENTO AREA GIOCHI - CUP: C89G19000440002 - CIG: ZA02B0CD5E - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385290)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE -DETERMINAZIONE N. 18 DEL 8.1.2019 - ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373331)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373312)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RATA RIFACIMENTO PIANO PILOTIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385448)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: C87H19001730004 - CIG: 8150942220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385296)AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO  DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CIG Z532B48E10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373190)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/69 DEL 31/07/2019 EREDI DI GIUNTONI SAS TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373188)OFFICINA MERONI SRL  - VIA S. PELLICO 27 20024 GARBAGNATE MIL.SE  LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385309)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE -DETERMINAZIONE N. 394 DEL 4.6.2019 -ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385336)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE -DETERMINAZIONE N. 595 DEL 13.8.2019 - ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373155)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. F23 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE 1072/A/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373180)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° QUADRIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 10.06.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385398)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019 - 2020 - CIG Z5726A2989.  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DT.551 DEL 01/08/19. (CIG. Z5726A2989).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385400)ACQUISTO MATERIALE MINUTO PER SERVIZIO INFORMATICO - CIG. ZE92B4A0EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373164)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE -  FATT. 5E/2019 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL  WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI (EX VIA VARESE) - ANTICIPAZIONE 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385401)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 804 DEL 14.11.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373112)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 -  SPESE CONDOMINIALI  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373171)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: MAGGIO 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 24.06.2019 MENSILI DALLA N. 182 ALLA N. 205)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385417)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 868 DEL 4.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385425)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (23).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373173)ZENITH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205658 DEL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371207)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 15/07/2019 -  ELIDE COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385434)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 521 DEL 22/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385442)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 896  DEL 11/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373075)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373079)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTGLIONI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385541)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI DI VIA CERESIO - CUP: C89E19001280004 - CIG: Z992B502FA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376740)RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL - CIG: ZCD2B381F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373086)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA  DI LA BELLA VALENTINA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO ANCORAGGIO DI TENUTA TELO  DI COPERTURA PARCO LE QUERCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385463)ACQUISTO VESTIARIO OPERATIVO PER DIPENDENTE COMUNALE TRAMITE RICORSO MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG Z0C2B029F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373105)C-PETROL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 31/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373132)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2533/66 DEL 31/07/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385215)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 9 - ACQUISTO MATERIALE VARIE PER ATTIVITA' CENTRO VARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373140)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2532/66 DEL 31/07/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385180)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 8 - ACQUISTO MATERIALE VARIE PER ATTIVITA' CENTRO GIOVANI PICCHIO ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385028)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R XI/602 DEL 01/10/2018- INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372973)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2019 (EMISSIONE DEL 12.07.2019 BIMESTRALI DALLA N. 207 ALLA N.224)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385268)ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER L'AUTOMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI VERBALI EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: Z182B43E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373141)LIQUIDAZIONE ATTO DI CONTESTAZIONE N.1/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ART. 16 D.LGS N. 472/1997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385202)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372979)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: GIUGNO 2019 (EMISSIONE DEL 16.07.2019 MENSILI DALLA N. 226 ALLA N.249)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385050)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373055)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/B DEL 31/07/2019 IL PUNTO UFFICIO DI SCHILIRO' FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372681)LIQUIDAZIONE  ALLA NED  RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 6/2019  E 5/2019 - SERVIZIO DI CONDUZIONE  E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384989)RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI CUI AL D. LGS. 504/1993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372803)LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 7/2019 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  CON ASSUNZIONE DI RUOLO  DI "TERZO RESPONSABILE" - PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384994)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO / BANCOMAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384984)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 2  ANNO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372685)ATTO LIQUIDAZIONE SODEXO FATTUE N°:6400034343-6400034344-6400034345--6400034346-6400034347-6400034348-6400034349-6400034350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372770)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385052)LIQUIDAZIONE RENDICONTO N. 6 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE  RISLUTANZE  DAL 1 LUGLIO2019 AL 16 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372767)LIQUIDAZIONE FATTURA N. F/297 DEL 2/8/2019 CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DELLE ALTE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384964)ATTIVITA' PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOFILA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA C/O LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - (CIG:  ZB42B33A7E) - PROROGA SERVIZIO A TUTTO IL 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384911)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904 - Z352829896) - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): Z9C2B32F1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372566)LIQUIDAZIONE FATTURE LA CASALINDA SRL PER ACQUISTO LENZUOLINI E ASM FARMACIE PER ACQUISTO FARMACI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372267)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8019092581 DEL 04/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384861)ATTUAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 -   CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372505)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 051123 DEL 13.08.2019 A FAVORE DI NEXIVE SPA PERIODO: LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385137)AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372458)MIORELLI  SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2487/66 DEL 31/07/2019 (SERVIZIO MOVIMENTAZIONE CASSAFORTO C/O MUNICIPIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384852)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO CARCASSE ANIMALI E SMALTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0B2B2EB9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372447)KIM NA HAEL MANAGLIA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 20 DEL 08/08/2019 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385162)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 7 - ACQUISTO MATERIALE VARIE PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372232)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI : CITTA' DI NOVA MILANESE, COMUNE DI CESATE, CITTA' DI VERBANIA, COMUNE DI SENAGO, CITTA' DI PADERNO DUGNANO E CITTA' DI ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384441)PROROGA TECNICA  SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO A GARBAGNATE MILANESE, PER IL BIENNIO 2018/2019  A TUTTO IL 30.06.2020 (CIG: Z9E2B1C8CF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384860)INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.  60 DEL D.LGS. 50/2016 L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - CUP: C87H19001520004 - CIG: 8070591E5E - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372081)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384727)GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PROROGA CONVENZIONE 01/01/2020 - 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372256)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4452/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PROROGA A TUTTO IL 30/09/2019 - CANONE (COMPETENZA MESE DI  MAGGIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372308)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COM.LI - 4° BIMESTRE 2019 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384901)IMPLEMENTAZIONE PORTALE AUTOMOBILISTA SU PIATTAFORMA INFORTUNISTICA STRADALE GESTINC - AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEA2B3170B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384819)ACQUISTO ARMAMENTO E RELATIVI ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z292B2F4AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372315)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N.4220319800033840 DEL 06/06/2019 PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COM.LI - 4° BIMESTRE 2019 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372286)IREN MERCATO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940133293 DEL 12/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384303)ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO ANNUALE E RILASCIO ATTESTAZIONE PER 1 OPERATORE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - CIG Z2D2B1550D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372287)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DEL 06.08.2019 - INTERVENTO TERMINALI PRESENZE E RIPARAZIONE APRIPORTA - RIVETTA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384903)PROGETTO PET THERAPY DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020 SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE - COD. CIG ZD32B2D509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371085)WOLTERS KLUWER ITALIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0054514276 DEL 03/07/2019(ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ON LINE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385006)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 22 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371779)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA M.A. D. (ID 11949)  - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 . "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI  AL 3° FABBISOGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384794)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ANPI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384785)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / A. SRL - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO (SENTENZA N. 217/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372042)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/19 PA DEL 5.7.2019- VIVAIO BANFI PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO CALCIO - DETERMINA N. 489 DEL 5.7.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384838)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 3 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' CENTRO DIUNRNO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372046)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.IREN SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372023)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C/1175/2019 - CONSUMABILE DEMOGRAFICI - NICOLIS INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384843)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 4 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384846)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 5 - ACQUISTO MATERIALE VARIE PER ATTIVITA' DEL CENTRO VARIE.ETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372017)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19307138/2019 - NUOVI SERVER E UPS - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384271)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372006)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002/2019 - ACQUISTO MINUTERIA CED - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384596)ACQUISTO MODULI-GIOCO PER ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIG ZBD2B1DCEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372000)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56E/19 - RIPARAZIONE APPARATO - CAMBRIA LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371994)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002132854/2019 - ALBO ONLINE JCITYGOV - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384712)ACQUISTO DI MATERIALE SPICCIOLO E ATTREZZATURE VARIE PER CENTRO GIOVANI PICCHIO ROSSO. IMPEGNO DI SPESA IN ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371988)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002131003/2019 - SCANNER PROTOCOLLO - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384799)ACQUISTO TESTO PER POLIZIA LOCALE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z792B2B5EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371979)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000260/19 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384224)ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENOMINATI SMART - SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL TERRITORIO PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384267)PROROGA TECNICA DI 6 MESI (01/01/2020-30/06/2020) SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE IN SCADENZA AL 31/12/2019-CIG. Z7F1739017-AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371977)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000261V/19 - COPIE COLORI MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371935)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2433 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE SCANNER PER PLOTTER - MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384401)ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE A 11   CIG Z662B184C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384428)RINNOVO PRATICA CONCESSIONE FREQUENZE PER PONTE RADIO PRATICA NR. 2166/SRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371933)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020191000021819/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 II TRIMESTRE - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371931)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704 DEL 29.07.2019 - GFI LANGUARD - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383733)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C89H19000140004 - CIG: 8112975EC0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384147)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO N. 841 DAL 24 SETTEMBRE AL 05 NOVEMBRE 2019 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI DEL R.R. 4/2017, IN ATTUAZIONE ALLA  L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371930)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 703 DEL 29.07.2019 - NUOVO SITO ISTITUZIONALE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384264)"DOTE COMUNE 2019"  AVVISO N.1/2019  INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371929)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 580 E 723/2019 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO MESI GIUGNO E LUGLIO - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371692)TITOLO II° - LIQUUIDAZIONE ALL'IMPRESA TEICOS S.R.L. - FATT. 76/00/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/98/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 - ALTRE OPERECOMPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384270)INTERVENTI I DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX FARMACIA COMUNALE - CUP: C89H19000510004 - CIG:  ZCF2B14EB6  - APPROVAZIONE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371870)SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA "CESSIONE 49% ASM SPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384434)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. - MATRICOLA 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383979)CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA OPERATIVE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO  - NOMINA RESPONSABILE DEL COLLEGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371820)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RADIO PANDA - FAT. N. 11/E DEL 01/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383750)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C87H19000790004 - CIG: 8120446407)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371829)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLA SIG C.I. PER DISAGIO ABITATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383991)AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI MONITOR - CIG. ZBF2AE5F48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371831)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' RIVOLTO AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384039)LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2018 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371679)LIQUIDAZIONE FATT N 392 DEL 29.7.2019 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371795)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016E000006712 DEL 21.07.2019 DELLA SOC. WIND TRE SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO CELLULARI AZIENDALI (CONVENZIONE DT 864/21.12.2017) - PERIODO: 01/05/2019 - 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384067)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C87H19000770004 - CIG: 8128773BAD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371721)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 2/08/2019 - L'ANELLO SOC. COOP. SOC. - MENSILITA LUGLIO 2019 - EDUCATIVA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384125)VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE  SUL NOTIZIARIO -   (CIG: Z7E2B0D1EE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384153)MANUTENZIONI STRADE - ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO DELLE STRADE E MARCIAPIEDI - R.D.O. ACQUISTINRETE PA N.1446789 - (CIG: Z6C2ADD050).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371715)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 115 E 116 DEL 2/08/2019 - SOC. COOP. L'ANELLO - MENSILITA LUGLIO 2019 ASILO NIDO (EDUCATIVA E AUSILIARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371478)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383828)INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI INTERNI AL COMPLESSO SCOLASTICO "ELSA MORANTE" DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG ZF42AFF3CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371455)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 08/07/2019 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383871)ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2019 IN COLLABORAZIONE CON PARROCCHIA SANTI EUSEBIO E MACCABEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371729)MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE PER RINNOVO E RISTRUTTURAZIONE DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO. PRATICA N. 2166/SRD. ANNI 2010-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383886)ANALISI SOSTANZA SEQUESTRATA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4A2B02419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371746)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383887)DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SOPRALLUOGO E VERIFICHE SOFFITTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI "A. MORO" E "LA MAGNOLIA" - CIG Z742B023A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371737)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382294)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI - SACCHI BITUME  - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z9E2AB4DDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371675)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383329)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 839/2019 - OPERAZIONI DI TRASLOCO UFFICIO SERVIZI SOCIALI  DA VIA MATTEOTTI A PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - INTEGRAZIONE PREVENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383533)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI  - CUP: C89E19001250004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371698)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER MOBILITA' ABITATIVA ALLA SIG.RA P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371436)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CANONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383576)CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE STAGIONE TEATRALE 2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371390)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA N.146 DEL 29.07.2019 A TARCISIO GUFFANTI PER INCARICO INDIVIDUAZIONE PROGETTAZIONE INTERVENTI SU CENTRALI TERMICHE DELLE STRUTTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383595)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA - RIFACIMENTO COPERTURE - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C82G19000070004 - CIG: 812103279B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371333)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. E-DISTRTIBUZIONE  S.P.A. - FATT. 919900003422/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCEDEBOLI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383667)INTEGRAZIONE DETERMINA 175 DEL 07.03.19 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZC82743077. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383385)RINNOVO ANNUALE DEL CONTRATTO SERVIZIO MCTC ANNO 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370746)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EUREKA SRL - FATT. 197/2019 - SERVIZI CIMITERIALI - RINNOVO CONTRATTO A TUTTO IL 31/03/2020 (PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371291)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER DISAGIO ABITATIVO AI SENSI DELLA DGR 5450/2016 "MISURA 2" "PICCOLA MOROSITA'" A BENEFICIO DELLA SIG.RA V.T. DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383461)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DT.722 DEL 22/10/19. (CIG. Z24264A859).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371090)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 08 APRILE 2019 UPEL MILANO - ADESIONE PROGRAMMA FORMATIVO 2019 - C.I.G Z3F269C3F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383598)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP  NELLA REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE - CIG  Z332AF84F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383462)PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO MUSEO ALFA ROMEO A.S. 2019-2020 - COD. CIG Z232AF17B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371089)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OCERT SRL PER IL SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI  IMPIANTI ELEVATORI INSTALALTI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370645)LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 265 DEL 04/06/2019 - SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383537)ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371081)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.M.D DI DANILO CAVALLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, VIA CERESIO. OPERE DA FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383539)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 20 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371133)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 2° BIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 10.05.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381973)RETTIFICA DETERMINA N. 352 DEL 16 MAGGIO 2019 - COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE ASSEGNATARIO ALLOGGIO VIA DON MAZZOLARI 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383062)SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE APPROVAZIONE RUOLO 2018 ED  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370925)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA ABACO' SPA - PERIODO 1/04/2019-30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383011)ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPECIALE PER INIZIATIVE DIDATTICHE AL MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370957)RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA A DOTT. MENSI ALESSANDRO IMPEGNO N. 1128/2019 A TITOLO DI GARANZIA PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA".- CIG  PROCEDURA DI GARA : 7830602132.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383060)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI E IL "PICCHIO ROSSO" DI VIA CERESIO"  - INTEGRAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA  - CUP: C89E19001200004 - CIG: Z052AD7AB4  - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370977)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MESE GIUGNO 2019 FATTURA N° 044298 DEL 12.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371042)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO D'APPALTO DOTT. MENSI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383108)SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371054)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 24 MAGGIO 2019 SAV CONSULENZA &amp; MARKETING SRL PER GIORNATA DI FORMAZIONE - CIG. ZE127479E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383137)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO A MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PATRIMONIO ARBOREO - LOTTO FUNZIONALE PATRIMONIO ARBOREO - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: C87H19001730004 - CIG: 81200995AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383349)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 467/2018 ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA ALUNNI DISABILI SCUOLA DELL'OBBLIGO - CIG 744826136B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371071)LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3156 DEL 12/07/2019 (PUBBLICAZIONE GURI EISOTO DI GARA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383387)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 394/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 1.9.2015/31.8.2020  - COD. CIG 6181593BE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371126)LIQUIDAZIONE FAFTTURA NR. 153/E/2019 - SISTEMA RADIO E CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE - VERBATEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371068)SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA "CESSIONE 49% ASM SPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383412)ADEMPIMENTI RELATIVI AL MONITORAGGIO EDIFICI COMUNALI CON PRESENZA DI AMIANTO - VERIFICA SULLO STATO DI CONSERVAZIONE ANNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG : Z182AEFD3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371073)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE  - REVISIONI, COLLAUDI ED INTEGRAZIONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381041)OPERE DA ELETTRICISTA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE E EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z332A70258.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370868)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PE RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175 LOTTO 83-88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382954)ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 70 CHIAVETTE USB PER PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO (PRATICA ID 2017-0438) - CIG Z282ADD09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370864)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMEMSSA N. 274 LOTTI 84-86-89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382953)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/N. SRL. - RICORSO IN CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE AVVERSO LA SENTENZA N. 26184/19 - PAGAMENTO SPESE SENTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382956)PRESENTAZIONE DEL LIBRO " CANE SCIOLTO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370749)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIANALBERICO DE VECCHI  - FAT NR. 25/001 DEL 24/07/2019 - PRATICA PISANI - CHIOSCO VIA VALERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383021)CENTRO VARI.ETA', ACQUISTO DI MATERIALE VARIO IN ANTICIPAZIONE ECONOMALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370680)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1513/2019 DEL 29 GIUGNO 2019 - DITTA ALMA CENTRO SERVIZI - ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369993)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - FATT. 2704/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382118)RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE DEL CAMPO GIARDINO 5 (A-B-C-D-E) PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89B19000120004 - CIG: Z1F293FDD4  - LAVORI SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370007)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA SNC - FATT. 214/2019 - RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382075)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DT. 783 DEL 12/12/18 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL (104224719) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - (CIG. ZAA239A7B8) - (CUP. C85B18000630004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370017)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. - FATT. E20100023156/2019 - GARA SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382725)NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE - NOMINA TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381316)INTEGRAZIONE DETERMINA N. 58 DEL 28/01/2019 - PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI - DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI PRESSO EDIFICI PUBBLICI, PATRIMONIO IMMOBILI DI PROPIETA' COMUNALE, EDIFICI SCOLASTICI E STRUTTURE PUBBLICHE RICREATIVE. ART. 36 COMMA 2 LETTERAA) D.LGS 50/2016 - CIG. Z0B26AFE67. PROCEDURA SINTEL ID. 106047116.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370554)LIQUIDAZIONE  AL CONDOMINIO VIA TIZIANO - DISABILE A.M.R (ID 12043) LEGGE REGIONALE  9 GENNAIO 1989 N. 13 - DISPOSIZIONE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382959)APPROVAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL CDI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E  RIFORMULAZIONE DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GESTIONALE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE 2019 -DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370562)REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382688)ASSUNZIONE OPERATORE CAT.B1 -  M.A. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370407)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER RIPRISTINO AREE PARCHI PUBBLICI  - PARCO ALLORI E PARCO 25 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370387)REGOLARIZZAZIONE  LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE DI  FARMACIA COMUNALE 1 E CAMPAGNA VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382791)RIMBORSO QUOTA VOLTURA CATASTALE PER ATTO NOTARILE PER VENDITA IMMOBILE DI VIA PERGOLESI 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378880)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO PER SALDO SPESE CONDOMINIALI DUE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367506)POSTE ITALIANE - OPEN SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367598)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 8719202555 E 8019091055 DEL 24/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382423)INTEGRAZIONE DT. 149 01.03.19 - ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLE SCUOLE E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG. (Z862740820).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382736)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CURE PALLIATIVE E ONCOLOGIA   IN COLLABORAZIONE CON ASST RHODENSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370413)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8719215765-8719215766 DEL 04/07/2019 - N. 8719223797-8019096001 DEL 11/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370600)SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA "CESSIONE 49% ASM SPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382393)ACQUISTO N.6 ROTOLI CARTA PLOTTER, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG Z192AB94E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382678)ACQUISTO LIBRO DI TESTO PER SERVIZI DEMOGRAFICI  - CIG: Z1A2AD2338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370621)LIQUIDAZIONE FATTURA 000254PA DEL 30/06/2019 DITTA A.P. GROUP SRLDI VIGEVANO CIG Z5621DA76C AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 01.04.219 AL 30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381226)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/09/2021. CIG 7527113226 - CIG DERIVATO ZB02A9BAD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370596)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. GIANALBERICO DE VECCHI - FAT N. 23/001 DEL 18/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382129)SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN CLOUD "GESTIONE INCIDENTI STRADALI" ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z162A7D722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370581)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSIGLIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382137)SERVICE AUDIO. INIZIATIVA  "IL PARADOSSO DEL MACHO. PSICOLOGIA DELL'UOMO VIOLENTO"-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370535)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.M.D DI DANILO CAVALLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, VIA CERESIO. OPERE DA FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370527)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.M.D DI DANILO CAVALLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, VIA CERESIO. OPERE DA FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382308)AVVIO PROCEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 -2021. - N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370521)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.M.D DI DANILO CAVALLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, VIA CERESIO. OPERE DA FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382143)SERVIZIO DI IGIENE  URBANA - SALDO CONTRATTO DI PROROGA - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382107)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA MIORELLI SERVICE PER TRASLOCO E PULIZIE STRAORDINARIE NEI LOCALI  DI PROPRIETA' COMUNALE SITI  IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICI ED EX  FARMACIA COMUNALE 1   (CIG:  ZA92ABDA16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370159)LIQUIDAZIONE ALLA SOC- A. MANZONI &amp; C. SPA - FATT. AMC 100006569182019/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PUBBLICAZIONE "LA REPUBBLICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369976)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 3359/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESE DI APRILE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381962)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN VARIE VIE CITTADINE  -    IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE -  CIG: ZD22AB2BD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382111)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370506)LIQUIDAZIONE FATTURA N.61/001 DEL 15/07/2019 -RAG. ANGELO MOLON REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01/01/2019-30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381882)AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO  (ODA) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.) DI N. 4 SEDIE OPERATIVE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZCA2A9B809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370479)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1011/S/2019 - ATTIVITA' PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOFILIA SULLA RETE DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - MANUTENZIONE PERIODICA  SISTEMA TRATTAMENTO ACS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382040)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IRAP - RILEVATORE ESTERNO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 E INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370487)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - 1° SEMESTRE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370494)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1010/S/2019 - SERVIZIO MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO ILO CENTRO SOPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO - (MESE LUGLIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382054)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  10  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381269)RISANAMENTO STRUTTURALE  DELLA PASSERELLA CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI - CASCINA SIOLO - CIG  Z4D263CB43 (CONTRATTO) - CIG Z0C29EF1C0 (PERIZIA): APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2  CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370421)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - 1° SEMESTRE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370406)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 6400028868-6400028869-6400028870-6400028871-6400028872-6400018873-6400018874-6400018875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381974)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CLAUDIO MAROVELLI ONLUS 15 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:382079)PRESA D'ATTO DELLA MOBILITA' IN USCITA DEL DIPENDENTE  SIG.RA S. MSE -  AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - CAT. C1 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370377)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3129 DEL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370352)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD. F23 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE 1071/A/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378014)LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE  - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370333)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381756)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 19 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370325)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FT TECMARKET N. 12TXLP00002393 DEL 17/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381842)RASSEGNA IMPARIAMO LA PARITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380868)RESISTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO POSTO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA VALERA DENOMINATO "IL BOSCO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370304)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO Q000008385 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370400)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381742)AFFIDAMENTO TEAMSYTEM GIORNATE DI ATTIVITA' SU GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE - CIG. Z742AAFBF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370399)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 32/2019 - SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTRUAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI  -  LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 25%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381686)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. M.M.  AGENTE DI POLIZIA LOCALE  PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE - MATRICOLA N. 396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370382)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOF COSTRUZIONI S.R.L. - FATT. 3/19 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STARDALI LOTTO 2 - ANTICIPAZIONE  20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381436)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI VIA MARIETTI -   ABBATTIMENTO SELETTIVO DI N° 15 ALBERATURE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  -  CIG: ZF82AA12DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381739)ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA - PISTA GHIACCIO IN PIAZZA DELLA CROCE - DAL 24.11.2019 AL 8.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370278)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370206)EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE CITTADINO  SIG T.D. - VIA SICILIA, 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381138)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381156)INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DELLA DOCUMENTAZIONE  PER L'APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI. CIG Z8A2A97CA0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370308)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370255)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE A DAP STUDIO ELENA SACCO - PAOLO DANELLI - FATT. 16/E/2019 - SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO  CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA.  SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381124)RETTIFICA DETERMINA N. 57 DEL 28/01/2019 CON L'INSERIMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA COME ENTE CREDITORE PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381106)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG (CONTRATTO): 7744856959 - CIG (PERIZIA): ZFA2999B65  CIG (2° PERIZIA) ZAE2A3C6A5- APPROVAZIONE STATOAVANZAMENTO LAVORI N. 3  CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370134)LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DAL TESORIERE - RIF. FATTURA NR. 12TXLP00002466 DEL 17.07.2019 - TECMARKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370071)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381185)AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI  DUBINI SRL FORNITURA DI CARTA A3-A4 PER FOTOCOPIE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE RDO N. 2392929 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z8529BEC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381048)ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO PROVENIENTE DA ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS  RELATIVE ALL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369901)ATTO DI LIQUIDZIONE A FAVORE DELLO STUDIO VIVIANI MARIO - FAT N. 104/2019 DEL 11/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381018)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370146)LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO RACCOLTE (MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO) FONDAZIONE PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369494)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DEMETRA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381189)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380979)VARIANTE GENERALE AL PGT - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE  SUL NOTIZIARIO -   (CIG: ZF32A9129A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369818)LIQUIDAZIONE ALLE FERROVIE NORD SOCIETA' PER AZIONI  - FATT. 50010288/2019 -CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL CAVALCAVIA  TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE  - CANONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380976)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI DEI PRESIDI, DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CUP: C89G19000400004 - CIG: ZFA2A91287 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369623)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1718 DEL 18/06/2019 - ACCONTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369909)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520 DEL 30/06/2019 - PROGETTO A - RECUPERO TRATTENUTA 0.5% - PRE-POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381369)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CADUTI GARBAGNATESI (INTERSEZIONE VIA ZENALE) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 - CIG: ZC32AA7266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380861)AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z3C2A8BEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369841)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - REVISIONI, COLLAUDI ED INTEGRAZIONI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369898)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SINPROVAL GROUP SRL - FATT. 26/2019 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZSIONE E CONTABILITA' - COOR. SICUREZZA NONCHE PREDISPOSIZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI  EDIFICIO"PICCHIO ROSSO" DA ADIBIERE ALLE FASCE DEBOLI IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ....SECONDO ACCONTO 90% DIRE. LAVORI E COORD, SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379910)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 790 DEL 11.11.2019 PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA GUGGENHEIM. COLLEZIONE THANNHAUSER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381449)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 798 DEL 13.11.2019 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369950)TITOLO  II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI  &amp; C. SRL - FATT. 67/2019 - OPERE EDILI - FUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORITANA 3" - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369240)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.- FATT. N. 4453/2019 - FATT. 5449/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381463)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 467/2018 PER PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO - COD. CIG 744826136B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369700)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 55 DEL 01/07/2019 -.FABIO MONTEVECCHIO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2019-30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381353)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381549)NUOVO INCARICO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA DELL'ART. 110  TUEL - RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369904)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 15.7.2019 - ECCENTRICI DADARO'  PER SPETTACOLO BAMBINI- DETERMINA N. 446 DEL 20.6.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380701)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE - T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369813)ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GTWIN-SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369689)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO SERVIZI SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA INFANZIA "IL CARDELLINO DI VIA VILLORESI"  - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVIANTINCENDIO E SICUREZZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380707)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - CODICE CIG ZE22A889A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380632)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL ( 105574207)   - LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DT. 850 DEL 28/12/2018 -- CIG ZB224F8664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369082)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380488)ORGANIZZAZIONE INTERVENTI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE  - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369712)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  S.P.A. - FATT. 5394/2019 - SERVIZIO SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE E DALLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374792)INTEGRAZIONE DETERMINA 148 DEL 01.03.19 - ACQUISTO MINUTERIE - ANNO 2019 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZF62666A5A. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369768)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. FOVER SAS DI BRAGATO MARCO &amp; C. - FATT. 66/2019 - CORSO FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORME ELEVABILI ART. 71/73 D.LGS 81/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380824)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z9E2A8AE3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369631)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 96 DEL 06/06/2019 - SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO - L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381009)AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI NAS QNAP E RELATIVI HDD - CIG. Z632A44194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369491)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380446)ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI AL TEATRO MANZONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369498)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369620)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 005001005 DEL 24.05.2019 E N. 0050010007 DEL 26.06.2019 - TRASPORTO SCOLASTICO FNM AUTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381227)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA PROVVISORA AVVISO PUBBLICO N. 841 DAL 24 SETTEMBRE AL 05 NOVEMBRE 2019 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI DEL R.R. 4/2017, IN ATTUAZIONE ALLA  L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369572)LIQUIDAZIONE FATTURA 0000002019080140 DEL 28/06/2019 DITTA A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380642)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA N.16 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369392)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 269 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.06.2019 - 30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380617)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERALE  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380251)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ARRETRATI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE CITTADINE GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369390)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VISA FORNITURE SRL FAT N. 311 /2019 PA DEL 11/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371823)APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E VISITA PERIODICA DELLO STRUMENTO "ETILOMETRO" MOD. LION I. 8000 MATRICOLA 80-003046 PER UN PERIODO DI ANNI TRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARIA SPAART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG: ZE528DBE20: AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369457)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 26/06/2019 - GIORNATA DI FORMAZIONE PER EDUCATRICI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380728)AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI FIREWALL E RELATIVI SERVIZI DI SECURITY SUITE - CIG. Z9B2A43E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369439)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 01/07/2019 - MINOTAURO - SPORTELLO DI ASCOLTO PER LE SCUOLE 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369292)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZINE FATTURA N. 2094/66 DEL 30/06/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380871)ACQUISTO TESTO PER POLIZIA LOCALE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG: Z192A8CF05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379866)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA GUGGENHEIM. COLLEZIONE THANNHAUSER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369310)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2093/66 DEL 30/06/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369327)CONDOMINIO QUADRIFOGLIO - SPESE CONDOMINIALI 2019 UNITA NN. 123 E 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379847)COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  - AI FINI DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER LA PROSECUZIONE DELL'APERTURA SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379348)INTERVENTO URGENTE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTIPICCIONE E LA PULIZIA DEL SOTTOTETTO DELL'ASILO NIDO VILLA SICILIA  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG ZB52A53B26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369348)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA PER LA FORNITURA  DI MATERIALE  PER LA VERNICIATURA - PARCO LE QUERCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379880)DIRITTI DI ROGITO PERIODO 01.01.2019 - 30.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369358)TITOLO II - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - DT 783 DEL 14.12.2018 INTEGRAZIONE DT 421 DEL 11.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380217)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA,  MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020 - DETERMINA  DI AGGIUDICAZIONE - CIG: ZD72A73F37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368283)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO - NOTA ADDEBITO N. 1174737/23 DEL 2° TRIMESTRE 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380238)IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN CLOUD "GESTIONE INCIDENTI STRADALI" ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) - CIG: Z162A7D722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368331)LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE  2019 - STUDIO EMMEVI S.A.S. VIA PUCCINI 1/A  - CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380252)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001610004 - CIG (CONTRATTO): 7696507E7C - CIG (VARIANTE): Z1029EBFD8 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368426)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368967)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORAZIONI DI DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380364)IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE - CIG. Z932A7A095</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380503)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001660004 - CIG (CONTRATTO): 770620625E - CIG (VARIANTE): APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369045)LIQUIDAZINE ALLA DITTA RAMPOLFI CRISTIANO PER IL RIPRISTINO DI AREE A GIOCO PARCHI PUBBLICI - PARCO ALLORI E PARCO 25 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369068)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BORGHI LEGNAMI SRL PER LA FORNITURA  DI TAVOLE LEGNO IMPREGNATE IN AUTOCLAVE - RIPRISTINO  ARREDO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380539)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C85E18000120004 - CIG: Z7D253EC64 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380613)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI E IL "PICCHIO ROSSO" DI VIA CERESIO" - CUP: C89E19001050004 - CIG: ZA82A8470A - DETERMINA A CONTRARREE CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369104)LIQUIDAZIONE ALLA  MIORELLI SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PICCHIO ROSSO OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369243)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 3379 DEL 09/07/2019 - TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377691)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ENTI LOCALI. (CIGZB12A1DE33) - ATTUAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380866)AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI, DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA D) E ALL'ALLEGATO IX DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE ACCORDO QUADRO CON PIU' PROFESSIONISTI (ART. 54, COMMA 4, LETT. C), D. LGS. N. 50/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369309)LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/38 DEL 31/05/2019 E 1/51 DEL 30/06/2019 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369178)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE GIANALBERICO DE VECCHI - FATT.  N. 16/001 DEL 28/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380463)CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019 D.G.R 2064 DEL 31/07/2019 - RINNOVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELLA DG.R. 5802 DEL 18/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380646)PRESENTAZIONE DEL LIBRO "L'APOLOGETICA DELL'AMORE - IN MEMORIA DI ALDO MORO" IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VIGGIANELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368996)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20076/19 DEL 30.06.2019 - VIVAIO BANFI SRL - CIG: Z66275EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368989)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 2043/66 DEL 27.06.2019 - MIORELLI SERVICE SPA - CIG: Z8C285DAE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379870)ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 4 NOVEMBRE  2019 "GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE", AFFIDAMENTO DIRETTO. COD. CIG. Z672A68B04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380420)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, IN QUALITA' DI COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE,  IN APPLICAZIONE DELL'ART. 110C. 1, D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369108)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SPS ELEKTRONORM S.P.A. - FAT. 529/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI -STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369169)LIQUIDAZIONE FATT. N 843/S DEL 19/6/2019 ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO C.S. VIA MONTENERO - Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380028)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 383 DEL 29.5.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369215)LIQUIDAZIONE FATT. N. 865/S DEL 26/6/2019 ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - FORNITURA IMPIANTO DI DOSAGGIO DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOFILA - CIG Z5E2758E5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380299)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE: "CONVERSATION" RIVOLTO A STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE2019  - MAGGIO  2020 CIG: ZE42A1A946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379869)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER DUE NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG: ZDA2A69B4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369018)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12E DEL 6.7.2019- JAZZ COMPANY PER RASSEGNA JAZZ- DETERMINA N. 289 DEL 16.4.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379914)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - (CUP: C86D16006090002) -   APPROVAZIONE COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369049)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106 E 107 DEL 8/07/2019 - SOC. COOP. L'ANELLO - ASILO NIDO MENSILITA GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380031)RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA PER ATTIVAZIONE DI CONTATORI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369051)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 8/07/2019 - COOP. L'ANELLO - EDUCATIVA SCOLASTICA GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380214)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368923)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368863)LIQUIDAZIONE FATT N 161 DEL 30.6.2019 COOP SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380059)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA " UN ANNO DAVVERO SPECIALE...GARBAGNATE 1959" IN COLLABORAZIONE CON RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368867)LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1619020502 DEL 4.7.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379965)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020. COD CIG Z512A3E47C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380011)SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX. ART. 208 CDS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368869)LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1619020503 DEL 4.7.2019 LUDOTECA IL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380069)GESTIONE CORSI SPORTIVI - ATTIVITA'MOTORIA PER ADULTI E CORSI DI TENNIS PER RAGAZZI E ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PROROGA ANNO SPORTIVO 2019/2020 - COD CIG 710673031F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368532)C-PETROL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-2019 DEL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378902)GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE TRAMITE IL SISTEMA  TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (ORA ARIA LOMBARDIA) (CIG: 78876674B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368679)CONDOMINIO SIOLO 16 - MUSEO SIOLO - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368871)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379978)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 17 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379843)ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 175/2016, LIMITATA ALLA QUOTA DEL 49% DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368881)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379899)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA.  N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CATEGORIA C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368884)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2019 DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379464)SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368738)ZENIT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.204806 DEL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368866)LIQUIDAZIONE NOTA NR. 1 DEL 19.06.2019 - ANGELA DI CRESCE - RILEVATORE STATISTICO - CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379693)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368427)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO PEI SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379724)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89G19000220004 - CIG (CONTRATTO): Z1A292123F - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - CIG (VARIANTE): Z5B2A5D74C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368386)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE - INFORTUNI CUMULATIVA - RC DIVERSI - ALL RISKS - PERIODO 30/06/2019-30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379774)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379650)CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM) - MATRICOLA 315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368361)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA/ ARD LIBRO MATRICOLA PERIODO 30/06/2019-30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368572)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 26/06/2019 - MONICA NEGRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379652)CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA' - ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C.  - C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367951)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 000324/2019 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOLO1 - GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377546)ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2019 - 2020  RDO N. 2396153 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA. (CIG: Z5C29E24D3).  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379205)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI NEL MAGAZZINO SOTTOSTANTE LA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - (CIG: ZF22A504FF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368428)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368429)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379067)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379255)ACQUISTO N. 4 SEDIE OPERATIVE MEDIANTE RDO A N. 5 OPERATORI SELEZIONATI SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z012A52711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368299)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORATORI ESTIVI PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI ANNO 2019 - DETERMINA 478 DEL 2.7.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379324)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP:C89H19000410004 - CIG: 8077689FD2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367913)AUGUSTO BERNI SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N.  25120 DEL 10/05/2019 (CARTA DIVERSA PER CENTRO STAMPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368183)ALLMOBILITY TRADING SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 989.V DEL 26/06/2019 (SEDUTA ERGONOMICA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379396)ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368222)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA  M.D. - SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1880/2018 DEL 11/04/2018 - DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379581)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019/APRILE 2020 - CIG: Z3D2A5EE96 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368032)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R. XI/602 DEL 01/10/2018 E D.G.R. 5644/2018 - MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379529)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A SEGUITO PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CIG: 7991642F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378504)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 'NOTTE DA BRIVIDO IN BIBLIOTECA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367800)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BERTINI SRL - FATT. 76FE/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI - APRROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379368)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. F.R. ISTRUTTORE TECNICO AL CENTRO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367939)MANUTAN ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. IPA19INV01306 DEL 29/05/2019 (SEDUTE UFFICIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368012)EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 5450/2016- MOROSITA' INCOLPEVOLE IN FASE INIZIALE - B.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379271)ASSUNZIONE DEVOLUZIONE DI MUTUI ACCORPATI IN UN'UNICA DISPONIBILITA' CONTRATTI CON CASSA DD.PP.  PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1  (CUP: C87H19001520004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367991)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RATA RIFACIMENTO PIANO PILOTIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377661)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA MIORELLI SERVICE PER PULIZIE STRAORDINARIE NEI LOCALI PICCHIO ROSSO E CARDELLINO CIG ZDA2A202BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378403)AFFIDAMENTO FORMAZIONE - STUDIO CONSULENZA LINGUANTI - COD. CIG Z632A33007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367992)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367945)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL  PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INGRESSO DISTRETTO SOCIO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378806)POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEFINITI AL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378992)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PIAZZA DELLA CROCE -  INDAGINI VISIVE E STRUMENTALI SU ALCUNE ALBERATURE  - AFFIDAMENTO AL AGRONOMO DOTT. AMBROGIO CANTU' DI MONZA  - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z422A3A88E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367969)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 22/06/2019 - JAZZ COMPANY - PORGETTO MUSICA NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367972)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 22/06/2019 - JAZZ COMPANY - PROGETTO MUSICA SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379021)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA - Z1B2A3B68E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367958)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 143/2019 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PL - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379062)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2F2A46D69 - CIG Z522A417BD - CIG Z132A41868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379179)INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 PER LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367952)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 000219V/19-000220V/19 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367935)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 19305156 /2019 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI SAMSUNG - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379314)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379014)AFFIDAMENTO INCARICO CABLAGGIO SEDE PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - CIG. ZF22A48B6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367931)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 1166-1667/2019 - RINNOVO PEC + NR. 1 BUSINESS KEY - ACENTRO SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379287)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367917)LIQUIDAZIONE FATT. 503/01 - 2019 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA MAGGIO - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367909)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010549209/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378477)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367877)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002127799 DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378988)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - LOTTO 1 - CUP: C87H19001520004 - CIG: 8070591E5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379064)INTEGRAZIONE DET. N 657 DEL 25.9.2019 ORGANIZZAZIONE TEATRO A MILANO. HO PERSO IL FILO AL TEATRO MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367928)MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 363/PA DEL 08/05/2019 (MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379143)LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARIA-SINTEL" (CUP: C82G19000290005 - CIG: 8055132934).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367966)KIM NA HAEL MANAGLIA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 DEL 06/06/2019 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366656)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - FATT. 2277/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379181)ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 (CPV 34992200-9) - CIG 8003524CEE: AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366658)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PUBBLI (IN) - FATT. P-400159/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRIOTRIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INSERZIONE SUL SETTIMANALE SETTEGIORNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378771)IMPEGNO DI SPESA - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 'LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - CORSO DI SECONDO LIVELLO PER L'UFFICIO ELETTORALE' -  29 - 30  OTTOBRE 2019 - ANUSCA - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG:  ZE62A41869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:379054)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. - MATRICOLA 309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367875)LIQUIDAZIONE AL SIG. D.R.A.A. - IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA - PRATICA S/17/0034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367812)LIQUIDAZIONE FATTURA 20/PA DEL 24/06/2019 - PERIODO 01/01/2019 - 31-03-2019  - STUDIO ASSOCIATO GIANOTTI-REDAELLI REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378802)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 658 DEL 25/09/2019 PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA E VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA  SU GIORGIO DE CHIRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378921)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 16 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367690)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - PERIODO 01.01.2018/31.03.2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 10.05.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372876)ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO VALENTI  EDIZIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367789)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. SRL - FATT. 48/PA/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONME STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI  - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367752)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO - ECONORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377898)OGGETTO:  AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL (115644173) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO 2019 - 2020 - CIG Z24264A895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367729)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO - BORDIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378588)ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SCOPA D'ASSI IN COLLABORAZIONE CON U.I.G.C. - 24 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378652)EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE EX D.G.R. N. XI / 2108 DEL 09.09.2019 RELATIVI AL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367256)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 PA DEL 12.6.2019 - S.I.R.E. PER CORSI SPORTIVI- DETERMINA N. 602 DEL 20.9.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378703)APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER PUBBLICA SELEZIONE DEL CANDIDATO IDONEO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE INCARICO DA CONFERIRSI AI SENSI DEI COMMI 1 E 3 DELL'ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367290)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9E DEL 22.6.2019 - JAZZ COMPANY PER RASSEGNA JAZZ- DETERMINA N. 289 DEL 16.4.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367200)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N°6400010895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378679)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. F.M. PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE MATR. 410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365546)IREN MERCATO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940103969 DEL 15/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376359)OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO. PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  IMMOBILI COMUNALI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15, UFFICIO ED EX  FARMACIA COMUNALE 1 - CIG  ZD92A067A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367404)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377827)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z652A221F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367180)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17/19 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378304)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARIA-SINTEL" (CUP: C85D19000050004 - CIG: 79966536CF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367405)CONDOMINIO GIULIANELLA VAI VARESE 8/10 - SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378498)ACQUISTO KIT  PER NUOVE CITTADINANZE ITALIANE  E MATERIALE VARIO - CIG: ZA62A37EE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366950)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378655)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG: 7744856959 - ZFA2999B65- APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (SECONDA VARIANTE):  ZAE2A3C6A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378123)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366968)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377710)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / I.I. - RECUPERO SOMME - AFFIDAMENTO A PROFESSSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA - AVV. GIANALBERICO DE VECCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366981)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: MARZO-APRILE 2019 (EMISSIONE BIMESTRALE DEL 13.06.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367199)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377805)AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TIMBRATORE PRESENZE NIDO BOLZANO - CIG. ZE82A21E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378060)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2019 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016 "DISCIPLINA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367239)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - SOLUZIONE TOP HOLDING - 4° BIMESTRE 2019 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378104)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER WILLIS ITALIA S.P.A. - REGOLAZIONE PREMI POLIZZE PERIODO 31/12/2017-31/12/2018 - CIG 5291989F75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367247)ATTO LIQUIDAZIONE A FVORE DELLO STUDIO GRAFICO IDEA E CREA DI DOLCINO DAVIDE PER CORSO FORMAZIONE PER TECNICO GRAFICO PRESSO CENTRO STAMPA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367244)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 4° BIMESTRE 2019 (APR-MAG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378134)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. - MATRICOLA 170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378275)CENTRO VARI.ETA', ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'. MESE DI OTTOBRE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z872A30F92 - CIG ZAC2A30FBD .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366385)PROGETTO "CULTURA E STORIE DI COMUNIA' - IL CAPITALE MATERIALE E IMMATERIALE TRA PARTECIPAZIONE E TRASFORMAZIONE " REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO  BANDO PARTECIPAZIONE CULTURALE 2017 -PRATICA:  2017-0438: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SPETTANTE ACCONTO N. 1 COOP VERDEACQUA E TEATRO PERIFERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377882)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI PER LA MIGRAZIONE SU NUOVA STRUTTURA DELLA PIATTAFORMA IRIDE - CIG. Z892A23B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367059)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 15 MAGGIO 2019 -PER COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE -  STUDIO LEGALE AVV. A. PONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378114)AMPLIAMENTO INCARICO EX DETERMINAZIONE NR. 252 DEL 01.04.2019 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - PEI SYSTEM - INSTALLAZIONE NUOVO VARCO -  CIG. 774318131A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367019)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377772)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 - RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 112 DEL  20  FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366976)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI IN PARTITA DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366707)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 2510 DEL 31/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375910)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9C29E2568.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366833)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/EA DEL 10/06/2019 - COSPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377271)RINNOVO PEC HERALD PER GESTIONE PRATICHE ONLINE - CIG. ZA92A0E3FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366580)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE  IN GENERE SRL - FATT. 55-FE/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE -DURATA ANNI DUE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376247)OPERE DI RICOSTRUZIONE AREE DI ACCESSO  AGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA VILLORESI E VIA CERESIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG. Z0B29EC657.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377541)SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366469)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BERTINI SRL - FATT. 75FE/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377723)APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BONUS ASSUNZIONALE" PER L'OTTENIMENTO DEL "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD -OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA EX DELIBERAZIONE G.C. 95 DEL 07.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366442)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. SRL - FATT. 46/PA/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - CERTIFICATIO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377416)OGGETTO:  IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L'OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366647)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CITTERIO EDITORE SRL - FATT. 3989/2019  - SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL NOTIZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377469)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C82G19000290005 - CIG: 8055132934).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366533)LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377651)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 15 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366549)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231897 DEL 28/12/2018 IKEA ITALIA RETAIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365103)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 2527 DEL 03/06/2019- TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377591)PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PER IL PERIODO 2019 - 2021;  INDIZIONE N. 1 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365489)SUPERCONDOMINIO VIA GEBETTI 41/45 - RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377549)APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365495)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374568)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI DI VIA P. VISMARA 73 E DI VIA PERGOLESI 2  PER LE MOROSITA'  RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI  ACCUMULATE DAGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376618)OPERE DA FABBRO - RIPRISTINO CANCELLI ESTERNI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENO SUL MERCATO TRADIZIONALE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z1229F808E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365642)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SRL - FATT. VP/0005/2019 -  ACQUISTO MATERIALI  - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365648)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 560/2019 -1949/2019 - 2382/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376908)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. - MATRICOLA 422</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366387)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376970)ACQUISTO DI TESTO PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG ZC82A03112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377000)ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE, ISCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366112)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 186V/19 - COPIE COLORI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377021)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA NEL ISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL (105408211) RISTRUTTURAZIONE FINESTRE ISTITUTO E. MORANTE DIA P.SSA MAFALDA - CIG. Z24264A895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366111)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 0002107377/2019 - QUOTA SICRAWEB - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366109)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 0002112097/2019 - APP JDEMOS MOBILE - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377291)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG (CONTRATTO): 7744856959 - CIG (PERIZIA): ZFA2999B65 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366093)LIQUIDAZIONE FATT. 53V/19 E NOTA DI CREDITO PARZIALE NR. 185V/19 - COPIE A COLORI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377305)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA C. SIOLO, 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366370)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2019 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377437)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG (CONTRATTO): 7744856959 - CIG (PERIZIA): ZFA2999B65 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375882)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER  N. 5 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. ZB929E08F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366389)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N.4220319800021074DEL 5.4.2019 PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376720)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA N. 34 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366192)ATTO DI LIQUIDAZIONE SODEXO FATTURE N°: 6400010895-6400018309-6400023324-6400023325-6400023326-6400023327-6400023328-6400023329-6400023330-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376992)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG.RA B. O.A. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366278)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA470 DEL 13/06/2019 - AD ARTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376346)PIANO RATEIZZAZIONE RESTITUZIONE ONERI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366140)LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO AD ENEL ENERGIA SPA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366139)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 285 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.05.2019 - 31.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376815)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO  1 OTTOBRE 2019 - 31 GENNAIO 2020. COD CIG Z21294024A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376493)INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA DELLE STRUTTURE SPORTIVE. AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z2E29F2BF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365818)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471 PA DEL 13.6.2019- AD ARTEM - DETERMINA N. 287 DEL 5.4.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376590)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001610004 - CIG (CONTRATTO): 7696507E7C - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): Z1029EBFD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365688)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI MAGGIO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365690)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376643)APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER ALLACCIO DI 2 CONTATORI PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: Z8F29F9E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376660)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365638)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. NICOLA FRANZESE - FATT. 22/PA/2019 -  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CASCINA SIOLO" LAVORI COMPLEMENTARI - DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365519)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 93 E 94 DEL 06/06/2019 - COOP. L'ANELLO - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376348)RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP: C87H18001820004 -  CIG: Z4D263CB43 - CIG (VARIANTE): Z0C29EF1C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365744)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 6/06/2019 - COOP. L'ANELLO - SOSTEGNO MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375749)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA N.33 -  PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365751)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20063/19 DEL 31.05.2019 - VIVAIO BANFI SRL - CIG: Z66275EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376249)RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF-ANNO 2019-DETERMINA  A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374307)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI -  DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: Z2D29B34E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365718)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375692)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365590)LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO COMUNI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N.1/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375988)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA  SIG.RA  C. F. A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365554)LIQUIDAZIONE RIMBORSITRIBUTI COMUNALI ELENCO N.1/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365603)LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI: COMUNE DI SAN VITO LO CAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376130)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA 12 - CUP: C89E19000240004 - CIG: Z2A2832AA7 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365532)RESTITUZIONE CAUZIONE A DOTT. SACCHETTA PIETRO ACCERTAMENTO N. 366/2019 DEL 30/05/2019 "DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA PROVISORIA GARA RAPPRESENTANZA E DIFESA CONTR. TRIBUTARIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375773)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CUP: C82H18000430004 - CIG: Z6725F571F - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375937)MODIFICA DIMENSIONAMENTO PACCHETTO DATI SIM WIND TREBUSINESS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365314)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 274 LOTTI 76-79-81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376077)PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTANRIE DIPENDENTE R.Z.V. - COLLABORATORE PROFESSIONALE - MATRICOLA 0415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365301)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA  N. 175 LOTTO 78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375498)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - CIG 7419559DC4 : MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D. LGS  N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365345)ATTO LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO GRAFICO SVOLTOSI PRESSO LA SEDE COMUNALE  A CURA DELLO STUDIO GRAFICO IDEA E CREA DI DAVIDE DOLCINO -FATTURA N° 29/2019 DEL 30.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372140)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI - DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365392)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI : AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 5 DEL 07/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365330)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1240 DEL 6/06/2019 MOBILFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376004)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54,COMMA 3, D.LGS. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, POSA, MANUTENZIONEERIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 (CPV 34992200-9) - CIG 8003524CEE: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374958)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2018 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. XI/601 DEL 01/10/2018 - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO  - 2 TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365385)LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_19 DEL 04/06/2019 - ASSOCIAZIONE PANDORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374660)DETERMINAZIONE N. 448 DEL 20/06/2019 DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE: MODIFICA IMPEGNO DI SPESA LOTTI N. 3 E N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365043)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DI EURO 72.426,58  SCADENTE IL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365041)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA 2004/2003 DI EURO 92.368,00 SCADENTE IL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375435)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI UNA DISABILE GARBAGNATESE. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375566)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA E VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA  SU GIORGIO DE CHIRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365036)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI EURO 44.698,04 SCADENTE IL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364909)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4/2019 ALL'AVVOCATO DEBORA BALZARANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375631)ORGANIZZAZIONE TEATRO A MILANO. HO PERSO IL FILO - TEATRO MANZONI 26 NOVEMBRE 2019. CIG Z4A29D9B9C    IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374149)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ATTI A GARANTIRNE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI  ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI. (CIG:  ZC629AC13F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364880)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 255 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1.04.2019 - 30.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364796)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZIONE SORRENTINO SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374841)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001660004 - CIG (CONTRATTO): 770620625E -  CIG (VARIANTE): 8000490534 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364794)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO - EUREKA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375124)RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO D'IDONEITA' STATICA - CIG: Z1529CB59F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364685)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA VIVAIO BANFI - NR. 20047/19 DEL 30/04/2019 - CIG: Z66275EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375627)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEICOLARI E PEDONALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER ANNI 3 SOLARI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CPV 50232000-0 - ATECO C 33.12.10), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 - CIG ZEB28FD423: AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364679)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 119/EL DEL 31.05.2019 - PM SASA DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C - CIG: Z91286E6EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375293)ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MERCATINO DELL'USATO - PROROGA E REALIZZAZIONE OPERE - APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364692)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - AVVISO PAGAMENTO  CANONE USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - SCARICO ACQUE TORRENTER GUISA FRA LE FRAZ. SANTA MARIA ROSSA E SIOLO - CODICE CONCESSIONE: MI-00738 - CODICE REGIONALE: GUISA -C027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346997)APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE EDILI - BIENNIO  2019- 2020. DETERMINA A CONTRARRE CIG. Z5326CE96A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374711)ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z8529BEC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364698)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - AVVISO DI PAGAMENTO CANONE USDO AREE DEMANIO IDRICO  ANNO 2019 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA VIA S. CARLO E VIA SERENELLA - CODICE CONCESSIONE: MI-00728 - CODICE REGIONE:GUISA C-010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364705)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN  CORRISPONDENZA MANUFATTO SOTTOPASSO AL CANALE VILLORESI - CODICE CONCESSIONE MI-01690 - CODICE REGIONE: GUISA-C016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374689)INDIZIONE DI GARA EUROPEA PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  (CIG. 78876674B8) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375166)PROGETTO "BORSA LAVORO" - IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364867)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010006 DEL 05/06/2019 - FNM TRASPORTO ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375496)INSTALLAZIONE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2019.CIG: ZAD29D31EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364732)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - CANONE DEMANIALE (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2019 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO - CODICE CONCESSIONE: MI-00670 - CODICE REGIONE: GUISA-S017/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374304)ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG ZC929B35C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364690)MIORELLI SERICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1726/66 DEL 31/05/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364693)MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 1725/66 DEL 31/05/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367956)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO ,  PER LE IMPOSTE RELATIVE ALL'APERTURA DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO 2° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364677)ZENIT SRL  -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203960 DEL 31/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374977)ORTI URBANI ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375136)IMPEGNO DI SPESA  ONERI SIAE - EVENTI FESTA PATRONALE 19-22 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364674)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE  USO AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - COPERTURA TRATTO TORRENTE GUISA  - CODICE CONCESSIONE MI-00654 - CODICE REGIONE: GUISA -Q001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374764)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE, PER L'EMERGENZA E LA MOBILITA' ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UNA CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364594)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA BERTOLI SRL - FATT. FC 03103-0/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PASSERELLA PEDONALE 1° MAGGIO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375017)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' GIUGNO-LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364530)OFFICINA MERONI VIA S. PELLICO 27 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364542)C-PETROL  SRL - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO FATTURA N. 30-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374439)INTERVENTO RIPARAZIONE TERMINALI PRESENZE - AFFIDAMENTO INCARICO RIVETTA SISTEMI SRL - CIG. ZE229B6D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364605)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC - FATT. X00039/2019 - ACQUISTO ATTREZZATURE - AVVITATORE BOSCH GSR 18,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374783)ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2019-2020. CIG. ZAB29BC0BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364450)ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 10641 DEL 15/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374532)IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CONSULENZA E GESTIONE PRATICA RISARCITORIA A FAVORE DI WILLCONSULTING SRL - CIG Z5B29B9790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364431)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 4.6.2019 CORPO MUSICALE SANTA CECILIA PER RIGOLETTO 2 GIUGNO -DETERMINA N. 360 DEL 22.5.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374693)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA,  POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 (CPV 34992200-9) - CIG 8003524CEE: RETTIFICA DETERMINE 576 DEL 08/08/2019 E 608 DEL 02/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374410)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG (CONTRATTO): 7744856959 - CIG (PERIZIA): ZFA2999B65 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364470)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374520)CONCESSIONE SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  OTTOBRE 2019 / GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364468)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364518)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RATA RIFACIMENTO PIANO PILOTIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373963)ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374408)DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PATROCINIO LEGALE  -  AFFIDAMENTO  A PROFESSIONISTA  E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363600)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 25.5.2019 GALLERIA DEL LIBRO PER ACQUISTO LIBRIE - DETERMINA N. 350 DEL 16.6.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374324)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364390)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE - ASM FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MIL.SE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374264)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA E DELLA MOBILITA' ABITATIVA - INIZIATIVE PREVISTE DALLA D.G.R. NR. X/3789 DEL 03/07/2015 - CONTRIBUTO AD UNA CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364204)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA N.G. (ID 11937) - LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364219)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISONGO 2014 (RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI ( ID 11937 DISABILE N.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374414)TEATRO A MILANO - IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374277)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEICOLARI E PEDONALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER ANNI 3 SOLARI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CPV 50232000-0 - ATECO C 33.12.10), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 - CIG ZEB28FD423: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364331)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° TRIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 12.04.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374291)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER A CITTADINO GARBAGNATESE - BANDO N. 22 DEL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364430)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364443)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2019 -SCADENTE IL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373912)RISANAMENTO STRUTTURALE  DELLA PASSERELLA CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI - CASCINA SIOLO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 (CIG Z4D263CB43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373970)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CUP: C81E16000060004) - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTA USCITA CUCINA CON NUOVO SERRAMENTO CON APERTURA VERSO L'ESTERNO NELLA  SCUOLA INFANZIA DI VIA VILLORESI.     AFFIDAMENTO LAVORI DITTA METALVETRO SNC  (CIG Z4129A1DF0 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364312)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.1 DEL 25.05.2019 - ANPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364266)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZIONE SALCUNO LAURA VIA CANOVA 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374122)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE ANTICIPATE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364185)LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI - SEGRETARI E SCRUTATORI - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373859)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - CIG. Z4C295875C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373822)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA, AZIONI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE  IN LOCAZIONE - DGR X/5450 DEL 25/07/16 - MOROSITA' INCOLPEVOLE IN FASE INIZIALE - CONTRIBUTO A CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364075)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA SOCIETA' ABACO SPA  - PERIODO 01/01/2019.31/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373940)RIMBORSO SERVIZIO ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE -CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363890)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/PA DEL 17/05/2019 - LILOPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373620)SERVIZIO PULIZIA  LOCALI ED UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO DAL 1° OTTOBRE 2019 A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2023 (CIG 8020539629)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362884)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER LAVORI DI POTATURA SIEPE PARCO MAROVELLI VIA MONVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363886)CONDOMINIO SIOLO 16 - MUSEO SIOLO 1° RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373981)ORGANIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO CITTA' DI GARBAGNATE EDIZIONE 2019 CIG ZCF29A6F5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363887)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NEXIVE SPA FATTURA N° 030666 DEL 16.05.2019 PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373722)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CARITAS SUNDAY IN COLLABORAZIONE CON PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - CARITAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363895)ATTO LIQUIDAZIONE A FVAORE DI NEXIVE SPA FATTURA N° 030667 DEL 16.05.2019 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE COMUNE GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371832)AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DOMOTICA LUCI CENTRO SPORTIVO - CIG. Z832971F5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363918)LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSATLIZZAZIONE AVVISI TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373676)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A "OASI DI CERRO MAGGIORE SRL"  A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363912)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA N.3024605475 DEL 10/04/2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373800)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CIG: 7991642F97: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373344)SPESE ANTICIPAZIONE SPECIALE  APROVAZIONE  RISULTANZE  RENDICONTO N. 2 - ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO INTEGRATO  PRIMO TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363676)LIQUIDAZIONE AL PERITO MARCO BONTEMPI - FATT. 50/2019 - VERIFICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCHARICHE ATMOSFERICHE "CA' DEL DI'" DI VIA BOLZANO - SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373573)SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363679)LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/19 DEL 24/5/2019 ALLA DITTA COGES S.R.L. PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE EL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP C81B17000020004 - CIG 7178869E18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363466)OPEN SOFTWARE  SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1974 DEL 30/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373643)CAMBIO ALLOGGIO DA VIA CANOVA N. 80 A VIA CANOVA N. 86 SIGNOR S.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372312)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO/BANCOMAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363477)SEMAFORI BUSNELLI SRL - LIQUIDAZIONE FATT PA77_19 DEL 16/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373200)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL (105408211)  RISTRUTTURAZIONE FINESTRE ISTITUTO E. MORANTE VIA P.SSA MAFALDA - CIG Z24264A895. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - DT.69 DEL 28.01.19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363480)PREFETTURA DI MILANO - LIQUIDAZIONE SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA ANTICIPATE PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373260)INTEGRAZIONE DETERMINA 202 DEL 15.03.19 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E AFFINI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILIE STRUTTURE PUBBLICHE - ANNO 2019  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZA3276FB0F. AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363482)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG. D.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373453)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG: 7744856959 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): ZFA2999B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363584)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7E DEL 28.5.2019 DIGITAL LAKE STUDIO SRL PER SERVICE LIBRI IN CORTE - DETERMINA N. 328 DEL 8.5.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363682)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 909 DEL 20.5.2019 E- INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI: SHOPPERS PER LIBRI IN CORTE - DETERMINA N. 344 DEL 15.5.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373428)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA,  POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 (CPV 34992200-9) - CIG 8003524CEE: RETTIFICA DETERMINA N. 576 DEL 08/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371411)SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE AL RUP NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA  E DI TUTTE LE ATTIVITA' AD ESSA  CONNESSA - APPALTO SERVIZI DI IGIENE URBANA - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363669)LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUZIONE GASR SRL - FATT. 04/2019 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A TUTTO IL 30/04/2019 - (1° QUADRIMESTRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363033)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 75 E 76 DEL 9.05.2019 - COOP. L'ANELLO - MENSILITA APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373293)COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ART. 67 CCNL 21/05/2018 -  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372139)IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363046)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 9/05/2019 COOP. L'ANELLO - SOSTEGNO APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373068)SCONFINANDO CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA 2019 - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z5D2960199 E CIG. ZC729601BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363190)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1619014235 DEL 15.5.2019- SIAE PER 8 MARZO - DETERMINA N. 91 DEL 7.2.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363218)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7896 DEL 21.5.2019 ESIBIRSI PER SPETTACOLO LIBRI IN CORTE - DETERMINA N. 328 DEL 8.5.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373102)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CAT. C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363235)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE NR. 1619014402 REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372953)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 13 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363347)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 507/PA DOC SERVIZI SOC. COOP. SPETTACOLO CON INTERVISTA MAURO PAGANI 19.05.2019  RASSEGNA LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372120)INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89G19000220004 - CIG: Z1A292123F - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372625)AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) AL CENTRO STUDI PIM (CIG:  Z9029852CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363447)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE NR. 1619014238 CARNEVALE DEI BAMBINI 02.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372728)ACQUISTO DI TESTO PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG ZEB2986A59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363505)LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE N. 1619014237 E  N. 1619014239 CARNEVALE GARBAGNATESE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363313)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI GENNAIO 2019 (EMISSIONE DEL 02.04.2019 MENSILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372517)AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI- PERIODO 01.09.2019- 31.07.2020. - CIG ZEF2983485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363338)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (EMISSIONE DEL 24.04.2019 MENSILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372306)ACQUISTO ADESIVI RIFRANGENTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZC22980904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372254)SERVIZIO MCTC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363353)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2019 (EMISSIONE DEL 06.05.2019 BIMESTRALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372229)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363478)LIQUIDAZIONE FATT. N. 41/2019E DEL 24/5/2019 ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. S.R.L. PER OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORITANA 3" - CUP C87H18001830004 - CIG CONTRATTO Z152645EED - CIG VARIANTE ZE6280412F- APPROVAZIONE SAL 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372216)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG. F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363465)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL PER "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372162)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001610004 - CIG: 7696507E7C - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363445)LIQUIDAZIONE FATT N 220 DEL 20.5.2019 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362990)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE  MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372061)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001660004 - CIG (CONTRATTO): 770620625E - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): 8000490534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363355)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 20/2019 - OPERE EDILI PER FUIBILITA' ROTATORIA DENOMINATO "PELORITANA 3" - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'  COORD. SICUREZZA - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372051)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  9  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363335)LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/19 DEL 27/5/2019 ALLA DITTA LORENZO BERTOLONI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP C81B17000020004 - CIG: 7178869E18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371765)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA MANUTENTIVA PER TELECAMERA MOBILE DI LETTURA TARGHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z02297D253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363374)LIQUIDAZIONE FATT. N. 635/S DEL 17/5/2019 ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO C.S. VIA MONTENERO - Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372169)SPONSOR "CACCIA AL TESORO 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363149)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO PER LA  FORNITURA E SOSTITUZIONE PERSIANE  IMMOBILI ERP "CORTE DEL CHIODO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372221)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGIDI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RAPPRESENTANZA LEGALE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 CIG 7914918CF2 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.1) - CIG DERIVATO ZC2297DDE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363346)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 207/2019 - SERVIZXIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI DUE  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371834)AFFIDAMENTO ATTIVITA' COMPLETAMENTO CABLAGGI VIA BOLZANO - CIG. ZF929721BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371888)AMPLIAMENTO INCARICO EX DETERMINAZIONE NR. 252 DEL 01.04.2019 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - PEI SYSTEM - NR. 2 VARCHI - INSTALLAZIONE SBRACCI FUORI STANDARD - CIG. 774318131A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363078)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE NR. 1619014236 DEL 15.05.2019 SPETTACOLO LA GABBIANELLA E IL GATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372130)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2019 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363096)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE NR. 16190146348 DEL 17.05.2019 CONCERTO JAZZ 9.05.2019 PRESSO CINEMA ITALIA RASSEGNA GARBAGNATE IN JAZZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362905)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DANIELA BELSANI FIORISTA- FAT N.2_19 DEL 16/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372279)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7822027CDE - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.1) - CIG DERIVATO Z29297EC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362681)LIQUIDAZIONE FATT N 209 DEL 15.5.2019 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372228)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. (B.F.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362872)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO - ABBATTIMENTI SELETTIVI DI ALCUNE ALBERATURE MORTE, IN DIVERSE AREE A VERDE CITTADINE (VIA VARESE, VIA MONZA E PARCO VILLA GIANOTTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372230)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I. (S.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372196)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.(P.M)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362878)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER LAVORI DI CONTENITMENTO AL PROLIFERARE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362868)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E DEL 20.5.2019 INCIPIT DI AMANDA COLOMBO PER EVENTI LIBRI IN CORTE - DETERMINA N. 328 DEL 8.5.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371767)AFFIDAMENTO INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO SEDE POLIZIA LOCALE - CIG.  Z80296FE30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371118)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTI A GARANTIRNE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI  SPORTIVI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI. (CIG:Z2C2954E8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362639)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/E DEL 15.5.2019-PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI- NOLEGGIO SALA - DETERMINA N. 289 DEL 16.4.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371420)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CUP: C81E16000060004) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IDRAULICA PER LA RI-COLLOCAZIONE DEGLI ELEMENTI SANITARI BAGNI ALUNNI ALA ANORD  NELLA  SCUOLA PRIMARIA  DI VIA PASUBIO, MOMENTANEAMENTE SOSTITUITI PER PERMETTERE L'ACCESSO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA VILLORESI.     AFFIDAMENTO LAVORI (CIG  Z5D2967646).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362721)LIQUIDAZIONE CREDITO DI FIRMA RIF. FIDEJUSSIONE N. 40075625 - MCTC PERIODO 15/05/2019 - 15/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371833)INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 518 DEL 18.7.2019 ORGANIZZAZIONE TEATRO A MILANO. HAIR 3 OTTOBRE - CIG Z992971E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361923)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 43/45 -  SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372043)PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA,  POSA, MANUTENZIONE E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 (CPV 34992200-9) - CIG 8003524CEE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362339)LIQUIDAZIONE 1° RATA CANONE VIA B. ZENALE 90 ALLA SOC. A.S.M. FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL A SOCIO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371876)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362538)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 5.04.2019 E N. 78 DEL 9.05.2019 L'ANELLO SOC. COOP. SOCIALE - PREPOST E TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371908)ORGANIZZAZIONE TEATRO A MILANO. IL BERRETTO A SONAGLI - TEATRO MANZONI 22 OTTOBRE 2019. CIG ZBC297434E   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362530)LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI E STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371972)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001660004 - CIG: 770620625E - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362349)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 452/01/2019 - SUPPORTO ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PRIVACY - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372010)RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE DEL CAMPO GIARDINO 5 (A-B-C-D-E) PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C85E18000130004 - CIG: ZD62594C72 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362320)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 380/01-2019 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZI INFORMATICI APRILE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371696)REGOLARIZZAZIONE ATTO DI CONTESTAZIONE N.1/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ART. 16 D.LGS N. 472/1997  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362281)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 861/D/2019 - EMISSIONE BUSINESS KEY - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371278)INTERVENTO URGENTE - RIPRISTINO ATTENUATORE D'URTO CUSPITE SPARTITRAFFICO INGRESSO SOTTOPASSO VIALE J.F.KENNEDY  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z83296330F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362265)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 19123/2019 - REVISIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE - RATTI RENATO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362254)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4177/2019 - NOLEGGIO PC E MONITOR - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370742)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2018-2019 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z5129522BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371442)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C85D19000050004 - CIG: 79966536CF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362453)LIQUIDAZIONE FATTURA N. F/181 DEL 10/5/2019 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO ALTE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371069)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2018 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. XI/601 DEL 01/10/2018 - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362466)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/26 DEL 30/04/2019 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361697)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002113136 DEL 26/4/2019 - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371362)ACQUISTO TOSAERBA, DECESPUGLIATORE, SOFFIATORE PER MANUTENZIONE DEL VERDE SERVIZIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362048)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370939)ACQUISTO STRUMENTAZIONE SERVIZI COMUNALI - CIG. Z722958DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371459)CONVENZIONE CONSIP OLIVETTI - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - CIG. ZA7296893D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362101)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE - MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361853)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542/S DEL 19/4/2019 ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO C.S. VIA MONTENERO - Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371197)INTERVENTO DI POTATURA SIEPI VIE E AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG:  ZD72960416.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371511)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GURI,  MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA.  CIG: Z9B296A852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361830)LIQUIDAZIONE FATT. N. 3-0CPAPA DEL 25/03/2019 ALLA SOCIETA' NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. PER CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTO/SPOSTAMENTO FORNITURA GAS NELLA CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE - CIG ZE627ACCFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371612)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 12 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361582)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - FATT. 1524/66/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA INFANZIA "IL CARDELLINO "DI VIA VILLORESI - INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371276)APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO  DEL TRALICCIO DI SOSTEGNO N° 35 DELLA LINEA A 132 KV  T.012  "OSPIATE - ARESE - SOLARO"   POSTO IN VIA FOSCOLO - SOCIETA' TERNA RETE ITALIA SPA -  OPERE   DI MODIFICA RECINZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO A CARICO RICHIEDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361759)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361431)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "LA FAMIGLIA PORTA-VALORI IN RETE" ASSOCIAZIONE AFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371272)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371285)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE A  CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE  CON  DIFFICOLTA' ABITATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361436)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9 DEL 28/2/2019 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361440)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/14 DEL 31/03/2019 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371064)INTERVENTO STRAORDINARIO TERMINALI PRESENZE E APRIPORTA - CIG. Z03295D4C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361757)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369776)RINNOVO AVG - MDAEMON - SECUTITY PLUS 2019/2020 - CIG. Z502960204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371445)IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO - ORA PER ALLORA - E RISTRUTTURAZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 01.08.2003 N. 259, DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE DEL 22.10.2008 (MISE) - PRATICA 2166/SRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361756)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361755)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371005)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UNA CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE IN EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361253)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 30.04.2019 "CANI SOCIALI" DI ELENA GORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370966)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 367 DEL 14/06/2018 PERSONALE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2019-2020. COD. CIG 741906454A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361558)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50010002 DEL 27.03.2019 N. 50010004 DEL 06.05.2019 FNM AUTOSERVIZI (MESI DI MARZO E DI MAGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369161)INTERVENTO DI POTATURA SIEPI VIE E AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: ZED2928CCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361536)KIM NA HAEL MANAGLIA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 12 DEL 09/05/2019 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370990)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL ( 111352534)   - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019 - 2020-- CIG Z5726A2989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361550)PUBLIKA S.R.L. : ABBONAMENTO RIVISTA PUBLIKA DAILY ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370996)ACQUISIZIONE LICENZE E AGENT VEEAM BACKUP E RINNOVO LICENZA VEEAM BACKUP - CIG. Z32295B065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361555)EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 431 DEL 08/05/2019 (ABBONAMENTO BANCA DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371096)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONALI J-DEMOG, J-SERFIN E IRIDE - CIG. Z9F295E162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371119)SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361612)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI PER CARICA PUBBLICA S.RA MARA BONESI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361419)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO LOCAZIONE PICCOLANTONIO VIA CANOVA 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371200)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370967)ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. Z562959AB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361304)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CO.MA.FO PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO MANTO DI COPERTURA  EDIFICIO EST DEL COMPLESSO DEL GATTILE DI VIA TOTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361219)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI  CANONE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371034)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370875)DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CIG: 7991642F97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361318)ZENITH S.R.L.  - LIQUIDAZIONE FATTURA RILE N. 203113 DEL 30/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370714)PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MODULO 2^ - ANNO 2019 - CIG Z9729522FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361331)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1345/66 DEL 30/04/2019 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370724)RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 464 DEL 27.6.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361334)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI DANILO CAVALLO PER I LAVORI DI RIPRISTINO LIMITATORE DEL TRAFFICO PARCHEGGIO VIALE FORLANINI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370455)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - (CUP: C85B18000960004 - CIG: 7744856959) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361336)MIORELLI SERVICE SPA - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE - FATTURA N. 1344/66 DEL 30/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370347)DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO. VERIFICA NORMATIVA DEGLI AMBIENTI  E DEI REQUISITI NORMATIVI DEI GENERATORI DI CALORE E DELLE CANNE FUMARIE NEGLI IMMOBILI ERP DI VIA CANOVA E CASCINA SIOLO -CIG Z9D294ADF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361337)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  SANTINO PER LA FORNITURA LUMINI ALIMENTATI A BATTERIA PER IL CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361207)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. X00027 DEL 30.04.2019 CASTIGLIONI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368039)INTERVENTO - SOSTITUZIONE TAPPARELLA AVVOLGIBILE E LASTRA VETRO FINESTRA UFFICIO SCUOLA  PIAZZA GIOVANNI XXIII - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z2C290DC5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361362)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N°6400018304-6400018305-6400018306-6400018307-6400018308-6400018310 MESE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370747)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA, AZIONI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE  IN LOCAZIONE - DGR X/5450 DEL 25/07/16 - MOROSITA' INCOLPEVOLE IN FASE INIZIALE - CONTRIBUTO AD UNA  CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361430)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 739 DEL 29.4.2019 E N. 775 DEL 30.4.2019- INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI: MATERIALE PROMOZIONALE- DETERMINA N. 269 DEL 9.4.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370589)VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1072/A/2019 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360557)LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 251 "ANIMARE ON LUS" DEL 04/03/2019 - SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369897)RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE DEL CAMPO GIARDINO 5 (A-B-C-D-E) PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89B19000120004 - CIG: Z1F293FDD4  - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361174)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369911)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI COMPLEMENTARI EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRNE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI  IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI  (CIG: Z502940EF5 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361198)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370275)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI - (CUP: C87H18000580004 - CIG (CONTRATTO): 7476482C1D - CIG (VARIANTE): ZB22540F44 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370210)ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASD  S.I.R.E. DI DESIO (MB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361370)LIQUIDAZIONE ALL'ING. PRIA - FATT. 13/2019 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO AREE A NORD DEL CANALE VILLORESI - VIA VITT. VENETO - COLLAUDO - II° ACCONTO 60%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361202)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IDRICO SANITARIO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA A.GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369949)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/04/2021. CIG 7527113226 - CIG DERIVATO 797357416C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369442)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DI LEGGE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 2019-2020 - CIG. Z722931D1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361210)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI  PER IL RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI VIALI PEDONALEI DI ACCESSO E TRANSITO ALLA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI VIA VILLORESI, 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370588)DIFFERIMENTO ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE S.G.C. -   MODIFICA DETERMINAZIONE 358 DEL 21 MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360868)LIQUIDAZIONE FATT. 000125PA DEL 31/3/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PRIMO TRIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370162)REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  II SEMESTRE ANNO 2019 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360848)LIQUIDAZIONE FATT.6/354/2019 PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIM 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370384)AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO: 5 APRILE 2019 AL 31 MAGGIO 2019) - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360630)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE COSAP ANNO 2018- CONGUAGLIO -CCP 1023014275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369840)AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE PORTALE JCITYGOV PER VISURE ANAGRAFICHE ED AUTOCERTIFICAZIONE -  CIG. Z62293E3C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360604)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE VOTIVE ANNO 2018 -CONGUAGLIO- CCP 1023011958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360884)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/00 DEL 17.04.2019 DELLO STUDIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA ROTUNNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368892)SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNIO DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY - BIENNIO 2018-2019 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG: Z682921F6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369977)ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 (CPV 64110000-0) - CIG 7822027CDE: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361196)LIQUIDAZIONE ONERI ASSICURATIVI OBBLIGATORI SALDO ANNO 2018 E ACCONTO ANNO 2019 - AUTOLIQUIDAAZIONE PREMI INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370220)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/N. SRL - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - ANNO 2019 (AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361208)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE AD UNA CITTADINA GARBAGNATESE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361161)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370312)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE  N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE COD. VIS/1 - FASCICOLO N. 7.14.12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369903)DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG Z21294024A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361005)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO GENNAIO - APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361027)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FT TECMARKET N. 12TXLP00001493 DEL 12.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369907)"DOTE COMUNE 2019"  AVVISO N.1/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369912)ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 175/2016, LIMITATA ALLA QUOTA DEL 49% DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG  7933806FD0: NOMINA DELLA COMMISSIONEDI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361074)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 5953759 E 5953760  DEL 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369905)APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO PE 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360706)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2001 DEL 15/04/2019 LIBRERIA MAURO SNC - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360614)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PERIODO: 23 FEBBRAIO 2019 - 22 APRILE 2019 3° BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369530)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TEATRO A MILANO. HAIR 3 OTTOBRE 2019 - TEATRO DELLA LUNA. CIG ZCE2935064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360684)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA N: 7X01550173 DEL 12.04.2019 (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 3° BIMESTRE 2019 (FEB-MAR) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369573)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - (CUP: C87H18001660004 - CIG: 770620625E) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360698)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA -  RATEI APPARECCHI AZIENDALI PERIODO: 01.02.2019/31.03.2019 - 3° BIMESTRE 2019 (FEB-MAR) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369621)BORSA LAVORO A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369630)SERVIZI TECNICI PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO "CA' DEL DI'" DI VIA BOLZANO N 22 - CIG: Z1628DBB47 -  DETERMINA  A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360577)LAZZARINI SRL - LIQUIDAZIONE FATT. D711 DEL 29/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369754)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO RINFORZI STRUTTURALI - CIG: ZD7293AE00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360343)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI DEL CANONE SEMESTRALE ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360220)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTOLI DEL  CANONE SEMESTRALE  ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E SISTEMATICA IMPIANTI ELEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369766)AFFIDAMENTO SERVIZI DI RIPRODUZIONE DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO  - CIG:  Z7C293BDAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360153)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LIPANI CATRICALA'  &amp; PARTNERS STUDIO DI AVVOCATI - FATT. 153/E72019 - ASSISTENZA TECNICO LEGALE  - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369777)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.F. - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO -  AFFIDAMENTO  A PROFESSIONISTA  E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360566)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCH-EDIL ZINGALES MANLIO SRL - FATT. 29/2019 - LAVOERI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI "IL PICCHIO ROSSO" DA ADIBIRE A FASCE DOBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM  - OPERE SUPPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369638)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360561)ATTO DI LIQUIDAZIONE SODEXO N° -6400012219-6400012220-6400012221-6400012222-6400012223-6400012224-6400012225 DEL 31/3/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368919)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBARI/LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89G19000220004 - CIG: Z1A292123F - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369391)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 - CUP: C84H15001850004 - ALTRE OPERE COMPLEMENTARI - CIG: ZE924F0FDF - APPROVAZIONE STATOAVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360555)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. CAP HOLDING SPA N. 201966425 DEL 13.03.2019 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO MERCATO (SERVIZI IGIENICI) VIA COMO 2° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360342)C-PETROL SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE  N. 21 DEL 03/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369239)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UN CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE  CON PICCOLA MOROSITA' IN FASE INIZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360268)REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA N. 2061 DEL 03/05/2019 - TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369371)REALIZZAZIONE E STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: ZBE2930D54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360217)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LIPANI CATRICALA' &amp; PARTNERS - STUDIO DI AVVOCATI - FATT. 152/E/2019 - INCARICO  SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE AL RUP NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA DI TUTTE LE ATTIVITA' ED ESSA CONNESSA - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369445)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369092)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359544)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359531)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369182)AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2019 - 31 LUGLIO 2021. COD. CIG  Z0628C23FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358573)CONDOMINIO STAZIONE - VIA RIMEMBRANZE 17/19 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368946)POTENZIAMENTO RACCOLTE (MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO) FPL 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368030)IMPEGNO DI SPESA PER AFFILATURA LAME IN USO AL CENTRO STAMPA COMUNALE CIG Z16290D961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360219)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MARZO 2019 FATTURA N° 023361 DEL 12.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368405)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURA- RIFACIMENTO COPERTURE - CIG: Z04286727A -  AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359955)IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359957)IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368415)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI BONIFICA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG: ZDF286E178 -  AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360145)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA02 DEL 30.04.2019 - CSC ALLESTIMENTI - NOLEGGIO PEDANA IN BIBLIOTECA COMUNALE 8 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368795)RIPARAZIONE URGENTE LAVATRICE - NIDO D'INFANZIA DI VIA BOLZANO IN DOTAZIONE AL SETTORE EDUCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360064)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001 DEL 4/3/2019 GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368838)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C85E18000120004 - CIG: Z7D253EC64 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360155)LIQUIDAZIONE FATT N 74 DEL 31.3.2019 COOP SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368312)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368278)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI CANCELLERIA E FARMACI PER ATTIVITA'.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359600)IL PUNTO UFFICIO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 63/B DEL 11/4/2019 (CANCELLERIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359601)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NEXIVE SPA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MARZO 2019 - FATTURA N° 023360 DEL 12.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368445)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368562)APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI "CANONI DI LOCAZIONE"- CIG: 7419559DC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359617)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8019046562 DEL 09.04.2019 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ADDEBITO MAGGIO 2017 IN SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE FATTURA ERRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359969)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° BIMESTRE 2019 (EMISSIONE FATTURE DEL 13.03.2019) - CONSUMI DAL 01.01.2019 AL 31.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368079)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 222 DEL 21.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367995)OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORITANA 3" - CUP: C87H18001830004 - CIG (CONTRATTO): Z152645EED - CIG (VARIANTE): ZE6280412F  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359815)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368027)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CUP: C81E16000060004) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA - CIG: ZDB289CC7D - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359800)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 1383 DEL 31/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359874)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PA-2019-ADM DEL 23.04.2019  - ZENART SOC. COOP.-SPETTACOLO PER BAMBINI "LA GABBIANELLA E IL GATTO" 06.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368076)IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PROCEDURA A RILEVANZA EUROPEA SERVIZI ASSICURATIVI SU GURI. CIG ZEB290F560.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368280)MANUTENZIONE MANTO ERBOSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359627)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO Q000004069 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368324)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - CIG: Z0F2864857 -  AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359561)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 114/2019 - SERVIZI CIMITERIALI - DURATA ANNI TRE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359512)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCH-EDIL ZINGALES MANLIO SRL - FATT. 28/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "PICCHIO ROSSO" DA ADIBIERE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE  CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM- STATTO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367080)LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI "EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2014"  - III° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367501)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357959)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MCC MODERN CARPETS CONTRACT SRL - FATT.79/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - INTERVENTO SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI IN VINILE/LINOLEUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367978)RINNOVO DELLA CONVENZIONE TEMPORANEA CON L'ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRESSO IL CENTRO VARI.ETA' E IL CENTRO DIURNO INTEGRATO . PERIODO: ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359110)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL OER RISCOSSIONE COATTIVA COMESSA N. 175 LOTTI 59--93-68-73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359092)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA  N. 274 LOTTI 57-64-66-71-74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368040)PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI (CPV 79140000-7) PER LA DURATA DI ANNI 1 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER MESI 6 - CIG ZE228CB2A1. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368135)SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359088)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO ESTATE 2019 (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367849)OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI. ID. 104224719 SINTEL ARCA LOMBARDIA. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DT.783 DEL 14/12/2018 INTEGRAZIONE DT. 421 DEL 11/06/2019. (CIG. ZAA239A7B8) - (CUP. C85B18000630004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358939)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREA SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 274 LOTTO N. 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367965)INTERVENTO  DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI E.R.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART.  36 COMMA 2 LETTERA A)  D.LGS 50/2016 - CIG:  ZC529091E9;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358885)LIQUIDAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1619 DEL 02/04/2019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368009)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RAPPRESENTANZA LEGALE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7914918CF2: AGGIUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358893)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT.2383/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE MARZO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367176)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.M.R.G. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. (SENTENZA N. 1880/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358882)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL PER. IND. GUFFANTI TARCISIO  - FATT. 57/2019 - INDIVIDUAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI SU CENTRALI TERMICHE DELLE STRUTTURE COMUNALI - ACCONTO 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367950)ORATORI ESTIVI PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358889)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE - PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - DETERMINA N. 575 DEL 08/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367986)RETTIFICA DETERMINAZIONE 467 DEL 27/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358954)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618027586 E N. 1618027584 DEL 28.8.2018 - SIAE PER CARNEVALE 2018 - DETERMINA N. 63 DEL 7.2.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358891)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA N.4220319800007758 DEL 6.2.2019 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 2° BIMESTRE 2019 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367984)NOMINA COMMISSIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2019 - 31 LUGLIO 2021. COD. CIG  Z0628C23FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367693)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R XI/602 DEL 01/10/2018 E D.G.R. 5644/2018- INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358890)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COM.LI - 2° BIMESTRE 2019 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358685)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - SALDO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI N. 123, N. 125  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367973)COSTITUZIONE SOCIETA' DI PROGETTO -  LOMBARDIA NUOTO GARBAGNATE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPIANTI NATATORIDEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA MONTENERO 15 - CON ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED EVENTUALI MIGLIORIE - COD. CIG 7493758CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358775)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019.FD225.FTPA DEL 12.04.2019 DETER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367839)CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2023, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. CIG ZF828F1582 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358648)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367776)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IRAP - RILEVATORE ESTERNO - CENSIMENTO PERMANETE DELLA POPOLAZIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358596)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - RATA RIFACIMENTO PIANO PILOTIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367639)APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 RELATIVO ALL'APPALTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001660004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358558)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - LIQUIDAZIONE MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365692)NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, PATRIMONIO E STRUTTURE PUBBLICHE -  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG. (Z8428C50BD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366537)VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1071/A/2019 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357396)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367413)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 9 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358150)M.D. OFFICE SOLUTIONS : LIQUIDAZIONE FATT. N. 218/00 DEL 26/2/2019 (CARTA A4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367503)SUMMER CAMP 2019 - CAMPO DI VOLONTARIATO ESTIVO PER ADOLESCENTI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358316)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. 0002110692 DEL 22/03/2019 (ABBONAMENTI ON LINE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367546)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI VEICOLARI E PEDONALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER ANNI 3 SOLARI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CPV 50232000-0 - ATECO C 33.12.10), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 - CIG ZEB28FD423: DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358259)KIM NA HAEL MANAGLIA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 11/04/2019 (ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358196)LIQUIDAZIONE SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 23^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366983)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367036)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI UN' ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358280)LIQUIDAZIONE FATT. NR. A20020191000008229/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A4 -OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367253)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA, AZIONI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE  IN LOCAZIONE - DGR X/5450 DEL 25/07/16 - MOROSITA' INCOLPEVOLE IN FASE INIZIALE - CONTRIBUTO A CITTADINO DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358272)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1108/2019 - MATERIALE CONSUMABILE CENTRO STAMPA - MAGNETIC MEDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358261)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 0002107467/2019 - CANONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366782)PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RC PATRIMONIALE - A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO CHE VA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2023 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS50/2016 - CIG  78808234DF - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366617)PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE MODULO 2^ -ANNO 2019 - CIG. N.Z3928EA442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358247)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATT. 3/2019 - ACQUISTO NR. 2 HDD - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366553)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 (CUP: C87H18001660004 - CIG: 770620625E) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358164)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 58/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358132)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 418/D /2019 - RINNOVI E EMISSIONI BUSINESS KEY - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366463)EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER  IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358006)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 182-271 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO FEBBRAIO-MARZO 2019 - FATT. NR. 304/2019  - RINNOVO LICENZA WATCHGUARD 3 ANNI - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367073)CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2023, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. CIG ZF828F1582 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351756)LIQUIDAZIONE FATT. 94V/29-95V/19-129V/19 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365792)INTERVENTO URGENTE - RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA POTABILE TUBAZIONE INTERRATA NEL GIARDINO DELL' ASILO NIDO "VILLA SICILIA" - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZB028D5E76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367102)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358125)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 19302312/2019 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI SAMSUNG - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366845)ASSUNZIONE DI CINQUE ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CATEGORIA C - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357813)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 25.03.2019 MESSINA ANGELA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365531)IMPEGNO DI SPESA UTENZE MOBILI E SERVIZI ANNESSI PER VARCHI - CIG. ZF128CEF8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357785)RESTITUZIONE AL SIG. BUSNELLI LUCIANO - CAUZIONE PRESTATA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA  PER SPETTACOLI VIAGGIANTI (PERIODO 08/03/-25/03/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366640)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI IN PARTITA DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357704)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. FULVIO MOSCA - FATT. 3-PA/2019 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364048)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MINUTO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PER LA DURATA INIZIALE DI ANNI UNO - CIG Z7027FE2A1 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358008)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 149 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 16.03.2019 - 31.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366275)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I. SRL - RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357820)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 5/04/2019 - COOP. L'ANELLO - SOSTEGNO MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357824)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57 E 58 DEL 5/04/2019 - MESILITA MARZO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366090)APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CALIBRAZIONE E VISITA PERIODICA DELLO STRUMENTO "ETILOMETRO" MOD. LION I. 8000 MATRICOLA 80-003046 PER UN PERIODO DI ANNI TRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZE528DBE20 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366266)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' MARZO, APRILE E MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357445)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019.FD171.FTPA DEL 26.03.2019 - DETER SRL- ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357472)LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-19 DEL 9.4.2019- ASSOCIAZIONE ALBOVERSORIO: RASSEGNA FILOSOFICA- DETERMINA N. 125 DEL 25.2.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365931)PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (N. 5 LOTTI) A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO CHE VA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2024.  LOTTO 1 CIG 7683126C23 - LOTTO2 CIG 7683181987 - LOTTO 3 CIG 7683195516 - LOTTO 4 CIG 7683202ADB - LOTTO 5 CIG 7683207EFA : AGGIUDICAZIONE LOTTI N.RI 1 - 2 - 3 - 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357608)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELEKTRONORM S.R.L. - FATT. 180/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBLE DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365770)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI LENZUOLINI MEDICI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366277)IMPEGNO DI SPESA  ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE. STORIA DI DUE PAROLE IN TASCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357681)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460/S DEL 8/4/2019 ALLA DITTA GADOMED S.R.L. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO C.S. VIA MONTENERO - Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357528)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365527)PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI (CPV 79140000-7) PER LA DURATA DI ANNI 1 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER MESI 6 - CIG ZE228CB2A1. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366110)INTROITO DA UTILIZZO IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ALL'ISTITUTO SUPERIORE B. RUSSELL DI GARBAGNATE MIL.SE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357572)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE MESE DI FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366249)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IMMAGINI AL CHIARO DI LUNA IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE DOMENICA 14 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356866)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROT. N.10172 DEL 04/04/2019 - 1° TRIMESTRE 2019  -  SPORTELLO TELEMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366083)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - APPROVAZIONESTATO AVANZAMENTO N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357638)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 1960/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366138)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355984)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - AVVISO N. 0583593C20190010471 - CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2019- CANONE CONCESSORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357211)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366214)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 8 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365326)SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001660004 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357512)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365888)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C87H18001200004 - CIG: 7648007707 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357531)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI PER LA FORNITURA DI SACCHI  DI CATRAME PRO-PARCH (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344711)AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI PIM (CIG: ___________)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357632)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20036/19 DEL 29.03.2019 - VIVAIO BANFI SRL - CIG: Z66275EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365644)AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI - OPERATORI DI BACK OFFICE E STAFF - CENSIMENTO PERMANETE DELLA POPOLAZIONE 2018 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FISSO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357626)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0005953758 DEL 31.03.2019 - MAGGIOLI SPA - CIG: ZCB276FA13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365528)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI UN ANZIANO GARBAGNATESE. MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357622)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. PA/5 DEL 8.04.2019 - BIEMMEGI SNC - CIG: Z5A27C4BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357535)ABBONAMENTO ANNUALE ALFAGGIORNA  AREA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365676)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357324)PROGEL SRL - FATTURA N. 2100214 DEL 29/03/2019 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365395)PROGETTO "CULTURA E STORIE DI COMUNIA' - IL CAPITALE MATERIALE E IMMATERIALE TRA PARTECIPAZIONE E TRASFORMAZIONE " REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO  BANDO PARTECIPAZIONE CULTURALE 2017 -PRATICA:  2017-0438: TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA SEPTTANTE ACCONTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365530)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357214)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365363)RIMBORSO   QUOTA  VARIABILE  UTENZE NON DOMESTICHE  TARI  2018  - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357225)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO MOD. F23 - SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 003194/2018 DEL 03/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365543)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ALCIDEDE GASPERI - CIG: ZC72854807 -  AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356744)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1010532527/2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357227)LIQUIDAZIONE SARONNO SERVIZI - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI: AFFISSIONI MANIFESTI - DETERMINA N. 269 DEL 9/4/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365525)SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365342)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER A CITTADINO GARBAGNATESE - BANDO N. 22 DEL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357300)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400058302 DEL 31.12.2018 E NOTA DI CREDITO N. 6400010730 DEL 13.03.2019 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357216)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364451)ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ASILI NIDO 25 GIUGNO 2019 - CODICE CIG Z2028B214B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357330)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10026/19 DEL 15.03.2019 VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364795)ACQUISTO DI SEDUTA ERGONOMICA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZE428BC7DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357222)C-PETROL SRL - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 19 MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364945)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365340)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA A RILEVANZA EUROPEA SULLA GURI,  DUE QUOTIDIANI A RILIEVO NAZIONALE E DUE QUOTIDIANI  LOCALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - GARA CESSIONE 49%ASM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357302)ZENIT S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202279 DEL 31/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364376)CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - INDIVIDUAZIONE STAFF - OPERATORI DI BACK OFFICE E RILEVATORI -  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356764)MCTC - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364611)INTERVENTO URGENTE - RIPRISTINO ANCORAGGIO DI TENUTA TELO DI COPERTURA PARCO LE QUERCE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z5E28B73B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355861)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363916)OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI  - (CUP: C85B18000630004 - CIG: ZAA239A7B8 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356509)LIQUIDAZIONE FATT N 169 DEL 26.3.2019 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357142)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RADIO PANDA - FATT. N. 2/E DEL 11/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364637)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - CUP: C87H18000570004 - CIG (CONTRATTO): 7474292CDE - CIG (VARIANTE): 7595205172 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357134)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/6 DEL 28.03.2019 - FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER-  3 TARGHE PER CARNEVALE GARBAGNATESE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364704)ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP DI NR. 1 HOST PER SISTEMA CENTRALE E NR. 1 HOST PER POLIZIA LOCALE - CIG. Z6E28B9C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356851)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EUROGRAPH BERNARDONI DI GOLIA ALESSANDRO &amp; C- FATTURE: N. 14 DEL 03/04/2019  E FATT. N. 15 DEL 03/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365012)AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2019 - 31 LUGLIO 2021. COD. CIG  Z0628C23FE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365025)ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL RIGETTO PRATICA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA NR. 545 DEL 19.11.2009 - D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356623)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI- MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356627)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360306)DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER L'ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO ANNUALE  E RILASCIO ATTESTAZIONE PER N. 16 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019 - CIG Z93285C24C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356447)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354789)INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGINICI  CENTRO SPORTIVO COMUNALE.  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZD627B724E. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356441)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI CITOFONO -  SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE VIA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364449)INTERVENTI URGENTI - RIPRISTINO TUBAZIONE IDRICA INTERRATA,  DISTRIBUZIONE IRRIGUO ORTI DI VIA FAMETTA - INTERVENTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z1B28B20ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356545)LIQUIDAZIONE FATTURA N 0050010003 DEL 3/4/2019 - FNM AUTOSERVIZI: TRASPORTI- DETERMINA N. 34 DEL 17.1.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364613)ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 175/2016, LIMITATA ALLA QUOTA DEL 49% DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG. 7933806FD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356661)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28B DEL 3.04.2019-  ECCENTRICI DADARO'- SPETTACOLO VALIGIA A UNA PIAZZA  BIBLIOTECA 5.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363692)ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI  - CENERARI E OSSARI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z93289FCBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364684)VARIAZIONE N. 7 BILANCIO DI PREVISIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356493)WILLIS ITALIA S.P.A.: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2017-31/12/2018  POLIZZA RCA/LIBRO MATRICOLA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. N. 1/2364/230/118624451.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356077)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA  COSTRUZIONI EDILI SRL - FATT. 14/EL/2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363076)ACQUISTO TAVOLE LEGNO IMPREGNATE IN AUTOCLAVE - RIPRISTINO ARREDO URBANO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZB5289360A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363920)CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO BORCHIE IN BRONZO  REGGI LAPIDI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z7628A530B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356030)SIBESTAR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FT DEL 28/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364402)AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PREMI PER L'INIZIATIVA: "SCONFINANDO: CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA" - ED. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356072)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO GROANE 25 DE CARLI BRUNO ANTONIO MUNGO MARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355747)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364473)PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RC PATRIMONIALE - A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO CHE VA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2023 - DA SVOLGERSI SUL SISTEMA TELEMATICODI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS 50/2016 - CIG  78808234DF: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355549)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DEMETRA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E  ISPEZIONE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363463)INTERVENTO URGENTE - RIPRISTINO APERTURA AUTOMATICA CANCELLETTO INGRESSO PEDONALE ELEMENTARE QUINTO PROFILI  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG. ZD028991A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355688)CONDOMINIO VIA CASCINA SIOLO 7 - SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363940)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DALLE  ZANZARE SUL TERRITORIO ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI -  (CIG. ZB528A5C2E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355683)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364332)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE - CIG. ZE328B24D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355672)CONDOMINIO VIA VARESE 1 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364515)ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG. ZC028B3CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364540)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SICUREZZA URBANA COSTITUITO DA NR. 12 VARCHI SUL PERIMETRO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 774318131 -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355656)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 -  RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355641)CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 -   SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364495)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) - RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELL'ELENCO PREZZI ALLEGATO AL DISCIPLINARE (CIG: 78876674B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355378)CONDOMINIO DI VIA GOBETTI 45 - LAVORI MANUTENZIONE PIANO PILOTIS 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364211)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 1 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 1 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355392)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 561/2019 E 1415/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE GENNAIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363479)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 568 DEL 3.10.2018 PER PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE COD CIG ZBD2894CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355359)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15  LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364441)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESEPER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132 - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO (C.A.1) - CIG DERIVATO Z7B28B1977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355104)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364378)ORGANIZZAZIONE 11^ MEMORIAL INTERNAZIONALE CLAUDIO MAROVELLI - 13 - 14- 15 - 16 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364300)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355063)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355839)LIQUIDAZIONE FATTURA N.37A DEL 29.3.2019- CIRCOLO FRATELLANZA E PACE: SPETTACOLO. DETERMINA N. 91 DEL 7.2.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363872)ACQUISTO DI EBOOK PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z9828A3307.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361835)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355601)LIQUIDAZIONE MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364195)APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354130)GRAFICHE E. GASPARI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 02008/S DEL 28/02/2019 (ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE ON LINE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355528)LIQUIDAZIONE AL SIG.D.R A.A. - IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA - PRATICA S/17/0034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363777)ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESEPER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363867)SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO COTTURA COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO - CIG: ZF928A369F - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355538)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30 DEL 11/02/2019 E N. 45 DEL 07/03/2019 - COOP. L'ANELLO - SOSTEGNO GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362066)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2017 E S.M. IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CANOVA, 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355381)TITOLO II° - LQIUDAZIONE ALL'ARCH. FULVIO MOSCA - FATT. 2-PA/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'  CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - APPROVAZIONE PERIZIA - SERVIZI TECNICI- ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355357)TITOLO II° - LIQUDIAZIONE  ALLO STUDIO CRT - FATT. 1/19 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI (EX VIA VARESE) - SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO-CORRD. SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI-1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363229)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE G.C. NR. 289 DEL 16.04.2019 RASSEGNA "GARBAGNATE IN JAZZ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355149)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° QUADRIMESTRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 13.02.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363350)SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2018-2019 - CIG (CONTRATTO): 7742709DC0 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - CIG (PERIZIA): Z322897AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361899)RETTIFICA PROCEDURA - DETERMINA A CONTRARRE N. 79 DEL 05/02/2019 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019-2020" - CIG: Z5726A2989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355468)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2018  (EMISSIONE FATTURE DEL 05.03.2019 DALLA N. 27 ALLA N.44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362532)ACQUISTO MATERIALI PER LA VERINCIATURA  - PARCO LE QUERCE.  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURE MERCATO TRADIZIONALE. CIG. Z5B2885CA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352566)ZENIT S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.201475 DEL 28/02/2019 - MESE FEBBARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355398)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE 65 LUCATO REGINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362643)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INGRESSO DISTRETTO SOCIO SANITARIO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z2D28895D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363519)CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - IL BOSCO DI VIA VALERA -APPROVAZIONI VERBALE DI GARA,  AGGIUDICAZIONE CHIOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355379)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 140 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1 MARZO 2019 -  15 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355321)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 3 DEL 19/03/2019 - COMMISSIONE LEGALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362672)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363593)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CUP: C81E16000060004 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA - CIG: ZDB289CC7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355289)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO DEBORA BALZARANO - PARCELLA N. 2 DEL 28/02/2018 - G.N. S.D.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355247)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA ALESSANDRO MENSI - FATT. N. 21E DEL 05/03 /2019 - APPELLO MEDIOCREDITO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363598)ORGANIZZAZIONE FESTA "GARBAGNATE IN ...SIDECAR" - 1 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355212)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AI SIGG. M.N. E R.C. - IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA  - PRATICA EDILIZIA C/17/0001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363617)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  A TUTTO IL 30.04.2019 - CIG. Z7525AAEB9  - INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363437)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016  - II PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355108)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 PA DEL 14.3.2019- AD ARTEM: VISITA GUIDATA-BIGLIETTI-CONFERENZA- DETERMINA N.113 DEL 21.2.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362189)ACQUISTO E INSTALLAZIONE SCANNER PER PLOTTER - CIG. Z942664B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355263)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400007213 - 6400007214 - 6400007215-  6400007216 - 6400007217 -  6400007218 - 6400007219 DEL 28.02.2019 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362741)ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZDA288CD4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355317)LIQUIDAZIONE FATTURA N.383 DEL 11.3.2019- INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI:MATERIALE PROMOZIONALE- DETERMINA N. 125 DEL 25.2.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362851)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE NELL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RAPPRESENTANZA LEGALE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7914918CF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354256)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG. R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361758)RINNOVO PEC ISTITUZIONALE E ACQUISIZIONE BUSINESS KEY - CIG. Z98286B5D2 - ZBD286FD90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355207)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA ALESSANDRO MENSI - FATT. N. 20E DEL 05/03/2019 - RICORSO COMUNE DI MILANO (OSPEDALE ASST RHODENSE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361170)ACQUISTO ATTREZZATURE - AVVITATORE BOSCH GSR 18 V-LI AFFIDAMENTO MERCATO TRADIZIONALE  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZAE285F4B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355172)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ALESSANDRO MENSI - FATT. N. 21 E DEL 05/03/2019 - APPELLO MEDIOCREDITO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362086)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355078)LIQUIDAZIONE FATT. N. 117 DEL 19/3/2019 ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. PER VARI INTERVENTI DI POTATURE, ABBATTIMENTI SELETTIVI, INNALZAMENTO DEL CASTELLO DEI RAMI E POTATURA DI ALCUNE SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: Z7F254C0B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355082)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMELLA &amp; C. S.R.L. - FATT. 15/PA/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI OPERE SUPPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISP. AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362501)APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI  EDIFICATORI   DALLE AREE SITE IN VIA LUIGI GALVANI CIVICO N. 19 (FG. 30 MAPP. 173) E IN VIA ROMA CIVICO N. 44, (FG. 15 MAPP. 89) ALL'AREA SITA IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA CIVICO 31 (FG. 15 MAPPALI 15/16) CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354145)LIQUIDAZIONE SOC. C-PETROL - IMPIANTO DI VIA TRATTATI DI ROMA - FATTURA N. 13 DEL 15/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362582)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355035)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE 5° RATA SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362677)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 23 DEL 9.1.2019 - ANTICIPO ECONOMALE PER ATTREZZATURE MINUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355056)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI COSTRUZIONI DI CAPIZZI GIUSEPPE PER L'INTERVENTO URGENTE DI DEMOLIZIOJE MURO PERIMETRALE EDIFICIO POLIZIA LOCALE, MAGAZZINO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362630)PROGETTO DI BONIFICA EX DLGS 152/06 - AREA EX FORNACI BERETTA-GIANOTTI - VIA MONTE BIANCO - QUARTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355058)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. N. 10385 - N. 11047 - N. 11488/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362728)RATEAZIONE CONCESSA AL SIGNOR M.V. AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI IN MERITO AL PAGAMENTO DELLA COSAP PER LE PRESENZE COME SPUNTISTA AL MERCATO ANNI 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360154)SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. RIMBORSO SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI MILANO PER SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS C.D.S. EFFETTUATE DALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355064)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 11489/2018 E NOTA CREDITO N. 1414/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA DICEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355021)LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI ADESIONE ORDINARIA 2019 FONDAZIONE PER LEGGERE E 27.155,00 E QUOTA POTENZIAMENTO RACCOLTE 2019 E 12.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362274)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERALE  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355048)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 19/2 DEL 11.03.2019 - MAMASOUND- SERVICE AUDIO CARNEVALE GARBAGNATESE 9.03.2019 PIAZZA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362502)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE (CIG: 78876674B8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354262)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG. G.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357224)INTERVENTO URGENTE - PATRIMONIO COMUNALE - PORTE INGRESSO ASILO NIDO VIA BOLZANO  E FINESTRA CENTRO SPORTIVO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZD227F5758.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362065)OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORITANA 3" - CUP: C87H18001830004 - CIG (CONTRATTO): Z152645EED - CIG (VARIANTE): ZE6280412F  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355030)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG.RA C.O.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362089)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18)  -  APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353833)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO MENSI-FATTURA N. 22E DEL 05/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354703)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361841)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO DIURNO ANZIANI CENTRO VARI.ETA', LUDOTECA, CENTRO PICCHIO ROSSO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362139)CONCERTO 2 GIUGNO 2019 - CORPO MUSICALE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354581)ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE DITTA ILPA SRL E STUDIO EMMEVI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362284)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354599)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA FNM AUTOSERVIZI SPA N. 50010001 DEL 28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354448)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. 8019030191 - 8719064984 DEL 01/03/2019 E FATT.8719070391 DEL 14/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362132)ASSUNZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353609)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8019030476 - 8719065506 DEL 04/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362008)NUOVA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI, - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361667)ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - CIG:  Z91286E6EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354309)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°20021/19 DEL 28-02-2019 - VIVAIO BANFI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354246)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG.RA L.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361686)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - CIG: ZDF286E178 -  DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354224)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG. S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361329)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361708)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354133)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002108402 DEL 28/02/2019 (ABBONAMENTI ON LINE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354147)KIM NA HAEL MANAGLIA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 DEL 08/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361330)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER A CITTADINI GARBAGNATESI- BANDO N. 22 DEL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354237)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 015640 DEL 14/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361690)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER A CITTADINI GARBAGNATESI- BANDO N. 22 DEL 2018 - RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 321 DEL 06/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353867)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL PER. IND. ROBERTO CLERICI - FATT. 05/2019 - INTEGRAZIONE INCARICO ATTIVITA' TECNICHE  PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA  ALDO MORO DI VIA PASUBIO 33/35 - FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361420)ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353914)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL P.I. ROBERTO CLERICI - FATT. 06/2019 - INTEGRAZIONE INCARICO ATTIVITA' TECNICHE - PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO  NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO VILLA SICILIA DI VIA VARESE E VIABOLZANO DI VIA BOLZANO N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361465)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA - SALE LETTURE - RIFACIMENTO COPERTURE - CIG: Z04286727A -  DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360929)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG. D.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354148)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 24-2019- LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO SGOMBERO NEVO E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.11.2016/30.10.2018 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE - SAL N.5 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360904)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353520)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE - CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE - PERIODO: 23 DICEMBRE 2018 - 22 FEBBRAIO 2019 - 2° BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358306)OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE (CIG 78876674B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353884)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361023)ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - 26 MAGGIO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE.  CIG. N. Z8C285DAE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354132)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/2019 DEL 8.03.2019 COOPERATIVA PESCATORI SPORTIVI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVA CARNEVALE DEI BAMBINI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354006)LA NAZIONALE MANIFATTURE : LIQUIDAZIONE FATT. N. 710 DEL 31/10/2018 (BANDIERA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361223)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SHOPPERS - LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361229)RIMBORSO AD ENEL ENERGIA SPA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354059)ERREBIAN SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/520917 DEL 28/02/2019 (CANCELLERIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353859)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.107 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 16 FEBBRAIO 2019 -  28 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361302)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ALCIDEDE GASPERI - CIG: ZC72854807 -  DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361365)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - CIG: Z0F2864857 -  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353815)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 237PA EVARCHI DEL 12.03.2019 ACQUISTO PLASTICA AUTOADESIVA PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358414)PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA CODICE CIG ZC427F18BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353510)LIQUIDAZIONE FATTURA N.23PA DEL 18/02/2019 - STUDIO CREMASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353272)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27 DEL 28.02.2019 E N. 46 DEL 07.03.2019 COOP. L'ANELLO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - TRASPORTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360063)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001660004 - CIG: 770620625E - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353266)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 05.02.2019 COOP. L'ANELLO SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360299)OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI. ID. 104224719 SINTEL ARCA LOMBARDIA. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DT.783 DEL 14/12/2018. CIG. ZAA239A7B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353185)LIQUIDAZIONE FATT. N. 102 DEL 8/3/2019 ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. PER INTERVENTI DI POTATURA SU ALCUNE ALBERATURE SOTTOSTANTI LINEE ELETTRICHE DELLA SOCIETA' TERNA S.P.A. - SAL 1 CORRISPONDENTE AL FINALE (CIG: ZE2273C1D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360565)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  8  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353212)LIQUIDAZIONE FATTUR N. 15 DEL 8.3.2019 FORUMNET SPA- DETERMINA N. 86 DEL 6.2.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360712)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PER IL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CIG: Z67284809C - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352988)CONDOMINIO VIA GOBETTI GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE  RATA SPESE CONDOMINIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360727)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359607)CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORME ELEVABILI -  ART. 71/73  D.LGS 81/08- IMPEGNO DI SPESA - (CIG: ZE52813121)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353057)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA JANNI &amp; CESCHI PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353069)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE BAGNI  SCUOLA MATERNA QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359900)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AD UNA CITTADINA DI GARBAGNATE MILANESE IN GRAVE EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360036)LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG: 7744856959 - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353101)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353105)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER OPERE EDILI - COMPARTIMENTAZIONE UFFICI E CORRIDOIO I° PIANO MUNICIPIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359457)SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO VVR-VISURA VEICOLI RUBATI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z5A2831E19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360477)CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL' ART. 11  DEL CCNL DEL 14.09.2000 - DIPENDENTE B.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353032)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31 E 32 DEL 11.02.2019 - L'ANELLO - NIDO GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359701)PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RC PATRIMONIALE - A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO CHE VA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2023 - DA SVOLGERSI SUL SISTEMA TELEMATICODI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS 50/2016 - CIG  78808234DF - DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353073)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43 E 44 DEL 7.03.2019 - L'ANELLO - NIDO FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359755)ORGANIZZAZIONE VI EDIZIONE "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353090)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3/2019 ASSOCIAZIONE LE BELLE ARTI  INTERVENTI DI ANIMAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 9.03.2019 PIAZZA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353120)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400052895 DEL 30.11.2018 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359119)REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353160)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6400001908 - 6400001909 -6400001910 - 6400001911 - 6400001912 - 6400001913 -6400001914 DEL 31.01.2019 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360173)CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - APPROVAZIONE ATTO RICOGNITORIO PER FORNITURA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352836)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 815 DEL 27/02/2019 LUCKY MUSIC NETWORK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359162)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI UNA CASSAFORTE NELLA SEDE MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z772821F26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358825)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353035)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE  STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352791)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE RATE LAVORI MANUTENZIONE PIANO PILOTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359773)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE   A DUE CITTADINI GARBAGNATESI - VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360169)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352929)LIQUIDZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALT - GIUNTONI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360172)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER A CITTADINI GARBAGNATESI- BANDO N. 22 DEL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352853)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - FATT. 762/66 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 01/12/2018-31/12/2018 - SERVIZIO COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352838)LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA MIORELLI SERVICE S.P.A. - FATT. 767/66 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 01/12/2018-31/12/2018 - SERVIZIO COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360013)ORGANIZZAZIONE SFILATA "FANFARA TRIDENTINA" 12 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352789)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359803)ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE TRIENNIO 2019-2021 MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z07283B44A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358925)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 15.05.2019 - 30.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352378)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA  COMMESSA N. 274 LOTTO 52-55-60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352403)TIT II - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 13 DEL 07.02.2019 - DEUMIDIFICATORE PER ARCHIVIO CARTACEO - MILANI TERMOIDRAULICA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359499)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MINUTO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PER LA DURATA DI ANNI 3 - CIG. Z7027FE2A1 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358412)INTERVENTO URGENTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA UGO FOSCOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z632821EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351765)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 4 DEL 21.02.2019 - LAVORI DI CABLAGGIO - A&amp;M IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359428)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CIG 7830602132 : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351752)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 16/01 DEL 31.01.2019 - SUPPORTO GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO GENNAIO 2019 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351739)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/2019 - MANUTENZIONE SERVER - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359432)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 (CPV 64110000-0) - CIG 7822027CDE : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359503)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA 12 - CUP: C89E19000240004 - CIG: Z2A2832AA7 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351733)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 260/2019 - SCANNER PLANETARIO STATO CIVILE - ELAR DIVISION SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359697)CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - CONCESSIONE DI SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352609)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI DICEMBRE 2018 (EMISSIONE DEL 12.02.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358948)APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI  EDIFICATORI  DELL' AREA SITE IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA N. 2 (FG. 7 MAPP. 331) ALL'AREA SITA IN VIA SILVIO PELLICO N. 5 (FG. 23 MAPP.579) CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352717)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTINI SRL- FATT. 25FE/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTER AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358989)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): Z352829896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352513)LIQUIDAZIONE FATTURE OFFICINA MERONI  VIA S. PELLICO 27 - GARBAGNATE MIL.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352643)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358738)ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z3E27DEED7 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352201)LIQUIDAZIONE FATTURA 245/S DEL 25/2/2019 ALLA DITTA GADOMED SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO C.S. VIA MONTENERO -  Z13216188C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358782)ATTO VANDALICO - ACQUISTO RICAMBI QUADRI ELETTRICI DI COMANDO IMPIANTI DI SOLEVAMENTO ACQUA PIOVANA SOTTOPASSO VIALE F. KENNEDY - I° MAGGIO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z352823A76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352252)LIQUIDAZIONE FATT. N. 2-0CPAPA DEL 26/2/2019 A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z7525AAEB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358953)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023 - RECOVA DETERMINAZIONE N. 179 DEL 7.03.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358791)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE SUL TERRITORIO ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI - PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITA' DELL'AFFIDAMENTO A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2019 (CIG: 26200326CC - CUP: C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352499)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) N. 7X00610178 DEL 14.02.2019 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA - 2° BIMESTRE 2019 (DIC-GEN) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358016)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016  - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352563)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - RAVVEDIMENTO OPEROSO SU DEBITO GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358608)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - (CUP: C84H17000110003 - CIG: (CONTRATTO): 7207619B59 - CIG (VARIANTE) 776594006D) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352510)LIQUIDAZIONE CORPO SANTA CECILIA NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 05.03.2019 PROGETTO MUSICANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358627)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM -  (CUP: C85B18000990004 - CIG: Z072681DF9 - Z1B2681E76) - OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352519)ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE DITTA SPA GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358410)ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. DI CONEGLIANO (TV) - SOCIETA' DI RECUPERO CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352543)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100086 DEL 27.02.2019 E 100092 DEL 04.03.2019 MEGA LIBRI SRL CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358594)ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 25 APRILE 2019  - AFFIDAMENTO DIRETTO. COD. CIG. Z54806940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352420)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 53/2019 - SERVIZI CIMITERIALI - ESTUMULAZIONE ORDINARIA CON SCADENZA CONCESIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNAL E- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352575)LIQUIDAZIONE SALDO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358054)CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - IL BOSCO DI VIA VALERA DEGLI ABETI DI VIA ROMA -APPROVAZIONI VERBALE DI GARA,  AGGIUDICAZIONE CHIOSCO "DEGLI ABETI" VIA ROMA E RIAPERTURA TERMINI CHIOSCO "IL BOSCO" DI VIA VALERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358230)LA TRAVIATA AL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI .  IMPEGNO DI SPESA CIG  Z932814144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352571)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352577)IVA ISTITUZIONALE A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358348)PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2019/31.10.2019. CIG Z2928189AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358253)ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE- POST PARTUM D.LGS. 151 DEL 26 MARZO 2001 - S.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352414)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) N.7X00318363 DEL 14.02.2019 PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI - 2° BIMESTRE 2019 (DIC-GEN) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352385)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358011)SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PICCHIO ROSSO, OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI. (CIG:ZB0280E513);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358201)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PASSERELLA PEDONALE DI VIA I° MAGGIO - CUP: C87H18001210004 - CIG: ZE2253E54C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352365)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175 LOTTO 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356665)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352493)LIQUIDAZIONE FATT COMIN N 416/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352354)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 1093 DEL 05/03/2019  -AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357798)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 271 DEL 09.04.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352349)MIORELLI SERVICE  SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357960)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001) - APPROVAZIONE PREVENTIVO CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  E-DISTRIBUZIONE S.P.A (CIG: ZC8280B88F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358112)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "ALTO ADIGE A TAVOLA" 2-5 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352353)MIORELLI SERVIE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356910)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MINUTO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PER LA DURATA DI ANNI 3 - CIG. Z7027FE2A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352243)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 111 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1 FEBBRAIO 2019 -  15 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357624)ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "GARBAGNATE IN JAZZ. IL JAZZ TRA TRADIZIONE INNOVAZIONE  " - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352261)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE CAUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA "LA VITA IN MOVIMENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357636)RETTIFICA DETERMINA N. 272 DEL 09 APRILE 2019 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  AD UN CITTADINO GARBAGNATESE- VIA CANOVA N. 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352182)LIQUIDAZIONE SOC. C-PETROL - IMPIANTO VIA TRATTATI DI ROMA - FATTURA N. 11 DEL 28/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352165)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357133)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PERCORSO ARTISTICO A MILANO 8 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352123)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L. - FATT. 44/2019 - SERVICI CIMITERIALI - DURATA ANNI TRE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357182)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2 - CUP: C87H18001610004 - CIG: 7696507E7C - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357706)OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORITANA 3" - CUP: C87H18001830004 - CIG (CONTRATTO): Z152645EED - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): ZE6280412F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352149)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE SRL A CAPITALE RIDOTTO DI BUSTO GAROLFO - FATT. 14-FE/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA  STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NMEL TERRIOTRIO COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355466)IMPEGNO DI SPESA PER COPIE A COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - CIG. ZCB27F6620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352022)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI:  CITTA' DI LAINATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356107)INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO - ABBATTIMENTI SELETTIVI DI ALCUNE ALBERATURE MORTE, IN DIVERSE AREE A VERDE CITTADINE (VIA VARESE, VIA MONZA E PARCO VILLA GIANOTTI). IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (CIG:  ZDC27DDAAD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352077)ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE DITTA LOMBARDA NOLEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351543)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATT. NR. V00037/2019 - FORNITURA MONITOR - INFORMATICA.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356355)VERIFICA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DELL'EDIFICIO DENOMINATO CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO . INCARICO AL PER. IND. MARCO BONTEMPI DI POZZO D'ADDA (MI) - CIG: ZCE27C2A70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351520)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 272 E 331/2019 - STRUMENTAZIONE CENTRO STAMPA - MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357276)ACQUISTO DI N. 3 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI DIVERSI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z2627F66C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357727)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351820)LIQUIDAZIONE AGGIO ICO/DPA SOCIETA' ABACO SPA - PERIODO 1/10/2018- 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356640)COMMISSIONE LEGALITA' - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351830)LIQUIDAZIONE SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 22^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355818)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVOE/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351810)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351100)ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE ALFA ROBOTICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357138)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2019 GESTIONALE SOLO1 DI GLOBO SRL - CIG. Z6E27F3973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357415)ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351789)ATTO DI LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE DITTA DIMAR TECNOPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356688)OPERE DA FABBRO - RIPRISTINO LIMITATORE DEL TRAFFICO PARCHEGGIO VIALE FORLANINI  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZF527E871D. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351644)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI RISTRUTUTAZIONE LOCALI SEMINTERRATI EDIFICIO "PICCHIO ROSSO" DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356741)SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE POLIZIA LOCALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351658)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357139)ACQUISTO DI CANCELLERIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z3F27EF6DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351500)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 22/01/2019 SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351521)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-000149/E DEL 29/12/2018 GIROLA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357000)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  AD UN CITTADINO GARBAGNATESE- VIA CANOVA N. 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356599)ELEZIONI DEI MENBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - 26 MAGGIO 2019 -  ANTICIPAZIONE SPECIALE PER SPEDIZIONE CARTOLINE POSTALI ELETTORI AIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351537)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31/01/2019 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351472)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001/2019 DEL 11.02.2019 TEATRO DEL VENTO LETTURA E LABORATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356690)RIPARAZIONE ATTREZZATURE - DECESPUGLIATORE E MOTOZAPPA IN USO AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  CIG. ZD127E93F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356759)PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350878)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT. NN.  1189-1200-1314-1313/2018 E N. 46/2019 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE (RIF. BOLLE 50/2018 - 36/2018- 39/2018 - 52/2018 -1313/2018- 57/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350879)LIQUIDAZIONE SOC. C. PETROL SRL - IMPIANTO DI RIFORNIMENTO DI VIA TRATTATI  DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357140)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351445)MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI VITERBO) LIQUIDAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PRATICA 2166 FET/POL - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357013)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.F.I.N.G. - APPELLO TRIBUNALE DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA N. 003194/2018 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356470)AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE  TARI 2019-  CIG ZB927E4AD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351306)LIQUIDAZIONE FATTURA N.2019/0246 DEL 29/01/2019 ASSOCONS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356368)ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z3E27DEED7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351270)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8719041880 DEL 14/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351216)POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8019019761 DEL 14/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356028)INTERVENTO URGENTE - RIPRISTINO IDRICO SANITARIO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRE A. GRAMSCI  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z8727DC8AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350303)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545 DEL 31/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356415)ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA CONVOCATI PER DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 5 APRILE 2019 AL 31 MAGGIO 2019 - ASSUNZIONE DISPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355934)ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI F.D. ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CATEGORIA B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348455)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 E 13 DEL 30/01/2019 - COOP. L'ANELLO - CONGUAGLIO DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351192)LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. CLAUDIO GENIALE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:356484)CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA' - ASSUNZIONE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354973)ACQUISIZIONE AUSILI DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI E SERVIZI  (DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15.07.2003, N. 388) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG  Z4327985B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351218)LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. CLAUDIO GENIALE PER FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355344)SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - (CIG: Z861C76D57) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351129)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351228)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 23.3.2019 -GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE - DETERMINA N 213 DEL 12.4.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355541)POLIZZA RCA/LIBRO MATRICOLA DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. N. 1/2364/230/118624451 - CIG 5291988EA2- IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2017-31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350925)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2019 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355702)ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, ESTATE 2019 - RDO N. 2253989 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA. (CIG: ZBE27D3A9E).  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355877)FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA N. 3 VARCHI PROGETTO DI SICUREZZA URBANA  : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" - PER UN PERIODO DI MESI 18. CIG 7527113226 - CIG DERIVATO Z6F27D6DE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350930)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220319800075104 DEL 6.12.2018 DELLA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2019 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350933)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA SC.MEDIA DI VIA VILLORESI - 1° BIMESTRE 2019 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355318)RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PARCO MAROVELLI VIA MONVISO.  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z8127C42C9. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355487)PRESA D'ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350961)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - RAVVEDIMENTO OPEROSO SU DEBITO DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351074)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355673)GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI, - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354311)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SICUREZZA URBANA COSTITUITO DA NR. 12 VARCHI SUL PERIMETRO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 774318131A - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351085)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE - MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351079)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI CAVALLO DANILO  PER L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE BOTOLA CARRABILE CONTATORE ACQUA PARCO IL BOSCO  DI VIA VIVALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354671)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONDOMINI DI VIA P. VISMARA 73 E DI VIA PERGOLESI 2 PER LE MOROSITA'  ACCUMULATE RELATIVE ALLE SPESE CONDOMINIALI INQUILINI  INSOLVENTI ANNO 2019 - CIG Z1527B2CA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350912)BRAMBILLADIVISE SRL - LIQUIDAZIONE FT 92/2016 E NC 38/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354945)MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, VIA CERESIO. OPERE DA FABBRO  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z2527B9CCD. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349502)LIQUIDAZIONE FATTURA N.2019V1000020 DEL 31/01/2019 PLANTRONIC SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355547)ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350702)BRAMBILLADIVISE SRL - LIQUIDAZIONE FT 27/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355272)PROGETTO "LA FAMIGLIA PORTA-VALORI IN RETE".  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355296)ACQUISTO N. 2 CONTA-RILEVA BANCONOTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO TRIBUTI - CIG:  Z5A27C4BE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350433)LIQUIDAZIONE FATT. N. 73 DEL 15/02/2019 ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - SAL N. 7 (CIG: 688604501A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350434)LIQUIDAZIONE FATT. N. 36 DEL 7/02/2019 ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. PER INTERVENTI DI POTATURA E SPALCATURE DI ALBERATURE - SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: Z3124A0CD9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355062)APPROVAZIONE PREVENTIVI IREN MERCATO S.P.A. PER ALLACCIO DI 9 CONTATORI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z9B27BDBFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355126)RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CIG: 7847427D9C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350514)LIQUIDAZIONE FATT. N. 41 DEL 7/2/2019 ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. VARI INTERVENTI DI POTATURE, ABBATIMENTI SELETTIVI, INNNALZAMENTO DEL CASTELLO DEI RAMI E POTATURA DI ALCUNE SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE SAL N. 2 - CIG: Z7F254C0B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355137)ACQUISTO NR. 4 BUSINESS KEY SU MEPA - CIG. ZD427BF817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350512)LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 11/02/2019 -.FABIO MONTEVECCHIO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 17/11 - 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355170)AFFIDAMENTO FORMAZIONE AVV. A. PONTI - COD. CIG Z9227C126C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348613)LIQUIDAZIONE FATTURA  494 PA DEL 31.12.2018 DITTA A.P. GROUP SRL DI VIGEVANO CIG Z5621DA76C AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 3 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348984)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/3672 DEL 31 DICEMBRE 2018 DITTA ALMA SPA - ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355134)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. N.F. OPERAIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350485)LIQUIDAZIONE FATTURA N°20011/19 DEL 31-01-2019 - VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354915)TRASPORTO ALUNNI PER ATTUAZIONE PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO. CODICE CIG ZB427B7FB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355135)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - APPROVAZIONESTATO AVANZAMENTO N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350487)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N°128 C.I.E. - PERIODO 16-01-2019 AL 31-01-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353058)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LAVORI DI MANUTENZIONE PIANO PILOTIS  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350423)KIM NA HAEL MANAGLIA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 12/02/2019 (QUOTIDIANI  E PERIODICI IN ABBONAMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350486)LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA DI ADESIONE 2019 FONDAZIONE PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354315)RINNOVO SERVIZIO VISURE ACI-PRA - CIG Z0627B3F25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354491)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CUP: C81E16000060004) - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI (CIG: Z0927AE5C0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350363)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL FATT. N. 152/S DEL 17/2/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO C.S. VIA MONTENERO - BIENNIO 2018/19 (GENNAIO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354550)ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE LA GABBIANELLA E IL GATTO - CORTE VALENTI, 6 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350338)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LAVORI DI MANUTEN ZIONE IMPIANTI ANTRINTRUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354958)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP  NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE E DISMISSIONE PARZIALE  DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z66274FF67: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349967)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 08/02/2019 - L'ANELLO - SOSTEGNO CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349435)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354535)PROROGA CONVENZIONE ALLA GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE DI VIA E. TOTI ALL'ASSOCIAZIONE AMINO ANIMALE ODV/ETS PERIODO 2019 / 2024 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349457)LIQUIDAZIONE FATT N 151 DEL 11.2.2019 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354718)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001.  VARIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349426)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354171)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE . INTERVENTO IN VIA ZENALE IN PROSSIMITA' DEL CONFINE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' IMMOGAR SPA, AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL -- CIG: ZD227A6494.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354277)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA - SIG.RA C.O.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350148)LIQUIDAZIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECKMARKET - N. 12TXLP00000684 DEL 22.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349278)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295 DEL 7/02/2019 - MOBILFERRO - ARREDI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354373)INTERVENTO STRAORDINARIO MANTO  DI COPERTURA EDIFICIO EST DEL COMPLESSO DEL GATTILE DI VIA TOTI -  AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA  CO.MA.FO. DI FONTANELLA DOMENICO DI CORMANO - CIG:  ZB92778946.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354275)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' DICEMBRE 2018, GENNAIO E FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349317)LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE NR: 1619004517 -1619004519 -1619004520  DEL 6.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354416)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001) - APPROVAZIONE PREVENTIVO NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. PER SPOSTAMENTO CONTATORE (CIG: ZE627ACCFF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349488)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 24.01.2019 ASSOCIAZIONE SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354403)AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.  NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349515)LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI ANNO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353262)ACQUISTO CITOFONO - SCUOLA MEDIA ELESA MORANTE VIA MAFALDA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG. ZF5278FB65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350115)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI GENNAIO 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349933)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SADEP PER LA FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO DELLE STRADE E MARCIAPIEDI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353412)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER  N. 10 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG. Z8C27922BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353415)RIPRISTINO AREE GIOCO PARCHI PUBBLICI - PARCO  ALLORI E PARCO 25 APRILE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z522774F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349925)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER LA FORNITURA DI SACCHI DA 25 KG DI BITUME PRO-PATCH.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353502)NOLEGGIO 36 MESI PERSONAL COMPUTER E MONITOR - CIG. Z9D2794C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349417)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014  - RESITUTZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATE  (ID 11948 DISABILE A.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349395)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2014 (RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTLIZZATI ( ID 04.0412046 DISABILE E.F.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353550)ORGANIZZAZIONE OPEN DAY NIDI D'INFANZIA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353552)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349889)REGOLARIZZAZIONE  SOSPESO D'USCITA N. 422 DEL 04/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353760)SALDO QUOTA DI ADESIONE 2019 FONDAZIONE PER LEGGERE  E QUOTA POTENZIAMENTO RACCOLTE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349492)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349781)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. FOVER S.A.S. DI BRAGATO MARCO &amp; C. - FATT. 8/2019 - CORSO  DI FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA D.LGS 81/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353988)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LUIGI DI GARBAGNATE MILANESE A CAUSA DI ERRATI VERSAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349864)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FT TECMARKET N. 620/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354030)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353963)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349490)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AREEE A VERDE CON IL TAGLIO DI CESPUGLI ROVI E PIANTE IN GIARDINI E AREE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354065)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 22 ( 25 OTTOBRE - 06 DICEMBRE 2018 ) AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349449)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER LA FORNITURA E PIANTUMAZIONE SIEPE PRESSO AREA A VERDE ADIACENTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE "TRIFOGLIO" VIA GOBETTI ,41-43-45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348900)ZENIT S.R.L. - MESE DI GENNAIO FATTURA N. 200709 DEL 31/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350853)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO: 01FEBBRAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353613)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349969)IREDEEM S.P.A. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 113/PA DEL 6/2/19 (MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353770)AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.  COSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349934)SI.EL.CO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/02 DEL 22/01/2019 (CARTA DIVERSA PER CENTRO STAMPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349928)SI.EL.CO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/02 DEL 22/01/2019 (CARTA DIVERSA PER CENTRO STAMPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353704)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP  NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE E DISMISSIONE PARZIALE  DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z66274FF67: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353389)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (CPV 79110000-8) PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG 7830602132.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349968)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018846125 DEL 27/12/2018 DELLA SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO CENTRO SPORTIVO VIA MONTENERO - 6° BIMESTRE 2018 (CONSUMI DAL 17.10.2018 AL 30.11.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353193)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. G.F. AUSILIARIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349971)LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/001 DEL 08/02/2019 -RAG. ANGELO MOLON REVISORE DEI CONTI - PERIODO 17/11 - 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349978)LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 08/02/2019 - PERIODO 17/11 - 31/12/2018  - STUDIO ASSOCIATO GIANOTTI-REDAELLI REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353188)ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE A/11 E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL  CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349994)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA COSTRUZONI ED OPERE ESTERNE IN GENERE  SRL A CAPITALE RIDOTTO - FATT. 11-FE/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE- ANTICIPAZIONE 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350886)INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CAMPI TENNIS CENTRO SPORTIVO COMUNALE.  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z1E27460C5. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349591)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE DEI PARCHI GIARDINI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351689)ACQUISTO TESTI E PRONTUARI POLIZIA LOCALE - CIG Z03275D1FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351714)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SIG. S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349746)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ARCH. FULVIO MOSCA - FATT. 1-PA/2019 - SERVIZI TECVNICI DI PROGETTAZIONE, CONTABILITA'  E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMMBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351727)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SIG. R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349745)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SEMESTRE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352145)INTERVENTO URGENTE - DEMOLIZIONE MURO PERIMETRALE EDIFICIO POLIZIA LOCALE, MAGAZZINO MANUTENZIONI IN VIA G. CARDUCCI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z39276CCD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349779)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SEMESTRE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349590)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO - LOMBARDIA COSTRUZIONI REP 1 -  LOMBARDIA NUOTO REP 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352193)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352217)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA E AFFINI - MANUTENZIONIE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE - ANNO 2019 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 20/2016 - CIG. ZA3276FB0F - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349596)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO FASTWEB REP 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352265)INTERVENTI URGENTI, SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBLBICO SERVIZIO - DITTA EDISIS SRL - IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. ZEB0F2BFAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349603)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE POSTYALIZZAZIONE COSAP ANNO 2018 C/C 1023014275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349656)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE VOTIVE ANNO 2018 C/C 1023011958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352380)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - VARI INTERVENTI DI POTATURE, ABBATTAMENTI SELETTIVI, INNALZAMENTO DEL CASTELLO DEI RAMI E POTATURA DI ALCUNE SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  - CIG: Z7F254C0B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349790)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N.25 BISELLI LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352486)ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER CENTRO STAMPA - CIG. ZCC2776E0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352227)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI - SACCHI BITUME  - BOZZA IN MEPA N. 4820680 ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z49276AFD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349764)RAVVEDIMENTO OPEROSO SU IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349453)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO ANNO 2018 N. 13492</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352554)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 4 (CPV 64110000-0) - CIG 7822027CDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349484)RIMBORSO ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO DI CAUZIONE VERSATA PER PARTECIPAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE  LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352611)IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO GRAFICO PRESSO LA SEDE COMUNALE - C.I.G. N. Z21277A3F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349398)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352709)INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2019 (AVQ) - CODICE ISTAT INDAGINE 00204 - CONTRIBUTO ISTAT - AFFIDAMENTO INCARICHI DI RILEVATORE E DI RILEVATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349131)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BB-6100000030 DEL 16.01.2019 - BANCO BPM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352920)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.04.2019 - 31.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352928)ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z7E278493B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349389)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI -  GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352959)ACQUISIZIONE FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 16/03/2019-15/03/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016- CIG  Z8726B5F8E - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349318)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 - ASSOCIAZIONE LAV ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353075)IMPEGNO  DI SPESA PER RESTITUZIONE AL SIG. D.R. A.A. - IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA - PRATICA S/17/0034.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348893)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353128)IMPEGNO  DI SPESA PER RESTITUZIONE AI SIGG.  M.N. E R.C. - IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA - PRATICA EDILZIA C/17/0001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348734)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. DEBORA BALZARANO-PARCELLA N.1 DEL 28/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352455)CORSO DI FORMAZIONE "ASCOLTARE, ACCOGLIERE, DARE VALORE" CIG Z612775FE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348646)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ERCOLE ROMANO - FATT. N. 1/E DEL 08/01/2019 - CAUSALE: FT EX ART. 6 C.5 COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.POENARU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349065)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2018  (EMISSIONE FATTURE DEL 27.12.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353320)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - CONCESSIONEDI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349068)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 6° BIMESTRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 27.12.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353113)AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161 E NOMINA COMMISSIONE D'ESAME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:353158)APPROVAZIONE DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA UNILATERALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E GLI ORARI DELLA CHIUSURA NELLE ORE SERALI  DELLA PIAZZA INTERNA AL COMPLESSO CONDOMINIALE DENOMINATO "CORTE PREATONI", VIA MILANO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349062)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIARI LEONARDO - FATT. 7/19 - NOLEGGIO LUMINARIE, MONTAGGIO , MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - PERIODO NATALIZIO DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348903)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI COSTRUZIONI DI CAPIZZI GIUSEPPE - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -  MANUTENZIONE  ORDINARIA SERRAMENTI E PORTE ANTIPANICO ISTITUTO SCOLASTICO QUINTO PROFILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352917)RELAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2019. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348899)RIMBORSO AL SIG. T.G. -RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI (DIRITTI SEGRETERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352617)PRESA D'ATTO VARIAZIONE DELLA  DENOMINAZIONE  SOCIALE DELLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349037)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELEKTRONORM SRL - FATT. 9/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMBILE DI PROPRIETA' DELLA CVITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIERE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349209)IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'  COMUNALE PER L'ANNO 2019 - CIG Z842750E5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348993)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 875/12 DEL 31.07.2018 E NOTA DI CREDITO N. 1235/12 DEL 09.11.2018 ANCILAB SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352735)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DI N. 4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DI CATEGORIA B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352421)ACQUISTO SACCHI SPAZZATURA E PELLICOLA TRASPARENTE PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348870)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 05.02.2019 LA VIRGOLA - CEDOLE LIBRARIE 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351279)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA - DGR X/3789/2015, DGR X/5450/2016 E DGR XI/606 DEL 01/10/2018 - SOSTEGNO AI NUCLEI PROPRIETARI DI ALLOGGIO ALL'ASTA , A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO, PER NUOVE SOLUZIONI ABITATIVE IN LOCAZIONE";</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348902)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50010023 DEL 31.12.2018 E N. 50010000 DEL 31.01.2019 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348942)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010019 DEL 30.07.2018 E NOTA DI CREDITO N. 50010024 DEL 31.12.2018 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352404)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.07.2019 - 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352329)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348776)OPEN SOFTWARE SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 6006 DEL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346432)LIQUIDAZIONE DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRCO SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352216)ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SERVIZI DEMOGRAFICI  - CIG: ZCB276FA13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351163)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNO 2019 - (CIG N. Z2F2748B97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348548)MIORELLI SERVICE SPA -LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO  N. 258/66 DEL 31/01/2019 - QUOTA SERVIZI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350812)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZC82743077 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348550)MIORELLI SERVICE S.P.A. - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/66 DEL 31/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348897)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA CMD DI DANILO CAVALLO PER  OPERE DA FABBRO - INTERVENTO DI RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO DI SERVIZIO GIARDINO VIA VARESE CIV.60 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350396)ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348882)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI DANILO  CAVALLO PER LA LIQUIDAZIONE DI OPERE DA FABBRO : RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO SCUOLA ALDO MORO VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350345)RIMBORSO  AL SIG. C.G. - SANZIONE AMMINISTRATIVA -  IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352185)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.10.2018 (CUP: C86G16000330004 - CIG: 6811145EA6)  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348739)LIQUIDAZIONE FATTURA N°2019-17 DEL 30-01-2019 -FORMEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352160)RIMBORSO CAUZIONE ORTO GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348694)ATTO LIQUIDAZIONE VISA FORNITURE S.R.L.-FATTURA N. 77/2019/PA DEL 31.01.19-SERVIZIO TRASCRIZIONI CONSIGLI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351939)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE REPROGRAFIA E DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - BIBLIOTECA COMUNALE - SEDE CENTRALE - CORTE VALENTI  - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348787)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1619004166 DEL 1.2.2019 - SIAE - DETERMINA N. 768 DEL 12.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348681)FLENGHI DIVISE SNC - LIQUIDAZIONE FATT. 0042/PA DEL 21/01/2019 E FATT. 0067/PA DEL 31/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351847)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348777)LIQUIDAZIONE SEMPLICE- RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE- ANNO 2019 TV E 305552 COD. CONTROLLO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352038)RETTIFICA DETERMINAZIONI N 89 DEL 7.2.2019 E N 153 DEL 1.3.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348545)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351663)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351786)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ESTUMULAZIONE ORDINARIA  CON SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI  NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL D.R.P. N. 285/90 (CIG. ZB426B8628)-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348735)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351819)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI - CUP: C87H18001200004 - CIG: 7648007707 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348604)MORGAN ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FT P21 DEL 24/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348579)ATTO DI LIQUIDAZIONE RADIO PANDA SOC. COOP. A.R.L. FATT.NR. 1/E DEL 29/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350830)RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348578)LIQUIDAZIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURE TECMARKET N. 752/2018 - N. 2430/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351604)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INTEGRAZIONE DI SPESA - CIG. Z8F275C1CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351754)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348559)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348592)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 06.12.2018 COOP L'ANELLO SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA E TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351738)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SIG. M.F.W.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348448)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 DEL 29.01.2019 LOSI ALESSANDRO E FATTURA N. 1/E DEL 25.01.2019 BOTTURI MARCO - CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351734)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SIG. G.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348048)LIQUIDAZIONE FATTUR N. 12 DEL 4.2.2019 IL TEATRO MANZONI SPA- DETERMINA N. 17 DEL 11.1.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351718)RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SIG.RA L.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347831)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA N. 20 - INTERLIGGI CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351699)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI ED UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO - DICEMBRE 2019 - CIG N. Z66275EBB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348218)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412 DEL 21/12/2018 PLASTI FOR MOBIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351675)ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA - CIG Z54275D241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348112)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 41 -43-45 - LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI COMPETENZA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351829)COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARISTICO "GARBAGNATESI IN COMUNE" - SERVIZI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351586)APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI  EDIFICATORI  DELLE AREE SITE IN VIA ROMA N. 44 ALL'AREA SITA IN VIA PER CESATE SNC CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348125)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15, LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI COMPETENZA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347612)ATTO DI LIQUIDAZIONE RADIO PANDA SCARL-FATT.N. PA4_18 DEL 28/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351583)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA MARZO A LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347808)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI:  CITTA' DI BOLLATE-COMUNE DI CESATE - COMUNE DI MONDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351533)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351531)ATTIVITA' PER IL CONTENIMENTO DELLA LEGIONELLA PNEUMOFILA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA C/O LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - (CIG: Z5E2758E5B) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347834)ACI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2688 DEL 18/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351524)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI -  INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI IN VINILE/LINOLEUM. (CUP: C81E16000060004 - CIG:Z992755B96) AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA MCCMODERN CARPETS CONTRACT SRL DI GERENZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347750)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE RIF. FATTURA TECMARKET N. 696/2018 E 2363/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345685)LIQUIDAZIONE DOTT. REBORA  FATT. N. 5/2019 COMPENSO NUCLEO DI VAUTAZIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351362)APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER ALLACCIO DI 3 CONTATORI PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG N. Z4F27505F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350692)ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE  STRADE, DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE. CIG. (Z862740820).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348047)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CALIGIURI VIA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347927)LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON A/R NOTIFICHE TARES ANNO 2013 - SOC. COMMERCIALPOST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350619)ACQUISTO MINUTERIE  - ANNO 2019 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZF62666A5A - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348952)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA - MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLA QUINTO PROFILI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG Z66270BD1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347912)LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE MASSIVA ACCERTAMENTI IMU/TASI 2016 NEXIVE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350977)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347907)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351230)IMPEGNO DI SPESA - COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE A MEZZO CARTA DI CREDITO/BANCOMAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347191)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE N. 3 - MARZANI GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351266)AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI TECNICI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI ED EMISSIONE DEL CRE RELATIVO ALLE OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORITANA 3" - CUP: C87H18001830004 - CIG: Z76274FFCB - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347188)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA N. 31 - BENVENUTO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350761)PROGETTO ID 693733 CUP E85B17008090009 "NESSUN ESCLUSO - PRATICHE ATTIVE PER LA GESTIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DEL QUARTIERE MAZZINI" -:  APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'UTILIZZO IN COMODATO D'USO DELLA SEDE DI PROGETTO INDIVIDUATA ALL'INTERNO DEL QUARTIERE ALER DI VIA MAZZINI  E  RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347187)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO BARIANA N. 19 VENTURA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347814)LIQUIDAZIONE ALL'ING. ANDREA CASTIGLIONI - FATT. 1/19 - SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI SULLE OPERE DI GENIO CIVILE - STRUTTURE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI VIA VITTORIO VENETO-SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351353)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347620)LIQUIDAZIONE QUIETANZA NR. 3530 DEL 04.07.2018 - CANONE ANNUALE CASSETTA DI SICUREZZA C/O TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351420)INCARICO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA DELL'ART. 110  TUEL - RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346839)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 27/012/2018 - COSPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351430)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM -  (CUP: C85B18000990004 - CIG (CONTRATTO) 7207619B59 - CIG (VARIANTE) 776594006D)- VERSAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347824)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351436)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI -  (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - VERSAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351268)RETTIFICA DETERMINA AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI E ANZIANI PER IL PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2021. - RINNOVABILE CIG: 7632404B05  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345929)DTE SRL - LIQUIDAZIONE DECIMO A SEGUITO DI RECESSO (RIF. PROT. 2018/0032006)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351461)FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 2018 - MAGGIOLI S.P.A.  CIG: Z5E2724DF0: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347752)TITOLO II° -  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MACAGI SRL - FATT. 0001/2019 - ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO CON FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI (D.G.R. 2 AGOSTO 2018 - N. XI/502) - SAL N. 1 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351423)ORGANIZZAZIONE CONCORSO COLORA LA SOSTENIBILITA'  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347647)LIQUIDAZIONE CREDITO DI FIRMA 00005901 RIF. FIDEJUSSIONE N. 40075625 - MCTC PERIODO 15/05/2018 - 14/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351269)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP  NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE E DISMISSIONE PARZIALE  DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z66274FF67: DETERMINAZIONE A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347665)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO DICEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347770)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE 2° SEMESTRE 2018, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351061)PROGETTO "L'OPERA LIRICA ALLA SCOPERTA DELLE ARTI E DEI MESTIERI" RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - COD CIG Z0C27492D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350960)AFFIDAMENTO FORMAZIONE - STUDIO SAV - COD. CIG ZE127479E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347626)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 10/PA/2018 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PRORPIETA' COMUNALE - REGISTRAZIONE CURIT DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI E SOSTITUZIONE APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE STRUTTURA "IL GATTILE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386103)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA RIMEMBRANZE- SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIENORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350823)ACQUISIZIONE ABBONAMENTO PER PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA E SERVIZIO DI ACCESSO A BANCA ON LINE "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z2A27438DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347672)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 15/2018 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTERVENTI COMPLEMENTARI EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLIIMPIANTI  ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351013)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:386093)ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE: R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347387)LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE E POSTALI 2018 PAGATE ANTICIPATAMENTE DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385299)DEROGA DIVIETO CORTEI FUNEBRI A PIEDI DI CUI ORD. N. 31/2013 PER IL GIORNO 21 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347590)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 114 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1 GENNAIO 2019 -  15 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351254)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  LAVORAZIONI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:385086)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA NAZARIO SAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350185)AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347298)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°6/PA DEL 31.12.2108 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347291)REGOLARIZZAZIONE F24 VERSAMENTO PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384906)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA NAZARIO SAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351217)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  LAVORAZIONI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346359)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  SPA - FATT. 9496/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (MESE OTTOBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350611)TRASPORTO ALUNNI PER ATTUAZIONE PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO. CODICE CIG Z63273DC60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384905)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI - VIA MANZONI - P.ZZA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347239)TIRO A SEGNO NAZIONALE DI RHO - ASD LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PA DEL 31/12/2018 E NOTA DI CREDITO 1/FE DEL 17/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384343)ORDINANZA DI CHIUSURA IMMEDIATA DI ESERCIZIO COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350610)PROGETTO MUSICANDO - CORPO SANTA CECILIA - RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI GARBAGNATE MILANESE COD. CIG ZEF273D6F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384341)ORDINANZA DI CHIUSURA IMMEDIATA DI ESERCIZIO COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347262)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 PA DEL 18.1.2019- AD ARTEM - DETERMINA N. 14 DEL 10.1.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350607)ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FILOSOFICA EDIZIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350546)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO COMUNALE - INTERVENTI DI POTATURA SU ALCUNE ALBERATURE SOTTOSTANTI LINEE ELETTRICHE DELLA SOCIETA' TERNA SPA - AFFIDAMENTO A DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: ZE2273C1D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347042)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 4V E 5V DEL 07.01.2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383643)ORDINANZA DI CHIUSURA IMMEDIATA DI ESERCIZIO COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347016)LIQUIDAZIONE FATT. NR. A20020181000046975 DEL 31.12.2018 - NOLEGGIO CONSIP MULTIFUNZIONI - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350536)RINNOVO SERVIZIO MCTC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384611)ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLA DI VIA PASUBIO N. 33- GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350513)ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z1A2739A9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346988)TIT II - LIQUIDAZIONE FATT NR. 210052 DEL 22.12.2018 - ACQUISTO SERVER CONSIP - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384547)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA RIMEMBRANZE- SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIENORD-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350474)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA LOMBARDIA COSTRUZIONI ED OPERE ESTERNE IN GENERALE  SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347167)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N. 7400052893 DEL 30.11.2018 7400052894 DEL 30.11.2018 7400052892 DEL 30.11.2018 7400052890 DEL 30.11.2018 7400052891 DEL 30.11.2018 7400058301 DEL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:384524)ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SITI IN VIA C. BATTISTI 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:383188)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VOLTA 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347061)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350129)RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO PRATICA CONCESSIONE DELLE FREQUENZE PER PONTE RADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350117)CONTENIMENTO AL PROLIFERARE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON  UTILIZZO DI AUTOSCALA PER UN NUMERO DI TRE INTERVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI IN GARBAGNATE MILANESE-   CIG: ZA6272ED8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381971)ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346654)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346952)LIQUIDAZIONE FATTURA 03.2018 DEL 29.09.2018 D.F. INFORMATICA - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ANTENNA WI FI  BIBLIOTECA COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350044)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE  - (CIG: Z5117706C8 - Z5117706C8 - ZE21D0DB8A - Z6A1FE984F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381477)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 28 - PARCHEGGIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346621)LIQUIDAZIONE FATT N 18-150/E DEL 31.12.2018 GIROLA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381476)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VERDI - MERCATO SETTIMANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350914)CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350194)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE CANONE 2019 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381475)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA NAZARIO SAURO - PARCHEGGIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346697)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231890 DEL 28/12/2018 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381474)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350496)ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI ARCA - AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3". - CIG ZEC236BFAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346780)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30_18 DEL 31/12/2018 CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DELLE ALTE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350505)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381461)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DEI MILLE 5/7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346800)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 8/01/2019 - COOP. L'ANELLO - SOSTEGNO DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381205)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345821)A. MANZONI &amp; C. S.P.A. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 20012018P00000679633 DEL  27/12/2018  (PUBBLICAZIONE BANDO GARA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350515)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA E VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA  SU ANTONELLO DA MESSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349995)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:381202)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346382)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1298 DEL 10/01/2019 PREMI POLIZZE DIVERSE 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346680)POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380896)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349058)AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI E ANZIANI PER IL PERIODO 01.03.2019 - 31.12.2021. - RINNOVABILE CIG: 7632404B05  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380596)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346709)POLIZZA R.C. DIVERSI AXA ASSICURAZIONI S.P.A. N. 80919 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348463)MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRANTI ORARI TORRI CAMPANARIE - ANNO 2019. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZDC2700C16 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:380051)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONTEBIANCO/VIA RIMEMBRANZE- SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIENORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346779)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE FATTURA A COGES S.R.L. DI BELLUSCO (MB) PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - CUP C81B17000020004 - CIG 7178869E18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350484)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SICUREZZA URBANA COSTITUITO DA NR. 12 VARCHI SUL PERIMETRO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 774318131A -  NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350136)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER N. 2 (DUE) SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 - CODICE CIG. N.  ZC8272DD39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378933)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346593)EUPOLIS LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE NOTA 2018/200133 DEL 29.10.2018 - VICARI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350061)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' - RESOCONTO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:378531)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA PER EFFETTUARE AZIONI  CAUTELARI  IGIENICO  SANITARIE SULL'IMMOBILE PUBBLICO DI VIA MATTEOTTI   ADIBITO AD UFFICI ED A CENTRO SOCIO EDUCATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346619)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8017194999 DEL 13/10/2017 E FATTURA 8718319323 DEL 24/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346435)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARTEDIL S.R.L. PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLETTA LOCALE TECNOLOGICO PRESSO L'ISITUTO SCOLASTICO KAROL WOITYLA. CIG: Z162569778.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350125)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377897)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONTEBIANCO/VIA RIMEMBRANZE- SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIENORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346327)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA  - PARTECIPAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349744)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI CUSTODIA E SERVIZI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:377137)INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 94 DEL 04/09/2019 AD OGGETTO ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI SOCIETA' EURORISTORAZIONE VIA DEI PIOPPI ANGOLO VIA DELLE BRUGHIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346319)LIQUIDAZIONE A LCONSORZIO  PARCO DEL LURA - QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CORRENTI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376394)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA S. PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349737)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.  7  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376393)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VARESE 41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346294)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 466 DEL 30.12.2018 - DISPOSITIVO UFFICIO TECNICO - MEMOGRAPH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349468)FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 2018 - MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:376128)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DEL MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "MOTORFEST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346388)LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRAL E ALLE LINEE GUIDA PER LE FAV EMESSE DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVE AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE MINERALI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349023)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - CIG. Z3C2712C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346394)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2018-19 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARE - CIG ZE5252F002.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347075)SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI A PUBBLICAZIONI DIGITALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E TRAMITE MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375623)ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO IN OCCASIONE DELLA "FESTA PATRONALE 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375503)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA C. PAVESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348957)AFFIDAMENTO LAVORI SALA MACCHINE E CABLAGGIO ARMADI DI RETE - CIG. ZEA27113AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345384)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DT 902 DEL 29.12.17 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:375325)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER LA FESTA DEL PAESE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349059)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI -  (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345744)LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE  2019 - STUDIO EMMEVI S.A.S. VIA PUCCINI 1/A - CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346236)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002154147 DEL 31.12.2018 - MAGGIOLI SPA - CIG: Z0623EDF09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374803)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SAN CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348701)APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERIEVOLI ANNO SCOLASTICO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374790)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346203)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 1° BIMESTRE 2019 PERIODO: 23 OTTOBRE 2018 -  22 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348784)PROGETTO GARA DI LETTURA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018-2019. COD. CIG Z45270BC12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348878)PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG Z84270DEB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346152)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA  1° BIMESTRE 2019 (OTT-NOV) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374654)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MATTEOTTI 66 - PARCHEGGIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:374529)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DANTE - VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348685)QUOTA DI ADESIONE 2019 FONDAZIONE PER LEGGERE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346144)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDATI - RATEI APPARATI - 1° BIMESTRE 2019 (OTT-NOV) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346111)LIQUIDAZIONE  IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SALDO DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373651)ORDINANAZA SOSPENSIONE LAVORI- SOC. EURORISTORAZIONE VIA DEI PIOPPI ANGOLO VIA DELLE BRUGHIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348978)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, IN QUALITA' DI COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE,  IN APPLICAZIONE DELL'ART. 110C. 1, D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349045)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373380)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE N VIALE FORLANINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346075)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI -  DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:372996)ORDINANAZA SOSPENSIONE LAVORI CANTIERE IN VIA BONETTI, 17 PROPRIETA' SOC. IMMOGAR SPA DI DALMASSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346137)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 187 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.12.2018 - 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348861)ORGANIZZAZIONE MOSTRA PITTORICA SUL CARNEVALE CON GARBAGNATE ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:373148)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU STRADE CITTADINE PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345990)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348426)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 8 MARZO 2018  CIG Z4226FEA6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346231)LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE'STRUMENTI PER L'INCLUSIONE, CARTA DELLA FAMIGLIA, ASSEGNI E BONUS'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371384)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ( LEGGE 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348380)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - VARI INTERVENTI DI POTATURE, ABBATTAMENTI SELETTIVI, INNALZAMENTO DEL CASTELLO DEI RAMI E POTATURA DI ALCUNE SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CIG: Z7F254C0B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:371290)ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (LEGGE 689/81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348278)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346037)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA SOSTITUZIONE  DI DUE CASSETTE WC  PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346015)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370878)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348191)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346020)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO SPORTIVO COM.LE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018 + CONGUAGLIO PERIODO: OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348289)FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARCHI PROGETTO DI SICUREZZA URBANA  : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" - PER UN PERIODO DI MESI 12. CIG 7134260199 - CIG DERIVATO Z9326F6C34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370877)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346052): LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/00 DEL 02/01/2019 - DOTT. MARSILIO PAOLO REPOSSI - REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348217)IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO A MILANO - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 14 MARZO TEATRO DELLA LUNA. CIG ZC426F561D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370876)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SILVIO PELLICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346028)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E 3 DEL 8/01/2019 - COOP. L'ANELLO - MENSILITA DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:370378)ORDINANZA DI SGOMBERO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348209)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI ED UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG N. Z9B26F3E51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345620)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - AVVISO PAGAMENTO  N. 0583593020180001396 - CANONI CONCESSORI ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348208)ACQUISIZIONE FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, PULIZIA, MESSA IN OPERA DEI PEZZI DI RICAMBIO E LUBRIFICANTI, SERVIZIO DI CARRO ATTREZZI A RICHIESTA, PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 30, MEDIANTE RICHIESTA DIOFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z9C26A0F08 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369782)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SPLUGA PROSSIMITA' VIA STELVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345665)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI  IDRICI - FORNITURA E POSA CONDOTTA DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:369780)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI MILLE CIVICI N. 5 E N. 7 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348014)ACQUISIZIONE CERTIFICATI BUSINESS KEY E RINNOVI - CIG. ZE626EE1C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347990)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345734)REGOLARIZZAZIONE SOSPESO D'USCITA N. 1 DEL 02/01/2019 - MESE DI DICEMBRE PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367575)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368588)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347988)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z9626E9745.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345911)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISO N. 943 CANONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347686)IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:368100)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL PARCHEGGIO DI VIA RIMEMBRANZE IN OCCASIONE DELLA "SERATA MENEGHINA DEL 6 LUGLIO 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345862)MCTC - LIQUIDAZIONE AVVISI ANNO 2017 N. 5009-8172-11977-14906 - ANNO 2018 N.4986-7281-9621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345909)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI E AFFINI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2019-2020 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z5726A2989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345790)LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 3/2019 - COLLAUDO PARZIALE VERIFICA OPERE ESEGUITE RELATIVE ALLA CONVENZIONE PE 4 - SALDO 1° FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367897)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA E. DE AMICIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345890)LIQUDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367850)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348277)PROGETTO DI BONIFICA EX DLGS 152/06 - AREA EX FORNACI BERETTA-GIANOTTI - VIA MONTE BIANCO - TERZA AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347591)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO COMUNALE - VARI INTERVENTI DI POTATURA E SPALCATURE DI ALBERATURE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL(CIG: Z3124A0CD9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345943)RONCHI SAS DI RONCHI FABRIZIO &amp; C. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/FE DEL 09/01/2019 (PERIODICI E QUOTIDIANI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367511)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA STELVIO 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347578)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:367505)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA P.SSA MAFALDA - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345930)SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018/E20100048837 DEL 31/12/2018 (PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347445)OPERE EDILI - COMPARTIMENTAZIONE UFFICI E CORRIDOIO 1° PIANO MUNICIPIO.  - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZC226E0C23. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345792)LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1638/E DEL 12/12/2018 (PUBBLICAZIONE GURI BANDO DI GARA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366667)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA GARIBALDI 169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345753)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. 0002149590 DEL 30/11/2018 (TESTI PROFESSIONALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348026)PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PER IL PERIODO 2019 - 2021;  INDIZIONE N. 2 CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366477)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN P.ZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:366475)ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA OCCUPATA  DA UN INSEDIAMENTO DI NOMADI IN VIA MAZZINI 34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345921)TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOLLATE E 700,00 PER COLLABORAZIONE AD INIZIATIVE  DEL CEMTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ESPLOSIONE DELLA FABBRICA SUTTER E THEVENOT DI CASTELLAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348049)INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345800)LIQUIDAZIONE FATT N 341 DEL 31.12.2018 SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348044)AVVIO PROCEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 -2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365717)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA PADRE VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345813)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365685)OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347835)PRESA D'ATTO DELLA MOBILITA' IN USCITA DEL DIPENDENTE  SIG. R.L.G.. -  ISTRUTTORE TECNICO _ CAT. C2 SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347610)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - APPROVAZIONEPERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365677)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA S. PELLICO E AREA MERCATO - TROFEO CLAUDIO MAROVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345827)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:365559)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BATTISTI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345743)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTINI SRL - FATT. N.3/2019 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  STRADE COMUNALI ANNO 2018  - LOTTO MANTI STRADALI -SAL N.1 CORRISPONDENTE AL FINALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346497)OGGETTO:  AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL (105408211) - RISTRUTTURAZIONE FINESTRE ISTITUTO E. MORANTE VIA P.SSA MAFALDA - CIG Z24264A895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345687)LIQUIDAZIONE DASEIN FATTURA N. 1314 DEL 13 DICEMBRE 2018 ATTIVITA' DOTT.SSA PASSERINI SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347556)MANUTENZIONI STRADE - ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO DELLE STRADE E MARCIAPIEDI - BOZZA IN CONSIP N. 4751136 - DITTA SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA &amp; C. (CIG: Z2A26E25D7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364878)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347441)INTEGRAZIONE GRADUATORIA PROGETTO "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD OVEST DI MILANO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345621)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364614)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345587)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: IMMOBILIARE EUROPA SRL - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI (CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZ. II CIVILE - R.G. 3600/2017 - SENTENZA N. 4361/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364612)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO - VIA J. F. KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347295)PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "PICCOLE IMPRONTE LAV" RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COD CIG Z3326D8582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347290)OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO A11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15 COD CIG Z8E26DB39B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364610)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE ROSA 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345582)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA RELATIVA A SOMME SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346657)CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA  D.LGS 81/08 -  ART. 73 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DETERMINAZIONE N. 702/2018  - (CIG: Z5425D3D9B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345736)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. IREN MERCATO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364607)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BATTISTI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345584)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/11 DEL 30/11/2018 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:364203)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MILANO 144/A (PARCHEGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343566)ACQUISTO DI UN CANONE PER PROGRAMMA COMPUTER CENTRO DIURNO INTEGRATO CA' DEL DI' IMPEGNO DI SPESA  CIG Z442657C2A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345593)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 30/11/2018 G. LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346455)APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - C/18/0007 - A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI  EDIFICATORI  DELLE AREE SITE IN VIA P.SSA MAFALDA N. 37 E 119 ALL'AREA SITA IN VIA PER CESATE CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363499)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VERDI - PIAZZA DELLA CROCE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "GARBAGNATE IN… SIDERCAR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362975)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347194)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI CICLOPEDONALI - BOZZA N. 4643802 ACQUISTINRETE - PA. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZB426D715F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345512)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 354/2018 - SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346450)IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ULTINE RATE SPESE CONDOMINIALI CON SCADENZA 2019 - CIG Z5526B8124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362974)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345702)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 11/2018 - FATT. 14/2018 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE  - AFFIDAMENTO INTERVENTI COMPLEMENTARI EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI  IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362972)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346381)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI E PORTE ANTIPANICO ISTITUTO SCOLASTICO QUINTO PROFILI - CIG. Z4E24EC8AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345060)LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 16/2018  E FATT. 17/2018 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  A TUTTO IL 30.11.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345375)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 4/2019 - INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA, DIREZIONE E CONTABILIRA' LAVORI - RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSARELLEA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/SIOLO. ACCONTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346161)PRONTO INTERVENTO AUTOSPURGHI - DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z802338E47. PROCEDURA SINTEL ID. 106047116.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362971)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362970)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345206)IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2019 - TRAMITE AGENZIA CENTRO SERVIZI  ACI - DI GARBAGNATE MILSE  VIA MANZONI 46 P.IVA -09694790156   -  CIG ZD72694A2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345378)LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 5/2019 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARI A SCOMPUTO ONERI IN ATTUAZIONE AL PIANO INTEGRATO AREE A NORD DEL CANALE VILLORESI - VIA VITT. VENETO - ACCONTO 30% COLLAUDO T.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362969)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347313)ACQUISIZIONE FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 AL 31/01/2021, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG  ZEC26AEAA6 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345393)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL -  FATT. 13/2018 - SERVIZIO DI CONDUZIONE  E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'  COMUNALE  - INTERVENTI COMPLEMENTARI EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345583)LIQUIDAZIONE FATT. 1/EL DEL 4/1/2019 AD ALMA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SUCOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI  (CUP C81E160000060004 - CIG 7299977397) - APPROVAZIONE SAL N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362968)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347326)PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 30/06/2019 AL 30/06/2024 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362967)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345684)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 12/2018 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE  INTERVENTI  COMPLEMENTARI EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347227)PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO "CANI SOCIALI" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO COD CIG ZC526B9A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345567)LIQUIDAZIONE FATTURA N 0050010025 DEL 31.12.2018- FNM AUTOSERVIZI- DETERMINA N. 706 DEL 25.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347195)PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362966)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345334)ZENIT S.R.L. - FATTURA N. 206501 DEL 31/12/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362965)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347151)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERCORSI PEDONALI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z5426D19BA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345883)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI -IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362964)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345377)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346314)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - RDO MEPA N. 2179698 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA FABBI IMOLA SRL - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZE2267DB80 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362963)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345382)LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI  MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345457)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER IL CAN0NE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ATTREZZATURE SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362962)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347197)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI CUSTODIA E SERVIZI VARI - 01.02.2019 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362961)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO  OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347007)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUSTINRETEPA.IT DI CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z1C26CE079.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345481)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ATTREZZATURE SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345523)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - 4° TRIMESTRE 2018 - NOTA DI ADDEBITO 1174737/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362957)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347141)RETTIFICA DT. 26 DEL 15.01.2019 APPALTO COD. CIG 7493758CB8 - CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347002)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362954)INGIUNZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLO OGGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345495)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO E SOSTITUZIONE DI FONTANELLA ACQUA - PARCO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:362933)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346373)ACQUISIZIONE FORNITURA DI GAS METANO E GPL PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 16/03/2019-15/03/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016- CIG  Z8726B5F8E - DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345510)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346655)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER N. 1 (UNA) SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 - CIG N. Z9926C3058.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361720)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA TOSCANINI - TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE CON VIA PELORITANA E INTERSEZIONE CON VIA EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345093)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER DIRITTI DI NOTIFICHE A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346466)ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER ADDETTI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345316)LIQUIDAZIONE FATTURE VIVAIO BANFI:  N.10137/87PA DEL 13.12.2018 E N. 299/88PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361546)ORDINANZA SOSPENSIONE DI LAVORI - IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 42 - GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346653)PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA PERIODO 31/12/2018-30/06/2019 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO INTEGRATIVO POLIZZA RCA / LIBRO MATRICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345345)LIQUIDAZIONE FATTURA 1/E DEL 3.01.2019- PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - IN DETREMINA INDICATO  CINEMA TEATRO ITALIA-  PER NOLEGGIO TEATRO SPETTACOLO MARILYN DEL 27.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361553)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA S. AMBROGIO - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345054)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA AI SIGG.  V.G.  E R.O.J.A. DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346142)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - CUP: C86D16006090002 - LAVORI COMPLEMENTARI - CIG: ZED23F496B -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:361543)ORDINANZA SOSPENSIONE DEI LAVORI CANTIERE IN VIA MONTELLO N. 26 - GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346392)POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345111)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0011 DEL 28/12/2018 GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360978)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XXV APRILE  - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360509)ORDINANZA PER OPERAZIONI DI DISERBO E PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345120)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0010 DEL 24/12/2018 GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346403)POLIZZA R.C. DIVERSI AXA ASSICURAZIONI S.P.A. N. 80919 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345121)TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO CUP E85B17008090009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360222)AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346526)RINNOVO DELLA CONVENZIONE TEMPORANEA CON L'ASSOCIAZIONE PEGASO 88 PER LO SVOLGIMENTO DI POMERIGGI DANZANTI PRESSO IL CENTRO VARI.ETA' . PERIODO: 01.02.2019 - 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346473)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL D.P.R. N. 285/90  (CIG: ZB426B8628) -AFFIDAMENTO INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345233)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/12 DEL 31/12/2018 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359635)RETTIFICA ORDINANZA N. 36 DEL 30.04.2019 RIGUARDANTE I PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  "ALTO ADIGE A TAVOLA" 2-5 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345129)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 29.12.2018 - LAVORI PER SPOSTAMENTO SALA MACCHINE - A &amp; M IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359613)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "ALTO ADIGE A TAVOLA" 2-5 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346566)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:359453)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SAN MONZA PROSSIMITA' VIA SAN CARLO - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346367)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345127)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7432/2018 - FORNITURA NR. 7 SWITCH - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358900)OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA COMPETIVA DENOMINATA "33° TROFEO PODISTICO NEL PARCO DELLE GROANE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345106)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1078/2018 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA DICEMBRE 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346379)I VIAGGI DELL'ARTE - IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344742)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 008/2018 - ATTREZZATURE MINUTE PER CED - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346261)APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTO "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD OVEST DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:358862)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA G. PUCCINI DAL CIVICO 5  AL CIVICO 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357995)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PELORITANA-  TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE VIA TOSCANINI E INTERSEZIONE VIA CADORE - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA COMMERCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344731)LIQUUIDAZIONE FATTURA NR. 005/2018 - APPARECCHIATURE UFFICI - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346323)ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO CON FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI (D.G.R. 2 AGOSTO 2018 - N. XI/502) - CUP: C88C18000210006 - CIG: ZE625A2A6C - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346356)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM -  (CUP: C85B18000990004 - CIG (CONTRATTO): 7207619B59) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE) 776594006D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344719)TIT. II - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004/2018 - TELECAMERE PER ACESSO UFFICI - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357843)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONZA - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA COMMERCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357746)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MILANO 144/A (PARCHEGGIO) - REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA COMMERCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344712)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 006/2018 - DOMOTICA SALA MACCHINE - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346232)LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344663)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 174-175-176/2018 - CANONE NOLEGGI E COPIE MULTIFUNZIONI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346158)FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357722)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SAN CARLO - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA COMMERCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:357661)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN DATA 2 GIUGNO 2019  IN VIA CONCILIAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  "FESTA DELLA SALUTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346156)RINNOVO BASIC SECURITY SUITE WATCHGUARD - CIG. Z3E26AF78F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344650)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 99E/2018 - STRUMENTAZIONE SERVIZI COMUNALI FASE 1 - CAMBRIA LUCA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPUTER E PERIFERICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:355168)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ROMA  PROSSIMITA' CIVICO N.  37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346129)ACQUISIZIONE FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 AL 31/01/2021, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG  ZEC26AEAA6 : DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344648)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 961/2018 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA NOVEMBRE 2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346395)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - COD. CIG 7493758CB8 - CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344640)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209252/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:354720)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 144/A (PARCHEGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352751)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345969)REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2019 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344637)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2169§/2018 - FORNITURA NOTEBOOK - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344633)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002145731 - MANUTENZIONE GESTIONALI J-IRIDE J-DEMOS J-SERFIN - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345694)IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI UFFICIO ELETTORALE - 29 GENNAIO 2019 - FORMEL MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352746)ORDINANZA DIVIETO DI UTILIZZO BOMBOLETTE SPRAY DURANTE LA MANIFESTAZIONE "IL CARNEVALE GARBAGNATESE 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352614)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344628)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2045/2018 - RINNOVO PEC HERALD - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345674)ANTICIPO ECONOMALE PER ATTREZZATURE MINUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352251)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345224)LIQUIDAZIONE SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 21I' PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345497)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVER PER L'ANNO 2019 A COMPUTERNET SRL - CIG. Z5D269B67A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352155)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VIVALDI 5 - PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA COMMERCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345208)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 175 LOTTO 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343945)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:352137)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA VEICOLARE IN DATA 9 MARZO 2019 NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI PER IL CARNEVALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343773)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345199)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI PER RISCOSSIONE COATTIVA COMMESSA N. 274 LOTTI 51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346166)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344821)LIQUIDAZIONE AVV. VIVIANI MARIO-FATT.N. 157/2018 DEL 19/11/18-RICORSO CORTE APPELLO MILANO - IMM.RE IPPODROMO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:351653)ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII PROSSIMITA' NUMERO CIVICO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345517)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:350481)ORDINANZA TEMPORANEA DI INTERDIZIONE AL TRANSITO PEDONALE NEL VIALETTO DI VIA SEMPIONE - PARCO VILLA GIANOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345002)MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2148163 DEL 30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345049)POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE COME DA SOLLECITO PROT. 30571 DEL 10.12.2018 (N. 43 FATTURE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349987)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -DIVIETO DI SOSTA IN VIA XXV APRILE S.N.C. (PRESSO N. CIVICO 17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345459)IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO A MILANO - TERESA MANNINO - 6 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="20295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349545)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FIRENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345150)ISOV - LIQUIDAZIONE FATTURA 1388/2018 DEL 20/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345697)ACQUISIZIONE FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, PULIZIA, MESSA IN OPERA DEI PEZZI DI RICAMBIO E LUBRIFICANTI, SERVIZIO DI CARRO ATTREZZI A RICHIESTA, PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/02/2019-31/07/2021, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z9C26A0F08 : DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349333)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO E VIA VISCONTI DI MODRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345498)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA  MOSTRA  PAUL KLEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348949)ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA VIA N.SAURO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL CANALE VILLORESI GIORNO 11.2.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345217)POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8718382769-8018200211 DEL 13.11.2018 - 8718390912 DEL 23.11.2018 - 8018212404-8718414165 DEL 12.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345758)APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER PUBBLICA SELEZIONE DEL CANDIDATO IDONEO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE INCARICO DA CONFERIRSI AI SENSI DEI COMMI 1 E 3 DELL'ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:348941)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON GIANOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345214)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT.  N. 11075/2018 - INTERVENTO STRAORDINARIO BONIFICA E SMALTIMENTO OLI E GRASSI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DI VIA TRENTO -  FATT. N. 11976/2018 SMALTIMENTO CARTA PRESSO ARCHIVIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345043)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1520/S/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I PORDUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - BIENNIO 2018/2019 (DICEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347444)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONTEBIANCO PER CANTIERE FERROVIENORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345519)ADESIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE UPEL MILANO ANNO 2019 - COD. CIG Z3F269C3F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:347293)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONVISO N. CIVICO 53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345383)PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (N. 5 LOTTI) A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO CHE VA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2024 - PRESA D'ATTO PRECISAZIONI RELATIVE AI CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345112)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. PA 757/2018 - FATT. 758/2018 - SERVIZIO  SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE  E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA  PRESSO 2 IMPIANTI   "CASA DELL'ACQUA" VIA PER CESATE E PIAZZA MERCATO (BIENNIO 2017-2018 (4° TRIMESTRE OTT-NOV-DIC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345061)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 28/2018 DEL 18/12/2018 - BIEMMEGI - CIG.: Z9025ECD24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346809)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345342)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345301)ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346808)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MALE' E VIA SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345075)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20169/89PA DEL 24/12/2018 - VIVAIO BANFI SRL - CIG.: Z1B24B8E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346807)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345128)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0002149954 DEL 30.11.2018 - MAGGIOLI SPA - CIG.: Z0623EDF09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345293)SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  DITTA SORGE S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2019  - CIG  ZDF26967C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346519)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO - VIA J. F. KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345074)MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/P DEL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345230)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346397)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RIMEMBRANZE LATO SX DAL CIVICO 3 E AL CIVICO 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344501)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.E. S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI  (CORTE D'APPELLO DI MILANO - SEZ. II CIVILE - R.G. 3600/2017 - SENTENZA N. 4361/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345092)MILANI TERMOIDRAULICA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/P DEL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345012)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI ED UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - CIG N. ZA1269165C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346396)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FORLANINI LATO DX AL CIVICO 42/A E AL CIVICO 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345046)LIQUIDAZIONE FATTURA 36/E DEL 28.12.2018 - ECCENTRICI DADARO'- SPETTACOLO DICEMBRE 2018 BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346325)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO - VIA J. F. KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344999)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA B.G. (DISABILE ID 11944) LEGGE REGIONE 9 GENNAIO 1989 N. 13 " DISPOSIZIONI PER FAVORE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO FABBISOGNO 2014 - 1° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:345010)COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO VOLONTARISTICO "GARBAGNATESI IN COMUNE" - SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344664)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344951)MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3943/66 28/12/2018 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346315)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA FORLANINI - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344639)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - APPROVAZIONESTATO AVANZAMENTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:363464)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL PER "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344978)MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3944/66  DEL 28/12/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346135)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA PARCHEGGIO DI VIA STELVIO G. 18.19.20 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:346164)ORDINANANZA PER LA DISCIPLINA DELLA  CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE N. 120 G. 18.1.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:360221)AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344211)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - CUP: C87H18000570004 - CIG (CONTRATTO): 7474292CDE - CIG (VARIANTE): 7595205172 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344961)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 684 DEL 20.12.2018- DETER SRL- MATERIALE DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344796)LIQUIDAZIONE AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. FATT. N. 3/E DEL 17/12/18 - RECUPERO 06/03/2018 - SALMA GRASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344776)LIQUIDAZIONE AVV. DEBORA BALZARANO: PARCELLA NR. 12 DEL 27/12/18 - RIF. COMUNE/S.E. RICORSO TRIBUNALE MILANO-SEZ. LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344741)LIQUIDAZIONE ERCOLE ROMANO PARCELLA N. 12/E DEL 22/11/18. CAUSALE FT EX ART.6 C.5-COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE COMUNE/P. E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344710)LIQUIDAZIONE VISA FORNITURE S.R.L. FATTURA N. 534/2018/PA DEL 23/11/18 - SERVIZIO TRASCRIZIONI CONSIGLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344704)LIQUIDAZIONE NOTA N.2 DEL 19/12/2018 - COLLEGIUM VOCALE HARMONIA MUNDI - DETERMINA N. 768 DEL 12.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344709)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MENSI ALESSANDRO - FATT. N. 83E DEL 17/12/2018 - RICORSO VERSO COMI MICHELE - IMU 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344649)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EUROGRAPH BERNARDONI DI GOLIA ALESSANDRO &amp; C SNC - FATT. N. 8/F DEL 14/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344644)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 238 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.11.2018 - 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344622)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV. DEBORA BALZARANO, SPESE COMMISSIONE LEGALITA'. PARCELLA N. 11 DEL 14/12/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344619)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV.DEBORA BALZARANO. SPESE FORFETTARIE COMUNE/P.RG, RICORSO - PARCELLA N.10 DEL 14/12/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344612)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV. DEBORA BALZARANO.  SPESE FORFETTARIE COMUNE/N.P. - RICORSO - PARCELLA NR.9 DEL 14/12/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344306)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ALESSANDRO MENSI -FATTURA N.81/E DEL 10/12/18 RICORSO TAR COMI/MILANI-RECUPERO IMU ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344119)LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE - DETERMINA N. 540 DEL 21.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344453)ATTO DI LIQUIDAZIONE AFOL DETERMINE N. 65 - 315 - 789 DEL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344492)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 685 DEL 20/12/2018 - ACQUISTI NIDO DETER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344635)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618042974 DEL 21/12/2018 - SIAE - DETERMINA N. 530 DEL 20.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344689)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: NOVEMBRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 14.12.2018 - MENSILI - DALLA N.379 ALL N. 403)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344678)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: OTTOBRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 29.11.2018 - MENSILI - DALLA N.334 ALLA N.358)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344636)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018  (EMISSIONE FATTURE DEL 10.12.2018 - MENSILI - DALLA N.359 ALLA N.376)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344333)LIQUIDAZIONE A FAVORE STUDIO ALESSANDRO MENSI - FATTURA N. 79 DEL 27/11/2018 - APPELLO MEDIOCREDITO IMU 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344480)LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BELSANI DANIELA - FATTPA2_18 DEL 19/11/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344482)LIQUIDAZIONE FATT N 139 DEL 21.12.2018 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344385)EUPOLIS LOMBARDIA - LIQUIDAZIONE NOTA 2018/200210 DEL 18.12.2018 - MICCICCHE' MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344373)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158-115-2018  SPETTACOLO TEATRALE  - BABBO NATALE HA PERSO LA SLITTA - DICEMBRE 2018 TEATRO DEL VENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344340)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 18/12/2018 - AUTOCAR. F.LLI BRAGAGLIO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344285)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA DELLO STATO  PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA G.GALILEI DI VIA VILLORESI N. 43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344292)LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA DELLO STATRO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PRIVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA N. 127.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344128)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 RATA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344168)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA SNC - FATT. 3/2018 - RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344150)LIQUIDAZIONE FATTURA MRD/688 DEL 14/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344129)LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344136)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "MOROSITA'  INCOLPEVOLE ANNO 2018 ALLA SIG.RA P.C. A FAVORE DEL SIGNOR S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344142)EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SIG A.N. PER PIGNORAMENTO ALLOGGIO DI PROPRIETA' AI SENSI DELLA DGR 5450/2016-6465/2017 E 606/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344081)LIQUIDAZIONE FLENGHI DIVISE SNC - FT N. 0373/PA DEL 26/07/2018 - 0421/PA DEL 26/09/2018 - 0468/PA DEL 30/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343911)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0003 DEL 17.12.2018 - FERRUCCIO ZANOTTI - ESPLORIAMO L'UNIVERSO. NATALE SOTTO LE STELLE UN PLANETARIO IN PIAZZA DELLA CROCE 24.12 2018 - 6.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344100)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 19/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343943)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 68/PA - 69/PA -707PA - 71/PA , 72/PA  DEL  17/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343996)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI  DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343936)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343810)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. SIG LA REGINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343833)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618041236 DEL 11/12/2018 - SIAE - DETERMINA N. 540 DEL 21.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343802)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80E DEL 10/12/2018 - DR. MENSI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343698)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ONERI RIFLESSI RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343653)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA S.R.L. - FATT. 2316/2018 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N. 462/2001 NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2017-2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343660)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURTECTO SRL - FATT. 133/E/2018- REALIZZAZIONE IN OPERA DI CONTRISOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343764)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA S.R.L. - FATT. 2317/2018 - SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N. 462/2001 NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2017-2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343666)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 10386/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343688)OFFICINA MERONI SRL -LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 65/PA - 66/PA , 67/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343435)LIQUIDAZIONE FATTURA 59_18 DEL 13/12/2018 LIBRISCUOLA DI FABRIZIO MONTAVOCI - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343600)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA - SCUOLA CABELLA - ACCORDO ANNO 2018 - DET. 778 DEL 14/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343605)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA - SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII - ACCORDO ANNO 2018 - DET. 778 DEL 14/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343567)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI  PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343570)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA RIPARAZIONE  ATTREZZATURA DECESPUGLIATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343636)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO - INVERNO 2018-2019 UNITA' OPERATIVA CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343655)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  ACQUA FONTANA PIAZZA ALLIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343659)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE IDRICHE - RIPRISTINO FONTANA PIAZZA ALLIEVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342646)LIQUIDAZIONE FATTURA 321/FT DEL 17/09/2018 - SIBESTAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343469)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA S. LUIGI - ACCORDO ANNO 2018  DET.778 DEL 14/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343444)PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD OVEST MILANO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343226)ERREBIAN SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/603209 DEL 31/10/2018 (CANCELLERIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343234)VALSECCHI CANCELLERIA SRL : FATT. N. 2401/PA DEL 31/10/2018 (CARTA A4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343266)RONCHI SAS DI RONCHI FABRIZIO E C. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 7PA DEL 01/12/2018 (PERIODICI IN ABBONAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343433)LIQUIDAZIONE APPLICATIVO SIT UFFICIO TRIBUTI -SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343356)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68 E 69 DEL 06/12/2018 - COOP. L'ANELLO - MENSILITA NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343319)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI PER RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI COMMESSA N. 274 LOTTI 39-42-43-46-48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="20409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342913)LIQUIDAZIONE "ANIMARE ONLUS" - SERVIZIO RICOVERI CANI RANDAGI - NOTA SPESE N. 209 DEL 03/09  E N. 229 DEL 08/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343159)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA FNM AUTOSERVIZI SPA N. 0050010022 DEL 30.11.2018 - MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343094)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASALUCCI  SRL - FATT. 85/PA/2018 - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE LA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342730)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342765)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI -  NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343023)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20152/86PA DEL 30/11/2018 - VIVAIO BANFI - CIG.: Z1B24B8E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342945)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO COMUNITA' CRISTIANE - LEGGE REGIOANLE 12/05  ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (COMPETENZA 2017/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343016)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9497/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343020)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 10142/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO  INGOMBRANTI E FANGHI FOSSE SETTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343026)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342990)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 29/11/2018 - FORMAZIONI NIDI NEGRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342944)LIQUIDAZIONE FATT N 408 DEL 28.11.2018 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342997)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GREENERGYTECH SRL - FATT. 12/2018 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI (SCUOLA INFANZIA)  VERIFICHE IMPIANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342739)REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 6031 DEL 03/12/2018 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342760)CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15 - LIQUIDAZIONE 4° RATA SPESE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342769)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342987)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GREENERGYTECH SRL - FATT. 11/2018 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI (SCUOLA INFANZIA) VERIFICA PERIODICA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA AI SENSI DELLE NORME CEI 0-21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342561)LIQUIDAZIONE FATTURA NR.70/2018E  DEL 06/12/2018  L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA A  DISABILI -  MESE DI NOVEMBRE 2018  (CIG 744826136B )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342754)RESTITUZIONE SPESE ELEZIONI 4 MARZO 2018 - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342413)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI / SENTENZA TAR MILANO N. 2132 DEL 10/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342644)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 959 DEL 28/09/2018 - ISOV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342784)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342743)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342717)ZENIT S.R.L. - LIQUIDAZION EFATTURA N. 205823 DEL 30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342532)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DI E.72.426,58 RELATIVA ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2018 SCADENTE IL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342523)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 13/11/2018 - AUTOCARROZZERIA FRATELLI BRAGAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342454)MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3616/66 DEL 30/11/2018 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342463)MIORELLI SERVICE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3617/66 DEL 30/11/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342159)ATTO LIQUIDAZIONE ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342416)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342336)LIQUIDAZIONE EREDE SIG. E.F. (ID 12046) - SIG.RA M.R. -LEGGE REGIONALE  9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - EROGAZIONE CONRIBUTI REALTIVI AL  FABBISOGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342240)LIQUIDAZIONE FATTURA N.6E/2018 DEL 17/11/2018 -DR.SSA MARTINOTTI ANGELA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  PERIODO 1° LUGLIO - 16 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342241)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMNTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DIE44.698,04 SCADENTE IL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342243)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2004/2003 DI E92.368.00SCADENTE IL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342249)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 482/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - VARI INTERVENTI DI POTATURA E SPALCATURA DI ALBERATURE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342252)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 483/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - VARI INTERVENTI DI POTATURE, ABBATTIMENTI SELETTIVI, INNALZAMENTO DL CASTELLO DEI RAMI E POTATURA DI ALCUNE SIEPI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342163)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP RELATIVA ALLA SECONDA SEMESTRALITA' 2018 SCADENTE IL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342184)LIQUIDAZIONE FATTUR N.1/PA DEL 30/11/2018A - A-GROUP SRL- DETERMINA N. 706 DEL 25.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340640)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA038 DEL 16/11/2018 CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342006)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA N.8Z00690970 DEL 5.10.2018 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SCUOLA MEDIA VIA VILLORESI  6° BIMESTRE 2018 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342027)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA N.4220318800064187 DEL 5/10/2018 PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE COM.LI - 6° BIMESTRE 2018 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342057)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE COMUNALI - 6° BIMESTRE 2018 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342094)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342079)LIQUIDAZIONE FATTURA PA060 DEL 28-11-2018 CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L. FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342084)LIQUIDAZIONE FATTURA N.  535 PA DEL 19.11.2018 - AD ARTEM - DETERMINA N. 567 DEL 3.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341958)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 28.11.2018 CCACHET SPETTACOLO ROSALYN DEL 27.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341688)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZA DELLA CROCE E SEDE STRADALE ACCESSO ORTI E GATTILE VIA UGO FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341678)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CMD DI CAVALLO DANILO PER  IL RIPRISTINO GROANDAIA DIVELTA GUARDIOLA CENTRO RACCOLATA RIFIUTI DI VIA TRENTO,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341525)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 5° BIMESTRE 2018 PERIODO CONSUMI: 31.07.2018/30.09.2018 EMISSIONE DEL 29.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341494)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° SEMESTRE 2018 PERIODO CONSUMO 31.03.2018/30.09.2018 EMISSIONE DEL 29.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341673)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CANONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341476)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA PERFORATA VESPAIO SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341488)RIMBORSO SPESE REFERNDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341435)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 96/PA DEL 19/11/2018 L'ISOLA DEL TESORO SAS DI COLAVITO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341289)LIQUIDAZIONE FATT. 206_18 DEL 23/11/2018 ALLA DITTA ARTEDIL S.RL. PER LAVORI COMPLEMENTARI - POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO IMMOBILE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341324)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA SOCIETA' ABACO - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341311)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA  PER SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 20^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341288)LIQUIDAZIONE  SPEDIZIONE MASSIVA ACCERTAMENTI IMU/TASI 2016- NEXIVE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341046)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO -FATT. N. 358/F96/2018 DEL 14/11/2018 - DEPOSITO SALMA OBITORIO - SIG. GATTA WALTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340904)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 81 DEL 16/11/2018 - GRAFICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE - CIG.: Z1F258C3DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340899)LIQUIDAZIONI FATTURA ELETTRONICA NR. 82 DEL 16/11/2018 - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE - CIG.: Z4924F6821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341296)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG ULLAH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341335)IQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341029)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT. 1079-777/2018 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO ILO SERVIZIO MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340998)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELEKTRONORM S.R.L. - FATT. 1083/2018 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIERE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341008)LIQUIDAZIONE  ALL'IMPRESA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 470/18 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340929)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE - PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI- DETERMINA N. 575 DEL 08/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341060)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 31.10.2018 MENSILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340764)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAPOLUOGO) MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340940)LIQUIDAZIONE DOTT. RAFFAELE BUONONATO - REVISORE DEI CONTI - PER PRESTAZIONE DI LAVORO ASSIMILATO A QUELLO DIPENDENTE. PERIODO 1° LUGLIO-16 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340704)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2, SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340707)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - SALDO SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340804)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2013 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI (ID 9436)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340829)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONCIHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2013 - RESITUTZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZAATI (ID 9356 - DISABILE Z.T.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340852)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2013 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI (ID 9326 - DISABILE Z. S.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340924)SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340690)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400047283 - 7400047284 - 7400047285 - 7400047286 - 7400047287 - 7400047288 - 7400047289 - DEL 31.10.2018 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340743)LIQUIDAZIONE FATTURA NR.87/PA DEL 06/11/2018 L'ISOLA DEL TESORO SAS DI COLAVITO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340289)LIQUIDAZIONE COMUNE DI NOVATE MILANESE RICHIESTA DI RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018/2019 MINORI RESIDENTI A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340692)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156370130301137 DEL 19.11.2018 DELLA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFFICIO SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340673)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 E 64 DEL 9/11/2018 - ANELLO - MENSILITA OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340635)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340601)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MIORELLI SERVICE  S.P.A. - FATT. N. 3525/66 DEL 12/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340352)RONCHI SAS DI RONCHI FABRIZIO &amp; C.: LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/PA DEL 01.11.2018  (PERIODICI IN ABBONAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340054)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 138 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 16.10.2018 - 31.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339999)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER COMANDO DELL'ARCH BRAMBILLA AL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO PER IL PERIODO GENN/MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339983)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131/2018 DEL 6/11/2018 - SORGE SRL - CIG: Z452149CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339981)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MARIO VIVIANI - FATT. N. 145/2018 DEL 24/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340592)TITOLO II°- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCH-EDIL ZINGALES MANLIO SRL - FATT. N. 13/2018  - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATO EDIFICIO "PICCHIO ROSSO" DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI, AUDITORIUM- STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340604)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/10 DEL 31/10/2018 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339975)LIQUIDAZIONI FATTURE NR. 20127/83PA DEL 30/9/2018 E NR. 20144/84PA DEL 31/10/2018 - VIVAIO BANFI - CIG: Z1B24B8E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339971)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1830E DEL 25/10/2018 - ANUSCA - CIG: Z182563014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340425)RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA SIG.RA APPIANI CARLA   PER L'AUTORIZZAZIONE N° 73/16  ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CONCILIAZIONE  AL CIVICO 15/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340400)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1520/S/2018 -  SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO  - BIENNIO 2018/2019 (NOVEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340362)ZENIT S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205174 DEL 31/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340374)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELLEGI PER LA FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO CON STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340231)LIQUIDAZION ESOC. C. PETROL SRL - IMPIANTO DI VIA TRATTATI DI ROMA - FATTURA 11-18 DEL 01/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340076)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PMF PER LA  RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PARPA K. WOJTYLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340072)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER LAVORI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI  EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336690)UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. : RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI VERSATE AL 30/06/2018 POLIZZA RCT/O N. 2134/001701 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340060)LIQUIDAZIONE FATTURA NR.65/2018 E DEL 09/11/2018 L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI - PRE POST SCUOLA - TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2018 (CIG 744826136B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339831)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3004 DEL 30/10/2018 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338577)CONDOMINIO VIA CASCINA SIOLO 7 - ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338549)CONDOMINIO VIA CANOVA 68-86 - ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338492)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO - QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338579)CONDOMINIO VIA MILANO 21-23 - VILLA GIANOTTI - ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338600)CONDOMINIO VIA VARESE 1 -  ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338687)REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 5285 DEL 25/10/2018 - PROROGA CONTRATTO  ASM - FARMACIE COMUNALI PER VIA BERNARDINO ZENALE 90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338757)LIQUIDAZIONE  ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT. NN. 1049 - 1052 -1053/2018 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE  NN. 30 -37 - 46/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339421)REGOLARIZZAZIONE SOSPESI USCITA N. 5529 DEL 07/11/2018 - RINNOVO CONTRATTO BARBIERI SABRINA VIA C. SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339427)CONDOMINIO VIA VARESE 8-10 "GIULIANELLA"  SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339435)CONDOMINIO SIOLO 16 - SALDO SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339475)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI ALIMENTATORI 12V E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339478)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B.C. FORNITURE PER LA  FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI DA LAVORO, INVERNO 2018-2019 - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339588)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339649)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 63/PA E  64/PA DEL 05/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339966)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X04044882 DEL 12/10/2018 DELLA SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI - 6° BIMESTRE 2018 (AGO-SET) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338743)LIQUIDAZIONE FATTURA 54/2018 DEL 08/10/2018 L'ANELLO COOPERATIVA SOCIALE  - MESE DI SETTEMBRE 2018 - SERVIZI: ASSISTENZA SOCIO PEDAGOGIA SCOLASTICA-DISABILI, PRE/POST SCUOLA,TRASPORTO SCOLASTICO (CIG.744826136B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339755)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 24/09/2018 LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339251)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI UNIMOD - ECONORD SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339491)LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 3-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339492)LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTI ALTRI COMUNI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N.   2 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339488)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI:AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGOLARIZZAZIONE F23-PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N. 1866/2018 - APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA M.I.S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339833)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COMUNALE - 6° BIMESTRE 2018 PERIODO: 23 AGOSTO 2018 - 22 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339814)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 260/2018 - SERVIZI CIMITERIALI - DURANNA ANNI TRE - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338930)REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 5498 DEL 02/11/2018 - LIQUIDAZIONE TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339152)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 0583593020180000123 - CANONI CONCESSORI ANNO 2017 - 2° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338981)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339670)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE NR. 1618021887 DEL 17.07.2018 MANIFESTAZIONE PER LEGGERE  23 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339626)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339622)LIQUIDAZIONE FATTURA 12_18 DEL 7.11.2018 ASS. CULTURALE OPLA' SPETTACOLO E LABORATORIO 31.11.2018 BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339624)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50010020 E 500100221 DEL 31.10.2018 FNM AUTOTRASPORTI FATTURE SETTEMBRE OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339525)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. FULVIO MOSCA - FATT. 6-PA/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE DA ADIBIERE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - II° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338491)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339511)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.10.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339504)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° QUADRIMESTRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 01.10.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339486)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° BIMESTRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 31.08.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339334)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA A.M.P. - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLA BARREIRE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" EROGAZIONE CONTRIBUTI FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339353)MIORELLI SERVICE SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3328/66 DEL 31/10/2018 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339355)MIORELLI SERVICE SPA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3329/66 DEL 31/10/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339387)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DEL 03.09.2018 ASS. SPORT. DILETTANTISTICA AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339358)LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339357)LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI ISTITUZIONALI - OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339249)LIQUIDAZIONE FATTURA NR.03/2018 DEL 06/11/2018 TABACCHERIA CARTOLERIA E GIOCATTOLI ANTONELLA ROSA - CEDOLE LIBRARIE  2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339283)LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018  DEL 29.9.2018 - A.R. IMPIANTI - DETERMINA N. 540 DEL 21.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337620)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 401 DEL 31.05.2018 NOTA DI CREDITO N. 481 DEL 30.06.2018 E FATTURA N. 479 DEL 30.06.2018 PROGETTO A COOP. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338991)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 837/12 DEL 24.07.2018 ANCILAB SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338994)LIQUIDAZIONE FATTURA FAP/301 DEL 23/10/2018 LIBRERIA LARIO LIBRI SRL - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339082)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018PA DEL  30.10.2018 - FERRARA ROBERTO - DETERMINA N. 532 DEL 21.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339202)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 141-142-143/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339201)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 000339/2018 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW SOLO1 - GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339200)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 861/2018 - RINNOVO MDAEMON - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339182)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 799  E 882/2018 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO SETTEMBRE/OTTOBRE - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338929)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS DI D'ARRIGO STEFANO &amp; C. - FATT. N. 5/PA DEL 08/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338413)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO LOCAZIONE RIONDINO NICOLA VIA VARESE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338914)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA SPS CASALUCCI SRL - FATT. 69/PA/2018 - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338716)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 15/2018 DEL 31/10/2018 BIEMMEGI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp; C. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338735)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400037169 - 7400037171 - 7400037172 - 7400037173 - 7400037174 DEL 31.08.2018 7400041912 - 7400041913 - 7400041914 - 7400041915 - 7400041916 - 7400041917 - 7400041918 DEL 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338758)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/17 DEL  18.10.2018    - FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER - DETERMINA N. 532 DEL 21.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338765)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA02 DEL 29/09/2018 - CSC ALLESTIMENTI- DETERMINA 540 DEL 21.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338613)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 132 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.10.2018 - 15.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338609)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 249 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.09.2018 - 30.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338582)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E PREMI CONCORSO LETTERARIO - MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338459)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 57,58,59,60 61 E 62 DEL 30/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338510)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI  PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI PATRIMONIO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338515)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2,  LIQUIDAZIONE  SPESE CONDOMINIALI  INQUILINI MOROSI 1° E 2° RATA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338512)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULUICA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI - BAGNO UTENTI G.GALILEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338356)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338236)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE 3°  RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338242)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338317)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER  L'INTERVENTO STRAORDINARIO COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO CA DEL DI' - APPROVAZIONE CERTIFICATO C.R.E.  DETERMINA N° 293 DEL 18.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338089)ATTO LIQUIDAZIONE DOTT. MENSI - FATT. N. 56 DEL 16/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338295)LIQUIDAZIONE FATTURA N.4811898480 DEL 29/10/2018 DELLA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA XX SETTEMBRE - MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338217)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338204)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRBUZIONE GAS SRL - FATT. N. 00008-0CPAPA/2018 - N. 00009- 0CPAPA/2018 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  A TUTTO IL 30/11/2018 ( PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338087)LIQUIDAZIONE FATTURA: FATTPA 60_18 DEL 05/10/2018  - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337874)CONDOMINIO CASCINA SIOLO  -  VIA KENNEDY 15 - LIQUIDAZIONE 3° RATA  SPESE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337911)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT. 986 E 987/2018 - DISINFESTAZIONE (BOLLE NN. 45 E 47/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337969)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 5 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337817)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51 E 52 DEL 08/10/2018 - COOP. L'ANELLO - SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337794)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ARRETRATI RETTA DI RICOVERO SIG RAGONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337568)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO PARROCCHIA -CARITAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337524)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2531/2018 DEL 29/09/2018 DITTA ALMA SPA- ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337506)LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 333/PA DEL 30/09/2018 A.P. GROUP SRL  AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 1-07 AL 30-09-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337797)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. CAP HOLDING S.P.A. - FATT. 2000093/2018 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PER USO ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337803)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ARTEDIL S.R.L. - FATT. 189/18 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - LAVORI COMPLEMENTARI - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337774)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COGES S.R.L. - FATT. 33_18 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE  PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337751)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. FERROVIENORD S.P.A. - FATT. 50010337/2018 - CANONE ANNUALE DOVUTO A SEGUITO COSTRUZIONE CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337612)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2 - ANPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337754)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 271 DEL 06/11/2018 - LIBRI E SCUOLA SRL - CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337558)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARIDNI SRL - FATT. 374/18 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - SAL N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337396)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - LIQUIDAZIONE 1° E 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337531)LIQUIDAZIONE STIPENDI E COMPETENZE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337397)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 463 DEL 28/09/2018 - DETER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337367)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26/09/2018 - NEW GRAPHIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337354)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. NN. 4586 - 5174 -6227 - 7225 - 8387/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE  (MESI MAGGIO / GIUGNO/ LUGLIO/ AGOSTO/SETTEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337399)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 8388/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (MESE DI SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337327)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1395/S/2018 - SERVIZIO MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  DI VIA MONTENERO - BIENNIO 2018/2019 - (OTTOBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336978)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 5° BIMESTRE 2018 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336991)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220318800051206 DEL 6.8.2018 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI  5° BIMESTRE 2018 (GIUGNO-LUGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337008)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00552247 DEL6.8.2018 DELLA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA SC.MEDIA VIA VILLORESI  5° BIMESTRE 2018 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337113)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002131530 DEL 31/7/2018 - DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336920)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI UNIMOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336854)LIQUIDAZIONE AD ASS. GROANE 98 DELLA SOMMA DI E 839,87 ANTICIPATA PER POTENZIAMENTO ENEL IN PIAZZA DELLA CROCE PER INIZIATIVE DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336440)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 54, 55 E 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336583)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 4946 DEL 03/10/2018 - LIQUIDAZIONE  TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336654)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - LIQUIDAZIONE 4° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336663)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO PIANO PILOTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336707)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONI E PULIZIA BIOLOGICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336709)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' S.R.L. FATT. N. 2/A - ACQUISTO TARGHE NUMERI CIVICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336638)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO TOMBA TRIPLA N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336326)RONCHI SAS DI RONCHI FABRIZIO &amp; C.: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA DEL 01.10.2018  (PERIODICI IN ABBONAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336430)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-2018  - SCUOLA PARROCCHIALE PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336427)ATTO DI LIQUIDAZIONE DOTT. FEDERICO BROGLIA. FATTURA N. 03/2018/EP DEL 10.10.18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336348)METALVETRO SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 18/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336392)LIQUIDAZIONE FATT N 251 DEL 30.9.2018 SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336265)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - 3° TRIMESTRE 2018 NOTA DI ADDEBITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336153)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI UNIMOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336081)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA T. Z. - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336027)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336023)LIQUIDAZIONE CUAZIONE ORTO BARIANA N. 26 - MODICA GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335846)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 213PA DEL 30/6/2018 DITTA A.P. GROUP SRL DI VIGEVANO - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 3/5 AL 30/6/2018. CIG. Z5621DA76C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335842)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO DEBORA BALZARANO - PARCELLA. N. 8 DEL 26/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335835)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1449/2018 DEL 30/6/2018 DITTA ALMA  SPA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIM 2018 E CANONE GESTIONE AUTONOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335818)LIQUIDAZIONE N.FATTPA 44_18 DEL 5/7/2018 - UPEL MILANO CIG. ZE1228B252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335697)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI UNIMOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335681)LIQUIDAZIONE CONERI CONSEGUENTI ASPETTATIVA LAVORATIVA DELL'ASSESSORE TRAVAGLIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335533)LIQUIDAZIONE AGGIO ICO/DPA  SOCIETA' ABACO SPA- PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335853)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2018  (EMISSIONE FATTURE DEL 25.09.2018 BIMESTRALI DALLA N.264 ALLA N.281)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335855)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: AGOSTO 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 27.09.2018 MENSILI DALLA N.284 ALLA N.308)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335949)LIQUIDAZIONE FATTURA N.52/E DEL 17/09/2018 - DR. ALESSANDRO MENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335928)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/E DEL 17/9/2018 - DR. ALESSANDRO MENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DURC IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335772)LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO "TOSCA" (DISABILE M. D. S.) LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI£ - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335768)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2904/66 DEL 30/09/2018 -QUOTA SERVIZI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335775)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2903/66 DEL 30/09/2018 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335955)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. -  FATT- 7226/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (PERIODO  MESE DI AGOSTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335832)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 DEL 30/09/2018  EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335550)LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017-2018 I.C.FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335770)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/E  DEL 25.09.2018 - ECCENTRICI DADARO' SPETTACOLO CLOSCIART DEL 23 .09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335859)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18VF+05061 E 18VF+05062 DEL 21/09/2018 - ITALCHIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335719)LIQUIDAZIONE A DKR DIRINKATERING S.R.L. - FATT. PA 607 DEL 28/9/2018 - CANONE E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA "CASE DELL'ACQUA" VIA PER CESATE E PIAZZA DEL MERCATO - BIENNIO 2017/2018 - (3° TRIMESTRE LUG-AGO-SETT) CIG Z8B1BE7187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335333)LIQUIDAZIONE EREDI SIG. M. R. - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONCIHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIV AL FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335357)LIQUIDAZIONE EREDI  SIG.RA E.L. - 50% SIG.RA T.F. E 50% SIG.RA  I.C.F. - LEGGE 9 GENNAIO 1989  N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI  RELATIVI AL FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335383)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA N.T. - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOZIONI PER FAVORIE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335628)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTINO SERVIZI FUNEBRI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335629)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA E. L. - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335505)LIQUIDAZIONE FATTURA N.4811702160 DEL 01.10.2018 DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CAPOLUOGO) - MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335487)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER  IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017-2018 - SCUOLA S.LUIGI - CABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335410)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 19^ PRTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335490)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL PER RISCOSSSIONE RUOLO COATTIVO  ICI 2010/2011 COMMESSA 175 LOTTI 29-31-35-37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335494)LIQUIDAZIONE SOC. AREARISCOSSIONI SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA  TIA 2011-2012 COMMESSA  N. 274 LOTTI 34-38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335415)LIQUIDAZIONE FATT. NR. A20020181000033109 DEL 30.09.2018 - NOLEGGIO NR. 4 MULTIFUNZIONI A4 B/N - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335412)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1/18 - INTERVENTO DOMOTICA CENTRO SPORTIVO - MT3M DI MARCO TONOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335386)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 767/2018 - RINNOVO AVG E MDAEMON (SECURITY PLUS) - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335356)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 128-129-130/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335215)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335343)LIQUIDAZIONE A DKR DRINKATERING S.R.L. - FATT. N. PA 565 DEL 20/9/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA - "CASE DELL'ACQUA" VIA PER CESATE E PIAZZA DEL MERCATO - BIENNIO 2017/2018 - (3° TRIMESTRE 2018 - LUG-AGO-SETT) CIG Z8B1BE7187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335328)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335332)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI -  SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335192)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI GIUSEPPE PER LAVORI DI RIPRISTINO PORTA ANTIPANICO E GIUNTO DILATAZIONE  PRESSO SCUOLA  MATERNA V PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335195)LIQUIDAZIONE ALL'ING. STEFANO PRIA - FATT. 4/PA/2018 - COLLAUDO PARZIALE E VERIFICA OPERE ESEGUITE RELATIVE ALLA CONVENZIONE PE4 -ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335216)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA S.Z. - LEGGE 9 GENNAIO 1898 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335221)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335325)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335157)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - I.C.K.WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335173)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - ISTITUTO COMPRENSIVO FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335122)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335118)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334957)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER INTERVENTI  DI MANUTENZIONE   STRAORDINARIA  DI GIOCO PER BAMBINI A SEGUITO DELLE ISPEZIONI DELLE  ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE PERIODICHE BIENNIO 2016-2107 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334941)LIQUIDAZIONE FATTURA N 31 DEL 25.9.2018 -IMARTS- DETERMINA N. 540 DEL 21.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334895)LIQUIDAZIONE FATTURA N 14/2018 DEL 24.9.2018  - PYRODREAMS - DETERMINA N. 540 DEL 21.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334931)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. AMIACQUE SRL N.2015592915/2015 N.P. -                    1° TRIMESTRE 2015 E FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA IMPORTO MINIMO PERIODO: 2° SEMESTRE 2017 - 3° QUADRIMESTRE 2017 - 1° QUADRIMESTRE 2018 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSOIMMOBILI COM.LI E PARCHI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334262)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA SNC - FATT. N. 1/2018 - FATT. N. 2/2018 - RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334568)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PHONECO S.R.L.  - FATT. 17/2018 - REDAZIONE PIANO DI AZIONE RELATIVO AGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI - ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334156)CONDOMINIO VIA VARESE 8-10 ,  GIULIANELLA .  LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2° RATA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333771)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. RAFOGAR SRL - ING. CARLO RADICE FOSSATO - RESITUTZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATI - 4° RATA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334858)ATTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334923)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI  PER DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI  PRESSO SCUOLA MEDIA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334886)LIQUIDAZIONE FATTURA N 8/01 DEL 24/9/2018 - AMERICAN SOUND - DETERMINA N. 540 DEL 21.9.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334852)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20113/84PA DEL 31/8/2018- VIVAIO BANFI - CIG: Z201754D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334811)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334818)CONDOMINIO VIA  VARESE 18- LIQUIDAZIONE  4° RATA  SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334626)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400032606-7400032607-7400032608-7400032609-74000326107400032611-7400032612 DEL 31.07.2018 E N. 7400037170 E 7400037175 DEL 31.08.2018 SODEXO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334559)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 1067/2018 DEL 10.09.2018 LA SPIGA COOP SOCIALE - SALDO CENTRO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330851)GIOTECH SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 003 DEL 25/07/2018 (ATTREZZATURE INFORMATICHE MINUTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334519)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334416)EROGAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2017 IN FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - DGR 6755/2016 E DGR 7257/2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334318)SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334175)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE TOMBA TRIPLA N. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334240)LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI DR. BUONONATO RAFFAELE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334305)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A SINPROVAL  GROUP S.R.L. SOC. TRA PROFESSIONISTI  - FATT. 6-BIS/2018 - LAVORI DI ADEGUEMNTO NORMATIVO  IMMOBILE DENOMINATO  SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - OPERE SUPPLEMENTARI - SALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334084)LIQUIDAZIONE FATT. N. 1268/S DEL 20/9/2018 A GADOMED S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO - CIG Z13216188C (SETTEMBRE 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334141)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/73 DEL 20/09/2018 CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOP SOCIALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334210)IQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333726)LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV.BALZARANO DEBORA PER FATTURA N. 7/PA DEL 10/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333696)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE S.P.A.-FAT.N474130 DEL 17/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333370)LIQUIDAZIONE FATT. N. PA02 DEL 31/5/2018 A CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI INTERVENTI PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - CIG ZC120B65EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333633)LIQUIDAZIONE FATT. N. 29/2018 DEL 5/9/2018 A PHONECO S.R.L. PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE ASSI STRADALI PRINCIPALI COMUNALI - SALDO CONSEGNA ELABORATI DEFINITIVI - CIG: Z6A2382DA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333405)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156370130301136/10.09.2018 DELLA SOC.ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICO PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) BIMESTRE AGO-SET 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333277)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA SEDINI ZAIRA - LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333223)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 RSD PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333318)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE 1° SEMESTRE 2018, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333334)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/8 DEL 31/08/2018 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333241)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-18 DEL 14/09/2018 - BASILICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333218)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 143 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 16.08.2018 - 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333194)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  A SINPROVAL GROUP SRL SOC. TRA PROFESSIONISTI - FATT. 5-BIS/2018 - SERVIZI TECNICI  DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLAS SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" - ACCONTO 20% DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333198)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A SIMPROVAL GROUP SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - FATT. 4-BIS/2018 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIODEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO" DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - ACCONTO 20% DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333200)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018 RSD PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333213)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 RSD PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332371)LIQUIDAZIONE FATT. N. 7-18 DEL 27/8/2018 ALLA SOCIETA' CITTERIO EDITORE S.R.L. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DEL 27/7/2018 "IL NOTIZIARIO" - CIG Z4F246D67A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332760)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA  - FATT. 740-777/2018 - DISINFESTAZIONE - 1° INTERVENTO ADULTICIDA ZANZARE - (RIF. BOLLA N. 29/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332848)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROTONDI PREFABBRICATI PER LA FORNITURA  DI LASTRE IN CEMENTO PER RECINZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332903)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332978)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - SOLUZIONE TOP HOLDING PERIODO: 5° BIMESTRE 2018 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332794)ATTTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 274610 DEL 17/08/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332768)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL -FATT. N. 689/01 DEL 28/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332763)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.VODAFONE SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE  PERIODO: 23 GIUGNO 2018 - 22 AGOSTO 2018 (5° BIMESTRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332726)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  RAMPOLDI PER LA MANUTENZIONE  ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332613)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 (COD. 13871) - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332690)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI  MANUTENZIONE IMPIANTI  IDRICI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331669)CONDOMINIO DI VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO PILOTIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331676)CONDOMINIO RESIDENCE CASCINE SIOLO - VIA KENNEDY 15 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331695)LIQUIDAZIONE CANONE IMMOBILE VIA B. ZENALE 90 DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - A.S.M. FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL A SOCIOUNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331812)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCARICO ACQUA METEORICA PRESSO IL CORTILE DEL NIDO DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331813)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT. 630-777/2018  - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE NN. 15 - 16-19-20-23-24-25/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331944)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - LIQUIDAZIONE 2° E 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331808)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.M.D CARPENTERIA METALLICA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA MAGAZZINO E INGRESSO AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331857)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 5175/2018  E FATT. N. 6228/2018  - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI  MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332020)LIQUIDAZIONE SOC. C PETROL SRL  - IMPIANTO VIA TRATTATI DI ROMA - FATTURA N. 9/18 DEL 31/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332041)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2589/66 DEL 31/08/2018  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332080)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2588/66 DEL 31/08/2018 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331969)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA N. 4013 DEL 02/08  E N. 4407 DEL 03/09/2018- LIQUIDAZIONE TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332109)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 4309 DEL 24/08/2018 - PROROGA CONTRATTO CAPRIULO VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332170)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER L'INTERVENTO DI LAVAGGIO TUBAZIONI PRESSO CIMITERO COMUNALE VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332172)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="20745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331305)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="20747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331286)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331865)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331874)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331875)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331893)LIQUIDAZIONE FATT N V18/02181 DEL 23.8.2018 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332413)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 97-98-99/2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA E TRIBUTI + COPIE COLORI CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332411)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 206260 DEL 31.08.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI SAMSUNG - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332361)LIQUIDAZIONE FATT. NR. A20020181000021877/2018 - NOLEGGIO NR. 4 MULTIFUNZIONI A4 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332261)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 617-705/2018 - SUPPORTO SERVIZIO INFORMATICO LUGLIO/AGOSTO- SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332355)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 4 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332184)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331933)LIQUIDAZIONE FATT. N. 1160/S DEL 30/8/2018 ALLA DITTA GADOMED PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331938)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 30/07/2018 - LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332081)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 813 DEL 28.06.2018 COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332004)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332012)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERV. COMMERCIALI - AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331606)LIQUIDAZIONE FATTURA AD ALMA COSTRUIZIONI EDILI S.R.L. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - CUP C81E16000060004 - CIG Z7A2376608 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331883)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 3/08/2018 COOP. L'ANELLO - CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331703)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: GIUGNO 2018 (FATTURE MENSILI EMISSIONE 20.07.2018 DALLA N.2019 ALLA N.243)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331715)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2018 (EMISSIONE FATTURE BIMESTRALI DEL 23.07.2018 DALLA N.244 ALLA N.261)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331691)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331371)LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO CONTRIBUTI INADEL DA ECA INPS MILANO -  PROT. INPS 4900.02/08/2018.0378668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331411)LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAIO BANFI SRL NR. 20106/80PA DEL 31/07/2018 - CIG.: Z2021754D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331357)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AEI DI PEREGO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA TORRI CAMPANARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331370)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331362)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER IL SERVIZIO DI SPURGHI PRESSO  IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331264)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DKR DRINKATERING S.R.L. PER INTERVENTO TECNICO N. 444/N DEL 5/7/2018 CASA DELL'ACQUA - CIG: Z8B1BE7187.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331257)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CAP HOLDING S.P.A. PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA NELLA PIAZZA PUBBLICA DI VIA MONVISO - CIG: ZA92471DCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331244)LIQUIDAZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTI CPDEL RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331042)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZIONE ELIA PASQUALINO VIA CANOVA 74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331044)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI UNIMOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330723)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/7 DEL 31/07/2018 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330727)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_18 DEL 31/07/2018 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ALTE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330944)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE S.P.A. - FATT. N.466275 DEL 13/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330721)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330698)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 116 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.08.2018 - 15.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330578)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 317 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.07.2018 - 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330627)LIQUIDAZIONE FATT. N. 935/SALLA DITTA GADOMED PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330513)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17/19 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330519)CONDOMINIO VIA CASCINA SIOLO 16 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330408)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0005960301 DEL 31/07/2018 (TESTI PROFESSIONALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330399)WOLTERS KLUWER ITALIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0053517207 DEL 27/07/2018 (ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ON LINE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330396)FLENGHI DIVISE SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0374/PA DEL 26/07/2018 (CALZATURE MESSO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330395)IREDEEM SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 560 DEL 13/07/2018 (BATTERIA DEFIBRILLATORE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330392)LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 484 DEL 25/07/2018. (BANDIERE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330377)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330360)RONCHI SAS DI RONCHI FABRIZIO &amp; C.: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/PA DEL 01.08.2018  (PERIODICI IN ABBONAMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330274)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330338)LIQUIDAZIONE FATT 303/PA DEL 03.08.2018 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330258)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2018 DEL 3/04/2018 - COOP. L'ANELLO - CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330260)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542 DEL 31/07/2018 - PROGETTO A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330132)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 30/07/2018 - COOP. L'ANELLO - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330212)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126-18 DEL 03/08/2018 - VIALE DEI CILIEGI 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330123)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 30/07/2018 - COOP. L'ANELLO - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330019)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL - FATT. 42/EL/2018 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO  IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330008)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCH-EDIL ZINGALES MANLIO SRL - FATT. 8/2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO" DA ADIBIRE A FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329889)LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV.DEBORA BALZARANO PER CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/G.N.S.DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329918)STUDIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA ROTUNNO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 02.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329809)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI SNC PER IL SERVIZIO SPURGHI  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329824)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA  PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI -  STATO AVANZAMENTO LAVORI  N° 1  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329829)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER LA FORNITURA DI BITUME IN SACCHI. (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329677)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12161 DEL 16.07.2018 - LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329683)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12162 DEL 16.07.2018 LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344839)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329559)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2245/66 DEL 31/07/2018 -QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344802)AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 COD. CIG. Z861DB1DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329440)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI  - AVVISO DI PAGAMENTO N. 0583593020180000123 - CANONI CONCESSORI ANNO 2017 - 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344811)PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329554)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2246/66 DEL 31/07/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344629)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO AREE A NORD DEL CANALE VILLORESI - VIA VITTORIO VENETO - NOMINA COLLAUDATORE - CIG: Z0C2682FFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328809)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344744)ATTUAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2018  - PRODUTTIVITA'  -   CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329292)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. N. 154/18 - INTERVENTO RIPRISTINO CANCELLO ACCESSO GIARDINO NIDO BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344749)AVVIO PROCEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344743)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL ( 105574207)   - LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI -- CIG ZB224F8664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328935)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - LIQUIDAZIONE RATA  SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328937)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344632)PRESA D'ATTO DELLA MOBILITA' IN USCITA DEL DIPENDENTE  SIG. L.V. -  ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 POLIZIA LOCALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329301)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 4° BIMESTRE 2018 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344638)PRESA D'ATTO DELLA MOBILITA' IN USCITA DEL DIPENDENTE  SIG.RA S.E. -  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO _ CAT. C4 SERVIZI EDUCATIVI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329319)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220318800034023 DEL 06/06/2018 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI  4° BIMESTRE 2018 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344697)ORTI URBANI COMUNALI. ACQUISTO DI BENI. CIG Z8F268534C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329330)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00360293 DEL 06/06/2018 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SC.MEDIA DI VIA VILLORESI  4° BIMESTRE 2018 (APR-MAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344715)IMPEGNO DI SPESA "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD-OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344646)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UTE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328989)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344341)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  DT. 902 DEL 29/12/17- INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CIG Z812123A82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329276)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1003/S/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO A GARBAGNATE MILANESE, PER IL BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344615)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA A RILEVANZA EUROPEA SU QUOTIDIANO A RILIEVO NAZIONALE E LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z8526817BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329293)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329300)LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344496)FORNITURA CARTA SPECIALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 710 DEL 26/11/2018  - CIG Z71267FBCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329197)LIQUIDAZIONE SOC. C PETROL SRL - IMPIANTO VIA TRATTATI DI ROMA  - FATTURA N. 6/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344618)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM -  (CUP: C85B18000990004 - CIG: Z072681DF9 - Z1B2681E76) - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344447)DETERMINAZIONI N. 807/2018 E N. 809/2018 - ACQUISIZIONE  NUOVI CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329204)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 45/PA, 46/PA, 47/PA E 48/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329232)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INSTALLAZIONE  DI RUBINETTO ADDUZIONE ACQUA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327183)INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BOLLATE NEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ESPLOSIONE DELLA FABBRICA SUTTER&amp;THEVENOT DI CASTELLAZZO DI BOLLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344459)ACQUISTO STRUMENTAZIONE SERVIZI COMUNALI - COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALI - FASE 3 - CIG. Z42267E166 - Z31267E0BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329034)LIQUIDAZIONE FATT N 93 DEL 16.7.2018 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344455)OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORITANA 3" - CUP: C87H18001830004 - CIG: Z152645EED - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329049)LIQUIDAZIONE FATT N 94 DEL 16.7..2018 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328820)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618021955 E FATTURA 1618021954 DEL 17/07/2018- SIAE - DETERMINA N. 157 DEL 16.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344169)SANZIONE ARPA INQUINAMENTO ACUSTICO - ACCERTAMENTO PROVENTI E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO 70% ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328780)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618021907 DEL 17/07/2018- SIAE - DETERMINA N. 121 DEL 1.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344017)RENDICONTO DETERMINAZIONE N.494 DEL 6.8.2018-ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328785)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618021878 DEL 17/07/2018- SIAE - DETERMINA N. 88 DEL 21.2.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344280)AFFIDAMENTO FORNITURA GESTIONALE RILEVAZIONE PRESENZE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - CIG. Z05266538E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328788)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618021958 DEL 17/07/2018- SIAE - DETERMINA N. 19 DEL 17.1.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344293)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 18 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344010)RENDICONTAZIONE DETERMINAZIONE N. 269 DEL 4.5.2018 -ANTICIPO ECONOMALE PER ATTREZZATURE MINUTE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328791)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618021956 DEL 17/07/2018- SIAE - DETERMINA N. 19 DEL 17.1.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328797)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 1618021957 DEL 17/07/2018- SIAE - DETERMINA N. 58 DEL 6.2.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344086)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CUP: C85B18000960004 - CIG: 7744856959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328808)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1256E DEL 17.07.2018 - A.N.U.S.C.A. SRL - CIG. ZB52403167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344278)SERVIZI SOCIALI ACQUISTO DI BENI. CIG Z94265F1D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328774)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342847)ACQUISTO STRUMENTAZIONE SERVIZI COMUNALI - COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALI - FASE 2 - CIG. Z0F263859B -  ZA7261B3AC - Z962620850 - Z5B2664A61 - Z942664B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328789)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° BIMESTRE 2018  (EMISSIONE FATTURE DEL 02.07.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344021)ACQUISTO ATTREZZATURE (STRUMENTAZIONI PER SERVICE AUDIO E LUCI + PALCO MODULARE) PER L'ALLESTIMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI (PREADOLESCENTI - ADOLESCENTI) E GIOVANI DENOMINATO "PICCHIO ROSSO" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z5526680A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328804)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344135)ANNULLAMENTO DETERMINA N. 796 DEL 18/12/2018 "CENTRO VARI.ETA', ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z602650054"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344152)RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO, AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"  - CUP: C87H18001820004 -  CIG: Z4D263CB43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328801)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20098/79PA DEL 29.06.2018 - VIVAIO BANFI - CIG.: Z2021754D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344167)PROROGA CONTRATTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 2 GENNAIO 2019 - 28 FEBBRAIO 2019  CIG 68627676B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328798)LIQUIDAZIONE  SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI  COMUNALI 18^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344178)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AL SIGNOR V.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328796)LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN COMCESSIONE RISCOSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328793)PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTOIN CONCESSIONE , MANUTENZIONE  E FORNITURA DI MMMMMMMANUFATTI DI ARREDO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344189)ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA - IL CAPITALE MATERIALE ED IMMATERIALE TRA PARTECIZAZIONE E TRASFORMAZIONE" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO (PRATICA  2017-0438)CIG Z982674622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328781)LIQUIDAZIONE ACQUISTO SOFTWARE DI COLLEGAMENTO TRIBUTI / ANAGRAFE SOC. SIEL SARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344059)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ALTRO MATERIALE  PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI (PREADOLESCENTI-ADOLESCENTI) E GIOVANI DENOMINATO "PICCHIO ROSSO", ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343719)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO, PER LE IMPOSTE RELATIVE ALL'APERTURA DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328729)LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVV. DEBORA BALZARANO PER CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/G.N.S.DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328453)LIQUIDAZIONE FATT N 161 DEL 30.6.2018 SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343932)AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IMPIANTO ALLARME PRESSO I LOCALI DESTINATI A CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI (PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI) E GIOVANI DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "PICCHIO ROSSO" - CIG: Z50265EF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343554)SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 2011-2018  - IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 58 DEL CAPITOLATO  SPECIALE D'APPALTO (CIG: 26200326CC - CUP:  C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328463)LIQUIDAZIONE FATT N V18/1652 DEL 2.7.2018 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343927)RINNOVO CONCESSIONE D'USO RICORRENTE E TEMPORANEO DI AULE SCOLASTICHE AL CORPO MUSICALE S.CECILIA DI GARBAGNATE MILANESE - INTEGRAZIONE DETERMINA N.445 DEL 13/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328620)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328114)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT.N 456367 DEL 13/07/18- FATT. N. 448117 DEL 14/06/2018-FATT.439123 DEL 15/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344089)PROGETTO DI BONIFICA EX DLGS 152/06 - AREA EX FORNACI BERETTA-GIANOTTI - VIA MONTE BIANCO - SECONDA AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343673)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SICUREZZA URBANA COSTITUITO DA NR. 12 VARCHI SUL PERIMETRO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG 774318131A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328277)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 339 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.06.2018 - 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328281)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE COSAP ANNO 2017 CONGUSGLIO- C/C 1023014275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343952)ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z0F25E31C6.  - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343900)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 780 DEL 14.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328287)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE VOTIVE ANNO 2017 CONGUAGLIO - C/C 1023011958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343871)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL -INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE PERSIANE IMMOBILI ERP "CORTE DEL CHIODO" - CIG.  ZF12664E88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328475)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI LOCAZINE GIOVANNIELLO C.NA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328478)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO GRILLO PARLANTE - BAR STAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343812)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA A RILEVANZA EUROPEA SU QUOTIDIANO A RILIEVO NAZIONALE E LOCALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z4B2660074.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328457)LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'AZIENDA CSBNO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI BASE DAL 1.01.2018 AL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343926)INTEGRAZIONE COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327940)LIQUIDAZIONE A STUCCHI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - PERIODO 1.11.2016-30.10.2018 (4° SAL AL 7.6.2018) - CIG 6811145EA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343701)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328367)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° TRIMESTRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 02.07.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343696)SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE  DESTINATO A RESIDENZA PUBBLICA-  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG.  Z95245E971 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343686)ACQUISIZIONE FORNITURA SERVIZIO DI INVIO POSTA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO PER IL SERVIZIO TRIBUTI MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016- CIG Z3B25F5DE4 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328237)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343371)INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO E SOSTITUZIONE  DI FONTANELLA ACQUA - PARCO PUBBLICO. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z95245E971 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327260)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400027731-7400027732-7400027733-7400027734-7400027735-7400027736-7400027737-7400027738 DEL 30.06.2018 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328202)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 478 E 480 DEL 30/06/2018 - PROGETTO A - MENSILITA GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343806)RETTIFICA DET N 615 DEL 19.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327925)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334558)CONSORZIO PARCO DEL LURA - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327803)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAPIZZI COSTRUZIONI -  INTERVENTO STRAORDINARIO COPERTURA EDIFICIO CA DEL DI'  SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343645)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA - DGR X/6465 DEL 10 APRILE 2017  "MISURA 3", DGR X/5450 DEL  25 LUGLIO 2016 E DGR XI/606 DEL 01/10/2018 - SOSTEGNO AI NUCLEI PROPRIETARI DI ALLOGGIO ALL'ASTA , A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO, PER NUOVE SOLUZIONI ABITATIVE IN LOCAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343627)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPUTER E VIDEOPROIETTORE  MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZB6265BC3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327673)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 30/06/2018 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343560)PROGETTO ID 693733 CUP E85B17008090009 "NESSUN ESCLUSO - PRATICHE ATTIVE PER LA GESTIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE DEL QUARTIERE MAZZINI" - AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA (POR FSE 2014-2020 - ASSE II - AZIONE 9.1.3 E 9.4.2): TRASFERIMENTO ANTICIPAZIONE AI PARTNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327638)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327643)CONDOMINIO VIA PERGOLESI  2 - LIQIUDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343417)APPROVAZIONE PROGETTO - OPERE DA SERRAMENTISTA E AFFINI - RISTRUTTURAZIONE FINESTRE ISTITUTO SCOLASTICO ELSA MORANTE, VIA P. MAFALDA - GARBAGNATE MILANESE. DETERMINA A CONTRARRE CIG. Z24264A895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343407)ACQUISIZIONE FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, PULIZIA, MESSA IN OPERA DEI PEZZI DI RICAMBIO E LUBRIFICANTI, SERVIZIO DI CARRO ATTREZZI A RICHIESTA, PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2020, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z6D264F425 : DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327644)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA 3527 DEL 03/07/2018 -  LIQUIDAZIONE TELEPASS  - AUTOSTRADE PER L'ITALIA  SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343581)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL - RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI VIALI PEDONALI DI ACCESSO E TRANSITO - SCUOLA MEDIA GALIELO GALILEI VIA VILLORESI, 43 - CIG Z1A2659424.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327639)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 2018 PA DEL 16/07/2018 - PROGETTO COUSELING II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343280)AFFIDAMENTO RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE E RELATIVA APP  - CIG. Z85260C900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327533)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTINO  SERVIZI FUNEBRI  SAS PER LA FORNITURA DI ACCESSORI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327506)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER  IL TAGLIO RAMI/PULIZIA  NEL GIARDINO DEL DISTRETTO S.SANITARIO VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343277)OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R XI/602 DEL 01/10/2018- INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018 - BENEFICIARIO SIGNOR S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343414)CENTRO VARI.ETA', ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z602650054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327500)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE PIANTE  PRESSO IL PASSO CARRAIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOYTJLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327486)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER PROGETTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAIONE NUOVI SPAZI ATTREZZATUI NELL'AMBITO DEGLI ORTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343179)OPERE EDILI PER LA FRUIBILITA' DELLE OPERE REALIZZATE PRESSO LA ROTATORIA DENOMINATA "PELORITANA 3" - CUP: C87H18001830004 - CIG: Z152645EED - APPROVAZIONE INTERVENTI E DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343485)RECESSO DAL CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR. 77 DEL 07.02.2017 AI SENSI DELL'ART. 109 DEL D. LGS. 60/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327481)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDE CON TAGLIO DI CESPUGLI ROVI E PIANTE IN AREE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327475)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER IL TAGLIO ROVI ED INFESTANTI IN VIA CADUTI GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342255)ACQUISIZIONE MODULI INTEGRATI SICRAWEB PER GESTIONE SERVIZI ONLINE - CIG. ZA7261B3AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343481)AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG  Z14265307A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327467)OFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 41, 42, 43 E 44  DEL 29/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342585)CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LA COOP. SOC. DUEPUNTIACAPO, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "NEMO".   PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327540)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PAROLO SRL PER LO SVINCOLO RITENUTE SERVIZIO MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327627)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156370130301135 DEL 10.07.2018 DELLA SOC.ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFFICIO SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343256)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/S.E. - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE  DI MILANO -  SEZIONE LAVORO -  AFFIDAMENTO  A PROFESSIONISTA  E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327619)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: MAGGIO 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 22.06.2018 - MENSILI - DALLA N.193 ALLA N. 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343339)PROGETTO "BORSA LAVORO"  ANNO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327569)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: MARZO/APRILE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 24.05.2018 - BIMESTRALI - FATTURE DALLA N.173 ALLA N.190)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342755)OPERE DA FABBRO  - INTERVENTO DI RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO DI SERVIZIO GIARDINO VIA VARESE CIV. 60 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZF52633764 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327405)LIQUIDAZIONE FATTURA 098-075-2018 DEL 28.06.2018 - TEATRO DEL VENTO- LETTURE TEATRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343224)ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO CON FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI (D.G.R. 2 AGOSTO 2018 - N. XI/502) - CUP: C88C18000210006 - CIG: ZE625A2A6C - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343175)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "NATALE SOTTO LE STELLE - UN PLANETARIO IN PIAZZA DELLA CROCE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327450)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12119 DEL 12.07.2018 - LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327462)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12117 DEL 12.07.2018 - LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343157)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 7 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 SETTEMBRE AL 12 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324832)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E DEL 23/06/2018 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343107)ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SACE FCT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343082)OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI. ID. 104224719 - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CIG. ZAA239A7B8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327272)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 10/05/2018 - ANPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327301)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 179 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 15.05.2018 - 31.05.2018  (CON COMPENSAZIONE DI NR. 139 CIE PAGATE IN PIU' DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE NEL PERIODO APRILE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343064)RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO, APPROVAZIONE PORGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: C87H18001820004 -  CIG: Z4D263CB43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343033)ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327150)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI UNIMOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343017)ACQUISTO URGENTE MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I NIDI D'INFANZIA E ANTICIPAZIONE SPECIALE ANNO EDUCATIVO 2018-2019. CIG. Z4E263DD2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327117)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - FATTURA N. 218/F96/2018 DEL 03/07/2018 - DEPOSITO SALMA CELLA LAZZARO DAL 19 AL 22 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327148)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31 E 32 DEL 9/07/2018 - L'ANELLO - MENSILITA GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342274)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F. ED EREDI M.A. - RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342233)SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327212)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 514 E 542 DEL 30.06.2018 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327170)LIQUIDAZIONE RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343105)OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI, 43 -  (CUP: C81E16000050004 - CIG: 69320951C3) -  VERSAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343088)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 6   - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  CENTRO DIURNO INTEGRATO ACQUISTO MATERIALE VARIO  DET. N. 594/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327071)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 1478/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPTENZA MESI DI FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343037)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 341 DEL 04/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327061)LAB4 SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/2018 DEL 09/07/2018 (CANONE 2018 SOFTWARE MAGA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326911)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULCA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO DI DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342594)PATTO PER IL TERRITORIO DEL NORD OVEST MILANO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326912)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA TUBAZIONE INTERRATA LAVASCARPE CAMPO CALCIO VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342326)OPERE DA FABBRO  - RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO SCUOLA ALDO MORO VIA  PASUBIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z40261C5FE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326913)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO  EST TICINO VILLORESI  - AVVISO N. 0583593C20180014312 - CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343108)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, 127 - (CUP: C81E16000040004 - CIG: 6932779636) -  VERSAMENTO TESORERIA DELLO STATO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326893)LIQUIDAZIONE AL BRICOMAN ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342292)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.RG. - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342826)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/N.P. - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DI MILANO -  AFFIDAMENTO  A PROFESSIONISTA  E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326944)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20180430094920004065535 DEL 28/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342599)PROGETTO "L'ARTE VA A SCUOLA" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO COD CIG Z10262A45E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326392)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO MENSI - FATTURE  N.38/E  DEL 14/06/2018 E FATT. N. 39/E DEL 14/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326894)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. 388/2018 E 389/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA - "CASE DELL'ACQUA" VIA PER CESATE  E PIAZZA DEL MERCATO  - BIENNIO 2017/2018 ( 2° TRIMESTRE  2018 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342492)ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE - 18 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342829)OPERE STRADALI  - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE BOTOLA CARRABILE CONTATORE ACQUA PARCO IL BOSCO - SEDE STREDALE VIA VIVALDI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZD32636B04 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326899)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUARDI S.P.A. - FATT. 15/PA/2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO PERCORSI PEDONALI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342723)PROROGA CONCESSIONE D'USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL PERIODO DAL AL 1.01.2018  AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326891)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA ULTRANOVA PER LA FORNITURA  DI MATERIALI PER LA VERNICIATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326814)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PRIMO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342872)APPROVAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO PE 20 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342960)BANDO PUBBLICO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI CUSTODIA E SERVIZI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326840)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342651)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI - CUP: C87H18000580004 - CIG (CONTRATTO): 7476482C1D - CIG (VARIANTE): ZB22540F44 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326847)LIQUIDAZIONE ALLA MIORELLI  SERVICE S.P.A. - FATT. 2076/66/2018 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERIODO 1/12/2015 - 30/09/2019 - SERVIZI COMPLEMENTARI (SCUOLA ELE. GRAMSCI - MATERNA MAGNOLIA - ELEM. PASUBIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326865)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L. - FATT. 134/2018 - SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - CANONE TRIMESTRALE (01/04/2018-30/06/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342627)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N.5   - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  REALIZZAZIONE PROGETTO SERVIZIO CULTURA DET. N. 664/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342096)ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018  - RIMBORSO PARZIALE DELL'ACCONTO EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELL'INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326539)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VISA FORNITURE SRL - FATT. N. 314/2018/PA DEL 26/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326689)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342187)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI - DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326641)LIQUIDAZIONE  QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "FONDAZIONE PER LEGGERE" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI BASE DAL 1.07.2018 AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342385)ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA A CAUSA DI MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326526)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259 DEL 31.03.2018 N. 332 DEL 30.04.2018  PROGETTO A -SERVIZIO TRASPORTO E FATTURE N. 258 DEL 31.03.2018 N. 331 DEL 30.04.2018 E N. 400 DEL 31.05.2018 PROGETTO A - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342451)PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE ANNO 2018-2019 RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI GARBAGNATE MILANESE COD. CIG Z2626223F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326549)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400022400 - 7400022401 - 7400022402 - 7400022403 - 7400022404 -7400022405 -7400022406 DEL 31.05.2018 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342071)RETTIFICA DETERMINA N.  622 DEL24/10/2018 - LAVORI EDILI LOCALE TECNOLOGICO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO KAROL WOJTYLA  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016.  AGGIUDICAZIONE LAVORICIG. (Z162569778).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341578)INTERVENTO  STRAORDINARIO DI BONIFICA  E SMALTIMENTO DEL CONTENITORE OLI  E GRASSI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DI VIA TRENTO N. 40 - IMPEGNO DI SPESA -(CIG N. Z8325FD744)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326189)LIQUIDAZIONE CANONE IMMOBILE VIA B. ZENALE 90 - A.S.M. FARMACIE COMUNALI GARBAGNATE MILANESE SRL A SOCIO UNICO - DAL 18/01/2018 AL 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341582)SMALTIMENTO  CARTA PRESSO ARCHIIVO ANAGRAFE  - IMPEGNO DI SPESA - (CIG N. ZF025FD640)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326115)LIQUIDAZIONE CANONE IMMOBILE VIA B. ZENALE , 90 -  ASM GARBAGNATE MIL.SE PERIODO 01/01/2018 AL 17/01/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337872)APPROVAZIONE PROGETTO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE E COMPLEMENTARI - 2018- 2019- 2020. DETERMINA A CONTRARRE CIG. Z7F257EE80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326433)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326436)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341395)ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z9F25F2D59 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340384)SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2019-2022 ALLO STUDIO EMMEVI DI  CESATE - CIG Z1825E3C08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326473)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - FATT. 349305904/2018 -SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI - NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA VIA 1° MAGGIO - (COMPETENZA 01/04/2018-30/06/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326508)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 7E/18 E 8E/18 - RIQUALIFICAZIONE  PARZIALE COPERTURA FABBRICATO IDENTIFICATO AE EX GTM - VIA  ZENALE - REGOLARE ESECUZIONE - OPERE PRINCIPALI - OPERE COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342251)INDIZIONE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (N. 5 LOTTI) A FAVORE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO CHE VA DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2019 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2024.  LOTTO 1 CIG 7683126C23 - LOTTO 2 CIG 7683181987 - LOTTO 3 CIG 7683195516 - LOTTO 4 CIG 7683202ADB - LOTTO 5 CIG 7683207EFA. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342481)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLI 2017-2018 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARCA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z4224EE1E1 : MODIFICA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326114)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0050010014 DEL 31.05.2018 E 0050010018 DEL 30.06.2018 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326126)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT 741/E DEL 13.06.2018 INSERZIONE GURI PER IMPIANTO NATATORIO PISCINA COPERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340590)FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018 - RIPARTO AI COMUNI - D.G.R. XI/602 DEL 01/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326131)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 18.05.2018 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342145)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO  CORSO DI FORMAZIONE PER  IL POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE: "CONVERSATION" RIVOLTO A STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - CIG Z5725EE113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342067)PROGETTO MUSICA AL NIDO "TUTTI QUANTI VOGLION FARE IL JAZZ!" COD CIG ZB726125E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326414)LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 02.05.2018 - SERVIZIO GIURIDICO DI ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341965)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - RDO MEPA N. 2142103 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA FABBI IMOLA SRL - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z8E260D440 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326181)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 26.06.2018 - IMARTS MEDIA SRL -  INTERVENTO ATTORE TULLIO SOLENGHI PRESENTAZIONE LIBRO BEVI QUALCOSA PEDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341457)ACQUISIZIONE FORNITURA SERVIZIO DI INVIO POSTA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO PER IL SERVIZIO TRIBUTI MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016- CIG Z3B25F5DE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326201)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10540 DEL 29.06.2017 LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:342266)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ANPI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326209)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10539 - LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326130)GRAFICHE E. GASPARI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 11368 DEL 30/06/2018 (ABBONAMENTO ON LINE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341713)AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SISTEMA RADIO E CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE - CIG. Z0E260615A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326190)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 3 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341717)MODIFICA COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341745)LIQUIDAZIONE STIPENDI, ALTRI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326197)LIQUDAZIONE DASEIN SRL FATT. N. 635/2018 ATTIVITA' DOTT.SSA PASSERINI PRIMO SEMESTRE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341550)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326012)PASINI S.A.S. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/PA DEL 27/06/2018 (CARTA SPECIALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341538)SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE - CIG: Z0325FD424.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326050)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - AVVISO  N. 27705/2018 - CANONE DEMANIALE  ANNO 2018 - UTENZA ACQUA PUBBLICA POZZO ORTI VIA FAMETTA - CODICE UTENZA MI03281312016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326009)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - AVVISO PAGAMENTO N. 10710/2018 - CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - SCARICO ACQUE NEL TORRENTE GUISA FRA LE FRAZIONI SANTA MARIA ROSSA E SIOLO - CODICE CONCESSIONE: MI-00738 - CODICE REGIONE: GUISA-C027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341443)ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341422)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CUP: C82H18000430004 - CIG: Z6725F571F - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325975)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - AVVISO DI SCADENZA N. 10141/2018 - CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA VIA S. CARLO E VIA SERENELLA - CODICE CONCESSIONE: MI 00728 - CODICE REGIONE: GUISA-C010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341474)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MANTI STRADALI - LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C87H18001660004 - CIG: 770620625E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325939)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - CANONE DEMANIALE (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2018 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA  CON METANODOTTO - CODICE CONCESSIONE: MI-00670 - CODICE REGIONE: GUISA-S017/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341140)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 695 DEL 19.11.2018 AVENTE PER OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI UFFICIO ELETTORALE - 27 NOVEMBRE 2018 - FORMEL MILANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325935)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA PROT. 8289/2018 - CANONE DEMANIALE  ANNO 2018 - COPERTURA TRATTO DEL TORRENTE GUISA DI CIRCA MT. 375 - CODICE CONCESSIONE:  MI-00654 - CODICE REGIONE: GUISA-Q001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325965)LIQUIDAZIONE "ANIMARE ONLUS"  - SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - NOTA SPESE N. 192 DEL 06/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340941)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / E.D.  S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI (SENTENZA TAR MILANO N. 2132/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340638)PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA PERIODO 31/12/2018-30/06/2019 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325940)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - 2° TRIMESTRE 2018 - NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/19 DEL 01/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341446)ACQUISTO STRUMENTAZIONE SERVIZI COMUNALI - COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALI FASE 1 - CIG. Z9E25F8166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326014)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  AVVISO N. 9630/2018 - CANONE DEMANIALE ANNO 2018 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA  FOGNATURA  IN CORRISPONDENZA MANUFATTO SOTTOPASSO  AL CANALE VILLORESI - CODICE CONCESSIONE: MI-01690 - CODICE REGIONE LOMBARDIA: GUISA-C106</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325931)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE  RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340403)ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2018-2019 UNITA' OPERATIVA CENTRO SPORTIVO COMUNALE - TRATTATIVA MEPA N. 695242. (CIG: Z0425CAE77).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333636)MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI - ANNI 2018-2019-2020 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZB224F8664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325888)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER  LO SPOSTAMENTO ALTALENA PRESSO IL "PARCO DEI SALICI" VIA UGO FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325883)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341294)AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA FORNITURA LICENZE LANGUARD - CIG. ZC625A84D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341473)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DI N. 1 COLLABORATORE D'UFFICIO / AUSILIARIO NECROFORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325878)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1882/66 DEL 30/06/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326033)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA SUARDI S.P.A. - FATT. 16/PA/2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - OPERE SUPPLEMENTARI - CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341460)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DI N. 3 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DI CATEGORIA B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325850)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341304)ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI  - CIG:  Z9025ECD24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341271)SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/12/2015 - 30/09/2019 (CIG: Z4425E85AC) - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325873)MIORELLI SERVICE  SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1881/66 DEL 30/06/2018  - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325887)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA EDIL - FATT. 6/PA/2018 - LAVORI DI ADEGUAMENTO  NORMATIVO SCUOLA MEDIA MORANTE - VIA P.SSA MAFALDA  N. 127 - CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340943)ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z0F25E31C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325709)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/5 DEL 31/05/2018 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340810)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325587)RONCHI SAS DI RONCHI FABRIZIO &amp; C.: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 01.07.2018  (PERIODICI IN ABBONAMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341255)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 17 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341134)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - VARI INTERVENTI DI POTATURE, ABBATTIMENTI SELETTIVI, INNALZAMENTO DEL CASTELLO DEI RAMI E POTATURA DI ALCUNE SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: Z7F254C0B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325884)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 9E/2018 - RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI CIMITERO COMUNALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341083)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO COMUNALE - VARI INTERVENTI DI POTATURA E SPALCATURE DI ALBERATURE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: Z3124A0CD9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325857)LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIOVANNI TARAVELLA - FATT. 2_18 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PORZIONE SOLAIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - SALDO  INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340945)ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE A/11  CIG Z8125E39F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325624)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA  SPS CREAMI SRL  SOCIETA' UNIPERSONALE - FATT. 386/2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "S.ALLENDE" - INTERVENTI DI ADEGUMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE  INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325730)TITOLO 2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340581)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI COMPLEMENTARI EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRNE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI  IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI  (CIG:  Z9D25D5F02 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325824)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341321)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DI UN  ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO, CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340687)RENDICONTAZIONE DETERMINAZIONE N. 24 DEL 18.01.2018  - ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI  - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325550)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C IMBIANCATURE SRL - FATT. 3/PA/2018 - LAVORI DI ADEGUAMENTO  NORMATIVO "LOCALE PALESTRA" PRESSO "SCUOLA MEDIA G. GELILEI DI VIA VILLORESI N. 43" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339441)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA ABITATIVA - PROGETTAZIONE INIZIATIVE PREVISTE DALLA D.G.R. NR. X/3789 DEL 03/07/2015 - SIGNOR U.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325317)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018/P DEL 19/6/2018 ALLA DITTA A.R. IMPIANTI SNC PER ADEGUAMENTO IMPIANTO E QUADRO ELETTRICO PRESSO BIBLIOTECA - CIG Z0F2129E2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340722)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C87H18001610004 - CIG: 7696507E7C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325271)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X02265479 DEL 14.06.2018 DELLA SOC. TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO CELLLULARI AZIENDALI - 4° BIMESTRE 2018 (APR-MAG)  CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325276)LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI11672809 DEL 27.06.2018 DELLA SOC.VODAFONE SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE PERIODO: 23 APRILE 2018 -  22 GIUGNO 2018 - 4° BIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340503)REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA - 22 OTTOBRE 2017  - RIMBORSO PARZIALE DELL'ACCONTO EROGATO DA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340467)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA E RECEPIMENTO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325199)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4811071897 DEL 26.06.2018 DELLA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CAPOLUOGO) MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338986)IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325207)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X02204934 DEL 14.06.2018 DELLA SOC.TIM SPA PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI - 4° BIMESTRE 2018 (APR-MAG) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339911)ACQUISTO DI CARTA DIVERSA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z8225BEA04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325119)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325116)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338594)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI - FORNITURA E POSA CONDOTTA DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG. (ZCF259574E).  AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338115)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ARREDI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - CIG:Z632589B5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325017)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1EE DEL 23.06.2018 - ASS. CULTURALE JAZZ COMPANY CIG ZB522B732F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334566)APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI. CIG. ZAA239A7B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324963)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - PERIODO: 4° BIMESTRE 2018  (APR-MAG) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340765)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TEATRO A MILANO - ALIS 20 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324949)LIQUIDAZIONE STIPENDI, INDENNITA' E ARRETRATI CONTRATTUALI - MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340875)RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE DEL CAMPO GIARDINO 5 (A-B-C-D-E) PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C85E18000130004 - CIG: ZD62594C72 - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324768)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340935)ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO CON FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI (D.G.R. 2 AGOSTO 2018 - N. XI/502) - CUP: C88C18000210006 - CIG: ZE625A2A6C - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324936)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340977)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI -  A TUTTO IL 31.12.2018 -  MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIGZDA2582E3F: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324191)AUTOFFICINA MERONI  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA DEL 14/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324059)LIQUIDAZIONE ALLA DITA ECONORD S.P.A. - FATT- 4587/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFUTI (COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340520)CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA - D.LGS 81/08 -  ART. 73 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z5425D3D9B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340606)LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI " EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2014"  1° ELENCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324606)CONDOMINIO VIA CASCINA SIOLO 16 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340330)APPALTO SERVIZI DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LEGALE AL RUP  NELL'AMBITO  DELLA  PROCEDURA DI GARA E  DI TUTTELE ATTIVITA' AD ESSA CONNESSA. (CIG. Z9C2516AB2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324702)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 09/2018 DEL 29.05.20118 - BIEMMEGI SNC - CIG: Z3F238C7C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324027)INFORMATICA SYSTEM : LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/PA DEL 14/06/2018 (TONER STAMPANTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340127)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE . (CIG ZEB25C89B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324690)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2018/PA DEL 22/06/2018 - LILOPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339710)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZA DELLA CROCE E SEDE STRADALE ACCESSO ORTI E GATTILE VIA UGO FOSCOLO  - CIG Z94252D837.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324590)LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/E/2018 DEL 15/06/2018 -DR.SSA MARTINOTTI ANGELA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  PERIODO 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339493)RIPARAZIONE ATTREZZATURE - DECESPUGLIATORE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z4025B0181 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324620)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3/01 DEL 16/06/2018 - DOTT. MARSILIO PAOLO REPOSSI - REVISORE DEI CONTI  PERIODO PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339970)ACQUISTO DI E-BOOK PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZB725C0DDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340230)IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI UFFICIO ELETTORALE - 27 NOVEMBRE 2018 - FORMEL MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324492)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 399 E 402 DEL 31/05/2018 - PROGETTO A - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340129)ORGANIZZAZIONE MERCATO  IN COLLABORAZIONE  CON CONSORZIO AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI  DOMENICA 2 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324343)LIQUIDAZIONE FATTURA N.8728 DEL 31.5.2018- LEGGERE SRL- DETERMINA N. 439 DEL 14.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324347)LIQUIDAZIONE FATTURA N.8727 DEL 31.5.2018- LEGGERE SRL- DETERMINA N. 439 DEL 14.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339940)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339270)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA,  MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2018/2019 - DETERMINA  DI AGGIUDICAZIONE - CIG: ZC0256E79B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324350)LIQUIDAZIONE FATTURA N 0050010002 DEL 28/02/2018  - FNM AUTOSERVIZI- DETERMINA N. 14 DEL 15.1.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339936)AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI NR. 5 NOTEBOOK E RELATIVI ACCESSORI - CIG. Z7625669C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324116)RIMBORSO AI SIGG. M.M. E M.M. DEL CONTRIBUTO VERSATO PER OPERE NON ESEGUITE, RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 19/2009 - LOTTO 7 COMPARTO PE 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324092)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25 E 26 DEL 4/06/2018 - COOP. L'ANELLO - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339829)FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - CIG ZC1238CA73 : MODIFICA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339882)ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO CON FORNITURA E POSA DI GIOCHI INCLUSIVI (D.G.R. 2 AGOSTO 2018 - N. XI/502) - CUP: C88C18000210006 - CIG: ZE625A2A6C - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324119)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16/06/2018 NEW GRAPHIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324089)LIQUIDAZIONE FATTURA 002366 DEL 31.05.2018 - OPEN SOFTWARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339839)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 6  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323988)LIQUIDAZIONE FATTURA 0267/PA DEL 15.06.2018 - FLENGHI DIVISE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339547)AFFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO SALA MACCHINE - CIG. ZC425B5A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339731)COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - TRIENNIO 2018/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17/11/2018 - 16/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323274)LIQUIDAZIONE FATT. N. 390-777 DEL 9/5/2018 A ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA PER DISINFESTAZIONI (BOLLE N. 1-5-8-10-12/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339642)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323522)LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2018 - STUDIO EMMEVI  S.A.S. VIA PUCCINI 1/A  - CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339623)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A SOCIETA' PER ERRATO CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323847)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER LA FORNITURA DI SACCHI DI BITUME (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339600)AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONSIGNOR GERVASONI (EX VIA VARESE) - CIG: Z6825B4527 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323261)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI SNC - FATT. S00041/2018 - ACQUISTO ATTREZZATURE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339594)AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA PASSERELLA PEDONALE CON STRUTTURA IN LEGNO DI VIA GARIBALDI/CASCINA SIOLO - CIG: Z8925B4634 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323368)LIQUIDAZIONE FATT. 0000014044 DEL 04.06.2018 E 0000014045 DEL 04.06.2018 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323853)LIQUIDAZIONE FATTURA N.59/2018-PA DEL 1/06/2018 - STUDIO CREMASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339564)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323579)UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. : RIMBORSO FRANCHIGIE 2018 A UNIQA / GEMINASS SRL POLIZZA RCT/O N. 2134/001701 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339463)AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO MEPA DELLA FORNITURA DI NR. 7 SWITCH PER SEDE COMUNALE - CIG. Z99258EC96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339360)CORSO DI FORMAZIONE"STRUMENTI PER L'INCLUSIONE, CARTA DELLA FAMIGLIA, ASSEGNI E BONUS" CIG Z4D259DBED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323386)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 11526 / 2018 DEL 11/06/2018 A TITOLO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - UNIPOLSAI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339498)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE. (CIG Z9A25B1FA5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323355)FATT N 74 DEL 30.5.2018 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339857)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER AVVIAMENTO A SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CAT. B1 - COLLABORATORE D'UFFICIO/AUSILIARIO NECROFORO. ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/1987.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323373)LIQUIDAZIONE FATT N. 75 DEL 30.5.2018 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323374)LIQUIDAZIONE FATT N 76 DEL 30.5.2018 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339787)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. C.A.B. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323353)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° QUADRIMESTRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 28.05.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339687)PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE F.G -  MATR. 380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339627)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMETICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2021. - RINNOVABILE CIG: 7632404B05  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323253)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010017 DEL 31/05/2018 - FNM AUTOSERVZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323094)LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0000008 DEL 31/5/2018 A CROCI SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE E DA CANTONIERE (CIG ZDB2163CCE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339376)ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDIO PER EDUCATORI ASILI NIDO 29 NOVEMBRE 2018 - CODICE CIG ZF625ACF88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323166)LIQIDAZIONE FATT. N. 6/P DEL 30/05/2018 A ULTRANOVA S.R.L. PER ACQUISTO IDROPITTURE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CIG Z0323B2B18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339625)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - A TUTTO IL 31.12.2018 - MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZDA2582E3F: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323230)LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/18 DEL 31/5/2018 A ELLEGI S.A.S. PER ACQUISTO PANNELLI MULTISTRATO CON STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339516)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA  IN COLLABORAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE CLAUDIO MAROVELLI ONLUS 15 E 16 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339354)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323237)LIQUIDAZIONE FATT. N. 349303509 DEL 29/5/2018 A SCHINDLER S.P.A. PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE I MAGGIO - PROROGA SERVIZI A TUTTO IL 30 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323248)LIQUIDAZIONE FATT. N. 6-0CPAPA DEL 7/6/2018 E N. 7-0CPAPA DEL 7/6/2018 DA NUOVE ENERGIE DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. PER APPALTO SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE "TERZO RESPONSABILE" (PERIODOAPRILE-MAGGIO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339331)PROROGA TECNICA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  A TUTTO IL 30.04.2019 - CIG. Z7525AAEB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338989)ACQUISTO NR. 2 HDD PER NAS SECONDARIO - CIG. ZAD25A0F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323252)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L. - FATT. 109/2018 - SERVIZI CIMITERAILI DURATA ANNI TRE   - APPROVAZIONE SAL N. 4 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323239)LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA VARIABILE TARI 2017 UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338881)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL - MANUTENZIONE ORDINARIA  SERRAMENTI E PORTE ANTIPANICO ISTITUTO SCOLASTICO QUINTO PROFILI BARIANA - CIG Z4E24EC8AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338227)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA. (CIG Z7E2589DBC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323259)ATTO LIQUIDAZIONE ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323069)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 89 DEL 31.05.2018 - COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337923)ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE, ISCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322845)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 86-87-88 DEL 31.05.2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338987)ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA - IL CAPITALE MATERIALE ED IMMATERIALE TRA PARTECIZAZIONE E TRASFORMAZIONE" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO (PRATICA  2017-0438)    - CIG Z0525A0068 - CIG ZC725A00BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339379)PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE F.G -  MATR. 398.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322763)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 002 DEL 04.06.2018 - ACQUISTO ACCESS POINT BIBLIOTECA - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338993)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - (CUP: C84H17000110003 - CIG: 7207619B59) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322749)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1027 DEL 31.05.2018 - RINNOVO PEC+FIRMA DIGITALE - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322698)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 404 E 410 DEL 31.05.2018 - SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338933)ACQUISTO ATTREZZATURE PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE GUASTE - CIG. Z72259FC73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322694)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 203981 DEL 31.05.2018 - CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE MULTIFUNZIONI SAMSUNG - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338913)AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DOMOTICO SICUREZZA SALA MACCHINE - CIG. ZF4259FB36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322688)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 203537 DEL 25-05-2018 - ACQUISTO PC - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337698)ACQUISTO TELECAMERE IP PER SICUREZZA SEDI COMUNALI - CIG. ZB7257B700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322725)ERREBIAN : LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/554216 DEL 31/05/2018 - CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339079)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMETICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2021. CON POSSIBILITA' DI PROROGA- CIG: 7632404B05 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338451)NOLEGGIO  PIEGATRICE AUTOMATICA AD USO CENTRO STAMPA COMUNALE  - CIG Z5C259101C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322734)RONCHI SAS DI RONCHI FABRIZIO &amp; C.: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/PA DEL 01.06.2018  (PERIODICI IN ABBONAMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322740)ENI S.P.A.  : LIQUIDAZIONE FATT. N. 19901353 DEL 06/06/2018 (BUONI CARBURANTE BENZINA E GASOLIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338852)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.. - MATRICOLA 403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338917)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.. - MATRICOLA 282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323098)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323096)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338390)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 2  ANNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321783)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 5644-2016 E CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA AL SIGNOR R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338725)AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INDIVIDUAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI  INTERVENTI  SU CENTRALI TERMICHE DELLE STRUTTURE COMUNALI - CIG: ZAF259878C- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322855)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338648)RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE DEL CAMPO GIARDINO 5 (A-B-C-D-E) PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C85E18000130004 - CIG: ZD62594C72 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322856)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338148)ACQUISTO DI MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI PATRIMONIO PUBBLICO - ANNO 2018, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z3A25877CC. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322847)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 3° BIMESTRE 2018 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338260)REALIZZAZIONE E STAMPA SUPPLETIVI REGISTRI DI MORTE - STATO CIVILE - CIG: Z1F258C3DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337100)CONDOMINI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANTICIPO MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 ALLO STUDIO  MADERA DI VIA PUCCINI 1 A CESATE - CIG ZA825660B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322851)LIQUIDAZIONE FATTURA N.4220318800021903 DEL 06.04.2018 DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI  3° BIMESTRE 2018 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322861)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00226016 DEL 06.04.2018 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA PRESSO SC.MEDIA DI VIA VILLORESI - 3° BIMESTRE 2018 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335981)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2,  LIQUIDAZIONE MOROSITA'  SPESE CONDOMINIALI  INQUILINI INSOLVENTI - CIG Z5525441B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338181)PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CCNL 21/5/2018 ART. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322693)LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTI ALTRI COMUNI  TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337882)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322657)LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322627)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 200075/78PA DEL 31.05.2018 - VIVAIO BANFI - CIG. Z202175402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337726)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337516)ALIENAZIONE DI N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA PERGOLESI 2 IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322624)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 888E DEL 5.06.2018 - ANUSCA - CIG. Z3D23ACCEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335684)APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZA DELLA CROCE E SEDE STRADALE ACCESSO ORTI E GATTILE VIA UGO FOSCOLO (CIG Z94252D837)  DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322312)LIQUIDAZIONE  ALLA PREFETTURA DI MILANO PER COMPETENZE STIPENDIALI DELLA DOTT.SSA ADELE MOSCATO PERIODO 29/01/2018 - 05/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322244)AUTOFFICINA MERONI  - LIQUIDAZIONE FATTIRE NN. 33/PA - 34/PA -35/PA - 36/PA E 38/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337576)SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338220)ACQUISTO SERVER, ARMADIO RACK E RELATIVA COMPONENSTISTICA - CIG. ZE8258DE95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322391)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321885)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE - FATT. 1830026272/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  (COMPETENZA 01/05/2018-09/05/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337949)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI -  A TUTTO IL 31.12.2018 -  MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIGZDA2582E3F: DETERMINAZIONE A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322086)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 3590/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA  - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337995)INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CUP: C85E18000120004 - CIG: Z7D253EC64).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337908)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.I.S.P.A. - APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA N. 1866/2018 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321846)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-18 DEL 31.5.2018- ASSOCIAZIONE ALBOVERSORIO- DETERMINA N. 154 DEL 15.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337832)ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 4.11.2018, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - CIG. Z60257CF98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322120)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 15.05.2018 - PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - NOLEGGIO CINEMA ITALIA PER RASSEGNA GARBAGNATE IN JAZZ 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337802)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322164)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 5.6.2018. ASSOCIAZIONE SIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322162)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RADIO PANDA SCARL FATTURA N. 3_18 DEL 22/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337533)RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI PAPA K. WOJTYLA - IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z0C2574C1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337509)RINNOVO    SERVIZIO "BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI "    CON POSTE ITALIANE  SPA PER RISCOSSIONE PROVENTI COSAP E ILLUMINAZIONE VOTIVA  - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z582570D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321451)LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 30/5/2018 ALLA DITTA BORGHI LEGNAMI S.R.L. PER ACQUISTO LEGNAMI - CIG Z5523642AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335783)SERVIZIO DI PULIZIA AREE A VERDE CON IL TAGLIO DI CESPUGLI ROVI E PIANTE IN GIARDINI E AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.  CIG  ZC1253C2E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321821)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1533/66 DEL 31/05/2018 - QUOTA SERVIZI ISTITUZIONALE  MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337593)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321851)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1534/66 DEL 31/05/2018  -QUOTA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337588)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 15 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321859)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 2951 DEL 04/06/2018 -  LIQUIDAZIONE TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337347)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2018/2019 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZC0256E79B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321874)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROCOMITALIA S.R.L. - FATT. 14/PA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CON FORNITURA E POSA DI BARRIERE PARAPEDONALI - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337353)ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT NECA DI ARCA - AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - CONVENZIONE "CARTA E CANCELLERIA - VALSECCHI - ARCA_2017_056 - LOTTO 1 - CARTA IN RISME CIG 7238585D4C".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321609)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI E.44.698,04 SCADENTE IL 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321612)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2004/2003 DI E. 92.368,13 SCADENTE IL 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337431)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI - CUP: C87H18000580004 - CIG (CONTRATTO): 7476482C1D - CIG (VARIANTE): ZB22540F44 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321754)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARIA AZIENDALI - 3° BIMESTRE 2018 (FEB-MAR) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337515)ACQUISIZIONE PANNELLI MULTRISTRATO CON STAMPA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z802574A0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337731)PROGETTO DI BONIFICA EX DLGS 152/06 - AREA EX FORNACI BERETTA - VIA MONTE BIANCO -  AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321775)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) N.7X01374266 DEL 16.4.2018  CONVEZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2018 CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337567)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 CON NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZD624217C9: RESTITUZIONE CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320270)DITTA PROGEL - AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PER GLI ANNI 2016/2017/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337563)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - APPROVAZIONESTATO AVANZAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321031)CONDOMINIO VIA VARESE 1 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337372)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - CUP: C86D16006090002 - LAVORI COMPLEMENTARI - CIG: ZED23F496B -  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321036)CONDOMINIO VOIA CANOVA 68/86 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337245)APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLETTA LOCALE TECNOLOGICO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO KAROL WOJTYLA. CIG. Z162569778.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321037)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321531)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2017  PERIODO DI CONSUMO 30/09/2017-31/03/2018 (EMISSIONE DEL 27.04.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336294)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZBA254E62F - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321540)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° BIMESTRE 2018  CONSUMI DAL 31/01/2018 AL 31/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336648)ACQUISTO  ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA ED INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2018-2019 - RDO N. 2079268 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA. (CIG: ZA7251F9DE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337358)ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO EUROPA MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZBB256B24B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321544)LIQUIDAZIONE F.DO PENSIONE INTEGRATIVA AGENTI ANNO 2017 E 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335744)ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: CONVENZIONE ISTITUTO INDUSTRIALE EDILE CARLO BEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321509)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/2018 DEL 29/05/2018 BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp; C. - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333719)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321175)RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA AL "SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI E BOXES" - (BIMESTRE MARZO-APRILE 2108)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337263)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "- 31 OTTOBRE 2018 UNA NOTTE IN BIBLIOTECA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321441)LIQUIDAZIONE FATTURA 0239/PA DEL 30.05.2018 - FLENGHI DIVISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336837)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE. MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321369)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA SOCIETA' ABACO SPA- PERIODO 1/01/2018-31/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321245)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI UNIMOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336832)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321235)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP RELATIVI ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2018 SCADENTE IL 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337013)IMPEGNO DI SPESA - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IURE SANGUINIS: MODALITA' OPERATIVE E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER UNA SOLUZIONE POSITIVA DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE" -  23 - 24 OTTOBRE 2018 - ANUSCA - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG:  Z182563014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336999)PRESA D'ATTO ESITO  AVVISO ESPLORATIVIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.01.2019- 31.12.2021 ( RINNOVABILE)  TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 35 E 36 D.LGS 50/2016 CIG7632404B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321077)LIQUIDAZIONE FATTURA 8718057227 DEL 20.02.2018 - POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321090)LIQUIDAZIONE FATTURA 2018046100 DEL 11.04.2018 - POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335943)CONVENZIONE CONSIP KYOCERA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - CIG. Z41254170C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336389)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI - (CUP: C87H18000580004 - CIG (CONTRATTO): 7476482C1D - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): ZB22540F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321164)LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 169 DEL 31.01.2018 - 720 DEL 28.02.2018 E 1304 DEL 31.03.2018 - OPEN SOFTWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321130)EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 6465/2017 "MISURA 3" PER NUCLEI CON ALLOGGI PIGNORATI - SIGNOR B.B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336460)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLI 2017-2018 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARCA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z4224EE1E1: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336538)POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI VERSATE AL 30/06/2018 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321056)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ED A.F.O.L .  ANNO 2018-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336669)CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321060)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 -  LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321131)RIMBORSO ALLA SIG.RA L.C. - QUOTE ANTICIPATE PER IL PROCEDIMENTO DI TARSFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PRORPIETA' ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336247)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO COMUNALE - VARI INTERVENTI DI POTATURE, ABBATTIMENTI SELETTIVI,  INNALZAMENTO DEL CASTELLO DEI RAMI E  POTATURA DI ALCUNE SIEPI  NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO A DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: Z7F254C0B6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336159)PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE-MODULO 1^ -ANNO 2018 - CIG. N.  Z79254A0B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320977)LIUQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI 2010/20011 - LOTTO 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320943)LIQUIDAZIONE SOCIETA'M.T. SPA PER ATTIVITA' SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 17 ^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335214)RINNOVO PEC HERALD PER PORTALE PRATICHE ONLINE - CIG. Z3D25285F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320892)LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ATTIO DI GARA AFFIDAMENTO IN CNCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335889)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI - BAGNO UTENTI GALILEO GALILEI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG. (Z7B253EDD0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335938)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA N.5 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320889)LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ATTI   DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE , MANUTENZIONE E FORNITURA DI MANUFATTI DI ARREDO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320872)INTEGRAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 DLGS 504/92 CONTRIBUTO MIUR ANNO 2014 TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336154)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LAVORI DI MANUTENZIONE  PIANO PILOTIS ANNO  2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320794)LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336260)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 3 DEFIBRILLATORI INSTALLATI SU TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG  ZE22546E90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336244)RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE  SIG.RA M.M.M.  -  AI SENSI DELL'ART. 2, C.12, LEGGE 335/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320886)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320947)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATT. N. 13-18 DEL 21/5/2018 ALL'IMPRESA COGES S.R.L. PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336025)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRNE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI  DI CUI AL PREVENTIVO PVG 33 / 18.  (CIG: 74922700CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335977)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRNE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI .  (CIG: 74922700CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320725)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 143 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.05.2018 - 15.05.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320737)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) N.7X01339846 DEL 16.4.2018 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI  PERIODO: 3° BIMESTRE 2018 (FEBBRAIO-MARZO) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335866)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA MONTENERO 15 - CON ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED EVENTUALI MIGLIORIE - COD. CIG 7493758CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335691)REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320679)LIQUIDAZIONE FATT. 231/18 DEL 24/5/2018 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA TRE ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320565)LIQUIDAZIONE FATTURA 0230/PA DEL 25.05.2018 - FLENGHI DIVISE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335649)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0B2536E8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320418)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. N. 663/S DEL 18/5/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334485)CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3 - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA REALIZZAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO. CIG N. Z92250A6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336127)MODIFICA E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320489)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320285)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORATORI ESTIVI PARROCCHIA SS.EUSEBIO E MACCABEI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336137)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLI 2017-2018 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARCA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z4224EE1E1:  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335978)EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER  IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA SCUOLA INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320211)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA305 DEL 12.04.2018 - AD ARTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336032)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320166)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 330 E 333 DEL 30/04/2018 - PROGETTO A - APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335833)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI COMPLEMENTARI EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRNE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI .  (CIG: Z43253E49A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320162)LIQUIDAZINE FATTURE N. 257 E 260 DEL 31/03/2018 - PROGETTO A - MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335825)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI PASSERELLA PEDONALE DI VIA I° MAGGIO - CUP: C87H18001210004 - CIG: ZE2253E54C - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320156)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 560/E DEL 9.05.2018 - PUBBLICAZIONE GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335854)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - CUP: C85E18000120004 - CIG: Z7D253EC64 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320190)LIQUIDAZIONE FATTURE ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI  MESE DI APRILE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 17.05.2018 MENSILI - DALLA N.147 ALLA N. 170)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335578)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE SUL TERRITORIO ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI - PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITA' DELL'AFFIDAMENTO (CIG: 26200326CC - CUP: C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320188)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI MARZO 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 18.04.2018 MENSILI DALLA N.121 ALLA N.144)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335976)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319593)REGOLARIZZAZIONE PROVISORIO USCITA N. 2345 DEL 04/05/2018 - LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROROGA CONTRATTO  AFFITTO FARMACIA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320030)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 97 E 98 DEL 30.04.2018 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335031)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335759)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - APPROVAZIONE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H18001200004 - CIG: 7648007707).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319585)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319738)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17/19 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335627)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - (CUP: C81E16000060004) - APPROVAZIONE PREVENTIVO GRUPPO CAP HOLDING SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PER USO ANTINCENDIO (CIG: Z15253686E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333410)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992  - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: ZE924F0FDF - CIG: Z4124F0FB1)  - AFFIDAMENTO ALTRE OPERE COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320043)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  BC FORNITURE PER L'ACQUISTO DI DPI E INDUMENTI DA LAVORO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335740)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320058)LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA AGRICOLA MACCHI FAUSTO PER IL TAGLIE DI ESSENZE ARBOREE AMMALATE ED INFESTATE DA PROCESSIONARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319993)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N.  0005955425 DEL 30/04/2018 (TESTO PROFESSIONALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335699)ALIENAZIONE IMMOBILI VIA VISMARA  N. 73-  MOBILITA' FORZOSA SIG.RA  R.D. ART. 29, COMMA 6, L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335703)ANNULLAMENTO DETERMINA N. 572 DEL 04/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320008)EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 405 DEL 10/05/2018 (ABBONAMENTO BANCA DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320055)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 283 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 16.04.2018 - 30.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334071)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320109)LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 19/12/2017 - TINN LOMBARDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335492)CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI CITTADINI DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319975)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67/2018 E N. 293/2018 - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335414)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2018-2019 - CIG: ZE5252F002 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335387)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319989)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COMUNALE  PERIODO: 23 FEBBRAIO 2018 - 22 APRILE 2018 (3° BIMESTRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319998)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFFICIO SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) PERIODO: APRILE-MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335294)ALIENAZIONE IMMOBILI VIA VISMARA  N. 73-  MOBILITA' FORZOSA SIG.RA  R.D. ART. 29, COMMA 6, L.R. 16/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335045)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL 4 NOVEMBRE IN COLLABORAZIONE CON RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320039)LIQUIDAZIONE FATTURE N.6/2468 E N. 3548 ANNO 2017 - DITTA ALMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335281)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320086)LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 8_18 DEL 15/05/2018 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ALTE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335057)IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO ENEL PIAZZA DELLA CROCE PER INIZIATIVE 7- 9 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319885)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334977)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019. COD CIG ZEC24CCE34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319991)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22 E 23 DEL 10.05.2018 - COOP. L'ANELLO - APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334976)ORGANIZZAZIONE PROGETTO I VIAGGI DELL'ARTE  OTTOBRE E NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320042)LIQUIDAZIONE FATTURA 331 DEL 10.05.2018 - GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319895)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 333-336-346 DEL 30.04.2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334832)CONCESSIONE SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  OTTOBRE 2018 / GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334512)LEGGE 9 GENNAIO  1989, N. 13 - "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI " EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2013" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319960)MAGGIONI E RONCHI SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 16PA PA DEL 01/05/2018 (PERIODICI E QUOTIDIANI  MESE DI APRILE 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334901)CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ED URGENTI (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319894)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° TRIMESTRE 2018 (EMISSIONE FATTURE DEL 03.04.2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319849)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115930 DEL 31/3/2018 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334701)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/V.L. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO (SENTENZA N.1729/18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334418)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE RUOLI 2017-2018 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARCA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z4224EE1E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319790)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO DI CONTESTAZIONE GARCIA ERNESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319514)LIQUIDAZIONE FATT. N. PA000226 DEL 26/04/2018 A DKR DRINKATERING SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DISTRIBUZIONE ACQUA DELLE "CASE DELL'ACQUA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334435)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO, CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334869)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (CUP: C87H18000580004 - CIG: 7476482C1D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319817)LIQUIDAZIONE FATT N 66 DEL 15.5.2018 COMUNI INSIEME (SALDO 2017 GESTIONE SERVIZI E SALDO 2017 ASSISTENZA SCOLASTICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334362)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319265)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR 3789/2015 AL SIG. B.R. A FAVORE DELLA SIG P.F 4° ED ULTIMA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319542)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A.  SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE PER SERVIZI - GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334336)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319362)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. -   SERVIZIO IGIENE URBANA - COMPETENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (LE FATTURE NN.  10163-10730-11025/2017 SONO A COMPENSAZIONE DELLE FATTURE EMESSE  DAL COMUNE DI GARBAGNATE PARI AD EURO 183.731,68 CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2016 - CARTA - PLASTICA - LEGNO - VETRO E METALLO E RACCOLTA LEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334544)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334333)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N.4   - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER N. 2 MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318343)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO - LIQUIDAZIONE 4° E 5°  RATA IMM. A/131 E A/142 - SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319204)OFFICINA MERONI -  LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 31/PA E 32/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334216)ARCHIVIO CENTRALE COMUNALE: INCARICO AD OPERATORE ECONOMICO PER EFFETTUAZIONE DISMISSIONE E DISTRUZIONE DEI MATERIALI CARTACEI DI SCARTO - CIG: Z1C250A66B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319630)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO E  STRAORDINARI ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334249)DETERMINA A  CONTRARRE AI  SENSI  DELL'ART. 32, C. 2  DEL  D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE LA PIATTAFORMA  TELEMETICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER  L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE  DEL SERVIZIO SOCIALE DI TRASPORTO DISABILI EANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2021. - CON POSSIBILITA' DI PROROGA CIG: 7632404B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334438)RETTIFICA DETERMINA N. 546 DEL 26/09/2018 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. X/6755 DEL 21/06/2017 E D.G.R. X/7257 DEL 23/10/2017 - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319684)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400017123/7400017124/7400017125/7400017126/7400017127/7400017128/7400017129 DEL 30.04.2018 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319708)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE CITTA' DI BOLLATE STUDENTI NON RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334327)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1  - C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334360)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI DUE - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C86G18000170004 - CIG: 7633371904).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318642)LIQUIDAZIONE FATT N V18/982 DEL 7.5.2018 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333454)APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI E PORTE ANTIPANICO ISTITUTO SCOLASTICO QUINTO PROFILI, VIA STELVIO LOCALITA' BARIANA DI GARBAGNATE MILANESE. CIG. Z4E24EC8AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319681)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400020682 - 7400020706 - 7400020707 DEL 02.05.2015 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319589)LIQUIDAZIONE FATT N 91 DEL 30.4.2018 SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334077)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - (CUP: C86D16006090002) - INTEGRAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI - CIG: Z21250641D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319623)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/4 DEL 30/04/2018 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334098)REALIZZAZIONE E STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: Z4924F6821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334163)RIPRISTINO GRONDAIA DIVELTA GUARDIOLA  CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA TRENTO, 40 - CIG: ZD02509734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319629)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N.7400011265 DEL 30.03.2018 E N. 7400011661 - 7400011662 -  7400011663 -7400011664 -7400011665 - 7400011666 - 7400011667 DEL 31.03.2018 -  SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333473)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. X/6755 DEL 21/06/2017 E D.G.R. X/7257 DEL 23/10/2017 - ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319592)LIQUIDAZIONE FATT. N. 85 PA DEL 26/04/2018 SPAZIO GIOVANI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319381)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO MENSI - FATT. N. 34E DEL 10/05/2018 - RICORSO VERSO SOCIETA' MEDIOCREDITO CONTRO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334154)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319082)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DGR 5644/2016 - INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA "MOROSITA' INCOLPEVOLE" BENEFICIARIO  SIG.RA B.E.G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331761)INTERVENTO IDRICO SANITARIO  - SOSTITUZIONE CASSETTE WC BIBLIOTECA COMUNALE VIA MONZA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. (Z5E24C81B1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319216)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6217717123 DEL 30.04.2017 - MF INGROSSO S.P.A. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333173)APPROVAZIONE C.R.E. DETERMINA N. 293 DEL 18.05.18 - IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTO STRAORDINARIO COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO - CA DEL DI' . ( CIG: Z5822CE24E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318985)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI UNIMOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333782)AMPLIAMENTO INCARICO EX DETERMINAZIONE NR. 859 DEL 29.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333949)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 204 DEL 10.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318848)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LIPANI CATRICALA' &amp; PARTNERS STUDIO DI AVVOCATI - FATT. 192 DEL 18/04/2018 - ASSISTENZA TECNICO LEGALE -  SERVIZIO  PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333711)ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319063)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333570)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA RIVOLTA AGLI ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - CIG 744826136B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318397)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1228/66 DEL 30/04/2018 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333781)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 191 DEL 04.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318410)MIORELLI SERVICE SPA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1229/66 DEL 30/04/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318058)LIQUIDAZIONE SOC.C. PETROL SRL -  IMPIANTO VIA TRATTATI DI ROMA  -FATTURA N. 3/PA DEL 30/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333714)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 525/2018 - CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA N.14 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA-  CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333621)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" - PERIODO DAL 01/12/2018 AL 30/11/2019. CIG 7134260199 - CIG DERIVATO 762553568C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318880)LIQUIDAIZONE ALLA SOPCIETA' FABBI IMOLA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE  ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333608)INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE N. 367 DEL 14/06/2018 E 467 DEL 27/07/2018 PERSONALE NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2018-2019. COD. CIG 744826136B - COD. CIG 741906454A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318738)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE CITTA' DI BOLLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333229)"GESTIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E COESIONE SOCIALE PER LA FAMIGLIA - RELAZIONE  SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL "PIANO OPERATIVO 2018" E PROGRAMMAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318402)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DI FIORI - BELSANI DANIELA - FATT. N. 1_18 DEL 26/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333224)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 499 DEL 23.08.2018 - CIG. ZB024B2E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318417)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 20045/74PA DEL 27.03.2018 - VIVAIO BANFI  SRL - CIG: Z2021754D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318419)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20057/75PA DEL 30.04.2018 - VIVAIO BANFI SRL - CIG: Z2021754D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332973)ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO VALENTI  EDIZIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332478)INCARICO ALLA SOCIETA' MT3M DI TONOLI MARCO PER INTERVENTO SISTEMA DOMOTICA CENTRO SPORTIVO - CIG. Z2B24DD2F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318421)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002119835 DEL 30.04.2018 - MAGGIOLI SPA - CIG: Z9B2323C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332870)IMPEGNO DI SPESA - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318440)DITTA FORGEST SRL - AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PROROGA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318569)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C. - FATT. N. 143/PA DEL 0905/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333262)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2018 - GIUGNO 2019. COD CIG Z5724A648C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318592)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA ALESSANDRO MENSI - SEGUENTI FATTURE: N. 30E DEL 17/04/2018 / N. 31E DEL 17/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332773)ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO EDUCATIVO 2018-2019 - CIG. Z1A24A8A08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318118)LIQUIDAZIONE FATT. N. 1830018899 DEL 30/4/2018 A ENEL SOLE S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332745)INTEGRAZIONE INCARICO ATTIVITA' TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A PER OPERE ANTINCENDIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - COMPLESSO SCOLASTICO "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CIG: ZCB24E2C29).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332195)ACQUISTO ALIMENTATORI 12V VOTIVE E ATTREZZATURE - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z5724D77DD - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318033)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 2332/2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE MARZO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318047)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CITTERIO EDITORE SRL - FATT. 3_18/2018 - ALIENAZIONE N. 3 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA PERGOLESI N. 2 - PUBBLICAZIONE SU "IL NOTIZIARIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332327)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CIMITERIALE TOMBA TRIPLA N.14 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332710)INTERVENTO URGENTE - RIPRISTINO PORTA ANTIPANICO E GIUNTO DILATAZIONE TRAVE. BOZZA IN MEPA N. 4324633 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA CAPIZZI COSTRUZIONI.  CIG. (Z6224E285F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318079)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE - SPESE DI GIUDIZIO (TRIB. MILANO R.G. N. 52670/2016 - SENTENZA N. 3194/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317930)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010012 DEL 30.04.2018 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332684)RECEPIMENTO ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE - FESTA PATRONALE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331608)INTERVENTO - RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA FONTANA PIAZZA ALLIEVI. CIG. (ZA824C4638).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318041)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6710 DEL 27.04.2018 LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331921)PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z1424CE753. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318043)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6709 DEL 27.04.2018 - LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317818)LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUIONE GAS SRL - FATT. V-0CPAPA DEL 27/4/2018  E FATT. 5-0CPAPA DEL 27/4/2018 - APPALTO SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO GEN-FEB-MAR 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332466)MODIFICA INTEGRATIVA ACCORDO-QUADRO VIGENTE CON NEXIVE SPA PER SPEDIZIONE  MASSIVA AVVISI IMU-TASI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA  - CIG N. ZBD24DCA43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332661)FESTA PATRONALE 2018 - PROMOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317968)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' EURO SPURGHI SNC PER  IL PRONTO INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318034)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 3 - DT 119  DEL 1.03.2018 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331302)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318039)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 3 - DT 119  DEL 1.03.2018 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331397)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317963)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332415)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I..  MATRICOLA 279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332102)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' GIUGNO-LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317955)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317922)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331935)DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO A GENITORI, DOCENTI E STUDENTI DELLE CLASSI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019. COD CIG ZEC24CCE34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331804)ACQUISTO E INSTALLAZIONE ANTENNA WIFI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317920)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331607)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 3 /2018  - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  ACQUISTO MATERIALE VARIO  PER ATTIVITA' CENTRO DIUNRNO INTEGRATO  PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317839)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317635)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. WIND TRE SPA - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI - PERIODO: 01.01.2018 - 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331878)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 11 - UGUALE MACROAGGREGATO - E RIALLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331678)CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317716)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317820)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331596)LIQUIDAZIONE RENDICONTO N. 2 PER SPESE DI ANTICIPAZIONE ORDINARIA- APPROVAZIONE RISULTANZE DAL 1^ GENNAIO AL 31 AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331260)ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER N. 2 MEZZI COMUNALI - CIG. N. Z5424BA45A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317684)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. NICOLA FRANZESE - FATT. 10/PA/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI CASCINA SIOLO - ACCONTO DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317509)LIQUIDAZIONE FATTURA N 62/E DEL 17/04/2018 INFORMATIC PROJECTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331189)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI ED UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ANNO 2018 CIG N. Z1B24B8E20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317521)LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/3 DEL 31/03/2018 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331034)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - (CUP: C81E16000060004 - CIG: Z7A2376608) - OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317329)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 27.04.2018 TIRO A SEGNO NAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330860)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330789)LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317518)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - 2°  RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330435)VERIFICA PERIODICA IMPIANTO BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z0B24AAD35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317602)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 2344 DEL 03/05/2018 - LIQUIDAZIONE TELEPASS-AUTOSTRADE PER L'ITALIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317637)OFFICINA MERONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/PA E 30/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325616)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AI CONDOMINI DI VIA P. VISMARA 73 E DI VIA GOBETTI 45  NEI QUALI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' PROPRIETARIA  DI ALCUNI IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317660)LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. - FATT. 531/E/2018 -  PUBBLICAZIONE SUL GURI BANDO PER ALIENAZIONE DI TRE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA PERGOLESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330564)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317644)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L. - FATT. 80/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - DURATA ANNI TRE - CANONE (TRIMESTRE 01/01/2018-31/03/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330272)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018-2019 - CIG. ZBB247DCF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317505)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330951)RINNOVO AVG E MDAEMON 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317487)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330509)ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO D'AZIONE PER IL RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI ASSI STRADALI CON FLUSSO DI TRAFFICO SUPERIORE A 3.000.000 DI VEICOLI/ANNO (D.LGS. N. 194 DEL 19.08.2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317416)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: FEBBRAIO 2018 (FATTURE MENSILI DALLA N. 95 ALLA N. 118)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329964)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO COMUNALE - VARI INTERVENTI DI POTATURA E SPALCATURE DI ALBERATURE - AFFIDAMENTO A DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: Z3124A0CD9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329992)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317414)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2018 (FATTURE BIMESTRALI DALLA N. 75 ALLA N. 92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329859)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - (CUP: C87H18000570004 - CIG (CONTRATTO): 7474292CDE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CIG (VARIANTE): 7595205172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317358)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI PERIODO: GENNAIO 2018 (FATTURE DALLA N. 48 ALLA N.72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317352)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 139  CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.04.2018 -15.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329695)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328892)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317076)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OCERT PER LE IL SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317068)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA VALENTINA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329819)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - (CUP: C84H17000110003 - CIG: 7207619B59) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317206)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO PER DEPOSITO SALMA SIG. GRASSI PIO PRESSO L'OBITORIO DI MILANO - FATT. N. 117/F96/2018 DEL 17/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329621)ACQUISTO ATTREZZATURE IDRICHE - RIPRISTINO FONTANA PIAZZA ALLIEVI - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZD52496640 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329701)COMMISSIONE LEGALITA' - AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317231)LIQUIDAZIONE A BRICOMAN ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER  LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317129)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/5 DEL 30.3.2018. FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328467)PRESENTAZIONE NOTE DI VOLTURA  PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI  DELLE AREE ANCORA INTESTATE AL CIMEP COMPRESE NEL COMPARTO DENOMINATO GB1 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z31247D237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329509)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316995)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL DOMICILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317115)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 430007 DEL 17/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328735)INTERVENTO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA PERFORATA VESPAIO SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZC4247DF5D - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329493)CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO AD ACSM-AGAM S.P.A. DI VARESE RISORSE S.P.A. NELL'ATI COSTITUITA CON A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317088)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 420301 DEL 14/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316900)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329492)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI -  DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018 -  MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z5D247E2FA: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316906)LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI REGGENZA DI CUI AL DECRETO DEL PREFETTO DI MILANO DEL 21/11/2017 E DEL DECRETO SINDACALE N. 38 DEL 29/11/2017 - DOTT. FULVIO PASTORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329377)CAMBIO ALLOGGIO DA VIA CANOVA N. 82 A VIA CANOVA N. 74 SIGNOR E.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316843)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI 2010/2011- LOTTI 21-23-25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329372)ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI - PORTAVASI E LUMI -  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. (ZD9248EEBB) AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316794)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328591)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - RDO MEPA N. 2015353 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MONTESI GROUP SRL - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZC52479CF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327814)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CASTIGLIONI SNC. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG ZDB2468593 . AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315952)LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5954334 DEL 30.03.2018 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316043)LIQUIDAZIONE FATTURA N. F4-1800039 DEL 22.01.2018 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321965)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - A SEGUITO DELLE ISPEZIONI PERIODICHE BIENNIO 2016 - 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE DI GIOCO PER BAMBINI -  AFFIDAMENTO DITTA RAMPOLDI CRISTIANO DI ARESE MI. CIG. ZA223E1FBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329155)INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCARICO ACQUA METEORICA PRESSO IL CORTILE INTERNO DEL NIDO DI VIA BOLZANO- ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG. (Z282488A14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316062)LIQUIDAZIONE FATTURA F4-1800239 DEL 27.02.2018 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316070)LIQUIDAZIONE FATTURA N° F4-1800240 DEL 27.02.2018 - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328932)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2018-2019 - CIG: ZCE23DFB8C - AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316073)LIQUIDAZIONE FATTURA N. E260 DEL 30.03.2018 - LAZZARINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329383)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI -  DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018 -  MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z5D247E2FA:  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328458)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004) - APPROVAZIONE PREVENTIVO GRUPPO CAP HOLDING SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA (CIG: ZA92471DCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316243)LIQUIDAZIONE FATT. 624 DEL 27.11.2017 E FATT. 27/PA DEL 22.01.2018 + NOTA DI CREDITO N. 152/PA DEL 27.03.2018 - FLENGHI DIVISE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329348)ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE SOCI BENEMERITI IN COLLABORAZIONE CON AVIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316693)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. N. 527/S DEL 20/4/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO C/O CENTRO SPORTIVO  DI VIA MONTENERO - BIENNIO 2018/2019 (COMPETENZA MESE DI APRILE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329272)RETTIFICA DET. DIR. 467 DEL 27/07/2018 "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2021 - COD. CIG 744826136B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316669)LIQUIDAZIONE FATTURA N.4220318800008215 DEL 6.2.2018 DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2018 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316679)LIQUIDAZIONE FATTURA N.8Z00073805 DEL 6.2.2018 DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA SC.MEDIA VIA VILLORESI 2° BIMESTRE 2018 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328504)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316642)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2018 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328784)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI -  DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328771)AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI MUSICALI PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 LUGLIO 2020. COD. CIG ZA1240B933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316606)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/E DEL 30/03/2018 - GURI GARA NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316574)LIQUIDAZIONE SUPPORTO IT FATT. NR. 226/01 DEL 31.03.2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328769)APPROVAZIONE   BOZZA CONVENZIONE   CROCE ROSSA "COMITATO DELLE ALTE GROANE" DI MISINTO PER TRASPORTO DISABILI PERIODO 01.09.2018- 31.07.2019. RINNOVABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328604)FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE, AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZF4242F698.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316509)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA PERIODO 10/10/2017-31/12/2017 ABACO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316525)LIQUIDAZIONE  POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017/2018- SOCIETA' SIEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328172)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328667)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2021 - COD. CIG 744826136B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316538)ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GTWIN- SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328800)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.  GIURIDICA  C -   - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS 165/2001 - SIG. V.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316055)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 5450/2016 E DGR 6465 /2017" MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE" ALLA SIG.RA D.R. A BENEFICIO DEL SIGNOR L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316565)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI 16^PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328161)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328522)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA T.R. EDUCATRICE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316249)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1110/66 DEL 17.04.2018 - MIORELLI SERVICE SPA - CIG. ZDE2269B28 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI ALLESTIMENTO, RIPRISTINO E PULIZIA FINALE DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316148)FATTURA N. 6/350/2018 DEL 30/03/2018 ELABORAZIONE PAGHE 1^ TRIMESTRE ANNO 2018- CU RE-INVIO TELEMATICO E CANONE GESTIONE LAV. AUTONOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328257)INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA MAGAZZINO E INGRESSO AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CM.D. CARPENTERIA METALLICA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL.  CIG. (Z7F2473BA8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328328)AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO PARZIALE E VERIFICA OPERE ESEGUITE RELATIVE ALLA CONVENZIONE PE4  - CIG ZFA2475206 ING. S. P.  16 - CIG ZFA2475206 ING. S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316088)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2018 2 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316083)NELDIRITTO EDITORE SRL: LIQUIDAZIONE FATT. N. 24/PA DEL 16/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328599)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328248)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  CAT. GIURIDICA C  - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS 165/2001 - SIG. RA BUIA S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316081)LIQUIDAZIONE ATTO CONTESTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO WIRELESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316077)AUGUSTO BERNI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 20057 DEL 13/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328481)REVOCA AUTORIZZAZIONI  RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE SUGLI IMPIANTI DIREZIONALI PER ATTIVITA' COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PANNELLI RECANTI MESSAGGI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315360)ENI S.P.A.  : LIQUIDAZIONE FATT. N. 19900412 DEL 27/3/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327837)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 4412270 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL.  CIG. (Z0F2469820).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327939)SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONE TELEMATICA "LEGGI D'ITALIA" MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - CIG  ZF5246CD4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315844)LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° QUADRIMESTRE 2017 (SCADENZA: 20 APRILE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316025)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO CIMITERO COM.LE VIA SIGNORELLI  PERIODO: 5° - 6° BIMESTRE 2017 E 1° BIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327915)ARCHIVIO CENTRALE COMUNALE : PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA LISTA DI SCARTO APPRONTATA A SEGUITO  DELL'INTERVENTO DI RIORDINO  DELL'ARCHIVIO COMUNALE E TRASMISSIONE DELLA STESSA ALLA SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327304)PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE-MODULO 1^ -ANNO 2018 - CIG. N.  Z9E2461607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316210)LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING SPA (EMISSIONE 12.03.2018) PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 1° BIMESTRE 2018 (SCADENZA: 30 APRILE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326551)INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI RUBINETTO ADDUZIONE ACQUA - SEDE  SERVIZIO MANUTENZIONI. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 CIG Z95245E971 . AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316241)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. EDISON ENERGIA SPA PER CORRISPETTIVO MEDIA TENSIONE PRESSO CENTRO SPORTIVO COM.LE VIA MONTENERO - PERIODO:  GIUGNO 2017 E SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316120)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018 40/E DEL 23.03.2018 - INDUSTRIE GRAFICHE RABOLINI - MANIFESTI RASSEGNA JAZZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326973)APPROVAZIONE BOZZA DELLA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI  EDIFICATORI DALL'IMMOBILE DI VIA SERENELLA 31 ALL'IMMOBILE DI VIA PRINCIPESSA MALFALDA CON LA PREVISIONE DI OPERE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327580)ACQUISTO BIANCHERIA PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI - CODICE CIG ZCF24633E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316168)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28EL DEL 11.04.2018 - NEW FONTANILI SRL ISAFF- ACQUISTO TAPPETO BIBLIOTECA  SEZ RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315487)LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 000189 DEL 30/3/2018 A DKR DRINKATERING SRL PER INTERVENTO TECNICO SU DUE CASE DELL'ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327508)DIRITTI DI ROGITO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316052)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 11.4.2018 - NEW GRAPHIC SERVICE- DETERMINA N.154 DEL 15.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327429)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' GRAFICO PITTORICHE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2018-2019 - CODICE CIG Z6D245EE59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327433)RETTIFICA DETERMINA 442/2018 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2017 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315867)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 E 15 DEL 3.04.2018 - COOP. L'ANELLO - COMPETENZA MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315754)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327220)ACQUISTO N. 1 PAIO DI CALZATURE ESTIVE MESSO COMUNALE  MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z3C2454463A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315768)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 7545 / 2018 DEL 11/04/2018 A TITOLO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI - UNIQA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327320)ACQUISTO DI BANDIERE DA ESTERNO ITALIA-EUROPA-REGIONE MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z292459086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315685)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 893/66 DEL 31/03/2018 QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327310)SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315724)MIORELLI SERVICE SPA - FATTURA N. 894/66 DEL 31/03/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI  MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326867)CONCESSIONE D'USO RICORRENTE E TEMPORANEO DI AULE SCOLASTICHE AL CORPO MUSICALE S.CECILIA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327216)CORSO DI FORMAZIONE NON PROFIT,PROFIT,ISTITUZIONI ALLEARSI NEI TERRITORI PER INCLUDERE" CIG Z6A24584A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315620)SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER L'AUTORIZZAIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO  N° 26/16 DEL 23.02.2016 RILASCIATA AD AZIENDA E-VIA SPA SOCIO UNICO RETELIT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315646)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 54-55-56 DEL 30.03.2018 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327118)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2018-2019 - CIG: Z28223BADAA - AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327151)LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2017 AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315612)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 201742 DEL 28.02.2018 - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327219)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315375)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 166  CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 16.03.2018 - 31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327070)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 10 - AVANZO VINCOLATO E UGUALI MACROAGGREGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311622)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 5E/2018 DEL 09/03/2018 - MANUTEZIONE STRAORDINARIA AI COPPI DI COPERTURA BIBL.COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326901)PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PER IL PERIODO 2018 - 2020;  INDIZIONE N. 2 CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315089)LIQUIDAZIONE FATT. NR. A20020181000007985 DEL 31.03.2018 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315366)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992- TARI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326025)BONUS IDRICO 2018 - INIZIATIVA CAP HOLDING SPA  E ATO CITTA' METROPOLITANA - AGEVOLAZIONI  SUI CONSUMI IDRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315367)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992- TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327030)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 CON NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZD624217C9 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315369)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326996)NOMINA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA MONTENERO 15 - CON ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED EVENTUALI MIGLIORIE COD CIG 7493758CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326930)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA B.G. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO B2 PRESSO IL SERVIZIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315178)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE MARIO VIVIANI - FATT. N. 47/2018 DEL 04/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315038)LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 206 DEL 30/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326939)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. F.V. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO B1 PRESSO IL SERVIZIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324641)INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG: Z812123A82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315226)CONDOMINIO VIA PERGOLESI N.2 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI MOROSITA' INQUILINI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315162)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 (COD. 9812) - SALDO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326333)ACQUISTO DI TESTI PROFESSIONALI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZBF2443F79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315266)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326701)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.10.2018 (CUP: C86G16000330004 - CIG: 6811145EA6)  - APPROVAZIONE STATODI AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326957)ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DA PARTE DI UN CITTADINO GARBAGNATESE PRESSO LA CA' DEL DI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315091)SOLUZIONE SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002100823 DEL 30/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324638)RIAPERTURA DEL BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA PERGOLESI 2 IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315095)MAGGIONI E RONCHI SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 15BIS PA DEL 01/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318434)QUOTA DI ADESIONE ALL'AZIENDA "CSBNO CULTURE SOCIALITA' BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI BASE DAL 1.01.2018 AL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315086)LA BOTTEGA DEL TIMBRO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 174 DEL 03/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326328)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"(CUP: C87H18000580004 - CIG: 7476482C1D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315050)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMM. 123 E 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314982)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - LIQUIDAZIONE  SPESE CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325894)APPALTO PER FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E GASOLIO) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER MESI 24 - CIG Z6823E6E39: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325886)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AL DIPENDENTE M.M.  AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314923)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 11605/2017 - SPURGO FOSSE BIOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326228)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  TEMPO PARZIALE  A TEMPO PIENO -  DIPENDENTE  C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314904)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIF PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325880)COMUNE DI MILANO COMANDO  POLIZIA  LOCALE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI VERBALE PER VIOLAZIONE CODICE STRADA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314893)LIQUIDAZIONE "AMINARE ONLUS - SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI"  NOTA SPES EN. 171 DEL 12/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315001)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 344/E DEL 22/03/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L. GARA GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325344)ACQUISTO MATERIALI PER LA VERNICIATURA ARREDI E MURATURE. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z722430785 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325370)QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "FONDAZIONE PER LEGGERE" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI BASE DAL 1.07.2018 AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314922)SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DA AZIENDA E-VIA SPA SOCIO UNICO RETELIT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323246)ACQUISTO LASTRE IN CEMENTO RECINZIONE EX GTM. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE (CIG: Z7424024C9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314807)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.66/PA DEL 14.03.2018 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C - CIG. Z2921A7654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325606)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314605)LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTI WINDTRE - LOC VALERA - VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325615)IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTO STRAORDINARIO COPERTURA EDIFICIO CA DEL DI'. DT. 293 DEL 18/05/2018 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG: Z5822CE24E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314734)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314674)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4814 DEL 30.03.2018 LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325758)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CUP: C87H18000570004 - CIG: 7474292CDE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314720)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4813 DEL 30.03.2018 - LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325658)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 CON NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZD624217C9:  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314666)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRADE -  1° TRIMESTRE 2018 - NOTA DI ADDEBITO N.1174737/18  DEL 01/04/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325521)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C GIURIDICA CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314066)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA - FATT. N. 10/2017 - RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325499)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE DI MOBILITA' DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C GIURIDICA  - SERVIZI DEMOGRAFICI - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323525)MANUTENZIONE PATRIMONIO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA TUBAZIONE INTERRATA LAVASCARPE CAMPO CALCIO VIA DEI PIOPPI. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z82240A02D. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314075)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324866)PROROGA AFFIDAMENTO CORSI DI LINGUA A PANDORA ASSOCIAZIONE CULTURALE - OTTOBRE 2018 / LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314068)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 1777 DEL 03/04/2018 -  LIQUIDAZIONE TELEPASS ED AUTOSTRADE PER L'ITALIA MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314069)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' S.R.L. FATT. N. 1/A/2018 - ACQUISTO TARGHE NUMERI CIVICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325125)FESTA DELLA BIRRA - 6, 7 ,8 LUGLIO 2018 - COLLABORAZIONE CON PRO LOCO GARBAGNATE MIL.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325034)APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314112)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA N. 1664 DEL 27/03/2018 -  LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324671)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - (CUP: C87H16000870004 - CIG: 6839883203) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314183)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. - FATT. N. 000144-0C7 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (SACCHI DI BITUME).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324285)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO DI DISTRIBUZIONE PARCO LE QUERCE. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z9024177BB . AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314211)LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. BALZARANO - RECUPERO CREDITI  - FATT. N. 2/PA DEL 23/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324132)SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2018-2019 - CIG: 7442709DC0 - AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314430)LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA MACCHI FAUSTO - FATT. 1/PA DEL 29/3/2018 - REALIZZAZIONE NUOVA SIEPE LUNGO LE VIE SIGNORELLI - DEL CONVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314328)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. N. 11026/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI COMPETENZA MESE DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323764)ACQUISTO ATTREZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z7A240E598 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323317)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314443)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C. - FATT. 16/P DEL 30/3/2018 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCARICO FOGNARIO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314481)LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 04.04.2018 - AUTOCAR F.LLI BRAGAGLIO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324683)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - (CUP: C87H16000870004 - CIG: Z262079D9D) - OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314513)LIQUIDAZIONE FATT. 0167/PA DEL 05.04.2018 - FLENGHI DIVISE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324701)ACQUISTO N. 1 BATTERIA DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE  MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZE5241ECC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325026)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - GIUGNO 2108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314460)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017  (FATTURE DALLA N. 1 ALLA N.25 EMISSIONE DEL 23.01.2018 MENSILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324719)ACQUISTO DI CARTA VARESE PER CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z5124203A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314522)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FATTURE DALLA N.28 ALLA N. 45 EMISSIONE DEL 29.01.2018 BIMESTRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324816)LIQUIDAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE  DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314520)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314544)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324753)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 CON NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZD624217C9: DETERMINAZIONE A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314374)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324851)NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314402)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D,LGS 504/1992 SU CONTRIBUTO MIUR ANNI 2014/2015/2016/2017 TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323529)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323882)SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE' PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO - BIENNIO 2018-2019 - CIG: Z2223024D6 - AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314394)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA -FATTURE DEL 20/02/2018 SEGUENTI NUMERI: 8718057114 - 8018036668 - 8718057148 - 8018036682 - 8018036700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314088)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST SRL - FATT. N. 155 DEL 13/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324342)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324344)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314295)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LA RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DI APERTURA PRESSO POLIZIA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314214)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. - FATT. N. 2-0CPAPA DEL 15/3/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324465)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' MARZO, APRILE, MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314317)LIQUIDAZIONE A NUOVE ENERGIE DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. - FATT. N. 3-0CPAPA DEL 15/3/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - INTERVENTI COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323748)ADOZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER IL RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI ASSI STRADALI CON FLUSSO DI TRAFFICO SUPERIORE A 3.000.000 DI VEICOLI/ANNO (D.LGS. N. 194 DEL 19.08.2005).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324277)ORGANIZZAZIONE  INIZIATIVA "PER…LEGGERE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314343)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA DKR DRINKATERING S.R.L. - FATT. N. PA 165 DEL 27/3/2018 - SERVIZIO SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PRESSO "CASA DELL'ACQUA" VIA PER CESATE E PIAZZA MERCATO - BIENNIO 2017/2018 (1° TRIMESTRE 2018 - GEN - FEB - MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324355)SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNIO DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY - BIENNIO 2018-2019 - CIG: Z0A23C1269 - AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314364)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. - FATT. N. 1830012711/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323841)ALIENAZIONE DI N. 1 UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA PERGOLESI 2 IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313997)MYO SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/180008716 DEL 23/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323866)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE, 1° TAGLIO DEI MANTI ERBOSI- CIG: ZB01E01CFF -   DITTA   PAROLO   SRL DI ARESE - APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314192)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010004 DEL 30.03.2018 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314136)ATTO DI LIQUIDAZIONE PROGETTO A FATTURE N. 663 DEL 30.11.2017 68 DEL 31.01.2018 69 DEL 31.01.2018 155 DEL 28.02.2018 156 DEL 28.02.2018 179 DEL 28.02.2018 NOTA DI CREDITO 840 DEL 31.12.2017 E N. 178 DEL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322966)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE - DURATA MESI 24 (CPV 72720000-3), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 50/2016. CIG 7429965913: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313947)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA (EMISSIONE 05.01.2018) PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI  5° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323571)AFFIDAMENTO GESTIONE CORSI CIVICI MUSICALI PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2018-31 LUGLIO 2020. COD. CIG ZA1240B933 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313959)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. CAP HOLDING SPA (EMISSIONE 05.01.2018) PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323707)RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - CUP: C84H17000500004 - CIG: ZD61EACAFB - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323970)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - (CUP: C86D16006090002) - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - CIG: ZED23F496B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313734)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA  N. 1034 DEL 05/03/2018  - LIQUIDAZIONE TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324102)ORGANIZZAZIONE CONCERTO CON L'ORCHESTRA "I POMERIGGI MUSICALI" PRESSO LA BASILICA SS EUSEBIO E MACCABEI - 6 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313828)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2018 PA DEL 23/03/2018 - PROGETTO COUNSELING 1° PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313831)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/FT DEL 28.03.2018 - SIBESTAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323844)APPROVAZIONE DEI RENDICONTI DELLE SPESE ANTICIPATE PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  DEL 4MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323846)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI - (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313558)RESTITUZIONE AL SIG. BUSNELLI PIETRO  - CAUZIONE PRESTATA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE  TEMPORANEA N. 289/2018 - SPETTACOLI VIAGGIANTI - PERIODO  DAL 09/02/2018 AL 04/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313595)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247 PA DEL 23.3.2018 - AD ARTEM - DETERMINA N. 113 DEL 1.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323093)FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2017 - RIPARTO AI COMUNI -D.G.R. X/7464 DEL 04/12/2017 - PROROGA TERMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313622)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018/PA DEL 16.03.2018 - OPERA LIRICA GUIDA E ORIENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323276)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323372)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/G.N. S.D.D. - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313462)TITOLO 2 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RI-LEGNO SRL - FATT. 01/PA DEL 16/03/2018 INDAGINE RELATIVA ALLA VERIFICA DELLA STATICITA' STRUTTURALE PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323278)IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI FORMAZIONE - ANUSCA - CIG: ZB52403167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313519)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 355/S DEL 16/03/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO C/O CENTRO SPORTIVO - BIENNIO 2018/2019 - MESE MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313505)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DE 15.12.2017 - AUTOCARROZZERIA FRATELLI BRAGAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322846)INTERVENTO DI RIPRISTINO CANCELLO ACCESSO GIARDINO NIDO BOLZANO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (CIG: ZA723F92B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323097)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "SALVADOR ALLENDE" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI - (CUP: C86E10000660004 - CIG: 16542298F2).  APPROVAZIONE  S.A.L. N° 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313522)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0137/PA DEL 15.03.2018 - FLENGHI DIVISE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313551)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30_17 DEL 29.12.2017 - SPORT ARCO &amp; FRECCE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323173)POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE - SALDO - PERIODO 31/12/2016-31/12/2017 - CIG Z3F23FF81B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313521)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323078)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO TECNICO LABOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313552)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COMUNALE - 2° BIMESTRE 2018 PERIODO: 29 DICEMBRE 2017 - 22 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323158)AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO SITO IN VILLA GIANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323085)POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOL N. UNIPOL N° 2364/77/ 100985286 - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2016-31/12/2017 - CIG Z3823FDFAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313555)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) BIMESTRE: FEBBRAIO-MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313542)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 I.C. K.WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322254)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315864)CHIUSURA RENDICONTAZIONI MISURA NIDI GRATIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313544)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017/2018  - I.C. FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322697)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - LAVORI COMPLEMENTARI - (CUP: C86D16006090002) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313237)LIQUIDAZIONE ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA DGR 5644/2016 MOROSITA' INCOLPEVOLE AL SIGNOR L.G. IN FAVOIRE DEL SIGNOR M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313238)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322715)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2018/31.07.2021 COD. CIG. 741906454A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323071)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313328)AUTOFFICINA MERONI -  LIQUIDAZIONE FATTURE  NR. 27/PA E 28/PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323090)RIMBORSO   QUOTA  VARIABILE  UTENZE NON DOMESTICHE  TARI  2017  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313182)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED INDENNITA' RELATIVAMENTE IL MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313143)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000212 DEL 17.01.2018 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321547)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311981)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/P DEL 28/02/2018 - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323063)PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI SENAGO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320107)RIQUALIFICAZIONE AREA GIRDINO DISTRETTO SOCIO SANITARIO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z2F23AFC20 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312937)LIQUIDAZIONE FATT.N° 28 DEL 30.01.2018 - CASA DELLA GOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321900)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE DETERMINA N. 14 DEL 15.1.2018 "IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO TEATRO A MILANO "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312915)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 30.01.2018 - CASA DELLA GOMMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322074)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A PORTE ED INFISSI. CIG N° Z5B23E3AAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312795)LIQUIDAZIONE SARONNO SERVIZI - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - DETERMINA N. 154 DEL 15.3.2018 E DET N. 157 DEL 16.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322466)AFFIDAMENTO SERVIZI ATTIVAZIONE ANPR - CIG:  Z0623EDF09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312725)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 117  CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.03.2018 - 15.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312527)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI SIGG. BESSI E PANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322262)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - (CIG 642814945D) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 31/05/2018 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312274)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 130 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 16.02.2018 - 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322493)ASSISTENZA TECNICA RECESSO AZIENDA SPECIALE CSBNO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312163)GRAFICHE E. GASPARI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 03870 DEL 28/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320321)AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE RELATIVO AGLI ASSI STRADALI PRINCIPALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. D.LGS. N. 194 DEL 19.08.2005 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE. (CIG Z6A2382DA8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312761)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 154 E 157 DEL 28.02.2018 - PROGETTO A - SOSTEGNO FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321895)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI SIGG. MERONI MARIO E MILENA - CONTRIBUTO VERSATO PER OPERE NON ESEGUITE, RELATIVE AL PERMESSO  DI COSTRUIRE  N. 19/2009 - LOTTO 7 COMPARTO PE 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321929)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2018-2019 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZCE23DFB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312616)LIQUIDAZIONE FATTURA 02/00001 DEL 13/03/2018 - VINCENZO TELENN DI ZITELLO- DETERMINA N.88 DEL 21.2.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312756)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 DEL 15.03.2018 E N. 11 DEL 16.03.2018 - L'ANELLO COOP. SOCIALE - FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321967)RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO IDENTIFICATO A2 EX SEDE GTM SITO IN VIA ZENALE N. 90 (CUP: C84H15001870004 - CIG: Z7917D6451) E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (CIG: Z761A0D9AB) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312398)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701/E DEL 15.06.2017 - INSERZIONE GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322166)APPALTO PER FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E GASOLIO) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER MESI 24 - CIG Z6823E6E39: PARZIALE MODIFICA ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312321)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 818 E 820 DEL 31/12/2018 - PROGETTO A - SOSTEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322255)ACQUISTO NUOVO MODULO "TESORERIA INFORMATICA" PER INTERFACCIARE LA PIATTAFORMA NAZIONALE SIOPE+ DI BANCA D'ITALIA - BOZZA IN MEPA N. 4350783 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. -   CIG. (ZC123E2B07).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312273)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE CSE NEMO E TAMAN MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322249)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 7 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312294)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PAGAMENTO RETTE CSE NEMO E TAMAN MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321035)AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA DI MANUFATTI DI ARREDO URBANO, A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI, PREDISPOSTI NELL'AMBITO DEI MEDESIMI MANUFATTI, PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI. - CIG: 7436252D44 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321535)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI -  DITTA NORD ELEVATORS S.R.L. DI ARESE (CIG: Z1523D6E80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312307)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312258)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 5/02/2018 REGGIO CHILDREN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321866)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SU QUESTIONI DI CARATTERE SIA ECONOMICO/AZIENDALE CHE DI GOVERNANCE SOCIETARIA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE E DISMISSIONE PARZIALE  DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZAF23AB2C6: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321029)RIMBORSO AD ENEL ENERGIA SPA ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA -  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312143)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GENNAIO 2018 RSD PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312151)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO RSD PAPA GIOVANNI XXIII MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321092)INTERVENTO DI TAGLIO ROVI ED INFESTANTI IN VIA CADUTI GARBAGNATESI IN PROSSIMITA' IMPIANTO SEMAFORICO CON LA VIA ZENALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (CIG:  Z4A23CCD48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321168)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 1  ANNO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312131)MAGGIONI E RONCHI SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 14PA DEL 28/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311691)LIQUIDAZIONE SOC. C PETROL SRL  -  FATTURA N. FATTPA 2_18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321244)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI, 43 -  (CUP: C81E16000050004 - CIG: 69320951C3) -  APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311718)MIORELLI SERVICE SPA - FATTURA N. 515/66 DEL 28/02/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI  FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321274)SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER LAVORI STRADALI, MANIFESTAZIONI, URGENZE COD. CIG. Z5C23D15C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311725)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/66 DEL 28/02/2018 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321445)"DOTE COMUNE 2018"  AVVISO N.1/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321448)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SU QUESTIONI DI CARATTERE SIA ECONOMICO/AZIENDALE CHE DI GOVERNANCE SOCIETARIA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE E DISMISSIONE PARZIALE  DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZAF23AB2C6: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311625)LIQUIDAZIONE ALLA SOC.  E-DISTRIBUZIONE SPA - FATT. 918900000843/2018 - ATTAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIE D'ACQUA EXPO 2015 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP 133 INTERSEZIONE CON VIA XX SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311608)AUTOFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320805)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - D.G.R X/5644 DEL 03/10/2016- INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 E AGGIORNAMENTO DGRX/1032/2013, INERENTE INIZIATIVE SPERIMENTALI E DGR X/2207/2014 E X/3789/2015 INERENTI LA MOBILITA' NELLA LOCAZIONE E CONTRIBUTO COMUNALE - BENEFICIARIO  EUROPEA COSTRUZIONI A FAVORE DEL SIGNOR R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321593)NOMINA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2021 - COD. CIG 744826136B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312085)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010003 DEL 28.02.2018 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319306)DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA MONTENERO 15 - CON ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED EVENTUALI MIGLIORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312114)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA (TELECOM ITALIA MOBILE) N. 7X00355413 DEL 14.02.2018 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - 2° BIMESTRE 2018 (DIC-GEN) SOLUZIONE TOP HOLDING SCADENZA: 19.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320621)SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY - BIENNIO 2018-2019 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z0A23C1269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312037)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA (TELECOM ITALIA MOBILE) N. 7X00491222 DEL 14.02.2018 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI  2° BIMESTRE 2018 (DIC-GEN) CONSIP 5 (SCADENZA: 26 APRILE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315821)IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  PLESSO  SCOLASTICO  DI  VIA VILLORESI  (SCUOLA INFANZIA) .  VERIFICA  PERIODICA  DEL SISTEMA  DI PROTEZIONE  DI  INTERFACCIA  AI  SENSI  DELLE  NORME  CEI 0-21 . IMPEGNO DI  SPESA (CIG :  ZA0232D2CF )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312039)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA (TELECOM ITALIA MOBILE) N.7X00549428 DEL 14.02.2018 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI  PERIODO: 2° BIMESTRE 2018 (DIC-GEN) 1 CENT NEW SCADENZA: 19 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312016)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL'ING. ANDREA CASTIGLIONI - FATT. 1_18 - REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA K. WOJTYLA DI LARGHO MONS. GERVASONI - SALDO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320642)SPOSTAMENTO ALTALENA PRESSO IL "PARCO DEI SALICI" VIA UGO FOSCOLO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZB023C279F - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311552)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SOLE SRL - FATT. 1830008142 DEL 28/02/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE FEBBRAIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321101)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312017)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 06/E/2018 DEL 09/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE PUBBLICHE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - PERIODO 01/11/2016 - 30/10/2018 - S.A.L. III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321046)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 COD. CIG. Z5023CBC45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311952)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400006838-7400006839-7400006840-7400006841-7400006842-7400006843-7400006844 DEL 28.02.2018 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320724)APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA-TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - CIG 7419559DC4 : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311787)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 39-40-41 DEL 28.03.2018 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320884)AVVIO PROCEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311819)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 46 DEL 28.02.2018 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320193)ACQUISTO IDROPITTURE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z0323B2B18 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311913)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67 E N. 70 DEL 31/01/2018 - PROGETTO A - SOSTEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320647)ACQUISTO BUSTE PER NOTIFICHE POLIZIA LOCALE  COD. CIG. ZEC23C31E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311865): LIQUIDAZIONE DOTT. RAFFAELE BUONONATO - REVISORE DEI CONTI - PER PRESTAZIONE DI LAVORO ASSIMILATO A QUELLO DIPENDENTE. PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320643)ACQUISTO PERMESSI INVALIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311643)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEICOS UE SRL - FATT. /PA /6_18 DEL 02/03/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO VILLA SICILIA E VIA BOLZANO - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE SAL N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320610)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA - DGR X/6465 DEL 10/04/2017   - "MISURA 3 - SOSTENERE TEMPORANEAMENTE I NUCLEI PROPRIETARI DI ALLOGGIO ALL'ASTA , A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO, PER NUOVE SOLUZIONI ABITATIVE IN LOCAZIONE" E CONTESTUALE ANNULLO DELLA DETERMINA N. 46 DEL 31/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320290)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 4324633 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL.  CIG. (Z8723B548E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311702)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA EDIL SRL - FATT. 3/PA/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA "E. MORANTE" - VIA P.SSA MAFALDA - III STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311753)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 199 E 200 DEL 28.02.2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319842)OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE AREE DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO DEL COMPLESSO RESIDENZIALE  DENOMINATO TRIFOGLIO, SITO IN VIA GOBETTI N. 41, 43 E 45 - RIMBORSO  SPESE ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE MARZO-APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320582)FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - COD CIG ZC1238CA73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311747)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 194 DEL 28.02.2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318919)IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI EDIFICI PUBBLICI.  - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI (CIG: Z12238BF8F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311671)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2102576 DEL 30.01.2018 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311542)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 136 E 143 DEL 28.02.2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320276)ACQUISIZIONE DI CARBURANTI RETE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7" - LOTTO 1. CIG CONVENZIONE 7044019C5B - CIG DERIVATO Z9823B68D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320235)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  LOCALITA' GROANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311658)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 38/F96/2018 DEL 8.03.2018 - COMUNE DI MILANO - DEPOSITO SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320420)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2018-2019 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z2823BADAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311654)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 20026/72PA DEL 28.02.2018 - VIVAIO BANFI - CIG. Z2021754D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311632)LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI - SEGRETARI E SCRUTATORI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320446)ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 4 MARZO 2018 - PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE- PERIODO 11 GENNAIO 2018 - 9 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311535)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 05/2018 DEL 21.02.2018 - BIEMMEGI SNC - CIG.: Z9A22466B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319980)ACQUISTO ACCESS POINT PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. Z8123AC9AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311526)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 5952623 DEL 28.02.2018 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZC92247360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319897)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SU QUESTIONI DI CARATTERE SIA ECONOMICO/AZIENDALE CHE DI GOVERNANCE SOCIETARIA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE E DISMISSIONE PARZIALE  DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZAF23AB2C6: DETERMINAZIONE A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311518)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 2/PA DEL 3.03.2018 - SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS - CIG: Z361A3837E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319952)PROGETTO "BORSA LAVORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319974)SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311504)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 2018 - 02 - 28 - SANTINO SERVIZI SAS - CIG. Z361A3837E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320115)SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/12/2015 - 30/09/2019 (CIG: Z9623B0447) - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311345)LIQUIDAZIONE SPESE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DAL SUPPORTO ALLA CECIR IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.06.2017 - COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319996)IMPEGNO DI SPESA - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACK OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA, DURANTE E DOPO IL SUBEMTRO IN ANPR" -  29 - 30 - 31 MAGGIO 2018 - ANUSCA - CASTEL SAN PIETRO TERME - CIG:  Z3D23ACCEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311278)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI SIGG. BESSI E PANIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320112)SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO PER LO SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI CENSUARIE NEL PERIODO OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2018. - APPROVAZIONE BANDO -  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311600)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 28/02/2018 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320114)IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO CONTRATTI DI LOCAZIONE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311693)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311666)LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA RICONOSCIMENTO TARGHE - 1° AVANZAMENTO LAVORI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320137)LIQUIDAZIONE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320023)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 - UGUALI MACROAGGREGATI  E SERVIZI PER CONTO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311521)CONDOMINIO QUARTIERE QUADRIFOGLIO - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311489)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. FATPAM 42/2018 DEL 01/03/2018. INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO MANTI DI COPERTURA ALCUNI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319638)ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: CONVENZIONE COLLEGIO ARCIVESCOVILE  CASTELLI DI SARONNO- LICEO SCIENTIFICO  - FONDAZIONE AMBROSIANA PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE CATTOLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319887)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311584)SVINCOLO CAUZIONE  AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 61 DEL 13.09.2016 RILASCIATA AL SIG. MAGLI TIZIANO EUGENIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311422)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319781)SICUREZZA INFORMATICA E SICUREZZA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU NR. 679/2016 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER SU PIATTAFORMA MEPA - CIG.ZD623946BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318411)AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2018 TARGASYS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311392)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318826)PROGETTO PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI ATTREZZATI NELL'AMBITO DEGLI ORTI COMUNALI   - CIG Z431C95243- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  IMPRESA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE M.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311415)LIQUIDAZIONE - SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI QUOTA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319454)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311354)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311356)LIQUIDAZIONE ISOV FATTURA N.3950 23.4.12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319819)APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE - DURATA MESI 24, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 50/2016. CIG 7429965913 : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318851)DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - COD CIG ZC1238CA73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311352)LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI FEBBRAIO 2018 E CONTESTUALE RECUPERO IVA A CREDITO SCATURITA DALL'ANNUALITA' 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319471)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311126)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/E DEL 9.02.2018. DITTA RABOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319510)RINNOVO PEC ISTITUZIONALE E ACQUISIZIONE BUSINESS KEY PER SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. ZC7239865B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311097)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319545)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2018/30.06.2021 COD CIG 74002531F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310958)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317854)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311019)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DA CANTONIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318020)ACQUISTO ATTREZZATURE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZAC23769B4 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311020)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE EDILI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311021)LIQUIDAIAZONE AL VIVAIO BANFI  PER LA FORNITURA DI AMTERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317669)IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI CONTESTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO  DI LOCAZIONE G.E. VIA CANOVA 82 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318534)IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTO STRAORDINARIO COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO - CA DEL DI' -  CIG: Z5822CE24E - AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="21937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318657)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311081)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - LIQUIDAZIONE MOROSITA' INQUILINI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318847)ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI  - CIG:  Z3F238C7C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="21941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310954)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319034)ORATORI ESTIVI PARROCCHIA SS.EUSEBIO E MACCABEI  ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310964)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI  DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319051)PROROGA TECNICA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  A TUTTO IL 30.11.2018 - CIG. 74922700CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310983)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI  RIPARAZIONE IDRAULICA ANNO 2017 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319061)RENDICONTAZIONE DETERMINAZIONE N. 59 DEL 6.2.2018  - ANTICIPAZIONE SPECIALE PER RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE TECNICA -  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311003)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI  RIPARAZIONE IDRAULICA ANNO 2017 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314438)RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER  IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SIG.RA L.C. -COMPARTO GB 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318686)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA B.G. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO B1 PRESSO IL SERVIZIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311035)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318447)PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA COOPERATIVA SOCIALE "DUEPUNTIACAPO ONLUS" AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE: LOCALI SITI IN GARBAGNATE MILANESE, VIA MATTEOTTI 66- PERIODO: MAGGIO 2018-  MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311041)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311046)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318547)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - DGR X/5644 DEL 03/10/2016- INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 E AGGIORNAMENTO DGRX/1032/2013, INERENTE INIZIATIVE SPERIMENTALI E DGR X/2207/2014 E X/3789/2015 INERENTI LA MOBILITA' NELLA LOCAZIONE - BENEFICIARIO B.E.G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311049)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318611)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA C.S. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO  IL SERVIZO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302113)SERVIZIO DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE SIEPE PRESSO AREA VERDE ADIACENTE IL  COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO "TRIFOGLIO" IN VIA GOBETTI NUMERI 41 - 43 - 45. CIG  Z95215AE66. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310891)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 23/02/2018 - AVV. D.BALZARANO  PER INACARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317988)ACQUISIZIONE PANNELLI MULTRISTRATO CON STAMPA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE. CIG  Z1B235F739.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310953)LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 817 DEL 31.01.2018 E NR. 2816 DEL 28.02.2018 LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318014)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C87H18000580004 - CIG: 7476482C1D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310966)LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2817 DEL 28.02.2018  LEGGERE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318017)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI -  (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397 - Z7A2376608) - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310680)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 26.1.2018 -GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE - DETERMINA N.424 DEL 8.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310712)LIQUIDAZIONE FATTURA N.  12PA DEL 15.2.2018 - COOP.SOC. CIRCOLO FRATELLANZA E PACE- DETERMINA N.62 DEL 7.2.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317692)ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE STRUMENTO DI ACQUISTO ELETTRONICO NECA DI ARCA - AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3". - CIG ZEC236BFAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310735)LIQUIDAZIONE FATTURA N 0050010001.  DEL 31.1.2018- FNM AUTOSERVIZI- DETERMINA N. 14 DEL 15.1.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317774)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO MANTI STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C87H18000570004 - CIG: 7474292CDE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317715)ACQUISTO N. 10 TONER PER STAMPANTE HP LASERJET P1102 MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z7F236D259.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310743)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7400001528 - 7400001529 - 7400001530 - 7400001531 - 7400001532 - 7400001533 - 7400001534 DEL 31.01.2018 SODEXO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317423)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, 127 -  (CUP: C81E16000040004 - CIG: 6932779636). - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310826)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER COMUNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310824)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 410989 DEL 14.02.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315855)LAVORI  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - CIG: ZE91C76B97 - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317649)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.F. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO (SENTENZA N. 6164/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309669)LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1618005612 DEL 13.2.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317610)AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA DI MANUFATTI DI ARREDO URBANO, A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI, PREDISPOSTI NELL'AMBITO DEI MEDESIMI MANUFATTI, PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI. - CIG: 7436252D44-  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310445)LIQUIDAZIONE FATT 90/PA DEL 28.2.2018 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310587)CONDOMINIO DI VIA VARESE 18 -  LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317840)CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310532)LIQUIDAZIONE COMUNE DI BARANZATE - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S.2017/2018 PER ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI BARANZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317670)COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018.- DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310489)LIQUIDAZIONE PARCELLA N.5 DEL 19.02.2018 - ALESSANDRO TACCONI - ACETICO GLACIALE -  SPETTACOLO RAGAZZI IN BIBLIOTECA DEL 16.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317211)ANTICIPO ECONOMALE PER ATTREZZATURE MINUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309147)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI LEONARDO - FATT.  17/PA/2018 - SERVIZIO INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE  E SUCCESSIVA RIMOZIONE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 - ESTENSIONE SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317420)ACQUISTO LEGNAMI - MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z5523642AA - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317235)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN DISABILE GARBAGNATESE. MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309172)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI  LEONARDO - FATT. 18/PA/2018  - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310224)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 49 DEL 31.01.2018 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317073)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO (TRIB. MILANO R.G. N. 52670/2016 SENTENZA N.3194/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310382)ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATICO DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317154)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317074)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER UNA DURATA DI MESI 36 (CPV 71317200-5), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG Z5621DA76C - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310402)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA18/2017 - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIMOZIONE AMINATO, DEMOLIZIONE E INDAGINI PRELIMINARI DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALEMNTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE - LOTTO PERIMETRATO DELLE VIE VARESE, CARDUCCI E S. PELLICO - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310422)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GADOMED SRL  - FATT.209/S/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTOREI DUI BIOSSIDO C/O CENTRO SPORTIVO  COMUNALE DI VIA MONTENERO - BIENNIO 2018-2019 (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316471)PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. - CODICE CIG Z2E234AEFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317187)ESERCITAZIONE ED ISCRIZIONE POLIGONO DI TIRO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310362)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 133 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 1.02.2018 - 15.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317268)NOMINA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2018/31.07.2021 - COD. CIG 741906454A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310355)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317084)PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONIE DELL'ASSISTENTE SOCIALE MORELLI RICCARDO E AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO L'AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310396)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA01/2018 - INTERVENTO SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEMPIEMNTI DI CUI AL D.M. 06.04.1994 AL PRAL E ALLE LINEE GUIDA PER LE FAV EMESSE DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVE AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO  E FIBRE MINERALI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310388)LIQUIDAZIONE ALLA GREENENERGYTECH SRL - FATT. 2/2018 - CONSULENZA TECNICA  PER PRATICA  GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA VILLORESI  RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ESENZIONE 5% PER OTTENIMENTO  QUALIFICA SEESEU - SALDO PRESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315918)RINNOVO SERVIZIO VISURE ACI-PRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310339)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 30/01/2018 - DETER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316409)ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CONVENZIONE LICEO SCIENTIFICO  "G.FALCONE E P. BORSELLINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316713)AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DI CALCIO "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY, "QUADRIFOGLIO" DI VIA MILANO, "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - PERIODO  MAGGIO 2018/31 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310380)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/5 DEL 01.02.2018 - COOP. SOCIALE L'ANELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316772)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018. COD. CIG. Z7222D7199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310150)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATT. N° 4/P DEL 31.01.2018  - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316907)ACQUISTO TRAMITE RDO N. 1913723 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA PER AGGIUDICAZIONE ACQUISTO  D.P.I. E INDUMENTI  DA LAVORO, ESTATE 2018. (CIG: ZF22274835).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310186)REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA 483 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO  TELEPASS - AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316787)PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI PUBBLICI.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z802338E47. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310192)AUTOFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 22/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310109)LIQUIDAZIONE FATTURA N.FAP/113 DEL 19/02/2018 - LARIO LIBRI S.R.L. CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316314)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE  IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PORTE SEMPRE APERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316323)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE  IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ASTROFILI GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309447)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUARDI SPA - FATT. 2/PA DEL 31/01/2018 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310035)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2  DEL 19.2.2018. EREWHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315325)CONTRIBUTO URGENTE PER PAGAMENTO RICOVERO AL PROPRIO DOMICILIO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315945)SERVIZIO PREVIDENZA INTEGRATIVA EX. ART.208 CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310066)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 19.2.2018. COOPERATIVA PESCATORI SPORTIVI LA FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309637)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/66 DEL 31/01/2018 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI  MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315143)RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315454)CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - MODIFICHE ALL' ALLEGATO "A" DELLA DGR 6755 DEL 21/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309599)MIORELLI SERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/66 DEL 31/01/2018 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309553)INDENNIZZO FURTI COMPIUTI PRESSO IL CIMITERO - LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316221)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE - DURATA MESI 24 (CPV 72720000-3), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 50/2016. CIG 7429965913 - DIFFERIMENTO TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316069)ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 25 APRILE 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO  - CIG. ZD423347C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309552)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AGENZIA DELLE ENTRATE PER  REGOLARIZZAZIONE F23: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N. 4940/2017 - APPELLO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315348)DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE GARA SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2018 / 30 GIUGNO 2021 - COD. CIG 744826136B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309484)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VISA FORNITURE SRL- FATTURA N. 84/2018/PA DEL 12.02.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315688)CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - APPROVAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DELLA VERIFICA OPERATA DAL CONCESSIONARIO A TERMINI DELLA LEGGE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309516)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315691)ACQUISTO ATTREZZATURE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z2822E9280 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309220)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. N. 87/18 DEL 14/02/2018- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE  - APPROVAZIONE S.A.L.N.  3  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309214)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 31/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315726)ACQUISTO DI TESTO PROFESSIONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z6C23353F1 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315798)ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 3 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA PERGOLESI 2 IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE. PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE (CIG ZD22333D6E) E SU GIORNALE LOCALE "IL NOTIZIARIO" (CIG Z5F2333DCF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309128)LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPORTO PER PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315856)PROMOZIONE PUBBLICA LETTURA: ORGANIZZAZIONE LETTURE TEATRALI PER RAGAZZI IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308945)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316068)PROGETTO DI BONIFICA EX DLGS 152/06 - AREA EX FORNACI BERETTA - VIA MONTE BIANCO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309287)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE UFFICI COM.LI - 1° BIMESTRE 2018 (OTT-NOV)  SCADENZA: 2 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316071)NOMINA COMMISSIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2018/30.06.2021.COD CIG 74002531F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308727)REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA  N. 1 -  TELEPASS SPA AUTOSTRADE PER L'ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315924)RINNOVO SERVIZIO MCTC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302977)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLAUDIO BATTILANA - FATT. 5/PA/2017 - INTERVENTO COPERTURA DI UN ELEMENTO DEL PREFABBRICATO DEL GATTILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314784)IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI CONTESTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309092)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GADOMED SRL - FATT. 153/S/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODUTTORI DI BIOSSIDO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - BIENNIO 2018-2019 (COMPETENZA MESE DI GENNAIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315836)PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DELLA SI.RA R.D. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO  I SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309077)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC - FATT. 18/P/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA CALDA  E FREDDA SANITARIA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315673)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 4265118 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA SICIT BITUMI SRL.  CIG. (Z462335286).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308818)AUTOFFICINA MERONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315346)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE BAR STAZIONE VIALE RIMEMBRANZE , 19 -PERIODO APRILE  2018 APRILE  2028 RINNOVABILE PER ALTRI  10 ANNI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308965)LIQUIDAZIONE  FATT. N° 3/P   DEL 31.01.2018  -  DITTA MILANI TERMOIDRAULICA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308986)LIQUIDAZIONE DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICA STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315629)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4 (UGUALE MACROAGGREGATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315098)SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO SOFTWARE EMISSIONE CIE  - CIG Z9B2323C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309102)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONROD S.P.A. - FATT. NN. 314/2018 - 907/2018 E 1479/2018 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA GENNAIO 2018) - FEBBRAIO 2018 E SMALTIMENTO EMULSIONE OLEOSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315268)POLIZZA R.C. DIVERSI UNIQA N. 2134/001701 - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2016-31/12/2017 - CIG ZAF2329FF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308729)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM SPA N. 7X05294353 DEL 15.12.2017 PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - 1° BIMESTRE 2018 (OTT-NOV) CONSIP 5 (SCADENZA: 26 FEBBRAIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301913)INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZA62150861 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308995)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220318800098061 DEL 6.12.2017 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 5° BIMESTRE 2017 (OTT-NOV) SCADENZA: 2 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309017)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00960459 DEL 6.12.2017 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA PRESSO SC.MEDIA DI VIA VILLORESI - 1° BIMESTRE 2018 (OTT-NOV) SCADENZA: 2 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302509)ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI - BOZZA IN MEPA N. 4095416, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZBF216ABE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305184)NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, PATRIMONIO E STRUTTURE PUBBLICHE. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZBE21C4AF4. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309071)TIOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA TEICOS  UE SRL - FATT. 3_18 - LAVORI DI ADEGUEMTNO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO N. 33/35 - FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - OPERE COMPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313331)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA, AZIONI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE  IN LOCAZIONE - DGR X/5450/2016 DEL  25 LUGLIO 2016 E DGR X/6465 DEL 10 APRILE 2017 - MOROSITA' INCOLPEVOLE IN FASE INIZIALE - BENEFICIARIO L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308963)ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 - FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307112)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314843)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2018 GESTIONALE SOLO1 DI GLOBO SRL - CIG. ZC7231F5EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314969)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2018 GESTIONALI J-DEMOG, J-SERFIN E IRIDE - CIG. Z18231FFA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308627)ATTO DI LIQUIDAZIONE - AFOL BORSE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308667)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000232 DEL 17.01.2018 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315303)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA G.L. - VIA CASCINA SIOLO, 7- RETTIFICA DETERMINA N 759 DEL 23 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308547)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA CURATOLO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314856)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE  E PATRIMONIALI DELL'ENTE  CIG: 7419559DC4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308294)LIQUIDAZIONE AMINARE ONLUS - SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI SETTEMBRE -NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301973)ACQUISTO DI MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI PATRIMONIO PUBBLICO - ANNO 2018, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z542154699. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308339)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. ALESSANDRO MENSI - FATTURA N. 19/E DEL 26/01/2018 - CAUS.: APPELLO NEOLOGISTICA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314811)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA APRILE A GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314996)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA APRILE A LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308370)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819 E 821 DEL 31.12.2017 PROGETTO A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308108)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010016 DEL 30.11.2017 FNM AUTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315042)PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA CODICE CIG Z1B231F3B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308200)LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 31/01/2018 - NIGHT &amp; DAY SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315053)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MENSILITA' DICEMBRE 2017, GENNAIO E FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310514)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "K. WOJTYLA"  DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 /EX VIA VARESE) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI . APPROVAZIONE "RELAZIONE ACCLARANTE  I  RAPPORTI ENTE - REGIONE LOMBARDIA". (CUP : C84H14001140006 - CIG : 6181558F05);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308223)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010000 DEL 29.01.2018 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315145)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308136)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308063)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GIOVANNI GIULIANO CARAMANTI - FATT. 1/PA72018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - COORD. SICUREZZA  - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313557)RIMBORSO SPETTANZE PER SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307715)RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA AL "SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI E BOXES" - RICHIESTA PROT_2512/2018 (DICEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314835)ORGANIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO CITTA' DI GARBAGNATE EDIZIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315005)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI -  (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016  TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308145)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:315082)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/216 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307994)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE N.45 MACRINI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308005)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE N. 18 PASQUALI RENATO RITIRA LA VEDOVA GARDELLINI GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314733)IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL  SEMINARIO SU SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI- LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI - CIG: ZD42319086.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307782)LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE GENNAIO 2018 E CONTESTUALE PARZIALE RECUPERO IVA A CREDITO SCATURITA DALL'ANNUALITA' 2017 -  COMPENSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314477)SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2018-2019 - CIG: 7442709DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314316)SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SISTEMATICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, ASCENSORI ED AUTOMATISMI DI APERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI OLTRECHE' PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO - BIENNIO 2018-2019 - CIG: Z2223024D6 - APPROVAZIONE ATTI E DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307783)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE GENNAIO 2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314871)ORGANIZZAZIONE CONCORSO COLORA LA BELLEZZA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307830)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002102687 DEL 30/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314546)ATTIVITA' DI RESPONSABILE AMIANTO PER IL BIENNIO 2018/2019 - PRESTAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.M. DEL 06.09.1994 , AL PRAL E ALLE LINEE GUIDA PER LE FAV EMESSE DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVE AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE MINERALI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO 2018/2019 - CIG: Z1F23120FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307822)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 13PA DEL 01/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313606)MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO - ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZD622FADB1. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307808)ANCITEL SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 341 DEL 01/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307798)ANCITEL SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 5658 DEL 22/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314478)"DOTE COMUNE 2017"  AVVISO N.1-2/2017 -  PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314735)DEFINIZIONE DEI TEMPI DI VALIDITA' DELL'ACCORDO OPERATIVO RELATIVO ALLA RETE METROPOLITANA A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERA NR. 34 DEL 12/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307763)UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. : RIMBORSO FRANCHIGIE 2018 A UNIQA / GEMINASS SRL POLIZZA RCT/O N. 2134/001701 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314217)AMPLIAMENTO INCARICO EX DETERMINAZIONE NR. 859 DEL 29.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 AI FINI DELL'ADEGUAMENTO IN MATERIA DI REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307722)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO DELL'AVV. MARIO VIVIANI - FATTURA N. 14/2018 DEL 29/01/2018 - RIC. IN RIASS. AVANTI TRIB MI, SEZ LAV, RG 4813/15 PROMOSSO DA SLAI COBAS ED ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307702)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FATT. 5/EL /2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE SCUOLA ARCOBALENO  DI VIA VARESE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312356)MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO E STRUTTURE PUBBLICHE - ACQUISTO SANITARI.  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. ZA722D16F9. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313995)INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER  AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA DI MANUFATTI DI ARREDO URBANO, A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI, PREDISPOSTI NELL'AMBITO DEI MEDESIMI MANUFATTI, PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI. - DETERMINA A CONTRARRE. ( CIG: 7436252D44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307712)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PAROLO SRL - FATT. 6/2018 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - 1° TAGLIO DEI MANTI ERBOSI - 2° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307705)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANSA GROUP SRL - FATT. 1/1/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTEZIONE STRADALE DELL'IMMOBILE COMUNALE  DENOMINATO "CASCINA SIOLO 7" - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314174)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307497)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; G IMBIANCATURE SRL  - FATT. 1/PA/2018 - PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PALESTRA SCUOLA MEDIA G.GALILEI - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313951)AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'USO IN CONCESSIONE PARZIALE A TITOLO ONEROSO DELLA SALA PROVE COMUNALE "PROVA MICROFONO", SITA PRESSO IL SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASUBIO 33/35, PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI E ATTIVITA' COMPATIBILI CON LA DESTINAZIONE D'USO E IL FUNZIONAMENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307650)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2018 SIG STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314267)NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  STIPULA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE BAR DELLA STAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312202)IMMOBILI COMUNALI - INTERVENTO STRAORDINARIO COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO - CA DEL DI'. CIG: Z5822CE24E - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307720)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.818 DEL 31.01.2018 LEGGERE SRL - CIG ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312542)RETTIFICA  PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 773 DEL 28/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307622)LIQUIDAZIONE FATT N V18/166 DEL 5.2.2018 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312626)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 806 DEL 06/12/2017- CON L'INSERIMENTO DI NUOVI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  -  GESTIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI DEGLI  IMMOBILI DI PROPRIETA'  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307632)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2018 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307640)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2018 SIG OLIVERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314008)AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI ELETTORALI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI COMUNALI (PERIODO: 11 GENNAIO 2018 - 9 MARZO 2018) - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307641)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2018 SIGG FOSSATI, PERFETTI E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313972)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313873)ORGANIZZAZIONE OPEN DAY NIDI D'INFANZIA 2018- CODICE CIG Z132300A3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307643)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2018 SIG. LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313659)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307639)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2018  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307645)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGG CHIESA E LA MONACA MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312020)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312924)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE - DURATA MESI 24 (CPV 72720000-3), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 50/2016. CIG 7429965913 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307648)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2018  SIG FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307627)LIQUIDAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI CUI AGLI INCARICHI CONFERITI COME DA DETERMINAZIONI N. 356 DEL 13/5/2017 E N. 366 DEL 18/5/2017 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACCORDO DI PROGRAMMA DI RIQUILIFICAZIONE DELL'AREA ALFA ROMEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312989)ACQUISTO DI TESTO PROFESSIONALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z4422E612E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313221)TAGLIO ESSENZE ARBOREE AMMALATE ED INFESTATE DA PROCESSIONARIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z7022EE69E - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307438)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 313032 DEL 1/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313699)APPALTO PER FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E GASOLIO) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRIODO 01/07/2018-30/06/2020 (CPV 09132000), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG Z3A22D441C - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307475)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO DEBORA BALZARANO - FATTURA N. 1-2018-A DEL 16/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307488)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIEA' ENEL SOLE SRL - FATT. 1830001406 DEL 31/01/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE GENNAIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313219)REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE DI AREE COMUNALI AD OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE WIND TRE SPA - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307354)LIQUIDAZIONE SEMPLICE- RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE- ANNO 2018 (E NR. 305552 COD. CONTROLLO 5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312142)LAVORI EDILI DA REALIZZARSI NEL PLESSO SCOLASTICO DI LARGO MONS. GERVASONI - (CUP: C84H16001410004 - CIG: Z2B1BA4A51) - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307369)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INAIL - SALDO PREMIO ANNO 2017 E ACCONTO PREMIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313001)ACQUISTO TAPPETO PER SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313288)APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI N. 3 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA PERGOLESI 2 IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307246)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA DI SACCHI DI BITUME(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307180)LIQUIDAZIONE FATT N 121 DEL 27.12.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312762)ACQUISTO DI TIMBRI MANUALI ED AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICI DIVERSI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z1322BED38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307194)DITTA FORGEST SRL-AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-II^ SEMESTRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313220)AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE  TARI 2018-  CIG Z8F22EE52B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307155)LIQUIDAZIONE FATT N 122 DEL 27.12.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313385)CONTRIBUTO BONUS IDRICO - INIZIATIVA CAP HOLDING SPA - RENDICONTAZIONE ANNO 2017 E PROROGA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312477)ORGANIZZAZIONE VI COPPA  FIFS - FISDIR DI CALCETTO PER ATLETI DIVERSAMENTE ABILI. CIG N. Z5022D6D56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307092)LIQUIDAZIONE FATT N 119 DEL 27.12.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312380)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 4216626 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA SICIT BITUMI SRL.  CIG. (ZB122D40E3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307122)LIQUIDAZIONE FATT N 120 DEL 27.12.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312370)GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ENTRATE TRIBUTARIE PERIODO 2018/2020- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306673)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201700009 DEL 29/12/2017 ASM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312093)MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCARICO FOGNARIO CASERMA CARABINIERI. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZAC22C9CC8. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306682)LIQUIDAZIONE FATTURA N 2018/0205 DEL 24/01/2018 ASSOCONS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307070)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20008/70PA DEL 31.01.2018 - VIVAIO BANFI SRL - CIG: Z2021754D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312534)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307067)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 3/PA DEL 20.01.2018 - PM SASA DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C. - CIG: Z1821109B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312486)INCARICO PER INTERVENTO DI REVISIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE - CIG. Z8C22D74AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306668)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 5 E 6 DEL 02.01.2018 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312633)AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE SERVER - CIG. Z0F22D4544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306710)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 16 DEL 22.01.2018 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312649)AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO FILE SERVER E SERVER DI POSTA A COMPUTERNET - CIG.ZE522DC0A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312689)EROGAZIONE CONTRIBUTI PIANO PER  IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306764)CONDOMINIO "RECIDENCE CASCINE SIOLO" VIA KENNEDY 15 - SALDO SPESE CONDOMINALI ANNO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312745)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA', PRIMO TRIMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306725)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 43 DEL 17.01.2018 - ECO LASER INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306917)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 159 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 16.01.2018 - 31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312916)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA T.L. OPERATORE DEI SERVIZI AUSILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306651)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: AGENZIA DELLE ENTRATE PER CODICE TRIBUTO 941T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312727)AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018. COD. CIG Z7222D7199 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306785)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA  ANNO 2017 - C.C.P. 1023011958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312816)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON CENTRO STUDI DI PSICOMOTRICITA' PSICOLOGIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311490)SERVIZIO DI PULIZIA AREE A VERDE CON IL TAGLIO DI CESPUGLI ROVI E PIANTE IN AREE COMUNALI. CIG Z0922B4DA6 . AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306787)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE COSAP ANNO 2017 - C.C.P. 1023014275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306643)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. MARIO VIVIANI - FATT. N. 13/2018 DEL 23/01/2018. RIC TAR LOMB. RG N. 2891/15 PROMOSSO DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311793)APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BONUS ASSUNZIONALE" PER L'OTTENIMENTO DEL "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA ZONA NORD -OVEST MILANO DELLA CITTA' METROPOLITANA EX DELIBERAZIONE G.C. 35 DEL 12.03.2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312355)AVVIO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI EDUCATIVI - AS 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306971)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL - FATT. 2/PA/2017 - OPERE SUPPLEMENTARI - RISTRUTTUAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306980)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. - FATT. 3/PA/2017 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRAADALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312087)GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2018/31.07.2021 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG. 741906454A DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311205)ORGANIZZAZIONE X TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA  E IV GARA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA 2018. CIG N.  ZD4229CB27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306983)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 25/18 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ABBATTIMENTO ALCUNE ESSENZE NEL TERRITORIO COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306987)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 1-0CPAPA/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA SANITARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - MODIFICHE LINEE IMPIANTO IDRAULICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312095)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA - 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306991)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PAROLO S.R.L. - FATT. 05/2018 - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA DI N. 4 ALBERATURE A MARGINE DELLA VIA MARIETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311423)DETERMINA DI AFFIDAMENTO MATERIALE VESTIARIO PER NUOVI AGENTI DI PL  COD. CIG. ZBC224216F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311659)RASSEGNA "GARBAGNATE IN JAZZ. SWING IN ITALY" - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306511)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311944)INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE  E PATRIMONIALI DELL'ENTE - ( CIG: 7419559DC4) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306449)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306567)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312081)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309545)ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FILOSOFICA 3^ EDIZIONE -  APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306524)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE  LAMIERE CANALI E PLUVIALI DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310904)ACQUISTO DI N. 3 SEDUTE PER UFFICIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z6F229C194.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306712)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.E.I. DI PEREGO PER LA MANUTENZIONE DELLA TORRE CAMPANARIA PARROCCHIA SS.EUSEBIO E MACCABEI PER LA RIMOZIONE E SUCCESSIVO MONTAGGIO DELLA CAMPANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306901)RAVVEDIMENTO OPEROSO LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DICEMBRE 2017-SANZIONI E INTERESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311103)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE DITTA ALMA SPA PER CORREZIONE E RE INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306676)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA E IMMOBILE DI VIA ZENALE - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311388)ACQUISTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306419)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 10164/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311404)ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - "PARCO DELLA SERENELLA" , ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z2222A6040 TRATTATIVA DIRETTA ACQUISINRETE PA. MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311528)ACQUISIZIONE ABBONAMENTO PER PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA E SERVIZIO DI ACCESSO A BANCA ON LINE "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z7122B541C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306390)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO  0583593020170000707 - CANONI CONCESSORI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311911)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI DURATA BIENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306180)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIP SRL - FATT. 244/2017 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI CONFIGURAZIONE APPARATO DI CONCESSIONE DA REMOTO SOFTWARE PER APERTURA SBARRA CENTRO RACCOLTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306647)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311818)RETTIFICA DET. 133 DEL 5/3/2018 "RELAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2018. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311667)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  TEMPO PARZIALE  A TEMPO PIENO -  DIPENDENTE  PARISI ANNALISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306646)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311024)INCARICO A DITTA FRANCOPOST SRL  PER SCOLLAUDO DEFINITIVO MACCHINA AFFRANCATRICE FP MAILMAX - MATRICOLA N° 03100015 - CIG N°ZED229A3CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306428)CONDOMINIO 4 COMETE - PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311359)ACQUISTO TESTI E PRONTUARI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306439)LIQUIDAZIONE LEROY  MERLIN SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI, VERNICI ED ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306599)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310536)SVINCOLO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N. 61/2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310846)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306603)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE BARRIERE IN CEMENTO , NUOVA VIABILITA' VIA COMO-PIAZZA DEL MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311268)SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER LAVORI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306613)LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2018  STUDIO EMMEVI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306586)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311074)ACQUISTO DI CARTA DIVERSA E MATERIALE PER STAMPA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z7722A4237.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311260)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 1 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306571)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO GROANE N. 13 CAPPUCCI ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306572)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO FAMETTA N. 54 PIRAS ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310060)INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PORZIONE DI SOLAIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - (CIG:  ZC7227786D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310854)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 395/2015 PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA - CIG Z32229B8FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306381)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL -FATT. K00002/2018 - INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI N. 2 MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE GUISA. - SALDO INCARICO 60%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306204)LIQUIDAZIONE FATT. NR. FATT01 DEL 28.12.2017 - GIOTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310860)PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG Z81229C08C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306167)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. NN. 724/2017 - 799/2017 - SERVIZIO SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PRESSO "CASA DELL'ACQUA" VIA PER CESATE E PIAZZA DEL MERCATO BIENNIO 2017/2018 ( 4° TRIMESTRE - OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310838)FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL 2017 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310592)MISURA NIDI GRATIS - INTROITO CONTRIBUTO MENSILITA' SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306142)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE 2° SEMESTRE 2017, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310660)RELAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2018. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306066)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/12 DEL 31/12/2017 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310318)PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE INIZIATIVA BONUS IDRICO 2016 E 2017 - INIZIATIVA CAP HOLDING SPA - AGEVOLAZIONI  SUI CONSUMI IDRICI - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306253)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU N. 14 FATTURE EMESSE NELL'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306279)RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DI IVA DOVUTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310417)FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306120)AXA ASSICURAZIONI SPA : LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RCT POLIZZA N. 1612000081284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310496)ACQUISTO FASCIA ISTITUZIONALE PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z60228FA6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306118)FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 23/01/2018 - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 DOTT. REBORA FABIO LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310530)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI COMPLEMENTARI EXTRA CONTRATTO ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI - CIG. ZB52291E14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306071)FATTURA N. 7/237 DEL 22/01/2018 - ASST RHODENSE VISITA FISCALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310589)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE - APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310603)PROGETTO "L'ARTE VA A SCUOLA" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO COD CIG Z4322947E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306156)ATTI DI LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N. 6400055753 DEL 31.12.2017 N. 6400055755 DEL 31.12.2017 N. 6400055754 DEL 31.12.2017 N. 6400055756 DEL 31.12.2017 N. 64000557547DEL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306139)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400055752 DEL 31.12.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309701)ACQUISIZIONE DI CARBURANTI RETE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7" - LOTTO 1. CIG CONVENZIONE 7044019C5B - CIG DERIVATO Z1D2271D81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310462)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.816 DEL 12-12-2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG.Z682122FD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306122)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI - FATT. 508/17 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA PEDONALE DI VIA MAZZINI MEDIANTE TRATTAMENTO DELLE ERBE INFESTANTI E DEI ROVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310463)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2018/30.06.2021 COD CIG 74002531F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306033)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2/01 DEL 19/01/2018 - DOTT. MARSILIO PAOLO REPOSSI - REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310525)ORGANIZZAZIONE PROGETTO SEGNALI DI PACE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305877)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305878)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - FATT. 1730064707 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE DICEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310045)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992  - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: ZD31F01433 - CIG: Z4A1F01488)  - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305478)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310137)IMPEGNO DI SPESA  PAGAMENTO DIRITTI SIAE - INIZIATIVA GIORNO DEL RICORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305466)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310143)APPROVAZIONE RENDICONTO N. 1/2018 ANTICIPAZIONE SPECIALE PER RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE TECNICA - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310145)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - (CIG: Z5117706C8 - Z5117706C8 - ZE21D0DB8A - Z6A1FE984F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305495)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LIE UFF.SERGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) PERIODO: DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 (SCADENZA: 30 GENNAIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309931)GARA DI LETTURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. CODICE CIG Z992277ABC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305641)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 165 DEL 29.12.2017 - RIVETTA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305571)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. A20020171000004839 E A20020171000017581/2017 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309695)INTERVENTO MANUTENTIVO PER RICERCA CAUSE INFILTRAZIONI E RELATIVE RIPARAZIONI PRESSO I MANTI DI COPERTURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z7E20E1AB7 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305564)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2477 DEL 30.11.2017 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309614)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.10.2018 (CUP: C86G16000330004 - CIG: 6811145EA6)  - APPROVAZIONE STATODI AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305462)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 179-180-181 DEL 30.11.2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310286)ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO PER NUOVI AGENTI DI PL  COD. CIG. ZBC224216F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305452)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 12 E 13-0CPAPA/2017 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'  COMUNALE CON ASSUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310334)ADESIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE ANNO 2018 - COD. CIG ZE1228B252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305534)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONTERIO PER LA FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310383)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO I VIAGGI DELL'ARTE 2018 - 1^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305563)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SCHINDLER S.P.A. - FATT. 349262368/2017 - NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA XX SETTEMBRE - IMPIANTI ASCENSORI - CANONE MANUTENZIONE  (01.10.2017/31.12.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309460)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - (CUP: C84H17000110003 - CIG: 7207619B59)  - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DIPROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305545)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT.14-0CPAPA/2017 - CONDUZIONE E MANUTENZUIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PALESTRA CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309189)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 4160690 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA SICIT BITUMI SRL.  CIG. (Z552264F03).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310391)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 53 DEL 5.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305548)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 277/2017 - SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - SAL N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305568)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 613/17 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VARI INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE  - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310387)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE SIG.RA IVONE MARIA LUIGIA - AGENTE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310438)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS 165/2001 - SIG. RA MILANI S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303641)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344823)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BISCIA ADIACENZE  STAZIONE FERROVIE NORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305461)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. PEWR ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 15^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344777)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADLE IN VIA MONVISO  NUMERO CIV. 120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309770)DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI EFFETTI PERSONALI APPARTENUTI AL DEFUNTO A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308315)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO A "FONDAZIONE FERRARIO"  A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:344503)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA CIVICO 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305340)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 14^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308735)PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE INIZIATIVA BONUS IDRICO 2016 E 2017 - INIZIATIVA CAP HOLDING SPA - AGEVOLAZIONI  SUI CONSUMI IDRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343372)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA CABELLA NUMERO CIVICO 6 E 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305425)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15.01.2018 - COSPES - PROGETTO ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:343177)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PUCCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305433)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO DALO1.O7.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309470)MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI COPPI DI COPERTURA SALE LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA -  APPROVAZIONE  ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI  (CUP: C82F17000290004 - CIG: Z8C21459B6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307294)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNO 2018 - (CIG N.   Z90220EEA6 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341945)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ADAMELLO TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305446)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO DALO1.O7.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307962)ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305375)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 11.1.2018. ASSOCIAZIONE SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341632)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE FRONTE CIVICO  63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309057)IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI (SCUOLA INFANZIA) . IMPEGNO DELLE SOMME PER CORRISPETTIVI DOVUTI AL GSE SPA E VERIFICHE TECNICHE IMPIANTO.  (GSE SPA CIG: ZD0225713E - GREENERGY TECH CIG: ZAB225720E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305290)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 15/12/2017 G. LEGNANI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341875)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI SOSTA IN VIA VILLORESI N. 55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305316)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300 DEL 15/12/2017 G. LEGNANI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309518)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341652)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CONCILIAZIONE  INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 98 DEL 27.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341501)ORDINANZA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL  D.P.R. N°285/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305322)LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/11 DEL 30/11/2018 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309053)AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE STIPULA CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A TITOLO GRATUITO IMMOBILE BAR DELLA STAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307569)INDENNIZZO DEI FURTI COMPIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:341419)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER IL MERCATO DI FORTE DEI MARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305331)LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA33_17 DEL 30/12/2017 CROCE ROSSA MISINTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305172)DASEIN FATTURA N. 1072 DEL 22/12/2017- ATTIVITA' SVOLTA DALLA DOTT.SSA PASSERINI 2 SEMESTRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:340766)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA ROMA AL CIV. 89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307572)IMPEGNO DI SPESA PER COPIE COLORI MULTIFUNIONI A NOLEGGIO - CIG. Z5B223667E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308292)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  VARI INTERVENTI  DI  POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP: C84H16001200004 - CIG: Z6B1B4A5B0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305178)FATTURA N. 6/3457 DEL 30/12/2017 ELABORAZIONE PAGHE 4^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339848)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA PARCHEGGIO DI VIA PASUBIO N. 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305212)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 87 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE -  PERIODO TEMPORALE 1 GENNAIO 2018 -  15 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308655)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE CENTRALE - 1^ FASE ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE APPALTO MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MEPA - REALIZZATO DA CONSIP S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z7E2251682.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339293)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI SOSTA IN VIA XXV APRILE DA INT. VIA ROMA A CIVICO 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308718)INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICA -  ANNO 2017 ( CIG: ZAB1D4884A) - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305336)LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE TRIBUTI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:339237)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA STRADALE IN VIA  CONCILIAZIONE E PIAZZA DELLA CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338934)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MONVISO  (TRA VIA GARIBALDI E VIA CERESIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304466)LIQUIDAZIONE FATT SPAZIO GIOVANI N 281 DEL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309203)SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI SULLE OPERE DI GENIO CIVILE DELLE STRUTTURE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DI VIA V. VENETO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG. Z5122653D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309323)ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 4 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE.CIG. N. ZDE2269B28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304105)RESTIUZIONE IMPORTI NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA) - IMMOBILIARE MIETTO SRL - E ARCH. MERONI ADELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:338063)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI N. 50 GIORNO 9.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309170)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE  LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304129)RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA  AL  "SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI E BOXES"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337970)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA SIGNORELLI E VIA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304137)LIQUIDAZIONE  ALLA ELIOGRAF COPISTERIA SNC - FATT. 9/2017 - RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309091)INTEGRAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI GARBAGNATE MILANESE - COD. CIG Z28225E0D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337463)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI SOSTA IN V. SIGNORELLI N. 55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304168)LIQUIDAZIONE  ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLIATANA - FATT. 1414/2071 E 1454/2017 - DISINFESTAZIONE  ( RIF. BOLLE N. 233/234/222/227/173)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:337031)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA GORIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305366)FORNITURA ATTREZZATURE MINUTE PER SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z3821CA64C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304179)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9334/2017  - SMALTIMENTO RIFIUTI - (COMPETENZA MESE DI OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:336940)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ADAMELLO LATO NUMERI CIVICI PARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308291)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 8 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335834)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI SOSTA IN VIA P.MAFALDA N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308803)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE STRUTTURE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PLANTRONIC SNC - (CIG  Z402256DBA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305038)ALFA CONSULENZE S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 016E/2018 DEL 08/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307481)REALIZZAZIONE NUOVA SIEPE LUNGO LE VIA SIGNORELLI-DEL CONVENTO - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZE6221FEDE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335696)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI SOSTA IN VIA XXV APRILE DA INTERS. VIA ROMA A CIV. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304831)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/29 DEL 24/12/2017 C.M. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:335312)OGGETTO: OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PELORITANA -  TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE VIA CADORE E ROTATORIA INGRESSO PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE U2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309105)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE / MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA N. 4940/2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304841)LIQUIDAZIONE FATTURA N.100034 DEL 12/01/2018  MEGA LIBRI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300873)VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I. 8000 MATRICOLA 80-003046-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334555)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA VIA S.PELLICO LATO CIVICI PARI ADIACENZE PLESSO SCOLASTICO "K. WOJTILA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304874)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018/PA DEL 05/01/2018 CARTOLERIA FANTASIA DI LOSI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334160)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GOBETTI N.41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308555)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  534/2017 - SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE - COD CIG. ZBE224FF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304843)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 24007 DEL 29/12/2017 PREMIO POLIZZA RCA/ARD ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304709)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4025/66 DEL 31/12/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308648)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE CANONE 22018 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334089)ORDINANAZA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI AREA IN VIA PIEMONTE DI CUI AL FG. 9 MAPPALI 17/18/47/48/50/51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308103)REGISTRAZIONE CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304689)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4024/66 DEL  31/12/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334256)OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PELORITANA -  TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE VIA CADORE E ROTATORIA INGRESSO PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE U2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:334248)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA FORLANINI LATO SX DAL CIVICO 11 AL CIVICO 39  (COMPRESA AREA INGRESSO EX TEXMANTOVA)  E IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 47 PER M. 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308144)ACQUISTO ARTICOLI VARI PER UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI  - CIG: Z9A22466B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304688)C.PETROL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 16_17 DEL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308161)ACQUISTO TESTO "IL NUOVO CONTROLLO DI GESTIONE"  - CIG: ZC92247360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333945)MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA VIVIBILITA' URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA DELLA CROCE "THE 80' ARE BACK" DEL 22.09.2018 E "PERCORRENDO L'AURELI...A!!!!! DEL 23.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304674)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000204343 DEL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333869)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER LA FESTA DEL PAESE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304650)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA DEL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308416)DETERMINAZIONE N. 73 DEL 13.02.2018 AD OGGETTO - ACQUISIZIONE DI IDEE PER LA FUTURA DEFINIZIONE URBANISTICA DI PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - "PIAZZA DEL MUNICIPIO" A GARBAGNATE MILANESE. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PERLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE. RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333586)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA- VIA D. G.BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308024)DETRMINA FORNITURA VESTIARIO NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304591)LIQUIDAZIONE FATT NR. 934 DEL 28.11.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304566)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 921 DEL 27.12.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307511)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, 127 -  (CUP: C81E16000040004 - CIG: 6932779636). - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333597)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL CENTRO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333518)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PELORITANA -  TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE VIA CADORE E ROTATORIA INGRESSO PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE U2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307600)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16000870004 - CIG: Z262079D9D) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304802)LIQUIDAZIONE  A LIPANI CATRICALA' &amp; PARTNERS STUDIO AVVOCATI - FATT. 640/2017 - CONSULENZA LEGALE ART. 17 COMMA1 LETTERA D) PUNTO 2 D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307700)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304727)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1594 DEL 15/01/2018 PREMI POLIZZE DIVERSE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333497)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308051)ACQUISIZIONE DI IDEE PER LA FUTURA DEFINIZIONE URBANISTICA DI PIAZZA ALCIDE DE GASPERI - "PIAZZA DEL MUNICIPIO" A GARBAGNATE MILANESE. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303046)COSTA SERVIZI SI COSTA BRUNO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 30 DEL 23/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333482)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA SEMPIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304441)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:333219)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CONCILIAZIONE (AREA DI SOSTA CIVICO 14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306716)ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIE D'ACQUA EXPO 2015. NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE S.P. 133 INTERSEZIONE CON VIA XX SETTEMBRE A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332139)CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SU VIA GARIBALDI EX STATALE VARESINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306985)REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA - 22 OTTOBRE 2017 - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE- PERIODO 4.09.2017/ 27.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304443)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SALDO DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307319)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO DIURNO ANZIANI CENTRO VARI.ETA'- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:332108)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304457)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE  PERIODO: 3 NOVEMBRE 2017 - 28 DICEMBRE 2017 (1° BIMESTRE 2018) SCADENZA: 24 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331710)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CANOVA PROSSIMITA' DEL CIVICO 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307212)REGISTRAZIONE CONTRATTI D'APPALTO SULLA PIATTAFORMA WEB SISTER DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304314)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304046)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASTIGLIONI  PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307426)IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO SPLIT PAYMENT 2018 - SPESOMETRO SEMPLIFICATO 2017" ORGANIZZATO DA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI. CIG: ZF92216DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331296)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE E STRADE ADIACENTI DEL CENTRO STORICO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304193)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GADOMED SRL - FATT. 1871/S/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA  FREDDA E CALDA SANITARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:331267)REGOLAMENTAZIONE DISTRIBUZIONE VOLANTINI, DEPLIAN, MANIFESTI ED ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO O PROPAGANDISTICO PER MOTIVI DI IGIENE, DECORO E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VICE SEGRETARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307457)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP C84H15001840004 - CIG ZC11C9C1AE) - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:330809)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE FORLANINI DAL GIORNO 27/8/2018 AL 31/8/2018 COMPRESO (E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307496)REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304173)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - CONSIGLIERE PICERNO GIANFRANCO - MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307556)PROGETTO "BORSA LAVORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329928)ORDINANZA NR. 65 DEL 08/08/2018 PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DON GIANOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304055)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE  DI RADIO PANDA SCARL - SEGUENTI FATTURE: N. 1_18 DEL 05/01/2018 /  FATT. N. 2_18 DEL 05/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:329384)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO - VIA J. F. KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307493)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  LOCALITA' FAMETTA, BARIANA E SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304038)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA ALESSANDRO MENSI - SEGUENTI FATTURE: N. 53/E DEL 28/12/2017 (ASSISTENZA TRIBUTARIA CONTRO CASTELLO SPA SALDO) FATT. N.54/E DEL 28/12/2017 (ASS TRIB CONTRO MEDIOCREDITO) - FATT. N. 55/E  DEL 28/12/2017(ASS TRIB CONTRO NEOLOGISTICA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304153)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) N. 7X05135563 DEL 15.12.2017 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - PERIODO: 1° BIMESTRE 2018 (OTT-NOV) SOLUZIONE TOP HOLDING SCADENZA: 18 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328621)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA  IN DIVERSE VIE CITTADINE -RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307249)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307476)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNO DEL RICORDO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303476)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2017  SIG  FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:328408)ORDINANZA DEFINITIVA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN  VIA BRENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327802)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MILANO FRONTE CIVICO N.27 GIORNI 23 E 24 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307331)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' - RESOCONTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304116)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIG RAGONESI MESE DI NOVEMBRE 2017, SIGG CHIESA E LA MONACA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306704)ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327815)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA MONVISO N.122 G.21.7.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304142)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017  SIG. LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327862)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. CARLO N.7 G. 26.7.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307205)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304149)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 SIGG FOSSATI, PERFETTI E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306936)IMPEGNO DI SPESA - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304150)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017  SIGG OLIVERIO, MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327205)ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306992)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE DIAPERTURA -  DITTA NORD ELEVATORS S.R.L. DI ARESE (CIG: Z23220035F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327282)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA - STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304169)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:326637)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA VENEZIA  CIV. 12 GIORNO 14.7.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307017)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER UNA DURATA DI MESI 36 (CPV 71317200-5), MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016. CIG Z5621DA76C - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304172)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325202)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII GIORNO 5 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304176)CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307208)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 (CUP: C86D16006090002 - CIG: 6875297A8F)  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325208)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO N. 7 GIORNO 3.7.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304177)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2017 SIG  AZZARONE, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 SIGG ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306620)ACQUISTO SOFTWARE DI COLLEGAMENTO TRA GESTIONALE ANAGRAFE MAGGIOLI E GESTIONALE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304004)LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 7 _17 DEL 20/12/2017 LA VIRGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325089)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA VIA KENNEDY DA CIV. 6/D A INTERS. CON VIA G.BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307065)ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 4 MARZO 2018 -  ANTICIPAZIONE SPECIALE PER SPEDIZIONE CARTOLINE POSTALI ELETTORI AIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306779)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  LOCALITA' FAMETTA E BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304009)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179E DEL 18/12/2017 - INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI SRL - DETERMINA N.  802 DEL 6.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325021)ORDINANZA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA PUCCINI N.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302094)ACQUISTO ATTREZZATURE EDILI, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z49215BD36. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304034)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 9.1.2018- ENRICO DE ANGELIS - DETERMINA N. 802 DEL 6.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324842)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA  DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA PARCHEGGIO DI VIA RIMEMBRANZE N.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304111)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18 E 19 DEL 30/12/2017 - COOP. L'ANELLO - DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324801)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE FRONTE CIV.61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304438)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PERIODO COMPRESO DA GENNAIO  A TUTTO OTTOBRE 2018 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323897)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304117)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE  VERDI ATTREZZATURE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306157)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO  COMUNALE,  1°  TAGLIO   DEI MANTI  ERBOSI  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE  - DITTA  PAROLO  SRL  DI  ARESE   - CIG: ZB01E01CFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304013)LIQUIDAZIONE ALAL DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO. (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307039)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:324090)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  -DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BISCIA N.5 G.26.6.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323275)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA MARZABOTTO N.7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306875)RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DI IVA DOVUTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304015)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLAUDIO BATTILANA PER "INTERVENTI URGENTI - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303991)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IVANO GUIDOLIN PER  INTERVENTO DI RIPARAZIONE TELO  DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306160)CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - DETERMINA SPECIFICAZIONE B.B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:323263)REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 34 DEL 16/05/2018 PER L'INTERDIZIONE ALL'ACCESSO E MESSA IN SICUREZZA DEL'AREA EX STRUTTURA AZIENDA OSPEDALIERA "  G. SALVINI " - OSPEDALE SANTA CORONA " VIA FORLANINI 121 - 20024 GARBAGNATE MILANESE(MI) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306588)PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. D.LGS 81/2008 - CIG Z0221EFE7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304001)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO PER LA FORNITURA SI MATERIALE ELETTRICO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317292)COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL POSTEGGIO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - FASHION HOUSE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304011)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE WC DISABILI NEI LOCALI SINDACATI VIA CANOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317296)COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL POSTEGGIO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - MSEQQEM YOUNESS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305570)RETTIFICA DETERMINAZIONE N  842   DEL 18.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:321987)ORDINANZA PER OPERAZIONI DI DISERBO SELETTIVO E PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305883)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303907)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306387)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  LOCALITA' FAMETTA E SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320314)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE- DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONZA DAL N. 1 AL 38- GIORNO 31.5.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303925)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306432)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320214)DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PASUBIO N.33 -PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA "A.MORO" - GIORNO 26 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303824)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 20364 DEL 28.12.2017 - LEGGERE SRL - CIG ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320287)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -DIVIETI DI  SOSTA IN VARIE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306083)RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DI IVA DOVUTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303372)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - PERIODO: 1° BIMESTRE 2018 (OTT-NOV)  1 CENT NEW (SCADENZA: 18 GENNAIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303794)LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2018 DEL 02/01/2018 BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306174)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18) - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320291)ORDINANZA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA- V.S.PELLICO FRONTE CIVICO 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303752)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 20363 DEL 28.12.2017 -  LEGGERE SRL- CIG ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305235)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE STRUTTURE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PLANTRONIC SNC - (CIG  ZC421C7AA7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:320298)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE FRONTE CIVICO 75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305469)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - (CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303803)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319655)ORDINANZA TEMPORANEA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE E P.ZZA DEL SANTUARIO GG. 23/24/25 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303759)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305602)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16000810004 - CIG: 7101898F9D) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319649)DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE VIA VARESE (DA VIA GRAN SASSO A VIA MILANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303652)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL-FATTURA N. 20183/69PA DEL 22.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305946)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL ED ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE NEL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: ZDC201D03C)  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE   - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319526)DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE VIA VARESE (DA VIA GRAN SASSO A VIA MILANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303651)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305977)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI, 43 -  (CUP: C81E16000050004 - CIG: 69320951C3) -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319115)ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 267/2000 PER L'INTERDIZIONE ALL'ACCESSO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX STRUTTURA  AZIENDA  OSPEDALIERA " G. SALVINI "  -  OSPEDALE SANTA CORONA - VIA FORLANINI 121 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305942)MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA SANITARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - MODIFICHE LINEE IMPIANTO IDRAULICO (CUP: C82H17000040004 - CIG: Z692142428) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DITTA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. DI RHO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:319009)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE-DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONZA DAL N.1 AL N. 38-GIORNO 18.5.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303034)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3347/66 DEL  31/10/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304748)AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - CIG. ZC021BA4D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303621)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010018 DEL 31.12.2017 FNM AUTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318822)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA XX SETTEMBRE G. 16.5.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305012)AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PER LA CONVENZIONE PE4,  ART. 17 COMMA 1 LETTERA D) PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 - CIG Z4121BF160  STUDIO LEGALE C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318561)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MANZONI N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303391)LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEGLI  IMPORTI PER RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGIO EEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305117)ACQUISTO DI UN PROGRAMMA PER COMPUTER CENTRO DIURNO INTEGRATO CA' DEL DI'.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:318339)ORDINANZA TEMPORANEA PER DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE AL PASSO CARRAIO IN VIA MANZONI N. 42, GIORNI 14-15-MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303411)LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2017 - NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/17 - AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO MILANO TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305265)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZCD210CFA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316520)ORDINANZA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE FRONTE CIVICO N. 75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303579)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051061 DEL 30.11.2017 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:314728)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TIZIANO N.7 GIORNO 12.4.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305325)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO "PUECHER-OLIVETTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303584)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051063 DEL 30.11.2017 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303316)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313379)PROROGA ORDINANZA N. 4 DEL 01.02.2018 SOC. CANTONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305249)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11.01.2018: "ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 4 MARZO 2018 -  AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI" - CONTENIMENTO DELLA SPESA. PERIODO: DAL 11 GENNAIO 2018 AL 9 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304195)ACQUISTO TARGHE NUMERI CIVICI, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z39216DF0A. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303576)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051060 DEL 30.11.2017 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313265)ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI DAL 12 AL 15 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303450)RIMBORSO QUOTA VARIABILE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304678)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 678 DEL 22.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:313285)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PARCHEGGIO DI VIA SEMPIONE DAL GIORNO 6 APRILE AL GIORNO 8 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303423)LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311616)REVOCA AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO - GRANDE STRUTTURA DI VENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304833)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304853)SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - CIG. ZE421B01F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312419)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303417)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/P.V. - LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303406)LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO AL SIG. D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304902)IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "BILANCIO DI PREVISIONE 2018 DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA LEGAUTONOMIE LOMBARDIA - FONDAZIONE ENTI LOCALI. CIG: Z0221BCFBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:312138)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CONCILIAZIONE FRONTE CIVICO 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:305024)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303404)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 80 DEL 15.12.2017 - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE - CIG. ZC720E1CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:311083)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI N.33 GIORNO 9.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304181)SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE ANNO 2018 A RIVISTA "APPALTI E CONTRATTI" TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z4B21A601E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310976)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO FRONTE CIVICO 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303397)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 RATA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304285)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE REPROGRAFIA E DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - BIBLIOTECA COMUNALE - SEDE CENTRALE - CORTE VALENTI  - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303337)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CORRISPETIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO TEMPORALE 16.12.2017 - 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309361)ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI  LAVORI CONCESSIONE EDILIZIA  N° 21/16 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310549)ORDINANAZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETI DI SOSTA IN VARIE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303089)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3697/66 DEL  30/11/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304292)RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303084)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3698/66 DEL 30/11/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304300)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:310149)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI TRANSITO VIA VARESE NEL TRATTO COMPRESO  TRA VIA MILANO E VIA PELORITANA GIORNO 2.3.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303083)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000203925 DEL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304405)PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO PER EDUCATORI ASILI NIDO PRESSO REGGIO CHILDREN 2 FEBBRAIO 2018. CODICE CIG Z5F21AD257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309537)ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA VARESE - GIORNO 26.2.2018 DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303878)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI, 43 -  (CUP: C81E16000050004 - CIG: 69320951C3) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303079)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0005965652 DEL 30/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309549)ORDINANZA TEMPORANEA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE-DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DEL SANTUARIO  G.27.2.2018 DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303969)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO TEATRO A MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309242)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FORLANINI N. CIVICO 59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303073)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 11PA DEL 01/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303071)AUGUSTO BERNI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 69848 DEL 15/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:309129)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICO SANITARI  PER  IL  CONTROLLO  DELLA POPOLAZIONE AVIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304031)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 4090771 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. DITTA SICIT BITUMI SRL.  CIG. (ZF5219FBD9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303069)ERREBIAN : LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/597461 DEL 29/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308569)ORDINANZA DIVIETO DI UTILIZZO BOMBOLETTE SPRAY DURANTE LA MANIFESTAZIONE   "IL CARNEVALE GARBAGNATESE 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304148)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI, ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:308157)MODIFICA ORARI DIVIETO DI TRANSITO VIA VARESE INGRESSO SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304180)ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 4 MARZO 2018 - REALIZZAZIONE MANIFESTI E MODELLI DI STAMPATI VARI AD USO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303067)ARBASI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 09 DEL 29/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303041)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3348/66 DEL 31/10/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307988)ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE AREA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304298)ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - 4 MARZO 2018 -  AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO: DAL11 GENNAIO 2018 AL 9 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307952)ORDINANZA PER SVOLGIMENTO CARNEVALE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303446)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051059 DEL 30.11.2017 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303772)ACQUISTO ACCESSORI CIMITERIALI - PORTAVASI E LUMI -  ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. (ZBF2185D43) AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301669)INTERVENTO DI RIMOZIONE PIANTE PRESSO IL PASSO CARRAIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOYTJLA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z84214A01C AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:327799)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO FRONTE CIVICO N.27 GIORNI 23-24 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307615)ORDINANZA PER  LA  CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEA DI VIALE FORLANINI  DA INTERSEZIONE CON VIA LARIO N.55 AL CIVICO N. 121 DAL GIORNO 10.2.2018 AL   28.2.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303451)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051062 DEL 30.11.2017 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303778)DIPENDENTE DOTT. FABIO BRANDINALI - AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI BARANZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307704)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA PIAVE N.24/5 GIORNO 12 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303454)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051064 DEL 30.11.2017 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:325198)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII GIORNO 5 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:322101)ORDINANZA PER OPERAZIONI DI DISERBO SELETTIVO E PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303479)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303399)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1451/12 DEL 28.11.2017 ANCILAB SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307707)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA BELLINI N.4 - GIORNO 13.2.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302998)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 48 - 55 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:317038)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO G.30.4.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303729)ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:307268)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XXV APRILE FRONTE CIVICO 1 - GIORNI 8 E 9 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302916)TOTALERG SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0006098 DEL 28/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306933)ORDINANZA INAGIBILITA' EDIFICIO IN VIA DELLE BRUGHIERE N. 9 GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303620)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG. R.F. EDUCATRICE PRESSO ASILI NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:316969)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA  IN VIA VALLI DAL CIV. 20 AL CIV. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304436)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO TRA I CIVICI 12 E 24- GIORNO 16.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302905)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 44-47-49-50-57 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:306199)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE (LATO CIVICI PARI) TRA VIA  DEI PIOPPI E DEI TIGLI - DAL 29 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303540)ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303449)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE GENNAIO 2018 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303903)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302820)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER IL PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - SAL.N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:304391)ORDINANZA DI RIPRISTINO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA IN TUTTA LA STRUTTURA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303242)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA  TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VIVALDI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303912)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302873)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 37 - 40 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303445)REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DICEMBRE 2017 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303132)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 (REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI USCITA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303109)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303102)LIQUIDAZIONE COMMISSIONE E CANONI ANTICIPATI DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303014)LIQUIDAZIONE COMMISSIONI E CANONI ANTICIPATI DAL TESORIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303023)LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2017 DEL 14/12/2017 BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE &amp; C.SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303028)TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO-OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303020)EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG C.S. - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303005)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA A FAVORE DELLA SIG C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302781)LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 04/12/2017 -PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI- DETERMINA N. 740 DEL 16.11.2017 E DETARMINA N. 175 DEL 7.3.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302824)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 661, 664, 665, 668 DEL 30/11/2017 - PROGETTO A - SOSTEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302780)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA MERONI SRL PER LA DEMOLIZIONE  MEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302772)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA MERONI SRL PER LA  FORNITURA DI AUTOMEZZI USATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302106)CONDOMINIO VIA PADRE VISMARA 73 -  SPESE CONDOMINIALI 2017  INQUILINI MOROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302596)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - SALDO SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302767)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18457 DEL 30.11.2017- LEGGERE SRL-  CIG ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302593)CONDOMINIO VIA VARESE 8/10 - GIULIANELLA - SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302684)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.18E17 DEL 09/12/2017 PAPERLAND DI GASTALDELLO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302740)LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 30/11/2017 - IMARTS MEDIA SRL  - DETERMINA N. 740 DEL 16.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302757)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18456 DEL 30.11.2017 - LEGGERE SRL - CIG ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302569)LIQUIDAZIONE STRAORDIANRIA ALLA DATA DEL 20/12/2017 - IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302575)LIQUIDAZIONE FATTURA N.  164/E  DEL 23/11/2017 - INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI SRL  - DETERMINA N. 740 DEL 16.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="22659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302604)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615 DEL 31.10.2017 PROGETTO A FATTURA N. 662 DEL 30.11.2017 PROGETTO A FATTURA N. 666 DEL 30.11.2017 PROGETTO A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302607)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616 DEL 31.10.2017 E FATTURA N. 667 DEL 30.11.2017 PROGETTO A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="22662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302480)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI NOVEMBRE 2017  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302482)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI NOVEMBRE 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO, ORLANDO  E CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302492)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO BARIANA N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302511)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/05 DEL 4.12.2017- TURI TURI DE IL MIGRATORE - DETERMINA N.776 DEL 28.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302491)LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/21  DEL 9.11.2017- FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER - DETERMINA N. 490 DEL 9.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302411)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302383)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - SOLUZIONE TOP HOLDING - PERIODO: 6° BIMESTRE 2017 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302210)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - FATT. N. 1730062517 DEL 30/11/2017 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NELLA VIA ORTOLANI  CL  333 - 335 - 336 - 337 E 2025 (CIG. N.  Z541F1705A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302141)LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 47_17 DEL 12/12/2017 LIBRERIA LIBRISCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301484)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301535)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI SETTEMBRE 2017  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301538)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI SETTEMBRE 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO, ORLANDO  E CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301551)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI OTTOBRE 2017  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301559)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI OTTOBRE 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO, ORLANDO  E CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301665)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALL'AFFITTO AL SIGNOR M.S. A FAVORE DEL SIG M.M.  - MENSILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301740)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SALDO SPESE CONDOMIALI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301928)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SORGE SRL - FATT. N. 157/2017 DELL' 11.12.2017 - CANONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301859)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301469)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 -CORTE DEL CHIODO - SALDO SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301676)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE  SRL - FATT. N. 1730058793/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. ( MESE DI NOVEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301158)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 - MOROSITA' INQUILINI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301454)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA : MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPAINTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD,STREEBASKET E VOLLEY - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301115)CONDOMINIO VIA VARESE 1 -  MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301103)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 - MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301385)LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTI COMUNI  TRIBUTI COMUNALI ELENCO N.3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301378)LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301433)LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 21/11/2017 -DR.SSA MARTINOTTI ANGELA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301332)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 204321 DEL 27.11.2017 - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301272)LIQUIDAZIONE FATT N V17/01753 DEL 15.11.2017 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301294)LIQUIDAZIONE FATT N 123 DEL 24.3.2017 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301135)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTI FAMETTA N. 34 E N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301136)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - MOROSITA' INQUILINI  SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301100)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301111)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300882)LIQUIDAZIONE ALLA  ETATEC  STUDIO PAOLETTI SRL - FATT. K00044/2017 - REDAZIONE DELLA RELAZIONE  DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI DUE MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA - ACCONTO 40%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300947)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45(COD.13871) - 6° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301018)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301022)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI SRL PER LA FORNITURA DI FIORI E MATERIALI DA GIARDINAGGIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE E FIORIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300995)SOCIETA' COMUNIMPRESE SCARL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300944)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 33/E/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE  CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - PERIODO 01.11.2016 - 30.10.2018 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300870)LIQUIDAZIONE FATTURA N.4220317800073817 DEL 5.10.2017 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COMUNALI - 6° BIMESTRE 2017 (AGO-SET) SCADENZA: 2 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300879)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - PERIODO: 6° BIMESTRE 2017 (AGO-SET) SCADENZA: 2 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300891)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PER LINEA PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - 6° BIMESTRE 2017 (AGO-SET) SCADENZA: 2 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300894)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300915)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300847)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FATTPA 1_17 DEL 30/11/2017 BOTTURI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300864)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR.42/PA DEL 22/11/2017 L'ISOLA DEL TESORO SAS COLAVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300883)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 1.12.2017 - COOP. L'ANELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300828)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI E C/POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300940)CONDOMINIO  SIOLO 16 - VIA C. SIOLO  -MUSEO   SPESE CONDOMINIALI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300867)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. ENRICO STAGNOLI - FATT. 7PA/2017 - REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE C/O BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO  DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300842)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ITRAS COSTRUZIONI SRL - FATT. N. D00065/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 2 CORRISPONDENTE LA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300837)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA  ITRAS COSTRUZIONI S.R.L. - FATT. N. D00066/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  STRADALE - OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE CERTIIFCATO DI REGOLARE ESECUZIONE SAL N. 1 CORRISP. AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300854)LIQUIDAZIONE IMPORTI PER RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE  ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300831)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EUREKA SRL - FATT.  234/2017 - LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D:LGS N. 50/2016 PER  DANNI SUBITI DALLA COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300863)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA MARAZZI ANGELO SRL - FATT. 33S/17 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO - OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300871)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 41/45  (COD. 9812) ULTIMA  RATA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300826)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATI LEONARDO - FATT. 13/PA/2017 (IDENTIFICATIVO SDI 85259919) - INSTALLAZIONE, ASSISTERNZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300786)LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOMAN E NOTA DI CREDITO - ACQUISTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300726)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - PERIODO: 6° BIMESTRE 2017 (AGO-SET) CONSIP 5 (SCADENZA: 27 DICEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300601)ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS 2016/2017 IC FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300669)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010015 DEL 30.11.2017 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300336)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTI FAMETTA, BARIANA GROANE  SIOLO NOMINATIVI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300382)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 3595/66 DEL 15/11/2017 - MIORELLI SERVICE S.P.A. - CIG: ZBE2031487</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300344)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTI FAMETTA N. 10 E 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300263)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 829 DEL 28.11.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300070)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE CITTA' DI NOVATE MILANESE - NOTA PROTOCOLLO 0028724 DEL 27/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300204)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/11/2017 - NEW GRAPHIC - 28 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300262)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA033 DEL 14/11/2017 CENTRO LIBRI LARIZZA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300301)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.273 DEL 17/11/2017 LIBRI &amp; SCUOLA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300335)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. NN. 7159/2017 - 8073/2017 - 9333/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296434)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. POSTE ITALIANE SPA- N. 4385/2941 GIUGNO 2017 E N. 49176 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296574)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 22715/38098/27535/56543 ANNO 2017-POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300249)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TP&amp;S SRL - FATT. 192/2017 - ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA  MEDIA "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - ACCONTO 90% DIR. LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300266)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CAP HOLDING S.P.A. - FATT. 2000102/2017 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA "PARCO DEGLI ALLORI" DI VIA GOBETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300247)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° SEMESTRE 2017 (EMISSIONE FATTURE DEL 27.10.2017) - SCADENZA: 11 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300253)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 5° BIMESTRE 2017 (EMISSIONE FATTURE DEL 27.10.2017) SCADENZA: 11 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300008)LIQUIDAZIONE ALLA ESTRO PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI PETTORINE RINFRANGENTI -  PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI VOLONTARIATO "GARBAGNATESI IN COMUNE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300184)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2235 DEL 31.10.2017 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300186)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL - FATT. 32S/17 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VITTORIO VENETO  - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300170)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL - FATT. 539/17 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE DEL TERRITORIO COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300172)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 233/2017 - SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE COLOMBARI/LOCULI REPARTO "A" DEL CIMITERO COMUNALE  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300026)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 15905 DEL 31.10.2017 - LEGGERE SRL  - CIG: ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300029)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 15906 DEL 31.10.2017 - LEGGERE SRL - CIG: ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300018)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2004 DEL 05/11/2003 DI E.92.368,13 SCADENTE IL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300020)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI E.44.698,04 SCADENTE IL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300013)LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 28 DEL 2.11.2017 - ALESSANDRO TACCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299933)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA 2^ SEMESTRALITA' 2017 SCADENTE IL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299876)LIQUIDAZIONE NOTIFICHE ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2015  NEXIVE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299894)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA'  DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 13^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299824)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400045711 DEL 31.10.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299845)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400045709 DEL 31.10.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="22762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299526)LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/10 DEL 31/10/2017 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299735)LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ07516263 DEL 20.11.2017 DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE - PERIODO: 22 FEBBRAIO 2016 - 17 APRILE 2016 (2° BIMESTRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298677)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. SACERT - FATT. 24/FTPA - REDAZIONE  DELLA VARIANTE AL PAES E RELATIVO RAPPORTO DI MONITORIAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299520)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BELSANI DANIELA - FATTURA N. 2_17 DEL 06/11/2017 - CORONE D'ALLORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299558)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - FATTURA N. 182_17 DEL 19.10.2017. GIORNATA DI STUDIO LAINATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299423)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298645)PAGAMENTO SPESE BANCARIE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299376)LIQUIDAZIONE SPESE DI PROPRIETA'  CONDOMINIO VIA MILANO 21/23 -  RATA A SALDO  SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299384)LIQUIDAZIONE SPESE DI PROPRIETA'  CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 - RATA UNICA SPESE CONDOMINIALI A SALDO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299524)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 - SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="22773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298876)LIQUIDAZIONE DOTT. RAFFAELE BUONONATO - REVISORE DEI CONTI- PER PRESTAZIONE DI LAVORO ASSIMILATO A QUELLO DIPENDENTE - PERIODO 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299304)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA E SERV.MANUTENZIONI-COMANDO VIGILI URBANI VIA ZENALE - MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299242)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298997)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.VODAFONE ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PRESSO PALAZZO COM.LE - PERIODO: 8 SETTEMBRE 2017 - 2 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299428)RESTITUZIONE RETRIBUZIONE DELLA DOTT.SSA GABRIELLA DI GIROLAMO PER INCARICO DAL 20/09/2017 AL 20/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299321)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE SERV.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298507)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299169)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO - PER L'ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CATASTO TERRENI FOGLIO 21 PARTICELLA 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299119)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUARDI SPA - FATT. 20/PA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298978)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE SRL PER LA FORNITURA DPI E  INDUMENTI DA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299029)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA  PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298530)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 (COD. 13871)  - 5 ° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298744)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. TP&amp;S SRL - FATT. 191/2017 - ADEGUAMENTO NORMATIVO  SCUOLA "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA - ACCONTO 90% DIR. LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299093)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI - FATT. 530/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI TRE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299051)LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE FESTA PATRONALE 22-23-24 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299059)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 614 E 617 DEL 31/10/2017 - PROGETTO A - SOSTEGNO OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299026)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA  PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298612)LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 8/11/2017 - BASILICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298975)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/65PA DEL 13.11.2017. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298114)CONDOMINIO VIA VARESE 8/10 - GIULIANELLA - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298977)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 RATA 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298716)LIQUIDAZIONE ALLA ATS  MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT. 968-715/2017 - DISINFESTAZIONE  (RIF. BOLLE 114 - 120 - 128 - 146 - 163 - 172)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298700)EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA ALLA SIG C. I. A FAVORE DELLA SIG P.V. - DGR 5450/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298649)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.EDISON SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2017 (SCADENZA: 21 NOVEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298308)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010013 DEL 30.09.2017 FNM AUTOSERVIZI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298296)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA 2^ PARTE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298290)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - PERIODO:     6° BIMESTRE 2017 (AGO-SET) 1 CENT NEW (SCADENZA: 20 NOVEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298199)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 2.11.2017 - COOP. L'ANELLO - OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298208)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 2/11/2017 - COOP. L'ANELLO - OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298122)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER  PER L 'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO I LOCALI DISPENSA SCUOLA ELEMENTARE S.ALLENDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298030)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2017 SIG  AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298068)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2017  SIGG OLIVERIO, MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298071)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2017 SIGG FOSSATI, PERFETTI E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298073)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2017  SIG. LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298078)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGG RAGONESI, CHIESA E LA MONACA MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298082)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2017  SIGG  FUMAGALLI E STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298048)CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297945)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/20 DEL 9.11.2017 - FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER MEDAGLIE INIZIATIVA CASTAGNA D'ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298052)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298054)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298016)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. ENRICO STAGNOLI - FATT. 5PA/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM DI VIA ZENALE - DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298042)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO MARIO VIVIANI - FATT. N. 108/2017 DEL 10.10.2017 CAUSALE: RIC. TAR. LOMB.RG N.3041/06 PROMOSSO DA PROVERBIO FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297934)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297966)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201700007 DEL 5/7/2017 - DITTA ASM GARBAGNATE MILANESE "CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE STABILE VIA ZENALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297933)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298020)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 169 DEL 24.10.2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298055)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 740/01 DEL 31.10.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297875)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NORD ELEVATORS - S.R.L. - FATT. 272/17 DEL 03/11/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALA E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA ISTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROP. DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.  SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DI APERTURA E SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297676)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000203509 DEL 31/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297616)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2017 (EMISSIONE FATTURE DEL 29.09.2017 - SCADENZA: 13 NOVEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297641)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° QUADRIMESTRE 2017 (EMISSIONE FATTURE DEL 29.09.2017 - SCADENZA: 13 NOVEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297426)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL-FATT. 1730053138/2017- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE OTTOBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297492)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297447)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 10PA DEL 01/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297451)C.PETROL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 12_17 DEL 03/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297527)ATTO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA ENEL ENERGIA PER FORNITURA TEMPORANEA VIA VERDI/PIAZZA DELLA CROCE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297387)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA DGR 5450 /2016 - MISURA 2 AL SIG B.M. IN FAVORE DELLA SIG.RA L.Q.D.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297401)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATT. N. 20140/64 PA DEL 31.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297284)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1406 /6/30/6/2017 - DITTA ALMA - PERIODO 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297187)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS DI D'ARRIGO STEFANO &amp; C.- SEGUENTI FATTURE: N. 5/PA - 7/PA - 9/PA DEL 02.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297109)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297047)COSTA SERVIZI SI COSTA BRUNO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 26 DEL 31/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297086)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 35 - 36 - 38 - 39 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296941)CANEPA &amp; CAMPI F.I.R.B. SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000088/17T DEL 20/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296905)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/2468/2017 DEL 30/09/2017 - DITTA ALMA S.P.A. CANONE GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296784)CONDOMINIO 4 COMETE -P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296985)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL P.I. ROBERTO  CLERICI - FATT. 24/2017 - 25/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER ADEGUEMTNO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE  E "VIA BOLZANO" - ACCONTO 90%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297068)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA S.R.L. - FATT. 217/2017 - SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE  (COMPETENZA 01/07/2017-30/09/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297081)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. MATTEO LEGNANI - STUDIO LEGNANI - FATT. 6/17 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DELLE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA  UFFICI POLO DELLA SICUREZZA DI VIA ZENALE - 1°ACCONTO PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297100)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA EDIL SRL - FATT.21/PA/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA E. MORANTE- VIA P.SSA MAFALDA - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296737)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRO.RE.FOR PER LA FORNITURA  DI RICAMBI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296818)SVINCOLO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE  MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 61 DEL 13.09.2016 RILASCIATA AL SIG. MAGLI TIZIANO EUGENIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296908)LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO DEI SETTORI E SERVIZI COMUNALI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296968)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  AL P.I. ROBERTO CLERICI - FATT. 23/2017 - LAVORI DI ADEGUMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - ACCONTO 90%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296934)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL P.I. ROBERTO CLERICI - FATT. 21/2016 - INTEGRAZIONE INCARICFO - PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE DI ADEGUMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO - FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATODI PREVENZIONE INCENDI- ACCONTO 90%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296921)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL P.I. ROBERTO CLERICI - FATT. 22/2017 - INTEGRAZIONE INCARICO  ATTIVITA' TECNICHE - PREDISPOSIZIONE  ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. PR OPERE DI ADEGUAMENTO  NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE  E VIA BOLZANO E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO  Q.T.E. - ACCONTO 90%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296910)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LEGNANI - FATT. 7_17 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DELLE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA UFFICI DEL POLO DELLA SICUREZZA DI VIA ZENALE  - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SUPPLEMENTARI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA EX DLGS N. 81/08 E S.M.I. - 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296840)ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SEGRETARIA SEGGIO N° 21 REFERENDUM REGIONALE DEL 22.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296761)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296773)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LA  MANUTENZIONE PREVENTIVA  DELLE ATTREZZATURE  SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA'  COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296760)LIQUIDAZIONE ALLA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 10-0CPAPA/2017 - APPALTO SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'  COMUNALE CON ASSUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE  2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296657)MIORELLI SERVICE S.P.A. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2805/66 DEL 31/08/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296432)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. POSTE ITALIANE SPA- N.20115/36461/53782/61754/83905/42629/ 44567/9231/7765/ ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296573)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. OPEN SOFTWARE SRL- CIG. Z861DB1DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295449)TRASFERIMENTO RISORSE ECONOMICHE REGIONALI DGR X/5450/2016 ALL'AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE PER L'AVVIO DI PROGETTAZIONI INDIVIDUALIZZATE E SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296448)EROGAZIONE CONTRIBUTO DI SOLISARIETA' PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALE AI SENSI DELLA DGR 5802/2016 A FAVORE DEI SIGG. LENTINI VALERIA, CAMPAGNA VITO, ROMANO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296468)ATTO DI  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 293406 DEL 16.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296503)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI , ESPROPRI E RITENUTA D'IMPOSTA SU PREMI - MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296152)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA E IMMOBILE DI VIA ZENALE  MESE DI SETTEMBRE 2017 (SCADENZA: 30 OTTOBRE E 6 NOVEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296137)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00614988 DEL 07.08.2017 DELLA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI  5° BIMESTRE 2017 (GIU-LUG) - SCADENZA: 31 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296393)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COLLEONI GIACONO &amp; FIGLI SRL - FATT. 31/PA - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296406)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI SRL - FATT. 30/PA/2017 - RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296127)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2017 (GIU-LUG)  (SCADENZA: 31 OTTOBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296112)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA N. 4220317800054157 DEL 07.08.2017 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2017 (APR-MAG) - SCADENZA: 31 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296109)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 -CORTE DEL CHIODO - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI E DI PROPRIETA' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296084)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - 4° RATA PREVENTIVO  SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296086)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - FATT. 4401-5174-6273/2017 - SERVIZI IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI DI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296162)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 8074/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI ( COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296184)ATTO DI LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295817)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - SAL N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295979)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA BATTILANA PER INTERVENTI DI ISPEZIONE PULIZIA RIPARAZIONE DEI CANALI E DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - SAL N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296102)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. N. 1730046815/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE DI SETTEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295895)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 566 DEL 30.09.2017 PROGETTO A SERVIZIO PRE E POST SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295896)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 567 DEL 30.09.2017 PROGETTO A TRASPORTO SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295953)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 568 DEL 30/09/2017 - PROGETTO A - SOSTEGNO ASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296046)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330 PA DEL 16.10.2017- AD ARTEM - DETERMINA N. 600 DEL 20.9.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295963)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL 22/06/2017 ELLEGI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295927)LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/9 DEL 30/09/2017 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296040)FATTURA N. 6/2467 DEL 30/09/2017 ELABORAZIONE PAGHE 3^ TRIMESTRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295802)LAZZARINI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. E65 DEL 31/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295810)GIURICONSULT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 363EL DEL 17/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295878)LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295874)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 25/09/2017 SM GRAFICHE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295880)LIQUIDAZIONE FATT. N 43 DEL 31/08/2017 FABBRICA DEI SEGNI COOP SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295847)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565 DEL 30/09/2017 - PROGETTO A, SETTEMBRE-SOSTEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295583)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295568)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT. NN. 839 E 848/2017 -2°  INTERVENTO ADULTICIDA CAMPAGNA ZANZARE (RIF. BOLLA N. 159/2017)  - 3° INTERVENTO ADULTICIDA CAMPAGNA ZANZARE (RIF. BOLLA N. 184/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295437)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 9E/2017 - RICOSTRUZIONE MANTI DI COPERTUTA DEL IV BLOCCO LOCULI CIMITERO COMUNALE  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295471)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; G IMBIANCATURE S.R.L. - FATT. 2/PA/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI - LOCALE PALESTRA - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295514)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. FATT. NN. 3492540734 E 349254074/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE NUOVA PASSERELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO (COMPETENZA 1/4/2017 - 30/6/2017 E 01/7/2017-30/09/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295543)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  SNC - FATT. N. 15/P/2017 - LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA CALDA  PLESSO SCOLASTICO VIA VIA MATTEOTTI - INFANZIA ARCOBALENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295064)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO MARIO VIVIANI - FATTURA N. 108/2017 DEL 10.10.2017 - CAUSALE: RIC. TAR..LOMB., RG N. 3041/06 PROMOSSO DA PROVERBIO FRANCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295500)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. EDISON SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COMUNALI E ILLLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2017 (SCADENZA: 23 OTTOBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295426)UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. : RIMBORSO FRANCHIGIA ANNO 2015 A UNIQA / GEMINASS SRL POLIZZA RCT/O N. 2134/001701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295397)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 10154 POSTE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295420)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 94999 /2017- POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295435)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 2/PA DEL 4/10/2017 - ALESSANDRA BIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295339)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 41/45 (COD. 9812) - 2° RATA SPESE DI  GESTIONE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295356)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000203105 DEL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295092)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA02 CSC ALLESTIMENTI SRL - NOLEGGIO TAVOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295069)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT. N. 482/2017 E N. 830/2017- INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ZANZARE E FOSCOLO (RIF. BOLLE NN. 74, 77 E 91/2017) INTERVENTO ADULTICIDA ZANZARE (RIF. BOLLA N. 132/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295194)LUIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 45_17 DEL 5.10.2017 - CARTOLERIA F.LLI COLOMBO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294990)TITOLO II° - LIQUIDAQZIONE ALLA DITTA ITRAS  COSTRUZIONI S.R.L. - FATT. D00044/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295016)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.A.M. SNC DI ALLOCCHIO IVAN &amp; C.  - ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE ORDINARIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295023)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.A.M. SNC DI ALLOCCHIO IVAN &amp; C. - FATT. 2/2017 - CONTROLLO PREVENTIOV BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294811)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LICEO ARTISTICO CANDIANI  DI BUSTO ARSIZIO -   DETERMINA N. 613 DEL 22.4.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294884)LIQUIDAZIONE FATTRA 43/PA02 CSC ALLESTIMENTI DEL 30.09.2017 - NOLEGGIO PEDANA FESTA PATRONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294937)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 2.10.2017 - L'ANELLO COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294965)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 2.10.2017 - L'ANELLO COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294773)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL  - FATT. PA 528/2017 - SERVIZIO SANIFICAZIONE. MANUTENZIONE ORDINARIA  E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PRESSO  "CASA DELL'ACQUA IN VIA PER CESATE E PIAZZA DEL MERCATO" - BIENNIO 2017/2018 (3° TRIMESTRE - MESI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294633)TITOLO II LIQUIDAZIONE PREATONI CESARE ACQUISIZIONE IMMOBILI G1 - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294742)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° BIMESTRE 2017 (FATTURE BIMESTRALI EMISSIONE 30-08.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294818)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 202562 DEL 30.08.2017 - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294832)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 656 DEL 29.09.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294848)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1_17 11.10.2017 - MT3M DI MARCO TONOLI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294857)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 270 DEL 31.08.2017 - GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294893)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 88-131-133-134-145-146/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294772)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 8716291101 DEL 24.10.2016 - FATT. N. 8716316377 DEL 17.11.2016 - FATT. N. 8717057394 DEL 23.02.2017 - POSTA PICK UP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294738)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ARCH. FULVIO MOSCA - FATT.3/2017 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA - CASA CANTONIERA DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294728)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.8017166257-POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294626)TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294570)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 819/E DEL 17/7/2017 - IPZS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294289)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2017  SIGG BECCI, FUMAGALLI E STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294296)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGG RAGONESI, CHIESA E LA MONACA MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294309)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2017  SIG. LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294315)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2017 SIGG FOSSATI, PERFETTI E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294317)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2017  SIGG OLIVERIO, MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294320)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294324)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294329)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI SETTEMBRE 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294427)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 4° RATA MANUTENZIONE FOGNATURA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294339)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI SETTEMBRE 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294450)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 183 DEL 26.09.2017 - G. LEGNANI SRL - CIG.: ZD21F67564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294302)ATTO DI LIQUIDAZIONE DOTT. COMMERCIALISTA ALESSANDRO MENSI - FATTURA N. 39/E DEL 05.10.2017 - CAUSALE: BILANCIO CONSOLIDATO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294341)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400040286 DEL 30.09.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294397)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) N.7X03422638 DEL 14.08.2017 - CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI - PERIODO: 5° BIMESTRE 2017 (GIU-LUG) CONSIP 5 (SCADENZA: 25 OTTOBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294252)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400040289 DEL 30.09.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294255)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400040281 DEL 30.09.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="22942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294322)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400040282 DEL 30.09.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294128)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RISANAMENTO MURATURE E ARREDI IN LEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294116)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.S. ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294022)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. ERCOLE ROMANO - PARCELLA N. 11 DEL 27.09.2017 - CAUSALE: FT SPLIT PAYMENT EX ART. 17-TER DPR 633/72 - SIG. LORENZO TENCONI RICORSO TAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293919)ATTO DI LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE MARIO VIVIANI - FATTURA N. 77 DEL 05.07.2017 E FATTURA N. 102 DEL 02.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294014)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294011)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293927)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 9PA DEL 01/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293922)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2960/66 DEL 30/09/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293916)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2959/66 DEL  30/09/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293908)MYO SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2040/170022852.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293901)CIEMME S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002311 DEL 30/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293840)DITTA SEMINARA SNC DI SEMINARA SALVATORE &amp; C. - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ENTE PREVIDENZIALE INAIL E LIQUIDAZIONE FATTURA PER RESIDUO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293319)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03610280 DEL 14.08.2017 DELLA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 5° BIMESTRE 2017 (GIU-LUG) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294233)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400040284 DEL 30.09.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="22958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294248)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400040288 DEL 30.09.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294250)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400040287 DEL 30.09.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294099)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI E C/POS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294050)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATTUR N. 20124/62PA DEL 30.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293934)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.E.I. DI PEREGO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRI CAMPANARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293936)LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293944)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293947)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SONEPAR ITALIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293870)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13964 DEL 29.09.2017 CON NOTA DI CREDITO NR. 13965 DEL 29.09.2017 - LEGGERE SRL - CIG. : ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293887)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 13963 DEL 29.09.2017 - LEGGERE SRL - CODICE CIG: ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293950)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1617023052 DEL 3.8.2017 - SIAE - DETERMINA N. 14 DEL 17.1.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293855)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FABBRICA DEI SEGNI - FATTURA N. 61 DEL 30.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293550)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL S.R.L. - FATT. 138/2017 - RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO: VIE A. MANZONI, MILANO E G. VERDI - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293562)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL S.R.L. - FATT. 139/2017 - RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO: VIE MANZONI, MILANO E G. VERDI - OPERE SUPPLEMENTARI -APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293695)RESTITUZIONE  ALLA DITTA  COMUNIONE EREDITARIA MORLACCHI FURIO DI CATTANEO EMILIA E C. S. (COD. FISC. E P. IVA 09093750967)DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI (SUAP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293555)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293469)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036088 DEL 31.08.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293460)TITOLO II° LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE DECRETO PREATONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292186)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - BENEFICIARIO A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293103)LIQUIDAZIONE ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - BENEFICIARIO L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293154)LIQUIDAZIONE III TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - A B.R. A BENEFICIO DI F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293284)LIQUIDAZIONE ULTIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA DGR X/3789 DEL 03/07/15 - LIQUIDATO A B.S. A BENEFICIO DI I.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293181)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X03472658 DEL 14.08.2017 DELLA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 5° BIMESTRE 2017 (GIU-LUG) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293098)LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2017 - NOTA DI ADDEBITO N. 174737/16 DEL 01/10/2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292994)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 RATE 1 -2 -3 -4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292989)CONDOMINIO VIA PERGOLESI -  LIQUIDAZIONE  2° RATA  ANNO 2017/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292987)LIQUIDAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO POZZO ACQUA AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292954)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE GENNAIO LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292952)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292933)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE GENNAIO LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292969)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292990)LIQUIDAZIONE FATTURA PIERO MONTICELLI N. 01/2017 ALLESTIMENTO PALCO 23.09.2017 FESTA PATRONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293102)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400031636 DEL 31.07.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293121)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400031632 DEL 31.07.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293124)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036083 DEL 31.08.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293125)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400031631 DEL 31.07.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293126)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400031630 DEL 31.07.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293127)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036084 DEL 31.08.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="22998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293131)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036087 DEL 31.08.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293076)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400026715 DEL 30.06.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293014)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 283773 DEL 15.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292902)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1732 DEL 31.07.2017 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="23003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292818)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MENSI ALESSANDRO - FATTURA N. 26/E DEL 14.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292715)LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ERCOLE ROMANO - PARCELLA N.9 DEL 02.08.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292805)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2601/66 DEL  31/08/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="23008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292678)LIQUIDAZIONE FATTURA 25/2017 MA.GA.MAT. SRL SPETTACOLO CIRILLI 23.09.2017 - FESTA PATRONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292804)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2602/66/66 DEL 31/08/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292785)C.PETROL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 10_17 DEL 05/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292701)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291979)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO - FATT. 1/2017 - ACQUISTO TRESPOLI IN PLASTICA PER CONFERIMENTO RIFUTI - IMMOBILI COMUNALI - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292655)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292677)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292722)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 22.05.2017 DELLA SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO IMMOBILE C.D.I./C.S.VARIETA' VIA BOLZANO  PERIODO: DAL 01.11.2014 AL 28.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289451)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. ACI PRA - N. 17586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289942)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8717245422 / 8717219001- POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292593)TITOLO II° - LIQUIDAAIONE A DAP STUDIO - ELENA SACCO E PAOLO DANELLI - FATT. 2PA/2017 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO  CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - SALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ECOORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292613)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292601)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26.9.2017. ASD AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292510)LIQUIDAZIONE FATTURA PA 14/2017 SPETTACOLO PIROTECNICO 23.09.2017 MICHELE BERNOCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292170)CONDOMINIO VIA VARESE 8/10 - GIULIANELLA - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292178)CONDOMINIO VIA RIMEMEBRANZE 17- 19,  - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292286)LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292050)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA  DPI E INDUMENTI DA LAVORO PERSONALE DOTE LAVORO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292161)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI PER ACQUISTO ATTREZZATURE-MANUTENZIONE ORDINARIA FIORIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291789)ATTO DI LIQUIDAZIONE  FT. 4028 DEL 31/08/2017 OPEN SOFTWARE S.R.L-CIG. Z861DB1DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291918)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 12 ^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291974)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PERIODO: 4 LUGLIO 2017 -7  SETTEMBRE 2017 (SCADENZA: 3 OTTOBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292004)LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE  MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292056)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA E IMMOBILE VIA ZENALE  MESE DI AGOSTO 2017 (SCADENZE: 28 SET 2017 - 4 OTT 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291951)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 3541 E N. 3035- OPEN SOFTWARE S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291978)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS 2016/2017 IC FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291872)LIQUIDAZIONE ALLA COLOMBO GIARDINI S.R.L. FATT. 413/17 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - DURATA ANNI TRE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291764)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 1° RATA  SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291796)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO E IMMOBILE DI VIA ZENALE (MANUTENZIONI-VIGILI URBANI) - MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291801)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. GARBAGNATE SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291831)POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291750)LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR  X/5644 DEL 03/10/2016 - VERSATO A L.G.E S.R. A BENEFICIO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291700)RESTITUZIONE ALLA SIG.RA BIZZOCCA MARIA TITOLARE DI SEGRETI DI DONNA (P.IVA 06905480965) - DIRITTI DI SEGRETERIA  ERRONEAMENTE VERSATI (PROCEDURA SUAP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290834)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 A E.P. - BENEFICIARIO F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290857)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3799 DEL 03/07/2015 A A.L. A BENEFICIO DI A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290923)LIQUIDAZIONE FATT N 100 DEL 4.9.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291139)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/8 DEL 31/08/2017 EREDI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291478)RESTITUZIONE AI SIGG. NICUDEMUS CRUZADO BENIGNO - QUEVEDO RAFAEL ANTONIO - AMIN AMGAD AMIN FOUAD -TAHA MOHAMED -QUINONES ZAMORA BRENNIS MARTIN - DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI (IDONEDITA' ALLOGGIATIVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291540)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI GIUGNO 2017 (EMISSIONE DEL 02.08.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291257)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820 DEL 11/09/2017 COOPERATIVA LA SPIGA SALDO CRD 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291291)RESTITUZIONE AL SIG. PADUNAO FERDINANDO ANTONIO  (C.F. PDNFDN64H02B076M) DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI (PROCEDIMENTO SUAP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291454)RESTITUZIONE ALLA SOC. DARA PROGETTAZIONI SRL (C.F. E P.IVA  N. 08531380155) DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI (CDU).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291183)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATTURE N. 20098/56/PA DEL 31.07.2017 E FATT. N. 20106/58/PA DEL 31.08.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291228)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 8PA DEL 01/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291218)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000202734 DEL 31/08/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291147)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 3° RATA MANUTENZIONE FOGNATURA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291137)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 (13871) - 4° RATA SPESE CONDOMINIALI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290909)LIQUIDAZIONE ANIMARE ONLUS SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291432)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/2017 DEL 05.07.2017 ALL'AVVOCATO VIVIANI MARIO (CAUS. RIC IN APPELLO CAP MI, RG N.1304/17 PROMOSSO DA IMM.RE IPPODROMO SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291436)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA ALL'AVVOCATO ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE GARBAGNATE M.SE/TENCONI LORENZO - RICORSO TAR MILANO R.G. N. 1922/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291176)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.EDISON SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2017 (SCADENZA: 21 SETTEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291078)ATTO DI LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE - FATT. N. 8717262448 DEL 12.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291079)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1617023052 DEL 3.8.2017 - SIAE - DETERMINA N. 379 DEL 30.6.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291085)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291088)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291080)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291058)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C DI BATTILANA CLAUDIO PER INTERVENTI  DI ISPEZIONE, PULIZIA  E RIPARAZIONE DEI CANALI E DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290965)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO GEOPLAN  DI MONZA - FATT. 2_17 - INDAGINI GEOGNISTICHE FINALIZZATE  ALL'ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZINA UFFICI POLO DELLA SICUREZZA-EDIFICIO STRATEGICO VIA ZENALE N. 90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290956)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA PER LA FORNATURA DI IDROPITTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290948)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO TP&amp;S SRL (STUTIO CORTI) - FATT. 152/2017 - RINNOVO C.P.I. RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA IMMOBILE "LO SCOIATTOLO" DI VIA UGO FOSCOLO - RIF. PRATICA VV.FF. N. 336608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290658)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VISA FORNITURE SRL - FATT. N. 379/2017/PA DEL 12.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290792)ATTO LIQUIDAZIONE ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290693)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI MARZO 2017 (MENSILI) EMISSIONE 01.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290727)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI APRILE 2017 (MENSILI) EMISSIONE 01.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290748)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI MAGGIO 2017 (MENSILI) EMISSIONE 01.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290681)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. N. 6274 E N. 7160/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290651)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: MARZO/APRILE 2017 (BIMESTRALI) EMISSIONE DEL 31.07.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290512)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: GENNAIO 2017 (MENSILI) - GEN/FEB 2017 (BIMESTRALI) - FEBBRAIO 2017 (MENSILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290369)CONDOMINIO SIOLO 16 -  VIA C. SIOLO 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290018)LIQUIDAZIONE  AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290361)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA- QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290223)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. FULVIO MOSCA - FATT. 1/2017 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA - CASA CANTONIERA DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290255)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVA EDIL SRL - FATT. 19/PA - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA E. MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA N. 127 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289877)LIQUIDAZIONE BOLLI  AUTOVEICOLI  MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290226)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290227)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290211)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE- FATTURA N. 40 DEL 31.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290079)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA AL SIG M.S. IN FAVORE DEL SIG. M.M. - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290116)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2017 SIGG LOMBARDO  E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290117)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI AGOSTO 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290122)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2017  SIGG BECCI, FUMAGALLI E STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290133)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI AGOSTO 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290138)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI AGOSTO 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290148)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290153)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2017  SIGG OLIVERIO, MAISTO  E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290158)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2017 SIGG FOSSATI, PERFETTI E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290163)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGG RAGONESI, CHIESA E LA MONACA MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290169)LIQUIDAZIONE FATT WELFARE COMPANY N V17/01281 DEL 8.8.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290172)LIQUIDAZIONE FATT N 83 DEL 1.8.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289731)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GIFE/RAFOGAR  SRL - RAFOGAR E ING. CARLO RADICE FOSSATI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATI - 3° RATA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289672)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289719)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270760)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. POSTE ITALIANE SPA-N.7621-7620-7333-7627-7682 DEL 18/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289987)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ING. MARZIO GATTI - FATT. 2/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM DI VIA ZENALE - COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290002)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. 1730041677/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE DI AGOSTO 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289981)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/7 DEL 31/07/2017 EREDI DI GIUNTONI SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289980)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;G IMBIANCATURE SRL -  FATT. 1/PA- 2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA G. GALILEI  DI VIA VILLORESI, 43 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286636)ATTO  DI LIQUIDAZIONE FATT. 498/431- SIBESTAR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288928)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 4561/4202 POSTE ITALIANE SPA- CIG. Z861DB1DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289972)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 713 DEL 01/08/2017 E NR 714 DEL 01/08/2017 COOPERATIVA LA SPIGA  COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289963)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 493 DEL 31/07/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289958)LIQUIDAZIONE FATTURE N 490 DEL 31/07/2017 E N 491 DEL 31/07/2017 COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289956)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 31/07/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289862)FORGEST SRL- FATTURA N. 34/PA DEL 31/08/2017- SVOLGIMENTO ACCERTAMENTI PSICO ATTITUDINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289827)FATTURA N. 1405 6 DEL 30/06/2017 ELABORAZIONE PAGHE 2^TRIMESTRE ANNO 2017 E FATT. N. 26 DEL 08/08/2017 NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 1405 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289727)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 31, 32, 33, 34 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289715)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2257/66 DEL 31/07/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289698)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2256/66 DEL  31/07/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289684)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289383)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1617023059 DEL 3.8.2017 - SIAE - DETERMINA N. 415 DEL 1.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289683)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1617023061 DEL 3.08.2017 - SIAE - SPETTACOLO JAZZ NATALE IN CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289687)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1617023053 DEL 3.08.2017 - SIAE - SPETTACOLO TEATRALE NATALE IN CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289693)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1617023056 DEL 3.08.2017 - SIAE - GARBAGNATE IN JAZZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289706)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1617023060 DEL 3/08/2017 - SIAE - GARBAGNATE IN JAZZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289712)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1617023057 DEL 3/08/2017 - SIAE - LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289725)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 10900 DEL 31.07.2017 - LEGGERE SRL - ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289729)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1790005 DEL 31.7.2017. AQQUATRON SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289730)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 10901 DEL 31.07.2017 - LEGGERE SRL - ACQUISTO LIBRI - CIG. ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289634)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400031635 DEL 31.07.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289633)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400031633 DEL 31.07.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289632)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400031634 DEL 31.07.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289631)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400026718 DEL 30.06.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289457)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400026719 DEL 30.06.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289456)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400026717 DEL 30.06.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289455)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400026720 DEL 30.06.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289454)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400026716 DEL 30.06.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289453)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400026713 DEL 30.06.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289450)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400026714 DEL 30.06.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289708)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LA  MANUTENZIONE PREVENTIVA  DELLE ATTREZZATURE  SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA'  COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY. - SAL -  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289674)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N°196/F96/2017 RELATIVA A DEPOSITO DI N° 2 SALME PRESSO IL CIVICO OBITORIO DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289604)WICON ITALIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 212/PA DEL 31/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289569)LIQUIDAZIONE ALL DITTA EUREKA SRL - FATT. 145/2017 - SERVIZI CIMITERIALI - DURATA ANNI TRE (COMPETENZA 01/04/2017 - 30/06/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289354)LIQUIDAZIONE FATTURA N 71759 DEL 31/07/2017 STYLGRAFIX ITALIANA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289425)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289399)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC  PER LA MANUTENZIONE  ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUZIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO  1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289403)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC  PER LA MANUTENZIONE  ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUZIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO  1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289410)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289416)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289228)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 886/12 DEL 05.07.2017 ANCILAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289349)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE N. 47557 CONCERTO PREMIAZIONE GARBAGNATE IN FIORE 2.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289100)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIDA IMPIANTI SRL - FATT. 32-2/2017  - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBUILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLAREESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289118)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SINPROVAL GROUP SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI - FATT. 4-BIS/2017 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO PICCHIO ROSSO......SALDO COMPETENZE PROFESS. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288884)IREDEEM S.P.A. : LIQUIDAZIONE FATT. N 489 DEL 17/7/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288811)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 A A.L. BENEFICIARIO A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288891)LIQUIDAZIONE  IN PARTITA DI GIRO - PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - PER EMERGENZA ABITATIVA  A A.L. - BENEFICIARIO A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288889)LIQUIDAZIONE FATTURA N 500100012 DEL 31/07/2017 FNM AUTOSERVIZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288886)LIQUIDAZIONE DOTT. RAFFAELE BUONONATO - REVISORE DEI CONTI - PERIODO 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288883)ERREBIAN S.P.A. : LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/561068 DEL 31/7/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288863)BRAMBATI S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 100271 DEL 27/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288860)VALSECCHI GIOVANNI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2519/PA DEL  28/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288851)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 7PA BIS DEL 30/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288836)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 28, 29, 30, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288773)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000202372 DEL 31/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288786)DITTA FORGEST SRL- AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 1^ SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288764)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA  DI LA BELLA VALENTINA - FATT. 1/17 - FORNITURA E POSA PROTEZIONI MURALI PER PALESTRA DI LARGO MONS. GERVASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288586)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA09/2017 - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTIO DI ROMOZIONE AMIANTO, DEMOLIZIONE E INDAGINI PRELIMINARI DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE  SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIALOCALE (LOTTO PERIMETRATO DELLE VIE VARESE, CARDUCCI E SILVIO PELLICO) - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288251)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 91/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288281)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 65/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288296)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 76 E 89/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288316)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 110/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288321)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 111/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288267)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 90/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288255)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2211/2017 E 3398/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI DI MARZO E APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288237)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5175/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288232)LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA DKR DRL - FATT. PA363/2017 - SERVIZIO  SANIFICAZIONE,  MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PRESSO N. 1 IMPIANTI "CASA DELL'ACQUA" PER IL BIENNIO 2017/2018 - (2° TRIMESTRE - MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288235)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. PA 00328/2017 - CASA DELL'ACQUA  - CONSEGNA N. 4 BOMBOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288015)LIQUIDAZIONE FATT. NR. FPA-2017-007 DEL 26.06.2017 - MAMASOUND SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288053)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1201/2017 DEL 31.05.2017 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288063)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 190 DEL 20.06.2017 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288200)CONDOMINIO VIA VARESE 8/10 - GIULIANELLA, 1°  RATA  SPESE CONDOMINIALI GESTIONE ANNO 2017/18 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288088)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1137905514 DEL 30.06.2017 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288094)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 0002125948 DEL 30.06.2017 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288095)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 0002126938 DEL 17.07.2017 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288190)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 62/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288195)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 75/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288196)LIQUIDAZIONE FATT.NR. 88/2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287977)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGG RAGONESI, CHIESA E LA MONACA MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287982)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017 SIGG FOSSATI, PERFETTI E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287985)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287987)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287997)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287998)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI LUGLIO 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288000)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017  SIGG BECCI, FUMAGALLI E STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288018)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI LUGLIO 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="23194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288114)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI LUGLIO 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO, ORLANDO  E CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="23197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288137)TITOLO II MILANI TERMOIDRAULICA FATT. 14/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287866)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FATT. 49/EL/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNA) RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  IN CERAMICA DEI BAGNI  E TINTEGGIATURE INTERNE SCUOLA ARCOBALENO -SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287617)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 8717217774 DEL 31.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287315)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER NOTIFICHE RICHIESTE A  COMUNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287910)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COSPITERIA SNC - RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE - FATT. NN. 5/2017 - 6/2017 - 7/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287885)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI GIUGNO 2017  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287892)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI GIUGNO 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO, ORLANDO  E CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287575)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FATT. N.  50/EL/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA  ARCOBALENO DI VIA CERESIO (MATERNE) - OPERE SUPPLEMENTARI - SAL N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287619)LIQUIDAZIONE FATT N 135 DEL 30.6.2017 SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287623)LIQUIDAZIONE FATT N 227 DEL 26.6.2017 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287625)LIQUIDAZIONE FATT N 228 DEL 26.6.2017 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287639)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441 DEL 23.06.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287640)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 468 DEL 30.06.2017 E 528 DEL 31.07.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287498)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287499)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287387)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL  - FATT. 8/2017 E 9/2017 - APPALTO SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287402)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287418)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 7E/2017 - RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287430)TITOLO  II° - LIQUIDAZIONE  ALL'IMPRESA COLLEONI  GIACOMO &amp; FIGLI SRL - FATT. 21/PA/2017 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALE ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287446)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287449)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE LOCALI BAGNO SCUOLE MATERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287448)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA PREREDA  SAS DI PREVITALI LUCA - FATT. N. 2/2017 - INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI POMPA IDRAULICA PER LO SMALTIMENTO DELLA ACQUE METEORICHE  DEL SOTTOPASSO VEICOLARE  ALLA EX STATALE VARESINA - VIALI J.F. KENNEDY E PRIMO MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287362)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STRANO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282714)LIQUIDAZIONE ALLA SOC.  ENEL SOLE  SRL - FATT. 1730024660/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE DI MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287375)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE  SRL - FATT. 1730031787/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287337)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 IC WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287373)LIQUIDAZIONE IC SAN LUIGI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO  2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287294)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 26/07/2017 AD ARTEM PROGETTO PDS 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287219)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 28.7.2017. LA BELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286150)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286161)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTI9NCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286166)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI SNC PER IL PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' DT 253 DEL 11.4.2017 - SAL N° 1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286202)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PARETI E SOFFITTI AULE E DISIMPEGNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286221)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  PER L'INTERVENTO IDRICO SANITARIO DI SOSTITUZIONE WC DISABILI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO KAROL WOYTJLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286820)SVINCOLO CAUZIONE AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 52 DEL 29/07/2016 RILASCIATA AL SIG. CAPRIGLIA VINCENZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287125)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STEBO AMBIENTE PER LA  FORNITURA E POSA GIOCO PER BAMBINI ETA' 4-12 ANNI - PIAZZA PIZZI LOCALITA' BARIANA DI GARBAGNATE MILANESE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287123)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31.7.2017. RAZZI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286862)C.PETROL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 9_17 DEL 06/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286835)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVE CONGUAGLIO - CONVENZIONE ANNO 2016 CC 1023011958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286512)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426 DEL 30/06/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA  TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286520)LIQUIDAZIONE FATTURE N 427 DEL 30/06/2017 E NR 424 DEL 30/06/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286525)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DEL 30/06/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286547)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592 DEL 27/06/2017 COOPERATIVA LA SPIGA  ACCONTO CRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286554)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010011 DEL 30/06/2017 FNM AUTOSERVIZI  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286218)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE FISSE COM.LE - PERIODO: 4° BIMESTRE 2017 (APR-MAG) (SCADENZA: 30 AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286220)LIQUIDAZIONE FATTURA N.4220317800040319 DEL 7.6.2017 DELLA SOC.TELECOM SPA  PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE FISSE COM.LI - PERIODO: 4° BIMESTRE 2017 (APR-MAG)  (SCADENZA: 30 AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286223)LIQUIDAZIONE FATTURA N.8Z00457123 DEL 7.6.2017 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONEMANTO TELEFONICO LINEA TELEFONICA PRESSO SC.MEDIA VIA VILLORESI - 4° BIMESTRE 2017 (APR-MAG) (SCADENZA: 30 AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286089)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI GARBEN SAS - FATTURA N. 9/E DEL 30.06.2017 E FATT. N. 10/E DEL 30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286088)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE - FATTURA N. 254217 DEL 16.06.2017 E FATT. N. 264500 DEL 17.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285967)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATTURA N. 2124/66 DEL 30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286027)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) LINEA PALAZZO COM.LE - PERIODO: 19 MAGGIO 2017 - 13 LUGLIO 2017) SCADENZA: 8 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286008)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2017 (SCADENZA: 21 AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285969)LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285932)LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOMEZZI MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285913)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° TRIMESTRE 2017 - EMISSIONE FATTURE DEL 30.06.2017 (SCADENZA: 14 AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285911)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVAENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 11^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285904)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° BIMESTRE 2017 - EMISSIONE FATTURE DEL 30.06.2017 (SCADENZA: 14 AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285541)LIQUIDAZIONE  IMPORTI AGENZIA DELLE ENTRATE  PER RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285966)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2017 - GIANFRANCO PICERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285739)LIQUIDAZIONE STUDIO EMMEVI SAS II° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285778)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 2/PA DEL 10.07.2017 - GHIRIGORO - CIG: Z1B1E6CAF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285711)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - FATT. N. 2141/66 DEL 11.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284896)ATTO DI LIQUIDAZIONE -RIMBORSO SIG. F.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285535)LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 - B.R. BENEFICIARIO F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285557)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/5 DEL 31/05/2017 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285630)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 30/06/2017 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285647)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000202014 DEL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285682)LIQUIDAZIONE NOTA NR. 1 DEL 14.07.2017 - PROF. GABRIELE BOTTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285672)LIQUIDAZIONE FATTURA JUST MUSIK CONCERTO 2 GIUGNO 2017 PREMIAZIONE  CONCORSO GARBAGNATE IN FIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285562)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285588)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VV.FF.VIA VENEZIA E IMMOBILE DI VIA ZENALE - GIUGNO 2017 (SCADENZE: 27 LUGLIO 2017 - 1 AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285512)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X02436934 DEL 15.06.2017 DELLA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - PERIODO: 4° BIMESTRE 2017 (APR-MAG) - CONSIP 5 (SCADENZA: 24 AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285531)LIQUIDAZIONE FATTURA N.595 DEL 3/07/2017 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285487)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BANFI SRL - FATTURA N. 20088/55PA DEL 30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285219)ATTO LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MILANO PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284972)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285156)TITOLO II LIQUIDAZIONE ROMANO' GIRDINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285109)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2017 (SCADENZA: 24 LUGLIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285001)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285162)MILANI TERMOIDRAULICA SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO ORTI FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284782)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DI SICUREZZA : SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA E ASSITENZA  DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284939)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 15/6/2017 ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282629)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4402/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO (COMPETENZA MESE DI MAGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284873)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA 7347/2017 - CANONE DEMANIALE ANNO 2017 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN CORRISPONDENZA MANUFATTO SOTTOPASSO AL CANALE VILLORESI - CODICE CONCESSIONE MI-01690 - CODICE REGIONE: GUISA-C016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284879)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA 7347/2017 - CANONE DEMANIALE ANNO 2017 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA VIA S. CARLO E VIA SERENELLA - CODICE CONCESSIONE : MI-00728 - CODICE REGIONE:GUISA-C010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284881)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA 7347/2017 - CANONE DEMANIALE ANNO 2017 - COPERTURA TRATTO DEL TORRENTE GUISA DI CIRCA MT. 375 - CODICE CONCESSIONE: MI-00654 - CODICE REGIONE: GUISA-Q001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284882)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  7347/2017 - CANONE DEMANIALE ANNO 2017 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO - CODICE CONCESSIONE: MI-00670 - CODICE REGIONE: GUISA-S017/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284894)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - 7347/2017 - CANONE DEMANIALE ANNO 2017 - SCARICO ACQUE NEL TORRENTE GUISA FRA LE FRAZIONI SANTA MARIA ROSSA E SIOLO - CODICE CONCESSIONE: MI-00738 - CODICE REGIONE:GUISA-C027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284923)LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO BAGNO DISABILI EDIFICIO "MENSA" DEL PLESSO SCOLASTICO  K. WOJTYLA" DI LARGO MONS.GERVASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284880)LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE  DITTA ALFA-ROBOTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284713)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO DAL01.01.2017 AL 30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284721)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALALTI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO DAL01.01.2017 AL 30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284802)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 10^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284712)PROGEL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. PA553 DEL 06/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284697)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE NUOVA PASSERELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO (DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284690)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE TELO DI COPERTURA TENNIS PRESSO IL CSC DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284723)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 6/0CPAPA/2017 - REGISTRAZIONE IN CURIT DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284726)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302162)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.F. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. (SENTENZA N. 3775/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303152)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.V.  LIQUIDAZIONE SPESE IN FORZA DI  SENTENZA N. 5222/2017 DEL TRIBUNALE  DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284741)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DUBINI PER LA FORNITURA DI NASTRO ADESIVBO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303137)SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I PRODUTTORI DI BIOSSIDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO A GARBAGNATE MILANESE, PER IL BIENNIO 2018/2019 (CIG: Z13216188C) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284770)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA DI SACCHI DI BITUME. (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284631)LIQUIDAZIONE FATT. N. 356/A DEL 13/11/2016 PROGETTO SOFIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303135)INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIG: Z812123A82 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284648)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 - A E.P. BENEFICIARIO F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303115)INIZIATIVA "RIQUALIFICHIAMO IL QUARTIERE" - PROGETTO VIA MAZZINI - IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI  MATERIALE FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303104)ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284312)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. PHONECO  SRL - FATT. 23/2017 -  MAPPATURA ACUSTICA DEGLI ASSI STRADALI SU CUI TRANSITANO PIU' DI TRE MILIONI DI VEICOLI L'ANNO  - D.LGS 194 /19.08.2005 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE - SALDO 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284555)CONDOMINIO VIA VISMARA 73 - 2° RATA  SPESE CONDOMINIALI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303111)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 841 DEL 18/12//2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284615)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45  (13871)  - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303122)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 837 DEL 18.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303103)ACQUISTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284278)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - RATA SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284374)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 3/7/2017 -DR. MARSILIO REPOSSI REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303081)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 18 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303051)ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284378)LIQUIDAZIONE FATTURA N 28 20/6/2017 - DR.SSA MARTINOTTI ANGELA - PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284273)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/15 DEL 01/07/2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303044)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA I° MAGGIO - PROROGA DEL SERVIZIO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZF82185809)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303011)ISCRIZIONE AL POLIGONO DI TIRO NUOVI AGENTI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284335)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284336)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303009)SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2018 - 30/4/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284618)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 9229 DEL 30.06.2017 - LEGGERE SRL - CIG: ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303006)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284556)LIQUIDAZIOEN ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO  PER INTERVENTI URGENTUI - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLIC - APPROVAZIONE CRE DT 725 DEL 24.11.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:303004)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 1 DEL PROGETTO "CULTURE E STORIE DI COMUNITA - IL CAPITALE MATERIALE ED IMMATERIALE TRA PARTECIZAZIONE E TRASFORMAZIONE" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO - CIG ZE92182007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302802)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER MESSAGGI AUGURALI E SPOT PISTA DEL GHIACCIO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA-   CIG.  N. ZEF217937A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284583)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREEVERDI ATTREZZATE A SEGUITO DELLE ISPEZIONI PERIODICHE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302792)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME - PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284598)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE BIENNIO 2016 - 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302655)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 21/12/2015 - EMERGENZA ABITATIVA, INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE SG.RA  S.C. - CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283793)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA AL SIGNOR M.S. IN FAVORE DEL SIGNOR M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302721)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA P.P. - VIA CANOVA N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284204)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008-2017-01 DEL 23.05.2017 BORGHI FEDERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302338)ACQUISTO DI MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO PUBBLICO - ANNO 2018, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZDB2163CCE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284321)RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE  AL SIG. BOLZON FERNANDO - AMM.RE DELLA  COGEMAR - RIPRISITNO STRADALE VIA KENNEDY,6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283775)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400015493 DEL 27/4/2017 SODEXO ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302745)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI ED UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ANNO 2018 CIG N° Z2021754D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283782)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE I° SEMESTRE 2017, DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302860)AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA LOMBARDA - (POR FSE 2014-2020 ASSE II AZIONI 9.1.3 E 9.4.2 ) -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO: APPROVAZIONE CANDIDATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302822)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATO CON D.G.R. X/6755 DEL 21/06/2017 E MODIFICHE D.G.R. X/7257 DEL 23/10/2017 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284049)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2017 SIGG LOMBARDO  E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302828)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER  N. 10 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 - CIG  N.  CIG Z0C2176DD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284055)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284063)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2017  SIGG BECCI, FUMAGALLI E STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302847)IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE AD ANAC - SIMOG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284065)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302876)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA GENNAIO A MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302836)CONCESSIONE DI SPAZIO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTOAUTOMATICA CON POSSIBILITA' DI ARCHIVIAZIONE IN SERVER CONSULTABILE DAGLI UFFICI COMUNALI ADDETTI AL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284070)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284081)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302785)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS 165/2001 - SIG. BRANDINALI FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284086)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2017  SIGG OLIVERIO, MAISTO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302349)AMPLIAMENTO INCARICO EX DETERMINAZIONE NR. 859 DEL 29.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302439)AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA DI VALUTAZIONE  DEL PROGETTO  "CULTURA E STORIE DI COMUNITA'" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO - CIG Z7F213DCA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284091)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2017 SIGG FOSSATI, PERFETTI E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284102)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGG RAGONESI, CHIESA E LA MONACA MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302460)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - (CUP: C84H16001260004 - CIG: Z591B7193D) -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284166)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEICOS UE SRL - FATT. 12/2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER ADEGUMENTO NORMATIVO DM 26/08/1992 - ASILI NIDO VILLA SICILIA DI VIA VARESE N. 60 E VIA BOLZANO DI VIA BOLZANO N. 10 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302485)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA,  MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 - ESTENSIONE SERVIZIO - CIG: Z5421698DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284283)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEICOS UR SRL - FATT. 13/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO  SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO - VIA PASUBIO N. 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO  DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302556)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  VARI INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE SIEPI NEL TERRITORIO COMUNALE (CIG: ZEA208CE6C)  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302765)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO. CIG. Z242177B28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282786)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 12363 / 2017 DEL 23/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302783)MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA SANITARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - (CUP: C82H17000040004 CIG: Z8420BB885 - Z4920BB949) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA GADOMED S.R.L.DI GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284238)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400021418 DEL 31.05.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302798)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO, TRAMITE FORNITURA E POSA DI NUOVI AEROTERMI -  SOCIETA' NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. (GIA' NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE  S.R.L.) - (CIG:  ZC91FCA462) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284237)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 18 DEL  29/06/2017 ASSOCIAZIONE LILOPERA   PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE AL NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284236)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400021415 DEL 31.05.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302295)NOLEGGIO NAS QNAP - CIG. Z1C2169974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284227)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596 DEL 3/07/2017 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO AUSILIARI COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302689)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO "ERASMO DA ROTTERDAM"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301285)INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO DI RIPARAZIONE APRIPORTA SEDE COMUNALE - CIG. Z6D202E62F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284228)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400021417 DEL 31.05.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302014)SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI TELEMATICHE E BANCHE DATI ON LINE PER UFFICI DIVERSI ANNO 2018 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284231)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400021416 DEL 31.05.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302190)ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT ACQUISTINRETE.IT REALIZZATO DA CONSIP S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z2B2142EE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284232)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400021413 DEL 31.05.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302483)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO AL SIG. C. D. A CAUSA DI ACCREDITO ERRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284234)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400021414 DEL 31.05.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284235)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400021412 DEL 31.05.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302539)RIMBORSO   QUOTA  VARIABILE  UTENZE NON DOMESTICHE  TARI  2016  - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302616)AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA LOMBARDA - (POR FSE 2014-2020 ASSE II AZIONI 9.1.3 E 9.4.2 ) - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284217)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400016422 DEL 30.04.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284223)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400016420 DEL 30.04.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302619)PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA COOPERATIVA SOCIALE "DUEPUNTIACAPO ONLUS" AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE: LOCALI SITI IN GARBAGNATE MILANESE, VIA MATTEOTTI 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302495)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284225)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400016423 DEL 30.04.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302337)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E DIVERSI (CPV 72911110-0) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT ACQUISTINRETE.IT REALIZZATO DA CONSIP S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016 - CIG Z3F213D52F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284226)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400016418 DEL 30.04.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302299)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 690 DEL 24/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283154)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - FATT.  360-715/2017 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE N. 4/17 - 16/17 - 21/17- 22/17 - 26/17 - 30/17 - 45/17- 50/17 - 55/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302412)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA UFFICI DEL POLO DELLA SIOCUREZZA DI VIA ZENALE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - (CUP: C81H17000060004 - CIG: 73278458FC) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281943)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - AVVISO SCADENZA 2017 - CANONE DEMANIALE  UTENZA DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2017 - POZZO ORI VIA FAMETTA - CODICE UTENZA MI03281312016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284038)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 2° RATA MANUTENZIONE FOGNATURA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302272)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.A. - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA MILANO -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302160)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284041)SOMMINISTRAZIONE  ENERGIA ELETTRICA  PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA BERNARDINO ZENALE N. 90 - SALDO AL 7 OTTOBRE 2014. VERSAMENTO CORRISPETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284067)DASEIN FATTURA N. 559 DEL 30/06/2017- ATTIVITA'SVOTA DALLA DOTT.SSA PASSERINI I SEMESTRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302423)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 827/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283962)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C.-FATTURE N. 117/PA E 118/PA DEL 30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302138)FONDO PENSIONE INTEGRATIVA AGENTI POLIZIA LOCALE -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283980)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 4° BIMESTRE 2017(APR-MAG) SOLUZIONE TOP HOLDING (SCADENZA: 18 LUGLIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301498)INTERVENTO DIRIPARAZIONE TELO TENSIO STRUTTURA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZB82145BC4. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302046)REALIZZAZIONE IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI LARGO MONS. GERVASONI, 1 - CUP: C84H16001760004 - CIG: ZB41C7A4E1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283984)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI PALAZZO COM.LE - CED DATI TERMINALI  4° BIMESTRE 2017 (APR-MAG) - 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 LUGLIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283968)LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296138)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - EMERGENZA ABITATIVA, INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DETERMINA DI SPECIFICAZIONE BENEFICIARIO A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301621)PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE. L'OPERA LIRICA AL NIDO IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI COD CIG Z132146D10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283706)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359 DEL 31/05/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283681)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301736)ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG.ZBD214BC38 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301790)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283871)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1933/66 DEL  30/06/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301941)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 6 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 16 MAGGIO  AL 14 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283861)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1934/66 DEL 30/06/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283835)GRAFICHE E. GASPARI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 09087 DEL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301976)APPROVAZIONE RENDICONTO N.8   - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' CENTRO  VARIETA' - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283824)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 6PA DEL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301970)APPROVAZIONE RENDICONTO N.7   - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' CENTRO DIUNRNO INTEGRATO - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302073)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283768)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301751)ACQUISTO MODULI-GIOCO PER ASILI NIDO COMUNALI - CODICE CIG Z51214C559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283763)LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283766)ATTO DI LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 - 1° TURNO DEL 11.06 E TURNO BALLOTTAGGIO DEL 25.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301667)SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  DITTA SORGE S.R.L. -  IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2018  - CIG Z452149CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301544)PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE COD. CIG ZF72146DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282702)LIQUIDAZIONE FATT N. 1_17 - DITTA BELSANI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301436)INTERVENTI URGENTI - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG. (ZF61E69830).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283432)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 357 DEL 31/05/2017 E NR 360 DEL 31/05/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283440)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358 DEL 31/05/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301426)DOTE COMUNE 2017: ANTICIPAZIONE SPECIALE PER FORMAZIONE EX ART. 13 DELL'ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE ANCI - COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301374)ACQUISTO  ATTREZZATURE DA FERRAMENTA - SERRATURA PORTA BLINDATA ABITAZIONE CASCINA SIOLO, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZA221391BE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283296)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1834/66 DEL  21/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283313)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6355 DEL 14/06/2017 BRICOMAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301308)FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - COD CIG Z1321227A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301182)OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE AREE DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO DEL COMPLESSO RESIDENZIALE  DENOMINATO TRIFOGLIO, SITO IN VIA GOBETTI N. 41, 43 E 45 - RIMBORSO  SPESE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283314)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12/06/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE VERBAMANENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283315)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 20/06/2017 COOPERATIVA MINOTAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301123)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA - ANNO 2018, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG.  Z1E2136C34.  AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283316)FATTURA N. 15 DEL 13/06/2017 ASSOCIAZIONE LILOPERA ACCONTO PROGETTO PDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301085)INCARICO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA DELL'ART. 110  TUEL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E SUCCESSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282644)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  - FATT. 2212/2017  - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO  (COMPETENZA MESE DI MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302023)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 17 - UGUALE MACROAGGREGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301937)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICIE PER LE PROCEDURE DI MOBILITA' DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CATEGORIA B3 GIURIDICA - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI N. 2  POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI N. 1  POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282684)TITOLO II° LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PHONECO S.R.L. - FATT. 13/2017 - INCARICO REDAZIONE MAPPATURA ACUSTICA DEGLI ASSI STRADALI SU CUI TRANSITANO  PIU' DI TRE MILIONI DI VEICOLI L'ANNO - D.LGS 194/2005 - ATTURAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLADETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE. ACCONTO 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283042)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ING. PIER LUIGI COMERIO - FATT. 08/E/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO RACCOLTA VIA TRENTO N. 40 - OPERE COMPLEMENTARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI LIQUIDAZIONE SALDO 40%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301349)SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301491)MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI COPPI DI COPERTURA SALE LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA (CUP: C82F17000290004 CIG:  Z8C21459B6) - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283059)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. PIER LUIGI COMERIO - FATT. 09/E/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA TRENTO -PRESTAZIONI PROFESSIONALI  - LIQUIDAZIONE SALDO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282850)LIQUIDAZIONE ANIMARE ONLUS SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301183)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283051)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 23, 24, 25, 26, 27, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301053)ACQUISTO TRAMITE RDO N. 1782557 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  PER AGGIUDICAZIONE - FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO  (CLORURO DI SODIO).  (CIG: Z99212D311).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301290)PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - DT. N. 253 DEL 11/04/2017 -STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 - DITTA EUROSPURGHI. CIG. Z201E22608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283057)ATTO LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE TURNO BALLOTTAGGIO DEL 25.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300829)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE AL SIG. M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282928)LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282682)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. SEMAFOTI BUSNELLI SRL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300880)CENTRO VARI.ETA', ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ATTIVITA', SECONDO SEMESTRE 2017, CIG Z162126348. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282680)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA N.8Z00347660 DEL 06.04.2017 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA SERVIZIO INFORMAGIOVANI VIA MANZONI - 3° BIMESTRE 2017 (FEB-MAR) SCADENZA: 30 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300958)INTERVENTO DI RIMOZIONE BARRIRE IN CEMENTO, NUOVA VIABILITA VIA COMO- PIAZZA DEL MERCATO, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG.Z392128C17- AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282541)TITOLO II° - LIQUDIAZIONE ALLA DITTA EDILBOGNI SRL - FATT. 8/PA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO N. 40 - OPERE COMPLEMENTARI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300970)INTERVENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO E QUADRO ELETTRICO BIBLIOTECA COMUNALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z0F2129E2F AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282545)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILBOGNI SRL - FATT. 7/PA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO N. 40 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301008)PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TUTTO IL 30.06.2018 - CIG: ZAE212BB50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301013)PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, A TUTTO IL 30.06.2018 - CIG: Z00212BA7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282592)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A TP&amp;S SRL - FATT. 124/2017 - ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA  - ANALISI MATERIALE DI RIVESTIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301052)SECONDA PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, A TUTTO IL 30.06.2018 - CIG: ZCC212CE2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282583)TITOLO II° - LIQUIDAZIONEALLA SOC. TP&amp;S SRL - FATT. 123/2017 - ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI ANALISI MATERIALE RIVESTIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282486)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA SIAE NR. 1617016875 DEL 14.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301072)ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282484)LIQUIDAZIONE FATT N 68 DEL 16.6.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300720)INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA DI IMPEGNO - CIG.Z682122FD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301137)ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO DIPENDENTE P.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282489)LIQUIDAZIONE FATT N 69 DEL 16.6.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301163)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282493)LIQUIDAZIONE FATT N 70 DEL 16.6.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301174)PAGAMENTO QUOTA  ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282524)LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282317)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 -19 - 2° RATA GESTIONE ORDINARIA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301350)MODIFICHE LINEE IMPIANTO IDRAULICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO. - (CUP: C82H17000040004 - CIG: Z692142428) DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297940)PIANO RATEIZZAZIONE RESTITUZIONE ONERI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281245)SPS OPEN SOFTWARE MEDIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000204 DE 31/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300435)APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE - (CIG ZCD210CFA1)  DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282080)EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA - BENEFICIARIO G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301166)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' COMUNALE ESISTENTI SUL TERRITORIO ALLA SOCIETA' FARE PUBBLICITA' S.R.L. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITA'DELL'AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281922)LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. - FATT. 2017/E20100016556 - INDIZIONE GARA EUROPEA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI VENTI - INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL GIORNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282281)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° QUADRIMESTRE 2017 (SCADENZA: 17 LUGLIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301020)AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA - (POR FSE 2014-2020 - ASSE II - AZIONE 9.1.3 E 9.4.2) - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300592)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE IN OUTSOURCING (CPV 79100000-5) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT ACQUISTINRETE.IT REALIZZATO DA CONSIP S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z3C20BBE9B: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282200)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17  DEL 19.6.2017- TEATRO LA BARACCA DI MAILA ERMINI- DETERMINA N. 415 DEL 1.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282153)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VV.FF.VIA VENEZIA E IMMOBILE DI VIA ZENALE - MESE DI MAGGIO 2017 (SCADENZE: 27.6.2017 / 3.7.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300381)IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ORDINARIA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  PER L'ANNO 2018 -  CIG Z3821127E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300355)ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 319984  NEL SISTEMA TELEMATICO MEPA - INTERGRAZIONE INDUMENTI DA LAVORO INVERNO 2017/2018 - CIG. Z1920ECD64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282159)CONDOMINIO "RESIDENCE CASCINE SIOLO"  VIA KENNEDY 15 - SPESE DI PROPRIETA' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300609)SOCIETA' COMUNIMPRESE IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282213)CONDOMINIO "SIOLO 16" - VIA C. SIOLO  - 1° RATA  SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282001)LIQUIDAZIONE FATT.NR. 386 DEL 31.05.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300216)BANDO PER CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA PRIVATA NEL CIMITERO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299851)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE - 23 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282003)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 560 DEL 31.03.2017 E 1216 DEL 31.05.2017 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282004)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 0001117049 DEL 31.05.2017 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299300)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO MADERA DI VIA PUCCINI 1/A DI CESATE - AMMINISTRATORE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MILANO, VIA VARESE , VIA CANOVA E VIA C. SIOLO PER LE MOROSITA' DEI NOSTRI INQUILINI SPESE CONDOMINIALI 2017 -  CIG.Z2120E4C2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282021)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 29/PA DEL 31.05.2017 STUDIO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300653)ACQUISTO MEZZI USATI .(CIG Z15211DEA6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282006)ATTO DI LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300787)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 3  ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281909)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. ACI-PRA-CIG. ZDC1CC9A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300822)DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - COD CIG Z1321227A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281873)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RECOVER ITALIA  SRL - FATT. 2/PA/2017 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CEMENTO-AMIANTO RINVENUTO IN DUE PUNTI DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300503)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300357)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L'OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281908)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI  DELLE QUATTRO COMUNITA' CRISTIANE - LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300264)RINNOVO CONTRATTUALE  DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016-2018. INDIVIDUAZIONE RISORSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281782)PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.I. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281780)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1584/66 DEL 31/05/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300223)ACQUISTO  ATTREZZATURE DA FERRAMENTA - ACCESSORI PALCO PER MANIFESTAZIONI, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z7B210C450 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300523)CENTRO VARI.ETA', ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA', SECONDO SEMESTRE 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281766)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1583/66 DEL  31/05/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300347)ACQUISTO KIT  PER NUOVE CITTADINANZE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281755)LIQUIDAZIONE FATT.N. 4220317800029483 DEL 06.04.2017 DELLA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 3° BIMESTRE 2017 (FEB-MAR) (SCADENZA: 30 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300259)ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A.), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZD6210C359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281727)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SC.MEDIA VIA VILLORESI - 3° BIMESTRE 2017 (FEB-MAR) (SCADENZA: 30 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281632)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 3° BIMESTRE 2017 (FEB-MAR) (SCADENZA: 30 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300035)INTERVENTO IDRICO SANITARIO - SOSTITUZIONE WC DISABILI. LOCALI SINDACATI VIA CANOVA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  (Z6B20BCC41) AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300383)OGGETTO:CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I.  AL DIPENDENTE  C.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281242)LIQUIDAZIONE A LIPANI  CATRICOLA' &amp; PARTNERS STUDIO AVVOCATI - FATT. 187/2017 - ASSISTENZA TECNICO-LEGALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281613)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 487 DEL 01/06/2017 E NR 488 DEL 01/06/2017 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300353)IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300412)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI -  AGGIORNAMENTO FASCICOLI PROGETTUALI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO - (CUP: C81E16000060004 - CIG: 7299977397 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281614)LIQUIDAZIONE NOTA N.1 DEL 12/06/2017 ANPI  PROGETTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300111)ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZD121066D1 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281406)LIQUIDAZIONE FATTURA FORGEST - SERVIZIO MENDICO CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281433)LIQUIDAZIONE FATTURA N 7 DEL 31/05/2017  VITASCAMPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299945)INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNI 2018 E SUCCESSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300046)RINNOVO LICENZE VMWARE VSPHERE E VEEAM BACKUP PER NR. 3 ANNI - CIG. Z4D2103D5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281440)LIQUIDAZIONE FATTURE: 17VF+02775 DEL 23/05/2017    17VF+02776 DEL 23/05/2017  ITALCHIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281507)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201642 DEL 31/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300218)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO SPALATORI PER LO SGOMBERO NEVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299899)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281587)LIQUIDAZIONE FRANCONERI DANIELA PERFEZIONAMENTO CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281566)ATTO LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTI E SCRUTATORI 1° TURNO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299985)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1  - FIORENZA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300173)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281399)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI - FATT. N. 20076/54PA DEL 31.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299739)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CON FORNITURA E POSA DI BARRIERE PARAPEDONALI - (CUP: C57H16001150004 - CIG: Z411CAR89E) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 FINALE E C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281405)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE - FATT. N. 30 DEL 30.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281247)LIQUIDAZIONE VIGILI DEL FUOCO - RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA VIA UGO FOSCOLO "LO SCOIATTOLO" PRATICA VV.FF. N. 336608 - DIRITTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299788)REALIZZAZIONE E STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: ZC720E1CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281339)LIQUIDAZIONE ALLA SOC.  I.P.Z.S. LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SRL  - FATT. 632/E/2017 -GARA EUROPEA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - PUBBLICAZIONEESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300047)INTERVENTO MANUTENTIVO PER RICERCA CAUSE INFILTRAZIONI E RELATIVE RIPARAZIONI DA ESEGUIRE PRESSO I MANTI DI COPERTURA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z7E20E1AB7 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281215)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTIFICHE POSTE ITALIANE-FATT. DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299287)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE VIAGGIO CULTURALE A PRAGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281225)ATTO DI LIQUIDAZIONE POSTE. NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299794)ACQUISTO DI MATERIALI, VERNICI  ED ATTREZZATURE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  XXXXXXXXXX. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281214)LIQUIDAZIONE FATT ALER MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017 SIG CRISTOFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300010)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 16 - UGUALI MACROAGGREGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299120)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER LE MOROSITA' DEGLI  INQUILINI  ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE  ANNO 2017/2018  - CIG ZEB20DEE8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281243)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI APRILE 2017  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299812)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 15 - UGUALI MACROAGGREGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281244)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI APRILE 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281246)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI MAGGIO 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO, ORLANDO E CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299549)CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - APPROVAZIONI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE MANUTENZIONI ORDINARIE E GESTIONE DEL PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281248)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI MAGGIO 2017  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299674)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ICI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNI 2010/2011 (CPV 79940000-5) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT SINTEL REALIZZATO DA ARCA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG ZE320E4796.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299269)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE IN OUTSOURCING (CPV 79100000-5) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT REALIZZATO DA CONSIP S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016. CIG Z3C20BBE9B - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281355)LIQUIDAZIONE ALL'ING. PIER LUIGI COMERIO - FATT. 07/E/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA - INCARICO ACCATASTAMENT0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299261)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - OPERE SUPPLEMENTARI (CUP C87H16001100004 - CIG Z3D1FF2BFF) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280905)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURTECTO SRL  - FATT. 71/E/2017 - REALIZZAZIONE IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISPONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO ALCUNE AULE SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI LARGO MONS. GERVASONI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299440)AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE, ART. 17 COMMA 1 LETTERA D) PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016  (CIG: Z6D20E978E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281140)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. MORGAN -POLIZIA LOCALE-C.I.G.   N° … Z1917CCFE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299597)PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281186)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 267/2017- TARGA SISTEM-GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281187)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA N. 186/2017-  EUPOLIS-CORSO BASE AGENTE MERATI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299168)ACQUISTO PORTALAMPADA LAMPADE VOTIVE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FERRAMENTA BASILICO. CIG. (ZDA206ACE4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299219)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - (CUP: C87H16001100004 - CIG: Z741C986B0) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274312)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 42 /2017  SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.-CIG. Z281C53F9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281138)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT.52/2017-  BRAMBILLA DIVISE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299289)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. CIG. ZA520E439F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299372)RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO - OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16000480004; CIG: Z081B79B61) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281072)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299474)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO (CUP: C87H16000480004; CIG: Z161A5C62B) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281073)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299218)ORGANIZZAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - 28 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280912)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2017 (SCADENZA: 21 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299173)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA G.L. - VIA CASCINA SIOLO, 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279806)ATTO DI LIQUIDAZIONE-FIDEJUSSIONE  SU AZIONE COMMISSIONI N. 0040075625- M.C.T.C. -PERIODO 15/05/2017 AL 14/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297271)GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - AGGIUDICAZIONE APPALTO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280886)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COLLEONI GIACOMO &amp; FIGLI S.R.L. - FATT. 15/PA/2017 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - ANTICIPAZIONE 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280464)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA DI BITUME IN SACCHI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298694)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO, PER LE IMPOSTE RELATIVE ALL'APERTURA DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298758)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL ED ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE NEL TERRITORIO COMUNALE - (CIG: ZDC201D03C)  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280478)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298805)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.10.2018 (CUP: C86G16000330004 - CIG: 6811145EA6)  - APPROVAZIONE STATODI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280825)LIQUIDAZIONE PARCELLA ELETTRONICA NR. 21 DEL 30.05.2017 - ALESSANDRO TACCONI - CIG Z491E855C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280756)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA 1^ TRIMESTRE 2017- DUOMO GPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299022)IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018 - TRAMITE L'AGENZIA ACI  DI VIA MANZONI 46  GARBAGNATE MIL.SE P.IVA 09694790156 - CIG Z8420D7A8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299060)CONTRATTO DI SERVIZIO N. 5612 DI REPERTORIO IN DATA 3 AGOSTO 2011 PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE  NEL TERRITORIO COMUNALE - CANONI CONCESSORI ANNUALITA' 2015 E 2016. PRESA ATTO DEL PIANO DI RIENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280758)LIQUIDAZIONE SERVIZIO  ELABORAZIONE  E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2017 - SIEL  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280762)LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299104)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA', SECONDO SEMESTRE 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299192)SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE COLOMBARI/LOCULI REPARTO "A" DEL CIMITERO COMUNALE (CIG: Z721EEA9C1)  - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280663)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 6.6.2017. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280689)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 31.5.2017. SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299208)LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS N. 50/2016 PER DANNI SUBITI DALLA COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE (CIG: Z8A1E69979)  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280718)LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 006 DEL 3.06.2017 - MAMASOUND - ALLESTIMENTO COMPLETO SERVICE PREMIAZIONE CONCORSO GRABAGNATE IN FIORE 2.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298898)ACQUISTO NR. 5 BUSINESS KEY PER UFFICI COMUNALI - CIG. Z5820D7B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280721)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 3399/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA  - SMALTIMENTO RIFIUTI (MESE APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296939)SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI DALL'AGGIUDICATARIO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: ZC0208F325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280419)TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE FATTURE DIC ANNO 2016 - GEN - FEB - MAR - APR - MAG ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298294)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2018 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280077)LIQUIDAZIONE RETTA MAGGIO 2017 SIRA LA MONACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298508)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (CPV 79100000-5) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z14205911D. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298297)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280344)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 1.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298103)RETTIFICA DETERMINA N. 168 DEL 07 MARZO 2017 - CAMBIO ALLOGGIO DA VIA MAZZINI N. 52/C A VIA MILANO N. 23 - SIGNOR I.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280356)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010008 DEL 31/05/2017  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298248)RENDICONTO N.5   - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' CENTRO DIUNRNO INTEGRATO - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280354)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010009 DEL 31/05/2017 FNM  TRASPORTO PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298043)INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE LAMIERE, CANALI E PLUVIALI DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BATTILANA CLAUDIO. (CIG: Z3A20B4F46).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280081)LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2017 SIG.RA CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280293)LAB4 SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2017 DEL 26/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297978)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - EMERGENZA ABITATIVA, INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DETERMINA DI SPECIFICAZIONE BENEFICIARIO S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280321)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 1 E 2 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298107)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E RECEPIMENTO ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298021)ACQUISIZIONE DI CARBURANTI RETE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6" - LOTTO 1. CIG CONVENZIONE 57932282FB - CIG DERIVATO ZDE20AEB59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280087)LIQUIDAZIONE RETTA MAGGIO 2017 SIG RAGONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298056)FORNITURA ATTREZZATURE MINUTE PER SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA, AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z79209ECA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280089)LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2017 SIG.RA GARLASCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280096)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE SIGG FOSSATI E PERFETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298081)INDAGINI RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA STATICITA' STRUTTURALE E DELLO STATO CONSERVATIVO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA GARIBALDI - CIG: ZD920B619E - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298092)SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO, DEMOLIZIONE E INDAGINI PRELIMINARI DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE (LOTTO PERIMETRATO DELLE VIE VARESE, CARDUCCI E SILVIO PELLICO) - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONFERENZA DEI SERVIZI -  (CIG:  ZC120B65EF )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280097)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGRA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298191)MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA SANITARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - (CUP: C82H17000040004 - CIG: Z8420BB885 - Z4920BB949) DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280098)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2017  SIG LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298315)APPALTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (CPV 79100000-5) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z14205911D : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280099)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2017  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297997)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' -ANNO 2017 2^ PARTE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280102)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2017  SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280106)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297866)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - (CUP: C87H16000870004 - CIG: 6839883203) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297763)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DEL RINNOVO E/O PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280112)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297635)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280115)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MAGGIO 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297395)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTO DI POTATURA DI N° 4 ALBERATURE A MARGINE DELLA VIA MARIETTI IN PROSSIMITA' LAGHETTO ROSY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAROLO SRL DI ARESE (CIG: Z7F2092B29).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280119)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2017  SIGG BECCI, FUMAGALLI E STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297386)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "NESSUN PARLI. UN GIORNO DI SCUOLA, MUSICA E ARTE OLTRE LA PAROLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280123)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MAGGIO 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296986)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  VARI INTERVENTI DI POTATURA DI ALCUNE SIEPI  NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO A DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG:  ZEA208CE6C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280126)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2017 SIGG LOMBARDO E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296569)INTERVENTO STRAORDINARIO SULLA  COPERTURA DI UN ELEMENTO   PREFABBRICATO DELLA STRUTTURA DEL GATTILE DI VIA TOTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO DI CESATE - CIG: ZA82083F22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280138)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONAL DGR X/3789 DEL 03/07/2015 MOBILITA' ABITATIVA - BENEFICARIO M.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295943)ACQUISTO PETTORINE RIFRANGENTI - PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI VOLONTARIATO "GARBAGNATESI IN COMUNE". AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL. CIG. (Z8F206FBB4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279889)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400016419 DEL 30.04.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279894)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400016421 DEL 30.04.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297630)ACQUISTO MATERIALI DA FERRAMENTA - SERRATURA PORTA ANTIPANICO ELETTRIFICATA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FERRAMENTA BASILICO. CIG. (Z5520A54B0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297746)RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE  SIG. G.G.G.   -  AI SENSI DELL'ART. 2, C.12, LEGGE 335/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279895)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/17 DEL 25.5.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297565)CAUSA COMUNE DI GARBAGNANTE MILANESE/P.F. - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279896)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400016417 DEL 30.04.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279988)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 26.5.2017. DITTA PMF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297550)RENDICONTO N.4  - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  PER PROGETTO RIQUALIFICHIAMO IL QUARTIERE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280269)VALSECCHI GIOVANNI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1608/PA DEL 12/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297549)RENDICONTO N. 3 - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  PER REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA  DEL 22 OTTOBRE  2017- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297530)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA,  MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2017/2018 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA  SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG: Z4F20A0793.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280250)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO CELLULARI AZIENDALI SEDI COM.LI - 3° BIMESTRE 2017 (FEB-MAR) CONSIP 5 (SCADENZA: 26 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280211)MYO SPA : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 2040/170009138 DEL 14/04/2017 - 2040/170009558 DEL 21/04/2017 - 2040/170011517 DEL 12/05/2017 - 2040/170011518 DEL 12/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297693)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG. C. F. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280285)C.PETROL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 7_17 DEL 16/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297493)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO   DI ISTRUTTORE DIRETTIVO  CATEGORIA D1  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296772)FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER CENTRO STAMPA COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z0C20883E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280297)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI E. 446.998,04 SCADENTEE IL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280302)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE - PERIODO:  24 MARZO 2017 - 18 MAGGIO 2017 (SCADENZA: 13 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296429)SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI  CIG. Z02207E44F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297479)INCARICO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA DELL'ART. 110  TUEL - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280200)AIESI HOSPITAL SERVICE SAS : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1678/PA DEL 19/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280287)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA 1^ SEMESTRALITA' 2017 SCADENTE IL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297563)RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE  SIG.RA P.P.R.  -  AI SENSI DELL'ART. 2, C.12, LEGGE 335/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280303)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2004 DEL 05/11/2003 DI E. 92.368,13 SCADENTE IL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297464)FORNITURA TEMPORANEA ENEL PRESSO PIAZZA DELLA CROCE PER SVOLGIMENTO EVENTI. IMPEGNO DI SPESA. COD CIG: ZCB2066A19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280072)STUDIO MARCHETTI CECCONI CAMPORA ROTUNNO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 11/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297305)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR M.M. - VIA MAZZINI N. 48/E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297384)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI  DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   CATEGORIA C 1  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280064)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 9^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297381)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO   DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  CATEGORIA B3  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280060)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 4PA DEL 01/05/2017 E 5PA DEL 30/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280046)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1253/66 DEL 30/04/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294715)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA, AZIONI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE  IN LOCAZIONE - DGR X/5450 DEL 25/07/16 - MOROSITA' INCOLPEVOLE IN FASE INIZIALE - DETERMINA DI SPECIFICAZIONE- BENEFICIARI: L.Q.D.N. - V.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280036)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1252/66 DEL  30/04/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296133)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG Z97202FD45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280028)STUDIO IDEA 82 SAS : LIQUIDAZIONE FATT. N. V200066/17 DEL 29/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296381)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 505 DELL' 11/7/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280023)SOLUZIONE SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1439 DEL 24/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296786)ACQUISIZIONE MANUALE OPERATIVO PER UFFICIO PERSONALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z2A2088BF7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297206)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279984)PROGEL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. PA332 DEL 11/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279969)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 17, 18, 19, 20, 21, 22 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297197)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297171)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279892)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0001110047 DEL 31/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279885)LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296564)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DIFESA INNANZI ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (CPV 79100000-5) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z14205911D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279337)LIQUIDAZIONE FATT N 47 DEL 28.4.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296415)ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 4.11.2017, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE -  CIG. ZF42078C95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294850)ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO PER NUOVO AGENTE DI PL - G.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279695)CARICO CONTABILE N. 7044764 DEL 18/05/2017 POLIZZA INFORTUNI DIVERSI UNIPOLSAI DIV. UNIPOL / 100985286 REGOLAZIONE PREMIO 31.12.15-31.12.16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296231)ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA "PARCO DEGLI ALLORI" DI VIA GOBETTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO GRUPPO CAP AMIACQUE  (CIG: Z002078D7D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279637)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 A M.G. A BENEFICIO DI L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279690)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 13/E/2017 - DANNI SUBITI DALLA COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - LAVORI DI SOMMA URGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296254)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16000810004 - CIG: Z262079D9D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279687)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 12/E/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE  CON  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - PERIODO 01.11.2016 - 30.10.2018 -  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296347)BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296335)GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI, PER IL PERIODO PRESUNTO GENNAIO 2018 -DICEMBRE 2021 - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279546)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1617012053 DEL 5.05.2017 - SIAE - SPETTACOLO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - DETERMINAZIONE NR. 84 DEL 13.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295877)ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCACCHI PER ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279529)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.EUSEBIO E MACCABEI DELLE QUATTRO COMUNITA' CRISTIANE - LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296079)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG Z97202FD45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279514)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. PA 000254/2017 - SERVIZIO DI SOANIFICAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PRESSO N. 2 IMPIANTI "CASA DELL'ACQUA" - BIENNIO 2017/2018 - (1° TRIMESTRE - MESI: GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279494)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - PERIODO: 2° BIMESTRE 2017 E 2° SEMESTRE 2016 - EMISSIONE FATTURE DEL 28.04.2017 (SCADENZA: 12 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295811)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1  - MICCICHE' MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278978)LIQUIDAZIONE A CONSORZIO BONIFICA VILLORESI -  AVVISO PAGAMENTO N. 06820I7003I925507/2017 - CONSERVAZIONE RETE IMPIANTI - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295241)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO I LOCALI DISPENSA SCUOLA ELEMENTARE S. ALLENDE. CIG. Z08205B323.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295470)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO CODICE CIG Z2620634CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279412)LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICA - ANNO 2017 - SAL N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295572)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI ED UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ANNO 2017 - CIG N° Z1A2063387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279399)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICA - ANNO 2017 - SAL. N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295767)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279427)LIQUIDAZIONE ALLA CITTERIO EDITORE SRL - INDIZIONE GARA EUROPEA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE -  DURATA ANNI VENTI - INSERZIONE PUBBLICITARIA "IL NOTIZIARIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295812)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1  - IVONE MARIA LUIGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279438)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PUBLI IN SRL SOC. UNIPERSONALE - FATT. 96/2017 - INDIZIONE GARA EUROPEA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBLBICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI VENTI - INSERZIONE PUBBLICITARIA "SETTEGIORNI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295813)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO COUNSELING RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CODICE CIG ZDF202E975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279485)LIQUIDAZIONE ALLA LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. (I.P.Z.S. SRL) - FATT.479/E/2017 - INDIZIONE GARA EUROPEA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - DURATA ANNI VENTI - AGGIORNAMENTO INSERZIONE  GURI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279491)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE - FATT. NN. 1730020477/2017 E 1730020478/2017 - RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE: PELORITANA CL. 439  E  MALE' CL 886.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295759)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER PROGETTO COUNSELING RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CODICE CIG ZDF202E975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279499)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 4/E/2017 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE DOPPIE E TRIPLE - CAMPO 4B - 4C DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292661)ACCERTAMENTO  E VERIFICA CONCESSIONI MANTENIMENTO  PONTI - POLIZIA IDRAULICA  REGIONE LOMBARDIA -   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279183)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PAROLO SRL - FATT. 7/2017 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1° TAGLIO MANTI ERBOSI 2017 - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294410)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MULTIFUNIONI A NOLEGGIO PER COPIE COLORI - CIG. ZBD2043389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294906)INTERVENTO STRAORDINARIO DI CONFIGURAZIONE DELL'APPARATO DI CONNESSIONE DA REMOTO AL SOFTWARE PER APERTURA SBARRA DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE. CIG N° Z742042BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279112)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROCOMM S.R.L.  - FATT. 13/PA/2017 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CON FORNITURA E POSA BARRIERE PARAPEDONALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279256)MARSH SPA : CARICO CONTABILE N. 7044766 DEL 18/05/2017 POLIZZA UNIPOLSAI DIV. UNIPOL / 75188 REGOLAZIONE PREMIO 31.12.15-31.12.16 RCA LIBRO MATRICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294911)AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 33/2015 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE" L.R. 33/2015. CIG N° Z731FFF0EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295068)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO, PER L'ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA  AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  DISTINTI IN CATASTO TERRENI  AL FOGLIO 21 PARTCELLA 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279339)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 25/05/2017 A RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295149)IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "APPALTI E LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURALI" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL - CIG Z83205A14E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279416)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA SNC - FATT. NN. 3/2017 E 4/2017 - RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295171)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO SPESE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI  POLIZIA LOCALE  AG.CONTABILE SPINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279278)LIQUIDAZIONE FATT. 001391 DEL 16.03.2017 - ECO LASER INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279281)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 155 DEL 24.05.2017 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295441)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, 127 -  (CUP: C81E16000040004 - CIG: 6932779636). - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2  - DITTA  NUOVA EDIL SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295476)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - (CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279282)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 201400 DEL 24.05.2017 - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295498)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16000810004 - CIG: 7101898F9D) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279119)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0104180004881 DEL 11/05/2017 BRICOMAN ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279243)LIQUIDAZIONE FATT N 95 DEL 22.5.2017 SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295499)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI DUE MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE GUISA NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. (CIG: Z8D1FFF015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295502)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE A SEGUITO AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, DI CUI ALL'ART. 153 DEL D.LGS. N. 267/2000, CATEGORIA D3 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE INCARICO DA CONFERIRSI AI SENSI DEI COMMI 1 E 3 DELL'ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279250)LIQUIDAZIONE FATT WELFARE COMPANY N V17/00640 DEL 19.5.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279106)LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03.07.2015  - G.R. BENEFICIARIO M.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292345)OGGETTO:  EMERGENZA ABITATIVA - DGR X/ 3789 DEL 3 LUGLIO 2015 - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.1,COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9 - DETERMINA DI IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279168)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294758)SERVIZIO CASSETTA SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE - CIG. Z26204EF49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292118)TRASFERIMENTO DI PARTE DELLE RISORSE ECONOMICHE REGIONALI - DGR X/5450 DEL 25/07/2016 ALL'AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE, PER L'AVVIO DI PROGETTAZIONI INDIVIDUALIZZATE E SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE A SOSTEGNO DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279020)LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/E DEL 16/05/2017 JAZZ COMPANY. PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294717)REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL 22.10.2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEI SEGGI ELETTORALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278925)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201290 DEL 30/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294582)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DIAPERTURA E  SICUREZZA -  DITTA NORD ELEVATORS S.R.L. DI ARESE (CIG: Z0B20490BF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279030)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. NN. 459/2017 E 1264/2017 -  SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294566)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DELLE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA UFFICI DEL POLO DELLA SICUREZZA DI VIA ZENALE (CIG: Z741CBBE61) - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SUPPLEMENTARI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA EX D.LGS N. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278922)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. 63/2017 -  RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO VIE A. MANZONI, MILANO E G. VERDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278880)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 16/05/2017 COOPERATIVA MINOTAURO  SERVIZIO COUNSELING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294497)RENDICONTAZIONE DETERMINAZIONE N. 22 DEL 1.1.2017  - ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294429)AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2018 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 -CIG  Z4020444D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278794)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE, 90 - ATTIVAZIONE  (SCADENZA: 5 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278820)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294415)ACQUISTO RICAMBI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAMPADE SODIO ALTA PRESSIONE 150W - E40 - BOZZA IN CONSIP N. 3886503 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA PRO.RE.FOR.SNC DI ANNABELLA WOODROW. CIG. ZF41B02358.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294459)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278653)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 243811 DEL 16.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278531)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 41/45 (COD. 9812) - RATA UNICA SPESE PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294547)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278526)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 41/45 (COD. 9812) - 1° RATA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293764)APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA : PRESA D'ATTO PASSAGGIO AL REGIME DI MERCATO IN SALVAGUARDIA NELLE MORE DEL PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA - PERIODO PRESUNTO DAL 01/10/2017 AL 31/03/2018.CIG 722856615F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293835)REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CIG N° ZBE2031487</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278454)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA - MESE DI APRILE 2017 (SCADENZA: 5 GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294112)REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL 22.10.2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERASSINI AD USO DELLE FORZE DELL'ORDINE COMANDATE AI SEGGI ELETTORALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278414)TITOLO II° LIQUIDAZIONE MILANI TERMOIDRAULICA DET. 769/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293843)APPALTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI NEL PORTALE HERALD GIA' IN USO AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZFA2020A53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278533)LIQUIDAZIONE FATT. 315/01 DEL 30.04.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278136)RIMBORSO TRIBUTICOMUNALI ELENCO N. 2 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294115)PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - DT. N. 253 DEL 11/04/2017 -STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2. DITTA EUROSPURGHI. CIG. Z201E22608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278161)RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI CON CODICE COMUNE ERRATI - ELENCO N. 2/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294140)ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 42BIS DEL DPR 08.06.2001 N. 327, SITI NEL NOSTRO COMUNE ED INSERITI NEL EX PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE DENOMINATO GB1 - LIQUIDAZIONE A SALDO DI OGNI AVERE ALLA PROPRIETA' SIG. P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294197)RINNOVO PEC HERALD E ACQUISTO NR.1 FIRMA DIGITALE - CIG. Z83203DD4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278214)ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GTWIN - SERVIZIO TRIBUTI- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278222)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 3E/2017 DEL 17.05.2017 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY - CIG: Z841E6D2AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294238)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 13 - UGUALI MACROAGGREGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294337)ACQUISTO TRAMITE RDO N. 1709018 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA PER AGGIUDICAZIONE ACQUISTO  D.P.I. E INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2017/2018. (CIG: Z892002102).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278235)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 12/E DEL 13.05.2017 - ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON - CIG: Z521E416E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278210)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294406)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI, 43 -  (CUP: C81E16000050004 - CIG: 69320951C3) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2  - DITTA B&amp;G IMBIANCATURE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294404)APPROVAZIONE PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX-INSEDIAMENTO DITTA CERIANI ALFREDO DI VIA MAFALDA 176/F,  AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 - SOC. MAZZEO COSTRUZIONI S.R.L. E DELLA SOC. EDIL PROGET S.R.L. - AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI CON LE PRESCRIZIONI APPROVATE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278201)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279 DEL 30/04/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294085)SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.  W. CIG. 722856615F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278203)LIQUIDAZIONE FATTURE N 278 DEL 30/04/2017 E N. 281 DEL 30/04/2017  COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278207)LIQUIDAZIONE FATTURA N.280 DEL 30/04/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293696)AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO DI RIPARAZIONE APRIPORTA SEDE COMUNALE - CIG. Z6D202E62F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293668)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CASTAGNA D'ORO IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278216)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 18 MAGGIO 2017 - GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE - CIG: Z3F1E8EA0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293804)APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278159)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  FADINI SRL - FATT. 4/PA - PROROGA AFFIDAMENTO  NOLEGGIO ATTREZZATURA DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293758)DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG Z97202FD45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278085)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 16.5.2017. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277875)LIQUIDAZIONE A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS - FATT. N.05/2017 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI  ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI  ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFIC DI PROPRIETA' COMUNALE (PREVENTIVO PVC 16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293752)CONCESSIONE D'USO DEL BAR POSTO ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA 12, CON LE RELATIVE ATTREZZATURE ED ARREDI MOBILI PRESENTI PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 GIUGNO 2014 ED IL 31 DICEMBRE 2018 - RIMODULAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277717)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA AL SIGNOR M.S. IN FAVORE DEL SIGNOR M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293704)DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO COUNSELING RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CODICE CIG ZDF202E975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277797)LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - BENEFICIARIO G.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293665)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "DI SANTI E DI….PAURA - 31 OTTOBRE UNA NOTTE IN BIBLIOTECA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277805)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 28/02/2017 E N. 3/2 DEL 28/02/2017 EREDI DI GIUNTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293567)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGOSTO 2017- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293546)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE PERIODO SETTEMBRE 2017 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277834)LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03-07-2015 - BENEFICIARIO D.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293527)GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI:"LA NOTIFICA ON-LINE" - SEDE  VILLA LITTA PRESSO COMUNE DI LAINATE - 18 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277856)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 DEL 31/03/2017 E N. 3/4 DEL 30/472017 EREDI DI GIUNTONI VITTORIO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277871)FATT N 16 PA DEL 31.1.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293733)INTERVENTO SOSTITUTIVO IN FAVORE DI INAIL - IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE DITTA SEMINARA SNC DI SEMINARA SALVATORE &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293791)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277530)CONDOMINIO DI VIA CERVINO 4 - 1° RATA FOGNATURA 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277888)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUE POTABILE PRESSO PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2015 E SEDE C.R.I. - 3° TRIMESTRE 2015 (FATTURE DI IMPORTI MINIMI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293475)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO GENNAIO 2018 -DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293441)ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE DEI LOCALI MENSA E DEGLI ARREDI IN LEGNO PER ESTERNO - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA SRL - CIG: Z95202756D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277899)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 28/04/2017 DETER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277903)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 DEL 11/05/2017 FONDAZIONE ARTISTICA CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293299)ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTRICHE - POSTAZIONI INFORMATICHE SCUOLE E SERVIZI COMUNALI - BOZZA IN MEPA N. 3872111 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. CIG. Z9F201E9F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277848)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 7 MAGGIO 2017 TAPPARI MASSIMILIANO. PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292991)MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE CAMPI TENNIS CSC. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA. CIG. (ZC1201C022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277885)LIQUIDAZIONE FATTURE N 380 DEL 2/05/2017 E 381 DEL 2/05/2017 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292356)ACQUISTO FIORI E MATERIALI DA GIARDINAGGIO - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE E FIORIERE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA VIVAIO BANFI SRL. CIG. (ZBA200D4E5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277748)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 PA DEL 2.5.2017- AD ARTEM - DETERMINA N. 271 DEL 14.4.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291489)ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO DEI SETTORI E SERVIZI COMUNALI - BOZZA IN MEPA N. 3847948 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA TECNODELTA SAS. CIG. Z481FF34D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292166)AFFIDAMENTO  LAVORI  PER LA RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA  CALDA  SANITARIA PLESSO  SCOLASTICO  DI  VIA  MATTEOTTI  - INFANZIA  "ARCOBALENO" - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC  (CIG: Z062000F59).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277749)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DIO PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277587)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. EDISON SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2017 (SCADENZA: 23 MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293029)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  VARI INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO A DITTA COLOMBO GIARDINI SRL (CIG: ZDC201D03C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291528)AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO GESTIONALE E DOMOTICA CENTRO PORTIVO - CIG. Z3D1FF748D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277013)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CO.MA.FO. DI FONTANELLA DOMENICO - FATT. 2-17 - LAVORI EDILI DA REALIZZARSI NEL PLESSO SCOALSTICO DI LARGO MONS. GERVASONI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292681)LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2016 AL SEGRETARIO GENERALE, AL DIRIGENTE E AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272219)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOLOGO  ALESSANDRO LATEGANA - FATT.1/17 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO - SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE GEOTECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292595)ACQUISTO RACCOGLITORI FOGLI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N° Z292011BAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277237)LIQUIDAZIONE A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS  SRL - FATT. NN. 04/2017  SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PREVENTIVO PVG 16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292738)AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, DI CUI ALL'ART. 153 DEL D.LGS. N. 267/2000, CATEGORIA D3 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, MEDIANTE INCARICO DA CONFERIRSI AI SENSI DEI COMMI 1 E 3 DELL'ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277257)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  DKR DRINKATERING SRL - FATT. NN. PA214/2017 E PA 226/2017 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PRESSO N. 2 IMPIANTI "CASA DELL'ACQUA" - BIENNIO 2017/2018 (INTERVENTO TECNICO CASA DELL'ACQUA VIA COMO E VIA PER CESATE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277229)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI - FATT. 10/2017 - MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO - 4° RATA - (PERIODO MAGGIO 2016/APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292445)NOLEGGIO TAVOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292251)ACQUISTO DI BANDIERE E STENDARDI ISTITUZIONALI TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z112006993.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277278)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - FATT. 454752139/2017 - IMPIANTO ASCESNORE N. 10667616-1 NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO - SOSTITUZIONE PULSANTIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277192)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  ROMANO' GIOVANNI - FATT. 7/2017 - INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO OLMO IN VIALE RIMEMBRANZE E ALTRI INTERVENTI LIMITROFI PIAZZA SANTUARIO E VIA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292272)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291866)RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - CUP: C84H17000500004 - CIG: ZD61EACAFB - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277196)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI - FATT. 8/17 - INTERVENTO DI TAGLIO DELL'ERBA IN ALCUNE AREE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277206)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI - FATT. 9/2017 - CONTENIMENTO AL PROLIFERARE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO - AFFIDAMENTO LAVORI PER UTILIZZO DI AUTOSCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291772)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -  INTERVENTO  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  AREA  PEDONALE  DI  VIA MAZZINI  MEDIANTE  TRATTAMENTO DELLE  ERBE  INFESTANTI  E DEI  ROVI - AFFIDAMENTO A DITTA COLOMBO GIARDINISRL  (CIG:   Z471FFBAE6 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277282)LIQUIDAZIONE FATT. 1137901251 DEL 31.03.2017 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291599)CONCESSIONE SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  OTTOBRE 2017 / GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276893)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL VIVAIO BANFI SRL - FATTURE N. 20041/49 PA DEL 31.03.2017 E FATT. N. 20050/51PA DEL 28.04.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291383)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16001100004 - CIG: Z3D1FF2BFF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276928)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 233426 DEL 18.04.2017 - SPEDIZIONI MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292165)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE  SIG. M. GP.-   CAT. B1 ECONOMICO B3 AL SERVIZIO CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277139)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 (13871) - 2° RATA SPESE DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292117)CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE - IMMOBILE DENOMINATO BAR STAZIONE IN VIA RIMEMBRANZE N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276990)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. FRANZESE NICOLA - FATT. 16/PA/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE COMUNALE CASCINA SIOLO - ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291504)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO GENNAIO 2018 -DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291606)ACQUISTO DI N. 1 FASCIA DA SINDACO TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZA91FF782B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277133)TITOLO II° - LIQUDIAZIONE ALLA DITTA SINPROVAL GROUP SRL - FATT. 3BIS/2017 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE DENOMINATO  SCUOLA INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291315)ACQUISTO SEDUTE PER UFFICIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z411F441C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277007)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI MARZO 2017  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277012)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI MARZO 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291624)ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289230)RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.531 DEL 27/07/2017 - CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R X/5644 DEL 03/10/2016 - INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA E MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 -DETERMINA DI SPECIFICAZIONE BENEFICIARIO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277023)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE  LA TORRE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290780)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - EMERGENZA ABITATIVA, INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DETERMINA DI SPECIFICAZIONE BENEFICIARIO A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276830)FATTURA ELETTRONICA NR. 16 DEL 7.05.2017 - ALESSANDRO TACCONI - CIG: Z531E41726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282693)IMPEGNO DI SPESA PER 2 MODULO CORSO BASE POLIZIA LOCALE- AG. MERATI.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276869)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/52PA DEL 28.4.2017. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289621)INTERVENTI DI ISPEZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI CANALI E DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. DT. 340 DEL 09/05/2017 DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CIG. ZF61E69830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276878)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 7 DEL 8/05/2017 - PARMACONCERTI - CIG: Z231E5F959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276939)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 5 MAGGIO 2017 - ANDREA VITALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290212)INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004 - CIG: 7178869E18) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277119)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FABBRICA DEI SEGNI - FATT. N. 25 DEL 28.04.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290682)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - (CUP: C87H16001100004 - CIG: Z741C986B0) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276945)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 6 MAGGIO 2017 - BICE CAIRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290897)NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, PATRIMONIO E STRUTTURE PUBBLICHE. CIG. (Z921FE6E25).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290899)RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO - VIE A. MANZONI, MILANO E G. VERDI (CUP: C87H16000970004; CIG: Z781EAFC29) -  OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276951)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 7 MAGGIO 2017 - MARCO ROSSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276969)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 7 APRILE 2017 - BRUNO TRAVASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290960)PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO (CIG: Z6A1FE984F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290964)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BOZZA IN MEPA N. 3841252 DITTA G.S. ELETTRICA SRL (CIG. Z4A1FE8EB4) - BOZZA IN MEPA N. 3841284 DITTA SONEPAR ITALIA SPA (CIG. ZA01FE8E5A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276986)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 36/PA DEL 9.05.2017 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: Z9F1E4170B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277108)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 000131PA DEL 28.04.2017 - EVARCHI SAS - CIG: Z341E41E7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290987)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI SPORTIVI - ATTIVITA'MOTORIA PER ADULTI E CORSI DI TENNIS PER RAGAZZI E ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2017/2018 E 2018/2019 - COD CIG 710673031F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277112)LIQUIDAZIONE NOTA NR. 11 DEL 22.04.2017 - GIUSEPPE MARTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291069)INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE ARESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001 - CIG: 7206921B57) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291132)ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEDICATA A CARAVAGGIO - CIG Z7C1FC6869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277124)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 26 DEL 28.04.2017 - FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z241E4173A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291140)INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - (CUP: C84H17000110003 - CIG: 7207619B59) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276935)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. 1730018362/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO P.I. (MESE DI APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276936)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. NN. 2/2017 E 3/2017 - APPALTO SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290043)OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE AREE DA ASSERVIRE AD USO PUBBLICO DEL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO TRIFOGLIO, SITO IN VIA GOBETTI CIVICI N. 41, N. 43 E N. 45 A GARBAGNATE MILANESE.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276970)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 83/2017 - SERVIZI CIMITERIALI - DURATA ANNI TRE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290896)RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO - VIE A. MANZONI, MILANO E G. VERDI (CUP: C87H16000970004; CIG: Z091C0FDCC) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290910)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG. Z. N.A.- ISTRUTTORE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276883)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILBOGNI SRL - FATT. 5/PA-2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO N. 40 - OPERE COMPLEMENTARI  STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276881)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B.C. FORNITURE PER L'ACQUSITO DI D.P.I. E INDUMENTI DA LAVORO, ESTATE 2017(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290825)INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME -  DIPENDENTE BUSO SERENELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290902)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA G. MC - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO RAGIONARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276531)LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - BENEFICIARIO A.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290142)IMPEGNO DI SPESA PER  RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI (DIRITTI DI SEGRETERIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276888)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILBOGNI SRL - FATT. 4/PA-2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA  DI VIA TRENTO N. 40 - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290733)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  TEMPO PARZIALE  A TEMPO PIENO -  DIPENDENTE  MILIDONE CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276549)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA DGR X/3789 - BENEFICIARIO L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276558)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA DGR X/3789 DEL 03/07/15 - BENEFICIARIO G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290039)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276662)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017  SIG LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290314)REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276665)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017 SIG LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290415)MODIFICA INTEGRATIVA ACCORDO-QUADRO VIGENTE CON NEXIVE SPA PER SPEDIZIONE  MASSIVA AVVISI IMU-TASI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  - CIG N°  Z341FD1EFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276670)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI APRILE 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290555)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1  - VICARI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290128)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE SIG.RA B.C. - ISTRUTTORE DIRETTIVO  AI SERVIZI EDUCATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276684)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI APRILE 2017  SIG.RA STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276691)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017  SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290179)DEFINIZIONE DELLA BOZZA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE D'USO GRATUITO RELATIVO AL COLLEGAMENTO TRA IL PERCORSO CICLABILE PRESENTE LUNGO LA VIA XX SETTEMBRE A GARBAGNATE MILANESE E IL PERCORSO ESISTENTE ADIACENTE LA S.P. 133 ED IL TORRENTE GUISA. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIE D'ACQUA EXPO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289991)IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI - RIMOZIONE E SUCCESSIVO MONTAGGIO DELLA CAMPANA - AEI DI PEREGO &amp; C. S.A.S DI POZZUOLO MARTESANA (MI) - (CIG:  Z9E1FCB344).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276804)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI - PALAZZO COM.LE DATI TERMINALI - 3° BIMESTRE 2017 (FEB-MAR) 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289982)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO, TRAMITE FORNITURA E POSA DINUOVI AEROTERMI -  SOCIETA' NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. (GIA' NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE  S.R.L.) - (CIG:  ZC91FCA462).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276699)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017  SIG.RA BECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276703)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI APRILE 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289767)ACQUISTO IDROPITTURE - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO "LE QUERCE" - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA SRL - CIG: Z241FC2E60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276705)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288211)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289342)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1  - DITTA  COLOMBO GIARDINI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276835)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 3° BIMESTRE 2017 (FEB-MAR) SOLUZIONE TOP HOLDING (SCADENZA: 18 MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289099)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 534 DEL 31/07/2017 AVENTE AD OGGETTO "AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATEMILANESE PER IL PERIODO 01.09.2017/31.07.2018 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG. 708953662E"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276734)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289012)APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE INIZIATIVA BONUS IDRICO 2017 - INIZIATIVA CAP HOLDING SPA - AGEVOLAZIONI  SUI CONSUMI IDRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276782)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE FUNI TENSOSTRUTTURA PRESSO IL PARCO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289856)SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI SU ATTI E PROVVEDIEMNTI DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 549/1995.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276790)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AMUSEMENT PARK SOLUTION PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289702)REFERENDUM REGIONALE SULL'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 4 SETTEMBRE/27 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276713)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276753)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017  SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289607)INCARICO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA DELL'ART. 90 TUEL - PERSONALE IN STAFF AL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289396)ACQUISTO ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO - MANUTENZIONE ORDINARIA FIORIERE. CIG. (Z251FBAA48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276759)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276765)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017  SIG LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289254)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO. CIG. Z351F8A41A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289134)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276771)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI  APRILE 2017  SIG.RA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276778)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2017 SIGG FOSSATI E PERFETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288850)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276781)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGRA GARLASCHI MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289220)SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA MANUFATTI STRADALI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE AREA VERDE VIA PER CESATE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRANDO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276783)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIG RAGONESI MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:289125)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288949)ACQUISTO BUSTE COMMERCIALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZCF1F3924A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276794)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA CHIESA MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276798)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA LA MONACA MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288970)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 11 - MACROAGGREGATO 12.01.1.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276265)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 2/01/2017  CARTOLERIA LIBRI E SCUOLA  CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288537)RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA DETERMINA NR. 755/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276286)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500100006 DEL 30/04/2017  FNM AUTOSERVIZI  VIAGGIO TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288929)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 487 DEL 28.6.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276300)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA  DEL 27.04.2017 -LIBRERIA GHIRIGORO - BUONI ACQUISTO CONCORSO MANIFESTO  CARNEVALE GARBAGNATESE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288454)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AL SIG. M.M. - RETTIFICA DETERMINA N. 273 DEL 14/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276313)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010005 DEL 30/04/2017  FNM AUTOSERVIZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288818)REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DI DOMENICA 22.10.2017:COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288319)SCONFINANDO CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E STAMPA PIEGHEVOLI E MAGLIETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276541)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 23/04/2017  VITA SCAMPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288351)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276494)TITOLO II LIQUIDAZIONE ROMANO' GIOVANNI REALIZZAZIONE SPAZI ATTREZZATI ORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276302)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288320)RETTIFICA DET. 245 DEL 06/04/2017 CON OGGETTO: "CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  " B. RUSSELL"  E IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (AI SENSI: DELL'ART.1  D.LGS  77/05; DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N.107; DEL  D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I..)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276304)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288318)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA S.M. - VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288317)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - CUP: C84H17000110003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276342)LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ07501526 DEL 27.3.2017 DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PRESSO PALAZZO COM.LE - PERIODO: 23 GIUGNO 2015/21 AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288219)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - (CUP: C81B17000020004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276242)LIQUIDAZIONE AGGIO ICP/DPA 4^ TRIMESTRE 2016 - DUOMO GPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276001)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° TRIMESTRE 2017 (SCADENZA: 12 MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288118)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE (FG. 22 MAPP. 30), DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - (CUP: C81E17000050001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276012)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO PARCHI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2016 (SCADENZA: 12 MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288183)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276029)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA-17 DEL 20.4.2017- ASSOCIAZIONE ALBOVERSORIO- DETERMINA N.95 DEL 14.2.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288102)RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  - ANNO 2017 - (CIG 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288079)LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED ELETTRICO) AL FINE DI ADEGUARE L'IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI (CUP: C84H1500183000 - CIG: 65382720BE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276030)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA AL SIG. M.S. IN FAVORE DEL SIGNOR M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287899)AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE, ART. 17 COMMA 1 LETTERA D) PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 - CIG Z211F9861A  . AVVOCATO D.B..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275995)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 4_17 DEL 2.05.2017 - COLOR SOUND SRL - CIG: Z241E5F99E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282481)INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NELLA VIA ORTOLANI  CL  333 - 335 - 336 - 337 E 2025 (CIG. N.  Z541F1705A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275810)LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOMEZZI SCADENZA MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275817)LIQUIDAZIONE STUDIO D'ARIES &amp; PARTNERS S.R.L. - SUPPORTO REDAZIONE CONTABILITA' IVA E DICHIARAZIONE IVA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287904)APPROVAZIONE   BOZZA CONVENZIONE   CROCE ROSSA "COMITATO DELLE ALTE GROANE" DI MISINTO PER TRASPORTO DISABILI PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2018. RINNOVABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275334)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERNG SRL  - FATT. PA 207/2017 - CASA DELL'ACQUA PIAZZA DEL MERCATO - MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287305)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. CIG. ZA61F8D144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287626)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - (CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275586)LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287542)APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/12/2015 - 30/09/2019.  MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS  N. 50/2016. INTERVENTO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG 5810637158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275535)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 31/03/2017 PROGETTO A SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275536)LIQUIDAZIONE FATTURA N 211 DEL 31/03/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286713)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - BENEFICIARIO A.G.- A CAUSA DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AD A.B. PER DECADENZA DEI REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287606)APPROVAZIONE CONVENZIONE AGID PER ADESIONE AL SISTEMA SPID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275538)LIQUIDAZIONE FATTURE N 208 DEL 31/03/2017 E N 210 DEL 31/03/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275267)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ING. MARCO RESTELLI - FATT. 1/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40 - COLLAUDO STRUTTURA CEMENTO ARMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286607)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - EMERGENZA ABITATIVA, INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE -DETERMINA DI SPECIFICAZIONE BENEFICIARIO G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275488)LIQUIDAZIONE ALLA ATS MILANO  CITTA' METROPOLITANA - FATT. 2021-534/2016 E 2-715/2017 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE  N. 126/127/128/129/160/303/306/308/258/369/379/398/437/439/407/562/570/572/574/597-2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287462)OFFERTE SPONSORIZZAZIONE  PER L'INIZIATIVA SCONFINANDO: CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA' -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286909)RICOGNIZIONE DELLE ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP  - GRADUATORIA N. 21 BANDO 2015 - INTEGRAZIONE DETERMINA N.   463 DEL 04/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275202)RESTITUZIONE  AL SIG. BUSNELLI PIETRO  - CAUZIONE PRESTATA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA N. 276/2017 - SPETTACOLI VIAGGIANTI  - PERIODO 25.02.-08.04.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287268)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, 127 -  (CUP: C81E16000040004 - CIG: 6932779636). - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1  - DITTA  NUOVA EDIL SRL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275428)LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287242)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI, 43 -  (CUP: C81E16000050004 - CIG: 69320951C3) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1  - DITTA B&amp;G IMBIANCATURE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275477)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275405)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011509 DEL 31.03.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287306)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - (CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275260)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 912/66 DEL  31/03/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285158)ACQUISTO DPI E INDUMENTI DA LAVORO PERSONALE DOTE COMUNE - BOZZA IN CONSIP N. 3770034 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BC FORNITURE SRL. CIG. Z7E1F599AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275247)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 913/66 DEL 31/03/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287156)QUOTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO ALLE GESTIONI DEMOGRAFICI E CONTABILITA' - CIG. Z281CDFE05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287296)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275241)ELLEGI SAS : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3_17 DEL 31/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287094)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 (CUP: C86D16006090002 - CIG: 6875297A8F)  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275239)TEMA SCPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA DEL 14/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275238)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3PA DEL 01/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286809)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275400)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011507 DEL 31.03.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286754)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2017/31.07.2018 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG. 708953662E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275236)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 540/66 DEL 28/02/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286830)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275176)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA - MESE DI MARZO 2017 (SCADENZA: 3 MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286699)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275166)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 328 6 E 329 6 DEL 31/03/2017 - ELABORAZIONE STIPENDI 1^ TRIMESTRE 2017, CU E PAGAMENTI AUTONOMI, CANONE GESTIONE LAV. AUTONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286222)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - DGR X/5644 DEL 03/0/2016 -INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 E AGGIORNAMENTO DGRX/1032/2013, INERENTE INIZIATIVE SPERIMENTALI E DGR X/2207/2014 E X/3789/2015 INREENTI LA MOBILITA'NELLA LOCAZIONE - BENEFICIARIO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275199)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IMQ S.P.A. - FATT. 517001108/2017 - VERIFICHE PERIODICHE  IMPIANTI MESSA A TERRA (DPR 462/01) IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI (MEDIA MORATE E MATERNA  - MEDIA GALILEO GALILEI - VILLA GIANOTTI SALA CONSILIARE - MERCATO  - POLIZIA LOCALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280957)APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA E POSA CALDAIE AUTONOME NEGLI IMMOBILI COMUNALI - VARIANTE ALLA DETERMINA 769 DEL 06.12.2016  CIG ZDF1C35E80- APPROVAZIONE DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275182)LIQUIDAZIONE ALLAQ DITTA MARAZZI ANGELO SRL - FATT. 13S/17 - INTERVENTO DI REVISIONE E MANUTENZIONE POMPE IDRAULICHE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI  DELLE ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO DI VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286028)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275109)FATTURA N. 007/798 DEL 18/04/2017-VISITE FISCALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286193)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275165)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL - FATT. 6S/17 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITT. VENETO - OPERE SUPPLEMENTARI  - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283363)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILORESI, 43 - (CUP: C81E16000050004 - CIG: 693209851C3)  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275150)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 012-PA/2017 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - VARI INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE - SAL N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285756)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA.  CODICE CIG: ZD21F67564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285797)ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE  STRADE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CROCI SRL. CIG. (ZD11F6790B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275102)LIQUIDAZIONE  A I.P.Z.S.  LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - FATT. 362/E/2017 - INSERZIONE SUL GURI - BANDO AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285946)INTROITO DA CONCESSIONE SPAZI E ATTREZZATURE PER CORSI DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275118)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIDA IMPIANTI SRL - FATT. 13-2/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZANALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275203)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011505 DEL 31.03.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285825)RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETA' ALER - VIA DON MAZZOLARI N. 12 ASSEGNATARIO SIG. S.V. DECADENZA AI SENSI DELL'ART.  18 E 8 DEL  R.R. 1/2004 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285159)ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z0F1F4B8A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274991)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G. &amp; D. PER  LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - SOFFIATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285153)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274868)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1 DEL 21.03.2017 - A&amp;M IMPIANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274638)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 ALLO STUDIO LEGALE CASUSCELLI E ASSOCIATI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.M)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284377)SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 2011-2018 - IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 58 DEL CAPITOLATO  SPECIALE D'APPALTO (CIG: 26200326CC - CUP:  C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274570)LIQUIDAZIONE FATT 123/PA DEL 24.3.2017 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285730)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI SPORTIVI - ATTIVITA'MOTORIA PER ADULTI E CORSI DI TENNIS PER RAGAZZI E ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2017/2018 E 2018/2019 - COD CIG 710673031F DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285031)ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE HP 1200 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z121F54C86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274684)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA N.8Z00117544 DEL 6.2.2017 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SC.MEDIA VIA VILLORESI - 2° BIMESTRE 2017 (DIC-GEN)  SCADENZA: 2 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285223)RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IRRIGATORI CAMPO CALCIO A11 DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  -CIG   ZD71D60144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274713)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N. 4220317800010810 DEL 06.02.2017 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 2° BIMESTRE 2017 (DIC-GEN)  SCADENZA: 2 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274724)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 2° BIMESTRE 2017 (DIC-GEN) SCADENZA: 2 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285183)ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA PARETI E SOFFITTI AULE E DISIMPEGNI - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA SRL - CIG: Z351F5B9F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285204)ASILO NIDO VILLA SICILIA ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274635)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284991)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992  - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: ZD31F01433)  -  OPERE COMPLEMENTARI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274646)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA CROCI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284742)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - (CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274352)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7400042343 DEL 13/10/2016  SODEXO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274397)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400006157 DEL 28.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284638)RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - CUP: C84H17000500004 - CIG: ZD61EACAFB - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274411)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400006161 DEL 28.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284607)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - (C84H16001260004 - CIG: Z591B7193D) -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE  -       OPERE SUPPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284588)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - (C84H16001260004 - CIG: Z591B7193D) -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274439)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 4.4.2017. ASSOCIAZIONE SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284582)PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - DT. N. 253 DEL 11/04/2017 -STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1. DITTA EUROSPURGHI. CIG. Z201E22608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274455)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011511 DEL 31.03.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274456)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011506 DEL 31.03.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284580)RINNOVO DELLA CONVENZIONE TEMPORANEA CON L'AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274458)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011510 DEL 31.03.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284489)OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO DI SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274463)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400011508 DEL 31.03.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284348)OGGETTO:  APPALTO PER FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z411F441C2: DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274547)LIQUIDAZIONE FATT SDIAE N 1617008400 DEL 21.3.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283736)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274310)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 42 BRAMBILLA DIVISE -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284326)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 267 DEL 13/04/2017 .  E DETERMINAZIONE N.415 DEL 01/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284619)ACQUISTO BATTERIA DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZEA1F46E54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274387)RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT.SSA MONICA BRAMBILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274067)LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/E DEL 20/02/2017 INFORMATIC PROJECT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283346)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284083)COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274286)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400006156 DEL 28.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274292)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400006159 DEL 28.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284156)ACQUISTO FIRME DIGITALI PER NUOVI AMMINISTRATORI COMUNALI - CIG. ZE01F3EF1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284057)APPALTO PER FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZCF1F3924A: DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274302)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400006158 DEL 28.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284224)AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SICRAWEB - CIG. Z281CDFE05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274304)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400006160 DEL 28.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274305)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400006162 DEL 28.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284372)PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO  PE6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274224)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE 1° E 2° RATA SPESE CONDOMINIALI   ANNO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283349)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274136)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282151)EROGAZIONE  CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274064)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA - FATT. 16/2017- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - SVINCOLO RITENUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284016)VARIAZIONE N° 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER LETT. B) ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274126)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000200963 DEL 31/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283941)LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO IN CARICA DAL 2012 AL 2017 - PIOLI PIER MAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284137)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONTRASSEGNATO CON LA SIGLA PE15 - APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274082)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2016 (SCADENZA: 26 APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283436)ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT NECA DI ARCA - AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - CONVENZIONE "CANCELLERIA ED. 4 - ERREBIAN". CIG ZE81F305F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273883)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283034)ORGANIZZAZIONE PREMIO LETTERARIO VALENTI  EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273881)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273871)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (SCADENZA: 24 APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281750)IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281824)CONSORZIO PARCO DEL LURA - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274073)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348/12 DEL 03.08.2016 ANCILAB SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274074)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFOL METROPOLITANA QUOTA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283161)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272318)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. 1033/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA TRENTO N. 40 - FORNITURA E POSA LAMIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282279)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNO 2017  (CIG:  ZA11F05A10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283114)SOMMINISTRAZIONE  ENERGIA ELETTRICA  PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA BERNARDINO ZENALE N. 90 - SALDO AL 7 OTTOBRE 2014. VERSAMENTO CORRISPETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273864)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 9673 - 10319/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274060)LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N.2 STAMPANTI FAX MULTIFUNZIONE COMANDO DI POLIZIA LOCALE E SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283125)APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI,PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SETTORE SERVIZI SOCIALI - CATEGORIA D3, POSIZIONE GIURIDICA D3  - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273816)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - DT 209 DEL 21.03.2017 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283123)APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI,PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D3, POSIZIONE GIURIDICA D3  - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273814)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - DT 209 DEL 21.03.2017 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282328)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DGR X/3789 DEL 03-07-2015 - DETERMINA DI SPECIFICAZIONE P.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282459)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273803)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR SRL  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - DT 209 DEL 21.03.2017 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282706)APPALTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DA PARTE DI UN AVVOCATO IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA -REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE - CIG Z671EFB275.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273802)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - DT 209 DEL 21.03.2017 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282846)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2017/31.07.2018 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG. 708953662E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273800)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - DT 209 DEL 21.03.2017 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273797)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR SRL  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - DT 209 DEL 21.03.2017 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282676)IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282539)AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC PER ADEGUAMENTO BAGNO DISABILI EDIFICIO "MENSA" DEL PLESSO SCOLASTICO "K. WOJTYLA" DI LARGO MONS.  GERVASONI  (CIG.  Z6D1F17426).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273913)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. 1730013443 - MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTOI P.I. (MESE DI MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282455)SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N 462/2001 NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2017/2018/2019 - (CIG : Z1E1E6CFB4) - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273689)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. MAGGIOLI SPA- CIG. ZC61BB8E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273597)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 DEL 31/03/2017  DITTA LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282602)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273605)LIQUIDAZIONE FATTURE N 278 DEL 3/04/2017 E 279 DEL 3/04/2017 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281397)INTERVENTO IDRICO SANITARIO - SOSTITUZIONE WC DISABILI. EDIFICIO SCOLASTICO KAROL WOYTJLA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. (Z541EFA774).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273700)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1E/2017 DEL 7.04.2017 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY - CIG: ZC81D20575</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281906)INTERVENTI DI ISPEZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI CANALI E DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. DT. 340 DEL 09/05/2017 DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG. ZF61E69830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282083)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CITOFONIA - EDIFICIO SCOLASTICO ARCOBALENO - TRATTATIVA MEPA N. 183681. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA STRANO SPA. CIG. Z501F0B110 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273662)EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015- INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007N.9- DETERMINA DI SPECIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282546)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG.RA MILANI MARIA MORENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273824)LIQUIDAZIONE FATT. 251/01 DEL 31.03.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281748)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992  - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: ZD31F01433 - CIG: Z4A1F01488)  - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273272)LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - ANNI 2016 E 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282222)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP: C84H15001840004 - CIG: 6538531678)  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTOIL 31.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273396)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI  SPA- CIG. ZC61BB8E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282228)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3A TUTTO IL 31.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273374)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGRA GARLASCHI MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282146)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017 - ACQUISTO BLOCCHI SEGGIO-COMUNE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N° Z001F0C995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273383)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017 SIGG FOSSATI E PERFETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273386)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI  MARZO 2017  SIG.RA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282131)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELELTTORALI NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282143)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273388)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017  SIG LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281309)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA-   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB71EE5080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273390)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281594)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO D.G.R. X/5448 DEL 25/007/2016-  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273487)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017  SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273494)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282002)ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI DI POSTAZIONE - CIG ZA61F09D1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282145)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIORDINO DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE NEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25.06.2017 - CIG N° Z431F08948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273505)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273510)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282141)AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA ASILO NIDO VILLA SICILIA ANNO EDUCATIVO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273514)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017  SIG.RA BECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281984)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3- A TEMPO PIENO (36 ORE) ED INDETERMINATO  - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - DI MARIA FILIPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279693)RIMBORSO COSAP SIG. F.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273517)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MARZO 2017  SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281590)FONDI REGIONALI EROGATI IN ACCONTO ALLA D.G.R. N. X/5644 DEL 3 OTTOBRE 2016  "INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA-MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 E AGGIORNAMENTO DGR X/1032/2013  INERENTE INIZIATIVE SPERIMENTALI; DGR X/2207/2014 E X/3789/2015 INERENTI MOBILITA' NELLA LOCAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273521)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2017  SIG.RA STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273548)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281881)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 8 - MACROAGGREGATO 08.01.1.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281267)GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI CORSI SPORTIVI - ATTIVITA'MOTORIA PER ADULTI E CORSI DI TENNIS PER RAGAZZI E ADULTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SPORTIVI 2017/2018 E 2018/2019 - COD CIG 710673031F DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMAINFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273563)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2017 SIG LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273631)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 EMERGENZA ABITATIVA - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DICUI ALL'ART.1, COMMA 1 DELLE LEGGE 8 FEBBRAIO 2007 N.9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281592)LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273570)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESI DI GENNAIO E MARZO 2017  SIG LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281423)APPALTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DA PARTE DI UN AVVOCATO IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA -REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z671EFB275.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281705)MOBILITA' INTRASETTORIALE PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273359)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIG RAGONESI MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273382)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. ACI_PRA -POLIZIA LOCALE- CIG. ZF717ECA07-COMP. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279573)PROGETTO "RIQUALIFICHIAMO IL QUARTIERE" - INIZIATIVA CON LE FAMIGLIE DI VIA MAZZINI 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281402)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.V. - RICORSO AVANTI  LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  AVVERSO LA SENTENZA N. 5222/2017 DEL TRIBUNALE  DI MILANO -  AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273353)CONDOMINIO VIA RIMEMBRAZE 17-19  LIQUIDAZIONE RATA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281545)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG.RA G.A. - VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273313)LIQUIDAZIONE SOC. VODAFONE OMNITEL NV PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PERIODO: 27 GENNAIO 2017 -  23 MARZO 2017 (SCADENZA: 19 APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280408)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. (CUP: C84E15001360004 - CIG: 6538133E05) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273182)TITOLO II IMPRESA CAPIZZI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE CONTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273075)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE SOCIETA' TELEA TECNOVISION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280914)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - MODIFICA PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280591)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. - OPERE COMPLEMENTARI (CUP C84E15001360004 - CIG:Z101C80AC4) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273083)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE SOCIETA' BAYER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273085)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE DITTA DIMAR TECNOPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281056)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.I.S.P.A. - APPELLO AVANTTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA N. 2046/2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279283)INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINA N. 878  DEL  30/12/2016                     REALTIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA VERTICALE- .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273097)LIQUIDAZIONE BONUS ASSUNZIONALE DITTA LOMBARDA NOLEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273098)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE DITTA MEC GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279429)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TIRO A SEGNO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273101)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE DITTA HOYA LENS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280855)SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE COLOMBARI/LOCULI REPARTO "A" DEL CIMITERO COMUNALE (CIG: Z721EEA9C1) - AFFIDAMENTO INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280846)PROGETTO PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI ATTREZZATI NELL'AMBITO DEGLI ORTI COMUNALI   - CIG Z431C95243- APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  2.  IMPRESA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE M.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273105)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE DITTA SAFIC ALCAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280661)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16000810004 - CIG: 7101898F9D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273107)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE DITTA VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281233)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE". COD. CIG ZD81EC750B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273110)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE DITTA POLYPLASTEX ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273132)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/14  DEL 01/04/2017 - ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281069)RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA MANUFATTI STRADALI - ROTATORIE - INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ASSEGNAZIONE ROTATORIA VIA PELORITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280598)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 306 DEL 27.4.2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273036)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2017  (DIC-GEN) COSIP 5 SCADENZA: 24 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273019)LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOMOBILISTICI MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280981)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 - MACROAGGREGATO 04.02.1.04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281368)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SETTORE SERVIZI SOCIALI CATEGORIA D3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273016)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA SIAE NR. 1617008825 DEL 24.03.2017 - DIFFUSIONE VIDEOSONORA PUNTO PRESTITO DI BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272864)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO (BIMESTRALI) PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° BIMESTRE 2017 (EMISSIONE FATTURE DEL 22.02.2017) SCADENZA: 14 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281374)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA D3 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281362)ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE FESTA D'AGOSTO IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272990)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 3.04.2017 - SPORTIME COMPENSO ORE MARZO CORSI TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280514)EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA - BENEFICIARIO G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273013)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA SIAE NR. 1617008823 DEL 24.03.2017 - DIFFUSIONE VIDEOSONORA - BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280739)ORTI COMUNALI AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO E COLLEGAMENTO RETE ACQUA POTABILE  MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE. CIG  ZC61EEA105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272833)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE-FATTURA N. 15 DEL 30.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272578)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE AD AREE DI PROPRIETA' - STATO AVANZAMENTO N. 2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280540)APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZI 2016/2017/2018,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z361E4E513 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272570)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER  IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280741)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE NEL 1° TURNO DELL'11.06.2017 E NELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278976)NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, PATRIMONIO E STRUTTURE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA LOMBARDA NOLEGGI SRL. CIG. (ZBF1EC1806).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272958)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA JANNI E CESCHI PER LA FORNITURA  DI COLLANTE PER PARASPIGOLI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272382)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI  &amp; C. SRL - FATT. 06/E/2017 - LAVORI DI   MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE  PUBBLICHE  CON SSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE  - PERIODO 01.11.2016 - 30.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280071)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272862)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/4 DEL 27.03.2017 - FONDERIA CAMPAGNER - MEDAGLIE CAMPIONATI INTERSTUDENTRESCHI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280353)VARIAZIONE N° 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280426)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2017,2018,2019 CODICE CIG 70226477A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272878)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010004 DEL 31/03/2017 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOALSTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272733)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28.03.2017. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280454)IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO FOTOGRAFICO CITTA' DI GARBAGNATE EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280619)RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - CUP: C84H17000500004 - CIG: ZD61EACAFB - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272643)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 101 DEL 23/12/2016 BRAMBILLA DIVISE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280261)PROGETTO "DOTE COMUNE 2017"  AVVISO N.1-2/2017 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268026)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 4/17 - SI.SE- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272420)LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, INDENNITA' DI ESPROPRIO E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280483)MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PREMI PER L'INIZIATIVA: "SCONFINANDO: CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA" - 23 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280333)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272103)LIQUIDAZIONE FATTUIRA N 3/51 DEL 28/2/2017 E FATTURA N. 3/52 DEL 28/2/2017 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272264)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIG RAGONESI MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280347)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO UNIONE PROFESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279252)AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IRIDE - CIG ZD91EC5DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272295)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/53 DEL 28/02/2017 E 3/53 DEL 28/02/2017 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272505)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI GARBEN SAS DI FILIPPINI ERCOLE - SEGUENTI FATTURE: N. 4/E DEL 15.03.2017 E FATT. N. 5/E DEL 15.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279597)FORNITURA E POSA PALINA SEMAFORICA VIA MONTENERO X VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275144)INTERVENTI URGENTI - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. APPROVAZIONE CRE DT. 725 DEL 24.11.16. CIG. (ZEE1C1D283).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272394)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 222307 DEL 15.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277189)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CON GLI A.MU.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272007)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE FONDO SOSTEGNO SFRATTATI - EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272089)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' 4EMME SERVICE - FATT. 25/2017 - SERVIZIO DI INDAGINE STATIO CONSERVATIVO DELL'INTONACO DEI SOFFITTI TRAMITE TERMOGRAFIA SCUOLA DELL'INFANZIA  PRIMARIA "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277931)DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI ANNO 2018 -  CIG. Z5617397AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272160)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO  SERVIZI INTEGRATI - FATT. NN. PA01/2017 - PA02/2017 - INTERVENTO SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ADEMPIMENTI DI CUI AL D.M. 06.04.1994, AL PRAL E ALLE LINEE GUIDA PER LE FAV EMESSE DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVE AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE MINERALI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016/2017 - CAMPIONAMENTI ANNO 2016 E SOPRALLUOGHI STATO DI CONSERVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279203)AMPLIAMENTO INCARICO EX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 859 DEL 29.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 217 D.LGS. 50/2016 - REALIZZAZIONE DI PONTI RADIO MUNICIPIO, BIBLIOTECA, COMANDO DI POLIZIA LOCALE E COC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272190)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL - FATT. NN. 9S/17 - 10S/17 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITT. VENETO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279277)ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - BOZZA MEPA N. 3680196 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA SONEPAR ITALIA SPA. CIG. ZBB1EC956D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279516)ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MAM SNC. CIG. (Z611ECDC46).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272236)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 8717070224 DEL 08.03.2017 - MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279548)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271967)FATTURA N. 201700078-628 INTESTATA AD AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE(ASST) DELLA VALLE OLONA- CONTROLLI SANITARI EX ART.5 L.300/70- EFFETTUATO DAL DISTRETTO DI GALLARATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279643)CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - DETERMINA DI SPECIFICAZIONE - BENEFICIARIO M.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272015)STUDIO IDEA 82 SAS : LIQUIDAZIONE FATT. N. V200030/17 DEL 07/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272021)C PETROL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 5_17 DEL 01/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279540)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI (CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272124)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 8-9-10-11-12-13-14-15-16 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279395)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279490)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272057)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 539/66 DEL  28/02/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272065)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 540/66 DEL 28/02/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279492)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272232)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - FATT. N. 77/F96/2017 DEL 15.03.2017 - SALMA: INGRAITI SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279018)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 3689542. DITTA SICIT BITUMI SRL.  CIG. (ZEC1EC1E45).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272147)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 1 E 2 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279397)UNIPOLSAI POLIZZA INFORTUNI DIVERSI N. 100985286 REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2015-31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272207)EUROCART SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/12 DEL 08/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279488)ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CIG. ZC11ECDAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279117)AFFIDAMENTO SERVICE VIDEO PUBBLICITA' ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CIG. Z641EC0D39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272233)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - FATT. N. 69/F96/2017 DEL 15.03.2017 - SALME: DIBITONTO CLAUDIO R. - VENTURI ABANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278499)CONTRIBUTO REGIONALE INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - SPECIFICAZIONE L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272212)TINNN LOMBARDIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 PA DEL 17/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278165)FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - COD CIG Z951EA74D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272211)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. PIER LUGI COMERIO - FATT. 05/E/2017 - LAVORI DI MANUTENZUIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO A GARBAGNATE MILANESE - SALDO PRESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272141)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 1265/2017 - SERVIZIO IGIENE RIFIUTI - SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277546)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272131)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 460/2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278331)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271996)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE FONDO SOSTEGNO SFRATTATI - EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278907)RINNOVO LICENZE AVG - MDAEMON - SECURITY PLUS - CIG. Z921EB6923</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271944)LIQUIDAZIONE FATT. 13-14-19-20-25 DEL 02.01.2017 E 40 42 43 DEL 28.02.2017 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278530)ACQUISTO NASTRI ADESIVI - BOZZA IN CONSIP N. 3676816 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA DUBINI SRL. CIG. Z9E1EB6196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271889)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 45 DEL 10.02.2017 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278623)SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SECONDO IL D.P.R. N 462/2001 NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNI 2017/2018/2019 - (CIG : Z1E1E6CFB4) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278695)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ED IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ED IRAP E RELATIVO INVIO TELEMATICO PERIODO 01/05/2017 - 30/04/2020.  MODIFICA CONTRATTO AISENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS  N. 50/2016.  CIG Z461D9818D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271956)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO COMANDO VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (SCADENZA: 3 APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271890)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 242-243-244-245 DEL 31.12.2016 E 41-44 DEL 28/02/2017 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278728)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2017 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278747)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271866)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOBIGLIA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MOTOSEGA (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271793)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 16/03/2017 AL DOTT. MENSI ALESSANDRO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278843)INTERVENTO DI RIPARAZIONE TELO DI COPERTURA TENNIS CSC VIA MONTENERO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IVANO GUIDOLIN. CIG. (Z491EBE78D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278926)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INCENDIO AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 30/06/2017-31/12/2018 - MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z741DD364C : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271839)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/E AL DOTT. MENSI ALESSANDRO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE/N. ANNO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271582)COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016- DOTT. REBORA FABIO LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278936)GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2017/31.07.2018 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG. 708953662E DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271682)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2017 DEL 17/01/2017-DR.SSA MARTINOTTI ANGELA - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 4 TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278811)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279024)CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - DECADENZA CONCESSIONE PARCO PUBBLICO "DEI PIOPPI" DI VIA PER CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271718)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/F/2017 DELL'11/1/2017 - DITTA D'ARIES &amp; PARTNERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271802)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. POLIGONO DI RHO-ESERCITAZIONE ANNO 2016- CIG. Z9917CD5F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279023)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI (CUP: C87H16000870004 - CIG: 6839883203)  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278369)RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO - VIE A. MANZONI, MILANO E G. VERDI (CUP: C87H16000970004; CIG: Z781EAFC29) -  OPERE SUPPLEMENTARI - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271546)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 4 /PA DEL 07/03/2017- F.LLI BRAGAGLIO SNC -CIG. Z851B3C358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271622)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 419 DEL 10/03/2017  MOBILFERRO . ARREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278247)RICOSTRUZIONE MANTO DI COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - CUP: C84H17000500004 - CIG: ZD61EACAFB - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271630)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0104180002692 DEL 16/03/2017 E FATTURA N. 0104030001687 DEL 22/03/2017  BRICOMAN ACQUISTI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277893)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - 1° TURNO DELL'11.06.2017 - CIG. Z031EA4F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277832)GIORNATA DI PRESENTAZIONE DELLA "MICRO COMUNITA' LE SCIE.: UNA COMUNITA' PER LA COMUNITA". IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271640)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 28/02/2017 COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271645)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 140 DEL 28/02/2017 E N 143 DEL 28/02/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277947)RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - CIG. ZD51EA7B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278312)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO "E. MATTEI "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271651)LIQUIDAZIONE N. 141 DEL 28/02/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278189)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO PUECHER OLIVETTI DI RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271551)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400048369 DEL 30.11.2016 E NOTA DI CREDITO N. 6400005565 DEL 22.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271317)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 4/3/2017 ALL'AVVOCATO VIVIANI MARIO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.I.N.G)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277958)AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9, D.P.R. N.380 DEL 2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N.12 DEL 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271522)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED EMOLUMENTI RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2017 E SALDO FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277936)DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - COD CIG Z951EA74D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277839)PROGETTO  RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG Z441EA467C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271543)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400005564 DEL 22.02.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270778)LIQUIDAZIONE FATT N 22 DEL 8.3.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277836)ACQUISTO SCOCCHE PER PANCHINE CAMPO CALCIO A 11. CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277968)APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 RELATIVO ALL'APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - CUP: C87H16000870004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270939)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI GENNAIO 2017 BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270941)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI GENNAIO 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277932)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA DEGLI ASSI STRADALI SU CUI TRANSITANO PIU' DI 3 MILIONI DI VEICOLI L'ANNO. D.LGS. N. 194 DEL 19.08.2005 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE. (CIG ZFA1E87CA3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270944)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI FEBBRAIO 2017  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277580)INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICA - ANNO 2017 - (CIG: Z4B1D4884A) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277946)INTEGRAZIONI AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX-FORNACE BERETTA GIANOTTI  DI VIA MONTE BIANCO PRESENTATO DALLA SOC. LE FORNACI S.R.L. AI SENSI DEL D. LGS. 152/06. APPROVAZIONE CON LE INDICAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270946)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E LA TORRE MESE DI FEBBRAIO 2017 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277570)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I. SRL. - RICORSO AVANTI  LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  AVVERSO LA SENTENZA N. 9791/2016 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO -  AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270774)LIQUIDAZIONE FATT N 12 DEL 3.3.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277599)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO. CIG. ZF41E330FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270936)ATTO DI LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA FATTURA N. 2 DEL 16.3.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276639)RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENTI RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO  DI  VIA UGO FOSCOLO  "LO SCOIATTOLO" - RIFERIMENTO PRATIVA VV.FF. N 336608 - INCARICO ALLA SOCIETA' TP &amp; S.  SRL DI LATINA.  - CIG: ZD11E82AFE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271460)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400001614 DEL 31.01.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271465)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400001610 DEL 31.01.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277664)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271452)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400001613 DEL 31.01.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277686)AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO DI CALCIO "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY, CAMPO DI CALCIO "QUADRIFOGLIO" DI VIA MILANO, CAMPO DI CALCIO "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - PERIODO  MAGGIO 2017/31 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277643)ORGANIZZAZIONE "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271421)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400001612 DEL 31.01.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271377)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400001615 DEL 31.01.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277640)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 1-2017  SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 15 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271387)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400001616 DEL 31.01.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277645)LIQUIDAZIONE RENDICONTO N.2 - ANTICIPAZIONE  SPECIALE  PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI  PER ELEZIONI 2017- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271392)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400001611 DEL 31.01.2017 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277365)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CON FORNITURA E POSA DI BARRIERE PARAPEDONALI - CUP: C87H16001150004 - CIG: Z411CAE89E - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271205)ATTO DI LIQUIDAZIONE  FATT. BRAMBILLA DIVISE CIG. Z0EC1B7C241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277376)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 2  ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277390)SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO  COMUNALE,  1°  TAGLIO   DEI MANTI  ERBOSI  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA  PAROLO  SRL  DI  ARESE   - CIG: ZB01E01CFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271197)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2017  (SCADENZA: 27 MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277531)RIPARAZIONE POMPA IMPIANTO DEPURAZIONE E PULIZIA PAVIMENTAZIONE PISCINA SCOPERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271201)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO MARZO-APRILE 2016 (P.CONS.N.15 VIA CERESIO) (SCADENZA: 27 MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277618)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017 CON POSSIBILE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25.06.2017: SECONDA INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 297 DEL 24.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271114)LIQUIDAZIONE FATT. NR.2017014 DEL 24.02.2017 - AVIATEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271136)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 08/MISMA DEL 15.03.2017 - CIG. Z761D3BD28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276572)CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276625)APPALTO PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI  ATTREZZATI NELL'AMBITO DEGLI ORTI COMUNALI  - CIG Z431C95243  - APPROVAZIONE DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270513)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGRA GARLASCHI MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270511)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIGG FOSSATI E PERFETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277178)IMPEGNO DI SPESA - SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA E PALCO E ACQUISTO MATERIALI PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270504)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017  SIG RAGONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276600)AMPLIAMENTO INCARICO EX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 859 DEL 29.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 106 C. 12 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276784)IMPEGNO DI SPESA - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA PUBBLICA LETTURA "CIOCCOLATA TERAPIA" E "BAULE SPEZIATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270503)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017  SIG.RA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277064)RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO - VIE A. MANZONI, MILANO E G. VERDI (CUP: C87H16000970004; CIG: Z091C0FDCC) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270496)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017  SIG LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276998)INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA DEGLI ASSI STRADALI SU CUI TRANSITANO PIU' DI 3 MILIONI DI VEICOLI L'ANNO. D.LGS. N. 194 DEL 19.08.2005 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE. DETERMINA A CONTRARRE (CIG ZFA1E87CA3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270484)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276941)REALIZZAZIONE IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI LARGO MONS. GERVASONI, 1 - CUP: C84H16001760004 - CIG: ZB41C7A4E1 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270481)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017  SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276940)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - PROSECUZIONE DELL'INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CUP: C81B17000020004 - CIG: 1805020D9C - Z7C07B7D57 - ZE01E8930B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270480)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017  SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276811)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270477)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017  SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270474)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GENNAIO 2017  SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276674)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CEMENTO - AMIANTO RINVENUTO IN DUE PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE. (CIG: Z281E4FEB7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276666)SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - CUP: C87H16000870004 - AFFIDAMENTO INCARICO E AGGIORNAMENTO Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270472)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017  SIG.RA BECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270467)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017  SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276356)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA  PER I CORRISPETTIVI DOVUTI  PER GLI ONERI DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE N° I08H278794307 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA VILLORESI -  CIG:  Z371E7B502.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276144)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.10.2018 (CUP: C86G16000330004 - CIG: 6811145EA6)  - APPROVAZIONE STATODI AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270464)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017  SIG STRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270461)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276082)IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILE  SITO IN VIA CERVINO,  4  A GARBAGNATE MILSE - VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 04/04/2017 - PROT. 10061  - CIG  Z831E725C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270459)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2017 SIG LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275735)GIORNATA DI STUDIO  " GOVERNARE LE ORGANIZZAZIONI E NOI STESSI IN SCENARI INCERTI E TURBOLENTI. UN LAVORO IMPOSSIBILE? "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275776)INTERVENTI DI ISPEZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI CANALI E DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BATTILANA CLAUDIO. (CIG: ZF61E69830).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270439)LIQUIDAZIONE FATTURA N 43 DEL 20.2.2017 LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270408)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA E MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE DGR X/3789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276355)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270909)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BORGHI LEGNAMI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276389)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: AFFIDAMENTO INCARICO A COSTO ZERO PER LA STAMPA DEI MANIFESTI DEI CANDIDATI E PROCLAMATI ELETTI PER ELELZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA PM SAS - CIG Z071E7C28B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276645)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI  DEL  COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNI 2017,2018, 2019 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARPA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG 70226477A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270911)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EL.SI PER LA FORNITURA DI CAVO CABLAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VOTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276220)REALIZZAZIONE  PANNELLI SEGNALETICI - PROGETTO "ALBERO COME TI CHIAMI?"- CIG Z131E726F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270952)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 7.3.2017. DITTA OMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270991)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 151/01 DEL 28/02/2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276376)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11.06.2017 CON POSSIBILE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25.06.2017 - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N° 296 E N° 297 DEL 24.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270992)LIQUIDAZIONE FATT. 0001106289 DEL 28.02.2017 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272213)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR 3789 DEL 03/07/2015 - EMERGENZA ABITATIVA - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - DETERMINA DI SPECIFICAZIONE: (A.I.- S.L.- G.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270945)LIQUIDAZIONE MOROSITA'  SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE  - VIA PERGOLESI 2 ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276231)RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALL'INIZIATIVA BONUS IDRICO 2016 PROMOSSA DA CAP HOLDING S.P.A. - RELATIVA AI CONSUMI IDRICI DELL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275962)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ED IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ED IRAP E RELATIVO INVIO TELEMATICO - PERIODO 01/05/2017-30/04/2020 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z461D9818D : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270854)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 (13871)  - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270851)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/80 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276002)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, 127 - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" - (CUP: C81E16000040004 - CIG: 6932779636).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:276080)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE DI MOBILITA' DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B3G CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270850)LIQUIDAZIONW ANIMARE ONLUS SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI MEDI DI DICEMBRE 2016 - GENNAIO FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270771)CONDOMINIO VIA MILANO 21- SPESE  CONDOMINIALI A.F.O.L.  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275984)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - (CIG 642814945D) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 31/03/2017 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275974)AFFIDAMENTO INDAGINI GEOTECNICHE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA UFFICI POLO DELLA SICUREZZA - EDIFICIO STRATEGICO - VIA ZENALE 90 - CIG: ZE91E70861.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270858)LIQUIDAZIONE  ALLE FNM FERROVIENORD - FATT. 50010245/2017 - CANONE ANNO 2017 - DOVUTO A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270795)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E DEL 10.03.2017 - EREWHON - INTERVENTO DI ANIMAZIONE 25 FEBBRAIO  CARNEVALE GARBAGNATESE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275773)IMPEGNO DI SPESA - V EDIZIONE "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2017 - III PARTE E RECEPIMENTO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275745)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263474)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270619)LIQUIDAZIONE PREATONI CESARE ACQUISIZIONE IMMOBILI GB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275739)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270558)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARI SNC PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GALILEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275376)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 3638811. DITTA SICIT BITUMI SRL.  CIG. (ZB61E5EA10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270555)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARI   PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE  ILLUMINAZIONE PALESTRA  POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275685)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DISICUREZZA -  DITTA NORD ELEVATORS S.R.L. DI ARESE (CIG: Z6D1E6B00D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275333)ACQUISTO MATERIALI - SOSTITUZIONE SERRATURA DI SICUREZZA CASERMA CARABINIERI. AFFIDAMENTO FORNITURE FERRAMENTA BASILICO. CIG. (ZB91E6045D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270553)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI  PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270451)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DEL LOCALE BAGNO RAGAZZI SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275729)RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO PALESTRA SCUOLA K. WOJTYLA. CIG ZE91E6B11E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270448)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IDRICA SOTTOTRACCIA LOCALI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275627)DANNI SUBITI DALLA COPERTURA DEL IV BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS N. 50/2016 (CIG: Z8A1E69979)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275703)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE SIG.RA PUGLIARELLO CONCETTA MARIA - OPERATRICE SOCIO ASSISTENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270499)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2° BIMESTRE 2017 (DIC-GEN)  SOLUZIONE TOP HOLDING (SCADENZA: 20 MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275746)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA ROPELE MARIUCCIA ATTILIA LUIGIA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO I SERVIZI AL TERRIRORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270433)ACQUISTO AGENZIA DELLE ENTRATE  UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO PLANIMETRIE RASTER PER IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270324)LIQUIDAZIONE BOLLI AUTOMOBILISTICI - MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274113)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. (CUP: C84E15001360004 - CIG: 6538133E05) APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274147)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. - OPERE COMPLEMENTARI (CUP C84E15001360004 - CIG:Z101C80AC4) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270286)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000200641 DEL 28/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274209)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA ATS MILANO 1 A CAUSA DI BONIFICO SU IBAN SBAGLIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270445)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 6/03/2017 ASSOCIAZIONE CULTURALE VERBA MANENT PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270443)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0104180002412  DEL 9/03/2017 BRICOMAN- MATERIALE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275307)IMPEGNO DI SPESA - V EDIZIONE "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2017- II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275515)POLIZZA RC DIVERSI N. 2134/001701 COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG : ACCETTAZIONE PROPOSTA ADEGUAMENTO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270444)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/17 DEL 10/03/2017  CARTOLERIA LA VIRGOLA  CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275521)REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N°220 DEL 28.03.2017 E N° 241 DEL 03.04.2017 CIRCA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 28 MAGGIO 2017 PER SOSPENSIONE CONSULTAZIONE REFERENDARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270283)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 2° BIMESTRE 2017 (DIC-GEN) 1 CENT NEW SCADENZA: 20 MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270279)MAGGIONI E RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2PA DEL 01/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275472)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 234 DEL 30/03/2017 "INCARICO PER RINFRESCO, GIORNATA DI RESTITUZIONE PUBBLICA"UNIVERSO:ANZIANI COME SI CAMBIA TRA DESIDERI E BISOGNI" 1 APRILE 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275234)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRIPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NEL 1° TURNO DELL'11.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270263)EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 147 DEL 27/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275228)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.F. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270261)MIORELLI SERVICE S.P.A. : LIQUIDAZIONE FATT. N 394/66 DEL 14/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270246)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  PARETI SOFFITTI AULE E DISIMPEGNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275215)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABLITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE, DA ADIBIRE ARESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI - CIG: ZD21E354EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270002)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL PERITO ROBERTO CLERICI - FATT. 5/2017 -ATTIVITA'  DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', CORRDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35- OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PRE4VNZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275212)ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT NECA DI ARCA - AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - CONVENZIONE "CARTA IN RISME ED. 4 - VALSECCHI". CIG ZF01E5C3C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269985)TITOLO II° LIQUIDAZIONE AL PERITO ROBERTO CLERICI - FATT. 04/2017 - ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, MISURE DI CONTABILITA' , COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUEMTNO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE N. 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275163)ORGANIZZAZIONE CONCORSO GARBAGNATE IN FIORE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269968)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE  SRL - FATT. N. 1730010561/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTO P.I. (MESE DI FEBBRAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275159)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. SECONDO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270153)LIQUIDAZIONE AFTTURA N 50010002 DEL 28/02/2017 FNM AUTOSERVIZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275148)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABLITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO",DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM - CIG: ZB11E353E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269548)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010003 DEL 28.2.2017- FNM AUTOSERVIZI- DETERMINA N. 23 DEL 19.1.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275128)AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO FILE SERVER E SERVER DI POSTA A COMPUTERNET - CIG. ZEF1E5A711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270058)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 28/02/2017 LEGNANI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274972)EMERGENZA ABITATIVA - DGR X/ 3789 DEL 3 LUGLIO 2015 - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9 - DETERMINA DI IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274968)ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE AUSILIARIO DEL SERVIZIO SPORT  - CIG ZA11E4C90C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270068)LIQUIDAZIONE FATTURE N 70 DEL 1/03/2017 E NR 71 DEL 1/03/2017 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274783)PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 (CIG: Z5117706C8 - Z5117706C8 - ZE21D0DB8A) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269999)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: FABBRICA DEI SEGNI  COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. 12 DEL 28.02.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270015)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL-FATTURA N. 20016/47/PA DEL 28.02.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274917)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EUROPEA  AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" - CIG: 688604501A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275136)RISCATTO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270021)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2773 DEL 14.12.2016 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274922)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017 CON POSSIBILE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017- AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 24 APRILE/30 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270022)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 0001135527 DEL 30.11.2016 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269936)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 7.3.2017. DITTA VAMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274921)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 11.06.2017 E POSSIBILE TURNO BALLOTTAGGIO DEL 25.06.2017: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274778)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - (C84H16001260004 - CIG: Z591B7193D) -  APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269972)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 7.3.2017. MAMASOUND SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269771)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 6.3.2017. ASSOCIAZIONE MUSICISTI E ARTISTI CORALLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274708)APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZI 2016/2017/2018, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z361E4E513.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269905)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274692)INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CEMENTO - AMIANTO RINVENUTO IN DUE PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE.  DETERMINA A CONTRARRE (CIG  Z281E4FEB7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274599)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI, 43 - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" - (CUP: C81E16000050004 - CIG: 69320951C3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269807)ATTI DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 6.3.2017. ZUCCHETTO NOLEGGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269649)TITOLO II IMPRESA CAPIZZZI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO LAVORI N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274493)APPALTO PER LA FORNITURA DI CARTA SPECIALE PER IL CENTRO STAMPA,  MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUI SISTEMI TELEMATICI DI E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A. E SINTEL - ARCA - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016- CIG ZE61D7E9A9: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274459)ORGANIZZAZIONE OPEN DAY ASILI NIDO  CODICE CIG ZBA1D85D43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269800)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273045)ACQUISTO NR. 5 FIRME DIGITALI BUSINESS KEY - CIG. Z371E205FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269803)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269605)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015, EMERGENZA ABITATIVA, INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273053)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE IN CURIT DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI E SOSTITUZIONE APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE NELLA STRUTTURA DI VIA TOTI "IL GATTILE" -  SOCIETA'NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO . (CIG:  ZC41E1FDEA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274514)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: REALIZZAZIONE MANIFESTI E MODELLI DI STAMPATI VARI AD USO ELETTORALE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE EX ART.36,COMMA 2,LETT.A) D.LGS.N.50/2016 - CIG. N° Z8F1E49B04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269628)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269630)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 EMERGENZA ABITATIVA -  INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274590)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274515)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INCENDIO AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 30/06/2017-31/12/2018 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z741DD364C : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269458)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 8716360526 DEL 21.12.2016 (NOVEMBRE) E FATT. N. 8717050698 DEL 17.02.2017 (DICEMBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269601)LIQUIDAZIONE FATTURA NR.01/2017 DEL 02.03.2017  COOPERATIVA PESCATORI SPORTIVI LA FAMETTA ORGANIZZAZIONE PESCA ALLA TROTA CARNEVALE GARBAGNATESE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273014)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREEVERDI ATTREZZATE - A SEGUITO DELLE ISPEZIONI PERIODICHE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG: Z691DD6942 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269617)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 168/PA EL 28.12.2016 - RIVETTA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274307)ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 25.4.2017, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG. Z7D1E43A00. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274360)PROGETTO PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI ATTREZZATI NELL'AMBITO DEGLI ORTI COMUNALI   - CIG Z431C95243- APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  1.  IMPRESA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE M.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269461)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE- EUPOLIS ITALIA- CORSO FORMAZIONE AG. SIVIERO STEFANIA- CIG. Z641D118AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273710)MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - ACQUISTO MATERIALI. BOZZA N. 3614060 DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL CIG.( Z401E3065C) - BOZZA N. 3614108 DITTA AMUSEMENT PARK SOLUTION SAS CIG. (ZC31E30855).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269527)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO - COMPETENZE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269319)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2017 DEL 27/02/2017 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.S.SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273539)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE GIORNATA 25 APRILE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z331E3B939. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274177)AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE "FABBRICA DEI SEGNI" PERIODO 01.04/30.09.2017 PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIAO'LE PROMOZIONALE ED ISTITUZIONALE - APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO - CIG Z141B5282C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269352)LIQUIDAZIONE PASTURA CONCETTA CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269360)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274195)IMPEGNO DI SPESA - V EDIZIONE "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2017- I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269369)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° QUADRIMESTRE 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 25.01.2017 SCADENZA: 13 MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274211)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 15 ROTOLI DI PLASTICA AUTOADESIVA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272904)IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM MATR. AA81-ANNO 2017-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269391)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA DI SACCHI DI BITUME PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269385)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR SRL PER IL SERVIZIO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274194)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - INTEGRAZIONE SPESE PER PUBBLICITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269382)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL PER IL SERVIZIO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272715)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269375)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RECOVER ITALIA S.R.L. - FATT. 1/PA/2017 - INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO PRESSO AREA VIA XX SETTEMBRE A GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272729)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO COMUNALE AL SIG. M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272873)PROGETTO "L'OPERA LIRICA GUIDA E ORIENTA: ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER FIGURE UNANISTICHE, TECNICHE, ARTIGIANALI E ARTISTICHE" RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO   COD CIG ZC81E0F644</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269327)LIQUIDAZIONE BARBIERI CLAUDIO CAUZIONE ORTO GROANE N. 59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269326)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE  RIFERIMENTO LOTTI 124-178-283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273612)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "MANET E LA SUA PARIGI" CIG ZF01E2C11F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273736)AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVO ITER NOTIFICHE PL - CIG. Z9B1E253EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269159)DASEIN FATTURA N. 66 DEL 22/02/2017- ATTIVITA' SVOLTA DALLA DOTT.SSA PASSERINI NV SECONDO SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273757)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO DI PUBBLICA LETTURA SULLA FIGURA DI ARTURO TOSCANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269139)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 23.2.2017. PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273903)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONELOMBARDIA "ARCA-SINTEL" - (CUP: C86D16006090002 - CIG: 6875297A8F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268921)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/2017 ALLA VISA FORNITURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269049)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENT TELEFONICO LINEA PRESSO SC.MEDIA VIA VILLORESI - 1° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273894)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER VISITA GUIDATA TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273882)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CASA CANTONIERA IN GARBAGNATE MILANESE, DA ADIBIRE A RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI (CIG: ZD21E354EE) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269044)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA N.4220317800085169 DEL 06.12.2016 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI 1° BIMESTRE 2017 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269043)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 1° BIMESTRE 2017 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273879)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEMINTERRATI, EDIFICIO "IL PICCHIO ROSSO", DA ADIBIRE ALLE FASCE DEBOLI, IN PARTICOLARE CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI, BAMBINI E AUDITORIUM (CIG: ZB11E353E1) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269026)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FATT. 22/EL/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SCUOLAARCOBALENO DI VIA CERESIO - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273914)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO. CIG. ZF41E330FE         DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269033)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI - FATT. 5/17 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VARI INTERVENTI DI RINGIOVAMENTO DELLE SIEPI DISPOSTE IN AREE E PARCHI CITTADINI - SAL N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274131)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269039)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIDA IMPIANTI SRL - FATT. 05-2-/2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO  SEDE EX GTM VIA ZENALE - ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272466)CONTENIMENTO AL PROLIFERARE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PER UTILIZZO DI AUTOSCALA PER UNA GIORNATA LAVORATIVA. DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI IN GARBAGNATE MILANESE -   CIG: Z6A1E0305E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272475)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269025)LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 23.2.2017- ASSOCIAZIONE L'OPERA RINATA.MUSICA, TEATRO E NARRAZIONE- DETERMINA N. 14 DEL 17.1.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272524)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269027)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1136910953 DEL 31.12.2016 - OLIVETTI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272762)TRASPORTO ALUNNI PER ATTUAZIONE CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI.  CODICE CIG Z0C1E1721E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268969)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268957)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA QUINTO PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272863)AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE  TARI 2017-  CIG ZD81E187C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268852)CONDOMINIO VIA VISMARA 73,   1° RATA SPESE CONDOMINIALI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272867)ACQUISTO SEDUTE DA UFFICIO E COMPLEMENTO D'ARREDO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z4D1E18E6C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268706)ATTO DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01/2017- CARPANI ANGELO- CIG. Z051C79EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272869)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO .  CODICE CIG ZAA1E15FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268655)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA CALLIPO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272982)INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POMPA IDRAULICA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO VEICOLARE ALLA EX STATALE VARESINA - VIALI J. F. KENNEDY E PRIMO MAGGIO - CIG: Z701DD4ACA - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATASULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268770)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO COMANDO VIGILI DEL FUOCO VIA VENEZIA - MESE DI GENNAIO 2017 (SCADENZA: 6 MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273018)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA I° MAGGIO - RINNOVO DEL SERVIZIO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8E1E1F53E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268708)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE, PREMI CARNEVALE GARBAGNATESE  2017  E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273112)INTERVENTI - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA'. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EUROSPURGHI SNC. CIG. Z201E22608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273331)APPALTO PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUI SISTEMI TELEMATICI DI E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A. E SINTEL - ARCA - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS50/2016 - CIG ZE71D954B4: AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268695)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 1° BIMESTRE 2017  (OTT-NOV) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273653)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI E SCHEDE TELEFONICHE RICARICA SIM- ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268687)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 1° BIMESTRE 2017 (OTT-NOV) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268580)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - 1° BIMESTRE 2017 (OTT-NOV) CONSIP 5 SCADENZA: 24.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271263)EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9 - DETERMINA DI SPECIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269052)EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DGR X/3789 DEL 03/07/2015 -EMERGENZA ABITATIVA - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268505)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2016 (SCADENZA: 27 FEBBRAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268664)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273063)LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - (CUP: C84H15001830004 - CIG: 65382720BE)  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273144)AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO  COMUNALE ,  1°  TAGLIO   DEI MANTI  ERBOSI ,   A  SEGUITO  DI  PROCEDURA TELEMATICA   SU  SINTEL  DI  ARCA  LOMBARDIA  - CIG: ZB01E01CFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268555)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 18.02.2017 - PROF. MARZIO ZANANTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272656)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' - RESOCONTO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268576)LIQUIDAZIONE SARONNO SERVIZI - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - DETERMINA N. 133 DEL 22.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273135)CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  " B. RUSSELL"  E IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (AI SENSI: DELL'ART.1  D.LGS  77/05; DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N.107; DEL  D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I..)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268440)BRICOMAN ITALIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0104140002683 DEL 20/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272987)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - RIDEFINIZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268248)LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268274)PAGAMENTO ABBONAMENTO PORTALE ALFA CONSULENZA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270189)ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19/2017 - ANNULLAMENTO DELLE  PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - RINVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268228)ATTO DI LIQUIDAZIONE F.DO PENSIONE INTEGRATIVA AGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272369)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268038)SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - VIVAIO BANFI DI GARBAGNATE MILANESE - PARTECIPAZIONE GARA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER UN PERIODO DI ANNI TRE RIPETIBILE PER ULTERIORI ANNI 2 (DUE) - CIG: 688604501A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272333)REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 3 APRILE/2 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271937)APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/12/2015 - 30/09/2019.  MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS  N. 50/2016.  CIG 5810637158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268173)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 31/01/2017 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271928)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE  - CIG ZED1CBC67B - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268183)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31/01/2017 COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272582)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ED IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ED IRAP E RELATIVO INVIO TELEMATICO - PERIODO 01/05/2017-30/04/2020 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z461D9818D : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268196)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36 DEL 31/01/2017 E 39 DEL 31/01/2017 SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP   COOPERATIVA PROGETTO A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267675)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1922 -TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271383)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIER LUIGI COMERIO PER ACCATASTAMENTO CENTRO RACCOLTA. CIG: Z581DE7830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272392)AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267678)LIQUDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS. 504/1992 - TARI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267712)IMPRESA CAPIZZZI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272500)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2017 - 30 SETTEMBRE 2017. COD. CIG ZDE1D3FD77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267720)ROMANO' GIOVANNI LIQUIDAZIONE TAGLIO ERBA ORTI NON ASSEGNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271652)INCARICO PER RINFRESCO, GIORNATA DI RESTITUZIONE PUBBLICA " UNIVERSO: ANZIANI COME SI CAMBIA TRA DESIDERI E BISOGNI" 1 APRILE 2017.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267249)EROGAZIONE CONTRIBUTO SOLIDARIETA' IN FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR 5448/2016 - LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA SPESE CONDOMINIALI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272145)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE, 1° TAGLIO DEI MANTI ERBOSI - DETERMINA A CONTRARRE (CIG: ZB01E01CFF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267273)EROGAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI  SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR 5448/2016 - LIQUIDAZIONE PER MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272019)GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI  DEL  COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNI 2017,2018, 2019 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARPA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG 70226477A1 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267287)EROGAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DGR 5448/2016 - LIQUIDAZIONE PER MOROSITA' CANONI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272110)INTERVENTO  DI TAGLIO DELL'ERBA IN ALCUNE AREE COMUNALI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI IN GARBAGNATE MILANESE -   CIG: Z2D1E01C01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272254)ACQUISTO N.2 STAMPANTI FAX MULTIFUNZIONE COMANDO DI POLIZIA LOCALE E SETTORE SERVIZI SOCIALI- COD CIG  Z501E05C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267776)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 200/66 DEL  31/01/2017 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272091)ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DA PARTE DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE PRESSO LA CA' DEL DI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267783)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 201/66 DEL 31/01/2017  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271130)CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA DEGLI ALLOGGI ERP (ART. 14 REGOLAMENTO REGIONALE 1/2004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267793)MAGGIONI E RONCHI SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1BISPA DEL 07/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267834)TINN LOMBARDIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 8 PA DEL 17/02/2017 SUPPORTO REDAZIONE DUP ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271790)ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE. CIG  ZA51DF7164.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267870)GRAFICHE E. GASPARI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 01069 DEL 15/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271704)SERVIZIO TRASPORTO PER TRASPORTO VISITA CULTURALE TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267938)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA DEL 06/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271402)INTERVENTO DI RIPARAZIONE - ATTREZZATURE SPORTIVE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA. CIG. (ZD81DE9E9C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267749)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - ANNI: 2015 - 2016 - 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271311)PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2. DITTA EUROSPURGHI. CIG. ZC51BF3B73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268030)LIQUIDAZIONE FATT NRR. 21 DEL 20.01.2017- 77 E 78 DEL 31.01.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271282)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INCENDIO AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 30/06/2017-31/12/2018 - MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG  Z741DD364C: DETERMINAZIONE A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270449)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E RELATIVO RAPPORTO DI MONITORAGGIO (CIG: ZFA1D87E33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268078)LIQUIDAZIONE FATTURA  N.- 1517 DEL 3/11/2016 LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. GARA GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNE DI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267991)ATTO DI LIQUIDAZIONE- FATTURE ACI PRA- SETTORE POLIZIA LOCALE-CIG. ZF717CCA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271952)APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELL' IMMOBILE SITO IN PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA N.1   DENOMINATO "LE SCIE" AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE FRA "LA CORDATA" S.C.S. (MANDATARIA) E  "DUE PUNTI A CAPO" COOPERATIVA SOCIALE DISOLIDARIETA' ONLUS (MANDANTE) PER LA CONDUZIONE DI UNA COMUNITA' PER DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271975)REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267935)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 35/2017 - SERVIZI CIMITERIALI  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269769)APPALTO PER SERVIZIO DI AFFILATURA LAME TAGLIERINA CENTRO STAMPA COMUNALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZAB1DB4C2E. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267825)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16.2.2017. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271389)EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE FONDO SOSTEGNO SFRATTATI - INIZIATIVE PER L'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267892)LIQUIDAZIONE FATTURA 03-2017-01 PA DEL 17.02.2017 - L'ANTINFORTUNISTICA DI FEDERICA BOGHI -ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PERSONALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267682)RESTITUZIONE CAUZIONE AL SIG. CIBELLI  PER L'AUTORIZZAZIONE N° 43/15  ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GARIBALDI AL CIVICO 45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271233)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN ANZIANO GARBAGNATESE. MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267561)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRE.RE.DA SAS DI PREVITALI LUCA &amp; C. - FATT. 1/2017 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO SANITARI BAGNI ALUNNI SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271552)APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTO "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267730)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. BRAMBILLA DIVISE- POLIZIA LOCALE CIG. Z3B1C8F6E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269830)SOSTITUZIONE PULSANTIERA - IMPIANTO ASCENSORE N. 10667616-1  NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA (CIG  N. Z441DB7412 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267533)ATTO DI LIQUIDAZIONE - CANONE ANNUO  2017 -M.C.T.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270750)AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DA REALIZZARSI NEL PLESSO SCOLASTICO DI LARGO MONS. GERVASONI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE - (CUP: C84H16001410004  - CIG: Z2B1BA4A51).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267631)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 211758 DEL 15.02.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270816)ACQUISTO TRAMITE RDO N. 1510373 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  MEPA PER AGGIUDICAZIONE ACQUISTO  D.P.I. E INDUMENTI  DA LAVORO, ESTATE 2017. (CIG: ZDA1DD8C9E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270949)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI ATTI A GARANTIRNE LA SICUREZZA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI  RENDIMENTI  TERMICI  IN  DIVERSI  EDIFICIDI  PROPRIETA' COMUNALE  (PREVENTIVO PVG 16) -  SOCIETA' NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO . (CIG: Z261DDB93F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267638)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 1/02/2017 STUDIO ASSOCIATO COSPES. PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267209)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA DGR X/3789 DEL 03/07/2015 - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271096)ACQUISTO MATERIALI - ATTREZZATURE LOCALI BAGNO SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MILANI. CIG. (ZF21DE2FF6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270695)INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POMPA IDRAULICA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO VEICOLARE ALLA EX STATALE VARESINA - VIALI J. F. KENNEDY E PRIMO MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z701DD4ACA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267193)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTE SPESA ABBONAMENTO M.C.T.C-ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270612)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - (CIG: Z5117706C8 - Z5117706C8 - ZE21D0DB8A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267206)LIQUIDAZIONE AGGIOICP/DPA 3^ TRIMESTRE 2016- SOC. DUOMO GPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267216)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL TRIMESTRALI EMISSIONE 12.12.2016 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI -  4° TRIMESTRE 2016  (SCADENZA: 20 FEBBRAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270752)BANDO PER CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA PRIVATA NEL CIMITERO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271035)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CENTRO DIURNO ANZIANI CENTRO VARI.ETA'- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267205)LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRALI SOC.AMIACQUE SRL DI  MILANO EMISSIONE 12.12.2016 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 6° BIMESTRE 2016 (SCADENZA: 20 FEBBRAIO2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265969)WOLTERS KLUWER ITALIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0052500122 DEL 24/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271116)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI SENAGO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO CIMITERIALE MEDIANTE LA PROCEDURA DEL PROJECT FINANCING CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE A NORMA DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 - CUP: E17H16000540005 - 6931050366 - NOMINA COMMISSINE DI GARA C.U.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270834)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI  COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93 E S.M.I. DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2015 E PROROGHE A TUTTO IL 31MAGGIO 2016 -  APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - SOCIETA' NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL (CUP: C83G13000330004 - CIG: 5418713F69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267137)ATTO DI LIQUIDAZIONE - RIMBORSI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267180)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILBOGNI SRL - FATT. 2/PA-2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA TRENTO N. 40 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270556)SERVIZIO DI INDAGINE STATO CONSERVATIVO DELL'INTONACO DEI SOFFITTI TRAMITE TERMOGRAFIA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA "QUINTO PROFILI"  DI VIA STELVIO -RELAZIONE INDAGINI - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270452)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267182)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILBOGNI SRL - FATT. 3/PA-2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO N. 40 - OPERE COMPLEMENTARI - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267047)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010001 DEL 31.1.2017- FNM AUTOSERVIZI- DETERMINA N. 23 DEL 19.1.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271056)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO DI VIA MONTENERO 15, APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DAL 1 GIUGNO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017.COD. CIG ZDE1D3FD77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270441)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.10.2018 (CUP: C86G16000330004 - CIG: 6811145EA6) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267026)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A TP&amp;S S.R.L. - FATT. 3/2017 - LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI  OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266764)ZENIT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 00002000320 DEL 31/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270463)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL"(CUP: C87H16000870004 - CIG: 6839883203).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270493)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266803)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90 DEL 8/02/2017 E N91 DEL 8/02/2017  COGESTIONE ASILI NIDO COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266826)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500010000  DEL 31/01/2017 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270729)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - A SEGUITO DELLE ISPEZIONI PERIODICHE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG: Z691DD6942 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266831)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 31/01/2017 CM SRL. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270819)FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266869)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. PIER LUIGI COMERIO - FATT. 04/E/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO A GARBAGNATE MILANESE - AGGIORNAMENTO INCARICO - ACCONTO D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268424)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CON FORNITURA E POSA DI BARRIERE PARAPEDONALI - CUP: C87H16001150004 - CIG: Z411CAE89E - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269808)REALIZZAZIONE IN OPERA CONTROSOFFITTO  ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO ALCUNE AULE DELLA SC UOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI LARGO MONS. GERVASONI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI  ED EMISSIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  (CIG  Z161DB58F7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266788)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA SRL - FATT. FA/001/2017 - VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA (DPR 462/01) IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270311)REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE - PERIODO 10.10.2016/09.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266733)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEICOS UE SRL - FATT. 2/2017 - LAVORI DI ADEGUMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO N. 35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266707)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEICOS UE SRL - FATT. 3/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DM 26/8/1992 . ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE N. 60  E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO N. 10 - STATO AVANZAMENTOLAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270310)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  VARI INTERVENTI  DI  POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1  CORRISPONDENTE AL FINALE.  (CUP: C84H16001200004 - CIG: Z6B1B4A5B0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266704)LIQUIDAZIONE FATT N 1 DEL 7.2.2017 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269707)INTERVENTO - SOSTITUZIONE FUNI TENSOSTRUTTURA PRESSO IL PARCO LE QUERCE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IVANO GUIDOLIN. CIG. (Z1D1DB29D4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266806)LIQUIDAZIONE FATT FABBRICA DEI SEGNI N 86 DEL 2.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270581)ORGANIZZAZIONE OPEN DAY CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' - 2 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270476)APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BORSE LAVORO EX DETERMINAZIONE N.880/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266815)LIQUIDAZIONE FATT N 2017 1/E DEL 25.1.2017 COOP SOC NAZARET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266582)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA ASM GARBAGNATE MILANESE SPA - FATT. N. 201700001/2017 - LAVORI DI REAZLIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CORTE VALENTI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270149)APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE INVENTARIALI CON PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016,  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z671D8F760 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266578)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI.SE  SISTEMI SEGNALETICI SPA - FATT. FA/1700078/17 -REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270332)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266683)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATTURA N. 20011/45PA DEL 31.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270036)GARA DI LETTURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO . CODICE CIG ZCB1D7E35D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270306)RETTIFICA DETERMINA N. 92 DEL  14/02/2017 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER  AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIGNOR CRIPPA ENRICO - VIA MAZZINI N. 52/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266737)LIQUIDAZIONE SARONNO SERVIZI - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - DETERMINA N. 95 DEL 14.2.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269974)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ED IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ED IRAP E RELATIVO INVIO TELEMATICO - PERIODO 01/05/2017-30/04/2020 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 - CIG  Z461D9818D: DETERMINAZIONE A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264730)LIQUIDAZIONE FATTURA FA67 DEL 27.12.2016- FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI- DETERMINA N.792  DEL 15.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266461)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 PA DEL 30.1.2017- AD ARTEM - DETERMINA N. 23 DEL 19.1.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269919)RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE "FABBRICA DEI SEGNI" PERIODO 01.04/30.09.2017 PER REALIZZAZIONE GARFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED ISTITUZIONALE - CIG N° Z141B5282C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269835)ACQUISIZIONE PANNELLI MULTRISTRATO CON STAMPA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE. CIG  ZC21DB73B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266600)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266543)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL  SOLE SRL  - FATT. 1730001520/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO P.I. (MESE DI GENNAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270038)APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE E DOCUMENTI CONCLUSIVI DI COPROGETTAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA  CO-PROGETTAZIONE  DI SERVIZI E INTERVENTI COMPLESSI  INNOVATIVI E  SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLA DISABILITA'. CIG. 688726815A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266518)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D &amp; S PER LA FORNITURA DI COPRICALORIFERI - REFETTORIO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269747)ACQUISTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PRONVINCIALE DI MILANO TERRITORIO  PLANIMETRIE RASTER DELLE UNITA' IMMOBILIARI PRESENTI SUL TERRITORIO -CIG   ZBB1DB3DDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269823)ACQUISIZIONE DI IMMOBILI, AI SENSI DELL'ART. 42BIS DEL DPR 08.06.2001 N. 327, SITI NEL NOSTRO COMUNE ED INSERITI NEL EX PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE DENOMINATO GB1 - LIQUIDAZIONE ALLE PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266599)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269693)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN ANZIANO GARBAGNATESE. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266594)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269452)IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE AGENTE M. D.-ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266484)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO URBANO LOC. GROANE N. 21 SANTI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265179)LIQUIDAZIONE STUDIO EMMEVI SAS 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269416)RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO - OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16000480004; CIG: Z081B79B61) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 21/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266623)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIG LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269370)EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DGR X/3789 DEL 03/07/2015 -EMERGENZA ABITATIVA - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266399)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL NV PER CANONE ABBONAMENTO MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) 1° BIMESTRE 2017 -  PERIODO: DAL 01.12.2016 AL 26.01.2017 (SCADENZA: 22 FEBBRAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269631)IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO CINEMA TEATRO ITALIA - SPETTACOLO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269629)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA  ITINERA SOCIETA COOPERATIVA DI CESANO MADERNO (CUP: C86J15000130004 / C86G16000310004 - CIG: 6189561B4F / Z731ACAB91).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266262)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400053450 DEL 31.12.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265950)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGRA GARLASCHI MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269523)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - BOZZA IN MEPA N. 3529864 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MOBIGLIA CLAUDIO S.N.C. DI ENRICO E MARIA CLAUDIA. CIG. Z6F1DAC65A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269421)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONI DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265956)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIGG  FOSSATI E PERFETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269374)IMPEGNO DI SPESA - FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265961)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIGG RAGONESI E LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269118)PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI COMPLESSI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLA DISABILITA' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG. 688726815A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265966)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIG.RA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269056)RIDETERMINAZIONE DELLE COMPENSAZIONI DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAI CLIENTI  ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI APPLICABILI DAL 1 GENNAIO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29 DICEMBRE 2016 - DELIBERAZIONE 1/2017/R/EEL DEL 12 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265973)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIG  LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265974)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269487)CAMBIO ALLOGGIO DA VIA MAZZINI NR. 52/C A VIA VARESE NR. 1 - SIGNOR I.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269414)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO (CUP: C87H16000480004; CIG: Z161A5C62B) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 21/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265977)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269288)ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE,  AREE POZZO ACQUA POTABILE LOCALITA' CASCINA SIOLO - ASSEGNAZIONE INCARICO NOTARILE-  - CIG  Z231D4D9AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265981)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIGG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269194)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE  - CIG ZED1CBC67B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  2  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265983)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2017 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269157)ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA PARETI E SOFFITTI AULE E DISIMPEGNI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA SRL. CIG. (Z331D996E7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265997)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GENNAIO 2017 SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265999)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIG.RA BECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269030)ACQUISTO CODICI PER RINNOVO BUSINESS KEY - CIG. Z1F1D948F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266379)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402 DEL 21/12/2016 G. LEGNANI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269004)PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO PER EDUCATORI ASILI NIDO PRESSO REGGIO CHILDREN . CODICE CIG  ZE51D9241F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268871)APPALTO PER FORNITURA DI CASSETTE DI PRIMO SOCORSO E KIT DI REINTEGRO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUI SISTEMI TELEMATICI DI E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A. E SINTEL - ARCA - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZE71D954B4: DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266373)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0285 DEL 8.2.2017 ASSOCONS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268804)EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DGR X/3789 DEL 03/07/2015 -EMERGENZA ABITATIVA - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266002)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2017 SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266003)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GENNAIO 2017 SIG.RA STOPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268611)INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI  DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE  VIE MALE' E PELORITANA (CIG. N. Z071D87D6A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266007)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIG LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269210)ACQUISTO ASCIUGACAPELLI PER SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE. CIG N. Z791D95E46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266013)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2017 SIG STRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269029)APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE INVENTARIALI CON PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z671D8F760.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266016)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GENNAIO 2017 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269261)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266175)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R. X/5450 DEL 25/07/2016 - MISURA 2 - CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267447)EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DGR X/3789 DEL 03/07/2015 -EMERGENZA ABITATIVA - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269209)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 30 MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE GIORNATA 8 MARZO, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z711D9AE7A. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265847)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 25/01/2017 A RADIO PANDA SCARL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266150)ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATICO DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268847)ORGANIZZAZIONE IX TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA  E III^ GARA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA 2017. CIG N.  Z511D847D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266159)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FABBRICA DEI SEGNI - FATT. N. 8 DEL 31.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268738)ACQUISTO DI N. 2 CALCOLATRICI SCRIVENTI OLIVETTI LOGOS 902 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ACQUISTINRETEPA.IT - MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG ZBF1D8C494.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266133)DITTA FORGEST SRL- AFFIDAMENTO SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA-SALDO PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268719)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MEDICA E ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265833)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268557)IMPEGNO DI SPESA - FORMAZIONE PERSONALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268468)ACQUISTO MATERIALI EDILI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PAVIMENTI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CROCI SRL. CIG. (Z081D846C7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266142)LIQUIDAZIONE INAIL SALDO PREMIO ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268459)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2017 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266061)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SYNCRO SYSTEM ITALIA  SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266052)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268197)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI VENTI (CIG: 6990898F84) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267769)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266044)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE,RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI ANNO 2015 - APPROVAZIONE C.R.E.  DETERMINA N.761 DEL 29.12.15 ED INTEGRAZIONE N.453 DEL 19.8.15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:302101)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BELLINI ANG. VIA P. MAFALDA -DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA DAL G. 9.1.2018 AL 12.1.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267130)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNO 2017 - (CIG N.  Z961D658A8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266041)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE,RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI ANNO 2015 - APPROVAZIONE C.R.E.  DETERMINA N.761 DEL 29.12.15 ED INTEGRAZIONE N.453 DEL 19.8.15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301191)ORDINANZA  TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA MONVISO N. 17 - GIORNO 15.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301154)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SIGNORELLI ANGOLO VIA GOBETTI -GIORNO 21.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265998)PALLESTRINI SOCIETA' COOPERATIVA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 31/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268883)EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS IDRICO - INIZIATIVA CAP HOLDING SPA - SPECIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266000)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 8^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:301113)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA  CIRCOLAZIONE  IN VIA S. PELLICO ANG. VIA VARESE  GIORNO 19.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268859)APPALTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE  - CIG Z131D8FA3A - APPROVAZIONE DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300430)ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO  IN VIA PER CESATE N.1 IL GIORNO 7.12.2017 PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268619)INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI FINALIZZATI ALLA MODIFICA DI ALCUNE SCHEDE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E DEL MONITORAGGIO. DETERMINA A CONTRARRE (CIG ZFA1D87E33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265748)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400053452 DEL 31.12.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268588)RELAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2017. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265750)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400053454 DEL 31.12.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300478)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN  VIA MILANO  TRA I CIV. 12 E 24 E PIAZZA GIOVANNI XXIII N. 5 -GIORNI 4.5.6. DICEMBRE 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268362)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - CUP: C87H16001100004 - CIG: Z741C986B0 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265659)LIQUIDAZIONE FATT N V16/1415 DEL 27.12.2016 WELFARE COMPANY QUI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300257)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO TRA I CIVICI 12 E 24 GIORNI 5-12-19-26 DICEMBRE 2017  /    2-9 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265626)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. 1630066230/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. (MESE DI DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268376)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORIO COSTRUTTIVITA'  NEGLI ASILI NIDO.  CODICE CIG ZD91D81342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300056)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN P.ZZA GIOVANNI XXIII IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 1  GIORNO 1.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:300059)ORDINANZA PER  LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI GIORNI 30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2017 IN VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI  12 E 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265604)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - FATT.7564/2016 - 8955/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268269)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299846)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265603)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TP&amp;S SRL - FATT. 2/2017 - ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MEDIE - PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OEPRE ANTINCENDIO (ELSA MORANTE DI VIA P.SS.A MAFALDA) - PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268175)APPALTO PER FORNITURA DI CARTA SPECIALE PER IL CENTRO STAMPA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUI SISTEMI TELEMATICI DI E-PROCUREMENT ACQUISTINRETEPA.IT - CONSIP S.P.A. E SINTEL - ARCA - REGIONE LOMBARDIA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZE61D7E9A9: DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267965)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE LA TORRE. MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299638)ORDINANZA MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265601)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIOVANNI - FATT. 3/17 - MANUTENZIONE ARREDO A VERDE FIORITO  P.ZZA DE GASPERI PUBBLICO -  (3° RATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267826)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265740)LIQUIDAZIONE PARTE VARIABILE TARI 2015- UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299275)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 1 - GIORNO 29.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267633)RETTIFICA DETERMINAZIONI DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER VIA MAZZINI 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:299091)ORDINANZA PER  LA DISCIPLINA  DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI IN PROSSIMITA' DEL PALAZZO COMUNALE  PER I GIORNI 28 E 29 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265593)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIDA IMPIANTI SRL - FATT. N. 01-2-2017 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267242)IMPEGNO DI SPESA: AFFISSIONE MATERIALI PROMOZIONALI - II EDIZIONE DELLA RASSEGNA "GARBAGNATE IN JAZZ. THE VOICE" - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265589)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI - FATT. 2/17 - INTERVENTO URGENTE DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALCUNE ROBINIE IN VIA VALERA PROSSIMITA' PONTE CANALE VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:298603)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265570)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL - FATT. 1S/17 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297488)ORDINANZA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RIMEMBRANZE FRONTE NUMERO CIVICO 16 - GIORNO 13.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265875)ACQUISIZIONE ABBONAMENTO PER PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA E DEGLI AVVISI DI GARA E SERVIZIO DI ACCESSO A BANCA ON LINE "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z861D4509E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:297445)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI E PARCHEGGIO DI  VIA SEMPIONE DAL 9 AL 13 NOVEMBRE 2017 -EVENTO STREET FOOD MUSIC VILLAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267832)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICA - ANNO 2017 - CIG: Z4B1D4884A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265480)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DAL 01.07.2016 AL 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265614)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400053455 DEL 31.12.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296833)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RIMEMBRANZE FRONTE CIVICO 16 GIORNO 6 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267683)RIPARAZIONE ATTREZZATURE MANUTENZIONE ORDINARIA -. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DITTA D&amp;G SNC. CIG. (ZEC1D7573A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267679)TRASPORTO ALUNNI PER ATTUAZIONE PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO.  CODICE CIG Z8D1D765D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296418)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI DAL 3 AL 6 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265507)LIQUIDAZIONE ASM CANONE LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2017 VIA ZENALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296319)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LEOPARDI DAL NUMERO CIVICO 9 A INCROCIO VIA PER CESATE NEI GIORNI 2-3-4- NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265320)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002102541 DEL 26/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267167)LAVORI DA REALIZZARSI NEL PLESSO SCOLASTICO DI LARGO MONS. GERVASONI - FORNITURA E POSA PROTEZIONI  SULLE PORTE MAGAZZINI IN PALESTRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA BELLA DI CESATE -   CIG: Z781D6A9CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267032)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. AFFIDAMENTO ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FORNITURA E POSA LAMIERA (CIG ZE91D51EBA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:296363)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE FORLANINI  DAL CIV. 1 AL CIV. 29 PER I GIORNI 6-7-8-9 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265257)CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15 - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295981)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE REGOLAMENTAZIONE VIABILISTICA PLESSO SCOLASTICO K.WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265237)CONDOMINIO VIA VARESE 8/10 - GIULIANELLA - SALDO PREVENTIVO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266997)INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO SCUOLA QUINTO PROFILI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EUROSPURGHI SNC. CIG. (ZB31D6626F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265224)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295480)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PIAZZA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266995)PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA  ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264685)RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265122)CONDOMINIO 4 COMETE - PIAZZA DEL SANTUARIO 15 -  SALDO SPESE CONDOMINIALI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:295211)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER IL MERCATO DI FORTE DEI MARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267472)CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART.33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/1992 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294833)ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELLA SOSTA NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA DONATORI DEL SANGUE E NEGLI STALLI DI SOSTA LIMITROFI POSTI IN VIA GAVINANA DAL CIV. 23 AL CIV. 31 PER I GIORNI  DAL 19/10/2017 AL 21/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265600)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400053451 DEL 31.12.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294891)ORDINANZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  IN VIA PACE PER IL GIORNO 20/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265608)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400053453 DEL 31.12.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267000)PROGETTO "LETTERE DAL BOSCO " RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265301)ATTO DI LIQUIDAZIONE -RIMBORSO COSAP SIG.RA A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294863)MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO  RELATIVAMENTE ALL'AREA SITA IN VIA VITTORIO VENETO - ZONA MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266987)ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BORGHI LEGNAMI SRL. CIG. (Z691D5C72F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265503)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1E DEL 30.012017 - IVANO GUIDOLIN -  ACQUISTO COPERTURA E RIPARAZIONE MATERASSI SALTO IN ALTO C. SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266669)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294794)MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO RELATIVAMENTE ALL'AREA SITA IN VIA VITTORIO VENETO - ZONA MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265439)AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI E ANZIANI PER  IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018  - CIG. 68627676B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265214)LIQUIDAZIONE A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 16/2016 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPROETA' COMUNALE - INTERVENTI ATTI A GARANTIRE  IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTO RENDIMENTO TERMICI IN DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294571)ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SOLA ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267271)APPALTO PER ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO ALL'USO DEL SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA' DENOMINATO "PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA D'ACQUISTO MEPA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG Z691D5AEAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294448)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VISMARA N. 38 GIORNO 14.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265200)LIQUIDAZIONE A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 15/2016 - SERVIZIO  DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI ATTI A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266973)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IDRICA SOTTOTRACCIA LOCALI SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. (ZB21D6236A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294130)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE  STRADALE IN VIA INDIPENDENZA N. 15 IL GIORNO 11.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265065)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12//01/2017  CARTOLERIA FANTASIA  CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265066)LIQUIDAZIONE FATTYURA N. 14 DEL 15/11/2016 COOPERATIVA FAUSTA RESTELLI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266972)RIPARAZIONE URGENTE E MANUTENZIONE DEL TRATTORE SAME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO CIG   ZD71D60144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294161)ORDINANZA DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE SITO IN GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264945)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2017 PA DEL 16/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:294156)ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266879)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE  - CIG ZED1CBC67B - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293659)RETTIFICA ORDINANZA N. 110/2017: CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PER CESATE N.1 IL GIORNO 9.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264961)VALSECCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 211/PA DEL 19/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266777)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE CANONE 2017 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:293483)ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL'ART. 10, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 447/1995, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 4 DEL DPCM 14.11.1997,  IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267003)EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DGR X/3789 DEL 03/07/2015 -EMERGENZA ABITATIVA - INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264997)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGRETARIO) - MESE DI DICEMBRE 2016 (CHIUSURA CONTRATTO) SCADENZA: 6 FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266848)RIPARAZIONE TABELLONE ELETTRONICO PALESTRA POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE. CIG Z641D601A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264901)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - FATT. N. 5/F96/2017 DEL 11.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292617)ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEA  P.ZZA DE GASPERI -PIAZZA GIOVANNI XXIII  GIORNO 29.9.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264906)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 2362 / 2017 DEL 26/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292660)ESUMAZIONI  ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO  COMUNALE CAMPI 6/A,6/B,6/C,6/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266728)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266633)INTERVENTO DI REVISIONE E MANUTENZIONE POMPE IDRAULICHE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INTERVENTO (CIG: Z6D1D5B1B6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:292172)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA CHIUSURA DI VIA PER CESATE N.1 IL GIORNO 9.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264927)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 (SCADENZA: 31 GENNAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291703)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA LEGNANO IN PROSSIMITA' DEL CIV. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266601)LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE (CUP: C84H15001830004 - CIG: ZF31D5A8BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264644)LIQUIDAZIONE A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS - FATT.13/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI ATTI A OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291895)COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE IMMOBILE DI VIA GARIBALDI N. 97, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 30  MAPP. 119.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266590)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 104 /2016 "ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2016 E IRAP 2016 E RELATIVO INVIO TELEMATICO  -CIG Z29188F266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264655)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. NED DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 14/2016 - SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI ATTI A OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSIEDIFICI DI PEROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291839)MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA VIVIBILITA' URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA "CABARET LIVE" DEL 24.09.2017 DALLE ORE 19.30 IN PIAZZA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264666)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA DM ITALIA - FATT. 2E/2017 - MODIFICA SERRAMENTI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI CON FORNITURA E POSA DI NUOVI ARREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266576)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - (C84H16001260004 - CIG: Z591B7193D) -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291548)ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE - GARA CICLISTICA COMPETITIVA "59° TROFEO CADUTI GARBAGNATESI" 24 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266516)ACQUISTO COLLANTE PER PARASPIGOLI - BOZZA IN CONSIP N. 3500872 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA JANNI &amp; CESCHI. CIG.  ZB81D52FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264613)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 10320/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (MESE DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266506)PROGETTO "L'ARTE VA A SCUOLA" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO  COD CIG Z251D54610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291529)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER LA FESTA DEL PAESE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264598)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IRTECO S.A.S. DI OLIVIERI G &amp; C. - FATT. 2/1-2017  - REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) - SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263400)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREE VERDE ATTREZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266488)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. INCARICO AL DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO LATEGANA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA (CIG ZE51D51BB0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291061)RIMOZIONE RECINZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI - VIA PIEMONTE N.1  - AREA CONTRADDISTINTA CATASTALMENTE AL FG. 9 MAPP. 17 - 18 - 47 - 48 - 50 - 51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266702)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291054)DEMOLIZIONE TETTOIA E RIPRISTINO DEI LUOGHI. IMMOBILE VIA PELORITANA N. 56 CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FG. 23 MAPP. 1- SUB. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264790)LIQUIDAZIONE STIPENDI ED INDENNITA' DI CARICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:291013)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA V.VENETO  DAL CIVICO 19 A INTERSEZIONE VIA GRAN SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264843)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI D.M. 17/6/2014 SU N. 32 FATTURE ELETTRONICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266475)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 3500505. DITTA SICIT BITUMI SRL.  CIG. (Z1B1D523FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290776)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA FORLANINI TRATTO COMPRESO VIA FERMI A CONFINE  COMUNE DI CESATE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264755)LIQUIDAZIONE SEMPLICE - RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017 (E NR. 305552 - COD. DI CONTROLLO 5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266370)DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2016 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATO CON D.G.R. 5448 DEL 25/07/2016 - IMPEGNO DI SPESA D.G.R. 5802 DEL 18 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264771)ATTO DI LIQUIDAZIONE MISURA NIDI GRATIS - MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258519)FONDI REGIONALI - PRIMO ACCONTO - DELIBERAZIONE N. X/5644 DEL 3 OTTOBRE 2016, AVENTE COME OGGETTO: "INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA-MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 E AGGIORNAMENTO DGR X/1032/2013  INERENTE INIZIATIVE SPERIMENTALI, DGR X/2207/2014, X/3789/2015 E INERENTI LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290742)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA  VISMARA FRONTE CIVICO 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264634)EMERGENZA ABITATIVA -  INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N.9 - TRASFERIMENTO RISORSE  - DECRETO N.48 DEL 10-01-2017 -ACCERTAMENTO E IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290621)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA VARESE  (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GRAN SASSO ED IL CIVICO 17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264645)VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROFESSIONALE - MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266542)LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - (CUP: C84H15001830004 - CIG: 65382720BE)  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:290067)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  PER CESATE DAL CIVICO 116 AL CIVICO 120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264501)LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3/8 DEL 23.01.2017 SPORTISSIMO - ACQUISTO TELO ANTIPIOGGIA MATERASSI SALTO CON L'ASTA C. SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288812)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA FORLANINI TRATTO COMPRESO VIA FERMI A CONFINE  COMUNE DI CESATE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265239)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264375)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2017 A VISA FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266640)PROGETTO "LA DIFFERENZA C'E', MA CHE DIFFERENZA FA ?"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264529)ATTO LIQUIDAZIONE INDAGINE ISTAT ANNO 2016: IMF - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:288341)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA IV NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264426)LIQUIDAZIONE SOCIETA' PROGEL SRL SERVIZIO DI VERIFA DELLE AREE EDIFICABILI ANNO D'IMPOSTA 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266251)ORGANIZZAZIONE RASSEGNA FILOSOFICA 2^ EDIZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287947)SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER OSPEDALE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266162)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA PER  N. 6 SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA-   CIG  N.. ZAA1D47AAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287736)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA SILVIO PELLICO (DA INTERSEZIONE VIA CARDUCCI A INTERSEZIONE VIA DE AMICIS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA RICEZIONI ATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264405)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IFEL AI SENSI DELL'ART. 10 C. 5 DLGS 504/92- ANNI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287486)ESTENSIONE ORARIA DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265665)LAVORI  DI MANUTENZIONE  DEL VERDE PUBBLICO - VARI INTERVENTI DI RINGIOVANIMENTO DELLE SIEPI DISPOSTE IN AREE E PARCHI CITTADINI (CUP: C84H16001340004 - CIG: Z1F1B8F1E1) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264395)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2016 (SCADENZA: 25 GENNAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264049)LIQUIDAZIONI FATT. NRR. 205-206-207-214-215-216-217-218/2016 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:287320)DISPOSIZIONI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266431)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER  AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIGNOR CRIPPA ENRICO - VIA MAZZINI N.48/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266417)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. - OPERE COMPLEMENTARI (CUP C84E15001360004 - CIG:Z101C80AC4) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262753)UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. : RIMBORSO FRANCHIGIE ANNI 2015 E 2016 A UNIQA / GEMINASS SRL POLIZZA RCT/O N. 2134/001701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286750)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA                                   SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286382)DISPOSIZIONE RELATIVA ALL' ORDINANZA N. 72 DEL 30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263960)LIQUIDAZIONE MILANI TERMOIDRAULICA SOSTITUZIONE CALDAIE SIOLO E VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266276)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. (CUP: C84E15001360004 - CIG: 6538133E05) APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263972)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE IDRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286358)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MANZONI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 34  NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DANTE E  VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266141)RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 777 DEL 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:286380)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA LEGNANO IN PROSSIMITA' DEL CIV. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266074)INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO OLMO IN VIALE RIMEMBRANZE N. 6 CAUSA CAVITA' ALLA BASE TRONCO E ALTRI INTERVENTI NELLA LIMITROFA PIAZZA DEL SANTUARIO E VIA GARIBALDI N. 12-14. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI IN GARBAGNATE MILANESE -   CIG: Z981D42B4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263982)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE IDRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285883)DISPOSIZIONI CONTINGIBILI E URGENTI RELATIVE ALLA SICUREZZA NELLA CONDUZIONE DI CANI E ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DEIEZIONI CANINE PER LA TUTELA DELL'IGIENE E SALUTE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263913)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 201051 DEL 17.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265915)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - (CIG 642814945D) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 31/12/2016 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265910)INTEGRAZIONE INCARICO ATTIVITA' TECNICHE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE NONCHE' PER LA PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL Q.T.E. (CUP: C84H15001840004 - CIG: ZA51D41843)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285885)DISPOSIZIONI PER LA DERATTIZZAZIONE NELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263920)LIQUIDAZIONE A DKR DRINKATERING SRL - FATT. 572/2016 - CASA DELL'ACQUA PIAZZA DEL MERCATO - MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA - CANONE E CARICO CO2 (MESI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263916)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA SOC.  TP&amp;S SRL - FATT. 01/2017 - ADEGUAMENTI NORMATIVO  SCUOLE MEDIE G.GALILEI - PREDISPOSIZIONE S.C.I.A. - ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285817)ORDINANZA PROSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265902)INTEGRAZIONE INCARICO ATTIVITA' TECNICHE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE NONCHE' PER LA PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 E CONTESTUALE AGGIORNAMETO DEL Q.T.E. (CUP: C84H15001850004 - CIG: Z2C1D4131A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285811)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CONCILIAZIONE  (AREA DI SOSTA CIVICO 14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265876)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO GIORNATA INTERNAZONALE DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263915)LIQUIDAZIONE A NED DISTRIBUZIONE FAS SRL - FATT. 12-0CPAPA/2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE (MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263914)LIQUIDAZIONE A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL - FATT. 11-0CPAPA/2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONEORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE (MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285648)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MILANO (PARCHEGGIO) FRONTE CIVICO 125 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265874)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 ALLA SOCIETA' GLOBO SRL - CIG. Z9B1D3F631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266123)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285657)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  PER CESATE DAL CIVICO 116 AL CIVICO 120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263910)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FADINI SRL - FATT. 1/PA - NOLEGGIO ATTREZZATURA DA CANTIERE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266201)AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2017 - 30 SETTEMBRE 2017. COD. CIG ZDE1D3FD77- DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285074)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTE CERVINO,  DA INTERSEZIONE VIA V. VENETO AD INTERSEZIONE VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263909)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ROBERTA GESUALDO - FATT. PA02/2016 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - OPERE COMPLEMENTARI - SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263869)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3425 6 DEL 31/12/2016 - ELABORAZIONE STIPENDI 4^TRIMESTRE, GENERAZIONE FILE CONTABILITA' E CANONE GESTIONE LAVORATORI OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265726)ACQUISTO DI UN PROGRAMMA PER COMPUTER CENTRO DIURNO INTEGRATO CA' DEL DI'.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285077)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PRINCIPESSA MAFALDA DAL CIVICO 5 AL CIVICO 1   (SOSTITUZIONE ORDINANZA N.74 DEL 04/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:285080)ORDINANZA TEMPORANEA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA PARCHEGGIO DI VIA VARESE ADIACENTE CIVICO 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263707)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15 -  2° RATA SPESE CONDOMINIALI  UNITA'  5/A132 - 5/A142 PREVENTIVO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265042)ACQUISTO CAVO CABLAGGIO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VOTIVA - BOZZA IN CONSIP N. 3454599 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EL.SI. ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA SRL. CIG. Z561CF7EFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284727)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI VIA ROMA DAL CIVICO 64 IN DIREZIONE SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263685)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 21.12.2016 - MENSILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265700)MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVER - CIG. ZD91D349AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263680)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 15.12.2016 - BIMESTRALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284686)ORDINANZA   TEMPORANEA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  VARESE 150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265754)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG. Z751CA1520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265964)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "I COLORI DEL NEPAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:284048)TEMPORANEA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  TORINO,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263670)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - MESE DI OTTOBRE 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 02.12.2016 - MENSILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265753)INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DEL LOCALE BAGNO RAGAZZI SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. (Z031D375F6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263655)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI PERIODO: SETTEMBRE 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 18.11.2016 - MENSILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283954)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTE CERVINO,  DA INTERSEZIONE VIA V. VENETO AD INTERSEZIONE VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263653)LIQUIDAZIONE SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL PER RISCOSSINE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE RIFERIMENTO LOTTI 69 E 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283965)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PRINCIPESSA MAFALDA DAL CIVICO 5 AL CIVICO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265354)PROROGA AFFIDAMENTO NOLEGGIO ATTREZZATURA DA CANTIERE ALLA DITTA FADINI S.R.L. (CIG.  Z461D22321).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283970)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MARCONI INTERSEZIONE VIA VERBANO AD INTERESZIONE VIA S. PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265829)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA -  SMART CIG Z401D3C236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263788)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1297 DEL 31/12/2016 COOPERATIVA PROGETTO A ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283611)COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE IMMOBILE DI VIA GARIBALDI N. 97 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 30  MAPP. 119.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263789)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1298 DEL 31/12/2016  COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO PRE POST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265613)PROVVEDIMENTO URGENTE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265284)IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017-2018 -  CIG Z3711EA16B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283601)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263793)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1099 DEL 31/10/2016 E NOTE DI CREDITO N, 1204 DEL 30/11/2016 E NOTA DI CREDITO N. 1300 DEL 31/12/2016  COOPERATUIVA PROGETTO A   SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263794)LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 14 DEL 11/01/2017 CARTOLERIA DEL CENTRO ( MANIGRASSO MICHELE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:283342)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIALE C. FORLANINI NEL TRATTO COMPRESO VIA ROBINIE INTERSEZIONE VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264161)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN ANZIANO GARBAGNATESE. MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264255)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282865)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DEI  G. LEOPARDI  IN PROSSIMITA' DEL CIV.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263795)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/01/2017  CARTOLIBRERIA LARIZZA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264601)ACQUISIZIONE ABBONAMENTO A BANCA DATI ON LINE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z7D1D145A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282774)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA    VIA TRIESTE DA INTERSEZIONE VIA TICINO AL CIVICO 37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263624)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/53 DEL 31/12/2016 GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264835)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP: C84H15001840004 - CIG: 6538531678)  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTOIL 18.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282156)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA PELORITANA -  VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263638)LIQUIDAZIONE FATTURA N 383 DEL 13/12/2016 G.LEGNANI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263649)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TORO COSTRUZIONI S.R.L. - FATT. 1_17 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBBLICHE  IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE......NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE  DAL 01.12.2014 AL 30.11.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:282325)ORDINANZA TEMPORANEA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA PARCHEGGIO DI VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264838)RINNOVO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI - CIG. Z891D215D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264929)IMPEGNO DI SPESA: II EDIZIONE DELLA RASSEGNA "GARBAGNATE IN JAZZ. THE VOICE" - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263636)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. PIER LUIGI COMERIO - FATT. 3/E/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO N. 40 - OPERE COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE 60%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281966)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263611)CONDOMINIO VIA CASCINA SIOLO 16 - 3° RATA  PREVENTIVO ANNO 2016 SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281901)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264939)ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281584)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA PER CESATE DIREZIONE NORD/SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265035)INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GALILEO GALILEI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ARI SNC. (CIG: Z891D1FF43).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263618)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 3° E 4° RATA PPREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:281495)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA PARCHEGGIO DI VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265297)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' PSICOMOTORIA NEGLI ASILI NIDO.  CODICE CIG ZF31D29A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262560)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA DGR 3789 DEL 03/07/2015 II TRANCHE GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265315)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' GRAFICO PITTORICHE NEGLI ASILI NIDO.  CODICE CIG Z9B1D26C0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:280867)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA SILVIO PELLICO - FRONTE CIVICO 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262573)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONTRIBUTO REGIONALE DGR 3789 DEL 03/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265348)SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI GARBAGNATE MILANESE . CODICE CIG Z231D2567C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279178)DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PIAZZA  MADRE T. DI CALCUTTA  PARCHEGGI ANTISTANTI   TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262815)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI PROVA MICROFONO ALL'ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE. PERIODO 1.1.2016/31.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:279063)DIVIETO DI BALNEAZIONE CANALE VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263169)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI DICEMBRE 2016  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264902)INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA, AZIONI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE  IN LOCAZIONE - DGR 5450/2016 DEL 25/07/16 -DETERMINA DI SPECIFICAZIONE- EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263170)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI DICEMBRE 2016 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265046)AFFIDAMENTO AD ALMA SPA GESTIONE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (PROFESSIONISTI) E REDDITI DIVERSI (LAVORATORI OCCASIONALI) ANNO 2017 - CIG Z691D23F31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278205)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                  TEMPORANEA    VIA NAZARIO SAURO INTERSEZIONE VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265426)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA MARIA BENINCASA - ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263535)SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N° 32/2010 ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBBLICO - SOCIETA'  FASTWEB  SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:278183)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MANZONI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 34  NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SEMPIONE E  VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265332)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. D.LGS 81/2008 SMI . CIG Z581D2A86C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263567)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201600011 DEL 23/12/2016 ASM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277661)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:277517)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263545)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 16.1.2017. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264046)PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI  SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' PER DISABILI, PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE:"LE SCIE", PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI, A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 16.01.2017 - 16.01.2021. - CIG  688726815A- APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263609)PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE-MODULO 3-ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:275900)PROROGA ORDINANAZA N. 49 DEL 04.04.2017 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA COPERTURA IMMOBILE SITO IN VIA B. LUINI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263491)LIQUIDAZIONE FATTURE N 943 DEL 31/12/2016 E N 944 DEL 31/12/2016  COOPERATIVA LA SPIGA  COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263492)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 14/12/2016 COOPERATIVA MINOTAURO PROGETTO COUNSELING SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264447)LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - (CUP: C84H15001830004 - CIG: 65382720BE)  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:274044)CONTROLLO IMPIANTO TERMICO SIG. CLERICI FABRIZIO - VIA EUROPA N. 11 GARBAGNATE MILANESE - PROROGA ORDINANZA N. 30 DEL 07/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263493)LIQUIDAZIONE FATTURA N.100009 DEL 12/01/2017  MEGALIBRI CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273673)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  DEI  PLATANI IN PROSSIMITA' DEL CIV.2 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264816)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2A TUTTO IL 18.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263494)LIQUIDAZIONE FATTURA N 50010025 DEL 31/12/2016  FNM AUTOSERVIZI   SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273680)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                              IN VIA  TORINO,17 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264859)INTERVENTO - SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PALESTRA POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ARI SNC. (CIG:ZB01D178AA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264746)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE IMPOSTE RELATIVE ALLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:273017)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA                                                                                                                                                                   CONCILIAZIONE FRONTE CIVICO 65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263178)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1139105 DEL 31.12.2016 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263173)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 977 DEL 28.12.2017 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272851)IMMOBILI DI VIA B. LUINI. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDIZIONI STATICHE ED IGIENICO- SANITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264740)APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263158)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1003 DEL 29.12.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272834)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE        DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MANZONI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 34            NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SEMPIONE E  VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264509)PAGAMENTO   ABBONAMENTO PORTALE " ALFA CONSULENZE" ANNO 2017 - CIG   ZC91CA30AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272659)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTE CERVINO,  DA INTERSEZIONE VIA V. VENETO AD INTERSEZIONE VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263143)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 880 DEL 30.11.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264047)MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI TORRI CAMPANARIE. 2017 - 2018. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A &amp; I DI PEREGO &amp; C. S.A.S. (CIG:Z9C1CFD970).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263469)LIQUIDAZIONE MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI PROPRIETA'  COMUNALE IN VIA P. VISMARA 73 - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264225)APPROVAZIONE C.R.E. DETERMINA N. 761 DEL 29/12/14 E INTEGRAZIONE N. 453 DEL 19/08/15 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI ANNO 2015. ( CIG: Z7C124B564).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272478)TRASLAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CAMPO BAMBINI - REPARTO 2 - SPAZIO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262913)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000006-2016-B DEL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272473)ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CAMPO BAMBINI - REPARTO 2 - SPAZIO A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264170)PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A CARICO DEL PIANO ESECUTIVO "PE 20"- APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264354)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI PUBBLICA LETTURA SULLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI - 80° ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263449)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI LAMIERE LAVORATE A MISURA - AUTOCARRI SERVIZIO MANUTENZIONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272467)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE  TEMPORANEA                                   IN VIA A. VOLTA IN PROSSIMITA' DEL CIV.42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264332)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - INTEGRAZIONE DI SPESA - CIG: ZE21D0DB8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263444)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER  GLI INTERVENTI DI  RICERCA E RICAPARAZIONE DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - SAL N.° 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272462)TEMPORANEA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN S. CARLO,7 (SOSTITUZIONE ORDINANZA N°36 DEL 20.03.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272464)TEMPORANEA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA  A. VOLTA IN PROSSIMITA' DEL CIV.44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264593)RIMBORSO   QUOTA  VARIABILE  UTENZE NON DOMESTICHE  TARI  2015  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263426)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ARTEDIL SRL - FATT. 3/2017 - FORNITURA E POSA MARMI PER OSSARI C/O CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264040)RIMBORSO COSAP SIG.RA A.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263366)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:272023)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MANZONI (TRATTO COMPRESO TRA VIA MILANO E VIA SEMPIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264643)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG. FONTI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263381)ATTO DI LIQUIDAZIONEFATTURA N° 4897/66 DEL 31.12.2016 A FAVORE DELLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA PER SERVIZIO ALLESTIMENTO E PULIZIA STRAORDINARIA SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. CIG N° ZA81BF415C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271850)ORDINANZA N°     DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA  I° MAGGIO  AL CIV.6  - AREA COMMERCIALE   PARCHEGGI ANTISTANTI   TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271799)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PIAZZA DELLA PACE  FRONTE PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263204)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 10/01/2017 AL DOTT. ALESSANDRO MENSI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.SGR S.P.A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264494)CONCESSIONE ALLOGGIO DI SERVIZIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI CUSTODIA. RETTIFICA ATTO DI CONCESSIONE EX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264342)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI TECNICI  RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO, DEMOLIZIONE E INDAGINI PRELIMINARI DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE (LOTTO PERIMETRATO DELLE VIE VARESE, CARDUCCI E SILVIO PELLICO) (CIG ZD91CC1082).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262906)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000005-2016-B DEL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271697)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA P. MAFALDA CIV.2   - PARCHEGGI ANTISTANTI  TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263064)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000203433 DEL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264166)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE REPROGRAFIA E DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - BIBLIOTECA COMUNALE - SEDE CENTRALE - CORTE VALENTI  E PUNTO PRESTITO BARIANA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271196)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA CESARE BATTISTI DA INTERSEZIONE VIA MONTENERO AD INTERSEZIONE VIA TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264106)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI  ATTREZZATI NELL'AMBITO DEGLI ORTI COMUNALI  - CIG Z431C95243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271199)TEMPORANEA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN S. CARLO,7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263099)SIEL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 246/FE/2016 DEL 28/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271145)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA P. MAFALDA CIV.2   - PARCHEGGI ANTISTANTI  TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264086)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE  - CIG ZED1CBC67B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263115)C. PETROL S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1_17 DEL 02/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264074)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DELLE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA UFFICI DEL POLO DELLA SICUREZZA DI VIA ZENALE (CIG: Z741CBBE61) E INCARICO DI COLLAUDATORE STRUTTURALE (CIG: ZAB1CBBF7A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:271073)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MANZONI   NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA   VIA MILANO E VIA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263149)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264037)LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO SANITARI BAGNI ALUNNI DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO (CIG: ZE91C76B97) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263168)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4700/66 DEL  31/12/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270956)DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN  PIAZZA PADRE PIZZI   - PARCHEGGI ANTISTANTI  TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263176)LIQUIDAZIONE FATTURE AMIACQUE SRL (TRIMESTRALI - EMISSIONE 8.11.2016) PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2016 (SCADENZA:14.01.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263975)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIGNOR MAHFOUZ EYAD GALAL ABDEL KADER ABDE - VIA C. SIOLO N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270438)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA P. MAFALDA CIV.6   - PARCHEGGI ANTISTANTI  TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263179)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - SALDO MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264264)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3G  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  RIAPERTURA BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:270001)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MARCONI DA INTERSEZIONE VIA S. PELLICO A INTERSEZIONE VIA VERBANO    TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263202)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL (BIMESTRALI - EMISSIONE 8.11.2016) PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 5° BIMESTRE 2016 (SCADENZA: 14 GENNAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263718)SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 - CIG. Z8B1CF6610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269432)CONTROLLO IMPIANTO TERMICO SIG. CLERICI FABRIZIO-  VIA EUROPA 11  GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269760)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MANZONI,19 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263226)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4701/66 DEL 31/12/2016  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263898)AFFIDAMENTO AD ALMA SPA DEL ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI UNICHE E FILE TELEMATICO DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG Z6D1CFDC75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263313)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' (DT 698 DEL  15.11.16) SAL. N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269772)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ROMA,79 INTERSEZIONE VIA MARCONI - PARCHEGGI ANTISTANTI  TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263899)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263305)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIF SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:269057)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA LIBERTA' IN PROSSIMITA' DEL CIV. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263425)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263229)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA DI SACCHI DI BITUME. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263470)FORNITURA E POSA GIOCO PER BAMBINI ETA' 4-12 ANNI - PIAZZA PIZZI LOCALITA' BARIANA DI GARBAGNATE MILANESE. - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO  R.D.O. MEPA N. 1416773 - CIG:  Z541CC5788.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268860)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA PALESTRINA (FRONTE CIVICO 7) E PARCHEGGI ANTISTANTI  TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263212)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI  PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268715)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER IL CARNEVALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263861)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO PUECHER OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262957)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1132069 DEL 31.10.2016 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268510)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII IN PROSSIMITA' DEL CIV. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263490)PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE . L'OPERA LIRICA AL NIDO SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE COD CIG Z701CF163B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268475)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TORINO,17 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263472)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI TEATRO E D'ARTE -   GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263028)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 21.12.2016 - MARCO ROSSARI - GRUPPI DI LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263612)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER PAGAMENTO TASSE POSTALI INVIO ATTI GIUDIZIARI  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268355)ESTUMULAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ANNI 1959-1962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262813)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BONSAGLIO SRL - FATT. 161/2016 - ACQUISTO  BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:268282)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262946)LIQUIDAZIONE STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRI EMOLUMENTI, RELATIVI ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262752)LIQUIDAZIONE A I.P.Z.S.  LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. - FATT. 1781-E/2016 - MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER UN PERIODO DI ANNI TRE (PUBBLICAZIONE GARA - GURI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:267222)ORDINANZA OSCURATA VISTO ART. 403 DEL C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262739)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIOVANNI - FATT. 6/16 - INTERVENTO URGENTE A SEGUITO AVVERSE CONDIZONI METEOROLOGICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ALBERATURE PERICOLANTI IN VIA PONTE BORELLA, VIA VALERA E PARCO DEL BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263577)NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI COMPLESSI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI, RIGUARDANTI L'AREA DELLA DISABILITA' - CIG:688726815 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266852)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN PIAZZA DE GASPERI,10 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263456)BANDI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' PRESSO L'AREA MERCATO DI VIA COMO E NEI POSTEGGI ISOLATI (FUORI MERCATO) PRESSO IL PIAZZALE DEL CIMITERODI VIA SIGNORELLI - SOSPENSIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262810)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATTURA N. 20297/44PA DEL 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266936)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA RIMEMBRANZE DAL CIVICO,11 AL CIVICO,5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262076)IMPEGNO DI SPESA - VISURA ACI PRA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262835)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/PA DEL 23/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262102)ABBONAMENTO MCTC- ANNO 2017- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262690)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 353 DEL 31.10.2016 - GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266627)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TRIESTE,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266529)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA   DA INTERSEZIONE VIA M. BIANCO A VIA FORLANINI AL CIVICO 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262705)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 917/2016 DEL 21.12.2016 - LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE - CIG. Z6C1C5E30C - NATALE IN CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262938)LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - (CUP: C84H15001830004 - CIG: 65382720BE)  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:266104)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PRINCIPESSA MAFALDA (FRONTE  CIV. 56).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262869)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  PRIMO BIMESTRE 2017 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262673)WILLIS ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 495/2017 DEL 04/01/2017 POLIZZE DIVERSE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263002)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2017 -  CIG   ZFA1CE03A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262637)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265911)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA  PER CESATE INTERSEZIONE VIA TIGLI VIA TOTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263091)REALIZZAZIONE IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI LARGO MONS. GERVASONI, 1 - CUP: C84H16001760004 - CIG: ZB41C7A4E1 - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI R.D.O. SULLA PIATTAFORMASINTEL DI ARCA LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265840)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA DEL CONVENTO,15 (PROROGA ORDINANZA N°11 DEL 03.02.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262661)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO PER RIMBORSO SPETTANZE NOTIFICHE ATTI DEL SECONDO SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265846)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA FORLANINI (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE ROBINIE ED  IL CIVICO 66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262643)LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE PER CONTRATTI VI RATA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263106)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265636)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA DEL CONVENTO,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262649)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251/43PA DEL 21.12.2016. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262947)LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - (CUP:C89I11000020004 - CIG: 274973511B)  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265247)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA P. MAFALDA 155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262463)CONDOMINIO DI VIA MANZONI 46 - SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263163)AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO DELL'INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A.P.E. - R.D.O. ID: 77831619 SU SINTEL  - CIG: Z221A76A1A - E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL Q.T.E. DI PROGETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265183)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262472)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 38 - 40 - 41 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262671)CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. D.LGS 81/2008 SMI . CIG 693979325A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:265130)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA FIRENZE, 02  TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262607)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - FATT. N. 296/F96/2016 DEL 13.12.2016 - SALMA DEL SIG. PRADELLA ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262983)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262501)SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA "PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264488)ORDINANZA N° PROROGA  N°3 DEL 13/01/2017  ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII IN PROSSIMITA' DEL CIV. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262838)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DAL 01/12/2014 AL 30/11/2016 (CUP: C86G14000270004 - CIG: 5970997E96) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262431)ERREBIAN SPA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/596613 DEL 21/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:264102)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA GRAN SASSO IN PROSSIMITA' AREA PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262767)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO (CUP: C87H16000480004; CIG: Z161A5C62B) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262441)RIVETTA SISTEMI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 169/PA DEL 28/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262136)ESERCITAZIONE AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263873)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  AREA PARCHEGGIO  DI VIA ROMA,83 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262134)SPESE NOTIFICHE ATTI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263466)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MARCONI DA INTERSEZIONE VIA S. PELLICO A INTERSEZIONE VIA VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262244)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3104/66 DEL 31/08/2016  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262132)IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA/CALIBRAZIONE ETILOMETRO LION I. 8000- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262293)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO  TERRITORIO - NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/13 DEL 01/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263120)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII IN PROSSIMITA' DEL CIV. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262327)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262756)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO ERASMO DA ROTTERDAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:263032)PROROGA ORDINANZA N. 129 DEL 08/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262165)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.97 DEL 29.12.2016 - FABBRICA DEI SEGNI  COOP.SOC RELATIVA A MESE DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262277)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA P. MAFALDA,45 IN PROSSIMITA' DEL  (PARCHEGGIO)  TEMPORANEAPL01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262375)MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.823 DEL 20.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262025)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTI LOCAZIONE ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261998)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE GST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262086)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI POS ANNO 2016 (PROVVISORIO N. 89- 108 - 120- 130-  144-  165-  183)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262046)CANONI POS ANNO 2016-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261993)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261992)LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE RINNOVO CONTRATTO ANNUALE EX GTM VIA ZENALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261988)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE ACCATASTAMENTO AREA PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261958)DITTA BELSANI - FATT. 6_16 DEL 17.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261760)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D &amp; S  PER LA FORNITURA DI COPRICALORIFERI ANTIURTO  EDIFICIO SCOLATICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261723)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 17/11/2016 LIBRERIA LA MEMORIA DEL MONDO- CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261758)LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261663)LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA I° - II° - III° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261699)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIANI CLAUDIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261693)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260993)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LA  MANUTENZIONE PREVENTIVA  DELLE ATTREZZATURE  SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA'  COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY. - (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261659)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RONZONI S.R.L. - FATT. 57/E - RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI  ANNO 2015 - REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261649)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RONZONI SRL - FATT. 56/E - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - OPERE COMPLEMENTARI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261393)LIQUIDAZIONE FATT N V16/01323 DEL 20.12.2016 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261460)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE 2016 SIG  CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261473)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE 2016 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261475)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2016 SIG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261476)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2016  SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261478)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2016  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261484)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2016  SIGG DI RE E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261487)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2016  SIG.RA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261488)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2016  SIGG PERFETTI E FOSSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261559)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2016  SIGG DI RAGONESI E LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261569)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016  SIG  FOSSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261579)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGRA GARLASCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261547)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400048371 DEL 30.11.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261553)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400047859 DEL 28.11.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261557)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400048370 DEL 30.11.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261552)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261562)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400048368 DEL 30.11.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261571)LIQUIDAZIONE FATTURA N 980 DEL 2/08/2016 MOBILFERRO ARREDI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261576)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400048367 DEL 30.11.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="25288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261466)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO E TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261395)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1190 DEL 30/11/2016 E N. 1192 DEL 30/11/2016 COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261419)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160868 DEL 30/09/2016 E FATTURA NOTA DI CREDITO N. 161061 DEL 30/11/2016  ORTOPEDIA CASTAGNA PER ACQUISTO AUSILIO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261142)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261321)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BONSAGLIO S.R.L. - FATT. B000146/2016 - FORNITURA BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261188)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. SMALTIMENTI RIFIUTI - COMPETENZA 01.09.2016-30.09.2016 - 01.10.2016-31.10.2016 - 01.11.2016 - 30.11.2016 - (LE FATTURE NN. 7565 - 8956 - 9674 SONO A COMPENSAZIONE  DELLE FATTURE EMESSE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PARI AD E 156.562,98 CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2015 PLASTICA - CARTA E LEGNO, E PARI AD E 12.197,48 ESENTE DA IVA EX ART. 74 C. 7 CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2015 VETRO E METALLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261354)LIQUIDAZIONE FATTURA N1191 DEL 30/11/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261223)TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE FATTURE LUG - AGO - SET - OTT - NOV - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261248)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 20.12.2016 - IL TEATRO PROVA - CIG. Z361C5E333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261151)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINSITRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261111)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA SIAE N. 1616040446 DEL 16.12.2016 - SPETTACOLO GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261130)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2E DEL 19.12.2016 - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY - CIG: Z261C5E2CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261133)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 (SCADENZA: 30 DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261030)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PEDONE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261024)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDS PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER DISABILI  PRESSO IL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261019)RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SIG.RA STOPPA ANGELINA  (VIA VARESE ,  1)  -   OSPITE PRESSO  CASA DI RIPOSO A SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261022)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 144027 DEL 16.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261035)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP  - ADEGUAMENTO  EDIFICIO COMUNALE  DI VIA CERESIA ADIBITO A SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" E SALA POLIVALENTE "PICCHIO ROSSO" ALLA VIGENTE NORMATIVA  DI PREVENZIONE INCENDI E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260969)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260966)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIF PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260962)LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 16.12.2017 -  GHIRIGORO DI VALERIA GUARRACINO BUONI ACQUISTO CONCORSO MANIFESTA CARNEVALE GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260827)LIQUIDAZIONE ANIMARE ONLUS SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260748)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI SETTEMBRE 2016  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260750)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI SETTEMBRE 2016 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260753)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI OTTOBRE 2016  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260815)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 13/12/2016 ALLO STUDIO LEGALE CASUSCELLI E ASSOCIATI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260754)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI OTTOBRE 2016 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260756)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI NOVEMBRE 2016  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260759)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI NOVEMBRE 2016 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260847)EROGAZIONE CONTRIBUTO MOBILITA' ABITATIVA DGR X/3789 DEL 03-07-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260762)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 16.11.2016-GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE - DETERMINA N.187 DEL 31.3.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260735)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 -  RATA GESTIONE ORDINARIA NOVEMBRE DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260694)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AREARISCOSSIONI SRL PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  - RIFERIMENTO LOTTI   N.15 E N. 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260637)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ARCH. ROBERTA GESUALDO  - FATT. PA01/2016 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  IN FESE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260601)LIQUIDAZIONE ALLA ITINERA SOCIETA' COOPERTAIVA - FATT. 113/2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  ANNO 2015/2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260595)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VEDIL SRL - FATT. 15_16 - LAVORI DI ADEGUMENTO NORMATIVO  SCUOLA PRIMARIA  "KAROL WOJTYLA " DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 - (EX VIA VARESE N. 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260306)LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260296)LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260566)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 1.12.2016. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260572)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 861 DEL 5/12/2016 E N. 862 DEL 5/12/2016  COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO COGESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260489)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400043781 DEL 31.10.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260511)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400043778 DEL 31.10.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260521)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400043782 DEL 31.10.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260224)CONDOMINIO DI VIA VISMARA 73 - SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260273)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000203125 DEL 30/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260278)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4416/66 DEL  30/11/2016 - PRIMO INTERVENTO PULIZIA SEMINTERRATO P.ZA DEL SANTUARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260283)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4493/66 DEL  30/11/2016 - SECONDO INTERVENTO PULIZIA SEMINTERRATO P.ZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260313)LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA N. 4220316800070788 DEL 6.10.2016 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2016 (AGO-SET)  (SCADENZA: 2 GENNAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260320)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4322/66 DEL 30/11/2016  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260328)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4321/66 DEL  30/11/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260337)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2016 (AGO-SET)  (SCADENZA: 2 GENNAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260345)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA N.8Z00833523 DEL 06.10.2016 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SC.MEDIA VIA VILLORESI - 6° BIMESTRE 2016 (AGO-SET) (SCADENZA: 2 GENNAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260374)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI E. 446998,04 SCADENTE IL 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260386)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2004/2003 DI E. 92.368,13 SCADENTE IL 31/1/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260388)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE N.V. PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) 6° BIMESTRE 2016  -  PERIODO: 7 OTTOBRE 2016 - 1 DICEMBRE 2016 (SCADENZA: 27 DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260389)LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260394)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO IMMOBILE DI VIA ZENALE SEDE DEI SERVIZI MANUTENZIONI E COMANDO VV.UU. - 3° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260427)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA RINEGOZIAZIONE CANONE RAFOGAR-DONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260450)LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/47 DEL 31/11/2016 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260381)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 12.12.2016. ASSOCIAZIONE SIRE ASD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260391)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  A POLIEDRA - CENTRO DI SERVIZIO DEL POLITECNICO DI MILANO - FATT. 14-2016 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260357)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  LOMBARDA NOLEGGI  PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260289)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260285)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA  FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260271)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI GIOVANNI SRL PER LA FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO MANUTENZIONI STRADE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260251)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400043050 DEL 31.10.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260151)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. 1630060639/2016 - RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. FRANCESCO - CL. 891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260209)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI - NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260013)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP RELATIVA ALLA 2^ SEMESTRALITA'2016 SCADENTE IL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260157)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260049)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C - FATTURA N. 329/PA DEL 30.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259982)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI - FATT. 3/2016 E N. 4/2016 - MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO  A TUTTO IL 30 APRILE 2017 (2° RATA AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBE - 1 GIORNATA AUTOSCALA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259859)LIQUIDAZIONE ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE) FATT.  NN. 1718 - 1726 -1727/2016 (RIF. BOLLE 496-523-526)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259933)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CANONE ABBONAMENTO PER OPZIONI AGGIUNTIVE A PROFILO BASE CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2° BIMESTRE 2015 (DIC-GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259887)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2016 (SCADENZA: 27 DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259734)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALE ELENCO N.3/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259657)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA FABBRICA DEI SEGNI - FATT. N. 83 DEL 30.11.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259851)ATTO LIQUIDAZIONE COMPENSI ONORARI PRESIDENTI E SCRUTATORI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259753)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DINA PROFESSIONAL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER DISABILI - SEDIE A ROTELLE PRESSO IL CIMITERO. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259762)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259770)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA EDIF PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259784)LIQUIDAZIONE RIMBORSO DA CONVENZIONE DEL 2° SEMESTRE 2016 ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259727)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400043777 DEL 31.10.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="25373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259789)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400043780 DEL 31.10.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259589)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016  SIG RA PERFETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259780)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE AFADIG CONCORSO "PIONIERI...INVENTARSI LA VITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259590)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016  SIG STRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259593)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016  SIG.RA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259609)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016  SIGG DI RE E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259613)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259615)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016  SIGG MAISTO E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259618)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016 SIG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259647)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE S.P.A. - FATTURA N. 132127 DEL 16.11.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259517)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA EUREKA S.R.L. - FATT. 237/2016 - SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE SI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259514)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. NN. 1630058402- 1630058446/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. ( MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259459)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. NN. 4838-5698-6710/2016 - RIFIUTI IGIENE URBANA ( COMPETENZA  MESI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259623)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO, TORTORELLI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259621)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259625)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259626)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2016 SIGG STOPPA E CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259632)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2016 SIG.RA BECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259546)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CAD-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259479)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA-2016-018 DEL 30.11.2016 - MAMASOUND SNC - CIG: Z4A1BA6B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259480)LIQUIDAZIONE FATTURA N 50010011 DEL 30/11/2016 FNM AUTOSERVIZI TRASP0RTI SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259484)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 320 DEL 18.11.2016 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259492)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2163 DEL 7/11/2016 E FATTURA N. 2253 DEL 1/12/2016 LIBRERIA LIBRI E SCUOLA   CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259420)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259266)LIQUIDAZIONE RELATIVA A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259263)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259198)LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO PER LE SPETTANZE DEGLI ATTI   NOTIFICATI NEL  SECONDO SEMESTRE 2009 E DEL PRIMO SEMESTRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259240)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 24 DEL 28.11.2016 - PARMACONCERTI SRL - CIG: Z3E1BE53F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259167)PROGEL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. PA765 DEL 24/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259145)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 31-32-33-34-35-36-37 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259144)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 9 DEL 22.11.2016.SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259073)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3E DEL 24.11.2016 IVANO GUIDOLIN RIPARAZIONE TENSOSTRUTTURA CAMPI TENNIS C.S. COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259084)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2016 (AGO-SET) CONSIP 5 SCADENZA: 27 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258351)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSPECTA  SRL - FATT. 1386/2016 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA (DPR 462/01) IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258828)LIQUIDAZIONE FATT SETTEBELLEZZE N 2_16 DEL 10.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258907)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C DI  BATTILANA CLAUDIO PER INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - S.A.L.N° 3 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258873)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER "APPROVAZIONE C.R.E. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258856)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERNARDO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258827)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2016  (SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258636)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 425 DEL 31.05.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258667)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 5079 DEL 09.09.2016 - ECO LASER INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258679)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 6079 DEL 31.10.2016 - ECO LASER INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258755)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 (SCADENZA: 01.12.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257744)LIQUIDAZIONE FATT COMUNI INSIEME N 100 DEL 17.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258417)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1098 DEL 31/10/2016   COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258405)FATTURE N 1097 DEL 31/10/2016 E 1100 DEL 31/10/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258379)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 21/11/2016 CARTOLIBRERIA BIEMMEGI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258180)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 -  1°  QUOTA  DELLA  3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258192)CONDOMINIO VIA PEGOLESI 2 - SALDO QUOTA 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258282)LIQUIDAZIONE FATTURE (TRIMESTRALI) SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3' TRIMESTRE 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 14.09.2016 - SCADENZA: 10 DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258283)CONDOMINIO 4 COMETE -P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - SPESE CONDOMINIALI UNITA'  A/132 - A/142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257755)LIQUIDAZIONE FATT PROMAL N 87_16 DEL 28.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258110)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/41 DEL 31/10/2016 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258153)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A TEICOS UE SRL - FATT. 33_16 - LAVORI DI ADEGUMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO N. 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258080)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 733 DEL 2/11/2016 E 734 DEL 2/11/2016 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE SERVIZI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258092)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000202819 DEL 31/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258104)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2016 DEL 28/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257418)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735 DEL 2/11/2016 COOPERATIVA LA SPIGA . SANIFICAZIONE GIOCABIMBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257939)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2016 (SCADENZA: 25 NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257970)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIF PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257928)LIQUIDAZIONE FATTURA 965 DEL 30/09/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257931)LIQUIDAZIONE FATTURE N 963 DEL 30/09/2016 E 966 DEL 30/09/2016 COOPERTIVA PROGETTO A  SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATORE AD PERSONAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257935)LIQUIDAZIONE FATTURA N.964 DEL 30/09/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257961)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 24 DEL 3.11.2016 - ELASTICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253428)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - CONTRIBUTO DOVUTO  A SEGUITO ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2013-2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257835)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3103/66 DEL 31/08/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2016 - GIA' IN PARTE LIQUIDATA CON ATTO DI LIQUIDAZIONE ID 250366.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257759)MAGGIONI &amp; RONCHI : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000004-2016-B DEL 03/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257748)C. PETROL S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 6_16 DEL 01/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257739)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0005966307 DEL 31/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257725)STUDIO IDEA 82 SAS : LIQUIDAZIONE FATT. N. V200155/ DEL 08/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257712)ICR S.P.A. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 101856 DEL 28/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257477)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEICOS UE S.R.L. - FATT. 34_16 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257628)DEBORA BALZARANO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000007-2016-A DEL 21/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257614)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4127/66 DEL  08/11/2016 - TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257607)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3923/66 DEL 31/10/2016  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257594)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3922/66 DEL  31/10/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257600)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA L. DA VINCI - SALDO  MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257538)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PUNTO LUCE I.P. VIA L.DA VINCI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257520)LIQUIDAZIONE A LIPANI CATRICALA' &amp; PARTNERS STUDIO DI AVVOCATI - FATT. 254/2016 - ASSISTENZA TECNICO-LEGALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257285)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 697 DEL 30.09.2016 E 777 DEL 31.10.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257362)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 10/11/2016  LIBRERIA LARIZZA - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257423)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 14/11/2016  CARTOLERIA BOTTURI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257491)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO LATEGANA - FATT. 1_16 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODRINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PREVISTA DALLA DGR N. X/5001 DEL 30 MARZO 2016 IN MATERIA SISMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257422)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/2016 DEL 29/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257436)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FABBRICA DEI SEGNI - FATTURA N°77 DEL 15.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257328)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A NED RETI DISTRIBUZIONE GAS - FATT. 000009/2016 E FATT. 000010/2016 - - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 1.01.2014/31.12.2015 - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257312)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC PER LA FORNITURA D.P.I. E INDUMENTI DA LAVORO INVERNO 2016/2017(ME.PA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257302)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G &amp; D  PER  LA FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE PER ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257301)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IVANO GUIDOLIN PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO "PARCO DELLE QUERCE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257232)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA I.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257226)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DI I.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257224)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI I.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257222)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257220)LIQUIDAZINE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257205)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A ENEL SOLE SRL - FATT. 1630056644/2016 - INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA VIVALDI CL 1077 - VIA LARIO  CL 1018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257164)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A ENEL SOLE SRL - FATT. 1630056646/2016 - INTERVENTO RIPRISTINO  IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIALE FORLANINI CL 2218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256928)RESTITUZIONE A CODANTI CLAY - DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO AREA VIA SIGNORELLI - BOLLETTA N. 8414 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA N. 274/2016 - SPETTACOLI VIAGGIANTI CIRCO "KODANTY" PERIODO 28/10/2016-6/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257251)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010009 DEL 31/10/2016 FNM AUTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256946)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257106)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2016  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257128)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016  SIGG DI RE E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257130)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2016  SIG.RA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257131)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2016  SIG STRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257187)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO STRAORDINARIO 2015 "REDDITO DI AUTONOMIA" SIG M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257193)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO STRAORDINARIO 2015 REDITO DI AUTONOMIA SIG M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257133)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2016  SIGG PERFETTI E FOSSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256801)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 PA DEL 3.11.2016- AD ARTEM - DETERMINA N.567 DEL 5.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256834)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0050010010 DEL 31.10.2016- FNM AUTOSERVIZI- DETERMINA N.567 DEL 5.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257063)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM SPA (DUPLICATO) N. 8Z00669047 DEL 05.08.2016 PER CANONE ABBONAMENTO IP MULTIMEDIA ON NET PRESSO COMANDO VIGILI URBANI - 5° BIMESTRE 2016 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257043)LIQUIDAZIONE FATTURA N 000001-2016-A DEL 19/10/2016 BARBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257056)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2016 SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="25485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257061)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2016 SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO, TORTORELLI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257076)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2016 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257012)VERSAMENTO RITENUTA D'IMPOSTA SUI PREMI LETTERARI CONCORSO VALENTI - EDIZIONE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257079)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016 SIG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257080)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2016  SIGG MAISTO E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256920)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256930)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256842)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400039988 DEL 30.09.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256853)LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ADESIONE ANNO 2016 - AZIENDA SPECIALE "CSBNO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256855)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400039987 DEL 30.09.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256396)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - 2° RATA - LAVORI ULTIMAZIONE PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256408)LIQUIDAZIONE FATTURE (BIMESTRALI) SOC. AMIACQUE PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° BIMESTRE 2016 (SCADENZA: 19 NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256441)DITTA EURESYS SRL-FATTURA N. 90/PA DEL 31/10/2016 COLLEGAMENTO SOFTWARE CONTROLLO PRESENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256559)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 21.07.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256639)CONDOMINIO VIA VARESE 8/10, GIULIANELLA -  3° RATA  SPESE CONDOMINIALI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256644)LIQUIDAZIONE FATTURE (MENSILI) SOC. ASM GARBAGNATE SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2016 (SCADENZA: 18 NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256648)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256658)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO FAMETTA N. 24 SIG. ZANZI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256763)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM GARBAGNATE SPA  (BIMESTRALI) PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2016 (SCADENZA: 22 NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256248)CONDOMINIO CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15  - 3° RATA SPESE DI GESTIONE 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256281)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 -  SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256024)LIQUIDAZIONE A FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 111/2016 - SERVIZIO POTATURA E ABB. ESSENZE ARBOREE STAGIONE INVERNALE 205-2016 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256673)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 155-157-158 DEL 31.08.2016 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256780)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400039985 DEL 30.09.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256811)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400039986 DEL 30.09.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256637)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSOR PICERNO - MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256738)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400039982 DEL 30.09.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256740)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400039983 DEL 30.09.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256744)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N 7400039984 DEL 30.09.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256378)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 1600606 -SI.SE. SPA- CIG. Z6513D74DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256719)LIQUIDAZIONE ALLA F.LLI DEL PIANO SAS GROUP PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256551)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMANUELE FRASCELLA SRL  PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256725)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400039981 DEL 30.09.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256528)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256515)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO  PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO PALLAVOLO  PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256506)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO  PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PALLAVOLO PRESSO PALESTRA POLIVALENTE  AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256490)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANTESE SNC PER  L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE MANUTENZIONI STRADE.(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256467)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATT. N. 20256/40PA DEL 31.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256465)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL PER  IL SERVIZIO SEMESTRALE  PRESIDI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256341)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL PER IL SERVIZIO SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256473)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI   PER - APPROVAZIONE C.R.E. DT 329 DEL 20.05.2016 RISTRUTTURAZUIONE PARCHI E GIARDINI "PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE - OPERE COMPLEMENTARI  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256339)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256209)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENERGETICA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  - FATT. 9/2016 - ORGANIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "GARBASPOT-PUBBLICITA' AMICA DELL'AMBIENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256199)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DEL MONDO DESIGN PER LA FORNITURA DI ATTUATORI PER SERRAMENTI A VASISTAS. (ME.PA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256174)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C DI BATTILANA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI LAMIERE LAVORATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256150)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' FERRAMENTA MEZZAQUI SNC PER LA FORNITURA  DI RICAMBI PER TENDE  PARASOLE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256340)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 47/E DEL 6.11.2016 - ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON PER SPETTACOLO HALLOWEEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255796)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESI DI SETTEMBE E OTTOBRE 2016 SIG.RA BECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255835)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE MESE DI OTTOBRE 2016 SIGG STOPPA E CAPORRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255987)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2207 DEL 19.10.2016  - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255174)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 121174 DEL 17.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255967)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255943)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 180-182-183-184 DEL 30.09.2016 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255953)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 6° BIMESTRE 2016 (AGO-SET) - SOLUZIONE TOP HOLDING (SCADENZA: 18 NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255940)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE -  6° BIMESTRE 2016 (AGO-SET) 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255922)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) - FATT. PA/151_16 DEL 31.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255915)ATTO DI LIQUIDAZIONE  AFAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FABBRICA DEI SEGNI - FATT.N° 73 DEL 2.11.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255852)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 25/E-2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255762)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS 2015/2016 SCUOLA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255723)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255629)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - 3° RATA SPESE DI GESTIONE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254214)EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO STRAORDINARIO 2015 - SIG V.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255454)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SORGE SRL - FATTURA N. 134/2016 DEL 26.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255381)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/E DEL 25/10/2016 AL DOTT. ALESSANDRO MENSI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255490)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 -  4° RATA SPESE CONDOMINIALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255492)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N. 56 CASO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255496)CONDOMINIO VIA MILANO 21/23 - 4° RATA SPESE  CONDOMINIALI  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255545)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. 406/2016 - CASA DELL'ACQUA PIAZZA DEL MERCATO - MANUTENZIONE  ORDINARIA IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA - CANONE E CARICO CO2 (COMPETENZA MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE  2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255538)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IDROGEO  S.R.L. - FATT. 4/PA - FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER L'AVVIAMENTO DELLA POMPA ALIMENTAZIONE POZZO AD USO IRRIGUO PRESSO GLI ORTI URBANI DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255435)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - FATT. 349174040/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCESNORE NUOVA PASSERELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO (1.10.2016/31.12.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255431)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. SERGIO BORRONI - FATT. 11/16 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA (EX VIA VARESE N. 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - COLLAUDO NUOVA STRUTTURA INCEMENTO ARMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255415)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - 4° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255432)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.VODAFONE OMNITEL N.V. PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PRESSO UFFICI PALAZZO COM.LE - 5° BIMESTRE 2016 - PERIODO: 18 AGOST 2016 - 6 OTTOBRE 2016 (SCADENZA: 2 NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255341)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 (SCADENZA: 31 OTTOBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255122)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 14/10/2016 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F. R.G. 4908/15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255125)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 14/10/2016 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.A. R.G. N. 3461/15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255196)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 14/10/2016 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F. R.G. 9331/15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255092)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI - FATT. 2/16 -  MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO - 1° RATA   - (PERIODO MAGGIO 2016/APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255082)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI - FATT. 3-2016 - IMPIANTO ELETTRICO NUOVA CASA DELL'ACQUA  IN VIA PER CESATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254959)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA TORO COSTRUZIONI S.R.L. - FATT. 8/16 - INETRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE  E SPARGIMENTO SALE .........DAL 01.12.2014 AL 30.11.2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255170)LIQUIDAZIONE FATTURA N.  46 DEL 24.10.2016- DRAMATRA''- DETERMINA N.567 DEL 5.10.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254980)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/20 DEL 18.10.2016- FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER- DETERMINA N.350 DEL 16.6.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255065)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255063)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 19/10/2016 ALL'AVVOCATO ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.L.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254953)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COMUNALI - 5° BIMESTRE 2016 (GIUGNO-LUGLIO) SCADENZA: 31 OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254958)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220316800056868 DEL 05.08.2016 DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COMUNALI - 5° BIMESTRE 2016 (GIUGNO-LUGLIO) SCADENZA: 31 OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254960)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00667662 DEL 05.08.2016 DELLA SOC. TELCOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI - 5° BIMESTRE 2016 (GIUGNO-LUGLIO) SCADENZA: 31 OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254876)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 161 DEL 31.07.2015- 30 DEL 31.01.2016- 105 DEL 31.05.2016- 132 E 129 DEL 30.06.2016-149 DEL 31.07.2016- 159 E 156 DEL 31.08.2016- 185, 193 E 181 DEL 30.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254664)LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA SPA N. 2385 6 - ELABORAZIONE STIPENDI 3^ TRIMESTRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254454)LIQUIDAZIONE ASM CANONE LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2016 EX GTM VIA ZENALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254475)LIQUIDAZIONE BALZARANO DEBORA RECUPERO CREDITI DET. 477/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254218)LIQUIDAZIONE FATTURA N647 DEL 13/10/2016  ORTOPEDIA ESSEDI. AUSILIO BAMBINO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254266)LIQUIDAZIONE FATTURA N.5001008 DEL 30/09/2016 FNM AUTOSERVIZI  TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254289)LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 10/10/2016 CARTOLERIA ARCOBALENO. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254328)LIQUIDAZIONE FATTURA N.698 DEL 12/10/2016 E FATTURA N699 DEL 12/10/2016 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254238)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFFICIO SEGRETERIA (EX ABIT.SEGRETARIO) - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253774)CONDOMINIO VIA P.  VISMARA 73 - 3° RATA SPESE DI GESTIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253873)ELLEGI SAS : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3_16 DEL 30/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254159)LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 12/10/2016 - DR.SSA MARTINOTTI ANGELA - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254165)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - 5° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254189)ERREBIAN SPA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/567653 DEL 19/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254192)LIQUIDAZIONE TRATTENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI NEI MESI DI: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254219)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2016 (SCADENZA: 25 OTTOBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253587)LIQUIDAZIONEFATTURA O.M.A. N. 24 DEL30.09.2016 RIPARAZIONE URGENTE TRATTORE SERVIZIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253944)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 6.10.2016 - CIRCO E DINTORNI - FESTA DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254168)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/16 DEL 5.10.2016 ASD AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228667)ELIOGRAF SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 DEL 30/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253963)LAB4 S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 76/2016 DEL 06/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254075)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE DENOMINATA INFOENERGIA "RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" IN LIQUIDAZIONE - QUOTA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253895)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 16/09/2016 ALL'AVV.TO ROTOLO LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253938)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3/01 DEL 07/10/2016 - DOTT. MARSILIO REPOSSI - REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253922)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3550/66 DEL  30/09/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253898)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3551/66 DEL 30/09/2016  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253782)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 5/2016 DEL 31/05/2016 E 6/2016 DEL 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253411)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE STRAORDINARIO 2015 - SIG M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253484)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016  SIGG PERFETTI E FOSSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253497)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016  SIG STRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253504)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016  SIG.RA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253505)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016  SIGG DI RE E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253507)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253511)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016  SIGG MAISTO E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253533)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2016 SIG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253536)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253539)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI SETTEMBRE 2016 SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO, TORTORELLI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253541)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI SETTEMBRE 2016 SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253590)LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1616030689 DEL 28.9.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253599)LIQUIDAZIONE FATT N V16/00764 DEL 28.9.2016 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253718)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000202519 DEL 30/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253698)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253652)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA TECNO EDIL SRL - FATT. PA88/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA QUINTO PROFILI VIA STELVIO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253537)LIQUIDAZIONE CITTERIO EDITORE (IL NOTIZIARIO) PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253545)LIQUIDAZIONE IPZS PUBBLICAZIONE GURI ALIENAZIONE UNITA' IMMOBILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253622)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MCC MODERN CARPETS CONTRACT SRL - FATT. 7/2016 - LAVORI DI SISTEMAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO  E CENTRO VARIE-ETA' - PAVIMENTAZIONE  - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253491)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GAROFOLI PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  DI I.P.(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253486)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253482)LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA F.A.E.C. SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253444)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI - FATT. 1/16 - MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO - 4° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253570)TITOLO II° - ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE  SALA POLIVALENTE  "PICCHIO ROSSO" - LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO AL PROVVEDITORATO (PROGETTAZIONE ED ESTENSIONE INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253589)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. SIBESTAR SRL-CIG. Z45178F5A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253487)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2016 (GIU-LUG) - CONSIP 5 (SCADENZA: 25 OTTOBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253394)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253376)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253260)CONDOMINIO SIOLO 16 - VIA C. SIOLO 16 -3° RATA SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253192)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 923 DEL 31/07/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253207)LIQUIDAZIONE FATTURA N922 DEL 31/07/2016  COOPERATIVA PROGETTO A RESTITUZIONE RITENUTA 0,5  AI SENSI DEL DPR 207/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253356)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. METEOR SRL - FATT. 66/PA - INTERVERNTI DI MANUTENZIONE DELLE APPRARECCHIATURE  R DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE  PER IL BIENNIO 2015-2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 -  (VEDI ATTO LIQUIDAZIONE ID 240089)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253403)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. METEOR SRL - FATT. 12/9A/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE  SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO (VEDI LIQUIDAZIONE ID 234410)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253354)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATTURA N. 20239/39 DEL 30.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253259)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA05/2016 - INTERVENTO SELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AMIANTO, INDAGINI E VALUTAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AL FINE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE IN LUOGHI OVE E' POSSIBILE LA PRESENZA DI AMINATO E FAV - ANALISI E CAMPIONAMENTI  3° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253202)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL (NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL) FATT. 08-0CPAPA/2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE (MESI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253188)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL (NED RETI DISTRIBUZIONE GAS SRL) - FATT. 07-0CPAPA/2016 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI  TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  CON ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE (MESI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242610)LIQUIDAZIONE A NED NUOVENERGIE SRL DI RHO - FATT. N. 03-0OPAPA/2016 E FATT. 04-0OPAPA/2016 - PROORGA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI  COME TERZO RESPONSABILE......AL 30 APRILE 2016 (COMPETENZA MESE DI APRILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252979)ATTO DI LIQUIDAZIONE -M.C.T.C.- ANNO 2016- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252967)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE N. 0040075625- M.C.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252978)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE M.C.T.C. ANNO 2015- CIG. Z46127FDCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253181)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. 1630047349/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI P.I. - MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253177)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA FERRAMENTA BASILICO DI BASILICO MASSIMO - FATT. 3/2016 - ACQUISTO TRESPOLI IN PLASTICA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253162)LIQUIDAZIONE AL DOTT. ING. ANDREA CASTIGLIONI  - FATT. 8_16/2016 - INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - RELAZIONE CONCLUSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253042)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 -  1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253150)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1194_16 DEL 30/09/2016 INTESTATA A UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253130)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 4_16 DEL 4.11.2016 - MAURIZIO DE GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253113)RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - VICENSINDACO MARA BONESI - MESI DI APRILE . MAGGIO - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253096)RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253103)RIMBORSO PERMESSI UFUSFRUITI DA  AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252866)LIQUIDAZIONE AL DOTT. ING. ANDREA CASTIGLIONI - FATT. 7_16/2016 - INDAGINI DISGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - RELAZIONE CONCLUSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252716)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 22/09/2016   CENTRO ORTOPEDICO ESSEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252782)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A ENEL ENERGIA S.P.A. - ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252714)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252553)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -VISURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252659)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016  IC FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252712)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 22/09/2016 COOPERATIVA MINOTAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252595)EROGAZIONE CONTRIBUTO FSA STRAORDINARIO 2015 - REDDITO AUTONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252609)EROGAZIONE CONTRIBUTO FSA STRAORDINARIO 2015 - REDDITO DI AUTONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251520)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. POSTE ITALIANE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252596)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016 IC WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252491)C.PETROL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4_16 DEL 01/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252440)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE  3° TRIMESTRE  - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI CATASTALI - NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/12 DEL 01/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252395)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. -A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL - QUOTA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252327)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 - 3° RATA  SPESE CONDOMINIALI  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252267)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252552)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  -  PERIODO01.01.2016 AL 30.06-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252540)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NORD ELEVATORS PER LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  -  PERIODO01.01.2016 AL 30.06-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252328)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 221 DEL 14.9.2016- AD ARTEM - DETERMINA N.364 DEL 23.6.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252299)LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE 1616030690-1616030692 -161603691 RELATIVE ALLA FESTA DEL PAESE 25.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252046)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL S.R.L. - FATT. 122/2016 - LAVORI DI FORNITURA E POSA MARMI PER OSSARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE - FONITURA DI ARREDI ED ACCESSORI ALLE TUMULAZIONI IN LOCULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251982)EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO STRAORDINARIO 2015 "REDDITO DI AUTONOMIA" AL SIGNOR M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251987)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO STRAORDINARIO 2015 "REDDITO DI AUTONOMIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252132)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - 2° RATA SPESE GESTIONE ORDINARIA 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252093)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 4° E 5° BIMESTRE 2016 (APR-MAG/GIU-LUG) - SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251585)SUPERCONDOMINIO VIA  GOBETTI 45 - ULTIMAZIONE LAVORI RIFACIMENTO PIAZZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251690)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 1° RATA  SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250381)LIQUIDAZIONE ANIMARE ONLUS SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251807)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI  DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251938)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA-2016-013 DEL 27.09.2016 - MAMASOUND - FESTA DEL PAESE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="25680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251921)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 05 DEL 27.09.2016 - JUST MUSIK - FESTA DEL PAESE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251420)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG TRAVAGLIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251446)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/28 DEL 31/7/2016 E N. 3/34 DEL 31/8/2016 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251783)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1/2016 - ASSOCIAZIONE ARS CANTUS - FESTA DEL PAESE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251705)CIEMME : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1856/16 DEL 18/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251721)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 22.09.2016 - NEW GRAPHIC - FESTA DEL PAESE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251687)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LLUGLIO 2016 (SCADENZA: 26 SETTEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251605)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATTURA  N. 1630045449/2016 - INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPIANTO DI VIA MAZZINI CL 1216.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251561)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. APICE SRL - FATT. 26/2016 - PRIMA VERIFICA MANUTENTIVA IMPIANTO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251617)ATTO DI LIQUIDAZIONE CAD- POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251555)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA-FATT. N. 108344 DEL 19.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251459)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREGI SRL PER LA FORNITURA DI  SERRATURA ELETTRIFICATA MANIGLIONE ANTIPANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251419)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 2740 E N.3737/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPTETENZA MESI DI APRILE E MAGGIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251288)LIQUIDAZIONE AD INAIL MILANO - NOTA 7228/2016 - ATTIVITA' DI CONTROLLO - VERIFICA MANUTENTIVA IMPIANTO GRU IN DOTAZIONE  PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233129)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2_16 DEL 07.09.2016 - MT3M DI MARCO TONOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251312)LIQUIDAZIONE BALZARANO DEBORA SPESE RECUPERO CREDITI DETT. 477/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251060)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE 3° E 4° RATA SPESE CONDOMINIALI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251200)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 548 DEL 1/08/2016 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE CPI ABIBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251234)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 623 DEL 31.08.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251219)LIQUIDAZIONE ALLA ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA - FATT. 80/2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2015-2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251151)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' F.LLI DEL PIANO SAS GROUP PER LA FORNOTURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251143)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PLANTRONIC SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI  PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251134)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PLANTRONIC  SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250914)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEKNOVA AMBIENTE SRL - FATT. 5/PA/2016 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO DI MODESTA ENTITA' PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251028)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250558)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400030582 DEL 31.07.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250570)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400034413 DEL 31.08.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250576)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400034414 DEL 31.08.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250578)LIQUIDAZIONE FATTURA N 7400034415 DEL 31.08.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250782)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 250 E 253 DEL 31.12.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="25712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251003)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI AGOSTO 2016  SIGG PERFETTI E FOSSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="25724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250925)LIQUIDAZIONE FATT N 87 DEL 5.9.2016 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250911)LIQUIDAZIONE FATT N 74 DEL 1.8.2016 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251054)LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE DET N 530 DEL 20.9.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251061)LIQUIDAZIONE RIMBORSO DA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE AFADIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250868)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FSA STRAORDINARIO 2015 NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA REDDITO DI AUTONOMIA (DGR 4154 DEL 08/10/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250887)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FSA STRAORDINARIO 2015 NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "REDDITO DI AUTONOMIA" DGR 4154 DEL 08/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250888)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FSA STRAORDINARIO 2015 NELL'AMBITO DEL "REDDITO DI AUTONOMIA" DGR 4154 DEL 08/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250980)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 7^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250838)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FSA STRAORDINARIO 2015 NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "REDDITO DI AUTONOMIA" (DGR 4154 DEL 08/10/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250659)LIQUIDAZIONE RIMBORSI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250317)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "FONDO SOSTEGNO AFFITTO STRAORDINARIO 2015" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA REDDITO DI AUTONOMIA (DGR 4154 DEL 08/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250308)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "FONDO SOSTEGNO AFFITTO STRAORDINARIO 2015"  NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA REDDITO DI AUTONOMIA (DGR 4154 DEL 08/10/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250652)RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA SOC. SILE SRL PER L'AUTORIZZAZIONE N° 56/11 ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI "ALLACCIAMENTO CANTIERE"  CASE ALER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250336)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE - FATT. 1630014224/2016 - IMTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTENERO CL 2047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250296)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GIFE/RAFOGAR SRL E ING. CARLO RADICE FOSSATI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATI - 2° RATA  DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250481)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.VODAFONE OMNITEL N.V. - CANONE ABBONAMENTO MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 4° BIMESTRE 2016 - PERIODO: 17 GIUGNO 2016 - 11 AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250579)LIQUIDAZIONE AGGIO  ICP/DPA 1^ TRIM / 2^ TRIM. 2016- SOC. DUOMO GPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250475)VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4728/PA DEL 31/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250619)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 6711/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250458)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601 DEL 12/09/2016 COOPERATIVA LA SPIGA SALDO CRD 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250479)LIQUIDAZIONE FATTURA N 7400030584 DEL 31.07.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250484)LIQUIDAZIONE FATTURA 7400030583 DEL 31.07.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250501)LIQUIDAZIONE FATTURA 7400030585 DEL 31.07.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250509)LIQUIDAZIONE FATTURA 7400030587 DEL 31/07/2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250518)LIQUIDAZIONE FATTURA 7400030586 DEL 31.07.2016 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249943)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250233)CONDOMINIO CASCINA SIOLO -  VIA KENNEDY 15 - 2° RATA GESTIONE 2016-2017 -  PROT. 21148 DEL 05/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250251)CONDOMINIO GIULIANELLA  VIA VARESE 8/10 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016/2017 - PROT. N. 20872 DEL 30/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250356)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDATI - CED DATI TERMINALI - PERIODO: 5° BIMESTRE 2016 (GIU-LUG)  1 CENT NEW (SCADENZA: 19 SETTEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250366)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3103/66 DEL  31/08/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250370)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3104/66 DEL 31/08/2016  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250424)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250351)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI MILANO PER ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (2^ PARTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250302)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250301)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250118)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250135)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C. - FATTURA N. 215/PA DEL 10.09.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249926)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE CAD-POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249689)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/2016 ALLA DITTA VISA FORNITURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249656)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2016 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I. SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249604)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000202229 DEL 31/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249637)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2765/66 DEL  31/07/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249642)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2766/66 DEL 31/07/2016  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249650)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC DI MAGGIONI STEFANO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000003-2016-B DEL 02/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249679)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -30 ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249686)ERREBIAN SPA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/085454 DEL 08/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249691)ERREBIAN SPA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/561152 DEL 11/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249692)ERREBIAN SPA : LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/561153 DEL 11/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249546)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATTURA N. 20211/38PA DEL 31.08.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249592)LIQUIDAZIONE FATTURA N 50010007 DEL 31/07/2016 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249601)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04683 DEL 31/08/2016 E  N. 4684 DEL 31/08/2016 ITALCHIM FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249336)LIQUIDAZIONE BALZARANO DEBORA RECUPERO CREDITI DET 280/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249422)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249448)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - 2° RATA  SPESE  DI GESTIONE SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249456)WILLIS ITALIA S.P.A. : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE N. 4030 / 2016 DEL 30/08/2016 POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI INCENDIO RISCHI CIVILI /AG - SECONDO SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249359)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA PER LA FORNITURA DI IDROPITTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249313)TITOLO II^ - RIMBORSO A SOCIETA' VIVERE LUXORY IN LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO VERSATO PER OPERE NON ESEGUITE, RELATIVE AI PERMESSI DI COSTRUIRE C/10/0059 E C/12/0036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249275)LIQUIDAZIONE AD ENEL SOLE SRL - FATT. 1630041764/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. - MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249239)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A ROBUSTELLI TEST GEOM. MASSIMO AI SENSI DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DEL TRIBUNALE DI COMO - ESECUZIONI MOBILIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249214)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249255)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.N.U.S.C.A. SRL - FATTURA N. 1968E DEL 03.08.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249309)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO GROANE N. 20 SIGNOR SUMMA VITO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249237)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELECTRONIC LUX PER LA FORNITURA DI LAMPADE  A LED VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249236)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELECTRONIC LUX PER LA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE A BATTERIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249168)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249189)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249167)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT SRL - FATT. 8138/2016 - IMPIANTI ASCENSORI N. 10667616 / 10667616-1 - NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO - VERIFICA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249091)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249138)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 096427 DEL 15.08.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249150)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNIUTURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249148)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI SNC  PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249146)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA DI BITUME IN SACCHI. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249144)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248497)TIT II - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 4/PA DEL 22.08.2016 - NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248835)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 147 E 148 DEL 31.07.2016 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248626)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 83 DEL 29.7.2016- CENTRO SPETTACOLO NETWORK- DETERMINA N.379 DEL 30.6.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248445)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1616024172 DEL 9.8.2016- SIAE - DETERMINA N. 379 DEL 30.6.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248745)LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DI QUOTA A SEGUITO ERRONEA COMUNICAZIONE VERSAMENTO APERTURA/CHIUSURA LOCULO DEFUNTA M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248543)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA TEICOS UE SRL - FATT. 19_16/2016 - LAVORI ADEGUAMENTO  NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI VIA PASUBIO - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - ANTICIPAZIONE 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248539)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA  TEICOS  UE SRL - FATT. 18_16/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DM26-08-1992 ASILO NIDO VILLA SICILIA DI VIA VARESE E BOLZANO DI VIA BOLZANO  - ANTICIPAZIONE 20%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248558)LIQUIDAZIONE AD AIRONE SERVIZI SRL - FATT.  15_16/2016 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE DI SACCHI IN MATER BI  MATERIALE INFORMATIVO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLE UTENZE DOMESTICHE E MATERIALE INFORMATIVO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248476)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - FATT. 4839/2016 - FATT. 5699/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESI DI GIUGNO E LUGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248478)LIQUIDAZIONE FATTPA N.2 DEL 8.8.2016- LATTE NERO- DETERMINA N.379 DEL 30.6.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248438)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1616024173 DEL 9.8.2016- SIAE - DETERMINA N. 379 DEL 30.6.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248415)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEKNOVA AMBIENTE -SRL  FATT. 4/PA/2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCC. SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CONTENENTE  AMIANTO  SCUOLA GALILEO GALILEI -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248380)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 616 DEL 04.08.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248386)LIQUIDAZIONE  FATTURA SIAE PER MANIFESTAZIONE RIAPERTURA PISCINA SCOPERTA DEL 23.072016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248371)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 543 DEL 28.07.2016 - SI.NE SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248377)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 610 - 611 DEL 30.07.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248404)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1658 DEL 28.07.2016 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248246)ZENIT SRL: LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201939 DEL 31.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248244)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2123395 DEL 28.06.2016 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233135)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2130555 DEL 31.08.2015 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248225)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RONZONI SRL - FATT. 29/E/2016 - RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248220)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RONZONI SRL - FATT. 32/E/2016 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADLI E MARCIAPIEDI  ANNO 2015 - OPERE COMPLEMENTARI - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248210)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 17E/2016 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE COPERTURA FABBRICATO  IDENTIFICATO A2 EX SEDE GTM VIA ZENALE N. 90 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248205)LIQUIDAZIONE AD ENEL SOLE SRL - FATT. 1630035964/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I.- MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247949)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248040)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI AGOSTO2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248042)LIQUIDAZIONE RITENUTE PER PICCOLI PRESTITI E CESSIONE DEL QUINTO A FAVORE DI DIVERSI CREDITORI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247710)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 554 DEL 27.06.2016 - ALTEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247515)LIQUIDAZIONE  AL  CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 06820160082821924/000  - CONSERVAZIONE RETE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247908)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247476)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247490)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247560)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247457)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI LUGLIO 2016 SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO, TORTORELLI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247474)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO 2016 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247478)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016 SIG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="25842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247404)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG TRAVAGLIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247442)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI LUGLIO 2016  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247447)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI LUGLIO 2016 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247453)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO 2016 SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247420)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SEDI COM.LI - PERIODO: GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247366)RESTITUZIONE SANZIONE DOVUTA IN FORZA DI SENTENZA N. 3288/2016 -LE FILASTROCCOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247181)LIQUIDAZIONE FATT N V16/00617 DEL 25.7.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247262)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG TRAVAGLIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247145)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL VIVAIO BANFI SRL - FATTURA N. 20197/37PA DEL 28.07.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247161)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA  - TASSA DI CONCESSIONE DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA  AD USO IRRIGUO PRESSO GLI ORTI URBANI DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247155)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFF.SEGRETERIA EX ABIT.SEGR.) - PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247160)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247051)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA KINDUSTRIA DI FRANCESCA CHIAPPA - FATTURA N. 4E DEL 03.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247059)LIQUIDAZIONE RIMBORSO DA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE AFADIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247094)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 -   RATA  SPESE GESTIONE MESE DI AGOSTO 2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247072)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 1/07/02016 COSPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247076)LIQUIDAZIONE FATTURA N.866 DEL 30/06/2016  PROGETTO A ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247080)LIQUIDAZIONE FATTURA N.869 DEL 30/06/2016  PROGETTO A  SOSTEGNO SCOLASTICO ASA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247084)LIQUIDAZIONE FATTURA N.867 DEL 30/06/2016 PROGETTO A SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247087)LIQUIDAZIONE FATTURA N 868 DEL 30/06/2016  COOPERATIVA PROGETTO A  ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247067)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 31/01/2016 E 3/24 DEL 30/6/2016 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247001)CONDOMINIO VIA VARESE 1 - 3° RATA SPESE  DI GESTIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247009)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - 3° RATA  SPESE DI GESTIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247023)CONDOMINIO VIA CANOVA 68-86 - 3° RATA SPESE DI GESTIONE ANNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246999)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400025661 DEL 30.06.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247011)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400025660 DEL 30.06.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247015)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400025662 DEL 30.06.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400025663 DEL 30.06.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247022)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400025664 DEL 30.06.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247037)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400025665 DEL 30.06.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247044)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400025666 DEL 30.06.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247056)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 128-130-131-133 DEL 30.06.2016 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247012)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PROITER SRL - FATT. 1016/2016 - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE - OPERE DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE PERIZIA, D.L. E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247053)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PROITER SRL - FATT. E1116/2016 - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DI D.L. E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246967)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUREKA SRL - FATT. 158/2016 - SERVIZIO CIMITERIALI - DURATA ANNI TRE (MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246968)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246960)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 - 3° RATA SPESE DI GESTIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246955)CONDOMINIO VIA P. VISMARA N. 73 -  2° RATA SPESE DI GESTIONE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246958)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  FALLIMENTO R.T. SRL IN LIQUIDAZIONE - FATT. 1/E-2016 - LAVORI DI ADEGUMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI VIA VILLORESI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246711)GIURICONSULT S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 316EL DEL 22/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246768)TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE FATT. GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246857)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - 3° RATA SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE ANNO 2016/2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246823)LIQUIDAZIONE AL COLORIFICIO MP SRL PER LA FORNITURA  DI SMALTO TRASPARENTE ATOSSICO. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246725)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 16E/2016 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE COPERTURA FABBRICATO INDENTIFICATO A2 EX SEDE GTM DI VIA ZENALE - OPERE COMPLEMENTARI - S.A.L. N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246704)ACQUISTO AUSILII SCOLASTICI A FAVORE DI MINORE DISABILE  CODICE CIG Z601ACCBB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246721)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NEXIVE SPA - SEGUENTI FATTURE: 45166 DEL 15.04.2016 - 59054 DEL 18.05.2016 - 71918 DEL 21.06.2016 - 84489 DEL 15.07.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246692)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246538)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 822 DEL 29.04.2016 - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246562)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 23.07.2016 WATER BALLET - DANIELA ANGOTTI PER RIAPERTURA PISCINA SCOPERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246400)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - SALDO SPESE STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246449)CONDOMINIO VIA VARESE 8/10 - GIULIANELLA - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246395)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL  - RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI - "PARCO DELLE BETULLE" - OPERE COMPLEMENTARI - SAL. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246375)LIQUIDAZIONE A ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4633/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246356)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 12/E/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - OPERE COMPLEMENTARI ED ARREDO URBANO - REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246281)CONDOMINIO 4 COMETE- P.ZZA DEL SANTUARIO 15.  4° RATA SPESE CONDOMINIALI - UNITA'  A/132 - A/142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246301)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246061)LIQUIDAZIONE FATT N 52 DEL 1.7.2016 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246066)LIQUIDAZIONE FATT N 53 DEL 1.7.2016 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246072)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI GIUGNO 2016  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246076)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI GIUGNO 2016 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246266)RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE BONESI - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246252)RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246246)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245975)LIQUIDAZIONE STUDIO EMMEVI DI MADERA II SEMESTRE 2016 GESTIONE ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246089)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/E/2016 DEL 4/7/2016 - D'ARIES E PARTNERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246123)LIQUIDAZIONE FATTURA 165/2016 DEL 31/03/2016 - DITTA CIVICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245978)LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA N. 4220316800041100 DEL 7.6.2016 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - PERIODO: 4° BIMESTRE 2016 (APR-MAG) - SCADENZA: 30 AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245968)DASEIN SRL FATTURA N. 667 DEL 30 GIUGNO 2016 - ATTIVITA' SVOLTA DOTT.SSA PASSERINI NV PRIMO SEMESTRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245966)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 4° BIMESTRE 2016 (APR-MAG)  (SCADENZA: 30 AGOSTO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246078)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 8/7/2016 - DR.SSA MARTINOTTI ANGELA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245950)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SC.MEDIA DI VIA VILLORESI - 4° BIMESTRE 2016 (APR-MAG) SCADENZA: 30 AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246080)LIQUIDAZIONE RITENUTE PER PICCOLI PRESTITI E CESSIONE DEL QUINTO A FAVORE DI VARI CREDITORI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246079)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245536)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245796)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COMUNALI - PERIODO: 4° BIMESTRE 2016 (APR-MAG) CONSIP 5  (SCADENZA: 24 AGOSTO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245728)LIQUIDAZIONE FATT N V16/00530 DEL 4.7.2016 WELFARE COMPANY QUI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245640)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA SRL PER LA FORNITURA DI IDROPITTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245582)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245750)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 12/07/2016  AD ARTEM PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245764)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA L. DA VINCI - PERIODO: DICEMBRE 2015 E APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245717)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA DEL 04/02/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245716)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/PA DEL 05/02/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245672)GRAFICHE E. GASPARI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 10626 DEL 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245670)DITTA FORGEST SRL - AFFIDAMENTO SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA - PROROGA DI 3 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245667)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2336/66 DEL 30/06/2016  - QUOTA SERVIZI COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245661)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 2335/66 DEL  30/06/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245581)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245144)LIQUIDAZIONE FATTURA N.469 DEL 01/07/2016  COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245312)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 37/06/2016  COOPERATIVA LA SPIGA    CRD 2016 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245320)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010006 DEL 30/06/2016 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245464)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 30.06.2016 DEL GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE - INIZIATIVA "DENTRO LA GRANDE GUERRA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245595)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 528 DEL 30.06.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245596)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 473 DEL 30.06.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262100)VARIAZIONE DI BILANCIO N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI - COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245597)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 003661 DEL 14.06.2016 - ECO LASER INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262072)PROGETTO "BORSE LAVORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245598)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/174 DEL 27.06.2016 - TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245615)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE 1616020453 CONCERTO 25 GIUGNO CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261999)FORNITURA E POSA GIOCO PER BAMBINI ETA' 4-12 ANNI - PIAZZA PIZZI LOCALITA' BARIANA DI GARBAGNATE MILANESE. CIG: Z541CC5788 DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242579)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA-16 DEL 22.6.2016 - ASSOCIAZIONE ALBOVERSORIO- DETERMINA N. 105 DEL 29.2.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:262045)FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA VERTICALE- COD CIG Z281C53F9C  - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261921)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA RSA IPPOCRATE A CAUSA DI BONIFICO SU IBAN SBAGLIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245613)LIQUIDAZIONE FATTURE AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUE POTABILE PRESSO MAGAZZINO MANUTENZIONI (POLO DELLE SICUREZZA) VIA ZENZALE - 1° TRIMESTRE 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 21.06.2016 SCADENZA: 13 AGOSTO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261844)ACQUISTO COPRICALORIFERI ANTIURTO - REFETTORIO SCUOLA  MATERNA ARCOBALENO - BOZZA N. 3425304 DITTA D&amp;S SPA. CIG. Z0F1CC0825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245528)PROGEL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. PA420 DEL 12/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245518)PROGEL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. PA421 DEL 12/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261893)SERVIZI TECNICI  RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO DEMOLIZIONE E INDAGINI PRELIMINARI DEL COMPENDIO IMMOBILIARE ATTUALMENTE SEDE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI E POLIZIA LOCALE (LOTTO PERIMETRATO DELLE VIE VARESE, CARDUCCI E SILVIO PELLICO) (CIG ZD91CC1082) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245495)C. PETROL S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA 3_16 DEL 05/07/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261903)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, 127 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 - (CUP: C81E16000040004 - CIG: 6932779636) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245436)LIQUIDAZIONE PRATICA 2236972374- ESEDIESSE-AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261409)PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' (DT. 698 DEL 15/11/16). APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1. DITTA EUROSPURGHI. (CIG. ZC51BF3B73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261320)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO. CIG. ZC31CA8264.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243911)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE FATT. 15E/2016 - RIFACIMENTO TOMBE IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE DOPPIE E TRIPLE CAMPO 4B 4C CIMITERO COMUNALE - SAL N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261879)ASSEGNAZIONE  TEMPORANEA IN COMANDO DIRIGENTE ARCH. MONICA BRAMBILLA DAL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO. PRESA ATTO DI ASSENSO DA PARTE DELL'ENTE DI PROVENIENZA. AVVIO UTILIZZO DAL 1° GENNAIO 2017 SINO AL 31 MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245418)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° TRIMESTRE 2016 (EMISSIONE FATTURE DEL 21.06.2016 SCADENZA: 13 AGOSTO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245433)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201638 DEL 30/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261816)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO A CAUSA DI BONIFICO SU IBAN SBAGLIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261781)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DELLE OPERE FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA UFFICI DEL POLO DELLA SICUREZZA DI VIA ZENALE (CIG: Z741CBBE61)  E INCARICO DI COLLAUDATORE STRUTTURALE (CIG: ZAB1CBBF7A) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245400)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 12/07/2016 AL DOTT. ALESSANDRO MENSI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.SGR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261757)APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE - (CIG ZED1CBC67B)  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245219)LIQUIDAZONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARII AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 4° BIMESTRE 2016 (APR-MAG) 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 LUGLIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245344)LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA SPA N. 1355 6 - ELABORAZIONE STIPENDI 2^ TRIMESTRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261749)NOLEGGIO CASSETTA DI SICUREZZA - CIG. ZC71CBBE33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261715)EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR N. X/3789 DEL 03/07/2015  - PROGETTAZIONE INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245141)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 01/07/2016 COMUNI INSIEME PERCORSO FORMATIVO EDUCATRICI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244995)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 7/7/2016 A RADIO PANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261704)ACQUISTO MATERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE  STRADE DEGLI IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CROCI SRL. CIG. (ZAE1CB9A0C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244863)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 21/6/2016 ALL'AVV. MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261703)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - (CUP: C86D16006090002 - CIG: 6875297A8F) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261624)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244855)LIQUIDAZIONE FATT.  N. 109E DEL 14/03/2016-VERBATEL SRL- CIG.Z401590426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261560)ACQUISTO VARIO MATERIALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI PARTNERSHIP IN COLLABORAZIONE CON ALER E ASSEGNATARI ALLOGGI DI VIA MAZZINI - CITTADINANZA ATTIVA - "RIQUALIFICHIAMO IL QUARTIERE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244857)LIQUIDAZIONE FT. 183- SIBESTAR SRL - CIG. Z0017CED6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261825)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - SCUOLA MEDIA G. GALILEI DI VIA VILLORESI, 43 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - (CUP: C81E16000050004 - CIG: 69320951C3) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244409)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400021107 DEL 31.05.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261832)RESTITUZIONE AL COMUNE DI LURAGO D'ERBA MANDATO DI PAGAMENTO  N. 1583.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244433)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400021106 DEL 31.05.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244438)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 26/04/2016  ASSOCIAZIONE LILOPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261593)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 COD. CIG.683767109D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244462)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400021105 DEL 31.05.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260887)ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO EDUCATIVO DI PROMOZIONE SOCIALE E PER IL DECORO URBANO, RIVOLTO A MINORI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE, A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA. CIG Z751C97840 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261594)APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2018 MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZD41B94FC4 : DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244474)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400021104 DEL 31.05.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261324)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA -  AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA SYNCRO SYSTEM ITALIA SRL. CIG. (Z151CA0EDC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243457)MARSH SPA : LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2014-31/12/2015 POLIZZA INCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261082)PAGAMENTO CONTRIBUTO IFEL AI SENSI DELL'ART. 10 C. 5 D.LGS. 504/92-  CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244588)UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. : RIMBORSO FRANCHIGIE ANNI 2015 E 2016 A UNIQA / GEMINASS SRL POLIZZA RCT/O N. 2134/001701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244689)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATT. N. 20174/36PA DEL 30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261048)APPALTI PER IL RINNOVO DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE PER ENTI LOCALI PER UFFICI DIVERSI ANNO 2017 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244369)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2016 DEL 30/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261026)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA - AFFIDAMENTO FORNITURE FERRAMENTA BASILICO. CIG. Z331C9D05A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244392)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI - PERIODO: CONGUAGLI GENNAIO/APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261613)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA VERTICALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE COD CIG Z281C53F9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261149)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI ATTI A GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI  DI  PROPRIETA' COMUNALE -  SOCIETA' NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO . (CIG: Z871C9B111).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244566)CONDOMINIO SIOLO 16 - VIA C.SIOLO 16  - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016/2017 - PROT. 14600 DEL 13/6/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244659)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261116)DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA E POSA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO- COD CIG Z751CA1520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244666)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261451)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI CON FORNITURA E POSA DI BARRIERE PARAPEDONALI - CUP: C87H16001150004 - CIG:  Z411CAE89E) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261247)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244631)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL S.R.L. - FATT. 86/16 - LAVORI DI FORNITURA E POSA MARMI PER OSSARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244338)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. 218/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA - CARICAMENTO C02 - CANONE APRILE-MAGGIO-GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261123)ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO PROVENIENTE DA ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS  RELATIVE ALL'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244525)TITOLO II° - ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE  DI VIA CERESIO - SALDO CONTRIBUTO AL PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261121)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI DIVERSI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER LA MOROSITA' DEGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA'  COMUNALE  -  ANNO 2016/2017 -  CIG ZB91CA1BB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261061)AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA' DI SICUREZZA URBANA COD CIG Z051C79EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242967)ATTO LIQUIDAZIONE INDAGINE ISTAT ANNO 2015: INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CITTADINI E TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244594)LIQUIDAZIONE FT. 12748 DEL 30/05/2016- ACI-PRA- CIG. ZF717CCA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260958)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO ARREDI SCOLASTICI  CODICE CIG Z401C3B125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261112)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SULLA PIATTAFORMA  TELEMETICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER  L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018. - CIG  686276767B - APPROVAZIONEVERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243545)ATTO DI LIQUIDAZIONE SIBESTAR SRL - CIG Z45178F5A0- FT. 26 DEL 29/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260775)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243572)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT 205 DEL 05/04/2016- GA EUROPA AZZARONI - CIG. Z99161853F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244541)LIQUIDAZIONE FATT. E-101 DEL 30/4/2016-DITTA BERTAZZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260553)INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. DT. 725 DEL 24/11/2016 DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG. ZEE1CD283.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244483)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260838)RENDICONTO  N. 5  ANTICIPAZIONE  SPECIALE  CENTRO DIURNO INTEGRATO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244447)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2016 SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260850)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 747 DEL 1.12.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260871)RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE  SPECIALE   INIZIATIVA  "RIQUALIFICHIAMO IL QUARTIERE "- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244453)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2016 SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO, TORTORELLI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260959)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 6 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL  22 SETTEMBRE  AL 19 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244455)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2016 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244458)LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016 SIG. BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260811)APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI  ATTREZZATI NELL'AMBITO DEGLI ORTI COMUNALI  - (CIG Z431C95243)  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244461)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016  SIGG MAISTO E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260309)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 650 DEL 28/10/16. CIG. Z971BB0934.  INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244466)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016 SIGG MIGLIAVACCA E  FIDANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255469)ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244484)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016  SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:261011)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - (CUP C84H15001840004 - CIG ZC11C9C1AE) - APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244486)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016  SIGG DI RE E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260952)INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO SCARICATO IN VIA XX SETTEMBRE- IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA81C8DE56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244496)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016  SIGG SASSO E BRIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260904)INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE - CUP: C87H16001100004 - CIG:  Z741C986B0) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260870)APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' PRESSO L'AREA MERCATO DI VIA COMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244507)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016  SIGRA AVENIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244508)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RETTA DI RICOVERO SIG STRINO GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260833)APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI ISOLATI (FUORI MERCATO) PRESSO IL PIAZZALE DEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244509)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2016  SIGG PERFETTI E FOSSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260803)INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA N.786 DEL 13/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260796)RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO - VIE A. MANZONI, MILANO E G. VERDI (CUP: C87H16000970004; CIG: Z091C0FDCC) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244393)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400021108 DEL 31.05.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260722)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992  - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917)  - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244401)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400021109 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260719)CONTRIBUTI PER PAGAMENTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244341)LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243883)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI VIA GOBETTI  45 - 1° RATA ANNO 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260709)PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE: LEZIONI CONCERTO  RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE COD. CIG ZAB1C8D74D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244027)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - SALDO CONGUAGLIO REVISIONE  CONTABILE GESTIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260805)APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260988)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER  AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIGNORA A. G. - VIA DON MAZZOLARI N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244072)LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTERICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: MAGGIO 2016 (SCADENZA: 25 LUGLIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244337)LIQUIDAZIONE   2°  TRIMESTRE 2016 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  PER  UTENZA SERVIZI CATASTALI -  NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/11 DEL 01/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260555)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 363 DEL 23 GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260402)AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE PUNTO PUNTO SEDE COMUNALE-VILLA GIANOTTI - CIG. Z781C4505E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244270)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. 1630032416/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. - PERIODO: MESE DI GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260563)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244223)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - PULIZIA CANALE VILLORESI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243791)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESI GIUGNO - LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260237)AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNI 2016-2018 A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - (CIG: Z861C76D57).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260387)IMPERGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243873)LIQUIDAZIONE RITENUTE PER PICCOLI PRESTITI E CESSIONE DEL QUINTO EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260603)RENDICONTO ANTICIPAZIONE SPECIALE - DETERMINAZIONE N. 253 DEL 5 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243896)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260567)INTERVENTO SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI  DI CUI AL D.M. DEL 06.04.1994, AL PRAL E ALLE LINEE GUIDA PER LE FAV  EMESSE DALLA REGIONE LOMBARDIA RELATIVE AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FIBRE MINERALI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO 2016/2017.  CIG: Z751C84E30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244151)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260615)ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA CERESIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" E SALA POLIVALENTE "PICCHIO ROSSO" ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO  DI SPESA PER ADEGUAMENTOSOMME A FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244221)LIQUIDAZIONE FATTURA FPA-2016-005 DEL 01.07.2016 MAMASOUND SNC SERVICE AUDIO LUCI E VIDEO CONCERTO 25 GIUGNO - CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260658)CONSORZIO PARCO DEL LURA - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243789)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - FATT-N. 164/F96/2016 DEL 17.06.2016-SALMA PEZZANO TOMMASO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260577)ACQUISTO COPERTURA E RIPARAZIONE MATERASSI SALTO IN ALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244118)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER  INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - S.A.L. N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260718)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - (CUP C84H15001840004 - CIG 6538531678) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243365)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A PROITER - FATT. E0816/2016 - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  ASSE VIABILISTIOC GARBAGNATE/ARESE - OPERE DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE PERIZIA , D.L. E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260944)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243912)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL- QUOTA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260173)ACQUISIZIONE DI IMMOBILI, AI SENSI DELL'ART. 42BIS DEL DPR 08.06.2001 N. 327, SITI NEL NOSTRO COMUNE ED INSERITI NEL EX PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE DENOMINATO GB1 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DECRETO ACQUISIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243091)LIQUIDAZIONE FATTURA PARMACONCERTI SRL  N.14 DEL 27.06.2016 CONCERTO LET IT BEAT DEL 25.06.2016 CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243590)LAB4 SRL : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 10/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260383)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE GIUGNO - DICEMBRE 2016  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260608)ACQUISTO BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PIATTAFORMA MEPA - DITTA BONSAGLIO SRL VIALE DELLA REPUBBLICA 200, SEREGNO (MB) - CIG  Z271C043C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243602)LAB4 SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 10/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260660)EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA STANZIATI - PROGETTAZIONE INIZIATIVE PREVISTE DALLA D.G.R. NR. X/3789 DEL 03/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243452)LIQUIDAZIONE  ALL'IMPRESA TORO COSTRUZIONI SRL - FATT. 6_16 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE....SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA......MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE.....2014/2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259918)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2017 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243396)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RECOVER ITALIA - FATT. 11/PA/2016 - INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO  SCARICATO IN VIA LARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243411)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI - PERIODO: MAGGIO 2016 (SCADENZA: 19 LUGLIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260133)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 555 DEL 15.10.2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO ERBA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO DI CALCIO "LE QUERCE" "QUADRIFOGLIO" "LE GROANE" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO OTTOBRE 2015/AGOSTO 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243357)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A PROITER - FATT. E0916/2016 - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE  ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE -OPERE COMPLEMENTARI  DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI D.L. E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260218)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO  SANITARI BAGNI ALUNNI DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  (CIG: ZE91C76B97).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259624)CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO D.G.R. X/5448 DEL 25/007/2016- ACCERTAMENTO FONDI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242616)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201600007 DEL 27/5/2016 ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243101)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/20 DEL 31/05/2016 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260220)RENDICONTO  N. 4 ANTICIPAZIONE  SPECIALE  TRASFERIMENTO SEDE INFORMAGIOVANI E INIZIATIVE DI APERTURE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257194)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI ED UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG N°ZB41BC0EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243192)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VV.FF. E PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA I° MAGGIO - MAGGIO 2016 (SCADENZA: 30 GIUGNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260163)APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/12/2015 - 30/09/2019. CIG 5810637158 - APPROVAZIONE DI VARIANTE -3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243209)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE N.V. PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) UFFICI PALAZZO COM.LE - PERIODO: 18.04.2016/16.06.2016 - 3° BIMESTRE 2016 (SCADENZA: 12 LUGLIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242767)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI PER LA FORNITURA DI NASTRO DI CARTA PER IMBIANCATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260373)LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - (CUP: C84H15001830004 - CIG: 65382720BE)  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260376)REALIZZAZIONE IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO ALCUNE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI LARGO MONS. GERVASONI, 1  - DETERMINA A CONTRARRE - CUP: C84H16001760004 CIG: ZB41C7A4E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242508)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 3738/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/05/2016-31/05/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260392)COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO PERIODO 31/12/2013-31/12/2016 - DETERMINAZIONE N. 652 DEL 19/12/2013: PROROGA AL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242497)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. NN 237-1198-1817/2016 - SERVIZIO IGIENE  URBANA - CANONE (COMPETENZA MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242635)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 17/E DEL 22/06/2016 AL DOTT. MENSI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260396)APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BONUS ASSUNZIONALE" A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260439)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. - OPERE COMPLEMENTARI (CUP C84E15001360004 - CIG:Z101C80AC4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242664)LIQUIDAZIONE SOCIETA' SIEL SRL POSTALIZZAZIONE TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242702)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17-19 ,  2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260478)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - PRENOTAZIONE  DI SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242871)TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256989)ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2016 - CIG ZCC1BFA449</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242886)LIQUIDAZIONE ANIMARE ONLUS SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI MARZO APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260430)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIGNOR A.E.A - VIA CANOVA 74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242611)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10133/34PA DEL 30/04/2016 VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260479)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260408)COSTITUZIONE DEL "NUCLEO DI VALUTAZIONE" PER L'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'  COME PREVISTO DALLA D.G.R. 5802 DEL 18/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242589)LIQUIDAZIONE RIMBORSO DA CONVENZIONE DEL 1° SEMESTRE 2016 ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259775)LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE DOPPIE E TRIPLE CAMPO 4B E 4C CIMITERO DI VIA SIGNORELLI (CUP: C89J15000960004 - CIG: Z6417B3E7F) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242348)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/E DELL' 11/03/2016 INFORMATIC PROJECTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259694)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 6 CORRISPONDENTE AL FINALE -   ITINERA SOCIETA COOPERATIVA DI CESANO MADERNO (CUP: C86J15000130004 / C86G16000310004 - CIG: 6189561B4F / Z731ACAB91).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242546)LIQUIDAZIONE A NED NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO - FATT. 05-0OPAPA/2016 E FATT. 06-0OPAPA/2016 - PROROGA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIAMENTI COME "TERZO RESPONSABILE"... DAL 1 AL 31 MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242494)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG TRAVAGLIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259733)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO  PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO,  PER L'ACCATASTAMENTO  DEL POZZO DI CAPTAZIONE ACQUA POTABILE SITO NELL'AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI - DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 29 PARTICELLA 14 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241889)DITTA FORGEST SRL - 3 E 4 RATA TRIMESTRALE ANNO 2015-AFFIDAMENTO SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260312)RETTIFICA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO  DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CAT. D3G  A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO  DA DESTINARE  AL SETTORE AMMINISTRATIVO -FINAZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259243)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6350472F43) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242050)TEMA SCPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/PA DEL 19/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259251)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - OPERE COMPLEMENTARI (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6427715E34) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242225)LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 2/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242363)LIQUDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 6^PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259513)LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA UGO FOSCOLO, ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SALA POLIVALENTE (CUP: C84H14001150004 - CIG:Z9D1404003) E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI (CIG: Z5214FEB7C) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259603)LAVORI DI FORNITURA E POSA MARMI PER OSSARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE (CUP: C81H15000150004 - CIG: ZC717B5156)  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242268)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL FATT. NN. 1530035274 - 1530035273 - 1530035272 DEL 30/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242119)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 692 DEL 31/05/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260073)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2019 COD CIG 683767109D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259942)CENTRO VARI.ETA' ACQUISTI PER ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242130)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 693 DEL 31/05/2016  COOPERATIVA PROGETTO A ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259919)INIZIATIVA :"RIQUALIFICHIAMO IL QUARTIERE" DEL 13 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242219)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 691 DEL 31/05/2016 E 694 DEL 31/05/2016 COOPERATIVA PROGETTO A ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259882)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 658 DEL 31.10.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241703)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI APRILE 2016  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241713)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI MAGGIO 2016 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259812)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE NATALE IN CITTA' - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259799)DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA E POSA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA VERTICALE- COD CIG Z281C53F9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241840)LIQUIDAZIONE FATT N 41 DEL 13.5.2016 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259939)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CAT. D3G  A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO  DA DESTINARE  AL SETTORE AMMINISTRATIVO -FINAZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241923)LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 10/05/2016  ANPI  PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241936)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI MILANO NOTA  PROTOCOLLO 14994 DEL 16/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259914)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3G  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259894)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241641)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 -  LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016/2017  - PROT. N. 12072 DEL 16/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259719)CENTRO DIURNO INTEGRATO, ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241871)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 100-101-102-103 DEL 31.05.2016 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259611)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  INCARICO ALLA SOC. PROGEL VERIFICA AREE EDIFICABILI 2010/2011- CIG  Z901C55AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241847)LIQUIDAZIONE FATT N 49 DEL 6.6.2016 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239312)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 70-71-72-73 DEL 31.03.2016 E NRR. 88-89-90-93 DEL 30.04.2016 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259564)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA E POSA CALDAIE AUTONOME NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZDF1C35E80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259634)ACQUISTO FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY PER POLIZIA LOCALE- CIG. ZAA1C56E6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241701)TITOLO II° - LIQUDAZIONE A CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI  DI MILANO - FATT. PA01/2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE - PRESENZA AMIANTO - PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GALILEO GALILEI"- DOREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA -SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259905)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241633)ATTO DI LIQUIDAZIONE"ASSEGNAZIONE DOTE SPORT 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241859)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 379 DEL 31.05.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259522)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259723)RINNOVO DELLA CONVENZIONE TEMPORANEA CON L'ASSOCIAZIONE PEGASO 88 PER LO SVOLGIMENTO DI POMERIGGI DANZANTI PRESSO IL CENTRO VARI.ETA', '01.01.2017 - 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241869)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1136 DEL 31.05.2016 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241635)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA MANIFATTURA FRAIZZOLI &amp; C. - FATTURA N. 160080 DEL 24/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259334)DETERMINA A  CONTRARRE AI  SENSI  DELL'ART. 32, C. 2  DEL  D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI COMPLESSI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLA DISABILITA'-  CIG: 688726815A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241642)LIQUIDAZIONE ALLA ITINERA SOC. COOPERTIVA DI CESANO MADERNO - FATT. 59/2016 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259460)CONVENZIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E L'ASSOCIAZIONE " CIRCOLO DELLE IDEE" PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO IL CENTRO VARI.ETA' E IL CENTRO DIURNO INTEGRATO RINNOVO PER IL PERIODO 1.01.2017- 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239765)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368 DEL 01/06/2016 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259503)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259508)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 8 - MACROAGGREGATI 03.01.1.03 E 10.05.1.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241305)LIQUIDAZIONE FATTPA N.425 DEL 31.5.2016 - DOC SERVIZI SOC. COOP - DETERMINA N.150 DEL 17.3.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259108)AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017 - CIG  ZC61C3E6E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241344)LIQUIDAZIONE INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI - FATTURA N. 53/E DEL 16.05.2016 - LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241413)CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2016 SIG.RA AVENIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259050)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA IN MEPA N. 3333711. DITTA SICIT BITUMI SRL. (CIG:  Z151C3AA75).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258977)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 688604501A) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241397)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2016 SIGG PERFETTI E FOSSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241412)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA DI MAGGIO 2016 SIG STRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257936)ACQUISTO LAMIERE LAVORARATE A MISURA - AUTOCARRI SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B&amp;C DI BATTILANA C. CIG. ZC71C1449E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241414)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2016 SIGG SASSO E BRIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259139)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 3  ANNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241417)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2016 SIGG DI RE E LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254398)ACQUISTO MODEM CON RICONFIGURAZIONE TERMINALI PRESENZE CIMITERO E SERVIZI EDUCATIVI - CIG. ZEB1BA978F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241485)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2016 SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259213)TAGLIO ERBA PULIZIA DELLE AREE DEGLI ORTI NON ASSEGNATE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z9C1C44967 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259283)ACQUISTO COPRICALORIFERI ANTIURTO - EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA ARCOBALENO - BOZZA N. 3340903 DITTA D&amp;S SPA. CIG. ZC81C463F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241455)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MAGGIO 2016 SIGG OLIVERIO E NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241463)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2016 SIGG MAISTO E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259331)AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DA REALIZZARSI NEL PLESSO SCOLASTICO DI LARGO MONS. GERVASONI, A SEGUITO DI  R.D.O.  SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - (CUP: C84H16001410004  - CIG: Z2B1BA4A51).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259349)INTEGRAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE TIROCINANTE PROGETTO "DOTE COMUNE 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241467)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2016 SIGG BINETTI E PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259441)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA  TELEMETICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER  L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018. -  … CIG  686276767B- NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241481)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2016 SIGG AZZARONE, MANTEGAZZA, RAVANI, ROMANO, CARUSO, TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241471)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MESE DI MAGGIO 2016 SIGG MILANI E FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259399)ASSUNZIONE IN SERVIZIO ED APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C1  - MERATI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259120)NOLEGGIO NR. 3 MULTIFUNZIONI KONICA MINOLTA BIZHUB C220 - PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241461)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MAGGIO 2016 SIGG FIDANZIA E MIGLIAVACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259028)DOTE COMUNE 2016: ANTICIPAZIONE SPECIALE PER FORMAZIONE EX ART. 13 DELL'ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE ANCI - COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241385)TELEPASS SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA : LIQUIDAZIONE FATTURE GEN - FEB - MAR - APR - MAG 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241304)COMUNE DI CESATE : LIQUIDAZIONE FATT. N. 02 DEL 15/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259026)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO DI ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ED ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PRESCELTA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULSISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CIG Z6A1BD5038 : DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258973)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA,  MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017, AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG: Z551BE6FB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241254)ZENIT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201343 DEL 31/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258937)IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'  COMUNALE  ANNO 2017 . CIG ZA01C3B769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241172)SPS OPEN SOFTWARE MEDIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000234 DEL 31/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259148)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  AI FINI DEL RINNOVO E DELLA PROROGA  DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE  PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241156)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC DI MAGGIONI STEFANO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000002-2016-B DEL 13/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241153)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1968/66 DEL  31/05/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259174)MISURA NIDI GRATIS: RETTIFICA CODICI FISCALI PRENSENTI NELLA CONSUNTIVAZIONE INVIATA IL 05/10/2016 RICHIESTI CON DETERMINA N° 124 DEL 05/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241152)MIORELLI SERVICE SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1969/66 DEL 31/05/2016 - QUOTA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258851)ASSEGNAZIONE DI INCARICO - PERFEZIONAMNETO AL CATASTO FABBRICATI ED INSERIMENTO AL CATASTO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALI -  FOGLIO 24 PARTCELLA 64  E  FOGLIO 24 PARTICELLA 324 -  CIG. Z451C3611D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241145)STUDIO IDEA 82 : LIQUIDAZIONE FATT. N. V200083/16 DEL 31/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258961)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258281)MODIFICA SERRAMENTI ESISTENTI PER ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI CON FORNITURA E POSA DI NUOVI ARREDI - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI R.D.O. SULLA PIATTAFORMA SINTEL- CUP: C84H16001600004 - CIG:  ZB61C25873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241134)ERREBIAN : LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/538791 DEL 30/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258624)ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PERSONALE SERVIZIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241131)INK POINT SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 58/P DEL 06/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241127)REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI DELLE LIQUIDAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLA PROROGA CONTRATTI AFFITTO IMMOBILI PROPRIETA'  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258854)PERCORSO TEATRALE "MOMO" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE COD. CIG Z5E1C333E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258287)SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - (CIG 642814945D) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/09/2016 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241011)MARSH SPA : CARICO CONTABILE N. 6868411 DEL 01/06/2016 POLIZZA UNIPOLSAI DIV. UNIPOL / 68064 REGOLAZIONE PREMIO 31.12.14-31.12.15 RCA LIBRO MATRICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258705)RETTIFICA COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241029)MARSH SPA : CARICO CONTABILE N. 6868408 DEL 01/06/2016 POLIZZA UNIPOLSAI DIV. UNIPOL / 100985286 REGOLAZIONE PREMIO 31.12.14-31.12.15 INFORTUNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241194)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO PRESSO ORTI URBANI DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258248)SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PRESSO N. 2 IMPIANTI "CASA DELL'ACQUA" -  PER IL BIENNIO 2017/2018 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG: Z8B1BE7187.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258396)APPALTO PER ACQUISTO DI BADGE CON BANDA MAGNETICA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z6A1C29E2B. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241100)LIQUIDAIAZONE ALLA DITTA B.L.P. SRL PER LA FORNITURA DI PARASPIGOLI IN GOMMA (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258356)SERVIZIO DI INDAGINE  STATO CONSERVATIVO DELL'INTONACO DEI SOFFITTI TRAMITE TERMOGRAFIA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO N. 10 - AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG:  Z731C24082.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241182)LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUIO PRESSO ORTI URBANI DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258347)INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO  GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE. SMART CIG  Z771751EF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240984)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 3.6.2016. ASSOCIAZIONE SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241098)LIQUIDAZIONE A ORTUSO ALESSANDRO PER LA SOSTITUZIONE ACCUMULATORI BATTERIA TRAPANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258517)CONTRATTO  DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE  SOFTWARE  APPLICATIVO GTIWIN  PERIODO  2017-2021 - CIG   Z8E1C2BF67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258732)SPESE POSTALI PER LA GESTIONE CONTI CORRENTI  POSTALI-   ENTRATE TRIBUTARIE PERIODO 2017/2018 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241097)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FOORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258672)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241058)LIQUIDAZIONE A MARSH S.P.A. - CARICO CONTABILE 6957034 - FINANZIAMENTO BANDO INAIL SCUOLE SECONDARIE  1° GRADO (MEDIE) PLESSO "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - 2° RATA DELLA POLIZZA FISEJUSSORIA (PERIODO 12/05/2015 - 12/09/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240572)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CORTI SRL (TP&amp;S SRL SERVIZI INTEGRATI)  - FATT. 38/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - ACCONTO DIREZ. LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257929)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257978)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240880)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: MARZO/APRILE 2016 (SCADENZA: 21 GIUGNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258010)INTERVENTI DI ISPEZIONE DELLE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BATTILANA CLAUDIO. (CIG: ZEE1C1D283).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240617)BELSANI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 3_16 (CORONE DI ALLORO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258021)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 (EX VIA VARESE, 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO  DEL   CERTIFICATO  DI  PREVENZIONE  INCENDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA VEDIL SRL DI TRENTOLA DUCENTA (CE) - (CUP: C84H14001140006 - CIG: 6181558F05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240746)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO - FINANZIAMENTO SEGRETERIA TECNICA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240747)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO - FINANZIAMENTO 2015 (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258067)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2016-  (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240708)LIQUIDAZIONE ALL'ING. ANDREA CASTIGLIONI - FATT. 3_16 - INCARICO RELATICO ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI  (LIQUIDAZIONE 40% SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258205)PROVVEDIMENTO URGENTE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240116)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256685)ASSEGNAZIONE ORTO  URBANO COMUNALE IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240517)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP RELATIVA ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2016 SCADENTE IL 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258290)ORGANIZZAZIONE SERATA INFORMATIVA "MANOVRE SALVAVITA IN ETA' PEDIATRICA" IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240522)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI E. 44.698,04 SCADENTE IL 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258377)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258296)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO DI ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN A.S.M. GARBABAGNATE MILANESE S.P.A. ED ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PRESCELTA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z6A1BD5038 :  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240524)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO N.2004/2003 FINLOMBARDA DI E. 92.368,13 SCADENTE IL 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257968)ACQUISIZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE DA A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A.  - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240573)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FIORISTA DANIELA-FATTURA N. 5 DEL 06.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240509)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010005 DEL 31/05/2016 FNM AUTOSERVIZI  TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257954)INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - (CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257750)INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.  60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI - (CUP: C87H16000870004 - CIG: 6839883203) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240476)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE S.R.L. - FATT. 1630024786/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. - PERIODO: MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257527)IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLA TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2017  DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  - TRAMITE AGENZIA ACI DI VIA MANZONI 46 GARBAGNATE  MILANESE -  P. IVA 09694790156   -  CIG Z351C14090</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240473)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE S.R.L. - FATT. 1630018730/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. - PERIODO: APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257513)PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2016- 2017 - OBBLIGO FORMATIVO  LEGGE 190/2012 -SMART CIG: ZA81C14DE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240466)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 2341/2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240503)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010017  DEL 31/12/2015 FNM AUTOSERVIZI  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256781)REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO ALLESTIMENTO E PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CIG N° ZA81BF415C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240484)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 31.05.2016 - FORGEST SRL- SERVIZIO MEDICO CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256875)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256953)AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI IN MATER-BI ALLA DITTA ECONORD S.P.A. (CIG. ZB21BF4218)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240485)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 25/05/2016 ASSOCIAZIONE VERBAMANENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257334)ACQUISTO BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PIATTAFORMA MEPA - DITTA SCAU ECOLOGICA SRL VIALE DELL'INDUSTRIA 50, CECCANO (FR) E DITTA BONSAGLIO SRL VIALE DELLA REPUBBLICA 200, SEREGNO (MB) - CIG  Z271C043C0 - Z2A1C040A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240186)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240165)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI LAMIERE LAVORATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257476)APPROVAZIONE C.R.E. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI. (CIG.Z0D184EE2F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257494)SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 2011-2018 - IMPEGNO DI SPESA  REVISIONE PREZZI AI  SENSI  DELL'ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 58 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CIG: 26200326CC - CUP: C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240104)LIQUIDAZIONE ALLA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. N. 43/2016 - POTATURA ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE IN ALCUNE VIE, PAECHI ED AREE CITTADINE STAGIONE 2015/2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240087)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 1.6.2016. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257558)RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO - VIE A. MANZONI, MILANO E G. VERDI (CUP: C87H16000970004; CIG: Z091C0FDCC) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240099)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 1.6.2016. ASD AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257674)LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI - ANNI 2016-2017-2018  (CIG: ZB71BB5967) - (R.D.O.) AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240106)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI E C/POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257468)APPALTO SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNO 2016 - DET. N. 824 DEL 31/12/2016 : MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS  N. 50/2016.  CIG  Z8517D9E75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240089)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257432)REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: ACQUISTO BLOCCHI SEGGIO-COMUNE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9E1C0BDZC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240040)LIQUIDAZIONE A ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA  FATT. N. 71-534/2016 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRE NEL TERRITORIO E PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2015 (RIF. BOLLA  669/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256964)APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2018 MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZD41B94FC4 : DETERMINAZIONE A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256945)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  E RECEPIMENTO ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240006)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2741/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI APRILE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239989)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - FATT. 2/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ....01/01/2014-31/12/2015 - PROROGA AL 30/04/2016 (COMPETENZA 1° TRIMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256464)ASSEGNAZIONE DI INCARICO - IDENTIFICAZIONE CATASTALE ED  ACCATASTAMENTO DI EDIFICIO CON  INSERIMENTO IN MAPPA DEL FABBRICATO AL FOGLIO CATASTALE N. 37 - CIG  Z4F1BE8C7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256009)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - (CIG Z6B1B06B40)  MODIFICA QUADRO ECONOMICO PER LE QUANTITA'  DOPO INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239978)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - FATT. 1/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI .....01/01/2014-31/12/2015 - PROROGA AL 30/04/2016 (COMPETENZA 1° TRIMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239943)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FAT. 14/E/2016 - RIQUALIFICAZIONE PARIALE COPERTUTA DEL FABBRICATO IDENTIFICATIVO A2 EX SEDE GTM SITO IN VIA ZENALE N. 90 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256774)INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA'. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EUROSPURGHI SNC. CIG. ZC51BF3B73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239790)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A - FATT. V12015009999/2015 - SERVIZI IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA DICEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256675)APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/12/2015 - 30/09/2019. CIG 5810637158 - APPROVAZIONE DI VARIANTE -2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237870)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO  DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2106 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256950)AFFIDAMENTO ALLA DITTA FADINI S.R.L. PER IL NOLEGGIO ATTREZZATURA DA CANTIERE. (CIG. Z9C1BF9B45).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257223)RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA A  CONTRARRE AI  SENSI  DELL'ART. 32, C. 2  DEL  D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SULLA PIATTAFORMA  TELEMETICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER " L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018." - CIG  686276767B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240090)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239926)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1616015274 DEL 30.05.2016 - SIAE - CONCERTO CORO ALPE DEL 29 MAGGIO 2016 - CORTE VALENTI - INIZIATIVA DENTRO LA GRANDE GUERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256935)APPROVAZIONE  BOZZA CONVENZIONE E DOCUMENTI CONCLUSIVI DI COPROGETTAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA  CO-PROGETTAZIONE  DI SERVIZI/INTERVENTI COMPLESSI  INNOVATIVI E  SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLE POLITIHCE GIOVANILI E COESIONE SOCIALE PER  LA FAMIGLIA DEL COMUNE DI  GARBAGNATE MILANESE - CIG Z6A1A9B824 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240001)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITUR ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2016 (SCADENZA: 27 GIUGNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256711)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG Z131B8F291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256651)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP. C84H15001840004 - CIG: 6538531678) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239974)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239524)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATT. N. 20151/35PA DEL 30.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256647)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1A TUTTO IL 30/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239681)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PM SAS DI VISCARDI MAURIZIO E C. - FATTURA N. 139/PA DEL 30.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256739)INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO-LEGALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESA D'ATTO PRECISAZIONI MODALITA' DI PAGAMENTO AVV. GIORGIO LEZZI (CIG: Z0B1AC626F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239628)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256850)DETERMINA A  CONTRARRE AI  SENSI  DELL'ART. 32, C. 2  DEL  D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SULA PIATTAFORMA  TELEMETICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER  L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO DISABILI EANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018. - CIG 68627676B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256407)SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PRESSO N. 2 IMPIANTI "CASA DELL'ACQUA" -  PER IL BIENNIO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z8B1BE7187.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239641)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256471)INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. DT. 89 DEL 22/02/2016 DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - CIG. Z4118901B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239731)FALLIMENTO I.M.E.I. SRL - TRIBUNALE DI MILANO N. 219/2015 - LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI (RISTRUTT. SCUOLA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E REQUISITI IGIENICO SANITARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256336)CONVENZIONI CONSIP - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI  PER UFFICI COMUNALI - CIG. Z241BE3664 - Z771BE3A22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239704)LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - FATT. 74/PA/2016 - SERVIZI CIMITERIALI DI CUSTODIA, VIGILANZA, TUMULAZIONI C/O CIMITERO COMUNALE - MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239637)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE DITTA VEDIL SRL - FATT 7_16/2016 -LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "K. WOJTYLA" OPERE EXTRA CONTRATTO PRINCIPALE DI CUI ALLA RELAZIONE FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256537)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256334)AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO - VARI INTERVENTI DI RINGIOVANIMENTO DELLE SIEPI DISPOSTE IN AREE E PARCHI CITTADINI, A SEGUITO DI R.D.O.   SU SINTEL   DI  ARCA LOMBARDIA - (CUP: C84H16001340004 - CIG: Z1F1B8F1E1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239421)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239419)LIQUIDZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N.8Z00296932 DEL 06.04.2016 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA 02.9956919 DELLA SC.MEDIA DI VIA VILLORESI - 3° BIMESTRE 2016 (FEB-MAR) SCADEMZA: 30 GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256350)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.10.2018 (CUP: C86G16000330004 - CIG: 6811145EA6) - AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239375)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 -SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 1° RATA ANNO 2016 - PROT. 13124 DEL 26/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256072)CONTRIBUTO DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "REDDITO DI AUTONOMIA" DGR N. 4154 DEL 08/10/2015 - IMPEGNO FONDI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239389)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 3° BIMESTRE 2016 (FEB-MAR)  (SCADENZA: 30 GIUGNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255194)RIPRISTINO E MANUTENZIONE  DI N. 3 CAMPI DI CALCIO COMUNALI "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY "IL QUADRIFOGLIO" DI VIA NAZARIO SAURO "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255853)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO FORNITURE: DITTA MIANI CLAUDIO BOZZA N. 3251475 CIG. Z011BC3BDC - DITTA AGRISYSTEM SRL BOZZA N. 3251510 CIG. Z911BC3C6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239340)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 29 MAGGIO 2016 - CAPRARICA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256427)RITENUTA SUI PREMI LETTERARI CONCORSO VALENTI - EDIZIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239280)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA N.4220316800025199 DEL 6.4.2016 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 3° BIMESTRE 2016 (DIC-GEN) (SCADENZA: 30 GIUGNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256234)PROGETTO GRIP 2016 MATERIALE PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239235)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - SPESE DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2016 - PROT. 13124 DEL 26/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239228)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 41/45 - OPERE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PIAZZA - FONDO SPECIALE - PROT. 13124 DEL 26/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256822)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIG. P.C.A. VIA TOSCANINI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256038)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO , A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - (CUP: C84H16001260004 - CIG: Z591B7193D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239229)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 - CORO ALPE DI SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256104)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239147)DIGICAMERE SCARL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2400000148 DEL 23/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255936)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239083)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 21 MAGGIO 2016 - MARCO ROSSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239049)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 25.5.2016 - PARMACONCERTI - CIG. Z7A19E8D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254399)ACQUISTO TESTI E PRONTUARI DI SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255966)SERVIZIO MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DITTA SORGE SRL - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2017 - CIG N° Z811BC963F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238290)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA APRILE 2016 SIG STRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239060)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI MILANO PER ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256006)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 642 DEL 28.10.2016 - RIPARAZIONE COPERTURA CAMPI DA TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238843)DIVICAR SAS DI CASELLA LEONARDO E C.: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 12/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256076)APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO DI ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. ED ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PRESCELTA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULSISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z6A1BD5038: DETERMINAZIONE A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238853)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 22/05/2016 ASSOCIAZIONE VERBAMANENT PERCORSO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253659)IMPEGNO DI SPESA SALDO QUOTA DI ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255806)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - ILLUMINAZIONE EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - BOZZA IN MEPA N. 3261485 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FABBI IMOLA SRL. CIG. ZA01BD2CC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238857)LIQUIDAZIONE FATTURA 3_16 DEL 17.05.2016 - DME SRL - INTERVENTO DI ROBERTO VECCHIONI PER LIBRI IN CORTE - CIG: Z8E19AA9D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238858)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 21 MAGGIO 2016 - MASSIMO PICOZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255293)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ING. PIER LUIGI COMERIO CONFERITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 678 DEL 26.11.2015. CIG: ZD81BB5688.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255286)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. INCARICO AL DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO LATEGANA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PREVISTA DALLA DGR N. X/5001 DEL 30 MARZO 2016  DI "APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER  L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI IN MATERIA SISMICA" - CIG: Z7A1BA3E46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238736)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332 DEL 5/5/2016 A DASEIN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255281)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO 40. INCARICO ALL'ING. MARCO RESTELLI DEL COLLAUDO NUOVA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO - CIG: Z7A1BA3E46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238265)SERVIZI E GESTIONE ZENIT SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000201051 DEL 30/04/2016 -FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238611)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURE N° 5821270 DELL'11.05.2016 E N° 5822556 DEL 19.05.2016 A FAVORE MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255701)INTERVENTO URGENTE DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALCUNE ROBINIE IN VIA PER VALERA PROSSIMITA' PONTE CAVALE VILLORESI COME DA SEGNALAZIONE N° 1563/2016  DEL COMANDO POLIZIA LOCALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI  DI  GARBAGNATE MILANESE -  CIG.ZDA1BC99A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255497)DETERMINA A  CONTRARRE AI  SENSI  DELL'ART. 32, C. 2  DEL  D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O SULLA PIATTAFORMA  TELEMETICA ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER  L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE  DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO DISABILIE ANZIANI PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238581)ATTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA VIVAIO BANFI FATTURA N° 20118/33 PA DEL 30.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238478)WILLIS ITALIA S.P.A. : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE NOTA DI ADDEBITO DEL 23/05/2016 POLIZZA GLUK/ART/016139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252309)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 1 BACHECA PER ESTERNO, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z5C1B64C26. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238476)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA  CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015 C.C. 1023011958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255700)ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 4.11.2016, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG.  Z811BC8C71. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255493)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, PULIZIA E FORNITURA E MESSA IN OPERA DEI PEZZI DI RICAMBIO E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/11/2016-31/12/2018 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE - CIG Z5C1B51361.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237820)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI SNC PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N 2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255472)INTERVENTO D'URGENZA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILO NIDO GIOCABIMBI  CODICE CIG: CIG Z271BC9A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238254)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 281 DEL 30.04.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238261)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 288 DEL 30.04.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255340)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MINUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238243)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255262)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PROGETTO COUNSELING RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CODICE CIG ZA91B2FF26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238067)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG TRAVAGLIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255238)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI  CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255206)ACQUISTO TELONE DI PROTEZIONE ANTIPIOGGIA MATERASSI SALTO CON L'ASTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238134)LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE PICERNO - MESI DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254917)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237893)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO DI IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO - SOCIETA' INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252405)APPROVAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE (DGR N. X/5450 DEL 25/07/2016- EROGAZIONE FONDI DA REGIONE LOMBARDIA - ACCERTAMENTO FONDI E CONTESTUALEIMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238042)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 13.05.2016 - JAZZ COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254872)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI   MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - VARI INTERVNTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE , A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA (CUP: C84H16001200004 - CIG: Z6B1B4A5B0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237930)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL - QUOTA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254858)NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2016. AFFIDAMENTO  LOMBARDA NOLEGGI. CIG. Z461BB527A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237933)LIQUIDAZIONE RITENUTE PER PICCOLI PRESTITI E CESSIONI DEL V EFFETTUATE SUGLI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237837)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644 DEL 30/04/2016 COOPERATIVA PROGETTO A   ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254765)INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PLANTRONIC SNC. CIG. Z971BB0934.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237842)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645 DEL 30/04/2016 COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO PRE POST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255133)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 15/03/2016. CIG. Z2D18A07F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237845)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 646 DEL 30/04/2016  COOPERATIVA PROGETTO A ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255352)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO (CUP: C87H16000480004; CIG: Z161A5C62B) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237861)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647 DEL 30/04/2016  COOPERATIVA PROGETTO A ASSISTENZA DISABILI ASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255209)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAMPADE 70W NAV-T, BOZZA IN MEPA N. 3248856 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BERNARDO SRL FORNITURE ELETTRICHE. CIG. ZC81BBFADC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255157)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PALLAVOLO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI - AFFIDAMENTO DITTA LA BELLA. CIG. ZD41BBE886.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237826)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CSE NEMO MESE DI APRILE 2016  BERNAREGGI, BONOMO, D'INTINO, DI PIERRO E EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255296)APPALTO PER ACQUISTO DI VERINICI ED ATTREZZATURE PER VERNICIATURA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z701BC3776. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237831)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/13 DEL 30/4/2016 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255395)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO INSTALLAZIONE LAVAGNE LIM  - BOZZA IN MEPA N. 3253547 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FABBI IMOLA SRL. CIG. Z121BC68A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237835)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2016 COLOMBO, DI LENA, ROMANO E ORLANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237688)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1358 DEL 29/04/2016  DETER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248260)INTERVENTO STRAORDINARIO IRIDE, SERVIZI DI ADEGUAMENTO SOFTWARE NORMATIVA ANPR E GIORNATE DI FORMAZIONE - CIG. Z291AF3257</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237702)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 10/05/2016  LARIO LIBRI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254945)RIPARAZIONE COPERTURA CAMPI DA TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237706)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010004 DEL 30/04/2016 FNM AUTOSERVIZI - INIZIATIVE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254871)MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI VETRERIA E MANUTENZIONE INFISSI - ANNI 2016-2017-2018 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZB71BB5967.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255171)ORGANIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA SULLA FIGURA DI DON PRIMO MAZZOLARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237529)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL PER L'ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE PARCHI - ARRAMPICATE "PARCO DELLE BETULLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237537)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI SNC PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254951)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA - BOZZA IN ACQUISTI IN RETE MEPA N. 3232947 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA PEDONE SRL. CIG. ZA21BA7C0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255156)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 156 DEL 22 MARZO 2016 AVENTE AD OGGETTO:PROGETTO DI  PREVENZIONE  RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA CODICE CIG  ZA818C7A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237566)CONDOMINIO VIA VARESE 8/10  - GIULIANELLA,  1°  RATA SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2016/2017.   PROT. 12041 DEL 13/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237619)LIQUIDAZIONE FATT N 40 DEL 13.5.2016 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254512)ACQUISTO NR. 2 HDD PER PERSONAL COMPUTER - CIG.Z6F1BAC87F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255193)APPROVAZIONE DEVOLUZIONE  DI MUTUO CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI  E PRESTITI AVENTE POSIZIONE N.4537677/00 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 -LOTTO MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237534)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO N. 1 DEL 9.5.2016 E N. 2 DEL 9.5.2016.SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237517)TITOLO II -  LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI " PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254965)PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - LOTTO MANTI STRADALI - CUP: C87H16000810004 - CIG: 681238806C - RETTIFICA FINANZIAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE ALL'INTERNO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236295)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254842)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 485/2016  - CONTROLLO PREVENTIVO  BRACCIO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI. (CIG N. Z831BB5240)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255121)ACQUISIZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA ARCA - AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED. 4" - LOTTO 2 ENTI LOCALI. CIG 6844520495.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237350)LIQUIDAZIONE AR IMPIANTI INSTALLAZIONE DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255073)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 6 - MACROAGGREGATO 01.11.1.03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237382)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SIGG PERFETTI E FOSSATI MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237380)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIGRA SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254552)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237379)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIG RA BRIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254662)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 524 DEL 10.09.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237377)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIG RA DI RE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254457)SERVIZIO  DI  POTATURA ED ABBATTIMENTO  ESSENZE  ARBOREE IN ALCUNE VIE, PARCHI ED AREE CITTADINE - STAGIONE INVERNALE 2015/16 -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA FLORICOLTURA  BIANCHINI  MARIO  DI  PADERNO  DUGNANO (MI) CIG: Z631701C01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254389)ACCATASTAMENTO ED ASSEGNAZIONE RENDITA PRESUNTA DA PARTE DELL'AGENZIA  DELLE  ENTRATE  - AREA PROPRIETA'  COMUNALE LOCALITA'  SIOLO  FG. 37  PARTICELLA 37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237374)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIG LOCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254587)PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  TEMPO PIENO  A TEMPO PARZIALE -  DIPENDENTE  MILIDONE CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237372)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIG OLIVERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254388)ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT NECA DI ARCA - AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - CONVENZIONE "CANCELLERIA ED. 4 - ERREBIAN". CIG Z7F1BA7978.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237366)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGHRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIGRA NUGARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254307)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE STIPENDI  DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237351)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2016 SIG.RA MIGLIAVACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237344)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIG FIDANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253690)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 25 MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE RICORRENZA 4 NOVEMBRE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z581BA4AAE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253871)ATTIVAZIONE SERVIZIO ACCESSORIO "BANCOPOSTA- INCASSO TRIBUTILOCALI" CON POSTE ITALIANE SPA PER RISCOSSIONE PROVENTI COSAP  E ILLUMINAZIONE VOTIVE  BIENNIO 2017/2018 - CIG Z7B1B9BD1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237319)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2016 SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237308)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2016 SIG LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254187)GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DI 3 (TRE) ANNI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 DA EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA INFORMATICA ARCA LOMBARDIA - SINTEL ATTRAVERSO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. - COD. CIG.683767109D - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237303)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA APRILE 2016 SIG BINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254326)RETTIFICA E INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINA N. 601 DEL 13/10/16 BOZZA N. 3177687 - "ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONI STRADE" - NUOVA BOZZA IN MEPA N. 3226985 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MANTESE S.N.C. DI GREGORIO &amp; MAURO. CIG. Z651B58F62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254213)LAVORI EDILI DA REALIZZARSI NEL PLESSO SCOLASTICO DI LARGO MONS. GERVASONI (CUP: C84H16001410004; CIG: Z2B1BA4A51) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237299)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2016 SIG.RA PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254041)ACQUISTO TRAMITE RDO N. 1345465 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETEPA  PER AGGIUDICAZIONE ACQUISTO  D.P.I. E INDUMENTI  DA LAVORO, INVERNO 2016/2017 (CIG: Z181B5B284)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237387)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIGRA AVENIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253600)APPROVAZIONE C.R.E. DT. 329 DEL 30/05/16 RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI  "PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE - OPERE COMPLEMENTARI. DITTA STUCCHI &amp; C. SRL. (CUP.C89J15000980004 - CIG.ZBC17DA089).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237270)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - PERIODO: 3° BIMESTRE 2016 (FEB-MAR) CONSIP 5 (SCADENZA: 24 GIUGNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253415)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI UN'ANZIANA E UNA DISABILE GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237237)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1471/66 DEL 30/04/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237233)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1470/66 DEL 30/04/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253402)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DAL 01/12/2014 AL 30/11/2016 (CUP: C86G14000270004 - CIG: 5970997E96)  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 10/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253744)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI ATTI A OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI IN DIVERSI EDIFICI  DI  PROPRIETA' COMUNALE -  SOCIETA' NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO . (CIG: ZD31B975BC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237203)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFF.SEGRETERIA - EX ABIT.SEGR.) PERIODO: APRILE-MAGGIO 2016 (SCADENZA: 30 MAGGIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253846)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PALLAVOLO PRESSO LA PALESTRA POLIVALENTE, CENTRO SPORTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LA BELLA. CIG. Z8B1B9B4B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237092)C. PETROL SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. FATPAM 3-2016 DEL 02/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237083)ELLEGI SAS : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_16 DEL 29/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253902)ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ANNO 2016- COD CIG Z0E1B7C241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253615)PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA  CO-PROGETTAZIONE  DI SERVIZI/INTERVENTI COMPLESSI  INNOVATIVI E  SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLE POLITIHCE GIOVANILI E COESIONE SOCIALE PER  LA FAMIGLIA DEL COMUNE DIGARBAGNATE MILANESE - PERIODO- 15.09.2016 - 31.07.2016 CIG Z6A1A9B824 -  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237081)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/2016 DEL 31/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253586)ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI DI POSTAZIONE - CIG. Z8D1B9476A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237073)STUDIO IDEA 82 SAS : LIQUIDAZIONE FATT. N. V200059/16 DEL 02/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237071)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1064/66 DEL 31/03/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253433)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - VARI INTERVENTI DI RINGIOVANIMENTO DELLE SIEPI DISPOSTE IN AREE E PARCHI CITTADINI -  DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C84H16001340004 - CIG: Z1F1B8F1E1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237069)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1065/66 DEL 31/03/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253680)GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI: "LA NOTIFICA ON-LINE" - SEDE: TEATRO CIVICO DEL COMUNE DI TORTONA (AL) - 28 OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237049)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ASSUNZIONE DI MUTUO CON FINLOMBARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253107)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - (CUP: C87H15000330004 - CIG: Z3314B293B) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253358)SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI ATTI A OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I CONSEGUENTI RENDIMENTI TERMICI. SOCIETA' NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO . (CIG: Z551B8BBCD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236951)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 - LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253400)REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236917)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - LIQUIDAZIONE 3° RATA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237222)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400015941 DEL 30.04.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252848)RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO - OPERE SUPPLEMENTARI (CUP: C87H16000480004; CIG: Z081B79B61) - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237232)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400015940 DEL 30.04.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253445)DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG Z131B8F291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236966)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/23 DEL 30/4/2015 E 3/8 DEL 31/3/2016 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253236)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237097)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400015942 DEL 30.04.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253112)ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE DENOMINATA INFOENERGIA  "RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" IN LIQUIDAZIONE - QUOTA FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252706)ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONI STRADE - BOZZA ACQUISTINRETE PA. N. 3177687 DITTA MANTESE S.N.C. DI GREGORIO &amp; MAURO. CIG. Z651B58F62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237089)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400015944 DEL 30.04.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251220)ACQUISTO ATTREZZATURE PER DISABILI PRESSO IL CIMITERO DI VIA F.LLI SIGNORELLI  IN ACQUISTIINRETEPA - BOZZA N. 3207978 AFFIDAMENTO IDS PRODOTTI CHIMICI. CIG. Z471B3DEC1 - BOZZA N. 3154944 AFFIDAMENTO DINA PROFESSIONAL SRL. CIG. Z6D1B3DF31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237084)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400015945 DEL 30.04.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237067)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400015943 DEL 30.04.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252626)CORSO DI FORMAZIONE " LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI "  L.R. N. 16 08 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253515)REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: RETTIFICA PARZIALE  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 585 DEL 07.10.2016  RELATIVA AD AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO- PERIODO 10 OTTOBRE/09 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236944)LIQUIDAZIONE FATTURA N.169 DEL 27/04/2016 ANCI LOMBARDIA  DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236641)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER  L'INSTALLAZIONE COPERTURA TERRAZZINO INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO GRAMSCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253252)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE DI MOBILITA' DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237037)LIQUIDAZIONE ASM E TARI SIG TRAVAGLIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252795)AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPRISTINO CENTRALINO TELEFONICO ASILO NIDO VILLA SICILIA - CIG. ZB51B78560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252752)COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - CIG. ZC51B77323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236791)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 285 DEL 2/05/2016 COOPERATIVA LA SPIGA  COGESTIONE SERVIZIO CPI ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236804)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 9/05/2016  LIBRERIA VIALEDEI CILIEGI 17 RIMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252976)ABBONAMENTO M.C.T.C. PER CONSULTAZIONI BANCHE DATI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252699)DETERMINA A CONTRARRE: ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236654)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1616012357 DEL 4.5.2016- SIAE - DETERMINA N. DETERMINA N. 150 DEL 17.3.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236631)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 4.5.2016. ASSOCIAZIONE SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252958)CONCESSIONE SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  OTTOBRE 2016 / GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252803)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME-    ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236653)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 SIG RAVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252835)IMPEGNO DI SPESA PER  COLLEGAMENTO  SOFTWARE CONTROLLO PRESENZE.        CIG Z731B72A0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236657)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO SIG RA MANTEGAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252850)AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED ISTITUZIONALE, PER IL PERIODO PRESUNTO 10.10.2016/31.03.2017. DELL'ART. 5 DELLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 - CIG Z141B5282C - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236665)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 SIG CARUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252616)ACQUISTO LAMIERE LAVORATE - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B&amp;C DI BATTILANA C. - CIG. Z7D1B72BC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236669)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO SIG ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236680)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 SIG AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252605)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA INFANZIA (MATERNE) - RIFACIMENTO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA DEI BAGNI E TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SCUOLA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C84H16001260004 - CIG: Z591B7193D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236685)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI APRILE 2016 SIGG RAVANI, MANTEGAZZA, CARUSO, ROMANO, TORTORELLI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252655)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "HALLOWEEN….UNA NOTTE BRIVIDOSA…" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252973)REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: AUTORIZZAZZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 10 OTTOBRE/09 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236695)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIGRA FUMAGALLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236704)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIG FEBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252921)APPROVAZIONE DEVOLUZIONE  DI MUTUO CONTRATTO CON CASSA DEPOSITI  E PRESTITI AVENTE POSIZIONE N.4537677/00 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236711)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2016 SIG MILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252934)VARIAZIONE DI BILANCIO N° 5 - SERVIZI CONTO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252829)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 231 DEL 27.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236752)INTEGRAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO 2015 AL SIG TEGLAS LEVENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252832)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 252 DEL 4.5.2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236740)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BSW SRL - FATTURA N° 1/PA DWL 5.05.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236668)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252086)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER SELEZIONE, AD EVIDENZA PUBBLICA,PER AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ED ISTITUZIONALE - ( ART.5 LEGGE 381/1991)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251563)AVVIO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA E CORSI DI TENNIS PER ADULTI E RAGAZZI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE DA OTTOBRE 2016 A GIUGNO 2017 - PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236667)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI ISTITUZIONELI - MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252708)MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236630)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE GENNAIO APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236602)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE N IA TELEMATICA DEI ONTRATTI DI LOCAZIONE GENNAIO APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252218)ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA - LIBRI IN CORTE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236737)LIQUIDAZIONE DITTA BELSANI - FATT. 3_15 DEL 26.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251969)APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, PULIZIA E FORNITURA E MESSA IN OPERA DEI PEZZI DI RICAMBIO E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/11/2016-31/12/2018, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z5C1B51361 : DETERMINA A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236678)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 SIG TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252280)APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. ALLACCIAMENTO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) ADEGUAMENTO IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - (CIG ZAD1B6778D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236672)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252346)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252379)ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BOZZA IN ACQUISTIINRETEPA N. 3176969 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FABBI IMOLA SRL. CIG. Z431B58056.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236430)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236411)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: CONGUAGLIO GENNAIO/DICEMBRE 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252211)APPALTO PER LA FORNITURA DI CARTA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE, A SEGUITO ESPLETAMENTO RICHIESTA DI OFFERTA SUI SISTEMI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA SPA E ACQUISTINRETEPA.IT DI CONSIP SPA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZF31AC547D. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236298)CONDOMINIO RESIDENCE CASCINA SIOLO - VIA KENNEDY 15 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2016 - PROT. 10971 DEL 02/5/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252136)APPALTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI CONCERNENTE LA CONSULENZA LEGALE, ART. 17 COMMA 1 LETTERA D) PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 - CIG  ZD81B3E28A. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252500)IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 535 DEL 21.09.2016 - SIAE FESTA DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236525)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' EDIF SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252486)ACQUISTO TRAMITE RDO N. 1319035 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETE PA - PER AGGIUDICAZIONE ACQUISTO - LAMPADE A LED ILLUMINAZIONE PUBBLICA 35W RETROFIT LAMP. E  INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNAETOTERMICI DIFFERENZIALI. CIG. Z571ACEB98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236497)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ESSECI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236488)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' NEON TOMA IILLUMINAZIONE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252531)REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250651)I VIAGGI DELL'ARTE. INIZIATIVE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236482)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MONTESI GROUP SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236475)LIQUIDAZIONE  A CAP HOLDING - FATT. 2000029/2016 - ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO PER ATTIVAZIONE NUOVA CASA DELL'ACQUA IN VIA PER CESATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252566)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236466)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252565)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP: C84H15001840004 - CIG: 6538531678) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236452)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA PER LA FORNITURA DI IDROPUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251824)LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E CENTRO VARI-ETA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   IMPRESA  MCC  MODERN  CARPETS  CONTRACT  SRL  (CUP: C84H15001860004  - CIG: ZCF17D3AC9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236221)LIQUIDAZIONE FATT N 26 DEL 21.3.2016 COMUNI INSIEME MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252190)COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2016 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236181)LIQUIDAZIONE FATT N 24 DEL 21.3.2016 COMUNI INSIEME MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:252167)PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2016. APPLICAZIONE DEL CCNL 14/05/2007 IN MATERIA DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236214)LIQUIDAZIONE FATT N 25 DEL 21.3.2016 COMUNI INSIEME FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251916)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251182)ACQUISTO LUBRIFICANTE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO -  AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA G&amp;D SNC. CIG. Z0F1B43F6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236231)LIQUIDAZIONE FATT N 37 DEL 2.5.2016 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251483)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DAL 01.11.2016 AL 30.10.2018 - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C86G16000330004 - CIG: 6811145EA6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236409)LIQUIDAZIONE ALL DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. 118/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA - CANONE E CARICAMENTO C02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236390)LIQUIDAZIONE ALLE F.N.M.  - FATT. 0050010274/2016 - COSTRUZIONE CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - CANONE ANNUO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251763)INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE FORLANINI  (CIG. N.  Z581B531AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236359)LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DOVUTE IN FORZA DI SENTENZA 3288/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251803)RETTIFICA DETERMINAZIONE  N.549 DEL 26/09/2016- ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO MANUTENZIONI STRADE  DITTA BI.ERRE.DI. SPA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA BOZZA N. 3174338  DITTA DI GIOVANNI SRL. CIG. ZA01B361B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236300)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO 46 FAMETTA - SIGNORA PAPA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251809)INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - CIG: Z031797DC5 - CUP:  C81E16000000005 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236312)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 DEL 26/04/2016 AL NOTAIO DOTT.SSA GIPPONI BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251897)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 522 DEL 19.09.2016 -APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE  CIG ZC91B23BD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251513)ACQUISIZIONE NUOVO INDIRIZZO PEC PER COMUNICAZIONI PORTALE HERALD - CIG. Z4C1B515EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236283)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO PER L'INTERVENTO DI  RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LO SPORT - PAVIMENTAZIONE E PARETE IN PVC-PANCHE-PALESTRA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251688)INDIZIONE SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE ED ISTITUZIONALE - (ART.5 L. N° 381/1991) - CIG Z141B5282C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236225)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI SRL PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235923)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VEDIL SRL - FATT. 6_16/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 (EX VIA VARESE, 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREV. INCENDI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251733)CONCESSIONE DEI LOCALI E SPAZI COMUNALI DI VIA MILANO AD A.F.O.L. METROPOLITANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235903)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC - FATT. 13E/2016 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE DOPPIE E TRIPLE CAMPO 4B E 4C CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251341)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - BOZZA IN MEPA N. 3163882. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA  F.A.E.C. SRL. CIG.  ZA11B46BB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251099)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2016 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236267)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE N. 1616012147 DEL 2/5/2016 - GARBAGNATE IN JAZZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236279)LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 1 DEL 11.4.2016 - ANPI- DETERMINA N. 181 DEL 31.3.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250707)ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO - MANUTENZIONI STRADE - BOZZA IN CONSIP N. 3152309. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA  BI.ERRE.DI. SPA. CIG.  ZA01B361B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236129)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 2.5.2016. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251414)LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  VARI INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C84H16001200004 - CIG: Z6B1B4A5B0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251384)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236045)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010003 DEL 30/04/2016  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251339)LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2015 AL DIRIGENTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235189)LIQUIDAZIONE FATTURA N 0041060000910 DEL 25/3/2016 BRICOCENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235970)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - PERIODO: 3° BIMESTRE 2016 (FEB-MAR) SOLUZIONE TOP HOLDING SCADENZA: 18 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250690)ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI FESTA DEL PAESE 2016  CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235947)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - PERIODO: 3° BIMESTRE 2016 (FEB-MAR) - 1 CENT NEW SCADENZA: 18 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251101)DETERMINA A CONTRARRE: PROGETTO COUNSELING RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CODICE CIG ZA91B2FF26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235779)LIQUIDAZIONE A ENEL DISTRIBUZIONE SPA - FATT. 916900002825/2016 - FORNITURA NUOVO CONTATORE PER ALIMENTAZIONE DI NUOVO POZZO IN ORTI URBANI LOCALIZZATI IN VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251382)AVVIO ASILO NIDO VILLA SICILIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235765)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE 4° RATA OPERE STRAORDINARIE PIAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251283)LIQUDAZIONE RENDICONTO N. 3 SPESE ANTICIPAZIONE ORDINARIA- APPOVAZIONE RISULTANZE DAL 1 GENNAIO AL 21 SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251076)RIPARAZIONE URGENTE TRATTORE SAME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235772)LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235861)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNIUTA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: CONGUAGLIO GEN/DIC 2014 (COD-RIF DISTINTA ENEL 239243 DEL 28.1.16 - SCADENZA: 25.02.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251073)AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEI CORSI DI LINGUE STRANIERE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016-2017 E 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250939)PROROGA TECNICA NOLEGGIO NR. 6 KONICA MONILTA BIZHUB C25 (DT. 597 DEL 10.12.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234864)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI ANNO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251090)FESTA DEL PAESE - ORGANIZZAZIONE "TAVOLATA PER LA SOLIDARIETA'" - RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235592)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 26.04.2016 - PROF. PIETRO POLITO - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONFERENZA "PIERO GOBETTI E LA DEMOCRAZIA. PER UNA DEMOCRAZIA DA FARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235627)CONDOMINIO VIA C.SIOLO 7 - LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI  AMMINISTARTORE STUDIO MADERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250973)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO L'OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235634)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - 2°  RATA SPESE CONDOMINIALI - AMMINISTRATORE STUDIO MADERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250952)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235692)RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER FORMAZIONE NUOVA FARMACIA COMUNALE E CENTRO PRELIEVI IN VIA MILANO - SOC. A.S.M. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250859)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PAESE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235338)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA AL NOTAIO DR. ALESSIO CHIAMBRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251035)CAMBIO ALLOGGIO DA VIA CANOVA 74 A VIA CANOVA 80 - ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250519)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- BOZZA IN ACQUISTI IN RETE PA N. 3149850 -  FABBI IMOLA SRL CIG. ZD61B30951 - BOZZA N. 3150023 DITTA FRASCELLA EMANUELE SRL CIG. Z251AB31A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235122)LIQUIDAZIONE A BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250845)MODIFICA DETERMINAZIONE N. 792/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234903)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE PARCO DELLE GROANE - RIQUALIFICAZIONE  AREE IN COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235352)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250878)IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU LE SOCIETA' ED I SERVIZI PUBBLICI - LE NUOVE DISCIPLINE ORGANIZZATO DALL'UPEL   - CIG Z9A1B3B75B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235013)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 19 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250720)TRASFERIMENTO SEDE INFORMAGIOVANI E INIZIATIVE DI APERTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234690)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' STEBO AMBIENTE SRL PER LA FORNITURA DI  ARREDI E COMPLEMENTO ARREDI - FORNITURE PANCHINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250525)IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE NUOVA CASA DELL'ACQUA DI VIA PER CESATE - CIG: Z0E1B2C4B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250583)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO, RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CIG: Z011B0D210) - AGGIUDICAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235121)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANCA CLAUDIO PER INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - SAL. N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235116)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI FERRO LAVORATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250581)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO, RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SCUOLE MEDIE "ELSA MORANTE" DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA E "G. GALILEI" DI VIA VILLORESI (CIG: Z111B07068 - Z231B0BCD5) - AGGIUDICAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250423)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016-  (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235209)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A TEKNOVA AMBIENTE SRL - FATT. 2/PA - INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DI MODESTA ENTITA' PRESO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250219)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 5  ITINERA SOCIETA COOPERATIVA DI CESANO MADERNO (CUP: C86J15000130004 / C86G16000310004 - CIG: 6189561B4F / Z731ACAB91).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235146)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - FATT. 8/E/2016 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (COMPETENZA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234992)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 23/02/2016 LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250440)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250245)ACQUISTO ATTUATORI PER SERRAMENTI A VASISTAT - BOZZA IN MEPA N. 3142999 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FERRAMENTA DEL MONDO DESIGN SRL. CIG. ZDA1B26F7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234821)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SRL PER LAVORI SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA ORTO 24 CASCINA SIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234760)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICA PRESSO O LOCALI BAGNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOYTJLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250038)APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CIG ZC91B23BD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234410)LIQUIDAZIONE ALLA SCOIETA' METEOR SRL PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250005)ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BOZZA IN CONSIP N. 3140135 DITTA FABBI IMOLA SRL CIG.  ZF01B21B35- BOZZA N. 3140110 DITTA GAROLFI SPA. CIG. ZE71B21ABE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234400)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' METEOR SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249231)APPROVAZIONE C.R.E. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI  "PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE. DITTA STUCCHI &amp; C. SRL. (CUP: C89J15000980004 - CIG: ZBC17DA089).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234971)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE MAP. 28, 29, 30, 33, 34, 35 DEL FOGLIO 9 E MAPPALI 199, 200, 201, 209, 210 E 211 DEL FOGLIO 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249809)ACQUISTO TRAMITE RDO N.1312855 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETE PA - MATERIALE ELETTRICO - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI 2° LOTTO VERIFICHE BIENNALI. CIG. ZE41AF775F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234900)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400011108 DEL 31.03.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250438)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249100)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234920)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400011106 DEL 31.03.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249403)POSTALIZZAZIONE  AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2014 -  CIG Z0D1B0D356</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234925)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400011109 DEL 31.03.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249640)RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO CON LA SOC. G.S.T. - GLOBAL SERVICE TERMOIDRAULICA CON SEDE A GARBAGNATE MIL.SE  IN VIA DANTE 17 - PER IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA IN VIA MANZONI 46 A GARBAGNATE MIL.SE - ANNUALITA'  SUCCESSIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234930)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400011110 DEL 31.03.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234944)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI  - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2016 (SCADENZA: 21 APRILE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249915)APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 812 DEL 30/12/2015 AVENTE AD OGGETTO "APPALTO PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. CIG Z9B17C5511 - AGGIUDICAZIONE" - CIG  Z381B1E4B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234739)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' STUCCHI &amp; C. SRL PER I LAVORI DI RIPRISTINO SIFONATURA DI IRRIGAZIONE VIA FALZAREGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249970)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 200 BADGE CON BANDA MAGNETICA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z711B1FFD7. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234857)LIQUIDAZIONE FATT N V16/00326 DEL 11.4.2016 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249694)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  AL SIGNOR O.L. E CONTESTUALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 488 DEL 24/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234861)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 15/02/2016 MAISON DES ARTISTES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249401)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' ALER VIA MAZZINI N 48/F AL SIGNOR B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234867)LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-19 DEL 29/2/2016 ASCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249157)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA MAZZINI N 52 DI PROPRIETA' ALER  AL SIGNOR G.H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249584)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234914)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/80 DEL 30/09/2015 E 3/5 DEL 29/02/2016 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249607)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI  PUBBLICI COMUNALI - PARCO DELLA SERENELLA (01.10.2016-30.09.2020) RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234935)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000069/PA DEL 10/3/2016 COOPERATIVA COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234946)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10053/26PA DEL 14/3/2016 VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249677)DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA VENDITA DI UN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA C. PAVESE FG.2 MAPP. 450 - ACCETTAZIONE PROPOSTA  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234934)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - FATTURA N° 1370/66 DEL 20.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249516)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (2^ PARTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249206)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDIFFERIBILI  NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - (CIG Z6B1B06B40) DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234649)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - FATT. 349132406/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA I° MAGGIO (COMPETENZA 01/04/2016 - 30/09/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234630)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A.  - FATT. 391822374/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA I° MAGGIO (COMPETENZA 01/10/2015-31/03/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249101)INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA SAN FRANCESCO  (CIG. N. ZE61B03233 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249690)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234191)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MANIFATTURA FRAIZZOLI &amp; C - FATT. N. 160062 DEL 29.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249385)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "IL CARDELLINO" DI VIA VILLORESI (CIG: Z011B0D210) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234830)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C. - FATTURA N. 77/PA DEL 16.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249367)SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHE' PREDISPOSIZIONE ED ASSEVERAZIONE S.C.I.A. OPERE ANTINCENDIO, RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE SCUOLE MEDIE "ELSA MORANTE" DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA E "G. GALILEI" DI VIA VILLORESI - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234842)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 46-47-48-49-50 DEL 29.02.2016 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234836)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400011107 DEL 31.03.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249179)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZZA - CIG: Z6A1A769E6, E DEL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A.P.E. - CIG: Z221A76A1A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - AGGIUDICAZIONE INCARICHI E AGGIORNAMENTO Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234832)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400011111 DEL 31.03.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249107)ACQUISTO RICAMBI PER TENDE PARASOLE "VENEZIANE" - BOZZA IN CONSIP N. 3120614 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FERRAMENTA MEZZAQUI SNC. CIG. ZF41B02358.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249053)INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIE: LARIO E VIVALDI  ED  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 683/2015 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG. N.  Z831B02152 - ZF51730937)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234828)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 532 DEL 31/03/2016 E N 535 DEL 31/03/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234822)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533 DEL 31/03/2016   COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248975)OGGETTO: AFFIDAMENTO D'URGENZA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO CODICE CIG: ZF81AFDECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234817)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534 DEL 31/03/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248851)AFFIDAMENTO DELLA COGESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO  01/09/2016-31/07/2017 COD CIG 67629177A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234731)LIQUIDAZIONE I PARTE QUOTA DI ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - CSBNO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248732)ACQUISTO IDROPITTURE - IMBIANCATURE LOCALI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA SRL. CIG. Z101AFAEFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248460)EMERGENZA ABITATIVA: INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LEGGE 9/2007 DGR NR. X/3789 DEL 03/07/2015 - DGC NR. 117 DEL 29/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234866)EDITRICE SIFIC SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 242 DEL 18/04/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234863)LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA SPA N. 329 6 - ELABORAZIONE STIPENDI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248439)CONTRIBUTO DEL FONDO SOSTEGNO FFITTO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "REDDITO DI AUTONOMIA" DGR N. 4154 DEL 08/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248540)APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER L'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DON MAZZOLARI A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME CON SEDE IN BOLLATE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234862)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002111425 DEL 31/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234730)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL - QUOTA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248682)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234694)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248681)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234619)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248529)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A SOCIETA' VIVERE LUXORY IN LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO VERSATO PER OPERE NON ESEGUITE, RELATIVE AI PERMESSI  DI COSTRUIRE  C/10/0059  E C/12/0036.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234615)LIQUIDAZIONE RITENUTE PER PICCOLI PRESTITI SU STIPENDI MESI DI GENNAIO-FEBB. MARZO E APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248516)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE  ALLA SIG.RA M.F.M.A. VIA C.SIOLO N .7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234337)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA VIVAIO BANFI S.R.L. - FATT. 27/27/PA/2016- MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248455)IMPEGNO DI SPESA  PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234396)ATTO DI LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE CAUZIONE. ASD PALUMBO DAX BOXE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248339)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO ERRONEA COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO PER APERTURA/CHIUSURA LOCULO DEFUNTA M.V. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248115)IMPEGNO DI SPESA  PER PRIMA VERIFICA MANUTENTIVA IMPIANTO GRU IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI - (CIG  Z441AE5044 APICE - ZF31AE515A INAIL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234420)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2016 19/E DEL 14.03.2016 RABOLINI  STAMPA MANIFESTI GARBAGNATE IN FIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234426)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18E DEL 14.3.2016 - INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI- DETERMINA N. 105 DEL 29.2.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248250)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA SERENELLA, PER IL PERIODO AGOSTO 2016 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234430)LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 20/E DEL 14.03.2016  RABOLINI STAMPA PIEGHEVOLI GARBAGNATE IN FIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248207)ACQUISTO NR. 1 NOTEBOOK HP - CIG. ZAF1AF19AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233759)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2016 (TRANNE ASL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248165)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN'ANZIANA GARBAGNATESE. MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233771)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO SIGG PINI E STRINO MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248019)LIQUIDAZIONE A ROBUSTELLI TEST GEOM. MASSIMO AI SENSI DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DEL TRIBUNALE DI COMO - ESECUZIONI MOBILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234249)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIGRA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248192)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA COGESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO  01/09/2016-31/07/2017 COD CIG 67629177A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234528)LIQUIDAZIONE FATT N 1/16 DEL 9.4.2016 ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247896)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP. C84H15001840004 - CIG: 6538531678) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234592)ATTO DI LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247894)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTODEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234372)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 18-19-20-21-22-23 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247809)RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI INQUILINI MOROSI ED INADEMPIENTI, INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI ATTIVITA' STRAGIUDIIALE - PROSIEGUO ATTIVITA' VERSO INQUILINI INADEMPIENTI SINO ALLA PROCEDURA FORZATA -CIG Z0C1AEAA15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234355)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE S.R.L. - FATT. - 1630014239/2016 - 1630014217/2016 - INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ILLUMINAZIONE NELLE VIE  MILANO CL 2044 - DEI PIOPPI CL 207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246947)ACQUISTO LAMPADE A LED VOTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ELECTRONIC LUX  DI GLORIA ABREGU' VIA VALPARAISO, 33 - 16030 COGORNO (GE). CIG. Z091AD32BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234421)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' GREEN ARREDA SRL PER ACQUISTO ALTALENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242365)MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO - CIG. Z4C1A62DF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247840)APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALL'AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA MANUFATTI STRADALI - ROTATORIE - INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234425)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LEROY MERLIN SRL PER LA FORNITURA DI SCALA TELESCOPICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234429)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: MARZO 2016 (SCADENZA: 28 APRILE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247858)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP. C84H15001840004 - CIG: 6538531678) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247855)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234099)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE SRL - FATT. 1630013599/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA  DI P.I. PERIODO: MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247517)INDIZIONE DI GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA  CO-PROGETTAZIONE  DI SERVIZI/INTERVENTI COMPLESSI  INNOVATIVI E  SPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLE POLITIHCE GIOVANILI E COESIONE SOCIALE PERLA FAMIGLIA DEL COMUNE DI  GARBAGNATE MILANESE - PERIODO- 15.09.2016 - 31.07.2016 CIG Z6A1A9B824 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234112)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2 DEL 5/4/2016 - DOTT. MARSILIO REPOSSI - REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234139)LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 24/E INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI - MANIFESTI PER RASSEGNA GARBAGNATE IN JAZZ 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246896)INTERVENTO DI RIPARAZIONE TENSOSTRUTTURA PRESSO IL "PARCO DELLE QUERCE". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IVANO GUIDOLIN. CIG. Z871AD0D1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234092)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 E N. 18 - DR.SSA MARTINOTTI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247231)ACQUISTO BANCO  SCOLASTICO  A FAVORE DI MINORE DISABILE  CODICE CIG Z571ADAEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234086)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 818 DEL 31/03/2016 - CEL COMMERCIALI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247219)ACQUISTO TESTO UNICO SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI  MAGGIOLI EDITORE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z2C1ADCE42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247144)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI ASILI NIDO AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z7E1AC139E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234082)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE IMPRESA RONZONI  SRL - FATT. 14/E - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI 2015 - 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231101)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. FOLCO DE POLZER - FATT. 1_16 -  SALDO INCARICO PER REVISIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247407)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234031)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 28/2/2015 - DITTA TINN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247410)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP. C84H15001840004 - CIG: 6538531678) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247171)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA GAGNI GIULIANA - EDUCATRICE PRESSO L'ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234044)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247 DEL 30/6/2014 - DITTA TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247172)RICOGNIZIONE DELLE ASSEGNAZIONI ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52 E RISERVA ALLOGGIO N. 19610088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233991)RESTITUZONE AL SIG. BUSNELLI PIETRO - CAUZIONE PRESTATA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE N. 260/2016- SPETTACOLI VIAGGIANTI - LUNA PARK - PERIODO 06.02.2016-13.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247042)APPALTO PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z7D1AD57E2. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233842)SERVIZI E GESTIONE ZENIT SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000200763 DEL 31/03/2016 -FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246959)APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI UNICI DI PROGRAMMAZIONE (DUP) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA - CIG ZCB1A94FE2. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233798)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N. 8Z00118121 DEL05.02.2016 RELATIVA ALLA LINEA N. 02.9956919 DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI PERIODO: 2° BIMESTRE 2016 (DIC-GEN) - SCADENZA: 30 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233782)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42203168000121670 DEL 05.02.2016 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COMUNALI -  2° BIMESTRE 2016 (DIC-GEN) SCADENZA: 30 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246948)EROGAZIONE  CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233776)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - PERIODO: 2° BIMESTRE 2016 (DIC-GEN) (SCADENZA: 30 APRILE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246916)ACQUISIZIONE FORNITURA QUOTIDIANO "ILSOLE24ORE" MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE. CIG  Z141AC8A1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233704)CONDOMINIO VIA VARESE 1, LIQUIDAZIONE 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246608)FORNITURA ARREDI SCOLASTICI -AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - CODICE CIG Z8E1A84A53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233036)METALVETRO LIQUIDAZIONE SALDO SOSTITUZIONE PERSIANE EDIFICIO CORTE DEL CHIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247071)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247057)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA I.L., ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 48/F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233427)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA VIVAIO BANFI - FATT. N. 20080/30PA DEL 31.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232279)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. V12015009065/2015 - SERVIZI DI IGIENE URBANA  - CANONE (COMPETENZA NOVEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247052)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP. C84H15001840004 - CIG: 6538531678) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246777)INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DI MODESTA ENTITA' PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  DITTA TEKNOVA AMBIENTE SRL (CUP: C84H15001590004 - CIG: Z7B171526B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233496)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 01/04/2016  COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE SERVIZIO ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246774)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - OPERE COMPLEMENTARI (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6427715E34) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233486)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/489 - ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233391)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 1° E 2° RATA ANNO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246744)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6350472F43) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246694)INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO-LEGALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG: Z0B1AC626F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233368)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NEMO E TAMAN MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233227)LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2; -  SPESE CONDOMINIALI MOROSITA' NOSTRI  INQUILINI - RICHIESTA AMMINISTRATORE PROT. 8809 DEL 05/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246975)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N 398 DEL 12/07/2016 -ASSEGNAZIONE IN DEROGA  ART. 5, LETT. B) DEL R.R. N. 1/2004 E S.M. ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER  VIA MAZZINI 52 /B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233040)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 212 DEL 31.03.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246946)EROGAZIONE  CONTRIBUTI   STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233056)FATT. NR. 219 DEL 31.03.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246918)RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS AVG BUSINESS EDITION - CIG. Z281AD2199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233122)LIQUIDIDAZIONE FATT. NR. 177 DEL 10.02.2016 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246804)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI. CIG  Z1B1A0DD93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232947)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246822)LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3. DITTA EUROSPURGHI. CIG. Z0D184EE2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232915)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SICIT BITUMI SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246856)RICORSO IN APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 3288/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232909)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. APRILE SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246708)ACQUISTO AUSILII SCOLASTICI A FAVORE DI MINORE DISABILE  CODICE CIG Z601ACCBB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232900)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ELCOM LUCE SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246684)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246645)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015-2016 PROROGA "TECNICA" DEL SERVIZIO , DI ULTERIORI TRE MESI, SINO A TUTTO IL 26 NOVEMBRE   2016 - (CUP: C86J15000130004 -  C86G16000310004 - CIG: Z731ACAB91).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232838)LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ASSESSORE PICERNO - MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232833)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246710)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI V.M., Q.V.D.M., G.M., C.E., B.G.,  ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232830)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2015 (SCADENZA: 30 APRILE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246600)IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SANZIONE DOVUTA IN FORZA DI SENTENZA N. 3288/2016 - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.F.I.N.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232770)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI- MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246553)APPALTO PER FORNITURA DI CARTA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUI SISTEMI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE SINTEL DI ARCA S.P.A. E ACQUISTINRETEPA.IT DI CONSIP S.P.A., ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZF31AC547D : DETERMINA  A  CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245797)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - LAMPADE A BASSO CONSUMO 15 WATT. BOZZA N. 3073905 DITTA OPLUX SRL. (CIG: Z831AAF7A6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232760)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232704)LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246416)IMPEGNO DI SPESA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE DI GESTIONE ANNO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232634)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE SIGG SASSO E BRIVIO MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245831)ACQUISTO MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - CIG. N. Z931AB5820.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246216)INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO IDENTIFICATO A2 EX SEDE GTM, SITO IN VIA ZENALE, 90 (CUP: C84H15001870004 - CIG: Z7917D6451) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232640)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA SIG RA AVENIDO MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232648)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE SIGG PERFETTI/FOSSATI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246248)CONFERIMENTO DEL CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE ALL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246299)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 1 POLTRONA PER UFFICIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z811A6E0F3. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALEA SEGUITO DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232693)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI PROVA MICROFONO ALL'ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE. PERIODO 1.1.2015/31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246366)INTERVENTO URGENTE A SEGUITO AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PER LA  MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ALBERATURE PERICOLANTI IN VIA PONTE BORELLA, VIA PER VALERA E PARCO IL BOSCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI  DI  GARBAGNATE MILANESE -  CIG.  ZF71AB5F78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232839)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL - FAT.11/EL/2016   OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232822)LIQUIDAZIONE ALLA I.P.Z.S. (LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCO DELLO STATO S.R.L.) - FTT. 444/E/2016 - APPALTO SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE IN RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - PUBBLICAZIONE SUL GURI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246376)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO PER LA PRODUZIONE DI TESSERE E BADGE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z311AC117E. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO TRADIZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246430)ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT NECA DI ARCA - AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - REGIONE LOMBARDIA - CONVENZIONE "CARTA IN RISME ED. 4 - VALSECCHI". CIG Z291AC397F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232777)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 4.4.2016. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246569)ASSEGNAZIONE IN DEROGA ART. 14  R.R. N. 1/2004 E S.M. ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER  VIA MAZZINI 48/52 AL SIGNOR M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232577)LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2103/2014 - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/CONDOMINIO M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232650)RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA COLOMBO LUCIANA VIA VARESE, 1 - DELEGA ALLA FIGLIA BARBIERI DONATELLA  RESIDENTE AD ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246596)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  N.B., R.A., I.H.,  ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232550)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UTENZA SERVIZI CATASTALI - NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/10 - PROT. 8597 DEL 04/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246460)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 411 DEL 21.07.2016   E RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA .- CIG Z6A1A9B824 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232339)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO P.CONS.N. 30 VIA MAGENTA - CONGUAGLIO GENNAIO/OTTOBRE 2015 (CHIUSURA CONTRATTO/CESSAZIONE) (SCADENZA: 26 APRILE 2016)4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246167)ACQUISTO TONER PER UFFICIO ELETTORALE - CIG. Z4A1AB776F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232330)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGRETARIO) - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2016 (SCADENZA: 29 MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246081)ACQUISTO FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY PER SERVIZI SOCIALI - CIG. Z591ABB458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245766)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GALILEO GALILEI  DI VIA VILLORESI .   APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEE LIQUIDAZIONE COMPETENZE  AL FALLIMENTO DITTA R.T. SRL DI BERGAMO.  (CUP C86E09000180004 - CIG 0417210494).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232318)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI - PERIODO: FEBBRAIO 2016 (SCADENZA: 19 APRILE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246268)ACQUISIZIONE PANNELLI ALL MULTRISTRATO PER ORTI ANZIANI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE. CIG  ZE31ABF403.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232481)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010002 DEL 31/03/2016  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246322)DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA COGESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA VARESE, DI VIA BOLZANO E DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO  01/09/2016-31/07/2017 COD CIG 67629177A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232426)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 111 DEL 17.3.2016- AD ARTEM - DETERMINA N. 64 DEL 8.2.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246359)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA B.M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232229)LIQUIDAZIONE ALLA MARSH S.P.A. - CARICO CONTABILE N. 6909536 - 1° RATA - PERIODO 12 GENNAIO/12 MAGGIO 2016 (POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 0022799528653 SACE BT - PLESSO SCOLASTICO  SCUOLA SECONDARIA I° GRADO GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232209)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010001 DEL 29/02/2016  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245612)ASSEGNAZIONE IN DEROGA ARTT. 14 E 15 R.R. N. 1/2004 E S.M. ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER  VIA MAZZINI 48/52 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 398 DEL 12/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246057)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  R.V., P.S. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232141)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PER DIVERSI UFFICI COM.LI - 2° BIMESTRE 2016 (DIC-GEN) CONSIP 5 (SCADENZA: 26 APRILE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232089)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTO 21 FAMETTA -  SIGNORA TROMBETTONI LILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245290)ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE FESTA D'AGOSTO IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245732)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA N. 3068793 DITTA SICIT BITUMI SRL. (CIG:  Z831AAF7A6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232047)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VV.FF. E PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA I° MAGGIO - FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232061)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315 DEL 29/02/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245947)REVOCA DETERMINAZIONE N.342 DEL 14/06/2016 - ACQUISTO LAMPADE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DITTA BERNARDO SRL FORNITURE ELETTRICHE E NUOVO IMPEGNO DI SPESA BOZZA N. 3075590 DITTA 3T DI TATONI VALERIO. CIG. Z7A1A3136B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245965)RIAPERTURA PISCINA COMUNALE SCOPERTA. CIG N. ZE61AB6A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232067)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316 DEL 29/02/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232070)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314 DEL 29/02/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245811)ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  Z931AB3DA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232074)LIQUIDAZIONE FATTURA N 317 DEL 29/09/2016 COOPERATIVA PROGETTO A ASSISTENZA ASA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245757)PROROGA CONTRATTO REP.5647 IN DATA 25.07.2013 PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/08/2016 - 31/12/2016.  CIG 4788777FC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231988)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA 3116/7-2016 - CANONE DEMANIALE ANNO 2016 - ATTRAVERSAMENTO TORRNTE GUISA CON METANODOTTO - CODICE CONCESSIONE: MI-00670 - CODICE REGIONE:GUUISA-S017/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245509)ACQUISTO TRAMITE RDO N.1257716 NEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETE PA - MATERIALE ELETTRICO - VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELETTRICI. CIG. Z731AA1E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245448)DETERMINAZIONE A CONTRARRE  (AI SENSI DELL'ART.192  DEL 267/2000)    AVVISO DI INDIZIONE DI  ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE  DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA  CO-PROGETTAZIONE  DI SERVIZI/INTERVENTI COMPLESSI  INNOVATIVI ESPERIMENTALI RIGUARDANTI L'AREA DELLE POLITIHCE GIOVANILI E COESIONE SOCIALE PER  LA FAMIGLIA DEL COMUNE DI  GARBAGNATE MILANESE - PERIODO- 15.09-2016/ 31.07.2021 - CIG Z6A1A9B824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231981)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  3110/7-2016 - CANONE DEMANIALE ANNO 2016 - SCARICO ACQUE  NEL TORRENTE GUISA FRA LE FRAZIONI SANTA MARIA ROSSA E SIOLO - CODICE CONCESIONE: MI-00738 - CODICE REGIONE: GUISA-C027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231976)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA 3106/7-2016 - CANONE DEMANIALE ANNO 2016 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA VIA S. CARLO E VIA SERENELLA - CODICE CONCESSIONE: MI-00728 - CODICE REGIONE: GUISA-C010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245397)INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO IDENTIFICATO A2 EX SEDE GTM, SITO IN VIA ZENALE, 90 - OPERE COMPLEMENTARI (CUP: C84H15001870004 - CIG: Z761A0D9AB) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245712)ACQUISTO SERRATURA ELETTRIFICATA MANIGLIONE ANTIPANICO  - EDIFICIO PUBBLICO "IL SOLE", VIA STELVIO - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ERREGI SRL. CIG. Z101AAA3B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231965)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA 3115/7-2016 - CANONE DEMANIALE ANNO 2016 - COPERTURA TRATTO DEL TORRENTE GUISA D CIRCA MT. 375 - CODICE CONCESSIONE: MI-00654 - CODICE REGIONE: GUISA-Q001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231910)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA 3107/7 - 2016 .- CANONE DEMANIALE ANNO 2016 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON TOMBINATURA FOGNATURA IN CORRISPONDENZA MANUFATTO SOTTOPASSO AL CANALE VILLORESI - CODICE CONCESSI0NE: MI-01690 - CODICE REGIONALE-GUISA-C016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245823)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245826)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231919)AXA: RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA RCT/ N. 81284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231923)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245183)PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI UNICI DI PROGRAMMAZIONE (DUP) CON SCADENZE LUGLIO 2017 E LUGLIO 2018 E NOTE INTEGRATIVE CON SCADENZE NOVEMBRE 2016, 2017 E 2018, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA. CIG ZCB1A94FE2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244772)ACQUISTO TRESPOLI IN PLASTICA PER CONFERIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI (CIG. ZB71A8FE04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231932)CONDOMINIO  VIA MANZONI 46  - SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015/2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245179)ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DENOMINATI SMART - SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL TERRITORIO PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231581)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 131 DEL 25.02.2016 - W2K SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244739)APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/12/201 - 30/09/2019. CIG 5810637158 - APPROVAZIONE DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231716)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 29.02.2016 - ITALWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245242)AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TEMPORANEA DELL'IMPIANTO NATATORIO SCOPERTO COMUNALE DAL 24 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2016. COD CIG Z021A8F473 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA COOPERATIVA AUTONOMIA LA SPIGA STIPULATA AI SENSIDELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231567)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'  - FATT. 69/PA - GESTIONE TEMPORANEA SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245142)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231559)LIQUIDAZIONE FATT NR. 117 DEL 29.04.2016 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231569)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 128 DEL 29.02.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245124)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP. C84H15001840004 - CIG: 6538531678) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231368)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERTATIVA ITINERA - FATT. 36/2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244973)RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA MAZZINI N. 52/C ASSEGNATARIO SIG.RA B.E. DECADENZA AI SENSI DELL'ART.  18 I TER) E ART. 19, COMMA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244967)ASSEGNAZIONE IN DEROGA ARTT. 14 E 15 R.R. N. 1/2004 E S.M. ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER  VIA MAZZINI 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231108)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ELCOM SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244839)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "IMMAGINI AL CHIARO DI LUNA" IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231103)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' APRILE SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244310)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO (CUP: C87H16000480004; CIG: Z161A5C62B) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226995)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243965)FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER L'AVVIAMENTO DELLA POMPA DI ALIMENTAZIONE DEL POZZO AD USO IRRIGUO PRESSO GLI ORTI URBANI DI VIA FAMETTA. CIG. Z731A8073D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231301)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 30756 DEL 15.03.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231259)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/01/2016 ASSOCIAZIONE VERBAMANENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243648)CONVENZIONE TRA ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E  COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243052)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 1 POLTRONA PER UFFICIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG  Z811A6E0F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231023)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NEMO E TAMAN FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240860)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - PARCO DELLA SERENELLA PER IL PERIODO PRESUNTO 01.08.2016/20.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231100)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA CASA DELLE LAMPADINE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231097)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234202)SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE PERSONALE P.L. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1218E3735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244368)DETERMINA A CONTRARRE: FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - CODICE CIG Z8E1A84A53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230467)SEMINARA SNC DI SEMINARA SALVATORE &amp; C. : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 1/E DEL 31/12/2015 E 2/E DEL 31/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243620)LAVORI DI FORNITURA E POSA MARMI PER OSSARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE (CUP: C81H15000150004 - CIG: ZC717B5156) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 21/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231080)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA DI DPI E INDUMENTI DI LAVORO ESTATE 2016 - (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231068)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LEROY MERLIN PER LA FORNITURA DI VERNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243948)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - OPERE COMPLEMENTARI E ARREDO URBANO (CUP: C87H15000330004 - CIG: Z911737787) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 FINALE E C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231066)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE S.R.L. - FATT. 1630007400/2016 E 1630007399/2016 -  MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I.  PERIODO: FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243406)AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZZA - CIG: Z6A1A769E6, E DEL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E RILASCIO DELLA CERTIFDICVAZIONE ENERGETICA A.P.E. - CIG: Z221A76A1A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASCINA SIOLO 7 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231060)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LEROY MERLIN PER LA FORNITURE DI VERNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243275)LAVORI DI FORNITURA E POSA MARMI PER OSSARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE (CUP: C81H15000150004 - CIG: ZC717B5156) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ARREDI ED ACCESSORI ALLE TUMULAZIONI IN LOCULO (CIG: Z861A1B8A0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231012)LIQUDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 1199/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243489)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGG.  M.J., B.S., E B.M.J.A. ALLOGGI VIA MAZZINI 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243769)COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA DEGLI ALLOGGI ERP (ART. 14 REGOLAMENTO REGIONALE 1/2004) E APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA -  NOMINA RAPPRESENTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230991)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230995)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 18/03/2016 CARTOLERIA IL LIBRO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243304)RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI - "PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE. OPERE COMPLEMENTARI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - DITTA STUCCHI &amp; C. SRL. (CUP: C89J15000980004 - CIG: ZBC17DA089).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242678)RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO CON LA SOC. GROANE TRASPORTI E MOBILITA' PER GLI IMMOBILI AD USO TERZIARIO  SITI IN VIA  B. ZENALE 90, GARBAGNATE MIL.SE - ANNUALITA' 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230944)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242819)ACQUISTO IDROPITTURE - IMBIANCATURE LOCALI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA SRL. CIG. Z9D1A6C91F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230915)DECRETO INGIUNTIVO -DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL- QUOTA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242881)ACQUISTO SMALTO TRASPARENTE ATOSSICO ZOCCOLATURE EDIFICI COMUNALI. BOZZA N. 3030111 DITTA COLORIFICIO MP SRL. CIG. Z961A6CC23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230902)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230878)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 15-16-17-23-28-29 DEL 08.01.2016 E DEL 31.01.2016 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242148)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "LIVE ! ESTATE" 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230840)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFOL METROPOLITANA QUOTA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243363)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241529)APPALTO PER ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG  ZF419DD8A0.  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230793)LIQUIDAZIONE FATTURA 17_16 DEL 17.03.2016 - ENTE TEATRO CRONACA VESUVIOTEATRI SCARL - SPETTACOLO TEATRALE "TI AMO, SEI PERFETTO, ORA CAMBIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230251)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER INTERVENTI URGENTI -RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242251)POMERIGGIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. SRL: "LE UNIONI CIVILI: UNA SVOLTA PER I DEMOGRAFICI" - SEDE: COMUNE DI LEGNANO (MI) 5 LUGLIO 2016 - CIG ZC01A5FEC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230716)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 3/3/2016 ALLO STUDIO BARONI - DE CENSI - FEDELI (CAUSA COMUNE/E.SPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242326)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO AL SIG.  ANTONINO LOMBARDO A CAUSA DI ASSEGNO PER RISARCIMENTO DANNI ERRONEAMENTE EMESSO DA UNIPOLSAI BANCA SPA PER CONTO DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANZICHE' ALSIG. ANTONINO LOMBARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230664)LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI - PERIODO 1/10/2015-17-11/2015 RAG. MAINETTI GIUSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242401)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA VITTORIO VENETO (CUP: C87H16000480004; CIG: Z161A5C62B) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230507)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 370/66 DEL 31/01/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242409)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 40 DEL 28.01.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242510)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DAL 01/12/2014 AL 30/11/2016 (CUP: C86G14000270004 - CIG: 5970997E96)  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 15/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230500)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 368/66 DEL 31/01/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242412)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GRUPPO ACROBATICO SIMPATY ROCK"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230487)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 369/66 DEL 31/01/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242343)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE  IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230484)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 367/66 DEL 31/01/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242849)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230447)LIQUIDAZIONE ANIMARE ONLUS SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI MEDI DI DICEMBRE 2015 GENNAIO E FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230519)FATTURA N. 136 DEL 03/03/2016 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO COGESTIONE CENTRO PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="26963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230647)LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI BOLLATE - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE BAMBINI RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242333)LIQUIDAZIONE IN PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE PAGAMENTO ALLA SOCIETA' TEKNOVA AMBIENTE SRL A CAUSA DI BONIFICO SU IBAN SBAGLIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230443)SOLUZIONE SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 943 DEL 10/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241577)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241771)RINNOVO LICENZE MDAEMON PRO 500 UTENTI + SECURITY PLUS 1 ANNO - CIG. Z1D1A57C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="26969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230391)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000001-2016-B DEL 04/03/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241543)IMPEGNO DI SPESA ITINERARIO CENACOLO SETTEMBRE 2016 - CIG ZC41A530F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230384)ERREBIAN S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/514331 DEL 29/02/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241526)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER RIPARAZIONE MATERIALE INFORMATICO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229890)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 8/3/2016 - PARMACONCERTI - SPETTACOLO "IL SIGNOR G. E L'AMORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240890)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO - (CUP: C86G10000180004 - CIG N. 2292498531).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240622)INTRODUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI MODIFICHE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230001)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400006157 DEL 29/02/2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230201)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 19.2.2016. INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240621)ACQUISTO LAMPADE VOTIVE A BATTERIA - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ELECTRONIC LUX, S. SALVATORE DI COGORNO GE. CIG. Z641A3C2E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230227)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400006161 DEL 29/02/2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240955)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004 - CIG: 6006654FAC) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238966)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 247 DEL 4.05.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230240)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400006158 DEL 29/02/2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230264)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400006159 DEL 29/02/2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239719)LAVORI DI RIFACIMENTO TOMBE DOPPIE E TRIPLE CAMPO 4B E 4C CIMITERO DI VIA SIGNORELLI (CUP: C89J15000960004 - CIG: Z6417B3E7F) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240475)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO -(CUP: C84E09000070001 - CIG N. 0511508DBD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230281)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400006160 DEL 29.02.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230284)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE N. 1616007563 DEL 9.03.2015 - SPETTACOLO 8 MARZO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240620)SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI- PERIODO 01.07.2016730.06.06.2019: AFFIDAMENTO ALLE LOCALI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI E CONSEGUENTE IMPEGNOO DI SPESA - CIG Z361A3837E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240669)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL  SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI SACCHI IN MATER BI E MATERIALE INFORMATIVO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLE UTENZE DOMESTICHE DEL TERRITORO (KIT) E DEL MATERIALE INFORMATIVO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - A SEGUITODI R.D.O. NEL SISTEMZA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL -  CIG. Z75195BF05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230316)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 378 DEL 31/12/2015 E FATTURA N. 101 DEL 27/01/2016  LEGNANI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241224)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230163)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G &amp; S  DI GALATA' E D'ITRIA PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239604)INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. DT. 89 DEL 22/02/2016 DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CIG. Z4118901B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228366)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA STRUTTURE GEOTECNICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOALRE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240100)ACQUISTO CANALINE CALPESTABILI CENTRO SPORTIVO - CIG. ZCF1A29E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230131)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240486)ORGANIZZAZIONE PREMIO LETTERARIO VALENTI  EDIZIONE 2016 - CIG   Z141A33C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230117)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAEMENTA MEZZAQUI PER LA FORNITURA DI  MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DI TENDE  PARASOLE, VENEZIANE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239053)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE TAMAN. MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230110)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA SRL PER LA FORNITURA  DI IDROPITTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230091)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 238/2016 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241119)REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016. PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE. PERIODO 23.02/22.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240822)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA D.R.K. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230043)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA NEXIVE SPA-FATTURA N. 20794 DEL 29.02.2016 E FATT. N. 20796 DEL 29.02.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229999)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 10-11-12-13-14-15-16-17 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241258)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA D.R.K. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230023)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA (EMISSIONE 02.03.2016) PER FORNIITURA GAS METANO - PERIODO: GENNAIO 2016 (SCADENZA: 22 MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240876)CAMBIO ALLOGGIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL R.R. N. 1/2004 SIG. TONCIG ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240976)COSTITUZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN DEROGA DEGLI ALLOGGI ERP (ART. 14 REGOLAMENTO REGIONALE 1/2004) E APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230072)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230078)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241009)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240183)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125 WATT - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, BOZZA IN CONSIP N. 2977561. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BERNARDO SRL FORNITURE ELETTRICHE. CIG. Z7A1A3136B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229972)LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - FATT. 10/PE E 20/PA - GESTIONE TEMPORANEA SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240760)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG.RA MILANI MARIA MORENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229910)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI AMTERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240053)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229907)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.S. ELETTRICA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240020)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229902)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239380)PROGETTO "DOTE COMUNE 2016". IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229901)TITOLO II° - LIQUIDAAZIONE ALLA DITTA PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO &amp; C. - FATT. 7/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239726)EVENTI ESTIVI GIOVANI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229960)LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 4600792481 DEL 31.08.2015 DELLA SOC. ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO GENNAIO/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229957)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 633/66 DEL 29/02/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239963)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229953)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 632/66 DEL 29/02/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239107)AFFIDAMENTO APPALTO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI. CIG  Z1B1A0DD93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229931)LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX. ART. 19 D.LGS 504/1992 TARI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239574)ASSEGNAZIONE "DOTE SPORT 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229919)LQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX- ART.19 D.LGS 504/1992 TARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239411)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 4  ITINERA SOCIETA COOPERATIVA DI CESANO MADERNO (CUP: C86J15000130004 - CIG: 6189561B4F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229911)MIORELLI SERVICE SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 632/66 DEL 29/02/2016 - QUOTA SERVIZI SFERA ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240555)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA F.R. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 48/F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229592)LIQUIDAZIONE A.FA.DI.G. RIMBORSO DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239601)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240120)PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA TRENTO - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C84E15001360004 - CIG: 6538133E05) - AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229864)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 1 DEL 30/01/2016 E 2 DEL 29/02/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229831)SERVIZI E GESTIONE ZENIT SRL - LIQUIDAZIONE FATT. N. 200498 DEL 29/02/2016 -FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236962)RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI - "PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE. OPERE COMPLEMENTARI (CUP: C89J15000980004 - CIG: ZBC17DA089).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229788)LIQUIDAZIONE FATTURA  TIM (TELECOM ITALIA MOBILE SPA) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 2° BIMESTRE 2016 (DIC-GEN) - SOLUZIONE TOP HOLDING (SCADENZA: 18 MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239141)APPALTO DI SERVIZI PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - (CIG 6626971D75) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA APERTA TRAMITE SISEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238592)LAVORI DI FORNITURA E POSA MARMI PER OSSARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE (CUP: C81H15000150004 - CIG: ZC717B5156) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229784)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE SPA) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 2° BIMESTRE 2016 (DIC-GEN) 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239073)INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO A2 EX SEDE GTM, SITO IN VIA ZENALE, 90 - OPERE COMPLEMENTARI (CUP: C84H15001870004 - CIG: Z761A0D9AB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229783)LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO PORTALE ALFACONSULENZE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239030)AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO LEGALE (CPV 79100000-5) CONSISTENTE NELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DA PARTE DI AVVOCATO IN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE - CIG ZEB19E9F32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229760)LIQUIDAZIONE  QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229694)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE - N. 1616006851 - DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238683)APPALTO PER ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA VIA WEB A SVILUPPO, SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO PER RICHIESTA DI PREVENTIVO) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA - CIG Z5319C184C : AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238511)AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO BANDO INAIL DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE)  PLESSO  "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - IMPEGNO  DI SPESA PER LA SECONDA   RATA DELLA  POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PREMIO  MAGGIO 2016  (CIG  Z2F19FDC33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229700)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400006156 DEL 29.02.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237936)APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI DOVRA' ESSERE VINCOLATA LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO PRESSO GLI ORTI URBANI DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228513)DIAFRAMMA SRL: LIQUIDAZIONE FATT. N. 10027/P DEL 07.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238263)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGG.  B.A.,T.R., T.R., A.D.E., F.A ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229693)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE N.V. PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PRESSO PALAZZO COM.LE - PERIODO: 20 DIC 2015 - 17- FEB 2016 - 1° BIMESTRE 2016 (SCADENZA: 15 MARZO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229675)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PARCHEGGIO E PIAZZA V.LE FORLANINI - PERIODO: NOV/DIC 2014 -  GEN/DIC 2014 (SCADENZA: 25 MARZO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238346)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO, 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL?OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - (CUP C84H15001840004 - CIG Z2C19BBA72) - AGGIUDICAZIONE INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229408)LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE N. 1616006712 E 1616006714 DEL 01.03.2016 RELATIVE AL CARNEVALE GARBAGNATESE  6 E 13 FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238505)REISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.778 DEL 29/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229343)EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITA'  INCOLPEVOLE" AI SENSI DEL DGR 2648 DEL 14/11/2014 - A FAVORE DELLA SIG. G.M.T A FAVORE DELLA SIG.RA M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238112)NOLEGGIO MULTIFUNZIONI. PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229390)EROGAZIONE CONTRIBUTO FSA 2015 AL SIGNOR B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238612)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI (CPV 79100000-5) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z6919E8FC4. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229291)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 2/03/2016  CARTOLIBRERIA LA VIRGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238337)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 - (CUP: C84H15001850004 - CIG: Z1F19BE215) - AGGIUDICAZIONE INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229308)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 22 DEL 20.01.2016 - COMPUTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238037)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 ALLA SOCIETA' GLOBO SRL - CIG. Z2B19F1FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238803)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' PRESSO PREFETTURA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229326)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1616006767 DEL 2/3/2016 - SIAE - REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE CORTE VALENTI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229156)CONDOMINIO VIA CASCINA SIOLO 16 - MUSEO - SALDO SPESE ANNO 2015/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238830)APPALTO PER ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE FESTIVITA' 2 GIUGNO A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE "ACQUISTINRETEPA.IT" REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE CONSIP S.P.A., ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 1 DEL D.LGS 50/2016 - CIG Z9719FD6E5. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STUDIO IDEA 82 DI BONGIOANNI CARLO &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238267)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" -  (CUP: C84H14000090001 - CIG: 59863067FB) - PRESA D'ATTO DELLA "RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI STATO-ENTE" E  DEFINIZIONE ULTIMO QUADRO ECONOMICO ,A CONSUNTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229212)LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1616006389 DEL 25.2.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238487)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PERIODO DAL MESE DI GIUGNO A TUTTO SETTEMBRE 2016-  (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229264)LIQUIDAZIONE FATT SIAE N 1616006392 DEL 25.2.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228874)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238545)ACQUISIZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CIG Z471A004FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228648)WOLTERS KLUWER ITALIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0051500124 DEL 21/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238636)CONVENZIONE FRA IL C.I.M.E.P., IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, L'IMPRESA SILE COSTRUZIONI S.R.L. E ALER MILANO PER LA CONCESSIONE EDIFICATORIA DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DELCOMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, LOTTO 2 GB 5 VARIANTE 34 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO FIDEIUSSIONE PRESTATA DALL'IMPRESA SILE COSTRUZIONI S.R.L  AI SENSI DELL'ART.3 BIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228613)ANCITEL SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. E-2513 DEL 20/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236643)INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO IDENTIFICATO A2 EX SEDE GTM, SITO IN VIA ZENALE, 90 (CUP: C84H15001870004 - CIG: Z7917D6451) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228598)ANCITEL SPA: LIQUIDAZIONE FATT. N. E-803 DEL 20/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238349)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI (CPV 79100000-5) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 5072016 - CIG Z6919E8FC4 :  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227618)LIQUIDAZIONE DE TULLIO NICOLA FORNITURA ARREDI USATI ARCHIVIO 4 COMETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238053)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 2  ANNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238119)APPALTO PER ACQUISIZIONE POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO MERCATO TRADIZIONALE, ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE. CIG  ZA419EB442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228322)LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE, PREMI E VINCITE - MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228334)VERSAMENTO RITENUTA D'IMPOSTA E RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATO PAGAMENTO RITENUTA IRPEF 25% SU PREMI DEL CARNEVALE GARBAGNATESE 2015 MESE DI MARZO 2015 (IMPORTO NON VERSATO EURO 50,00 - INTERESSI MORATORI EURO 0,22 -  SANZIONI EURO 1,88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238017)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "DENTRO LA GRANDE GUERRA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228485)LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237750)ACQUISTO NASTRO CARTA PER IMBIANCATURE - BOZZA IN CONSIP N. 2810025 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA. CIG. ZD719E8D0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228478)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA02/2016 E PA03/2016 - INTERVENTO SULLA SICUREZZA EDIFICI COMUNLI - INCARIO RESPONSABILE AMIANTO ANNO 2015 - INDAGINI E VALUTAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AL FINE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE IN LUOGHI OVE E' POSIBILE LA PRESENZA DI AMINATO E FAV. ANALISI E CAMPIONAMENT I(ATTIVITA' E ANALISI AL 31.12.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237715)ACQUISTO LAMIERE LAVORATE - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B &amp; C DI BATTILANA C. CIG. Z8C19E6B1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228449)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 1.3.2016.SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237711)RENDICONTO  N. 2 ANTICIPAZIONI  SPECIALI  CONSULTAZIONE REFERENDARIA 2016 ACQUISTO SIM - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228360)LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO FEBBRAIO 2016 (TRANNE ASL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237694)INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 282 DEL 16.05.2016 - RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - CIG. Z9B199719C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237641)ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE - CIG. ZAA1998A3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228398)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO SIGG PINI E STRINO FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238045)CONVENZIONE FRA IL C.I.M.E.P., IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, L'IMPRESA SILE COSTRUZIONI S.R.L. E ALER MILANO PER LA CONCESSIONE EDIFICATORIA DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DELCOMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, LOTTO 2 GB 5 VARIANTE 34 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO FIDEIUSSIONE PRESTATA DALL'IMPRESA SILE COSTRUZIONI S.R.L  AI SENSI DELL'ART.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228210)LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA SOFWARE TRIBUTI-WEB ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237789)ART. 59, COMMA 1 LETTERA P D. LGS N. 446/97  LIQUIDAZIONE 2% DEL GETTITO REALIZZATO A SEGUITO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE / ELUSIONE DELL'ICI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228240)LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI POSTA FULL EASY E POSTA PIK UP PER SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236761)FALLIMENTO I.M.E.I. SRL - TRIBUNALE DI MILANO N. 219/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228192)LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 25/02/2016 COOPERATIVA MINOTAURO SPORTELLO COUNSELING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237752)IMPEGNO DI SPESA PER IV EDIZIONE "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2016 - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228136)EROGAZIONE CONTRIBUTO FSA 2015 AL SIGNOR J.M.S.- INTEGRAZIONE ALLEGATO M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237862)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228051)LIQUIDAZIONE PAGAMENTI RETTE GENNAIO 2016 (TRANNE ASL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237796)AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO LEGALE (CPV 79100000-5) CONSISTENTE NELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DA PARTE DI AVVOCATO IN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZEB19E9F32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228035)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERI SIGG PINI E STRINO MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237790)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIURIDICI (CPV 79100000-5) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE REALIZZATO DAL SOGGETTO AGGREGATORE ARCA S.P.A. - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z6919E8FC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227985)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 24.02.2016 ALL'AVVOCATO ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE/V.M)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237570)ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI PER ACCESSO A BANCHE DATI ON LINE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227557)LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORTI SIGG. ORSINI E FURNARI (TERRIBIGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237518)APPALTO PER ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG  ZF419DD8A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227568)LIQUIDAZIONE ALLA ASL MILANO 1 - NOTA 16861/2014 - ACQUISIZIONE PARERE  - PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227511)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO - COMPETENZE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237489)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI  LARGO  MONS.  GERVASONI  N. 1  (EX VIA VARESE, 41)   -   OPERE EXTRA CONTRATTO PRINCIPALE DI CUI ALLA RELAZIONE FINALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEDIL SRL - (CUP.C84H1400110006 - CIG. 6181558F05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227227)LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237027)AFFIDAMENTO A SEGUITO DI R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', EMISSIONE C.R.E. (CIG: ZCF197F770) E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG: Z9C19878D7) RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM DI VIA ZENALE (CUP: C84H15001830004) - AGGIUDICAZIONE INCARICHI E AGGIORNAMENTO Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237598)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI G.P.A., C.R., S.S., ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222054)LIQUIDAZIONE MOROSITA'  SPESE CONDOMINIALI INQUILINI  VIA P. VISMARA 73 ANNO 2015-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237388)ACQUISTO PARASPIGOLI EDIFICI SCOLASTICI - BOZZA IN CONSIP N. 2783072 - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BLP SRL. CIG. ZCB1980125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227469)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2.2.2016. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227451)DECRETO INGIUNTIVO- DIPENDENTE G.F.- A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL- QUOTA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237291)SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CODICE CIG Z2F19DA191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237198)LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2. DITTA EUROSPURGHI. CIG. Z0D184EE2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227471)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236413)ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI PER ACCESSO A BANCHE DATI ON LINE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227168)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VALERIO TESTA - FATT. 1/16 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI ISTITUTO COMPRENSIVO "FUTURA" PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MEDIA "GALILEO GALILEI"E ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA P.SSA MAFALDA E MORANTE - SALDO COMPENSI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235253)RINNOVO PEC ISTITUZIONALE E ACQUISTO NR. 1 BUSINESS KEY- CIG. Z9B199719C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227422)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLO STUDIO CORTI - FATT. 210/2015 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - ACCONTO DIR. LAVORI E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227321)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CORTI SRL - FATT. 233/2015 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI - COLLAUDO RETE IDRICA ANTICENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237080)PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992  - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917)  - AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227428)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237076)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C. 5 DEL D.LGS. 163/06 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CUP C84H15001840004 - CIG 6538531678).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227397)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE EDIFICI SCOLASTICI. - SAL N ° 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236987)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "SALVADOR ALLENDE" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI (CUP C86E10000660004 - CIG 16542298F2) - PRESA D'ATTO CESSIONE IN AFFITTO RAMO D'AZIENDA DAPARTE DELL'IMPRESA I.M.E.I. S.R.L. DI MILANO ALL'IMPRESA  CREA.MI. S.R.L. DI CAPONAGO (MB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227385)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PLESSI SCOLASTICI - SAL N° 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236847)APPALTO PER ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA VIA WEB A SVILUPPO, SUPPORTO ED INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO PER RICHIESTA DI PREVENTIVO) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z5319C184C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236834)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 167 DEL 23.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227317)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL S.R.L. - FATT. 197/15 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI- VERIFICA DI CORRETTA POSA PARETI REI CARTONGESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236664)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA CONSORTILE 2 GB5 VAR 34 - APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227302)LIQUIDAZIONE A INFOENERGIA SCARL- RETE DI SPOTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE - FATT. 3PA/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLLICA ILLUMINAZIONE -SALDO AFF. INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236580)LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE DOPPIE E TRIPLE CAMPO 4B E 4C CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - CUP: C89J15000960004 - CIG: Z6417B3E7F) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227169)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FRANCHI SEDIE PER LA FORNITURA DI TAVOLI  IN LEGNO DA ESTERNO - (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236465)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015-2016 PROROGA "TECNICA" DEL SERVIZIO , DI ULTERIORI TRE MESI, SINO A TUTTO IL 26 AGOSTO 2016 - (CUP: C86J15000130004 - CIG: 6189561B4F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227245)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 22.2.2016. FONSERIA ARTISTICA CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235973)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 (EX VIA VARESE, 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI -  INCARICO ALL'ING. SERGIO BORRONI DEL COLLAUDO NUOVA STRUTTURAIN CEMENTO ARMATO - CIG: ZA21973EBF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227341)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 31/01/2016 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA ASA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237002)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227346)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 31/01/2016 COOPERTIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235989)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA MAZZUCCHELLI ENRICA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227354)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 8/02/2016 COMUNE DI CESATE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226813)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CSE NEMO E TAMAN GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236014)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA TASCA ORIETTA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO L'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227336)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/D DEL 12.2.2016 - CENTRO SPETTACOLO NETWORK- DETERMINA N. 25 DEL 22.1.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236673)AVVIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNO  2016 . COD.CIG. 5656824ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230805)LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1. DITTA EUROSPURGHI. CIG. Z0D184EE2F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227323)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1616004849 DEL 12.2.2016- SIAE - DETERMINA N. 25  DEL 22.1.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235640)RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AFADIG DI GARBAGNATE MILANESE  PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SERVIZI SOCIALI PERIODO 10.05.2016- 31.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227081)TITOLO II MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE  VILLA GIANOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227084)TITOLO II MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236140)VERIFICHE   PERIODICHE  IMPIANTI DI  MESSA  A TERRA   (D.P.R. 462/01)  IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI ED EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  LAVORI   ALLA   SOCIETA'  INSPECTA  SRL  DI   TORINO - CIG Z9719AF9B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227087)TITOLO II MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE NOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236165)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227098)LIQUIDAZIONE STUDIO EMMEVI DI MADERA I SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236261)RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI - "PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE. STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - DITTA STUCCHI &amp; C. SRL. (CUP: C89J15000980004 - CIG: ZBC17DA089).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227136)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA SANTUARIO 15. LIQUIDAZIONE 1° E 2° RATA  GESTIONE 2015-2016. AMMINISTRATORE PERFETTI -LAINATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236399)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE DI MUTUO A TASSO ZERO CON FINLOMBARDA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226987)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2016 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.S.SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236377)AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 - ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 - (CUP: C84H15001850004 - CIG: Z1F19BE215) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227124)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 18.02.2016 A RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236303)ORGANIZZAZIONE VIII TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA  E II^ GARA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA 2016. CIG N.  ZBA19BA7DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235895)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI T.N.O. , L.S., G.M.A., ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221114)ATTO DI LIQUIDAZIONE ACI-PRA -FT. 34896 DEL 22/12/2015- CIG. Z181278A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236395)AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA  -  ADEMPIMENTI D.LGS. 81 DEL 09.04.2008 E S.M.I . - NUOVA PROROGA TECNICA ATTUALE CONTRATTO DI SERVIZIO.  SMART CIG  Z46185E5EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226997)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA  PER  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RIPARAZIONE IMPIANTI  ANTIFURTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227161)LIQUIDAZIONE A VIVAIO BANFI SRL - FATT. 12/24PA/2016 - FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE IN AREE A A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235496)ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PUBBLICO SERVIZIO - SOSTITUZIONE ACCUMULATORI BATTERIA TRAPANO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ENERGIA PORTATILE DI ORTUSO ALESSANDRO. CIG. Z7D196BB32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227008)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236338)AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO, 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - (CUP C84H15001840004 - CIG Z2C19BBA72) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236332)APPROVAZIONE SCHEMA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA VENDITA DI UN AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA C. PAVESE FG. 2 MAPP. 450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227000)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236182)INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE N: 580 DEL  22/10/2015 E N 77 DEL 15/02/2016 AVENTI AD OGGETTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226999)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236082)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE GENNAIO - APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227078)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235993)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227088)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 31/01/2016  COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSDISTENZA EDUCATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236058)ORGANIZZAZIONE CONCORSO GARBAGNATE IN FIORE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226867)EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2015 AL SIGNOR B.P.F.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226994)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MATIC SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SOSTITUZIONE DI PISTONE APERTURA AUTOMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235990)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DOVUTE IN FORZA DI SENTENZA N. 3288/2016 - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.F.I.N.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235979)RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226839)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FAT. V12015008197/2015 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MENSILE (COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226652)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTI URGENTI DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA. - APPROVAZIONE CERTIFICATO  REGOLARE ESECUZIONE DETERMINAZIONE N. 685 DEL 16.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235873)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE GENNAIO-APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235591)ACQUISTO KIT PER NUOVE CITTADINANZE ITALIANE - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 - CIG ZF319A2052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226917)LIQUIDAZIONE ALL SOC. RAFOGAR S.R.L. - RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONI EDILIZIE NON UTILIZZATI - 1° RATA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226811)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235589)IMPEGNO DI SPESA PER IV EDIZIONE "LIBRI IN CORTE" - ANNO 2016 - I PARTE E RECEPIMENTO ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226856)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL P.I. CLERICI ROBERTO - FATT. 3/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA INFANZIA PRIMARIA "QUINTO PROFILI" DI VIA STELVIO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILTA', COORD, SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236179)SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI TRIENNIO 1.07.2016/30.06.2019: CRITERI AFFIDAMENTO SERVIZI IN CONVENZIONE AD IMPRESE FUNEBRI - AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236124)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI PUECHER -OLIVETTI   E ERASMO DA ROTTERDAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226772)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (EMISSIONE FATTURE DEL 02.02.2016 SCADENZA: 25 FEBBRAIO 20160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226360)LIQUIDAZIONE COMPENSI PERMESSI RETRIBUITI  ASSESSORE MARA BONESI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235555)PROGETTO  RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. CODICE CIG Z0D19A05A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226619)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 251-252 DEL 31.12.2015 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235372)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2016-2017 - A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG: ZEF1944902.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235662)RETTIFICA DET 371 DEL 7/7/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226554)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - FATT. 1/E - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (MESE GENNAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226064)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE - FATT. N. 1630000469/2016 E 1630002139 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I.  PERIODO: GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235695)ACQUSITO TESTI PROFESSIONALI AD USO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N° ZAA19A06C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235293)ACQUISTO IDROPITTURE - IMBIANCATURE LOCALI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA SRL. CIG. ZE41998062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226312)RENKALIK SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2 DEL 29/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235274)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA M.M. VIA CANOVA N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226406)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E/2016 STUDIO D'ARIES &amp; PARTNERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235281)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA S.C. L'ALLOGGIO DI  VIA MAZZINI N. 48/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226458)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANESPA CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE  COSAP ANNO 2014/2015 - C/C 1023014275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234514)INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO SCARICATO IN VIA LARIO- IMPEGNO DI SPESA (CIG 79195F606)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226479)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: GENNAIO 2016 (SCADENZA: 29 FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226494)CONDOMINIO GIULIANELLA - VIA VARESE 8/10 - SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235693)PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI  COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93 E S.M.I. DAL 1MAGGIO AL 31 MAGGIO 2016. (CUP: C83G13000330004 - CIG: 5418713F69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226508)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 - PROT. 24778 DEL 14/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235409)IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CESATE - CIG ZDE199D025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234507)AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', EMISSIONE C.R.E. (CIG. ZCF197F770) E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG. Z9C19878D7) RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE (CUP. C84H15001830004) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226513)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - SALDO PREVENTIVO 2015 - PROT. 11928 DEL 18/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233136)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 (EX VIA VARESE, 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI -  REVISIONE DEL FINANZIAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 CORRISPONDENTE AL FINALE -  DITTA VEDIL SRL -  (CUP. C84H14001140006 - CIG: 6181558F05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226625)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T.SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI RISCOSSIONE  COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 5^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235334)GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" (CIG: 6626971D75) - MODIFICA MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226542)LIQUIDAZIONE  ALL'ING. MAURO CLEMENTE CATTANEO - FATT. PA 1_16 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA UGO FOSCOLO - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226184)LIQUIDAZIONE RIMBORSO DA CONVENZIONE DEL 2° SEMESTRE 2015 ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235076)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO SABBIA PER SALTO IN LUNGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226563)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 38 DEL 30.01.2016 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235005)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234702)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISCLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY - BIENNIO 2016-2017, A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG: Z6E19435ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226477)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD - SMALTIMENTO RIFIUTI  - FATT. V12015009259/2015 E V12015010000/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226460)LIQUIDAZIONE FATTURA 10/E DEL 15.02.2016 -  EREWHON SPETTACOLI ED ANIMAZIONE CARNEVALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234769)AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE,STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2016- CIG Z481985B56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226087)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 30/01/2016 FERRAZZI CARLO &amp; FIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234648)PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CODICE CIG ZCA19418CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226123)EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER "MOBILITA' ABITATIVA" ALLA SIG.RA Y.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234395)ACQUISTO PROIETTORI A LED TORRI FARO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. BOZZA IN CONSIP N. 2885866 . CIG Z4E197729F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234030)RIPARAZIONE GRADINO DI CORTESIA AD AZIONAMENTO ELETTRICO SU AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. CIG ZA41871C92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226084)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2015 SIGNOR J.M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234933)ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 25 APRILE 2016  - AFFIDAMENTO DIRETTO. COD. CIG.  Z19198BF6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226119)LIQUIDAZIONE INAIL PREMIO ACCONTO 2016 E REGOLAZIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226120)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 8.2.2016 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/S.R.G. SPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233599)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226094)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA B &amp; C. DI BATTILANA CLAUDIO PER LA SOSTITUZIONE DELLA SERRANDA AVVOLGIBILE  PRESSO SERVIZIO GIOVANI DI VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234061)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234373)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME-    ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226086)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226082)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233420)IMPEGNO DI SPESA I PARTE - QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226052)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 8.02.2016 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.D.SPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233558)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 (CUP  C86J15000130004 - CIG 6189561B4F) -  REVISIONE QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233733)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL MESE DI MAGGIO 2016 RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMNAZIONE N. 5/2016  -  (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226005)LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ZENALE PERIODO 1° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226027)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 2/2/2016 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/F.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232738)IMPEGNO DI SPESA ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO PER ATTIVAZIONE NUOVA CASA DELL'ACQUA IN VIA PER CESATE - CIG: Z2D193EE7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233770)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 120 DEL 4.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226041)LIQUIDAZIONE FATTURA 01/2016 COOPERATIVA PESCATORI SPORTIVI LA FAMETTA SRL CARNEVALE DEI BAMBINI 6.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233797)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 60 DEL 4.02.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225926)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0005950694 DEL 31/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225890)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 30/01/2016 INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI STAMPA  MANIFESTI OPENDAY SERVIZI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234344)APPALTO PER FORNITURA DI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE FESTIVITA' XXV APRILE - CIG Z4319794EA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STUDIO IDEA 82 DI BONGIOANNI CARLO &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225891)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 02/02/2016 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234067)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI B.I., T.S., F.G., B.L., Z.E. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225676)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12/01/2016 ALL'AVV. ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233932)APPALTO PER FORNITURA DI PANNELLI ALL MULTISTRATO - CIG Z52196B773. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELLEGI SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225688)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 5/02/2016 ALL'AVVOCATO ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.V.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234076)GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" (CIG: 6626971D75) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225834)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-16 DEL 11/01/2016 CARTOLERIA BOTTURI. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233935)LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE DOPPIE E TRIPLE CAMPO 4B E 4C CIMITERO DI VIA SIGNORELLI (CUP: C89J15000960004 - CIG: Z6417B3E7F) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232740)PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILI ED ELETTRICO) AL FINE DI ADEGUARE L'IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI (CUP: C84H15001830004 - CIG: 65382720BE) - AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225663)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000988 DEL 31.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233740)SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI SACCHI IN MATER BI E MATERIALE INFORMATIVO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLE UTENZE DOMESTICHE DEL TERRITORIO (KIT) E DEL MATERIALE INFORMATIVO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z75195BF05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225683)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000986 DEL 31.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225687)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000985 DEL 31.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233146)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/S.V. - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232884)SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE IN ALCUNE  VIE,  PARCHI  ED  AREE  CITTADINE  -  STAGIONE  INVERNALE   2015/2016  - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI)  (CIG: Z631701C01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224842)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233009)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA M.M., ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52 /B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225508)EROGAZIONE CONTRIBUTO FSGDE 2015 ALLA SIG.RA M.L.N.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225596)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000989 DEL 31.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233085)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR C.O. ALLOGGIO VIA MAZZINI N.  48/E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233469)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR I.F.P., ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52 /A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225614)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000984 DEL 31.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231796)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  DITTA TEKNOVA AMBIENTE SRL (CUP. C84H14001170004 - CIG: 626284465C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225621)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000987 DEL 31.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232717)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE - BIENNIO 2016-2017 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONELOMBARDIA ARCA-SINTEL - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZEF1944902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225625)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI PERIODO: DICEMBRE 2015 (SCADENZA: 16 FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233208)CONCESSIONE D' USO DELLA COMUNITA' "LE SCIE" SITA IN PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225512)EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1_16 DEL 11/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225525)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231601)INSTALLAZIONE COPERTURA TERRAZZINO INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO GRAMSCI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG. Z1E1922285.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225520)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232283)FORNITURA NUOVO CONTATORE PER ALIMENTAZIONE DI NUOVO POZZO IN ORTI URBANI  LOCALIZZATI IN VIA FAMETTA - IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z1218B1048)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232627)CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE RICARICABILI SIM - ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225511)LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO AL SIG. D.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225390)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL - FATTURE N. 277/PA DEL 31.12.2015 E FATT. N. 278/PA DEL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232716)APPALTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE -ANNO 2016 - CPV N. 79221000 - CIG N° Z691945AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225367)SERVIZI E GESTIONE ZENIT- LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233063)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG.RA PORCELLI LUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225348)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21261 DEL 29/12/2015 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231966)INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. DT. 89 DEL 22/02/2016 DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG. Z4118901B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225255)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASS. GIANFRANCO PICERNO MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232331)COPIE COLORI MULTIFUNZIONI CIG. ZA51938880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232582)MANUTENZIONE STRADE - RIPRISTINO SIFONATURA DI IRRIGAZIONE VIA FALZAREGO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STUCCHI SRL. CIG. ZE019412F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225117)ERREBIAN S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/506239 DEL 29/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232664)SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, STREET BASKET E VOLLEY - BIENNIO 2016-2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z6E19435ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225197)LAZZARINI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. E60 DEL 31/10/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232605)RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTO PER PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA E DEGLI AVVISI DI GARA E SERVIZIO DI ACCESSO A BANCA ON LINE "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" - CIG ZAC19219EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225297)VALSECCHI GIOVANNI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 297/PA DEL 31/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224967)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ABITATIVO ANNO 2015- SIGNRA P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231483)INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DI MODESTA ENTITA' PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI -  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 DITTA TEKNOVA AMBIENTE SRL (CUP: C84H15001590004 - CIG: Z7B171526B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224985)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ABITATIVO ANNO 2015 - SIG. T.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230643)ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - CIG N° Z6C19004C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225119)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232119)IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO FOTOGRAFICO CITTA' DI GARBAGNATE EDIZIONE 2016 -  CIG   Z6A1930EB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225096)AUTOFFICINA MERONI S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. 1 -2 -3 - 4 - 5 -6 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231994)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO E PER PALESTRE  CIG Z6D19012C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225105)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273 DEL 03/03/2015  MORGAN  REVISIONE ETILOMETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231083)AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE SW OPENSOURCE PER L'IMPLEMENTAZIONE PROCEDIMENTI INFORMATIZZATI - CIG. Z891914070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225102)LIQUIDAZIONE NOTA N 133 DEL 4/06/2015  EUPOLIS FORMAZIONE MODULO 1 SIVIERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230852)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/N.SRL - RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225003)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA NEXIVE S.P.A. PER LE FATTURE N. 765468 DEL 17.12.2015 E FATT. N. 982 DEL 15.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230843)LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2103/2014 - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/CONDOMINIO M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232041)RENDICONTO  N. 1 ANTICIPAZIONE  SPECIALE PER ACQUISTO CASSAFORTI A MURO  PER UFFICI COMUNALI- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225033)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231493)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 8 APRILE - RASSEGNA  SEGNALI DI PACE 2016  CIG Z771922104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224698)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L. - FAT. 38/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" LEGGE 10/91 E D.R.P. 41/93 E S.M.I. PERIODO 0101.2014/31.12.2015 (4° TRIMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224691)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - FATT. 39/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIAMENTI COME "TERZO RESPONSBAILE" LEGGE 10/91 E D.R.P 412/93 E S.M.I. PERIODO  01.01.2014/31.12.2015 (4° TRIMESTRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231462)PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SETTEBELLEZZE" PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI PROVA MICROFONO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.04.2016 -   31-03-2017 CIG Z291917405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230993)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA SULLA FIGURA DI PIERO GOBETTI - 90° ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE E CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE - 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224968)CONDOMINIO VIA VARESE 1 - LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE DI PROPRIETA' ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230247)IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO TELEMATICO DEI CONTRATTI DI AFFITTO PER ALLOGGI ERP, ED IMMOBILI AD USO COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224965)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. 365/2015 - MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA E CANONE MENSILE (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231464)SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA - ORTO 24 CASCINA SIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. Z0D191E60D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224953)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - FATT 40/2015 - SERVIZIO DI GSTION E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI .....01/01/2014-31/12/2015 - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IN VARI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224938)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ENRICO STAGNOLI - FATT. 2PA/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX G.T.M - SALDO  PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD.  SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231386)OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL DI POGLIANO MILANESE (CIG 1620210F92 CUP C86E10000670004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231314)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224884)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER VIVAIO BANFI - FATT. N. 20008/23PA DEL 26.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224776)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE COOP. OZANAM ARL- FATTURA N. 212/PA DEL 30.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231055)CONSULTAZIONI REFERENDARIE NAZIONALI 17 APRILE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE.  CIGZ3D019132D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231043)IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE DI IRREGOLARITA' RILEVATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  NEL CONTROLLO REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A IMPOSTA DI REGISTRO II° QUADRIMESTRE  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224964)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE DI PROPRIETA' ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231326)AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO BANDO INAIL DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE)  PLESSO  "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - IMPEGNO  DI SPESA PER LA PRIMA   RATA DELLA  POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PREMIO  GENNAIO 2016  (CIG  Z9019160B8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223917)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 307 DEL 31.10.2015 - GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231573)APPALTO PER AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI ANNO 2015 ED ALLINEAMENTO DELL'INVENTARIO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011. CIG Z11191220E - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROGEL SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224723)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 27.1.2016.ASSOCIAZIONE SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231431)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE  IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224724)LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 1 DEL 22/01/2016 COSPES PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224826)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 DEL 9/03/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231232)APPALTO PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL SUPPORTO ALLA FORMULAZIONE E MONITORAGGIO DEL PEG, PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE CIG Z5018AB61F - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LAB4 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230786)FORNITURA FERRO LAVORATO - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG. Z54190BA89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224923)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. PIER LUIGI COMERIO - FATT. 1/E/2016 - ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO ESECUTIVO  - CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATO DI VIA TRENTO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230807)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224811)LIQUIDAZIONE STUDIO EMMEVI  DI MADERA II SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224275)LIQUIDAZIONE COMPUTERM DI TIENGO VERIFICA COMPLESSO SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231095)PROCEDURA "RDO PER COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO" TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA DI REGIONE LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO APPALTO PER AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI ANNO 2015 ED ALLINEAMENTO DELL'INVENTARIO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z11191220E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231348)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR  A.L., ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 48/F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224743)LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. TELECOM ITALA SPA N. 8Z01105835 DEL 7.12.2015 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SC.MEDIA DI VIA VILLORESI - 1° BIMESTRE 2016 (OTT-NOV)  SCADENZA: 1 MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224730)LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA  N. 42203168000148 DEL 07.12.2015 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016 (OTT-NOV) SCADENZA: 1 MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230890)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI., Z.S., F.I., D.A., M.T. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224678)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE COOP. OZANAM A.R.L. - FATT. N. 258/PA DEL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230581)RELAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2016. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227899)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6350472F43) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224288)ATTO DI LIQUIDAZIONE-A FAVORE DI A.N.U.S.C.A. POMERIGGIO DI STUDIO 25 GENNAIO 2016 - CIG. Z111818A91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227905)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - (CIG: Z5117706C8 - Z5117706C8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224682)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 1° BIMESTRE 2016 (OTT-NOV)  SCADENZA: 1 MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230289)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO  - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. BOZZA N. 2685983 DITTA APRILE SPA CIG. (Z0F18F7317). BOZZA 2805919 DITTA MONTESI GROUP SRL CIG. (Z1418F7375). BOZZA 2805947 DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL CIG. ( ZD718F740D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224670)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 - 1° RATA SPESE DI PROPRIETA'  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230601)GARA EUROPEA  PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - (CIG 642814945D) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA APERTA TRAMITE SISEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA SINTEL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224663)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 - LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE DI PROPRIETA' ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230618)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO E CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224655)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI D.M. 17/6/2014 - SU N. 23 FATTURE ELETTRONICHE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224633)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PUNTO CONSEGNA N. 11 VIA VILLORESI) - CONGUAGLIO FINO A OTTOBRE 2014 (SCADENZA: 24 FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229782)MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICI - SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA LOCALI BAGNO SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOYTJLA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. Z6318E93A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229637)PROGETTO DI  PREVENZIONE  RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA CODICE CIG  ZA818C7A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224628)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PUNTO LUCE "CAPOLUOGO") - MESE DI DICEMBRE 2015 (SCADENZA: 9 FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224708)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010000 DEL 31/01/2016  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230576)REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 - ACQUISTO BLOCCHI SEGGIO-COMUNE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D1900248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230755)ORGANIZZAZIONE CORSO PRIMO SOCCORSO  DAE. CIG Z1C1908534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224715)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010013 DEL 23/10/2015 FNM AUTOSERVIZI  CONGUAGLIO SERVIZIO 2014.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230450)INDIZIONE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - COD CIG: 6626971D75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224680)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE  DISTRIBUZIONE  SRL - FATT. 36/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE.......01.01.2014-31.12.2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230797)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224644)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGI  DISTRIBUZIONE SRL - FATT. 34/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ....01/01/2014-31/12/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229572)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - SACCHI DI BITUME. BOZZA N. 2804453 DITTA SICIT BITUMI SRL. (CIG:  ZC118E14FF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224616)LIQUIDAZIONE A FLORICOLTURA BIANCHINI - FATT. 140/2015 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230456)ORGANIZZAZIONE SERATA DI INFORMAZIONE: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI IN COLLABORAZIONE CON AIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224461)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400046877 DEL 30.11.2015 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224549)LIQUIDAZIONE A FLORICOLTURA BIANCHINI - FATT. 139/2015 - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOERO  - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229333)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 3  ITINERA SOCIETA COOPERATIVA DI CESANO MADERNO (CUP: C86J15000130004 - CIG: 6189561B4F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229394)INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI LASTRE VETRO ROTTE DA IGNOTI PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI, SCOLASTICI E RICREATIVI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL. CIG. ZBD18D27A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224435)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 23 DEL 25.01.2016 ALLA DITTA VISA FORNITURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229585)APPALTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI GAS PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 15/03/2016-15/03/2019. CIG ZCD18882B5 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C-PETROL SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224491)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. - PERIODO: DICEMBRE 2015 (SCADENZA: 14 FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230125)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 04/03/2016 - BOZZA N. 2759160 DITTA APRILE SPA CIG (Z2D18A07F8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224425)LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDALRIETA' - FATT. 245/2015 - SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA E VIGILANZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (MESE DI DICEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260670)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA MARCONI DA INTERSEZIONE VIA VISMARA AD INTERSEZIONE VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260674)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA MARCONI DA INTERSEZIONE VIA VARESE AD INTERSEZIONE VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230272)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI M.I. , D.B. , E G.A.W, ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224381)ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATICO DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229210)FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224380)LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'- FATT. 207/2015 -  SERVIZIO DI CUSTODIA VIGILANZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (MESE DI SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260809)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA KENNEDY,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229391)AFFIDAMENTO INCARICO, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- CIG  ZE618DC4C4- CIG Z8618DC367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224270)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260837)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA PER CESATE DAL CIV. 100 AL CIVICO 120  A INTERSEZIONE VIA DEI PLATANI ANTISTANTE IL CIVICO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260506)ORDINANZA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE AL CIVICO 15/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229361)REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016- IMPEGNO DI SPESA PR ONERI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224286)TITOLO II - LIQUIDAZIONE TERMOIDRAULICA MILANI CANNE FUMARIA SIOLO - CONTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260482)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE DEL CENTRO CITTADINO  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " NATALE IN CITTA'  "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229216)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 23 DEL 20 GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224267)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229098)ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE E SERVIZIO QUESITI DELLA SOCIETA' "CIVICA SRL" CIG ZD218D9050 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260401)ORDINANZA  PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DEL CONTROVIALE DI VIA GOBETTI DAL CIVICO 41AL CIVICO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220403)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 421-BIS DEL 31.08.2015 - CLASSIC COLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229453)STIPULA ATTO PUBBLICO  PER CESSIONE VOLONTARIA IN LUOGO DI ESPROPRIAZIONE MAPPALI 28, 29,30,33,34,35 DEL FOGLIO 9 E MAPPALI 199,200,201,209,210 E 211 DEL FOGLIO 11. AFFIDAMENTO INCARICO  A PROFESSIONISTA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224264)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI,GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2015 - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:260245)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE DEL CENTRO CITTADINO  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " NATALE IN CITTA'  "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224212)LIQUIDAZIONE SEMPLICE - RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016 (E NR. 305552 - COD. DI CONTROLLO 5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228453)RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI- AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA - CIG N° Z1D18CBFB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:259720)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO DAL CIVICO 7 INTERSEZIONE VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224135)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258931)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MARTIRI DI MARZABOTTO DAL CIVICO 7 INTERSEZIONE VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227434)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE  DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  CANONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224130)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258982)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA  BELLINI IN PROSSIMITA' AL CIV. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228184)PROROGA DOTE COMUNE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258887)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI, 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224103)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI GEN/DIC 2012 E GEN/OTT 2014 (CESSIONE DI CREDITO A BANCA SISTEMA IBAN IT87S0315801600CC0990000066)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228994)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE CITTADINE GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224064)LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DR. GIANMARIA VIGANO' - PERIODO 1/10/2015-17/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229154)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - DITTA PRANEDIL SAS DI MELEGNANO (MI) - (CUP: C84H14000090001 - CIG: 59863067FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:258522)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA  ADAMELLO AL CIV. 31 PL /2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:257488)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA  ADAMELLO AL CIV. 31 PL /2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224159)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TORO COSTRUZIONI S.R.L. - FATT. 1/16 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO - NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALEDAL 01.12.2014 AL 30.11.2016 - CANONE SGOMBERO NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227914)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI C.M., V.P., F.A., D.M., F.I. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223913)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000144 DEL 18.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229328)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256768)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  AREA DI PARCHEGGIO VIA EUROPA  FRONTE PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256810)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA  MONTELLO AL CIV. 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223914)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 502 DEL 31/12/2015 COGESTIIONE SERVIZIO ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228934)SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON LINE "APPALTI E CONTRATTI" TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG Z0E18D49D6 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223915)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2683 DEL 15.12.2015 - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228950)ACQUISTO SOFTWARE CEL COMMERCIALE PER SERVIZI FINANZIARI - CIG Z4618D5FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256491)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA AREA DI SOSTA VIA TRENTO X VIA G. ROSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228677)BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI N. 20 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' - ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223916)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 503 DEL 31/12/2015  COOPERATIVA LA SPIGA GESTIONE SERVIZIO NIDO NATALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256422)PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER IL TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI PARTE DEI SERVIZI ATTUALMENTE SVOLTI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA COMUNALE PER I RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI DALL'ATTUALE SITO IN VIA TRENTO ALL'AREA ALLESTITA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA TRENTO ANGOLO VIA GUIDO ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256456)ORDINANZA DELLA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE AREA DI SOSTA VIA MAFALDA, 48 DISCO ORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228350)MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO SVOLTI DITTA  VIVAIO BANFI SRL DI GARBAGNATE MILANESE   (CIG: Z21164998E - ZA317A2279).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223918)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/535 DEL 28.12.2015 - TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224084)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 31.12.2015 - GHIRIGORO DI GUARRACINO VALERIA- BUONI AQUISTO CONCORSO MANIFESTO CARNEVALE GARBAGNATESE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228351)ACQUISTO DPI E INDUMENTI DA LAVORO - ESTATE 2016 - BOZZA IN CONSIP N.  2786104, DITTA BC FORNITURE CIG.( Z5218C44BB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256356)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ISONZO, 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256357)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TIZIANO, 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228458)CONCORSO GARBAGNATE IN FIORE. IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223789)LIQUIDAZIONE FATTURA N. C63-35009209 DEL 16/12/2015 SANTEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228462)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE CITTADINE GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:256026)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CERVINO FRONTE CIVICO 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223812)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18/01/2016 LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255464)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CERVINO, 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228499)DETERMINAZIONE N. 970/2015- CORREZIONE MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223901)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 18/12/2015 AZ MARKET DI COLTERARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228684)PROGETTO GARA DI LETTURA RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO CODICE CIG Z49918B3D80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223559)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051650 DEL 31.12.2015 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254977)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  VERDI, 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:255011)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  PER CESATE (PARCHEGGIO )  FRONTE CIVICO 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228793)PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223567)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400046876 DEL 30.11.2015 E NOTA DI CREDITO N.7400000034 DEL 01.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223850)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 16/12/2015  MEGALIBRI  CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227559)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L'INSTALLAZIONE DELLE LAVAGNE LIM EDIFICI SCOLASTICI. BOZZA N. 2759225 DITTA ELCOM SPA CIG. (Z2C18A06B8). BOZZA 2759167 DITTA ELCOM LUCE SRL CIG. (ZC918A06E0). BOZZA 2759160 DITTA APRILE SPA CIG.(Z2D18A07F8). BOZZA 2759241 DITTA F.LLI DEL PIANO  S.A.S. CIG. (ZBD18A0695).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:254180)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CARROCCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253712)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA C. PAVESE, 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228055)IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA "GARBAGNATE IN JAZZ" - 1^ EDIZIONE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223868)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 624 DEL 22.12.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223904)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400000035 DEL 01.01.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:253476)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA  MONVISO, 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226565)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251246)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  - CHIUSURA AL TRAFFICO  INZIO VIA GRAN SASSO INTERSEZIONE VIA VISMARA  A CIVICO 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223808)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI SRL - FATT. 1/2015 - SOSTITUZIONE PARZIALE  DEL MANTO DI CVOPERTURA DELL'IMMOBILE  DI PROPRIETA' COMUNALE  DI VIA UGO FOSCOLO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SALA POLIVALENTE - OPERE COMPLEMENTARI 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227425)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223682)LIQUIDAZIONE A LEONARDO ZUCCHIATI - FATT. 5/PA - NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251231)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228062)SERVIZIO TRASPORTO PER INIZIATIVE CULTURALI E DIDATTICHE VARIE  CODICE  CIG ZBE18620BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223683)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501130 DEL 15/12/2015 OPITEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:251106)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  - CHIUSURA AL TRAFFICO NEL TRATTO  VIA MONVISO  IN PROSSIMITA' VIA VISCONTI DI MODRONE AD INTERSEZIONE VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228177)PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223617)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73 - 1° RATA  SPESE  CONDOMINIALI  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228293)VEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250875)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA VITTORIO VENETO DELL'AREA DI SOSTA IN PROSSIMITA DEL CIV. 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223626)CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE 8/10 - 2°  RATA SPESE CONDOMINIALI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250693)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER LA FESTA DEL PAESE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228356)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSAFORTI A MURO PER UFFICI COMUNALI - ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223627)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/P DEL 30/11/2015 MILANI TERMOIDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228404)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - BIBLIOTECA COMUNALE - SEDE CENTRALE - CORTE VALENTI  - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250647)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA VENEZIA. S. PELLICO, MARCONI, GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250358)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  VARESE (PARCHEGGIO DELLE BETULLE)  FRONTE CIVICO 73/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228434)RINNOVO N. 6 FIRME DIGITALI - CIG. ZDF18CB92C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223645)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228468)APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO- GESTIONALE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO CA' DEL DI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:250552)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA VENEZIA. S. PELLICO, MARCONI, GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223601)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/102 DEL 30/11/2015 E N. 3/105 DEL 31/12/2015 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249552)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223591)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19CL000001 DEL 30/12/2015 UNES MAXI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228300)RETTIFICA DETERMINA N.99 DEL 25.2.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228112)CARBURANTI GAS PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 15/03/2016-15/03/2019. CIG ZCD18882B5  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223573)LIQUIDAZIONE N. 587 DEL 22/12/2015 PLASTI FOR MOBIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249388)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA P. MAFALDA FRONTE CIVICO 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227710)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  PART-TIME  A TEMPO PIENO -  DIPENDENTE SIG. S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249165)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA P. MAFALDA  CIV.40  INTERSEZIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CIV.8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223605)LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 1/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227936)ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI -  CAMBIO ASSEGNAZIONE DA N. 1 A N. 36 IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223572)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI PRESSO DIVERSI UFFICI COM.LI - PERIODO: 1° BIMESTRE 2016 (OTT-NOV) - CONSIP 5 (SCADENZA: 24 FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:249154)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA MONZA IN PROSSIMITA' DEL CIV. 90  A INTERSEZIONE VIA VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223569)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2275 DEL 31/12/2015 ROTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228120)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE IPSIA PARMA  (PERIODO DAL 01/03/2016 AL 11/03/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:248916)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA  IN VIA ADAMELLO  DAL CIVICO 31  ALL' INTERSEZIONE CON LA VIA ISONZO PL 104/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227855)IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA FILOSOFICA  1^ EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:247285)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223555)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CAPOLUOGO MESE DI NOVEMBRE 2015 E IMP.SEMAFORICO VIA VARESE PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246815)NORME DI ESERCIZIO E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE ALIMENTATE CON BOMBOLE DI GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO) NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223562)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226/E DEL 29/12/2015 INFORMATIC PROJECTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227870)ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2016 E IRAP 2016 E RELATIVO INVIO TELEMATICO  -CIG Z29188F266 -  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246658)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA PIAVE, 12 TEMPORANEA                                                                                                              PL94/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227529)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG. RA TRUDDAIU LAURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223500)LIQUIDAZIONE PARTE VARIABILE TARI 2014- UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227399)IMPEGNO DI SPESA PER L' INIZIATIVA UN'OPERA ALLA SCALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246637)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VARESE FRONTE CIVICO 23 AREA DI SOSTA "PARCO LE BETULLE" PL94/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223345)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 (EMISSIONE DEL 22.12.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223563)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - FATT. N. 244/PA DEL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227602)APPALTO PER ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL SUPPORTO ALLA FORMULAZIONE E MONITORAGGIO DEL PEG, PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - Z5018AB61F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246462)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MANZONI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 34  NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SEMPIONE E VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223382)LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 - CIG. N. ZCC17B0344.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246390)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ISONZO, 47 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227591)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246169)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA CONCILIAZIONE  DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA MILANO FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA GRAN SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227504)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.01.2016/31.12.2018 CIG Z5617397AB. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223379)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  PER LAVORI EI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI - SAL. N° 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246168)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA P. MAFALDA, DAL CIVICO 46 AL CIVICO 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226908)PROGETTO "L'ARTE VA A SCUOLA" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO  COD CIG Z4C188E15C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223398)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI - SAL.N° 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246165)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PER CESATE (PARCHEGGIO) FRONTE  CIVICO 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223427)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI  PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227138)DGR 14 NOVEMBRE 2014 N. X/2648 - "COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE REGIONALI   SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SIG.RA M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223440)LIQUIDAZIONE ALLA  LEROY MERLIN ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IMBIANCATURA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246106)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CONCILIAZIONE FRONTE 73 E PARCHEGGI ANTISTANTI TEMPORANEAPL90/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227353)RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 81 DEL 18/02/2016 PERCORSO TEATRALE "L'ISOLA CHE NON C'E' " RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE COD. CIG ZE418726F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227232)REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016- AUTORIZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STARORDINARIO - PERIODO 23 FEBBRAIO/22 APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246095)DIVIETO DI BALNEAZIONE CANALE VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223507)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051649 DEL 31.12.2015 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223523)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051648 DL 31.12.2015 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226962)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:246090)ORDINANZA PER LA DERATTIZZAZIONE NELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227034)FORNITURA IN COMODATO D'USO DI DAE (DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI) COMPLETI DI TECHE A FAVORE DI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO IN REGIONE LOMBARDIA- ACCORDO CON LA CRI LOCALE PER ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245671)ORDINANZA PER LA DISINFESTAZIONE DALLE BLATTE NELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA. BLATTA ORIENTALIS (SCARAFAGGIO NERO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223359)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2237 DEL 31/12/2015 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245570)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA SANT'AMBROGIO DAL CIVICO 7 AL P.C 8/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226821)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA S.G. L'ALLOGGIO DI  VIA MAZZINI N. 48/F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223360)LIQUIDAZIONE FATTURA N 2236 DEL 31/12/2015 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245381)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  - CHIUSURA AL TRAFFICO   VIA NAZARIO SAURO INTERSEZIONE VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226677)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE  SPETTACOLO TEATRALE "TI AMO, SEI PERFETTO, ORA CAMBIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223361)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2238  DEL 31/12/2015 COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO ASA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:245389)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  XXV APRILE FINO AD INTERSEZIONE VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226617)ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2016 E IRAP 2016 E RELATIVO INVIO TELEMATICO  -CIG Z29188F266 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223388)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO CANCELLERIA DIREZIONI DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO FUTURA 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244524)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  - CHIUSURA AL TRAFFICO   VIA NAZARIO SAURO INTERSEZIONE VIA MILANO  PL 85/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223397)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO MATERIALE DI CANCELLERIA IC WOJTYLA 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226523)INTERVENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BATTILANA CLAUDIO. (CIG: Z4118901B1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244329)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  CESARE BATTISTI, 17   TRATTO  COMPRESO DAL CIV. 17 AD INTERSEZIONE VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223425)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 5/01/2016  CARTOLERIA LOSI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226478)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -  DETERMINAZIONE N. 209 DEL 13.04.2015 - INTERVENTI URGENTI - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. CIG Z513F5368.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:244320)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA KENNEDY, 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223459)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051646 DEL 31.12.2015 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226420)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 62 DEL 5.2.2016 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223491)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400051647 DEL 31.12.2016 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226736)REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243481)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243110)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  DELLE GROANE   TRATTO  COMPRESO TRA VIA ROBINIE E VIA BRUGHIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223233)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 3° RATA SPESE ORDINARIA 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226641)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA -  SMART CIG Z151893D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223217)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2015 (SCADENZA: 14 FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224131)VERIFICA STRAORDINARIA - IMPIANTI ASCENSORI N. 10667616 E 10667616-1  NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z651861097)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:243111)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA FERMI  DAL   CARRAIO BAYER  A INTERSEZIONE ROTATORIA VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226097)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA MARMI PER OSSARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE, A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA (CUP: C81H15000150004 - CIG: ZC717B5156).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242498)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DE AMICIS,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223214)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: DICEMBRE 2015 PRESSO CASERMA VV.FF. E PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA SIGNORELLI (SCADENZA: 28 GENNAIO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223216)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - FATT. 33/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2014/2015 - LAVORI VARI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242390)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA SIGNORELLI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 146  A INTERSEZIONE VIA MONTEGRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226075)APPALTO  SERVIZI DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PERIODO 01/01/2016-01/01/2021. CIG 641676412B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A WILLIS ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:242391)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA LIBERTA' IN PROSSIMITA' DEL CIV. 35  A INTERSEZIONE VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223215)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - FATT. 35/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/10/2014-31/12/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226388)PERCORSO TEATRALE "L'ISOLA CHE NON C'E' " RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE COD. CIG ZE418726F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226418)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  N.C., F.G.M., B.T.I., ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223212)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - FATT. 37/2015 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/01/204-31/12/2015 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DI STRUTTURE ED EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241587)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VARESE F. CIVICO 23 AREA DI SOSTA "PARCO LE BETULLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223209)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/01/2014  31/1272015 - LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRACONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226256)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR C.G.  ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 48/E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:241371)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA SANT'AMBROGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240956)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA VISMARA (DA VIA GRAN SASSO A VIA VENEZIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223206)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - FATT. 55/E/2015 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (COMPETENZA NOVEMBRE/DICEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225770)ISTAT-"INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016-NOMINA RILEVATORE ED ADEMPIMENTI CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240701)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223202)LIQUIDAZIONE A FLORICOLTURA BIANCHINI - FATT. 138/2015 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI -CERTIFICATO  REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225701)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N: 580 DEL  22/10/2015 AVENTE AD OGGETTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240683)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA G. PUCCINI DAL CIVICO 5  IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 11 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223192)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIOVANNI - FATT. 2/2016 - MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO DI PIAZZA DE GASPERI - 3° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225660)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -  DETERMINAZIONE N. 615 DEL 26/11/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA - ANNO 2015 -STRUTTURE GEODETICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E IL PARCO LE QUERCE. CIG Z9611D33D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225627)DETERMINAZIONE N. 699 DEL 03/12/2015 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALE PER RILEGATURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE A SEGUITO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG Z7E154DD5D" : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240138)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   IN VIA DON GIANOLA  01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223188)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - FATT. 5/P/2015 - ADEGUAMENTO BAGNI SCUOLA ELEMENTARE A.GRAMSCI PIANO TERRA PER UTILIZZO BAMBINI SCUOLA MATERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222968)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 12/01/2016 ALL'AVV.TO ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226047)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE DOPPIE E TRIPLE CAMPO 4B E 4C CIMITERO DI VIA SIGNORELLI, A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA (CUP: C89J15000960004 - CIG: Z6417B3E7F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240256)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA ZENALE (PARCHEGGIO) AL CIVICO 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223194)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2015 (SCADENZA: 12 FEBBRAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240261)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA EUROPA  DAL CIV. 11  A INTERSEZIONE VIA CADORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225861)APPALTO PER FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE HP LASERJET PRO P1102 E N. 10 CARTUCCE  TONER COMPATIBILI. CIG ZBE1824D3F - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223126)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC LIQUIDAZIONE RIVISTE E GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI  COMUNALI.  MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - DET. 736/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225931)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO IDENTIFICATO A2 EX SEDE GTM, SITO IN VIA ZENALE, 90, A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA (CUP: C84H15001870004 - CIG: Z7917D6451)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240265)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA MONTE NERO IN PROSSIMITA' DEL CIV. 127  AL CIV. 135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:240267)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA STELVIO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222862)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2015 SIG.RA G.S. DA EROGARE AD ALER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225617)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE- LAMPADE FLUORESCENTI 58WATT./840. BOZZA N. 2733153  FORNITURE DITTA  CIG. (Z0C186E8D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239638)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIE: TIGLI, TOTI, BISCIA, PIOPPI, OLONA, IV NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225296)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA  - CONTRIBUTO ALLA SIG.RA Y.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222982)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 7/1/2015 ALLA DITTA TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239349)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  FORLANINI TRATTO  COMPRESO TRA OSPEDALE E VIA LARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225172)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE. BOZZA N. 2725912 FORNITURE DITTA CASA DELLE LAMPADINE SRL CIG. (Z8F185EAE3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222935)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/557- ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222910)C-PETROL S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_15 DEL 05/011/2015 4° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225347)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2016. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MEDICA E ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE. CIG ZC21860F2F ASSISTENZA MEDICA - CIG. N. Z7E184EE3F  ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239461)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA GARIBALDI,169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225303)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' - RESOCONTO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239526)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA P. MAFALDA,45 IN PROSSIMITA' DEL  (PARCHEGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222883)SERVIZI E GESTIONE ZENIT- LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2015 - DET. 766/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222920)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS SRL PER  LA SOSTITUZIONE DI LASTRE DI VETRO ROTTE NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:239158)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA BISCIA, VIA PIOPPI, VIA TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225454)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238842)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PER CESATE (PARCHEGGIO) FRONTE  CIVICO 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223018)LIQUIDAZIONE  LEROY MERLIN ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI IDROPITTURA LAVAB. 14 LT GECK0OS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224910)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.F. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223015)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225247)IMPEGNO DI SPESA ITINERARIO CENACOLO - CIG Z3E185EAA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238443)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA GARIBALDI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 70    INTERSEZIONE VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223014)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238463)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA ZENALE (PARCHEGGIO) AL CIVICO 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225299)AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA -  ADEMPIMENTI D.LGS. 81 DEL 09.04.2008 E S.M.I . - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  SMART CIG ZF9185E61F -  PROROGA TECNICA ATTUALE CONTRATTO DI SERVIZIO SMART CIG Z46185E5EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225044)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA -  SERVIZI SOCIALI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222964)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238128)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  AREA DI SOSTA (QUADRIFOGLIO) VIA TONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237970)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA RIMEMBRANZE DAL CIV. 11  E FINO IN PROSSIMITA' DI PIAZZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222912)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI LINDO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO DI MONTAFERETRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222266)AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E HOSTING PORTALE AVCP 2016 - CIG. Z2E185EE28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:238031)INAGIBILITA' UNITA' IMMOBLIARE POSTA LA PIANO TERZO DELL'EDIFICIO SITO IN VIA TRIESTE N. 78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222840)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 4.1.2016. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224976)ANTICIPAZIONE SPECIALE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237807)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DANTE AL CIV. 2/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224994)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE TENDE PARASOLE, VENEZIANE. BOZZA N. 2722705 FORNITURE DITTA FERRAMENTA MEZZAQUI SNC. (CIG:Z2D185688B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222718)LIQUIDAZIONE FATTURA 2015 130/E DEL 21.12.2015 - INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI- MANIFESTI NATALE IN CITTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222415)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236952)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA TORINO  DA CIV. 03  A INTERSEZIONE VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224936)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.L. - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO - AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236996)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA                      VIA VARESE DAL CIV. 96 AL CIV.86 PL 55/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224929)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.I. SPA. - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO  (AVVISI  DI ACCERTAMENTO ANNI 2012-2013)-  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222352)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS- PER LE SEGUENTI FATTURE: 6/PA DEL 31.12.2015 - N. 8/PA DEL 31.12.2015 - N. 10/PA DEL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222651)LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ABITATIVO ANNO 2015 - BENEFICIARI ALLEGATO "F"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237012)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA P. MAFALDA  CIV.26  INTERSEZIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CIV.8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224634)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/S.R.G. SPA. - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - MILANO -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224746)LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' PER INTERVENTI URGENTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EUROSPURGHI SNC. (CIG: Z0D184EE2F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237213)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA P. MAFALDA (PARCHEGGIO)  IN PROSSIMITA' DEL CIV. 72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222560)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224273)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -  DETERMINAZIONE N. 685 DEL 16/12/2014 - INTERVENTI URGENTI - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA'. (CIG: Z0110C753F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:237226)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA TRIESTE  FRONTE CIVICO 61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222554)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224701)PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE . L'OPERA AL NIDO IL FLAUTO MAGICO COD CIG ZC51833A72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222483)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 646 DEL 28/12/2015 A DASEIN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236587)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MILANO (PARCHEGGIO) FRONTE CIVICO 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224559)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2016.    CIG RABOLINI CIG Z7E182586E CIG EREWHON CIG   Z9A1835613   CIG COOPERATIVA PESCATORI LA FAMETTA ZD6184A8D2 CIG  LIBRERIA GHIRIGORO  Z18184A993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222481)LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE DI BOLLATE -  2° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236538)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MANZONI 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222443)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE REGISTRAZIONE CONTRATTO TRAMITE MOD. F 24 ELIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224452)ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE IDRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. (Z6C1842357).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236539)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MANZONI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 34 NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SEMPIONE E VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236526)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA   DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MANZONI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 34 NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SEMPIONE E VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222451)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AD ARPA LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA - FATT. NN. 241-242-243-244/2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO SCUOLA GALILEO GALILEI - ANALISI QUANTITATIVA IN SEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224597)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.D.S.P.A. - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - MILANO -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222362)CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE 8/10 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224592)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.S. S.R.L - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - MILANO -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236531)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA BISCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236530)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222247)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 151 DEL 26.01.2015 - C2 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224717)ACQUISTO BUSINESS KEY - CIG. Z2C184F785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224261)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE REPROGRAFIA E DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - BIBLIOTECA COMUNALE - SEDE CENTRALE - CORTE VALENTI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222164)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236527)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222126)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 28 DEL 13/11/2015 E 32 DEL 30/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224407)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  B.R, R.A,  ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:236135)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA FOSCOLO, 02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235846)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON GIANOLA 1/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222056)AUTOFFICINA MERONI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 31/PA DEL 30/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223709)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE. BOZZA N. 2700189 FORNITURE DITTA G.S. ELETTRICA SRL CIG (Z6318295C9) - BOZZA N. 2700220 FORNITURE DITTA ELETTROVENETA CIG. (ZF21829617). - BOZZA N. 2700247 DITTA  STRANO CIG. (Z85182971B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223710)RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA G &amp; D SNC. CIG. ZED181F6E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222046)LIQUIDAZIONE CONDOMINIO  VIA P. VISMARA 73 DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 49795/15 DEL 02/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235315)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA MARCONI,DAL CIV.23 AD INTERSEZIONE VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223809)APPALTO PER FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE HP LASERJET PRO P1102 E N. 10 CARTUCCE TONER COMPATIBILI. INDIZIONE DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - ZBE1824D3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222338)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO - MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235317)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA                       DA VIA CABELLA,DAL CIV.01 AD INTERSEZIONE VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235283)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MILANO (PARCHEGGIO) FRONTE CIVICO 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222316)UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. : RIMBORSO FRANCHIGIE ANNI 2014 E 2015 A UNIQA / GEMINASS SRL POLIZZA RCT/O N. 2134/001701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223814)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE N. 634 DEL 02.12.14. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RIPARAZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RB ELETTRONICA. CIG. ZD4182DE67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222217)LIQUIDAZIONE FATTUR1 DEL 4/01/2016 BIEMMEGI CEDOLE LIBRARIE SALDO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224065)ACQUISTO IDROPITTURE IMBIANCATURE LOCALI PUBBLICI - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA SRL. CIG. Z94183690C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235245)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA VISMARA (PARCHEGGIO)  IN PROSSIMITA' DEL CIV. 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222445)ANTICIPO ECONOMALE DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222232)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 639 DEL 30.12.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235215)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MANZONI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 34 NEL TRATTO COMPRESO ALL'INCROCIO DI VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234937)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA RIMEMBRANZE (PARCHEGGIO)    TEMPORANEAPL37/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222016)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/2015 DEL 30/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222983)ACQUISIZIONE INTEGRATIVA DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE E SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234792)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SAN  CARLO, 9 AL CIVICO 9/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223205)SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 - CIG N. Z8E1814840</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221641)MARSH SPA : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE N. 6886144 POLIZZA INCENDIO DIVERSI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220981)ACQUISTO TONER - CIG. ZF717FEB12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234406)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA C. BONETTI  CIV. 10   A  INTERSEZIONE VIA C. GARBAGNATETESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221627)MARSH SPA : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE N. 6867035 POLIZZA FURTO DIVERSI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234423)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PARCHEGGIO " STAZIONE PARCO DELLE GROANE"  TEMPORANEAPL36/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223514)ACQUISTO MANIFESTI OPENDAY SERVIZI ALTERNATIVI  CIG ZD81812354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221625)MARSH SPA : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE N. 6867039 POLIZZA INFORTUNI DIVERSI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223670)ACQUISTO DEL VOLUME "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2016. VADEMECUM PROFESSIONALE" C/O MAGGIOLI EDITORE. SMART CIG ZC91827382.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221622)MARSH SPA : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE N. 5291977591 POLIZZA ELETTRONICA VARIA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:234072)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MANZONI 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233999)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA SIGNORELLI  DAL CIV.71    A  INTERSEZIONE VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221619)MARSH SPA : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE N. 6867046 POLIZZA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG / 1701 R.C. OPERAI E TERZI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223852)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE  SPETTACOLO GIORNATA INTERNAZONALE DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221607)MARSH SPA : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE N. 6867054 POLIZZA LLOYD'S OF LONDON R.C. AMMINISTRATORI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233685)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CERVINO FRONTE CIVICO 04 A INTERSEZIONE VISMARA                                                                                                                   PL30/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224069)PROROGA GESTIONE TEMPORANEA SERVIZI CIMITERIALI  E PULIZIA CIMITERO DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2016 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZEE183843F) - (CIG: Z8D1838398)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223607)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA  M.M. VIA CANOVA N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221595)MARSH SPA : LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233506)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                         VIA CERVINO FRONTE CIVICO 04 TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221656)ATTO DI LIQUIDAZIONE - VIVAIO BANFI -FATT- N- 20300/22PA DEL 22.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223533)AUTORIZZAZIONE  APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE PER LA   GESTIONE " IMPOSTA COMUNALE SULLA  PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE  PUBBLICHE AFFISIONI" - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:233585)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   VIA VILLORESI IN PROSSIMITA'' DEL  CIV. 47 / INTERSEZIONE VIA PONTE BORELLA                                                                                                                     PL 31/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:232135)INAGIBILITA' IMMOBILE SITO IN VIA ADAMELLO N. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221806)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO - FATT. N. 109/F96/2015 DEL 12.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223128)ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - POMERIGGIO  DI STUDIO 25 GENNAIO 2016 - CIG. N. Z111818A91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231785)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221861)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA MANIFATTURE FRAIZZOLI -FATT. N. 150151 DEL 26.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223606)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 21 ( 01 OTTOBRE - 04 DICEMBRE 2015 ) AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223665)ENTRATE DI DIFFICILE ESAZIONE - ANNO  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221535)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE - 2 ° IMPEGNO DI SPESA 2015- CIG. ZBB17AB235.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231307)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA UGO FOSCOLO, 19  TEMPORANEAPL38/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="27763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223086)ASSISTENZA, TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONALI TINN - RAGIONERIA - DEMOGRAFICI- GENNAIO/GIUGNO 2016. CIG. ZC218169E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221981)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221950)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/2015 DEL 30/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231197)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  - CHIUSURA AL TRAFFICO  INZIO VIA GRAN SASSO INTERSEZIONE VIA VISMARA  A CIVICO 26PL 37/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223111)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE  IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231216)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VARESE F. CIVICO 23 AREA DI SOSTA "PARCO LE BETULLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223238)ORGANIZZAZIONE CONCERTO SPETTACOLO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016 - CIG Z23181ACD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221926)GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 21261 DEL 29/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:223412)GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 642814945D) - SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221878)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/9 DEL 01/01/2016 - RELATIVA 4°  TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:231149)ORDINANZA TEMPORANEA PER LAVORI AREA DI SOSTA "PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE CIVICO 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230660)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA                                      IN VIA G.  SASSO, 62                                                                                                                PL 36/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222712)IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE  - TEATRO A MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221832)TIPOGRAFIA DE FRANCO MARIANO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 188 DEL 21/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222977)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE. BOZZA N. 2553950 FORNITURE DITTA NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL CIG (ZA51810EB8) - BOZZA N. 2554119 FORNITURE DITTA STRANO CIG. (ZF01810E58).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221816)CONSORZIO GE.SER.&amp;TEC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 137 DEL 30/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230679)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                              VIA MONZA                           TRATTO TRA VIA LIBERTA' E VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222695)ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 - CIG. N. ZCC17B0344.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221755)CONSORZIO GE.SER.&amp;TEC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 136 DEL 30/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230393)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA                                   IN VIA  GARIBALDI, 116                                                                                                          PL 35/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221741)LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1287 DEL 26/11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:230014)ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SIGNORELLI 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222945)PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL BILANCIO E LA LEGGE DI STABILITA' 2016 NEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221722)IDEAFORWEB DI FAUSTO MARINO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 268 DEL 30/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221898)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.01.2016/31.12.2018 CIG Z5617397AB - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229984)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                                VIA VOLTA                   (PARCHEGGIO ANTISTANTE STAZIONE "PARCO DELLE GROANE"PL35/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229804)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                     IN VIA CABELLA, 06  TEMPORANEAPL32/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221680)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N,V. - M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE - 6° BIMESTRE 2015 - PERIODO: 21.10.15 - 19.12.2015 (SCADENZA: 13 GENNAIO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222388)ISCRIZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - SISTRI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229811)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA  SICILIA, 21  TEMPORANEAPL33/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222497)PAGAMENTO   ABBONAMENTO PORTALE " ALFA CONSULENZE" ANNO 2016 - CIG   Z6417FF574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221664)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE PERIODO: 1° BIMESTRE 2016 8OTT-NOV) 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 GENNAIO 20169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222664)LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI ISTITUTO COMPRENSIVO "FUTURA" PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI N. 43- SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - MEDIA "G. GALILEI" E ISTITUTO COMPRENSIVO "K. WOJTYLA" PLESSO SCOLASTICO DI VIA P.SSA MAFALDA N. 127 - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - MEDIA "E. MORANTE . ADEGUAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI ARCH: VALERIO TESTA (CIG: ZAO1261D1F  - CIG: Z6D17DF136  - CUP C84H14000090001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:229835)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SIGNORELLI, 36  TEMPORANEAPL34/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221658)AUTOFFICINA MERONI S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. 7 -21 -25 - 29 - 30 - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:228122)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA PALESTRINA (FRONTE CIVICO 4) E PARCHEGGI ANTISTANTI  TEMPORANEAPL31/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221655)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PERIODO: 1° BIMESTRE 2015 (OTT-NOV) SOLUZIONE TOP HOLDING (SCADENZA: 18 GENNAIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222668)RIMBORSO   QUOTA  VARIABILE  UTENZE NON DOMESTICHE  TARI  2014  - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:227026)RIMOZIONE MANUFATTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI  - VIA PREALPI N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222686)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ELENCO N. 1  ANNO  2016 - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221612)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222789)I VIAGGI DELL'ARTE 2016 - PROGRAMMA PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221944)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226747)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  - CHIUSURA AL TRAFFICO  INZIO VIA GAVINANA INTERSEZIONE VIA ROMA  A VIA  PUCCINI  PL 12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221897)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  - FATT. V12015009066/2015 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221902)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DELLA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO  DI PROPRIETA' COMUNALE VIA C. SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226750)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MANZONI 27  TEMPORANEAPL13/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:226471)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MANZONI 27  TEMPORANEAPL11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222034)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -  DETERMINAZIONE N. 663 DEL 15/12/15 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD, STREEBASKET E VOLLEY - ANNO 2014- 2015. CIG Z6A10A4930.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221855)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222018)LIQUIDAZIONE STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRI EMOLUMENTI, RELATIVI ONERI RIFLESSI  DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221820)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R.IMPIANTI SNC - FATT. 3/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO LOCALE VIA CARDUCCI  (POLIZIA LOCALE) E VILLA GIANOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225998)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  - CHIUSURA AL TRAFFICO  INZIO VIA GAVINANA INTERSEZIONE VIA ROMA  A VIA  PUCCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225359)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DEI MILLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221815)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D &amp; S  PER LA FORNITURA DI COPRICALORIFERI ANTIURTO - EDIFICI SCOLASTICI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222179)OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL P.E. 17 - COMPETENZA ESSELUNGA S.P.A -  APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222552)PRESA D'ATTO PARERI DEGLI ENTI SULLE INTEGRAZIONI AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX-INSEDIAMENTO VIMAR DI VIA DEI MILLE 43/45,  AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 PRESENTATO DALLA SOC. WA. MA S.R.L. APPROVAZIONE MODIFICHE E AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI CON LE PRESCRIZIONI E INTEGRAZIONI RICHIESTE DAGLI ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225368)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA  DEI TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221678)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 10/12/2015 COMUNI INSIEME CORSO FORMAZIONE EDUCATRICI NIDO PRIMA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221672)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 23/12/2015  CM SRL   CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221825)LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE  DI VIA UGO FOSCOLO, ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SALA POLIVALENTE, AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - (CUP:C84H14001150004 E CIG: Z5214FEB7C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:225178)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER IL CARNEVALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224611)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PRINCIPESSA MAFALDA NUMERI CIVICI 3 E 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222202)PROGETTO "LA DIFFERENZA C'E' MA CHE DIFFERENZA FA?"  RIVOLTO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221575)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE AL POLO CULTURALE INSIEME GROANE - ANNO 2015 DETERMINA N. 825 DEL 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221579)LIQUIDAZIONE FATTURA FPA-2015-05 DEL 29.12.2015 MAMASOUND SERVICE INIZIATIVA NATALE IN CITTA' 20.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221643)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  PRIMO BIMESTRE 2016 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224096)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PUCCINI (NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 2 E VIA GAVINANA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221880)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224094)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA PALESTRINA (NEL TRATTO COMPRESO IL PASSO CARRAIO DEL CIVICO 65 E VIA MAFALDA) DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221589)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 306 DEL 1.12.2015 - AD ARTEM - DETERMINA N. 658  DEL 17.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221521)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:224092)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA FORLANINI  (NEL TRATTO COMPRESO TRA PALO LUCE 977 E VIA FERMI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221597)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P D.A.L. MUSIC SOC. COOP. PER CONCERCERTO ENSEMBLE L. PEROSI NATALE IN CITTA' 20.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:222999)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221601)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG. COLOMBO FRANCO ALBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221610)LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27.12.2015 KLOCOMMUNICATION ORGANIZZAZIONE EVENTO NATALE IN CITTA' 20.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:235948)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARIA AZIENDALI - PERIODO: 3° BIMESTRE 2016 (FEB-MAR) SOLUZIONE TOP HOLDING SCADENZA: 18 MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221464)CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL' ART. 11  DEL CCNL DEL 14.09.2000 - DIPENDENTE MORELLI RICCARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221534)LIQUIDAZIONE FATT N 93 DEL 10.12.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221644)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PRINCIPESSA MAFALDA NUMERI CIVICI 3 E 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221363)SERVIZI E GESTIONE ZENIT- LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2015 - DET. 766/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221345)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE- (REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI) - PROROGA E RISOLUZIONE AFFITTI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221338)LIQUIDAZIONE FATTURA N. ELPA/25/2015 DEL 18/12/2015 - BANCA POPOLARE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221333)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34896 DEL 22/12/2015  ACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221329)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22/12/2015 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220685)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI E C/POS -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221325)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371 DEL 16/12/2015  SIBESTAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221139)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ABITATIVO" 2015- BENEFICIARI ALLEGATO "D"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221170)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2015 - BENEFICIARI DIVERSI ALLEGATO "E"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221045)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ABITATIVO " 2015 - BENEFICIARI ALLEGATO "C"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221111)VERSAMENTO RITENUTA IRPEF E RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATO PAGAMENTO RITENUTA IRPEF 20% SU COMPENSO PROFESSIONALE MESE DI AGOSTO 2015 - MAND.N. 3521/06.08.2015 - EURO 190,00 R.A. (REV.2131/06.08.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221092)RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATO PAGAMENTO RITENUTA IRPEF 4% SU QUOTA ASSOCIATIVA AFOL 2014 - MAND.N. 2463 DEL 15.06.2015 DI EURO 27.320,00 - EURO 1.092,80 (REV.1223/15.06.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221039)EROGAZIONE CONTRIBUTO "FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ABITATIVO" 2015 - BENEFICIARI ALLEGATO "B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221037)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ABITATIVO" ANNO 2015 - BENEFICIARI ALLEGATO "A"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221041)VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTO AD IMPRESA - MESE DI GIUGNO 2015 RIFERITA AL MANDATO N. 2463 DEL 15.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221036)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO - MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220993)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220970)TITOLO II° - ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA CERESIO - PRIMO CONTRIBUTO AL PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220809)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BERGAMELLI SRL - FATT. 547/2015 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220924)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE AREA MAPP 339 FG 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220837)SERVIZIO TELEPASS LIQUIDAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESI DA GIUGNO A  DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220761)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22256 DEL 20/11/2015  LIBRI E SCUOLA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220551)LIQUIDAZIONE TERMOIDRAULICA MILANI - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220541)LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ZENALE PERIODO 01.10.2015 - 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211145)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE  DISTRIBUZIONE S.R.L. - FATT. 24/2015 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  PERIODO 01/01/2014-31/12/2015- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211037)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL - FATT. 23/2015 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE 01/01/2014-31/12/2015- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220522)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; B DI BATTILANA CLAUDIO PER L'INTERVENTO  DI  SOSTITUZIONE  DI LIMITATORI DEL TRAFFICO VEICOLARE NEI PARCHEGGI PUBBLICI DI VIA RESEGONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220509)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIF SPA PER LA FORNITURA  DI APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE  PUBBLICA DI VIA CONCILIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="27873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220463)LIQUIDAZIONE ALLA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220397)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1835 DEL 30/11/2015  SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220398)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 550 DEL 30.11.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220401)LIQIUIDAZIONE FATTURA N. 1834 DEL 30/11/2015 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220402)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1836 DEL 30/11/2015 SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI ASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220511)LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE N. 1615033528 DEL 17.12.2015  RELATIVA ALLA INIZIATIVA "NATALE IN CITTA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220360)LIQUIDAZIONE IVA ISTITUZIONALE SU MANDATO ALLA DITTA RB ELETTRONICA (VEDI REVERSALE N. 2894)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220418)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI, GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2015 - 3° GIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220413)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI,GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2015 - 2° GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220375)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - FATT. 37/2014 - AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE ADOZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220170)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALSAI DI ITALO PACIONE PER LA FORNITURA  DI INDUMENTI DI LAVORO INVERNALI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220139)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIANCA &amp; VERDE S.R.L. - FATT. 1/2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIOE CON SUCCESSIVA SOSTITUZINE PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO"GALILEO GALILEI" - LAVORI DI PULIZIA AULE ED AMBIENTI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220033)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.R. IMPIANTI - FATT. 45/2014 - LAVORI DI RIFACIMENTO  DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA (INFANZIA) DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219943)LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' -  GESTIONE TEMPORANEA SERVIZI CIMITERIALI - FATT. 210/PA-2015 (COMPETENZA MESE DI OTTOBRE) E FATT. 222/PA-2015 (COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220275)LIQUIDAZIONE  SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE CALDAIA CONDOMINIO VIA PERGOLESI  2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220242)LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA VARESE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220229)LIQUIDAZIONE  LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE - IMMOBILE DI PROPRIETA'  COMUNALE  VIA CANOVA 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220298)LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE ANNO 2015 (PROVV. 148 E 166)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220348)LIQUIDAZIONE FATT N 1 _15 DEL 12.10.2015 ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220164)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1833 DEL 30/11/2015  COOPERATIVA PROGETTOA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220305)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI E C/POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220271)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 17.12.2015. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220211)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 215-216-220-225-226-227-228-229 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220197)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 157-198-199-200-201 PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220146)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230DEL 31/10/2015 ILLSA CARONNO PERTUSELLA. ARREDI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220097)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400046874 DEL 30.11.2015 - SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220087)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400046875 DEL 30.11.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400046873 DEL 30.11.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220253)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2015 (SCADENZA: 28 DICEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219991)EROGAZIONE CONTRIBUTO "FONDO SOSTEGNO AFFITTO" ANNO 2015 A DIVERSI BENEFICIARI - ALLEGATO "A"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219897)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219905)DECRETO INGIUNTIVO-DIPENDENTE G.F.-A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA TRATTENUTA DALLO STIPENDIO DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219826)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219764)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VEDIL SRL - FATT. 2/2015 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI N 1 (EX VIA VARESE, 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI -STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219332)TITOLO SECONDO - RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE VINCOLI - SIGG C.E. ED M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219050)LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219723)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE  RELATIVE ALLE TARGHE  EK 334 TT - EK 333 TT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219673)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE RECINZIONE - SALDO PREVENTIVO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219738)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO E PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA I° MAGGIO - MESE DI NOVEMBRE 2015 (SCADENZA: 31 DICEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219476)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219447)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2015 (SCADENZA: 14.01.2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219428)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFFICIO SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219408)CONDOMINIO VIA VARESE 1 - CORTE NOBILE. LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219699)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI,GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO -  1° CANONE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219686)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONTERIO &amp; CO. SRL PER LA FORNITURA DI SALE MARINO PER IL DISGELO DELLE STRADE CITTADINE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219669)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA PER LA RIPARAZIONE  IMPIANTI ANTRINTRUSIONE PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219653)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FABBI IMOLA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE NEGLI EDIFICI PUBBLICI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219570)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E  MANUTENZIONE PREVENTIVA AUTOMATISMI PER L'APERTURA AUTOMATICA DI PORTE, SERRANDE E CANCELLI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219558)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 3/12/2015   ASSOCIAZIONE VERBA MANENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219196)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 2 DEL 4.12.2015 -GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE - DETERMINA N.122 DEL 12.3.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219413)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422/E COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE CENTRO PRIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219423)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 1.12.2015. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219496)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219490)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219471)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE  IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219382)LIQUIDAZION COMPENSO AIPA( IN LIQUIDAZIONE)  PER LA GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE UBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015 I ^ SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219365)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219338)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - 3° RATA SPESE CONDOMINIALI E SPESE DI PROPRIETA'  PREVENTIVO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219331)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219329)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRUFFICIO LORETO PER LA FORNITURA DI APPENDIABITI NERO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219327)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI  SRL PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219236)LIQUIDAZIONE NOTA 323 DEL 7/10/2015 EUPOLIS  2 MODULO AGENTE SIVIERO IREF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219101)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219098)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217535)SERVIZI E GESTIONE ZENIT- LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2015 - DET. 766/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219047)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI SNC - FATT. 2/2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE PAVIMENTZONE CONTENENTE AMINATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GALILEO GALILEI" - CAMPANELLA SEGNALAZIONE FINE LEZIONI E RIPRISTINO IMPIANTO SEGNALAZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219037)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - CANONI CONCESSORI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219045)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1615031662 DEL 4/12/2015 - SIAE PER SPETTACOLO FERITE A MORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219033)LIQUIDAZIONE A ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA - FATT. 46/2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2015-2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219027)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A - FATT. NN. V12015006461 - V12015007321/2015 - SERVIZI IGIENE URBANA - CANONE MENSILE (COMPETENZA 01/08/2015-31/08/2015) - (COMPETENZA 01/09/2015-30/09/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218864)LIQUIDAZIONE ALLA SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. - FATT. 468B/2015 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  - DURATA 3 ANNI - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219036)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/91 DEL 31/10/2015 GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218849)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEKNOVA AMBIENTE  SRL - FATT. 4/PA/2015  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GALILEO GALILEI" -OPERE COMPLEMENTARI - STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219031)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28128 DEL 3/11/2015  ACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206165)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. ACI PRA - ANNO 2015- POLIZIA LOCALE CIG. Z181278A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219007)LIQUIDAZIONE FATTURA N 10275/18PA DEL 9/11/2015 VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219020)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1500600 DEL 30/11/2015 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218884)LIQUIDAZIONI PAGAMENTO CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218938)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315 DEL 26/11/2015 G. LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218950)LIQUIDAZIONE FATTURA N 295 DELL' 11/11/2015  G. LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218977)LIQUIDAZIONE FATTURA N 000236/PA DEL 30/11/2015 COOP COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218833)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1857 DEL 25/11/2015  MOBILFERRO. ACQUISTO ARREDI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218919)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA VIVAIO BANFI - FATT.- N. 19/PA DEL 30.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218916)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218731)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2112 DEL 17/11/2015  LIBRI E SCUOLA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218518)DECRETO INGIUNTIVO -DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA TRATTENUTA DALLA XIII^ 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218439)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218533)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 1283/1284/1306/1307-2015  - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 571/617/615/616)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218503)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1437 DEL 31/10/2015 COOPERATIVA PROGETTO A SOSTEGNO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218504)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1436 DEL 31/10/2015 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218486)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1434 DEL 31/10/2015  COPPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218495)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1435 DEL 31/10/2015  COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218351)LIQUIDAZIONE ANIMARE ONLUS SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2015 DET 170/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218380)LIQUIDAZIONE PARCELLA AL DOTT. MENSI ALESSANDRO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/V.R. ANNO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218332)LIQUIDAZIONE PARCELLA A SALDO N. 30/E AL DOTT. MENSI ALESSANDRO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/V.R. ANNO 2008-2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218268)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 372 DEL 10/11/2015 COOPERATIVA LA SPIGA COGESTIONE SERVIZIO ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218002)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PICERNO - MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217987)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA MYO SRL - FATTURA N. 2040/150027762 DEL 20.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217899)ATTO DI LIQUIDAZIONE - OZANAM SOC. COOP. - FATTURE N.120/PAA DEL 31.08.2015 E N. 121/PAA DEL 31.08.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218107)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO N. 2004/2003 FINLOMBARDA DI E. 92.368,13 SCADENTE IL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218102)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI E. 44.698,04 SCADENTE IL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218036)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA SECONDA SEMESTRALITA' 2015 SCADENTE IL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218018)CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CO.NORD - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217940)LIQUIDAZIONE DR. RAMPINI CARLO -PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO FINO A FINE MANDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217883)LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR 110/A - TEATRO CARCANO DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217862)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE 3° RATA OPERE STRAORDINARIE RIFACIMENTO PIAZZA E GUAINA - PROT. N. 6984/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217846)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SERV.AUSIL.VIA CANOVA - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - C.S.C. GROANE - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (FATTURE PERVENUTE IN RITARDO VEDI MAIL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217807)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM GARBAGNATE SPA PER FORNTIURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI - PERIODO: SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217725)LIQUIDAIZONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VV.FF. SETTEMBRE 2015  E PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA I° MAGGIO - MAR/15 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217683)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 3°/4°/5° BIMESTRE 2015 PERIODO: 24.02.2015 - 20.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217603)C-PETROL S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_15 DEL 05/011/2015 3° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217506)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC LIQUIDAZIONE RIVISTE E GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI  COMUNALI.  MESI DA LUGLIO AD OTTOBRE 2015 - DET. 736/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217733)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 2° RATA SPESE ORDINARIE 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217676)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIOVANNI - FATT. 11/2015 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN ALCUNE VIE CITTADINE PRIMAVERA 2015 - APPROVAZIONE SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E APPROVAZIONE CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217638)LIQUIDAZIONE  A ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI - FATT. 12/2015 - MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO DI PIAZZA DE GASPERI - 3° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217591)LIQUIDAZIONE ALLA COOP. OZANAM - FATT. 122/PA - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA CIMITERO COMUNALE (MESE AGOSTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="27990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216885)LIQUIDAZIONE ALLA COOP. OZANAM  - FATT. 91/2015 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA CIMITERO COMUNALE - (MESE LUGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217726)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 9/10/2015  AUTOCARROZZERIA BRAGAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="27993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217601)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16/11/2015  CARTOLERIA TRENZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217568)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 389 DEL 30.09.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217420)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 105 DEL 31/10/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217418)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 104 DEL 31/10/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217371)TINN LOMBARDIA SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 06/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217359)VALSECCHI GIOVANNI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4067 DEL 30/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217341)AUTOFFICINA MERONI S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. 11 -22 -23 - 24 ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217245)AUTOFFICINA MERONI S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATT. 8 - 9 - 10 - 26 - 27 ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217091)GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16053 DEL 31/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217468)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEFARMA SPA PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA MULTIUSO.(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217442)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 16/11/2015 CARTOLERIA FUSI NADIA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217394)FATTURA N. 3 DEL 13/112015  BIEMMEGI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217250)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. V12015008198/2015 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO (COMPETENZA 01.10.2015/31.10.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198277)LIQUIDAZIONE A ZUCCHIATI LEONARDO - FATT. 15/2015 - INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - PERIODO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 (DT. 631/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217180)ATTO DI LIQUIDAZIONE SOC. OZANAM PER LE FATTURE N. 120/PA DEL 31.08.20158 / N. 121/PA DEL 31.08.2015 / N. 154/PA DEL 30.09.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217195)DECRETO INGIUNTIVO- DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217188)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217183)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217129)POLO CATASTALE DI BOLLATE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ACCONTO 1° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217172)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER INTERVENTI  URGENTI  DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE DI EDIFICI PUBBLICI - SAL N° 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216962)ATTO DI LIQUIDAZIONE VIVAIO BANFI SRL - FATTURA N. 20224/15PA DEL 29.10.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214685)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER INTERVENTI URGENTI DI RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - SAL. N° 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217060)LIQUIDAZIONE  AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE  - QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217100)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE RECINZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216918)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI IC FUTURA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216957)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI E C/POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216855)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N.8Z00913994 DEL 06.10.2015 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA SC.MEDIA "G.GALILEI" VIA VILLORESI - 6° BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216850)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N.4220315800073972 DEL 06.10.2015- CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI  - 6° BIMESTRE 2015 (AGO-SET) - SCADENZA: 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216839)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2015 (AGO-SET)  SCADENZA: 31 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216719)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216699)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE IN VIA TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216895)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 12/11/2015 DI COLTERARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216845)LIQUIDAZIONE FATTURA EVARCHI N. 000038PA DEL 30/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216823)FATTURA N. 1 DEL 14/11/2015  CARTOLERIA BOTTURI   CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210635)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 49 DEL 25.9.2015 - SHOW AND CO - DETERMINA N. 486 DEL 15.9.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216375)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 11.11.2015. FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216536)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400045734 DEL 12.11.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216140)LIQUIDAZIONE FATT N 86 DEL 19.10.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216268)TITOLO II - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE PATRIMONIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216575)CONDOMINIO RESIDENCE CASCINE SIOLO -  VIA KENNEDY 15 - LIQUIDAZIONE 3° RATA PREVENTIVO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216570)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI SRL - FATT. 209/17PA/2015 -MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE  DEL VERDE CITTADINO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216447)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - FATT. 38/E/2015 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE  (MESI SETTEMBRE/OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216260)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216040)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SORGE S.R.L.-FATTURA N. 136/2015 DEL 06.11.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216303)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM SPA (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - 6' BIMESTRE 2015 (AGO-SET) CONSIP 5 (SCADENZA: 28 DICEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216036)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2015 (SCADENZA: 25 NOVEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216242)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  A CLERICI P.I. ROBERTO - FATT. 20/2015 - DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE ESCUTIVA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26/08/1992 -SCUOLA DELL'INFANZIA Q. PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216215)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 29/10/2015 KALEIDOS CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216096)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400042221 DEL 31/10/2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216108)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400042218 DEL 31/10/2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215942)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400042220 DEL 31.10.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216005)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010016 DEL 6/11/2015 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216006)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 5/11/2015 COOPERATIVA  RESTELLI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215917)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 009 DEL 4/11/2015  LARIZZA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215918)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 21/10/2015  DESIOLIBRI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215777)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400042219 DEL 31/10/2015 SODEXO E NOTA DI CREDITO N. 6400046134 DEL 24/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215818)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400042216 DEL 31.10.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215851)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400042217 DEL 31.10.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215891)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 691_15 DEL 06/11/2015 INTESTATA A UPEL- UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI- CORSO "BARATTO AMMINISTRATIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215727)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215786)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 (SCADENZA: SET/4.11.2015 -  OTT/15.12.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215732)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215775)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - PERIODO: 6° BIMESTRE 2015 (AGO-SET) - 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 NOVEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215772)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - SOLUZIONE TOP HOLDING - PERIODO: 6° BIMESTRE 2015  (SCADENZA: 18 NOVEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215867)LIQUIDAZIONE FATT ELER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215779)LIQUIDAZIONE A MARSH S.P.A. - CARICO CONTABILE N. 6819682 - TERZA RATA POLIZZA FIDEJUSSORIA (12/09/2015-12/01/2016) - FINANZIAMENTO BANDO INAIL SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (MEDIE) PLESSO "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215664)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215654)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI- MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215632)CITTERIO ED. LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO ESTRATTO BANDO ALIENAZIONE NEGOSIO VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215627)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - (REGOLARIZZAZIOEN CARTE CONTABILI) - PROROGA CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215598)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA TORO COSTRUZIONI S.R.L.  FATT. 21/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE........SERVZIO SGOMBERO NEVE.......OPERE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215488)LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI NOVATE MILANESE DEL 30/10/2015 CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215497)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 26/10/2015 COMUNE DI FINO MORNASCO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215528)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 255  DEL 2.11.2015 - AD ARTEM - DETERMINA N. 464 DEL 3.9.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215483)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO CLERICI P.I. ROBERTO - FATT. 13/2015 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA, RELATIVAMENTE DEGLI IMPIANTO DELL'INTERVENTO LOCALE ADIBITO A CUCINA IN VIA VITT. VENETO - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215597)LIQUIDAZIONE AL COLORIFICIO MP SRL PER LA FORNITURA DI SMALTO TRASPARENTE  ATOSSICO PER ZOCCOLATURE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215587)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA TORO COSTRUZIONI S.R.L. - FATT 20/15 - RISTRUTTURAZIONE  ROTATORIA VIABILISTICA VIA E. FERMI/VIA DEI PIOPPI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215572)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE STRADE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215531)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215447)METALVETRO  LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE PERSIANE EDIFICIO CORTE DEL CHIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215558)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215524)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. N. 1154/2015 - DISINFESTAZIONE  - 4° INTERVENTO ZANZARE (RIF. BOLLA 499/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215517)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER INTERVENTI URGENTI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215478)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LAZZARI PER LA FORNITURA DI SERIGRAFIA PER BARRIERE STRADALI (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215469)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LAZZARI SRL PER LA FORNITURA DI BARRIERE STRADALI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215433)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GREENERGYTECH SRL - FATT. N. 4/2015 - PRATICA GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO  DI VIA VILLORESI (SCUOLA INFANZIA) RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ESENZIONE 5% PER OTTENIMENTO QUALIFICA SEESEU - PRIMO ACCONTO 80% PER CONSULENZA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215425)LIQUIDAZIONE ALLA SOC.  GREENERGYTECH SRL - FATT. 3/2015 - CONSULENZA TECNICA PER PRATICA  GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215304)LIQUIDAZIONE FATTURA N. M01500005 DEL 29/5/2015 ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215202)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 2.11.2015. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215267)LIQUIDAZIONE DR. RAMPINI CARLO  REVISORE DEI CONTI  3° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215259)LIQUIDAZIONE STUDIO COMMERCIALIATA VIGANO' DR GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI 3° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215204)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/359-ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215105)LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 19937/2015 - CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215043)ANCITEL SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. E-538 DEL 15/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214777)PAGAMENTO FATTURA ENEL ENERGIA SIG CINQUERRUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215219)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215215)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214951)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PICERNO MESE DILUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215032)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRPA SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214917)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 101 DEL 30/09/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214744)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214727)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - 2° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214660)CONDOMINIO VIA VISMARA 73,  SALDO BILANCIO PREVENTIVO SPESE DI PROPRIETA'  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214635)CONDOMINIO RESIDENCE CASCINE SIOLO - VIA KENNEDY 15 - 2° E 3° RATA PREVENTIVO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214927)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100 DEL 30/09/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214916)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE DITTA LAVORIVARI DI CHIUMENTO &amp; C. S.N.C. - FATT 2/PA/2015 - REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE PRESSO I LOCALI ALL'INTERNO DELLA STAZIONE DELLE FERROVIE NORD GARBAGNATE CENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214897)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI E C/POS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214816)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 459 DEL 31.10.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214852)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036973 DEL 30.09.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214853)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 9/10/2015  MONICA GIORDANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214859)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036970 DEL 30.09.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214643)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE SRL PER LA FORNITURA DI  DPI E INDUMENTI DA LAVORO INVERNALE(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214640)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. I.P.Z.S. (LIBRERIA CONCESSIONIARA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.) FATT. 1072/E - 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214634)LIQUIDAZIONE AL PERITO MARCO BONTEMPI - FATT. 6/15 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIENTO BARRIERE ARCHITETTONCIHE  - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - GALILEO GALILEI - COLLAUDO IMPIANTODI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA ED ALLARME EVACUAZIONE - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214599)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEKNOVA AMBIENTE S.R.L. - FATT. 3/PA-2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA D I° GRADO "GALILEO GALILEI"- STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214591)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TEKNOVA AMBIENTE S.R.L. - FATT. 2/PA/2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214519)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. PA 272/2015 - MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA  - CANONE MENSILE E CARICAMENTO C02 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214398)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036971 DEL 30.09.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214403)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036453 DEL 25.09.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214441)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036972 DEL 30.09.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214524)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010014 DEL 27/10/2015FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214532)LIQUIDAZIONE FATTURA N.50010015 DEL 27/10/2015  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214583)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLI GEN-DIC ANNI 2011-2012-2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214386)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 1125-1008 E 1126-1008/2015 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISIFESTAZIONE ANNO 2015 (RIF. BOLLE NN. 551 E 546)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214321)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI ANN0 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214328)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036975 DEL 30.09.2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214371)LIQUIDAZIONE N 1141 DEL 30/09/2015 COOPERATIVA PROGETTO A  SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214372)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1143 DEL 30/09/2015  COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214373)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1144 DEL 30/09/2015  COOPERATIVA PROGETTO A   SERVIZIO ASA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214374)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1142 DEL 30/09/2015 COOPERATIVA PROGETTO A SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214379)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010013 DEL 23/10/2015  FNM AUTOSERVIZI CONGUAGLIO TRASPORTO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214241)LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MILANO - CONTROLLI IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.01.2014-31.12.2015 - REGISTRAZIONE SUL PORTALE CURIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214209)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI GARBEN PER LE  FATTURE N. 3/E DELL'08.10.2015 - N.4/E DELL' 08.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213984)FATTURA N. 6400028456 DEL 01/07/2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214025)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036976 DEL 30/09/2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214044)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400036977 DEL 30/09/2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214066)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400033702 DEL 31/08/2015 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214144)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 25 E 26 DEL 01.02.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214166)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 27 DEL 01.02.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214154)LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI - DIFFERENZA FONDO CREDITO MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214073)RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA MARRARO VITA PER ALLOGGIO VIA CANOVA  72,  ALLA FIGLIA ROMANO ROSARIA DELEGATA DAI FRATELLI SALVATORE, ANGELO, MARIA VINCENZA E GIUSEPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214134)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) FATTURA N. 51_15 DEL 21.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214089)LIQUIDAZIONE A FONDAZIONE LEGAMBIENTE - NOTA  N. 15AO-0450 PIM 2015 - ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213982)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. N. 1113-1008/2015 - DISINFESTAZIONE 1° INTERVENTO ZANZARE  (RIF. BOLLA 268/15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213873)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI PER LA MANUTENZIONE AREA A VERDE PUBBLICO - PARCO DEI SALICI VIA UGO FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213759)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213351)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METEOR  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI  ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213253)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 2191- KORA SRL- CIG. ZC3154D191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213727)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° TRIMESTRE 2015 (SCADENZA: 30 OTTOBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213377)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA PM SAS - FATT. N. 134/PA DEL 17.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213327)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO-FATT. N. 68/F96/2015 DEL 31.08.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213448)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211762)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT.  N. 2191/2015 -KORA SISTEMI INFORMATICI SRL- POLIZIA LOCALE- CIG. ZC3154D191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212713)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. FULGIDA SRL N.12019 E N. 12020 - CIG.ZEF13DEA75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213140)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. INFOPOL-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213308)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA  133 EUPOLIS-CIG. Z2213047A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213343)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 990/2015- ZUCCHETTI INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213384)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI - FATT. 10/2015 - MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO IN PIAZZA DE GASPERI  A TUTTO IL 30 APRILE 2017 (II° RATA - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213375)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIOVANNI - FATT. 9/2015 - MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO IN PIAZZA DE GASPERI A TUTTO IL 30 APRILE 2017 (PRIMA RATA MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2105)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213223)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. -  A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213155)LIQUIDAZIONE LIBRERIA IPZS PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA ALLIENAZIONE UNITA' IMMOBILIARE VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213114)LIQUIDAZIONE A.FA.DI.G. LETTERA N. 10/2015, RIMBORSO DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213126)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000159/PA DEL 5/10/2015 COOP. COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212284)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. - FATTURA N. 15013 DEL 30.09.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211576)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE SRL - FATT. 18/2015 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GALILEO GALILEI" - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CALORIFERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212840)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PRANEDIL S.A.S. DI NUNZIO PACIOTTI - FATT. 15/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PARZIALE  DEL MANTI DI COPERTURA SCUOLE MEDIE  STATALI ELSA MORANTE E GALILEO GALILEI - SAL N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212835)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SNC - FATT. 13/E/2015 -  LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA CADUTI GARBAGNATESI INCROCIO CON VIA PELORITANA - SAL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212689)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SNC - FATT. 14/E/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE - SAL N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212728)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2, 2° RATA SPESE CONDOMINIALI E SPESE DI PROPRIETA'   ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212700)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO DEL COLORE INGR.DI SPELGATTI SNC PER LA FORNITURA DI IDROPITTURE PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PUBBLICO SERVIZIO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212697)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COR.EL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212676)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212673)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212620)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI PERIODO: MARZO/GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212619)CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15 -SALDO SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212671)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297/E  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO CO GESTIONE ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211972)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLAUDIO BATTILANA PER LA FORNITURA DI FERRO LAVORATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212594)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. V12015007322/2015 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO (COMPETENZA 01/09/2015- 30/09/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212612)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - 1° RATA SPESE CONDOMINIALI 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212539)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG CINQUERRUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212264)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA FRANCOPOST SRL-FATTURA N. 204 DEL 30.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212304)AUTOFFICINA MERONI : LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 16-17-18-19-20 DEL 28/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212478)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO - N. 6400014294 DEL 27.4.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211486)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA TECNO EDIL - FATT. PA81/2014  - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA DELL'INFANZIA  E PRIMARIA  "QUINTO PROFILI" VIA STELVIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212266)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 49 DEL 25.9.2015 - SHOW AND CO - DETERMINA N. 486 DEL 15.9.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212282)MAGGIOLI SPA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 0005965851 DEL 30/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212281)EMME DI MIANO ELVIRA : LIQUIDAZIONE FATT. N. 20238/2015 DEL 21/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212270)ERREBIAN S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/566617 DEL 21/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212253)SERVIZI E GESTIONE ZENIT- LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2015 - DET. 766/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212167)SERVIZI E GESTIONE ZENIT- LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI AGOSTO 2015 - DET. 766/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212211)LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_15 DEL 28.09.2015 PHATO'S PRODUCTIONS SRL  FESTA DEL PAESE 27.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212101)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 18/09/2015 NUBIAN 1880 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206378)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 5 E 6 DEL  15/04/2015- SIBESTAR SRL- CIG. Z7613C4D6C E CIG. ZC1138C8FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212037)ATTO DI LIQUIDAZIONE-FIORISTA DANIELA BELSANI - FATTURA N. 2/PA DEL 31.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211666)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 DEL 28.09.2015 ALL'AVV. MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE/S.C. + ALTRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211462)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI: VIVAIO BANFI SRL.-FATTURA N. 20198/14PA DEL 29.09.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210702)ATTO DI LIQUIDAZIONE A COOP. SOCIALE OZANAM ARL - FATTURE N. 125/PA E N. 126/PA DEL 31.08.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211938)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N.8Z00719026 DEL 06.08.2015 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA N.02.9956919 SC.MEDIA DI VIA VILLORESI - 5° BIMESTRE 2015 (GIU-LUG) - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211937)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N.4220315800059164 DEL 6.8.2015 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 5° BIMESTRE 2015 (GIU-LUG) SCADENZA: 2 NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212043)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 IC WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211919)LIQUIDAZONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE COM.LI - 5' BIMESTRE 2015 (SCADENZA: 2 NOVEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211726)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI ROSCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 4^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211713)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2015 (SCADENZA: 26 OTTOBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211711)LIQUIDAZIONE IVQ A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211690)LIQUIDAZIONE BALZARANO DEBORA RECUPERO CREDITI DET. 280/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211686)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211633)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 1174737/8 DEL 01/10/2015 - 3° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211783)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA 2015/278 - EUPOLIS LOMBARDIA.POLIZIA LOCALE CIG. Z9E12CC794</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211614)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO  PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211569)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA AUTOMATISMI PER L'APERTURA AUTOMATICA DI PORTE SERRANDE E CANCELLI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211564)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA  AUTOMATISMI PER L'APERTURA AUTOMATICA DI PORTE SERRANDE E CANCENCELLI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211370)LIQUIDAZIONE QUIETANZA NR. 108 DEL 02.07.2015 - TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211593)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L. - FATT. 26/2015 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALI E COMPITI ED ADEMPIMENTI  COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 D.P.R. 412/93 - PERIODO 01.01.2014-31.12.2015 - (TERZO TRIMESTRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211728)LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. V12015004805/2015 - CANONE MENSILE  SERVIZI DI IGIENE URBANA - COMPETENZA 1/06/2015-30/06/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211613)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L. - FATT. 25/2015 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 D.P.R. 412/93 -PERIODO 01.01.2014-31-12.2015(TERZO TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211592)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIOVANNI VENNERI &amp; C.SRL PER LA FORNITURA DI CARICABATTERIE BOOSTER (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211586)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA IMPIANTI ANTINTRUSIONE - CANONE 2° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211582)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA DI DPI E INDUMENTI DI LAVORO INVERNALI.(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211777)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 22 LUGLIO 2015 ANCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211579)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 5° BIMESTRE 2015 - CONSIP 5 (SCADENZA: 26 OTTOBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211566)DITTA FORGEST SRL- 1 E 2 RATA TRIMESTRALE ANNO 2015- AFFIDAMENTO SORV. SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211545)LIQUIDAZIONE COMPUTERM SALDO PER VERIFICA NORMATIVA GENERATORI DI CCALORE ALLOGGI ERP VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211530)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA RYABKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211557)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG MURE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211428)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 29.9.2015. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211236)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE  E IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211234)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211330)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 29.09.2015 -BANANAS SRL -  FESTA DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210925)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 10/09/2015 MAISON DES ARTISTES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211080)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/326- ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211046)CONDOMINIO 4 COMETE  P.ZZA DEL SANTUARIO - PREVENTIVO 2014/2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210944)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILAO 1 - FATT. 908/2015 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 452/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210934)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 935/2015 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 425/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211025)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/E DEL 29.09.2015- EREWHON - INTERVENTI DI ANIMAZIONE FESTA DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211053)LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE:  N 1615021895, N. 1615021896, N.1615021897  RELATIVE ALLA FESTA DEL PAESE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210859)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO POLISPORTIVO VIA SERENELLA - PERIODO: NOV-DIC 2014 - GEN/AGO 2015 (SCADENZA: 12 OTTOBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210756)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400033704 DEL 31/08/2015  SODEXO PASTI CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210777)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 81/E DEL 17.09.2015 -INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI-MANIFESTI FESTA DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210857)LIQUDAZIONE FATTURA N. FPA-2015-02 DEL 30.09.2015- MAMASOUND- SERVICE FESTA DEL PAESE 26.09.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210788)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASERMA VV.FF. PERIODO: MARZO/LUGLIO 2015 E PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA I°MAGGIO/SIGNORELLI PERIODO: APRILE/LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210739)LIQUIDAZIONE FATTURA N.  6400033703 DEL 31/08/2015  DITTA SODEXO CENTRI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210743)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400033701 DEL 31/08/2015 SODEXO. PASTI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210684)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO - COMPETENZE ANNO 2012/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210711)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400033705 DEL 31/08/2015 SODEXO PASTI DOMICILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210657)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL LAM SRL - FATT. 1E/2015 - SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CEMENTO-AMIANTO RINVENUTI IN TRE PUNTI DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210604)LIQUIDAZIONE ALLA ASL MILANO 1 - NOTA 38896/2013 - ACQUISIZIONE PARERE DA PARTE DELL'ASL RELATIVO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO ENERGETICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210694)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZI ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) - BIM.: AGOSTO/SETTEMBRE 2015 (SCADENZA: 12 OTTOBRE2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210686)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO GEN-DIC 2011 2012 IBAN IT48D0200809432000005079815 UNICREDIT BANCA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210602)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210528)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210448)LIQUIDAZIONE FATT N 66 DEL 23.9.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210539)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 274/2015 - ITALWARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210540)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 169-170-171 DEL 31.08.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210542)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PDS 2014/2015 A FAVORE DELLA SCUOLA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206279)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 15/04/2015-SIBESTAR SRL-CIG. ZC1138C8FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210239)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE POS-POLIZIA LOCALE- ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210531)LIQUIDAZIONE ALLA  MARSH  S.P.A. - CARICO CONTABILE N. 6780001 - RELATIVO ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA 2799528653 - FINANZIAMENTO BANDO INAIL SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (MEDIE) PLESSO "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI (2° RATA PREMIO DEL 2° QUADRIMESTRE2015 - 12/05/2015-12/09/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210496)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D &amp; S SRL PER LA FORNITURA DI COPRICALORIFERI ANTIURTO-EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210481)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER ADEGUAMENTO BAGNI SCUOLA ELEMENTARE A.GRAMSCI - INSTALLAZIONE PEDANE PER BAMBINI SCUOLA MATERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210472)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. NUOVENERGIE  DISTRIBUZIONE SRL . FATT. 19/2015 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE  IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2015 - AFFIDAMENTO LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI PER INTERVENTIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210441)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VALERIO TESTA  FATT. 2/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI DI VIA VILLORESI E P.SSA MAFALDA 2° ACCONTO/SALDO CONTABILITA' COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210403)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CERAMICHE SANTAMBROGIO SNC PER L'INTERVENTO URGENTE - RIPRISTINO RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE PISCINA SCOPERTA COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210391)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO IN SACCHI (ME.PA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210182)LIQUIDAZIONE COMPUTERM ACCONTO PER VERIFICA NORMATIVA GENERATORI DI CALORE ALLOGGI ERP VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209971)LIQUIDAZIONE ANIMARE ONLUS SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2015 DET 170/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210303)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2015 (DUPLICATI - FATTURE NON PERVENUTE IN FORMATO ELETTRONICO) - IBAN IT48D0200809432000005079815 UNICREDIT BANCA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209968)LIQUIDAZIONE NOTA PAGAMENTO DEL 27/07/2015 GARA RISTORAZIONE A FAVORE DI ANGELA MARIA MESSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210010)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282/E DEL 11/09/2015 COOPERATIVA LA SPIGA . SALDO CRD 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197818)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - FATT. 325906733/2015 - MODIFICA IMPIANTI ASCENSORI DELLA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209966)ATTO DI LIQUIDAZIONE M.C.T.C. -ANNO 2015 - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209823)LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE QUIETI-TARRICONE - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - SECONDO TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209785)ATTO DI LIQUIDAZIONE M.C.T.C. ANNO 2014-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209950)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/66 DEL 31/8/2015 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209956)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000150/15 DEL 30/06/2015 PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209954)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILEA SRL - FATT. 652/2015 - ANALISI QUANTITATIVA IN SEM - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - GALILEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209860)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. SMALTIMENTI RIFUTI - COMPETENZA 01.06.2015-30.06.2015 - 01.07.2015-31.07.2015 -01.08.2015-31.08.2015 (LE FATTURE N. V12015004806 - V12015005702 E V 12015006462/2015 SONO A COMPENSAZIONE  DELLE FATTURE EMESSE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PARI AD E 151.583,46 CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2014 PLASTICA E CARTA, E PARI AD E 9.274,34 ESENTE DA IVA EX ART. 74 C. 7 CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2014 VETRO E METALLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206996)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2128271 DEL 31.07.2015 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206914)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 108 DEL 28.02.2015 - ECOPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206966)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 137-139-140-141 DEL 30.06.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207207)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 158 DEL 31.07.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209857)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1844 DEL 31.08.2015 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209863)LIQUIDAZIONE FATT N 1723 DEL 31.5.2009 E NC N 5279 DEL 31.12.2013 ISTITUTO CARLO VISMARA DE PETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209852)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_15DEL 31/07/2015 DIDATTICA E SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209430)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG CINQUERRUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209758)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2015 (SCADENZA: 25 SETTEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209673)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. -A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209663)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2015 (SCADENZA: 25 SETTEMBRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209636)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - PERIODO: 1' TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209408)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/2015 ALLA VISA FORNITURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209463)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 17/09/2015 ALL'AVV. ERCOLE ROMANO (SALDO CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/T.SPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209611)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT 799/2015 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 333/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209601)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - FATT 32/E -PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2015 (MESI LUGLIO-AGOSTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209563)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT NN. 797- 798/2015 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE N. 393/2015 - 332/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209553)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 635 -636/2015 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE NN. 301/2015 E 300/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209373)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI MILANO PER ACQUISTO DI ULTERIORI MODELLI DI CARTA D'IDENTITA' - ANNO 2015- (SECONDO ACQUISTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209348)LIQUIDAZIONE SOC. DASEIN PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLE P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209190)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A ENEL SOLE S.R.L. - FATT. 1530046821/2015 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LEGNANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209202)LIQUIDAZIONE FATT N 2274 DEL 31.1.2012 COOPELIOS SIG.RA GRASSI MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209315)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 344 DEL 31.08.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209334)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASS. GIANFRANCO PICERNO MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209294)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - (REGOLARIZZAZIONE CONTABILE) PROROGA CONTRATTI AFFITTO ALLOGGI EEP PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208741)ATTO LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA -SETTORE VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209120)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 01/09/2015 ALL'AVV. MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/F.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209103)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2,  1° RATA SPESE CONDOMINIALI  ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209085)CONDOMINIO VIA P. VISMARA 73,  1° RATA SPESE DI PROPRIETA' ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209029)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 97 DEL 31/08/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209026)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 96 DEL 31/08/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209020)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 92 DEL 31/07/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209014)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 91 DEL 31/07/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209000)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - 5' BIMESTRE 2015 (GIU-LUG) - SOLUZIONE TOP HOLDING SCADENZA: 18 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208999)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 5° BIMESTRE 2015 (GIU-LUG) SCADENZA: 18 SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208991)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209055)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209063)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208900)LIQUIDAZIONE FATT WELFARE COMPANY N V15/00480 DEL 19.8.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208904)LIQUIDAZIONE FATT N V15/00479 DEL 19.8.2015 WELFARE COMPANY - QUI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208853)RIMBORSO SPESE BANCARIE ANNO 2015 (GENNAIO-FEBBRAIO) PROVV. 9-10-11-12-15-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208737)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI SILVESTRO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208651)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA LUCERNA SAS PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA - EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208705)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUCIANO ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208647)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208599)LIQUIDAZIONE FATTURAN. 326 DEL 29/07/2015  ANCI LOMBARDIA UFFICIO DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208612)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ITINERA SOCIETA' COOPERATIVA - FATT. 38/2015 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNI 2015/2016 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208580)LIQUIDAZIONE  ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 10/E/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO  SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE - PERIODO TRA 01.11.2013-31.03.2014 - REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208424)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208391)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. INFOENERGIA - RETE DI SPORELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE - QUOTA FUNZIONAMENTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208386)TITOLO II° - LQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA09/2015 - INTERVENTI SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AMIANTO ANNO 2015 - INDAGINI E VALUTAIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E MONITORAGGIO AMBIENTALE IN LUOGHI  PER POSSIBILE PRESENZA AMIANTO E FAV (ANALISI E CAMPIONAMENTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208377)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA08/2015 - INTERVENTI SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AMIANTO ANNO 2015 INDAGINI E VALUTAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN LUOGHI PER POSSIBILEPRESENZA AMIANTO E FAV - (INDAGINI TECNICHE E SOPRALLUOGHI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208593)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/279- ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208480)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208474)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204624)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AD ENEL SOLE SRL - FATT. 1530035275/2015 - 1530035276 - 1530035270 - 1530035271 - INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMIANZIONE PUBBLICA NELLE VIE: MARCONI - GAVINANA - PIOPPI - PELLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204607)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AD ENEL SOLE SRL - FATT. 1530035269/2015 - INTERVENTI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  PUBBLICA IN VIA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208293)SERVIZI E GESTIONE ZENIT- LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI LUGLIO 2015 - DET. 766/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208383)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208375)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208316)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 642/2015 - 644/2015 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 107/15 -170/15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208314)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 638/2015 - 640/2015 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 264/2015 - 232/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208312)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 641/2015 DISINFESTAZIONE (BOLLA N. 68/15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208315)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - SALDO 2° RATA PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208275)C-PETROL S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_15 DEL 05/09/2015 2° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208278)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 -  LIQUIDAZIONI: A)  3° RATA SPESE  AMM. COMUNALE,  B) 2° E  3° RATA CASA ASS., CGIL. CISL E MENSA COM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208248)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2015 PA DEL 29/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208247)CONDOMINIO VIA VARESE 1,  SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208241)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208212)LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO ALL'ARCH. MARIA IRENE RUSSO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208153)TITOLO II°  - LIQUIDAZIONE A DOBRA COSTRUZIONI SRL - FATT. 2/2015 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA FOSCOLO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SALA  POLIVALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208133)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RIMOL SRL PER LA FORNITURA D ECOSORBOIL - MATERIALE ANTISDRUCCIOLO PER SUPERFICI STRADALI(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207891)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. N. 643/2015 - DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI RIF. BOLLA 158/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208177)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE : TARGA BY544CN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208129)CONDOMINIO VIA KENNEDY 15,  LIQUIDAZIONE 1° RATA PREVENTIVO 2015/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208175)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA VIVAIO BANFI SRL-FATTURA N. 20167/12PA DEL 30.08.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207576)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_15 DEL 14/08/2015 A RADIO PANDA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208026)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIMEC PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER CITOFONIA - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208035)CONDOMINIO VIA VERESE 18 - SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208031)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLORIFICIO MP SRL PER LA FORNITURA  DI SMALTO TRASPARENTE - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207739)RIPARAZIONE SERRAMENTI PIANO DI ZONA PIAZZA SANTUARIO. DITTA EDISIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208022)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 28/07/2015  ESTRO PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208019)CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE 8/10 - SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207964)CONDOMINIO VIA VISMARA 73 -  SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI  2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207958)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207956)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 - SALDO PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207948)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207950)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 317 DEL 31.08.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207731)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207856)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI  45 - SALDO PREVENTIVO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207837)LIQUIDAZIONE SUPERCONDOMINIO DI VIA GOBETTI - SALDO PREVENTIVO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207818)LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - SALDO 2° E 3° RATA GESTIONE ORDINARIA 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207827)LIQUIDAZIONE REVISIONE CONTABILE CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 - PROT. N. 6983 DEL 23/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207800)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 25/08/2015  AD ARTEM S.R.L PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207789)LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA C. SIOLO 16 - SALDO PREVENTIVO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207783)LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA KENNEDY 15 - SALDO CONSUNTIVO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206938)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 238 DEL 30.06.2015 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206949)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2015006 DEL 13.07.2015 - AVIATEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207008)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 74/PA DEL 31.07.2015 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207644)LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2, SALDO PREVENTIVO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207698)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/239 -ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207687)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERIGA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207618)LIQUIDAZIONE CONDOMINIO 4 COMETE - P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - SALDO 2014 -  ACCONTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207154)ASM SPA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LAVORI ESEGUITI PRESSO I LOCALI DI P.ZZA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207159)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207106)VALIDAZIONE ESTRATTO CONTO AMMISTRAZIONE 2012 - EX INPDAP - LIQUIDAZIONE  SALDO ONERI PER BENEFICI CONTRATTUALI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI  (CPDEL - INADEL FONDO CREDITO) A CARICO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206824)LIQUIDAZIONE FATT N 32 DEL 1.7.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206816)LIQUIDAZIONE FATT N 41 DEL 3.8.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206899)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA GALLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206898)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 180-242-259/2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206909)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 1202-1334-1583/2015 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206902)LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'  COMUNALE VIA CANOVA 86 - DETERMINA N. 446 DEL 17/08/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206723)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206557)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206223)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206263)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. V12015003953/2015 - SERVIZI IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA 01.05.2015-31.05.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206261)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  FATT. V12015003070/2015 - SERVIZI IGIENE URBANA  - CANONE - (COMPETENZA 01.04.2015 - 30.04.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206198)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324/FE DEL 23/07/2015 ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI - SACCHI  E ASSOCIATI (RICORSO COLLETTIVO IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE AEEGSI N. 375/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206218)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_15 DEL 4/08/2015 ALL'ARCH. MARIANNA CINZIA COMANDATORE (CAUSA COMUNE/IPPODROMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206058)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.EUSEBIO E MACCABEI DELLE "QUATTRO COMUNITA' CRISTIANE" - LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205999)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE LUGLIO N° 6400030004-30005-30006-30007-30008-30009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206054)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 17.05.2015 - MASSIMO CARLOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206155)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE (I° SEMESTRE 2015) COME DA CONVENZIONE STIPULATA CON L' AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206152)LIQUIDAZIONE FATTURA N. M01500002 DEL 29/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206087)LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/49 DEL 30/06/2015 E N. 3/56 DEL 31/07/2015 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206005)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA RYABKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206009)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 17/07/2015 ALL'AVV. MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F-M.A. CORTE DI CASSAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206002)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E AL DOTT. MENSI ALESSANDRO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/VALORE REALE PER ANNUALITA' 2010-2011-2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205977)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 15/07/2015 ALL'AVV. CORBYONS GIOVANNI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANE/C.F-M.A. - CORTE DI CASSAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205847)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASS. PICERNO MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205307)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI DI MILANO - FATT. PA06/2015 - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO GALILEO GALILEI  - PRESENZA AMIANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205749)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNO EDIL - FATT. 61/2015 - ADEGUAMENTO NORMATIVO  - DECRETO MINISTERO  DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DEL'INFANZIA E PRIMARIA QUINTO PROFILI VIA STELVIO N. 10 - ANTICIPAZIONE 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205754)LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - FATT. 35/2015 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA EFFETTUATA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE (MESE DI APRILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205700)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI - FATT. 7/2015 - MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO - PIAZZA DE GASEPERI A TUTTO IL 30/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205672)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GOVANNI - FATT. 5/2015 - INTERVENTO DI ABBATTIAMENTO ALBERATURA PARCO DEI PINI IN VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205615)LIQUIDAZIONE FATT. N. 13 DEL 22.7.2015 - PARMACONCERTI SRL- DETERMINA N. 332 DEL 18.6.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205591)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31.07.2015 FORGEST SERVIZIO MEDICO CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205595)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASS. PICERNO MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205488)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 30/07/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205496)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226/E DEL 3/08/2015  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205566)LIQUIDAZIONE FATTURA N.107 DEL 31/07/2015 SOCIETA' FERCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205580)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 DEL 30 LUGLIO COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205589)LIQUIDAZIONE FATTURE N 216/E DEL 30/07/2015 E NR 217/E DEL 30/07/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205497)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA MIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205493)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG. CRISTOFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205491)IL SOLE 24 ORE S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1410001858 DEL 31/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205518)LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205512)ERREBIAN S.P.A.: LIQUIDAZIONE FATT. N. V2/559364 DEL 31/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205466)CHIOSCO PIAZZALE DEL CIMITERO DI BELSANI DANIELA: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1_15 DEL 30/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205457)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205357)STUDIO EMMEVI DI MADERA A. &amp; C. LIQUIDAZIONE II SEMESTRE SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205340)LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - FATT. 70/PA-2015 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA EFFETTUATA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (MESE DI GIUGNO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205287)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 78/2015 -MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO OMUNLAE - INTERVENTO DI 1° SFALCIO IN ALCUNE AREE A VERDE - LIQUIDAZIONE SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205361)LIBRERIA IPZS LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA CO-GESTIONE CENTRO ABIBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205299)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO  SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA05/2015 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - INDAGINI VALUTAZIONI AMINATO/FAV E PROSEGUO INTERVENTO DI MONITORAGGIO NEL PLESSO SCOLASTICO GALILEO GALILEI - VERIFICA TECNICA CON ANALISIIN SEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205337)LIQUIDAZIONE FATTURA N.8Z00522774 DEL 5.6.2015 DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO DELLA LINEA N.02.9956919 SCUOLA MEDIA G.GALILEI DI VIA VILLORESI - 4° BIMESTRE 2015 (SCADENZA: 31 AGOSTO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205336)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220315800043413 DEL 5.6.2015 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO DIVERSE LINEE COM.LI - 4° BIMESTRE 2015 (SCADENZA: 31 AGOSTO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205318)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO DIVERSE LINEE COM.LI - 4° BIMESTRE 2015 (SCADENZA: 31 AGOSTO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205177)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205008)LIQUIDAZIONE AL PERITO MARCO BONTEMPI - FATT. 1/15 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA............ SCUOLA PRIMARIA GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI - COLLAUDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA ED ALLARME EVACUAZIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204085)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'AS.L. MILANO 1  - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SICCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENETE AMIANTO PRESO LA SCUOLA SECNDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - SOPRALLUOGHI E RELATIVI CERTIFICATI DI RESTITUZIONE AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205256)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205217)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204264)ATTO DI LIQUIDAZIONE - VIVAIO BANFI SRL - FATTURA N. 20150/11PA DEL 21/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204922)ATTO DI LIQUIDAZIONE A COOP. SOCIALE OZANAM A.R.L.- FATTURA N. 69/PA DEL 30/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205096)LIQUIDAZIONE STUDIO D'ARIES &amp; PARTNES PER ASSISTENZA FISCALE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205101)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205042)LIQUIDAZIONE STUDIO COMMERCIALISTA VIGANO' DR. GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205078)LIQUIDAZIONE DOTT. CARLO RAMPINI REVISORE DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204957)ELLEGI SAS DI GIACOMELLI DIEGO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3_15 DEL 29/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204949)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2015 PA DEL 29/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204877)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FATT. N. 15/PA. CIG Z781271B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204868)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FATT. N. 14/PA. CIG Z781271B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204862)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FATT. N. 13/PA. CIG Z781271B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204828)LIQUIDAZIONE FATT. N. 17 DEL 29.6.2015 - CONTATTO SONORO- DETERMINA N. 319 DEL 9.6.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204860)LIQUIDAZIONE FATTURA N 434 DEL 15/07/2015 MOBILFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204839)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FATT. N. 12/PA. CIG Z781271B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204373)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. 118/2015 - MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA - CANONE MENSILE (APRILE - MAGGIO - GIUGNO) E CARICAMENTO C02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204057)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER LA MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204074)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO DEL COLORE DI SPELGATTI PER LA FORNITURA  DI VERNICI E ATTREZZATURE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204065)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221356)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DELL'INCARICO RELATIVO ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA  - CIG. Z031797DC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204054)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221286)APPROVAZIONE BOZZA  PIANO DI RATEIZZAZIONE PER RESTITUZIONE ONERI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221274)RINNOVO CONTRATTO  DI ASSISTENZA SOFTWARE  GESTIONE TRIBUTI CON LA SOCIETA', SIEL SRL PER ANNO 2016- CIG Z651DC8D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204041)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO &amp; C. - FATTURA 12/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PARZIALE  DEL MANTO DI COPERTURA SCUOLE MEDIE STATALI ELSA MORANTE E GALILEO GALILEI - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220980)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA-   CIG  N. Z7317D29D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203995)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI SNC - FATT. 1/2015 - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' GINNICA  - PISCINA COPERTA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204688)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213295)QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE AL POLO CULTURALE INSIEME GROANE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221182)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNI 2015 E 2016.   CIG  Z8517D9E75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204748)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) - PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2015 (SCADENZA: 11 AGOSTO 20159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221230)RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI - "PARCO DELLE BETULLE" VIA VARESE. APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C89J15000980004 - CIG: ZBC17DA089).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204629)EROGAZIONE CONTRIBUTO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" IN FAVORE DEL NUCLEO S./F. A FAVORE DEL PROPRIETARIO S.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221248)RISTRUTTURAZIONE  LOCALI  PER FORMAZIONE NUOVA  FARMACIA COMUNALE E CENTRO PRELIEVI  IN VIA MILANO - SOC. A.S.M. S.P.A. -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204249)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - 3^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204561)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FATT. N. 6/PA. CIG Z781271B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221301)PROCEDIMENTO DI RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219137)AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204597)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTATORE P.ZZA DELLA CROCE (NOV 14 / MAG 15) VELOSTAZIONE VIA MONTEBIANCO (MARZO/GIUGNO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204220)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 01/07/2015 A DASEIN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221317)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA - AFFIDAMENTO FORNITURE FERRAMENTA BASILICO. (CIG: Z4217DF359)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214860)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - INTERVENTI DI RIPARAZIONE N. 24005. CIG. Z2D16E9107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204207)DECRETO INGIUNTIVO- DIPENDENTE G.F.- A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204197)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219819)MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  VIVAIO BANFI SRL DI GARBAGNATE MILANESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI POTATURA SIEPE DI VIA UGOFOSCOLO LATO FERROVIE NORD MILANO  (CIG: ZA317A2279).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204096)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220240)PULIZIA CANALE VILLORESI ESEGUITA DAL CONSORZIO VILLORESI PER I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE, NERVIANO E LAINATE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE  MILANESE PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201232)ATTO DI LIQUIDAIONE FATT. 339 CASA DELLA GOMMA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221073)POLITICHE ABITATIVE: INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE E A CONTENERE L'EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221124)ACQUISTO FORNITURA MATERIALE VARIO  ASILO NIDO COMUNALE CODICE CIG Z6D17D12A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202434)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1615009307 DEL 23.6.2015 - SIAE - DETERMINA N. 332 DEL 18.6.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203973)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - FATT. 24/E/2015 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (MESI MAGGIO E GIUGNO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221117)LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E CENTRO VARI-ETA'  - APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO LAVORI -  (CUP: C84H15001860004 - CIG: ZCF17D3AC9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221102)APPALTO PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. CIG Z9B17C5511 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203993)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 81 DEL 30/06/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203991)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 82 DEL 30/06/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220959)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DI APERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, A SEGUITODI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG: Z28178B3F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221180)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS. 163/06 PER: ASILI NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE, 60 E "VIA BOLZANO" DI VIA BOLZANO, 10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.M. 26/08/1992 (CUP: C84H15001850004 - CIG: 6539523917) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203990)ELLEGI SAS DI GIACOMELLI DIEGO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 2_15 DEL 14/07/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203962)PARTITA DI GIRO A SEGUITO DI ERRORE SOCIETA' TINN S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' R.B. ELETTRONICA S.R.L. PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. ISCRIZIONE ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE.  VEDERE: - MANDATO DI PAGAMENTO R.B. ELETTRONICA N° 1474 DEL 02/4/2015 DI EURO 812,39 E REVERSALE DI INCASSO N° 580 DEL 02/4/2015 DI EURO 178,73 (ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT) - MANDATO DI PAGAMENTO R.B. ELETTRONICA N° 1475 DEL 02/4/2015 DI EURO 690,51 E REVERSAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221175)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX GTM VIA ZENALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED ELETTRICO) AL FINE DI ADEGUAREL'IMMOBILE ALLE ESIGENZE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C84H15001830004 - CIG: 65382720BE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221141)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA TRENTO - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C84E15001360004 - CIG: 6538133E05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203883)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO PER LA RIPARAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221149)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO 33/35 - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CUP C84H15001840004 - CIG 6538531678) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203877)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA  PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203872)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G &amp; D SNC  PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZI PER IL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221140)APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO IDENTIFICATO A2 EXSEDE GTM, SITO IN VIA ZENALE N° 90 - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C84H15001870004 - CIG: Z7917D6451)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203853)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221096)CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LA COOP. SOC. DUEPUNTIACAPO, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "NEMO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203825)VALSECCHI GIOVANNI SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1861/PA DEL 30/06/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220912)ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI E SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203836)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI LUGLIO  - TARGA BM 97375</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220098)IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE A DIVERSI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER LA MOROSITA'  DEGLI INQUILINI ASSEGNATARI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202116)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LA SOSTITUZIONE DI LASTRE DI VETRO ROTTE  NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220535)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI  PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAE RISTRUTTURAZIONE  IN VARI EDIFICI COMUNALI -  DITTA NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO  (CIG : Z4F17BC11F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203774)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2015 (SCADENZA: 27 LUGLIO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220903)ACQUISTO ARREDI USATI PER REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI ARCHIVIO COMUNALE (CIG Z7617C4E09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220958)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2016/2017 - A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA -CIG: ZCB178ACE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203752)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 30/06/2015 FERCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203750)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500100010 DEL 30/06/2015 FNM AUTOSERVIZI PROGETTO IO IMPARO UN MESTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221017)ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE PARCHI - ARRAMPICATE "PARCO DELLE BETULLE". BOZZA IN CONSIP 2652630 DITTA FORNITRICE STEBO AMBIENTE SRL. (CIG: Z2E17C97C6 - CUP:C86J15000560004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221032)INTROITI EX DETERMINAZIONE N.3/2015 RELATIVI A CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE GS GARBAGNATESE AREA EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203727)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE GIUGNO N°: 6400024461-462-463464-465-466-467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:221127)CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO': AMPLIAMENTO CAPACITA' RICETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203522)LIQUIDAZIONE  NOTA DI ADDEBITO N. 2/2015 ASSOCIAZIONE APRUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203535)LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITI ISTITUTO SUPERIORE FRISI  DI MILANO. INIZIATIVA LIBRI IN CORTE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220968)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CIG 6489075A 15- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A  DUOMO GPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220923)ASSISTENZA GESTIONALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI ANNO 2015 SOCIETA' TINN SRL - CIG. ZCF17CEE4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203593)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0041040000227 DEL 15/7/2015 E N. 0041040000226 DEL 15/7/2015, BRICOCENTER ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203500)AXA : LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA RCT/O N. 81284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220979)APPALTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E GASOLIO) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/01/2016-31/12/2017. CIG Z74179F08C - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220370)CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203484)UNIQA : LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE 2014 E 2015 POLIZZA RCT/O N. 2134/001701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219136)IMPEGNO DI SPESA PER  NOTIFICHE ATTI CDS-ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203301)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO SPURGHI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - DISOTTURAZIONE CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA' - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203469)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219152)IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I. 8000- ANNO 2016- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203343)LIQUIDAZIONE FATTURA N 50010009 DEL 30/06/2015  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220306)IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCHE DATI -SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ACI-PRA ANNO 2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203344)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010011  DEL 11/06/2015 FNM AUTOSERVIZI  PROGETTO EXPO EDUCAZIONE ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219150)ESERCITAZIONE AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203116)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220378)PROROGA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E SPECIALISTICHE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI "LE RADICI DELL'ALBERO"  - CIG   ZE010B1398 - DETERMINAZIONIDIRIGENZIALI N. 477 E N. 524 DEL 2014 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89B14000000005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219499)SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI, GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2015. DETERMINAZIONE N. 645 DEL 05/12/14 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1. CIG. ZB111AF4B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203051)SERVIZI E GESTIONE ZENIT- LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI GIUGNO 2015 - DET. 766/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220660)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F. + ALTRI. -  AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203110)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220390)ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO - ANNO 2016. AFFIDAMENTO FORNITURE CROCI SPA. CIG: Z3617B9134.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203212)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC LIQUIDAZIONE RIVISTE E GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI  COMUNALI.  MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 - DET. 736/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203224)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - 4' BIMESTRE 2015 (1 CENT NEW) SCADENZA: 20 LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220473)LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220493)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203231)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLLULARI AZIENDALI - 4° BIMESTRE 2015 (FEB-MAR) SOLUZIONE TOP HOLDING  SCADENZA: 20 LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203236)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - 4° BIMESTRE 2015 (APR-MAG) CONSIP 5 SCADENZA: 24 AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220570)RIQUALIFICAZIONE AREE IN COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE PARCO DELLE GROANE  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203154)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 3.7.2015. ASD AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220651)CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI' ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220705)SALA PROVE PROVA MICROFONO: PERCORSO FORMATIVO "INGEGNERIA DEL SUONO: ELEMENTI DI BASE" RIVOLTO AI GIOVANI. CIG Z1017C52E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203235)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2015 DEL 25/06/2015 COOPERATIVA MINOTAURO SALDO PROGETTO COUNSELING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220757)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203242)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/E DEL 25/06/2015  COOPERATIVA LA SPIGA ACCONTO CENTRI RICREATIVI DIURNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220781)ACQUISTO - ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - BOZZA N. 2650640 FORNITORE FRANCHI SEDIE SRL  (CIG. ZE117C7B8B - CUP:C86J15000540004  ) - BOZZA N. 2645578 FORNITORE STEBO AMBIENTE SRL(CIG: ZED17C7BD6 - CUP: C86J15000530004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203247)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/E DEL 6/07/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220825)INTEGRAZIONE SPESA PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - SOSTITUZIONE PERSIANE PERICOLANTI EDIFICIO "CORTE DEL CHIODO" (CIG Z1C158299B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203098)LIQUIDAZIONE ALER SIG.RA RYABKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201552)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIF SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220840)AREE GIOCO PER BAMBINI E ATTREZZATURE PARCHI - ACQUISTO ALTALENE - BOZZA IN CONSIP N. 2652486 DITTA FORNITRICE GREEN ARREDA SRL. (CIG: Z2517C974F - CUP: C86J15000550004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220841)INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE  PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA ALL'ING. ENRICO STAGNOLI - PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE EX G.T.M. (CUP: C84H15001830004 - CIG: Z2317B96DE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203090)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. V12015002158/2015 - SERVIZI IGIENE URBANA - CANONE MENSILE COMPETENZA 01.03.2015 - 31.03.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220934)ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA CERESIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" E SALA POLIVALENTE "PICCHIO ROSSO" ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202863)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG CRISTOFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220921)STIPULA ATTO NOTARILE - INCARICO STUDIO NOTAIO CHIAMBRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202656)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220442)PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI  COME "TERZO RESPONSABILE"PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93 E S.M.I. DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2016. (CUP: C83G13000330004 -CIG: 5418713F69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201555)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 831 DEL 2/2/2015 G. LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203001)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10750 DEL 30.06.2015 E FATTURA N° 10751 DEL 30.06.2015 A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219576)IMPEGNO A SALDO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'  COMUNALE  VIA P. VISMARA 73.  - DECRETO INGIUNTIVO N. 49795/15 DEL 02/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202855)IPZS LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE GURI AVVISO DI GARA PER ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219652)SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E BANCHE DATI ON LINE PER ENTI LOCALI PER UFFICI DIVERSI ANNO 2016 TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201853)COMUNE DI GARBAGNAE MILANESE - MEDIAZIONE C.LM. - LIQUIDAZIONE AVVIO DI PROCEDURA A FAVORE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220742)PROROGA GESTIONE TEMPORANEA SERVIZI CIMITERIALI  E PULIZIA CIMITERO -IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8F17AA172) - (CIG:ZEA17C6D4D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202729)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASS. PICERNO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220765)APPALTO PER RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. CIG Z9B17C5511  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202691)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220543)CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE. RINNOVO CONVENZIONE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201431)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220762)AFFIDAMENTO  GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE. SMART CIG  Z771751EF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220104)ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - CIG. Z8317ADB00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202666)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OPLUX SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202664)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. - FATT. 349058924/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI ASCENSORI NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO (1° SEMESTRE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220053)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI  PER INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAE RISTRUTTURAZIONE  IN VARI EDIFICI COMUNALI -  DITTA NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO  (CIG : Z9717ABB22).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220032)POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA 2° IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZBB17AB235.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202582)ANIMARE ONLUS LIQUIDAZIONE SERVIZIO RICOVERO CONI RANDAGI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2015 DET 170 DL 01.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202375)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGEI SRL - FATT. 4-0CPAPA - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" - PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 413/93 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.01.2014-31.12.2015 (MESI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220331)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DI STRUTTURE ED EDIFICI ABIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE -  DITTA NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO  (CIG : ZB617B7108).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220446)AGGIUDICAZIONE ACQUISIZIONE VEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE COD CIG  6511024AF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202366)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE SRL - FATT.3-0CPAPA-2015 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'  COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 413/93 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.01.2014-31.12.2015 (MESI APRILE - MAGGIO- GIUGNO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220479)PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO -  C.U.P. C89B14000000005 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0B17BBC85 - Z4417BBD2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202484)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202258)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1615009281 DEL 23.6.2015 - SIAE- DETERMINA N.319 DEL 9.6.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220503)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 629 DEL 10.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202372)LIQUIDAZIONE FATTPA N.1615009305 DEL 23.6.2015 - SIAE - DETERMINA N. 332 DEL 18.6.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220537)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 670 DEL 21.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202330)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220557)AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO PERIODO 28,29,30 DICEMBRE 2015 CIG: Z7617C1B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202334)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219844)SCARTO LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202201)LIQUITAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI GIUGNO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219806)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 687 DEL 27.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219612)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER TRIBUTI ERARIALI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202173)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI ANNI 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219453)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016 - PRENOTAZIONE DI SPESE - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202268)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00150063 DEL 30.06.2015 A FAVORE DI MANIFATTURE FRAIZZOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220559)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE I.S. "PUECHER OLIVETTI"  "- RHO  (PERIODO DAL 25 GENNAIO AL 20 FEBBRAIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202024)LIQUIDAZIONI FATT ALER E ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202032)LIQUIDAZIONI FATT ASM E ALER SIG.RA MIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219404)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2015 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202014)LIQUIDAZIONE FATTPA N. 30 DEL 2.7.2015 - SHOW AND CO - DETERMINA N. 332 DEL 18.6.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220264)APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, LAVORI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TOMBE DOPPIE E TRIPLE CAMPO 4B E 4CCIMITERO DI VIA SIGNORELLI - DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z6417B3E7F E CUP: C89J15000960004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202128)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO II° TRIMESTRE  AGENZIA DELLE ENTRATE - SPORTELLO CATASTO PROT. 16661 DEL 06/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220337)APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, LAVORI DI FORNITURA E POSA DI MARMI PER OSSARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALEDEL CIMITERO COMUNALE (CUP: C81H15000150004; CIG: ZC717B5156)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201586)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/2015 PA DEL 29/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220178)RENDICONTO  N. 5 ANTICIPAZIONI  SPECIALI PER CENTRO DIURNO DISABILI  ATTIVITA' DIDATTICHE   ANNO 2015- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220028)APPALTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI (BENZINA E GASOLIO) PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01/01/2016-31/12/2017. CIG Z74179F08C  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202146)LIQUIDAZIONE ALLA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDLIETA' - FATT. 57/PA/2015 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA CIMITERO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219664)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE ADOZIONE  DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (CIG N. Z1E07104E5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202012)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VALERIO TESTA - FATT. 1/15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI DI VIA VILLORESI E P.SSA MAFALDA - 1° ACCONTO D.L. CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200060)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL S.R.L. - FATT. 58/2015 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IN TEMA DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO BARRIERE  ARCHITETONICHE SCUOLA SECONDARIA  G.GALILEI - VERIFICA CORRETTA POSA PORTE REI/ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219822)ACQUISTO PRODOTTI PER L'IMBIANCATURA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA DITTA LEROY MARLIN S.R.L. (CIG. Z2C17A28A3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218564)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA  A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201755)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIOVANNI ROMANO' PER INTERVENTO SU QUERCE PIANTUMATE NELL'AREA PARCHEGGIO Q.QUADRIFOGLIO DI VIA N. SAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219855)ACQUISTO FIREWALL WATCHGUARD E RELATIVA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - CIG. ZF817A3D4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201682)LIQUIDAZIONE  AL CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI -  AVVISO DI PAGAMENTO N. 06820150065111678/000 - CONSERVAZIONE RETE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201991)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: APRILE-MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218160)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE DI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201902)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/203 DEL 30/06/2015-ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220147)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.01.2016/31.12.2018. CIG Z5617397AB - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219881)BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI, DI DUE ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201885)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA EX ABIT.SEGR.) - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219862)SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201879)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 ALLA DITTA TINN LOMBARDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201926)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/2015 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219891)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CIG 6489075A 15: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219692)ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA MONTENERO/BATTISTI  PER IPOVEDENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - COD. CIG. Z45178F5A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201906)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/2015 ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.+ ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219677)INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI. CODICE CIG 629307274B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201923)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 1.7.2015. LA BELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201866)LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217508)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA'  COMUNALE DI VIA CANOVA 80 E DI VIA VARESE 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219655)ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO ITALIANO DI CICLOCROSS IN COLLABORAZIONE CON  GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201740)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20136/10 PA DEL 30.06.2015 A FAVORE DI VIVAIO BANFI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219532)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 705 DEL 9/12/2015.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201698)LIQUIDAZIONE A ENERGETICA APS - FATT. 6/2015 - PROGETTO DIDATTICO  LABORATORI DI INTRATTENIMENTO  DENOMINATI "BENVENUTI A RECICLANDIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201641)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TORO COSTRUZIONI - FATT. 13/2015 - RISTRUTTURAZIONE ROTATORIA VIABILSITICA DA VIA E. FERMI A VIA DEI PIOPPI - SAL. N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219466)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201403)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A.  SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA 01.04.2015-30.04.2015 - 01.05.2015-31.05.2016 (LE FATTURE N. V12015003071 E V12015003954-2015 SONO A COMPENSAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PARI AD EURO 93.710,10 CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2013 PLASTICA E CARTA E PARI AD EURO 9.184,94 ESENTE DA IVA EX ART. 74 C.7 A COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI 2013 VETRO E METALLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219118)OGGETTO:  CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO IN MEMORIA DI EBE PREVIATI " PIONIERI…. INVENTARSI LA VITA"  INCONTRO TRA STORIE E PROGETTI DI VITA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE  A.FA.DI-G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201312)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO DI BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219106)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE TAMAN. MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219086)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  - BIENNIO 2016/2017 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZCB178ACE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201588)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE E IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201550)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/35 DEL 31/05/2015 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218804)CONTRIBUTO DEL FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO . SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI AI COMUNI E IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201436)CARICO CONTABILE N. 6788969 - POLIZZA UNIPOLSAI DV. UNIPOL /100991632 - PREMIO SECONDO SEMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218377)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 616 DEL 26/11/2014 -NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. (CIG:  Z2911AB7D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201471)ATTO DI LIQUIDAZIONE A COOP.SOCIALE OZANAM ARL DELLA FATTURA N° 66/PA DEL 22.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218359)IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA CENTRALE TERMICA DI VIA PERGOLESI 2 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219450)ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI E SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201383)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201280)LIQUIDAZIONE SIAE FATTURA N. 1615008935 DEL 19.06.2015  APERTURA AREA FESTE 9 MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219414)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO RELATIVO ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z031797DC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219407)APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, DEI MONTASCALE E DEGLI AUTOMATISMI DIAPERTURA INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z28178B3F6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201219)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMMISSIONI FIDEJUSSIONE N. 0040075625 A FAVORO DI MOTORIZZAZIONE CIVILE PERIODO 15/05/2015 AL 14/05/2016-POLIZIA LOCALE-C. Z46127FDCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201082)LIQUIDAZIONE ASM SIG BTIHADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218158)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO - FINANZIAMENTO SEGRETERIA TECNICA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219205)SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201153)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONSO SOSTEGNO AFFITTO 2014 SIGG T.L. -G.M.-G.L.-M.Y.E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218379)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA 1° MAGGIO - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB711821BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201168)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2014 AL SIGNOR V.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201074)AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3422 DEL 24/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219165)INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 1 DEL D.L. N. 95 DEL 6 LUGLIO 2012 PER ACQUISIZIONE VEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201094)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS: LIQUIDAZIONE FATT. N. 61 DEL 30/05/2015 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218829)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA " NATALE IN CITTA' "- 20  DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201109)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 30/05/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219024)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI  STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO - APPROVAZIONE  STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   (CUP: C89B13000070004 - CIG :  Z8A09A7C20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201155)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FATT. N.RI: 1/PA - 2/PA - 3/PA - 4/PA - 5/PA. CIG Z781271B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218654)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - INTEGRAZIONE DI SPESA - CIG: Z5117706C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218732)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200995)LIQUIDAZIONE FATTURA 1615007907 - SIAE MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218748)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200869)SERVIZI E GESTIONE ZENIT LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2015 DET 766 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218928)APPALTO PER FORNITURA DI CARTA SPECIALE: AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE (MEPA) - CIG ZD516EF246.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200864)SERVIZI E GESTIONE ZENIT LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2015 DET 766 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218794)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN DIVERSE VIE CITTADINE.    DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO N° 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   (CIG :  XE30016258).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200908)LIQUIDAZIONE FATTURA N 75/15 DEL 03/06/2015 LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI PROGETTO GARA DI LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200742)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.G. SEGNALETICA SRL PER LA FORNITURA  DIO TARGHE VIARIE E MINUTERIA (ME.PA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218388)APPALTO SERVIZI DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/01/2016-01/01/2021. CIG 641676412B -INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218636)AFFIDAMENTO  GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  SMART CIG  Z771751EF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200906)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010007 DEL 31/05/2015  FNM AUTOSERVIZI SERVIZIO NUOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200905)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010006 DEL 31/05/2015 FNM AUTOSERVIZI PROGETTO IO IMPARO UN MESTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218368)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE IN ALCUNE VIE, PARCHI ED AREE CITTADINE - STAGIONE INVERNALE 2015/2016, A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - CIG: Z631701C01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200901)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010005 DEL 31/05/2015  FNM AUTOSERVIZI  PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE SCUOLA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218846)GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 642814945D) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200891)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5001003 DEL 31/05/2015  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218836)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 4 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL  16 OTTOBRE 2015 AL 9 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217058)AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA CIG. Z7F1739017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200828)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552 DEL 30.03.2015  - INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI -MANIFESTI CARNEVALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217740)CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE: ACQUISTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200791)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 75/E DEL 12/05/2015 E FATTURA  N. 110/E DEL 9/06/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218147)EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE STATALI ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200776)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00002/41 DEL 29/05/2015 SOCIETA' FERCO SERVIZIO PULIZIA ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200768)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/E DEL 9/06/2015 COPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218257)SOSTITUZIONE SERRANDA MANUALE AVVOLGIBILE PRESSO IL SERVIZIO GIOVANI, VIA MILANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG.  ZE61760BBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200764)LIQUIDAZIONE AFTTURE N. 112/E DEL 9/06/2015 E 114/E DEL 9/06/2015  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218304)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2  ITINERA SOCIETA COOPERATIVA DI CESANO MADERNO (CUP: C86J15000130004 - CIG: 6189561B4F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200760)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/E COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218386)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI AFFIDATI ALLA   DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   (CIG :  Z51062F4A2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199060)LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAIO BANFI N° 20107/5 PA DEL 29.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218133)ACQUISTO COPRICALORIFERIA ANTIURTO - EDIFICI SCOLASTICI - BOZZA N. 2557187 DITTA D&amp;S SRL. CIG. ZEA175EA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216597)AFFIDAMENTO APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALE PER RILEGATURA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TRADIZIONALE A SEGUITO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG Z7E154DD5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200599)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CSE NEMO E TAMAN MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200178)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DOBRA COSTRUZIONI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO "CA' DEL DI'" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218354)APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI N. 20 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218349)PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETA' AIPA ALLA SOCIETA' MAZAL GLOBAL SOLUTIO SRL  DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITA' E DELLE INSEGNE.- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199570)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217604)PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO -  C.U.P. C89B14000000005 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199537)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217581)PROGETTO TEATRANDO   RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG Z521744EEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199483)LIQUIDAZIONE FATT N V15/320 DEL 3.6.2015 WELFARE COMPANY QUI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199490)LIQUIDAZIONE FATT V15/321 DEL 3.6.2015 WELFARE COMPANY QUI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217464)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI  CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200025)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LA PORTA GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217274)INCARICO SERVIZI DOMOTICA CENTRO SPORTIVO ALLA SOCIETA' MT3M DI TONOLI MARCO- CIG. Z46173F17B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216316)ACQUISTO NR. 2 BUSINESS KEY - IMPEGNO DI SPESA - COD.CIG. ZCE171D1B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200536)LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI ADESIONE C.S.B.N.O. - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200107)EROGAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI 2014 SIGNORA A.V. - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213107)LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  AI  FINI  OTTENIMENTO  CERTIFICATO   DI PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI.   ADEGUAMENTO  COMPENSI  PROFESSIONALI  STUDIO CORTI SRL E ADEGUAMENTO QTE (CIG: Z9D041BDE7 E  CIG: ZA116A6C0D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200110)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000048/PA DEL 08/06/2015 COOPERATIVA COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217824)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 (EX VIA VARESE, 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI -  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 DITTA VEDIL SRL -(CUP. C84H14001140006 - CIG: 6181558F05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200200)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA MIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215966)APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/12/2015-30/09/2019. CIG 5810637158 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A MIORELLI SERVICE S.P.A. DI MORI (TN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217744)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CIG 6489075A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200286)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA MIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200290)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1650 DEL 4/6/2015 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217446)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PROMOZIONE PUBBLICA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI - SERVIZIO BIBLIOTECA - ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200480)LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217179)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.01.2016-31,12,2018 - CIG. Z5617397AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217773)PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO  PE6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - NOMINA COLLAUDATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200461)LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217611)CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO - UNITA' OPERATIVA DI PSICHIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200440)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - MESE DI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216821)INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE: MILANO E MONTENERO  - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. ENEL  SOLE S.R.L. (CIG N.  ZF51730937)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200405)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL- ELABORAZIONE STIPENDI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200147)LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE IMMOBILI - ANA 132 E ANA 142 - CONDOMINIO 4 COMETE - PROT. 14997 DEL 18/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216333)MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO BIBLIOTECA COMUNALE VIA MONZA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC (CIG:  Z01171D255).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199584)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 103 E 104 DEL 30.04.2015 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216983)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI E ARREDO URBANO - (CUP: C87H15000330004 - CIG: Z911737787).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199597)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 114.115.116.117.118 /2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217055)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, COTTIMO FIDUCIARIO, TRAMITE LA PIATTAFORMA  ARCA SINTEL - CIG: Z2516F1823.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199988)LIQUIDAZIONE FATT. NR. FATTPA 96_15 DEL 29.05.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217242)AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DI MODESTA ENTITA' PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, A SEGUITO DI R.D.O. SU SINTEL DI ARCA LOMBARDIA - (CUP: C84H15001590004 - CIG: Z7B171526B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200141)LIQUIDAZIONE ALL'ING. TASSONE GIUSEPPE - COMPETENZE INERENTI IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI C-PETROL IN VIA TRATTATI DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217292)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE C.R.E., PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO A GARBAGNATE MILANESE. AGGIUDICAZIONE INCARICO - CIG: Z1116EF45A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200128)LIQUIDAZIONE ALL'ING. ANTONIO  DURANTE - COMPETENZE INERENTI IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI C-PETROL IN VIA TRATTATI DI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217384)REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 649/2015 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA DITTA LEROY MARLIN S.R.L. (CIG. ZE517053A2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217557)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004 - CIG: 6006654FAC) - ADEGUAMENTO SPESE PROFESSIONALI E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199969)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL SIG. MERONI MARCELLO - RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTI VERSATI PER OPERE NON ESEGUITE RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE C/10/0050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199962)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL SIG. MOLTENI ANTONIO - RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI PER OPERE NON ESEGUITE RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE C/11/0001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217169)SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200103)DECRETO INGIUNTIVO - DIPENDENTE G.F. - A FAVORE DI REGINA IMMOBILIARE SRL QUOTA DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216742)COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - TRIENNIO 2015/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17/11/2015 - 16/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217042)RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE: AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CIG ZED1664132.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200090)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199985)FONDAZIONE NORD MILANO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216801)APPROVAZIONE BOZZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI DALL'IMMOBILE DI VIA VARESE N. 31 ALL'IMMOBILE DI VIA PRINCIPESSA MALFALDA N. 76, PREVISIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199872)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 30.5.2015. ASSOCIAZIONE SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215955)IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  ANNO 2016 - CIG Z03172C21B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199763)LIQUIDAZIONE NOTA N. 45 DEL 26 MAGGIO 2015 - VALERIO MASSIMO MANFREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216522)IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216834)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199761)LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 09 DEL 27.05.2015 - MASSIMO CARLOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216559)REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE CANNE FUMARIE IMMOBILI ERP VIA CASCINA SIOLO - (CIG. Z161251D48)     - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199760)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 28.05.2015 - ANDREA DE CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216565)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG. RA TRUDDAIU LAURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199968)LIQUIDAZIONE ETTORE SANTILLI PER REDAZIONE ATTESTAZIONE APE  E AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI VIA KENNEDY E VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216916)REVOCA DETERMINAZIONEN. 606/2015 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI ELETTRCI BOZZA IN CONSIP N. 2438945 - DITT 2WARE SRL E NUOVO IMPEGNO DI SPESA DITTA LEROY MARLIN S.R.L.(CIG. Z8E16AEA50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199877)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA04/2015 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COUNLI - INDAGINI E VALUTAZIONI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NECESSARI PER LE PREDISPOSIZIONI DELLE MISURE DI VALUTAZIONE DELL'INDICE DI DEGRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216261)APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DEL SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE IN ALCUNE VIE, PARCHI ED AREE CITTADINE - STAGIONE INVERNALE 2015/2016" - DETERMINA A CONTRARRE (CIG: Z631701C01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190132)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA- CANONE DEMANIALE ANN0 2015 - AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER MANTENERE L'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE GUISA CON TUBAZIONE FOGNATURA IN CORRISPONDENZA MANUFATTO SOTTOPASSO AL CANALE VILLORESI - CODICE CONCESSIONE MI-01690- GUISA -C016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189852)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE ANNO 2015 - SCARICO ACQUE PLUVIALI NEL TORRENTE LURA PROVENIENTI DALLA FRAZIONE BARIANA - CODICE CONCESSIONE  MI-00788 - CODICE REGIONE LURA C020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215988)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI"- OPERE COMPLEMENTARI -  APPROVAZIONE  STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   (CUP: C84H14001170004 - CIG :  Z3315B22C4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215746)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA CIAVARELLA MARIA ASSUNTA - ESECUTORE AMMINISTRATIVO PRESSO LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199800)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. PA03/2015  - RISTRUTTURAZIONE  DEGLI IEDIFICI COMUNALI - INDAGINI DI VALUTAZIONI AMIANTO /FAV - INTERVENTO DI MONITORAGGIO PLESSO SCOLASTICO VIA VILLORESI  E ANALISI N. 3  SEM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199768)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ICMQ S.P.A. - FATT. 4/2015 - VERIFICHE PERIODICHE  IMPIANTI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) IN ALCUNI EDIFIC COMUNALI (SEDE CROCE ROSSA - UFFICI MANUTENZIONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215896)IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216271)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199754)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICMQ S.P.A. - FATT. 3/2015 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI (CENTRO "IL SOLE" - CASA ALLOGGIO MADRE TERESA DI CALCUTTA- UFF. VIA MATTEOTTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215913)ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO COMUNALE CODICE CIG Z36169F5FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199577)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE PER LA FORNITURA DI DPI E INDUMENTI DI LAVORO ESTIVO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215290)VERIFICA DELLO STATO DI FATTO PER COORDINAMENTO TRA CANNE FUMARIE ESISTENTI E NUOVE POSTE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI CASCINA SIOLO - INCARICO STUDIO COMPUTERM DI CESATE (MI) DEL P.I. TIENGO LUIGINO (CIG: ZE416FADAA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199758)TITOLO II - LIQUIDAZIONE MILANI TERMOIDRAULICA SNC REALIZZAZIONE CANNE FUMARIE VIA SIOLO II SAL DET 260 DEL 12.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199740)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20113/9PA DEL 09.06.2015 A FAVORE DI VIVAIO BANFI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215741)ORGANIZZAZIONE I VIAGGI DELL'ARTE.  PERCORSO SULL'ARTE ITALIANA DELL'800. CIG Z371709678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199633)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211424)ONERI DERIVANTI DA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AFADIG DI GARBAGNATE MILANESE 2013-2016-CIG ZD00A368DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199499)LIQUIDAZIONE A. MANZONI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208320)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207909)IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE  COMUNE DI BOLLATE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199434)LIQUIDAZIONE A. MANZONI PUBBLICAZIONE AVVISO GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.09.2015 - 31.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214881)APPALTO PER FORNITURA DI CARTA SPECIALE. INDIZIONE DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZD516EF246.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199447)RESTITUZIONE CAUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LA CITTA' SONORA (CONCESSIONE D'USO RICORRENTE DELLE SEDI DEI CORSI DI MUSICA  PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014)   DET. N. 568 DEL 28.11.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199474)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO 6400020286-20287-20288-20289-20290-20291 - MESE MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209002)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213605)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI  PER INTERVENTI  DI MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO -  DITTA NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO  (CIG : Z0B16B30E5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199297)LIQUIDAZIONE ALLA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 50/2015 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2014 - SAL N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE.(DT 278/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198969)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLASTIND'S  CO SRL PER LA FORNITURA  DI RICAMBI PER TENDE PARASOLE SERRAMENTI AULE, UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215837)IMPERGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198868)LIQUIDAZIONE AL PERITO IND.  MARCO BONTEMPI - FATT. PRO-FORMA 22/2015 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA.............SCUOLA PRIMARIA GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI - COLLAUDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA EDALLARME EVACUAZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207986)INTERVENTO RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LO SPORT - PAVIMENTAZIONE E PARETE IN PVC - PANCHE   - PALESTRA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA. CIG. ZEB15EAE45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215780)ACQUISTO PRODOTTI PER L'IMBIANCATURA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA. BOZZA IN CONSIP N. 2491857 DITTA CENTRO DEL COLORE SPELGATTI SNC. CIG. ZE517053A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198931)LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIO GIULIANELLA - VIA VARESE 8/10 - "RIFACIMENTO TERRAZZO" PROT. N. 21886 DEL 7/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207251)CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD (CO.NORD) - LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198937)LIQUIDAZIONE SPESE STRORDINARIE ANNO 2014/15 CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - PROT. N. 9206 DEL 21/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215986)RETTIFICA DETERMINA N. 639 DEL 11 11 2015 - SVOLGIMENTO ACCERTAMENTI PSICO-ATTITUDINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199106)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 30.5.2015. DITTA OMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216071)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DI MODESTA ENTITA' PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C84H15001590004 - CIG: Z7B171526B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198747)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO DIVERSE LINEE UFFICI COM.LI - 3° BIMESTRE 2015 (SCADENZA: 30 GIUGNO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213456)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GALILEO GALILEI  DI VIA VILLORESI - VERIFICA DI CORRETTA POSA PARETI REI CARTONGESSOE COLLAUDO  NUOVO IMPIANTO RETE ANTINCENDIO A IDRANTI  - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ARTEDIL SRL DI BOVISIO MASCIAGO  (CIG: ZDF16AD01A) E STUDIO CORTI SRL (CIG: ZF816AD2EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198793)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA N. 4220315800027256DEL 07.04.2015 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 3° BIMESTRE 2015 (SCADENZA: 30 GIUGNO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210355)RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA  AL SIG.  B.S. -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198878)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00318206 DEL 7.4.2015 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SC.MEDIA VIA VILLORESI (LINEA N.02.9956919 A CARICO DELLA SCUOLA) SCADENZA: 30 GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198866)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/7PA. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206488)INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI LIMITATORI DEL TRAFFICO VEICOLARE NEI PARCHEGGI PUBBLICI DI VIA RESEGONE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG. Z1F15BC40E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214047)LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE VIA GOBETTI 45 - CONDOMINIO E SUPERCONDOMINIO  BILANCI PREVENTIVI 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198769)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209523)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 142 DEL 20/03/15 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA. DITTA BASILICO. (CIG:  Z03135BA56).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198732)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109-E COOPERATIVA LA SPIGA PROGETTO LETTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198820)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 4.6.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209107)AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'APERTURA E CHIUSURA DELLE SBARRE DI ACCESSO E DEI LOCALI DELLA PIAZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE - SMART CIG ZF71614A43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198714)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CELLULARI AZIENDALI - 3° BIMESTRE 2015 (FEB-MAR) SOLUZIONE TOP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203384)SVOLGIMENTO ACCERTAMENTI PSICO-ATTITUDINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198709)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N.2005/2003 DI E. 44.698,04 SCADENTE IL 30/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213895)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI  PER INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  EXTRA CONTRATTO IN VARI EDIFICI COMUNALI -  DITTA NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO  (CIG : Z5616BBCBA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198703)LIQUIDAZIONI  RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO 0N.2004/2003 FINLOMBARDA DI E. 92.368,13 SCADENTE IL 30/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215413)SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA DITTA SORGE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2016 - CIG. ZEF11B6E51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215506)COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - TRIENNIO 2012/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 16/11/2015 - 30/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198693)LIQUIDAZIONI TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215518)PROGETTO "FARE PREVENZIONE CON L'ORIENTAMENTO". RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE CIG  Z7116A9023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198682)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198667)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215002)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.SPA - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO  - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198661)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214976)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.A - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (MILANO)  - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198690)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214723)APPALTO SERVIZI DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/01/2016-01/01/2021. INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 - DETERMINA A CONTRARRE: CIG 641676412B. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE  PROCEDURA E CONTRIBUTO ANAC: CIG Z7E1672B06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215031)SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2015/2016 - DETERMINA A CONTRARRE -CIG: Z2516F1823.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198631)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2015 SCADENTE IL 30/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215036)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE C.R.E., PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VIA TRENTO A GARBAGNATE MILANESE. CIG: Z1116EF45A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198687)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198646)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41060000015 DEL 16/4/2015 BRICOCENTER ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215511)DOTE COMUNE 2015: ANTICIPAZIONE SPECIALE PER FORMAZIONE EX ART. 13 DELL'ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE ANCI - COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214923)RISTRUTTURAZIONE ROTATORIA VIABILISTICA VIA E. FERMI - VIA DEI PIOPPI (CUP: C87H15000120004 - CIG: Z9E13D2810) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198654)LIQUIDAZIONE FATT N 25 DEL 3.6.2015 COMUNI INSIEME MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214715)ACQUISTO FIORI RECISI PER CERIMONIE MATRIMONIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - CIG. Z3916838AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198300)LIQUIDAZIONE FATT NR. FATTPA1-15 DEL 18/5/2015 FAUSTO MACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214637)AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO BANDO INAIL DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE)  PLESSO  "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - IMPEGNO  DI SPESA PER LA TERZA    RATA DELLA  POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PREMIO  SETTEMBRE  2015  (CIG  Z1F16D5E4A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198339)EROGAZIONE CONTRIBUTO  FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2014 SIG C.R. DELEGATO SIG G.L.- INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212184)ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3116797B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198354)LIQUIDAZIONE FATT. N. 10129/4PA DEL 21/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198311)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A.  - FATT. 1328/2015 - CANONE MENSILE (COMPETENZA 01/02/2015 - 28/02/2015) (DT. 704/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214809)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198377)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS: LIQUIDAZIONE FATT. N. 42 DEL 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186865)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE -  CAMBIO ASSEGNAZIONE DA N. 26 IN LOCALITA' GROANE A N. 71 IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198371)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/90 DEL 30/05/2015- ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214893)PROCEDURA DI SELEZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DELLA EX LUDOTECA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE  " IL SOLE " DI BARIANA - VIA STELVIO 28, AD ASSOCIAZIONI SENZA FINE DII LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI AVENTI  FINALITA' CULTURALI, SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO -   APPROVAZIONE VERBALE  E  ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198370)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 43 DEL 30/04/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183511)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE  IN LOCALITA' GROANE - CAMBIO ASSEGNAZIONE DA N. 11 A N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214616)PROGETTO COUNSELING RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI GARBAGNATE MILANESE CIG     Z2816A2A1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198316)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 3° BIMESTRE 2015 (FEB-MAR) CONSIP 5 (SCADENZA: 24 GIUGNO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198158)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214541)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DAL 01/12/2014 AL 30/11/2016 (CUP: C86G14000270004 - CIG: 5970997E96)  - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 26/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198089)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214084)FORNITURA IN COMODATO D'USO DI DAE (DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI) COMPLETI DI TECHE A FAVORE DI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO IN REGIONE LOMBARDIA- IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA APPARECCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197964)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITAIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 3° BIMESTRE 2015 (FEB-MAR) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213657)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI  PER INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  EXTRA CONTRATTO ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI   "K. WOJTYLA"  E   "FUTURA" -  DITTA NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO  (CIG : Z5B16B5C07).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197920)LIQUIDAZIONE STUDIO COMMERCIALISTA VIGANO' DR. GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI I° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212985)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA COMMISSIONE PAESAGGIO  ANNO 2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198013)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212348)AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENERGETICA -  PROGETTO "GARBASPOT - PUBBLICITA' AMICA DELL'AMBIENTE" -IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z1116864CF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211501)PROCEDURA "RDO PER COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO" TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA DI REGIONE LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO APPALTO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZED1664132.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197783)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI GENNAIO-DICEMBRE 2011 E 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197617)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212956)RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER  IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SIGG. C.E. E M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209003)COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - CIG. ZCC1612A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197849)LIQUIDAZIONE FATT N 12 DEL 29.4.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213907)IMPEGNO A SALDO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' VIA PERGOLESI N.2 - DECRETO INGIUNTIVO N. 19937 DEL 25/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197762)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1/2015 - BRUNO PISCHEDDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197763)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OZANAM  SOCIETA' COOPERATIVA  SOCIALE DI SOLIDARIETA'- FAT. 29/PA/2015 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA CIMITERO COMUNALE - MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214582)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 01/11/2015-30/11/2015 TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z0B16E5FAA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197727)LIQUIDAZIONI FATT ENEL ENERGIA E ASM SIG BTIHADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214028)SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 2011-2018 - ANNO 2015 -  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 72 DEL 23.02.2015 PER LA REVISIONE PREZZI  AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 58 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CIG. 26200326CC - CUP. C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197770)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-15 DEL 30/04/2015 DI ELLEGI SAS DI GIACOMELLI DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213900)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN ALCUNE VIE CITTADINE PRIMAVERA 2015.  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE  (CIG: Z7A1302874).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197753)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 26 MAGGIO 2015 - GIANNI BIONDILLO - INTERVENTO LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213838)ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA. BOZZA IN CONSIP N. 2445576 DITTA FABBI IMOLA SRL. (CIG: Z1816BBBB4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197766)LIQUIDAZIONE FATTURA 10/E DEL 24/5/2015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON - RING LETTERARIO LIBRI IN CORTE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213453)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - BOZZA IN CONSIP N. 2438945 - DITTA 2WARE S.R.L. (CIG: Z8E16AEA5O)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197534)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 27.4.2015 - GLIFO ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA   -DETERMINA N. 152 DEL 25.3.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213236)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI E AFFINI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CIG. Z7C124B564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210860)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE N. 634 DEL 02.12.14. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RB ELETTRONICA. CIG. ZCB164E6C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197576)LIQUIDAZIONI FATT ALER E TARI SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197344)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214388)ACQUISTO DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 4 NOVEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO - COD. CIG. Z9716D5B56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212432)INTERVENTI URGENTI - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA'. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - (CIG:Z0110C753F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196671)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CORTI  SRL - FATT. 93/2015 - LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI OTTENIMENTO CPI PLESSO SCOLASTICO "K. WOYTJLA" DI LARGO MONS. GERVANONI - 1° ACCONTO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213215)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 551 DEL 19/10/15 -COSTI DI TRASPORTO E CONSEGNA ORDINE IN CONSIP N. 2403733 - CENTRO UFFICI LORETO (CIG:  Z721676B71).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188500)LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ARCH. RUSSO MARIA IRENE (CAUSA COMUNE GARBAGNATE MILANESE/II.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:214113)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - OPERE COMPLEMENTARI (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6427715E34) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197390)CARICO CONTABILE N. 6769183 - POLIZZA UNIPOLSAI DV. UNIPOL /100985286 - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197433)LQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213694)SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018 : AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. SMART CIG Z221688BB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213840)APPALTO PER FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI : AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE (MEPA) - CIG ZE11694488.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197355)EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2014 AL SIG F.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197352)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUTII ASS. PICERNO MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208884)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME-    QUARTO TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197093)LIQUIDAZIONE TARI SIG.RA RIABKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210703)MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO   -   INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO .  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  VIVAIO  BANFI  SRL  DI  GARBAGNATE  MILANESE  (CIG Z21164998E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211509)MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI QUADRI ELETTRICI DEGLI UFFICI POLIZIA LOCALE (VIA CARDUCCI) E VILLA GIANOTTI (VIA MILANO) . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.R. IMPIANTI SNC DI NOVATE MILANESE - CIG:  ZAD1665439.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197204)LIQUIDAZIONE CSE NEMO E TAMAN MARZO/APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211555)ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE NECA DI ARCA - CONVENZIONE "CARTA IN RSME ED. 4 - VALSECCHI". CIG Z8E1666D34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196001)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 2150661 MAGGIOLI-CIG. Z8A122555A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211653)MANUTENZIONI STRADE - ACQUISTO SALE MARINO PER DISGELO DELLE STRADE E MARCIAPIEDI. BOZZA IN CONSIP N. 2366524 - DITTA CONTERIO &amp; CO. CIG. ZAB166BAA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197199)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER I LAVORI DI  RIPRISTINO DEL LIMITATORE AL TRANSITO DI AUTOVEICOLI DI ALTEZZA SUP. A 2,5 MT  DELL'AREA DEL MERCATO LATO VIA COMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212213)ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA MONTENERO/BATTISTI - COD. CIG. Z90167FEC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196930)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTO 2014 ALLA SIG.RA P.H. ALLEGATO "J"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212576)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. (CIG: Z421693BFE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196962)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/E  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196971)LIQUIDAZIONE FATTURA N.77/E DEL 12/05/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO DI ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213465)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE SITO IN VIA B. ZENALE N. 90 ANGOLO VIA CADUTI GARBAGNATESI DA DESTINARE AL POLO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196977)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/E COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213615)RDO PER COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - ACQUISTO DI MANIFESTI ISTITUZIONALI. CIG ZB316A8483. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196980)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/E COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210012)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2015 -  IMPEGNO DI SPESA PER MANCATA REGISTRAZIONE SUL PORTALE CURIT DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210077)INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI - CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. Z641488B0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196593)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196690)LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTO "LE RADICI DELL'ALBERO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211099)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA - LIBRI IN CORTE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196677)REGINA IMMOBILIARE SRL - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212893)ORGANIZZAZIONE FESTA D'AUTUNNO-CASTAGNA D'ORO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE  Z591671A30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196809)LIQUIDAZIONE COMPENSO AIPA PER LA GESTIONE  IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213248)IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE LOCALE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI UN UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A NEGOZIO/UFFICIO IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - INTEGRAZIONE ALLA DET. 538/2015 - CIG ZA316AA47A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196672)LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 165 DEL 22.4.2015 -AD ARTEM DETERMINA N. 697 DEL 17.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213013)SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196711)ATTO DI LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE OZANAM - FATTURA N° 30/PA DEL 30.04.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213434)PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL' ART. 11  DEL CCNL DEL 14.09.2000 - DIPENDENTE GOZZANO BETTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211495)ORGANIZZAZIONE CORSI MUSICA ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018    AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196568)TITOLO II - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE PATRIMONIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210818)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196231)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA PER L'ACQUISTO DI RICAMBI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196440)LIQUIDAZIONE PERMESSE RETRIBUITI ASS. GIANFRANCO PICERNO MESE DI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207117)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE TAMAN. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206701)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196391)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010001 DEL 30/04/2015  FNM AUTOSERVIZI   SERVIZIO TRASPORTO NUOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213411)AFFIDAMENTO CONCESSIONE ALLOGGI DI SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE E. MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, G. GALILEI DI VIA VILLORESI E K. WOJTYLA DI L.GO GERVASONI, PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI CUSTODIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196364)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010002  DEL 30/04/2015  FNM AUTOSERVIZI PROGETTO IO IMPARO UN MESTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196165)ATTO DI LIQUIDAZIONE FONDO PENSIONE INTEGRATIVA ANNO 2014-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212642)PARTECIPAZIONE AI  PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE EDUCATRICI ASILI NIDO COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA CIG ZE91695F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212683)PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO IN MATERIA DI BARATTO AMMINISTRATIVO-RGANIZZATO DALLA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI. CIG Z8F16981C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196174)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1599 DEL 05/09/2014 (FATTURA DIFFERITA) MOBILFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196177)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/00002 DEL 30/04/2015 FERCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212918)EX DETERMINAZIONE N. 595 DEL 14/11/2014 DI AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI A TECNO FACILITY MANAGEMENT GLOBAL SOLUTION SRL : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. N. 163/2006 E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS N. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211887)INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  SCUOLE   MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" (CUP: C84H14000090001  -  CIG: 59863067FB) - APPROVAZIONE   PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE  N° 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196061)LIQUIDAZIONI FATT ALER E ASM SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196106)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG.RA RYABKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212283)ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO STAGIONE INVERNALE 2015 2016 - INTEGRAZIONE DOTAZIONI - BOZZA IN CONSIP N. 2413801 - DITTA ITALSAI DI ITALO PACIONE. (CIG: ZBA168314B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212589)ACQUISTO SMALTO TRASPARENTE ATOSSICO ZOCCOLATURE EDIFICI COMUNALI. BOZZA N. 2417920 DITTA COLORIFICIO MP SRL. (CIG: Z9316890AC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196150)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2014 AL SIGNOR C.V .ALLEGATO X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196155)LIQUIDAZIONE FATTURA N. V4 1.062 DEL 27/3/2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212545)PROCEDURA "RDO PER COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO" TRAMITE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA DI REGIONE LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMAZIONE (DUP) - DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z221688BB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212608)APPALTO PER FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI. INDIZIONE DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZE11694488.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196163)LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2015 DEL 22/04/2015CORNIANI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196157)ATTO LIQUIDAZIONE A POSTECOM SPA: FATTURA N° 3150000109 DEL 28.02.2015 - NOTA DI CREDITO N° 6150000114 DEL 14.05.2015 - FATTURA N° 6150000149 DEL 14.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212551)"SERVIZIO GIOVANI: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SALA PROVE PROVAMICROFONO "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212488)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 3 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 15 OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195990)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 11/15 DEL 30/03/2015 VERTICAL-CIG. Z2313023A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195992)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ANNO 2015 ELENCO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211674)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 636/2013 "SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE  COMUNALI -PROCEDURE CAUTELARI  CON M.T. SPA "  - CIG Z2F1633A66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211952)ACQUISTO APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CONCILIAZIONE. BOZZA IN CONSIP N. 2402916 (CIG:  ZD41676E53).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195948)ATTO DI LIQUIDAZIONE DETERMINA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - CIG. Z91113FFD0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195632)TITOLO II - LIQUIDAZIONE MILANI TERMOIDRAULICA SNC REALIZZAZIONE CANNE FUMARIE VIA SIOLO I SAL DET 138 DEL 18.03.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212277)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNI TRE (CIG: 642814945D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195618)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 100 DEL 29/02/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211152)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - INTERVENTI DI 1° SFALCIO DI ALCUNE AREE A VERDE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E APPROVAZIONE     CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  -   DITTA   FLORICOLTURA   BIANCHINIMARIO  DI  PADERNO DUGNANO   (CIG : ZA9143353A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211600)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO DEI FERETRI, CIMITERO COMUNALE. CIG. ZF51667A42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195615)LIQUIDAZIONE SIFIC ABBONAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI DET 217 DEL 14.04.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195603)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 99/2015 DEL 28/02/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211619)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE DI CORTE NOBILI.   CIG Z04166B6CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195592)LIQUDAZIONE SOCIETA' PROGEL SRL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE  AREE EDIFICABILI ANNO D'IMPOSTA 2008/2009 - 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211665)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO REP. 5626/2012 -   APPROVAZIONE CERTIFICATO DI   REGOLARE ESECUZIONE -   DITTA  FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI) - CUP: C85I12000010004   -   CIG: 397284603C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195712)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 13.05.2015 EREWHON INTERVENTO MUSICALE DEL 9.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212145)FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMANDO PL - EX DETERMINAZIONE N. 171/2015. CIG ZDF166989B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195797)LIQUIDAZIONE I PARTE QUOTA DI ADESIONE C.S.B.N.O. - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211789)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -   DITTA  FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI) - (CUP: C83J13000340004 - CIG: 5431949A1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212055)MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO LAMPADE 125 W. HQL. BOZZA IN CONSIP N. 2383578 (CIG. Z94167A69C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195922)LIQUIDAZIONE FATTURA INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI - N. 17/E DEL 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212103)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - OPERE COMPLEMENTARI (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6427715E34).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195909)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 429/15 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01.01.2015 - 31.01.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211412)AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:   CAMPO DI CALCIO "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY   CAMPO DI CALCIO "QUADRIFOGLIO" DI VIA MILANO   CAMPO DI CALCIO "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI  DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - PERIODOOTTOBRE 2015/31 AGOSTO 2016 COD CIG  Z4C15EB084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195920)LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (ARPA) - FATT. 1443/2014 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI MESSA IN SICUREZZA - AREA FAMETTA - RELAZIONE TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212113)ACQUISTO URGENTE DI PLASTICA TRASPARENTE AUTOADESIVA PER SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG. Z2D166E13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195549)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - FATT. 8/E - PULIZIA CIMTERO COMUNALE - MESI MARZO E APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212502)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA TRE FILOSOFI E UN SAX  IN CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195802)EROGAZIONE CONTRIBUTO FSA 2014-SIGG P.E  D.R.K. ALLEGATO Y</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195343)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50010000 DEL 30/04/2015 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211843)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195384)LIQUIDAZIONE CAUZIONE. A.S.D.D.D.L. METTIAMOCI IN GIOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211951)ACQUISTO APPENDINI - AULE EDIFICI SCOLASTICI. BOZZA IN CONSIP N. 2403733 DITTA CENTRUFFICIO LORETO. CIG. Z721676B71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195466)LIQUIDAZIONE FATT. 242 DEL 30.04.2015 - CLASSIC COLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211780)RETTIFICA COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2015 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211733)"SERATA DANZANTE D'OGNISSANTI" FESTA CONCERTO 31 OTTOBRE 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195472)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 195 DEL 24.04.2015 - CLASSIC COLOR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195565)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE APRILE: N.6400015109-15110-15111-1511215113-15114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210769)SPOSTAMENTO IDRANTE SOPRASUOLO AREA MERCATO IN VIA COMO A GARBAGNATE MILANESE  - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1E13F441E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211130)INTERVENTI DI MANUTENZIONE   STRAORDINARIA  DELLE SCUOLE  MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 - DITTA PRANEDIL SAS DI MELEGNANO (MI) - (CUP:  C84H14000090001 -  CIG: 59863067FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195484)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195481)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI - MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211244)ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO PROVENIENTE DA ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS  RELATIVE ALL'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195447)LIQUIDAZIONE SOCIETA' EQUITALIA NORD SU INCARICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA CARTELLA ESATTORIALE PROT. 6759 DEL 19/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210673)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211468)ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO PROVENIENTE DA ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS  RELATIVE ALL'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195374)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: MARZO 2015 (SCADENZA: 14 MAGGIO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210977)INTERVENTI URGENTI - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 - (CIG:Z513F5368).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195368)ANCITEL: LIQUIDAZIONE FATT. N. 4847 DEL 30/03/2015 ADESIONE SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211470)CONVENZIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E L'ASSOCIAZIONE " AFADIG" PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL  CENTRO DIURNO DISABILI  E ALLE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO PER I DISABILI ADULTI PER IL PERIODO 15.10.2015 - 30.04.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195349)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTIONS: LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 DEL 31/03/2015 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195329)T.F.M. SRL GLOBAL SOLUTION: LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 31/03/2015 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SERVIZI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209537)PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO -  C.U.P. C89B14000000005 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195379)LIQUIDAZIONI FATT ASM E ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211398)DGR 25 LUGLIO 2014 N. X/2207 - "EMERGENZA ABITATIVA: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO E INIZIATIVE PER FAVORIRE LA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE (ART. 11, COMMA 3, LEGGE 431/98 - LEGGE 80/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210226)ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER I MESSI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - CIG. ZD91630A18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195400)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195289)ELIOGRAF COPISTERIA SNC : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2015 DEL 14/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211250)IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE LOCALE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI UN UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A NEGOZIO/UFFICIO IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - INTEGRAZIONE ALLA DET. 520/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195269)SI.EL.CO SRL : LIQUIDAZIONE FATT. N. 000149/002 DEL 20/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209962)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 DITTA TEKNOVA AMBIENTE SRL (CUP. C84H14001170004 - CIG: 626284465C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194832)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 1691 DEL 25/11/2014-CASA DELLA GOMMA.CIG. Z87104C15D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209845)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DAL 01/12/2014 AL 30/11/2016 (CUP: C86G14000270004 - CIG: 5970997E96)  - REVISIONE QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210554)OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL P.E. 17 - RELATIVE ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE - COMPETENZA RAFOGAR S.R.L. -  APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195227)C-PETROL S.R.L. : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 01/04/2015 I° TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195256)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC LIQUIDAZIONE RIVISTE E GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2015 DET. 736 DEL 29.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209963)AFFIDAMENTO REVISIONE MANUALE DI GESTIONE, PIANO SICUREZZA INFORMATICA E RELATIVA FORMAZIONE - CIG. ZDA163396D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195019)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI PROVA MICROFONO ALL'ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE. PERIODO 1.1.2014/31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209499)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004 - CIG: 6006654FAC) - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE ALFINALE - IMPRESA TECNO EDIL SRL CON SEDE IN MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195010)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209757)IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA  ALLA SOCIETA' GREENERGY TECH SRL DI CANTU'  PER LA   PRATICA GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA VILLORESI RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ESENZIONE 5% PER OTTENIMENTO QUALIFICA SEESEU  (CIG Z8C162A2FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210866)ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO POSTALE PERIODO 1 OTTOBRE 2015 - 1 OTTOBRE 2019. COD. CIG. Z17164F110.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195144)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2014 ALLA SIG P.L.G. ALLEGATO W</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195003)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210900)ADESIONE CON POSTE ITALIANE  PER FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA FULL EASY E POSTA PIK UP PER SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012/2013 - CIG Z1A1625E04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194951)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210459)ADESIONE ALL'OFFERTA DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER BASSA E MEDIA TENSIONE E PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194933)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'- FATTURA N. 7/PA DEL 31/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210443)LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA CADUTI GARBAGNATESI INCROCIO VIA PELORITANA (CUP: C87H14000180004 - CIG: Z060EAD905) - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194931)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210475)FORNITURA DI FERRO LAVORATO - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG. ZC4164064C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194975)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210526)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - (CUP: C87H15000330004 - CIG: Z3314B293B) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195024)INTEGRAZIONE VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI PER COLLABORATORE  - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210676)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004 - CIG: 6006654FAC) - RETTIFICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195030)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE RICEVITORE APERTURA AUTOMATICA CANCELLO CARRAIO DELL'IMMOBILE SCOLASTICO "QUINTO PROFILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209862)SOSTITUZIONE PISTONE APERTURA AUTOMATICA CANCELLO CARRAIO DELLA CA DEL DI'. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MATIC SRL. CIG. Z7516302C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210266)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 74 DEL 23.02.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195027)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SONEPAR PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210685)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195023)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.A.U. DI CARO G. &amp; C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195001)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI E AFFINI . STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209779)ASSEGNAZIONI ORTI URBANI COMUNALI -  CAMBIO ASSEGNAZIONE DA N. 58 A N. 45 IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194896)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/04/2015 AZ MARKET DI COLTERARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209894)APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI UN UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A NEGOZIO/UFFICIO IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194826)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209952)ACQUISTO IDROPITTURE - MANUTENZIONI IMMOBILI DI PUBBLICO SERVIZIO. BOZZA IN CONSIP N. 2229722. AFFIDAMENTO FORNITURE CENTRO DEL COLORE DI SPELGATTI SNC. CIG. ZF51632C1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209383)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DELLA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194835)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LI.RI PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209341)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 745 DEL 29/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194927)ATTO DI LIQUIDAZIONE N FATTURA N. 1 DEL 30.4.2015. ASD AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208626)COMUNE DI MILANO-RIMBORSO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194881)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C.-FATTURA N. 6/PA DEL 01/05/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194916)SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI 41/45 - SALDO CONGUAGLIO 2014 - PROT. N. 10410 DEL 04/05/2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209199)MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA  VIVAIO BANFI SRL  CON SEDE IN GARBAGNATE MILANESE  - CIG :  Z0815576DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209771)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG. COLOMBO FRANCO ALBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194909)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 - LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE -CGIL, CISL, MENSA COMUNALE  E CASA DELLE ASSOCIAZIONI  - PROT. N. 10523 DEL 05/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209325)ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PAESE 2015 - PARTE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194900)CONDOMINIO "GIULIANELLA" VIA VARESE 8/10 - LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE  1°, 2° E 3° RATA 2014/15 -  PROT. N. 23723 DEL 28/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194883)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "CORTE DEL CHIODO"  1° E 2° RATA ANNO 2014/15 - PROT. N. 22835 DEL 16/10/2014  CIG Z4E128D7AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209639)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE  A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DELLA EX LUDOTECA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SOLE" DI BARIANA - VIA STELVIO, N. 28 AD ENTI SENZA FINE DI LUCRO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI AVENTI FINALITA' CULTURALI SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209681)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194877)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-E DEL 7/04/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187046)VALSECCHI GIORVANNI LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER I DIVERSI UFFICI DET 657 DEL 12.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209695)PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE  SIG.RA FRANCO EMILIA. - ESECUTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208949)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATE-BOARD, STREEBASKET E VOLLEY. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - DT.663 DEL 15.12.14. CIG. Z6A10A4930.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194617)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 16_15 DEL 29.04.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209544)ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018 - AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA SU PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. SMART CIG Z8615EBC3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190917)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 2062 DEL 31/12/2014 " IL FOTOAMATORE"- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194678)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 AL SIG M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209488)ACQUISTO TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE PER COMANDO PL - EX DETERMINAZIONE N. 171/2015. CIG Z99161853F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208738)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194613)LIQUIDAZIONE FATT N 18 DEL 4.5.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209536)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194455)DITTA FORMEL SRL ABBONAMENTO SOLUZIONE A- 10 GIORNATE DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194465)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/35 DEL 30/04/2015 ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209503)ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI FESTA DEL PAESE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209515)SCARTO MATERIALI MULTIMEDIALI (VHS) - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194309)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA PUNTO CART SRL - FATT. N. 1383 DEL 24/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209297)ULTERIORE ACQUISTO KIT PER NUOVE CITTADINANZE ITALIANE - ANNO 2015 - N. CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194063)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTO 2014 - SIGNOR D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194483)LIQUIDAZIONE FATTURAN. 3/1 DEL 31/03/2015 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209638)ADESIONE "DOTE SPORT 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194486)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41060000015 DEL 16/4/2015 BRICOCENTER ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207706)ACQUISTO CARICABATTERIE BOOSTER PER MEZZI E ATTREZZATURE IN USO AL SETTORE SERIVIZI AL TERRITORIO - BOZZA IN CONSIP N. 2303476 - DITTA GIOVANNI VENNERI &amp; C. SRL. CIG. Z0F15DD714.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194396)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 4.5.2015. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208867)APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194453)ATTO DI LIQUISAZIONE FATTURE N. 2  E N. 3 DEL 4.5.2015. EREWHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208324)REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 - ULTERIORE ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1215F9CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194461)ATT DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1615001662 DEL 10.4.2015. SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208885)CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA COOPERATIVA SOCIALE "DUEPUNTIACAPO ONLUS" AVENTE AD OGGETTO "CONVENZIONE  FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE SCIE-PALESTRA DI VITA ADULTA AUTONOMA" - SETTEMBRE 2015-NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194215)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA AFOL 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208986)RINNOVO CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE - CIG. Z511612367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209135)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. - ROTOLI CARTA MULTIUSO- BOZZA N. 2327791 . AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA DEFARMA SPA CIG. Z4C1615BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193997)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC LIQUIDAZIONE RIVISTE E GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2015 DET. 736 DEL 29.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194047)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA PETRELLA /TENNERELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209142)PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE SPAZI A PANDORA ASSOCIAZIONE CULTURALE - OTTOBRE 2015 / LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209335)CONCESSIONE SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  OTTOBRE 2015 / GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194054)RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208985)ACQUISTO DEL VOLUME "LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI" C/O MAGGIOLI EDITORE. SMART CIG Z651611B11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193989)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208997)OGGETTO: FRANCOPOST S.R.L. - AGGIORNAMENTO SERCURITY CARD DELL'AFFRANCATRICE  IN USO  ALL'UFFICIO PROTOCOLLO  - IMPEGNO DI SPESA 2015  CIG. N. Z5A1611FF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193931)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 665 E 666/2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193962)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 9/2015 - CLASSIC COLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209255)IMPLEMENTAZIONE SW GESTIONE INCIDENTI STRADALI E RDS. CIG Z401590426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193966)SERVIZI E GESTIONE ZENIT LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2015 DET 766 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208906)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI MUSICA - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208924)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193809)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 6400010865-10866-10863-10862-10861-10864</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193748)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208929)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6350472F43) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206762)ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DEL PAESE - CIG Z4615C28C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193693)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193735)REGINA IMMOBILIARE SRL- LIQUIDAZIONE APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207658)MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI SPECIALISTICI  DI RIPARAZIONE DITTA PAGNOTTA MOTO SRL DI BOLLATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192945)LIBRERIA IPZS LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GURI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208024)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 417 DEL 31/07/15. (CIG:  Z05158CB11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192018)LIBRERIA IPZS LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA MANUTENZIONE DEL VERDE SU GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208340)ACQUISTO - NASTRO BIADESIVO PER LA POSA DI RIVESTIMENTO ANTITRAUMA NEI LOCALI SCOLASTICI. BOZZA IN CONSIP  N. 2330151. (CIG. Z1015F8CA3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193634)LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE BOLLATE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208271)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/S.C. ED ALTRI - RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208406)LAVORI DI MESSA    IN SICUREZZA   MEDIANTE   RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA   PAVIMENTAZIONE    CONTENENTE  AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 DITTA TEKNOVA AMBIENTESRL (CUP. C84H14001170004 - CIG: 626284465C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193593)LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE  DI SOLIDARIETA' OZANAM - FATT. 1500225/2015 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (MESE FEBBARIO 2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208586)CARTE D' IDENTITA' - ULTERIORE ACQUISTO MODELLI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193564)SVINCOLO CAUZIONE SIG. BUSNELLI PIETRO - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA SPETTACOLI VIAGGIANTI N. 245/2015 (PERIODO 14.02-29.03.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208187)ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SMART CIG Z8615EBC3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193536)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FO.EL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193533)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FO.EL SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207949)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I. - IMPEGNO DI SPESA PER  SALDO COMPETENZE CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193492)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207880)GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.): "LA NOTIFICA ONLINE-CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI COMUNALI E AGENTI NOTIFICATORI" - SEDE: COMUNE DI TORTONA - VENERDI' 9 OTTOBRE 2015 - CIG: NON DOVUTO IN QUANTO NON CONFIGURABILE COME APPALTO DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207992)INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO DI CALCIO LE QUERCE DI VIA KENNEDY , CAMPO DI CALCIO QUADRIFOGLIO DI VIA MILANO  CAMPO DI CALCIO LE GROANE DI VIA DEI PIOPPI  DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - PERIODO  OTTOBRE 2015/31 AGOSTO 2016 - COD CIG  Z4C15EB084 - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193433)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 96 DEL 30.03.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203229)ACQUISTO DI SOFTWARE PER IL SUPPORTO ALLA FORMULAZIONE E MONITORAGGIO DEL PEG, PERFORMANCE E CONTROLLO DI GESTIONE E FORMAZIONE ALL'USO DEL SISTEMA. COD. CIG Z7614C81C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193442)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 108 DEL 28.02.2015 - ECOPRINT SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208020)ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA CIG ZD4159A0B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193366)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. V12015002159/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/03/2015-31/03/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208023)INTEGRAZIONE DI SPESA PER INCARICO TEMPORANEO A COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' OZANAM A.R.L. PER INTERVENTI DI ASSISTENZA CIMITERIALI PESSO IL CIMITERO COMUNALE - PERIODO PRESUNTIVO DAL 7 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 2015- IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE115EC31B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192927)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.263 DEL 15.4.2015. AGRIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192663)LIQUIDAZIONE FATT N 3 DEL 8.4.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207621)ACQUISTO SIRIGRAFIA BARRIERE STRADALI - BOZZA IN CONSIP N. 2316575 DITTA FORNITRICE LAZZARI S.R.L.. CIG. Z7215DAB2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193153)LIQUIDAZIONI FATT ENEL ENERGIA SIG.RA GALLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208016)GESTIONE TEMPORANEA DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG: ZE615EC183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207699)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1  ITINERA SOCIETA COOPERATIVA DI CESANO MADERNO (CUP: C86J15000130004 - CIG: 6189561B4F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193186)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 1/E/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE RETE CITTADINA - S.A.L. FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207921)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192980)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVENERGIE  SRL - FATT. 569/2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  (MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192685)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA TORO COSTRUZIONE - FATT. 1/15 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADE E AREE PUBBLICHE........NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUANALE  DAL 01.12.2014 AL 30.11.2016 - SAL N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207869)PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI STUDI AMMINISTRATIVI - LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI:TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE, RILANCIO DELL'ECONOMIA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE  - ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI LECCO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZF315E32ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193209)LIQUIDAZIONE PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOVETTURA TARGA BK 049 HN - ALL'ACI  - AGENZIA CENTRO SERVIZI DI GARBAGNATE MILANESE - ZBF13E64D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207615)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CUP: C87H15000570004 -CIG: 6350472F43).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207653)AVVIO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA: GINNASTICA DOLCE, GINNASTICA RITMICA E CORSI DI TENNIS PER ADULTI E RAGAZZI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO SPORTIVO 2015 - 2016. PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193164)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER CARICA PUBBLICA ASS. PICERNO MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193155)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER CARICA PUBBLICA ASS. PICERNO MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207726)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 636/2013 PER IL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE  COMUNALI " CIG  Z4915DDBED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193046)DITTA SEMINARA SNC - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ENTE PREVIDENZIALE INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207094)ORGANIZZAZIONE I VIAGGI DELL'ARTE  PERCORSO SU GIOTTO - CIG ZF115CB7ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192707)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO DIVERSE LINEE COM.LI - 2° BIMESTRE 2015 (DICEMBRE-GENNAIO) SCADENZA: 30 APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207257)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207276)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192850)TITOLO II ERBAMATTA LIQUIDAZIONE SVINCOLO CAUZIONE SPAZIO BARATTO PERIODO 2.04.2013 - 31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207118)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 / 31 LUGLIO 2016 - COD. CIG 6322492D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192947)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVENERGIE SRL - FATT. 569/2015 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO (MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192708)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - FURTO RAME - RIPRISTINO LATTONERIE E SCOSSALINE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206533)MANUTENZIONE AREA A VERDE PUBBLICO -  "PARCO DEI SALICI" VIA UGO FOSCOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROMANO' GIARDINI. CIG. Z1415BD99A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192740)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 7/04/2015 COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207122)AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA , TRASPORTO SCOLASTICO E LABORATORIO COMPITI PER MINORI CON DSA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2015 / 30 GIUGNO 2018 - COD. CIG 629307274B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206910)ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGG. M.G. E M. B. VIA DON MAZZOLARI N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192743)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 7/04/2015  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206725)MODIFICA CONTRATTO DI LOCAZIONE  AD  USO COMMERCIALE STIPULATO CON ASM GARBAGNATE MILANESE SPA E TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE A FRONTE DI LAVORI ESEGUITI ALL'INTERNO DEGLI STESSI LOCALI DI PROPRITA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192745)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 7/04/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197579)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA'  COMUNALE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192753)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 7/04/2015 COOPERTIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192766)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 27/03/2015  NUBIAN 1880 FORNITURA PANNOLINI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206577)ACQUISTO BARRIERE STRADALI - BOZZA IN CONSIP N. 2067910 DITTA FORNITRICE LAZZARI S.R.L.. CIG. Z0C15BE23B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206494)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192776)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER CARICA PUBBLICA ASSESSORE PICERNO MESE DI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192802)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206393)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 761 DEL 19/12/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI E FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI E AFFINI. CIG. Z7C124B564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206437)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192702)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192754)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL N. 3/5 DEL 15/04/2015 ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206435)RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192665)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N.4220315800011332 DEL 05.02.2015 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO DIVERSE LINEE UFFICI COM.LI - 2° BIMESTRE 2015 (DICEMBRE-GENNAIO) SCADENZA: 30 APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203887)LICENZE MULTIDESKTOP SISTEMA ANTIVIRUS AVG - CIG ZF01579DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206351)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - CONTATTORI IMPIANTI IP E INVERTER PANNELLI SOLARI. BOZZA N. 2300146 - DITTA DI SILVESTRO SRL. CIG. Z1A15B90B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192648)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 31/03/2015 SOCIETA' FERCO  SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192536)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/2015 ALLA DITTA VISA FORNITURE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206053)ACQUISTO RICAMBI CITOFONIA - GRUPPO FONICO EDIFICI SCOLASTICI. BOZZA N. 2291345 - DITTA FIMEC ELETTROFORNITURE. CIG ZA215A621E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192404)CONDOMINIO VIA C.SIOLO 7 - PRIME RATE SPESE CONDOMINIALI - 2014/2015 DET. 774/2014 - PROT. 3403 DEL 10/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205808)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI ED   EDIFICI COMUNALI - CIG ZCB15AD032.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205758)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILE PROPRIETA'  COMUNALE DI VIA CANOVA 86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192414)CONDOMINIO VIA MILANO 21 - VILLA GIANOTTI. LIQUIDAZIONE SPESE 2014/2015 - DET. 774/2014 - PROT. 2388 DEL 29/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206051)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004 - CIG: 6006654FAC) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192424)CONDOMINIO VIA VARESE 1,  LIQUIDAZIONE CONGUALGLIO 2014 E 1°, 2° RATA SPESE ORDINARIE 2015 - DET.774/2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192431)CONDOMINIO VIA CANOVA 68/86 - LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 1 E 2 RATA 2015 - DET. 774/14 - PROT. 3402 DEL 10/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206162)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206066)APPROVAZIONE ATTI PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DELLA EX LUDOTECA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE  "IL SOLE" DI BARIANA, VIA STELVIO, N. 28 AD ENTI SENZA FINE DI LUCRO, PER  LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI SPECIFICI AVENTI FINALITA' CULTURALI SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192498)UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SEZIONE CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE PER NOTIFICA ATTO AMMINISTRATIVO ENEL SOLE SRL ROMA (AVVIO PROCEDIMENTO RISCATTO DELLA PROPRIETA' DEI PUNTI LUCE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192442)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 8.4.2015. ASSOCIAZIONE SIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206026)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI (CUP. C84H14001170004 - CIG: Z3315B22C4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192444)SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 13 DEL 15.4.2014 - SIG. TERRAGLIA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205893)OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PE 17 DI COMPETENZA ESSELUNGA - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205931)RETTIFICA ALLA DETERMINA N 395 DEL 21/07/2015 AVENTE AD OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 CODICE CIG 6210360731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192443)SVINCOLO CAUZIONE VERSATA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 5 DEL 15.03.2013 - SIG. FOGLIA  PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192361)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LUIVAT - FATT. LP/11 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA MANZIONI E DELLA SEDE CARRABILE DI PIAZZA DEL SANTUARIO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205751)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - AFFIDAMENTO LAVORI VARI  A DITTE DIVERSE.  (CIG:   Z5215A9AFE - Z1B15A9CD6 - ZF615A9C0E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205640)ADEGUAMENTO BAGNI SCUOLA ELEMENTARE "A. GRAMSCI" AL PIANO TERRA PER UTILIZZO BAMBINI SCUOLA MATERNA - OPERE IDRAULICHE. CIG. Z3815A64EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192355)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192350)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205555)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" (CUP: C84H14000090001  -  CIG: 59863067FB) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205413)PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELATIVI DEGLI IMPIANTI DELL'INTERVENTO LOCALE ADIBITO A CUCINA IN VIA VITTORIO VENETO - PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEI CREDITI DALLA SOCIETA' MPROJECT S.R.L. DI NOVATE MILANESE (MI) AL P.I. ROBERTO CLERICI, ISCRITTO ALL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO AL N. 5864, CON STUDIO IN MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192263)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1455 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192130)EROGAZIONE FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014-AL SIGNOR C.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205239)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.V. - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205462)SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA POSTO IN VIALE FORLANINI 18 -  SOC. EKOGARDA SCRL DESENZANO DEL GARDA - PROROGA CONCESSIONE  ED AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOMATICO GESTIONE PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192134)EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- BENEFICIARI ALLEGATO "U"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191975)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 2° BIMESTRE 2015 (DIC-GEN) - CONSIP 5 (SCADENZA: 24 APRILE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205437)ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO"  ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA215A3213)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192006)LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE QUIETI-TARRICONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205430)REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CUP: C87H13000360004 - CIG: 510596579B) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205308)MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2015: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 769 DEL 30/12/2014. COD. CIG ZA015983FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192009)LIQUIDAZIONE AL DOTT. CARLO RAMPINI REVISORE DEI CONTI - 1 TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205292)ACQUISTO SMALTO TRASPARENTE ATOSSICO ZOCCOLATURE ASILI NIDO. BOZZA N. 2286548 DITTA COLORIFICIO MP SRL. CIG. Z4E159EE55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192015)REGINA IMMOBILIARE SRL - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205232)LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE  DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA UGO FOSCOLO, ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SALA POLIVALENTE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - DITTA DOBRA COSTRUZIONI S.R.L. DI CUSANO MILANINO ( CUP C84H14001150004 - CIG Z9D1404003)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192030)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) BIMESTRE: DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 (SCADENZA: 18 APRILE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192102)CONDOMINIO GIULIANELLA, VIA VARESE 8/10 - LIQUIDAZIONE RIPSRTO CONSUNTIVO  - DET. 774/2014 - PROT. N. 8416 DEL 10/4/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205186)ACQUISTO - PRODOTTO ANTISDRUCCIOLO PER ASSORBIRE L'OLIO DALLE SEDI STRADALI - BOZZA N.2284892 DITTA RIMOL SRL. CIG. Z8F159CED4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205127)ACQUISTO DPI E INDUMENTI DA LAVORO INVERNALE - AFFIDAMENTO FORNITRE, BC FORNITURE SRL - BOZZA IN CONSIP N. 2282292. CIG. ZAE159A52E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192104)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45,  LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE ORDINARIE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203783)LEGGE REGIONALE 12/05 ART.73 E S.M.I. -  ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192011)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA - PRATICA N. 2-D8YTWU0 - ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBBLICA IN VIA LEONARDO DA VINCI (LOTTIZZAZIONE PE 15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205402)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192100)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA . PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE C/O IMMOBILI COMUNALI ADUIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVI AD IMPIANTI IDRICI ED AFFINI -ANNO 2014 -  II° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192032)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ALBERTO ROMANO' - FATT. 3/2015 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2014 - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204798)EX DETERMINAZIONE N. 609 DEL 13/12/2013 : INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205112)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MILANO N 23 AL SIGNOR N.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192124)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 2.4.2015. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205298)MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191986)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI - FATT. N. 12/2015 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - SAL N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203679)RINNOVO FIRME DIGITALI - CIG. ZC2158F62A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191902)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 7/2015 - POTATURE VIA CONCILIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204233)ACQUISTO PROTEZIONI ANTITRAUMA - ARREDI, DAVANZALI, SPIGOLI, CASSETTE ANTINCENDIO ED OGNI PARTE ESPOSTA DEI SERRAMENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BOZZA IN CONSIP N. 2270278 -DITTA LA LUCERNA CIG. Z391584DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191814)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DEINKTERING SRL - FATT. 197/2015 - MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA E CANONE NOLEGGIO NOLEGGIO MENSILE (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204485)SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA - ANNO 2015 - AUTOMATISMI PER L'APERTURA AUTOMATICA DI PORTE SERRANDE E CANCELLI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA. CIG. Z8B158B74C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191323)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORMEE AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203475)GESTIONE DELLA VELOSTAZIONE PRESSO I LOCALI ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA STAZIONE FERROVIARIA GARBAGNATE CENTRO -VIA MONTE BIANCO - AFFIDAMENTO GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5A156C1D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191853)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200081 DEL 24/03/2015 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO NUOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191854)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200080 DEL 24/03/2015  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO NUOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204544)ADEGUAMENTO BAGNI SCUOLA ELEMENTARE A. GRAMSCI - INSTALLAZIONE PEDANE PER BAMBINI SCUOLA MATERNA. CIG. Z05158CB11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204927)ACQUISTO COPRICALORIFERIA ANTIURTO - EDIFICI SCOLASTICI - BOZZA N. 2280171 DITTA D&amp;S SPA. CIG. Z1D1594440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191873)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191809)CONDOMINIO "4 COMETE" P.ZZA DEL SANTUARIO 15 - LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE  - (COD. IMM. 132)  DET. 774/14  - PROT. N. 5741/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204430)ACQUISTO NASTRI E TONER - CIG. ZA51589520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204377)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191795)CONDOMINIO VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE ANNO 2014/2015 - DET. 774/2014 - PROT. 2941/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204824)FORNITURA SCANNER COMANDO PL - EX DETERMINAZIONE N. 171/2015. CIG ZF31590650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191786)CONDOMINIO CASCINA SIOLO 16 - LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2014/15 - DET. 774/14 - PROT. N. 16921 DEL 24/7/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204640)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - DITTA FORNITRICE MILANI TERMOIDRAULICA (CIG ZCA158D9ED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191753)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 1°, 2° E 3° RATA ANNO 2014/2015 -  DET.  774/2014  -  PROT. N. 23159/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191752)TEMA S.C.P.A. - TERRITORI MERCATI E AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 30/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204534)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C87H15000570004 - CIG: 6350472F43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191744)CONDOMINIO CA' DEL PRA - LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE ANNO 2014/2015  DET. 774/2014  - PROT. N. 7530/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204686)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2015 / 31 LUGLIO 2016 - COD. CIG 6322492D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204441)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191724)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 - 1° RATA SPESE ORDINARIE ANNO 2014/15- DET. 774/2014  - PROT. N. 27564/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204276)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA , TRASPORTO SCOLASTICO E LABORATORIO COMPITI PER MINORI CON DSA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2015 / 30 GIUGNO 2018 - COD. CIG 629307274B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191685)LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA SPESE ORDINARIE VIA KENNEDY 15 - DET. 774 DEL 31/12/2014 - RICHIESTA PROT.15390/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204187)ACQUISTO DI PANNELLI DIBOND MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT SINTEL DI ARCA. COD. CIG. Z651549DC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191857)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 9 DEL 15.01.2015 - CLASSIC COLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191704)LIQUIDAZIONI FATT N 217 E 218 DEL 24.3.2015 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203967)ORGANIZZAZIONE FESTA DEL PAESE 2015 - PARTE I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204170)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER FORNITURA DI BOBINE PER PLASTIFICATRICE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB615475D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191734)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191738)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO SIG.RA DI RE MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204156)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - SOSTITUZIONE PERSIANE PERICOLANTI EDIFICIO "CORTE DEL CHIODO" (CIG Z1C158299B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204148)SALARIO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191581)LIQUIDAZIONI FATT ASM SIG RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204104)PROROGA DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AL 31 DICEMBRE 2015 - ZC5126E83F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191761)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204029)EROGAZIONE  CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191758)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO PER SERVIZI ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204052)AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE  DI SOLIDARIETA' OZANAM ARL  DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY NEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE E DI ASSISTENZA AGLI UFFICI CONNESSO ALL'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - PERIODO PRESUNTIVO DAL 27 LUGLIO AL 31DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N° Z14154F4C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190786)ATTI DI LIQUIDAZIONE FT. 1691/14 CASA DELLA GOMMA SRL- POLIZIA LOCALE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191637)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 - CORTE DEL CHIODO - LIQUIDAZIONE SPESE DI PROPRIETA' CONSUNTIVO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203985)CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  AI SENSI DEL D.L. 81/2008 PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI ANNO 2015 - CUP: C87H15000570004 - CIG:Z1A157BA46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203635)ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE NECA DI ARCA - CONVENZIONE "CANCELLERIA E CARTA ED. 3 - ERREBIAN - LOTTO 1". CIG Z8D156E61D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191607)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 6/2015 - ARREDO A VERDE FIORITO - IV° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191587)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA STEFANO PER LAVORI DI SERVIZIO MANUTENZIONE PREVENTIVA ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATE-BOARDE, STREE-BASKET E VOLLEY - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SAL.N.1(DT.145/2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203751)ADEGUAMENTO SOFTWARE GESTIONALI UFFICI COMUNALI - CIG. Z5315755F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191572)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA STEFANO  PER LAVORI DI SERVIZIO MANUTENZIONE PREVENTIVA ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE , DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO,SKATE-BOARD, STREE-BASKET E VOLLEY - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SAL. N. 1 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203913)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - AFFIDAMENTO DEI SOPRALLUOGHI E RELATIVI CERTIFICATI DI RESTITUZIONE AMBIENTIALL'  A.S.L.  MILANO 1 E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TRAMITE BONIFICO BANCARIO (CIG:   Z4E1579B30).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191536)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200084 DEL 30/03/2015  FNM TRASPORTO PISCINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203747)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 CODICE CIG 6210360731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191525)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG PETRELLA/TENNERELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203746)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2015/31.08.2020 COD CIG 6181593BE8 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AVVIO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203779)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004 - CIG: 6006654FAC) - CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DEL 10% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO ALLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191529)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203724)BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (DGR 19/09/2014-N.2373 E DGR 16/03/2015 N. 3293)- ASSUNZIONE MUTUO A TASSO ZERO CON FINLOMBARDA SPA DI E.95.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191464)LIBRERIA IPZS LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RISTORAZIONE SU GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203532)LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO ANNO 2014 AL DIRIGENTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191468)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T. SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI- 2^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203723)PROGETTO "DOTE COMUNE 2015". IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191489)LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191454)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 76 E 80 DEL 28.03.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202611)AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO BANDO INAIL DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE)  PLESSO  "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - IMPEGNO  DI SPESA PER LA SECONDA   RATA DELLA  POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PREMIO  MAGGIO 2015  (CIG  Z971551BFD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191530)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 79 DEL 28.03.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202651)RETTIFICA ED INTEGRAZIONE EX DET. N. 366 DEL 07/07/2015 AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO APPALTO PER FORNITURA DI BOBINE PER PLASTIFICATRICE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE CIG ZB615475D2"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191532)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200079 DEL  24/03/2015 FNM AUTOSERVIZI   PROGETTO ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203341)ACQUISTO CALZATURE DPI PER TIROCINI DOTE COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203002)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191490)LIQUIDAZIONE A VESTISOLIDALE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS - FATT.  146/A/2015 -  PULIZIA CIMITERO COMUNALE MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191442)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEF PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203326)APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPAZIONI SPECIALI  NN. 1-2  - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191305)FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- BENEFICIARI ALLEGATO "S"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203003)MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  VIVAIO BANFI SRL DI GARBAGNATE MILANESE (CIG  Z0815576DE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203004)DGR 14 NOVEMBRE 2014 N. X/2648 - "COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE REGIONALI 2014 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191406)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  CENTRO DEL COLORE PER LA FORNITURA DI VERNICI E ATTREZZATURE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191351)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 10113/2014 - CANONE MENSILE IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/12/2014 - 31/12/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203498)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191321)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 77-78 DEL 28.03.2015 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:203463)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - AFFIDAMENTO ANALISI QUANTITATIVA  IN SEM AD ARPA  LOMBARDIA E DITTA SILEA SRLDI MILANO (CIG:    SILEA  ZBD15691FC -   ARPA  ZBB156926D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191284)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FATT. N. 94/2015 CIG Z781271B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202829)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004 - CIG: 6006654FAC) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202497)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 - DITTA PRANEDIL SAS DI MELEGNANO (MI) - (CUP: C84H14000090001 - CIG: 59863067FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191190)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FATT. N. 77 DEL 10/03/2015 CIG Z781271B11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191163)CENTRO REVISIONI MCM LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202052)ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MERCATINO DELL'USATO - APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191083)LIQUIDAZIONE TASSE  AUTOMOBILISTICHE MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202130)AFFIDAMENTO APPALTO PER FORNITURA DI COLLA E GARZA PER RILEGATURE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z7E154DD5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202404)FORNITURA ATTREZZATURE PER INFORMATIZZAZIONE COMANDO PL EX DETERMINAZIONE N. 171/2015. CIG ZC3154D191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191075)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE NOTA DI ADDEBITO 1° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202547)APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO- GESTIONALE E IL PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI DEL CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191315)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 40 DEL 28.02.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202360)ISTAT - " INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO" - ANNO 2015 - NOMINA RILEVATORE ED ADEMPIMENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191318)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 50 DEL 28.02.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191320)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 75 DEL 28.03.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202133)INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO-GESTIONE EDUCATIVA ED AUSILIARIA DEL CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2015 / 31 LUGLIO 2016 - COD. CIG 6322492D70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201198)IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA PER LA   PRATICA GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA VILLORESI, ALLA SOCIETA' GREENERGY TECH SRL DI CANTU'. (CIG Z6014A4DF8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191223)LIQUIDAZIONE 2% DEL GETTITO REALIZZATO A SEGUITO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE / ELUSIONE DELL'ICI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201374)PROROGA CONTRATTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2016.  CIG 4788777FC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191313)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RK DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201525)INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - (CIG:Z513F5368).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191309)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCARNATI F.LLI  PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191307)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOLUX PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201817)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - INTERVENTI DI 1° SFALCIO DI ALCUNE AREE A VERDE - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 - DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO  (CIG : ZA9143353A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202007)ACQUISTO VERNICI E ATTREZZATURE - MANUTENZIONI IMMOBILI DI PUBBLICO SERVIZIO. CIG. Z6D15416A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191303)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOLUX PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190797)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA GALLINA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202028)ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI PRESEGNALAZIONE SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE(ANELLO DI CIRCONVALLAZIONE - CIG.  Z6513D74DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202135)AFFIDAMENTO APPALTO PER FORNITURA DI BOBINE PER PLASTIFICATRICE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZB615475D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191017)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191182)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202338)ACQUISTO DI PANNELLI DIBOND MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT SINTEL DI ARCA. COD. CIG. Z651549DC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191001)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DET. 769 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202181)FORNITURA ATTREZZATURE COMANDO PL - LOTTO 3 EX DETERMINAZIONE N. 171/2015. CIG ZEF13DEA75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201281)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO E CSE TAMAN. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188928)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZINE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DET 769 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201718)AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PL - LOTTO 1 EX DETERMINAZIONE N. 171/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190639)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI ANNI 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201381)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190852)LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CELLCOMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200681)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. 6090226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190693)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190235)FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- BENEFICIARI ALLEGATO "R"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201679)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201491)ACQUISIZIONE LICENZA MDAEMOND E SECURITY PLUS/ANTIVIRUS POSTA ELETTRONICA - CIG. Z561534A65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190674)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201326)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - MEDIAZIONE C.L.M.  -IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190568)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 324 DEL 27.03.2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190585)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 730 E 731 DEL 31.12.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201522)ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE FESTA D'AGOSTO IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200830)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 12/03/2015: PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO CIG. ZBF137C2A7 C.U.P. C89B14000000005 - IMPEGNO DI SPESA AZIONE 1- MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190629)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 41 E 42 DEL 28.02.2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200944)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 762 DEL 30/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190685)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS SRL PER LA SOSTITUZIONE DI LASTRE DI VETRO ROTTE NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190618)LIQUIDAZIONE FATTURA N.V4 1.062 DEL 27/3/2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201165)PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DELLE ECCELLENZE ALIMENTARI IN EXPO AL PADIGLIONE ITALIA, EXPO MILANO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200683)EX DETERMINAZIONI N. 609 DEL 13/12/2013 E N. 652 DEL 19/12/2013 : INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190626)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 28/2/2015 PRO SENECTUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199289)COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2015 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190609)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIANCHINI MARIO - FATT. 11/2015 - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO N. 9 PIOPPI IN PIAZZA DEL CIMITERO/VIA SIGNORELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190596)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOALRE ESECUZIONE - DETERMINA N° 267 DEL 28.05.2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHAITURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200874)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 (EX VIA VARESE, 41) - OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C. 5 DEL D.LGS. 163/06 TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CUP. C84H14001140006 - CIG: 6181558F05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200186)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 326 DEL 18.06.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190584)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DETERMINA N° 267 DEL 28.05.2013 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199290)PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2015. APPLICAZIONE DEL CCNL 14/05/2007 IN MATERIA DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190578)LIQUIDAZIONE ALLA MARSH S.P.A. - CARICO CONTABILE N. 6726996 RELATIVO ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 2799528653- FINANZIAMENTO BANDO INAIL SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO (MEDIE) PLESSO "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI (1° RATA  PREMIO - PRIMO QUADRIMESTRE 2015 - 12.01/12.05.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190572)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA: RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORE 10453048 MATRICOLA MI000100 SCUOLA ELEMENTARE C.WOJTYLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200470)ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL'USATO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190569)LIQUIDAZIONE  ALLE F.N.M. FERROVIE NORD - FATT. 2200853/2015 - CANONE ANNUALE 2015 -  A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200523)ACQUISTO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZI TRIBUTI - CIG. Z6115177B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200889)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190527)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CERUTI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER PAVIMENTI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190519)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER ACQUISTO RICAMBI DELL'ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200553)AZIONE DI PROMOZIONE DELL'ATTIVAZIONE DEI GIOVANI GARBEN SOUND 2015 CIG Z101514478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200497)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA G.M. - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190511)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B.ELETTRONICA PERLA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199436)CONVENZIONE DI TIROCINIO (AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI) - ISTITUTO PROFESSIONALE  "ANTONIO PARMA" DI SARONNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190426)LIQUIDZIONE ALLA DITT C.T.M. TERMODECO - FATT. PA/3/2015 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' GINNICA PRESSO LA PISCINA COPERTA DI VIA MONTENERO -RIMOZIONE DOGHE METALLICHE E SMALTIMENTO LANA MINERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199755)IMPEGNO DI SPESA SALDO QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - CSBNO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190529)LIQUIDAZIONE FATTURE TINN SRL ELABORAZIONE STIPENDI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190414)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 5/2015 - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - POTATURE PRIMAVERILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200170)RISTRUTTURAZIONE ROTATORIA VIABILISTICA VIA E. FERMI - VIA DEI PIOPPI (CUP: C87H15000120004 - CIG: Z9E13D2810) - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190402)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD - FATT. NN. 1468 E 1329/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/02/2015 - 28/02/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200382)LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL" (CUP. C84H14001170004 - CIG: 626284465C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190330)REGINA IMMOBILIARE SRL -LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198854)INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PALESTRA KAROL WOYTJLA - PALESTRA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA. CIG. ZE314E8770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190291)ATTO DI LIQUIDAZIONE A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE)-IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2015 - QUOTA B-CIG. Z0313A3386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199908)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2015-2016 - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z631505122.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190202)FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- EROGAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIARI ALLEGATO "Q"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199403)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. BOZZA IN CONSIP N. 2185265. CIG. Z5014F7354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199269)ACQUISTO NAS PER BACKUP SEDI REMOTE - CIG. Z1514F3D30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190168)ABBONAMENTO PORTALE "ALFA CONSULENZE" ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190112)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272/15 DEL 27/01/2015 VALSECCHI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200054)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199641)LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE  DI VIA UGO FOSCOLO, ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SALA POLIVALENTE, AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI - (CUP:C84H14001150004 E CIG: Z5214FEB7C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190124)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 28/02/2015 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199687)ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LIVE! ESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189976)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 216 DEL 9/03/2015 COOPERATUIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189977)LIQUIDAZIONE FATTURA N 218 DEL 9/03/2015 COOPERTATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199304)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197861)INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA'. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - (CIG:Z0110C753F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189978)LIQUIDAZIONE FATTURA N 22000141 DEL 16/03/2015 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189979)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170 DEL 28/02/2015 SOCIETA' FERCO SERVIZIO PULIZIA ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197413)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - RIPARAZIONE ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA G&amp;D DI GATALA' F. E D'ITRIA F.. CIG Z9614BBE79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199292)ACQUISTO NR. 1 PC PER SERVIZI SOCIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO - LE RADICI DELL'ALBERO - ANNULLAMENTO DETERMINA NR. 117 DEL 12.03.2015 - CIG. Z69127CC69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189994)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 20.3.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190037)LIQUIDAZIONE NOTA SPESE CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199989)APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' RELATIVI AD INTERVENTI DA INSERIRE NELL'ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE PER L'ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190092)ATTO DI LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 149/2015 - RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200027)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI IN CARTONE PER TRASLOCO LIBRI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190016)ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI MILANO PER ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - 1^ PARTE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199588)INDIZIONE GARA SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA , TRASPORTO SCOLASTICO E LABORATORIO COMPITI PER MINORI CON DSA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2015 / 30 GIUGNO 2018 - COD. CIG 629307274B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198953)FONDAZIONE NORD MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ADESIONE ANNUALITA' 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190005)ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI PER MESSI COMUNALI IN DATA 25.03.2015 - CIG.Z1813C4F8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189705)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199339)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189706)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199613)NOMINA COMMISSIONE - BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CIG 6210360731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:199105)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 288 DEL 21/05/2015  AVENTE AD OGGETTO "PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE SCUOLE INFANZIA: LA STRADA DEL PANE. SERVIZIO TRASPORTO CIG ZB914A5A31 E IMPEGNO PER SIAE SPETTACOLO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189817)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197974)PROROGA ULTERIORE INCARICO A COOPERATIVA SOCIALE OZANAM ARL PER INTERVENTI OPERAZIONI CIMITERIALI - PERIODO 7.06/7.09.2015  CIG N° Z0814CEE62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189906)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA DI RICOVERO FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189947)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG.RA MIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198187)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRIMO CONCERTO RASSEGNA "LIVE ! ESTATE" - CIG Z1B14D3D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189942)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 10/03/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197728)RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' GINNICA PRESSO LA PISCINA COPERTA DI VIA MONTENERO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA   A.R. IMPIANTI SNC CON SEDE IN NOVATE (FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE) CIG :  Z3711DB134 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189945)LIQUIDAZIONE FATTURA N 222 DEL 10/03/2015 E NR 217 DEL 9/03/2015 COOPERATIVA  LA SPIGA  SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198398)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 215 DEL 14/04/2015: ACQUISTO DI GENERE ALIMENTARE PER "COMPLEANNO DEL CENTRO VARI.ETA'" PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA CIG Z5E13EC442</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189974)LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- BENEFICIARI VARI ALLEGATI   O - P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198088)2° PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA, CON CARATTERE DI PARTICOLARE URGENZA E TEMPORANEO, DEL CIMITERO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE (CIG: ZB614D137A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189844)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2015 (SCADENZA: 14 APRILE 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197057)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2017.  CIG 6260184343.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198395)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189833)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. -  MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 2° BIMESTRE 2015 PERIODO: 24.12.2014 - 23.02.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189823)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA I° MAGGIO - PERIODO: DICEMBRE 2014 /  GENNAIO-FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198210)ACQUISTO FIRMA DIGITALE NUOVO RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - CIG. Z6A14D41AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198399)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE I.P.S.I.A. PARMA - SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189858)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE ANNO 2015 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA VIA S. CARLO E VIA SERENELLA - CODICE CONCESSIONE MI-00728 CODICE REGIONE GUISA-C010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198205)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - MEDIAZIONE C.L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189766)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189768)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10069 DEL 2/02/2015 MEGALIBRI. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197967)ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - INTEGRAZIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0C14CED80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197963)NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2015/31.08.2020 COD CIG 6181593BE8  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189689)DITTA FORGEST 4 RATA TRIMESTRALE - AFFIDAMENTO SERV. SICUREZZA E SORV. SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197803)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 265 DEL 18 MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189469)LIQUIDAZIONE CAUZIONE. OSL GARBAGNATE BASKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189676)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 45 E 240/2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197786)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 ALLA SOCIETA' GLOBO SRL - ANNO 2015 CIG. Z8214C94B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189604)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OZANAM ARL N° 1500251 DEL 07.03.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197773)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI IN CEMENTO - AMIANTO RINVENUTI IN TRE PUNTI DEL TERRITORIO ALLA DITTA EDIL LAM S.R.L. DI NOVATE MILANESE  (CIG: ZF214C57B6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196379)IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA AI CONDOMINI DI VIA GOBETTI (SUPERCONDOMINIO) - VIA PERGOLESI - VIA VARESE 8/10 E P.ZZA DEL SANTUARIO,  PREVENTIVI ANNO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189446)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2015 - SCARICO ACQUE NEL TORRENTE GUISA FRA LE FRAZIONI S. MARIA ROSSA E SIOLO - CODICE CONCESSIONE MI -00738 - CODICE REGIONE GUISA - C027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189442)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE  ANNO 2015 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO - CODICE CONCESSIONE : MI -00670 CODICE REGIONE: GUISA S017/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195326)RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI  CIG. Z7614830CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197928)ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE NECA DI ARCA - CONVENZIONE "CARTA IN RSME ED. 4 - VALSECCHI". CIG Z2114C9AEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189435)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA -  CANONE DEMANIALE  ANNO 2015 - COPERTURA TRATTO DEL TORRENTE GUISA DI CIRCA MT. 375 - COD. CONCESSIONE MI-00654 - CODICE REGIONE  GUISA-Q001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189394)LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO (CAUSA COMUNE/C.F.M.A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196204)RINNOVO NOLEGGIO SERVER FIREWALL E SERVER DI POSTA - CIG. ZD7149C371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193629)RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE IL SOLE 24 ORE VERSIONE DIGITALE E CARTACEA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SU ARCA (AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI) - SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL. COD. CIG  ZA51427FBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189403)FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- EROGAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIARI ALLEGATO M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189409)FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- EROGAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIARI ALLEGATO N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197459)STAGE FORMATIVO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROPOSTO DALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GINO ZAPPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196847)INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - (CIG:Z513F5368).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189449)LIQUIDAZIONI FATT COMUNI INSIEME N 173, 174, 175 DEL 10.3.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197173)ACQUISTO MATERIALI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO FORNITRE IN CONSIP. BOZZE: 2093199 - 2093213 - 2093226 - CIG. ZD7145A766 - Z01145A791 - ZCD145A7A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189343)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER CARICA PUBBLICA ASSESSORE PICERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189341)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197304)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - APPROVAZIONE ELABORATI ED AFFIDAMENTO LAVORI - (CUP: C87H15000330004 - CIG: Z3314B293B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196684)DETERMINA DI FORNITURA APC SMART-UPS AL COMUNE DI CASTANO PRIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189303)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196037)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" (CUP: C84H14000090001 - CIG: 59863067FB) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189294)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI USFURUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI - ASSESSORE BONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189101)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197069)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I. -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CTU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197139)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F.. -  AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189123)FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- EROGAZIONE BENEFICIARI ALLEGATO L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189147)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI CSE NEMO MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196964)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/2016 (CUP  C86J15000130004 - CIG 6189561B4F) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVIA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189142)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL CANCELLO CARRAIO SCUOLA QUINTO PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196960)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189103)PROGEL LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILE E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 DET 1090 DEL 30.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196855)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 270 DEL 19.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188811)LIQUIDAZIONI PAGAMENTI CONTRIBUTI PER FREQUENZA CSE NEMO E TAMAN MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196863)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 239 DEL 28.04.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188907)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196800)PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE SCUOLE INFANZIA: LA STRADA DEL PANE. SERVIZIO TRASPORTO CIG ZB914A5A31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188939)FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLEGATO H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196667)SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189065)FONDO SOCIALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014 EROGAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIARI ALLEGATO I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196631)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE PISCINA SCOPERTA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CERAMICHE SANTAMBROGIO SNC. CIG. ZEB14A2CD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188954)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL - FAT. 7S/15 - RITRUTTURAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO CON FORNITURA DI ARREDO URBANO A DELIMITAZIONE SEDE VIARIA - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196413)INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURA PARCO DEI PINI DI VIA VILLORESI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI.   (CIG  ZCF149DFAE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196172)MANTENIMENTO  ARREDO A VERDE FIORITO DI PIAZZA DE GASPERI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI SINO A TUTTO  IL  30 APRILE 2017.   (CIG  Z7014942B1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188900)ANIMARE ONLUS LIQUIDAZIONE SERVIZIO RICOVERO CANI RANDDAGI MESI DI DICEMBRE 2014 GENNAIO FEBBRAIO 2015 DET 170 DEL 01.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188854)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO FEBBRAIO N° 6400005754-5750-5749-5751-5752-5753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196000)ACQUISTO RICAMBI - TENDE PARASOLE SERRAMENTI AULE, UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA PLASTIND'S CO SRL. CIG. ZEA14959C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188580)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200035 DEL 28/02/2015  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195639)RIPARAZIONE SERRAMENTI - PIANO DI ZONA, PIAZZA SANTUARIO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL. CIG. ZD4148B9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195350)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 642 DEL 05.12.14 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO - ANNO 2015. CIG. Z2811EA14C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188837)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 28.02.2015 - FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER - MEDAGLIE CAMPIONATI INTERSTUDETESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188849)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 28.2.2015. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196162)RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI INQUILINI MOROSI ED INADEMPIENTI; ATTO D'INDIRIZZO PER L'INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188252)STUDIO EMMEVI D MADERA A. &amp; C. LIQUIDAZIONE I SEMESTRE SERVIZIO DI GESTIONE ALLOGGI ERP ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196758)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE CON SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE CONTENENTE AMIANTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  "GALILEO GALILEI"- DETERMINA A CONTRARRE - (CUP: C84H14001170004 - CIG: 626284465C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195233)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 4 CORRISPONDENTE AL FINALE - DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CUP : C83J13000340004 - CIG : 5431949A1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188641)SERVIZI E GESTIONE ZENIT LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2015 DET 766 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196931)APPROVAZIONE VERBALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI - PERIODO 1.07.2015 - 30.06.2019 (QUATTRO ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188658)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - 2° BIMESTRE 2015 - 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194272)AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE,STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE  TARI ANNO 2015 - CIG Z52146660A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188746)ATTO DI LIQUIDAZIONE COOPERATIVA OZANAM A.R.L.-FATTURA N. 1500243 DEL 28/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188649)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193383)PROGETTO "LE RADICI DELL' ALBERO" ORTI NELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE .  CIG. ZAC144B370 CUP C89B14000000005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195784)AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI  PRESTAZIONI DI SERVIZI INGEGNERIA RELATIVE ALLA VERIFICA NORMATIVA DELL'AMBIENTE NEL COMPLESSO DELLE CASE ERP DI VIA CANOVA OVE E' POSTO IL GENERATORE DI CALORE ( CALDAIA ) E RISPONDENZA DEI REQUISITI NORMATIVI -  STUDIOCOMPUTERM CESATE (MI) DEL P.I. TIENGO LUIGINO (CIG: ZD614909DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188460)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MECI PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196091)BANDO DI GARA PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL'USATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188590)LIQUIDAZIONI FATT ENEL ENRGIA E ALER SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196513)NOMINA COMMISIONE - BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI - PERIODO 1.07.2015 - 30.06.2019 (QUATTRO ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188383)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI COMUNITA' IL MONTEBELLO E ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196151)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.SRL. + ALTRI (ANNO 2015) - RICORSO AVANTI AL TAR - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188416)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA PETRELLA/TENNERELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196419)IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO URGENTE DI UNA VIDEOCAMERA PER REALIZZAZIONE DI UN  FILMATO PER EXPO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188301)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE DET 733 29.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188287)MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA PERGOLESI 2 DET. 691 17.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193945)ACQUISTO DPI E INDUMENTI DA LAVORO ESTIVO - AFFIDAMENTO FORNITRE, BC FORNITURE SRL - BOZZA IN CONSIP N. 2092895. CIG. ZB1145EA9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195298)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" E RECEPIMENTO ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188276)MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI IMMOBILI ERP DET 601 DEL 19.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188238)TFM SRL GLOBAL SOLUTIONS LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI ED UFFICI SERVIZI COMMERCIALI COMUNALI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195394)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.A. -  AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188207)LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO D'ARIES &amp; PARTNERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195489)PROGETTO "LE RADICI DELL' ALBERO" ORTI NELLE SCUOLE - CIG Z780F327D - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188203)TFM SRL GLOBAL SOLUTIONS LIQUIDAZIONE PULIZIE LOCALI ED UFFICI  ISTITUZIONALI COMUNALI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195793)IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE - III EDIZIONE" -  ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188176)MAGGIONI &amp; RONCHI SNC LIQUIDAZIONE RIVISTE E GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. 736 DEL 29.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195300)ORGANIZZAZIONE CONCERTO E MASTER CLASS IN COLLABORAZIONE CON IL CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - DOMENICA 21 GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194925)INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TELEFONICO CENTRALE E PERIFERICO  E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 231 DEL 21/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188314)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER LA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO IN SACCHI (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195271)IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE  ALLA SOCIETA' EQUITALIA NORD - PER LA CARTELLA ESATTORIALE  PROT. 6759 DEL 19/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188306)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE C/O IMMOBILI COMUNALI ADIBITA A FUNZIONI VARIE, RELATIVI AD IMPIANTI IDRICI ED AFFINI - APPROVAZIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188250)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. ARCH. ALBERTO ROMANO' - FATT. 2/2015 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE VIA MANZONI E DELLA SEDE CARRABILE  DI PIAZZA DEL SANTUARIO - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194989)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI   ANNO  2015 ELENCO N. 3  - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195020)REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE CANNE FUMARIE IMMOBILI ERP VIA CASCINA SIOLO - (CIG. Z161251D48)     - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  2  A TUTTO IL 03/04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188220)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 430/2015 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/01/2015-31/01/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195195)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  TEMPO PIENO  A PART-TIME -  DIPENDENTE SIG. T.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188225)LIQUIDAZIONE FATTURA EREWHON N. 11 DEL 2.03.2015  - RIMBORSO PER ANNULLAMENTO ANIMAZIONE SPETTACOLI DEL 21.02.2015 CAUSA PIOGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188217)ATTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20023/15 VIVAIO BANFI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195133)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/2001 DIPENDENTE SIG.RA G.M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195079)APPROVAZIONE INTERVENTO PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188131)LIQUIDAZIONI FATT. NRR. 75-76-79-80/2015 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188138)LIQUIDAZIONE FATTURTA N. 161 DEL 26/02/2015  FORMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194277)AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENERGETICA - LABORATORI DI INTRATTENIMENTO DENOMINATI "BENVENUTI A RICICLANDIA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. Z43127DE9A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188103)LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE DI BOLLATE 2° SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193559)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2013 ED IL 31.03.2014 (CUP: C86G13000020004- CIG: 5033291321) - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187683)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1027/2014 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193439)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193337)ACQUISTO TARGHE VIARIE E MINUTERIA SEGNALETICA - BOZZA IN CONSIP. N. 2075608 - CIG. Z3B143931E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188049)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 7.03.2015 - PARMACONCERTI SRL - SPETTACOLO "CONCERTO VERSATILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188075)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 222 E 354 DEL 28.01.2015 - CONVERGE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194654)ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE URGENTE DEL TRATTORE SAME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO CIG   Z82146D11A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188032)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG CRISTOFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194543)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188038)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194491)APERTURA AREA EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ORGANIZZAZIONE INTERVENTO MUSICALE CIG  ZAC146A77A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194464)RINNOVO PEC ISTITUZIONALE CIG. Z691469E3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188102)LIQUIDAZIONI FATT ALER E ASM SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188000)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194379)RICONOSCIMENTO PROGRESSIONE ECONOMICA ALLA DIPENDENTE G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194619)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE I.S. "PUECHER OLIVETTI"  "- RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187998)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE - 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194648)ORGANIZZAZIONE CORSO INFORMATICA BASE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROLOCO, PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO  DI VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187495)LIQUIDAZIONE  ALL'ING. CASTIGLIONI ANDREA - FATT. 2/15 - SCUOLA MATERNA VIA UGO FOSCOLO - PERIZIA STATICA COPERTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193435)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187898)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193495)MANUTENZIONI STRADE - INTERVENTI VIABILITA VEICOLARE E PEDONALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE: ROMANO GIARDINI CIG. Z5B1450298 - B&amp;C BATTILANA C. CIG. ZAA145005B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187769)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER CARICA PUBBLICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 ASSESSORE MARA BONESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187550)LIQUIDAZIONE FATTURA N. D00120 DEL 30/1/2015 JANNI E CESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193851)AVVIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNO  2015 . COD.CIG. 5656824ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187812)LIQUIDAZIONE FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO-ANNO 2014 -BENEFICIARI ALLEGATO F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193860)IMPEGNO DI SPESA I PARTE - QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193964)MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA VELOSTAZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI GARBAGNATE CENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187827)LIQUIDAZIONE FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014- BENEFICIARI ALLEGATO G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192751)APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX-FORNACE BERETTA GIANOTTI  DI VIA MONTE BIANCO A GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 PRESENTATO DALLA SOC. LE FORNACI S.R.L. AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DI STRALCIO DI ALCUNI MAPPALI APPROVATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 727 DEL 24.12.2014 E CON LE OSSERVAZIONI APPROVATE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187282)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DKR DRINKATERING SRL - FATT. 854/2014 - CASA DELL'ACQUA  -CANONE NOLEGGIO SERBATOIO CO2 - COMPETENZA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193049)IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE - III EDIZIONE" - AFFISSIONI MATERIALE PROMOZIONALE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187638)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUNFILM SRL - FATT. 42/2015 - RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' GINNICA PRESSO LA PISCINA COPERTA DI VIA MONTENERO FORNITURA E POSA PELLICOLE SU VETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192816)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - INTERVENTI DI 1° SFALCIO DI ALCUNE AREE A VERDE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CIG :ZA9143353A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187774)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192809)SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187698)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192800)ACQUISIZIONE AUTOVEICOLO A TITOLO GRATUITO DALL'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI IMPEGNO DI SPESA PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' PRESSO LA DELEGAZIONE LOCALE ACI - CIG ZBF13E64D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187744)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187767)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 16.2.2015-SHOW AND CO- DETERMINA N. 742 DEL 29.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192054)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI E AFFINI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1. CIG. Z7C124B564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187745)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 18/02/2015  COMUNE DI CESATE- CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192897)PENDENZE IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DITTA SEMINARA SNC CON SEDE IN PARABIAGO (MI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ENTE PREVIDENZIALE INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187448)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPORTIME FATTURA N. 3 DEL 2.3.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191503)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE N. 634 DEL 02.12.14. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RB ELETTRONICA. CIG. Z8514098A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187677)LIQUIDAZIONE FATT. 166/2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191675)INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO. CIG. ZB3140EF90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192228)AFFIDAMENTO INCARICO IN REGIME D'URGENZA PER RIPARAZIONE CENTRALINI CIG. ZE3142249A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187551)LIQUIDAZIONE SALDO IVA A DEBITO ANNUALITA' 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192577)MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO RINFRESCO - CIG. ZA514316BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187180)LIQUIDAZIONE DIFFERENZA CANONE GAGLIANO GIUSEPPE CHIOSCO VIA ROMA DET. 331 DEL 27.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187175)LIQUIDAZIONE SOCIETA' M.T.SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190524)ACQUISTO TONER TRIBUTI-PATRIMONIO-PLOTTER CIG. Z651427074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192550)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. D - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - PRIMERANO CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187552)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 9114/2014 - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/11/2014 - 30/11/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187235)LIQUIDAZIONE NOTA ALL'AV.R.O.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192594)ACQUISTO DI COMPOSIZIONI FLOREALI PER MANIFESTAZIONE CIVILE DEL 25 APRILE - AFFIDAMENTO DIRETTO. COD. CIG  Z351423B51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187513)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 409/2015 - DISINFESTAZIONE  (RIF. BOLLA 779/2014 - NIDO BOLZANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185521)INTEGRAZIONE DETERMINA - N. 677-  CIG. Z8A122555A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187485)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI MILANO PER PAGAMENTO ONERI DEPOSITO SALMA RICCABONI MARA DAL 08/01 AL 14/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192221)ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA - MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. COD. CIG  Z1013F067F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187403)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA GALLINA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192292)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI DI IRREGOLARITA' RILEVATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER TARDIVI VERSAMENTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187254)LIQUIDAZIONE FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 - BENEFICIARI VARI -ALLEGATO E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191846)ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO MESSI COMUNALI - ANNO 2015 - CIG Z63141548F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192169)ATTIVITA' FORMATIVA  DEL PERSONALE  - CIG Z6A140A20A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187360)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 10.02.2015 COOPERATIVA PESCATORI SPORTIVI LA FAMETTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187155)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL - FATT. 250/2014 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO CON FORNITURA DI ARREDO URBANO A DELIMITAZIONE SEDE VIARIA - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192275)ACQUISTO STAMPANTE MODELLO EPSON LQ2190 AD USO UFFICIO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N° ZF11426D02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190295)LE RADICI DELL'ALBERO C.U.P. C89B14000000005 - CIG ZCA13DE177 IMPEGNO DI SPESA AZIONE 1-   STAMPE COLORI MATERIALE PROMOZIONALE AZIONI B E C APRILE-MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186798)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191930)PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO CIG. ZBF137C2A7 C.U.P. C89B14000000005 -  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 119/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187150)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31/1/2015 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187035)CENTRO REVISIONI MCM LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DET 769 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191393)MODIFICA COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE -  (CIG. Z7E09D5B2F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191264)IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER L'ANNO 2015  CIG ZDF1401212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187062)LIQUIDAZIONE FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 - BENEFICIARI VARI - ALLEGATO D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186616)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 66/2014 - ADPARTNERS SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191254)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - CIG. Z91113FFD0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186983)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 4.2.2015 -GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE - DETERMINA N. 219 DEL 24.4.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190576)ACQUISTO DI GENERE ALIMENTARE PER "COMPLEANNO DEL CENTRO VARI.ETA'" PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191610)ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA - MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. COD. CIG  Z6713D484D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186772)CONDOMINIO VIA CERVINO 4 - LIQUIDAZIONE GESTIONE ORDINARIA ANNO 2014/2015 - 1°, 2° E 3° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186718)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191279)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA (INFANZIA) DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -   DITTA   C.R. IMPIANTI SPA DI ROMAGNANO SESIA (NO) -  (CUP C83B11000020004 -CIG 302620682F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186651)SERVIZI E GESTIONE ZENIT SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191249)APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE RETE CITTADINE. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'IMPRESA STUCCHI &amp;C. SRL. (CIG:Z5A1094DCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186795)LIQUIDAZIONE FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014- BENEFICIARI VARI ALLEGATO A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191188)TITOLO II° - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI SIGG. M. A. E M. M., CONTRIBUTI VERSATI PER OPERE NON ESEGUITE, RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE  NN.  C/11/0001 E   C/10/0050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191162)RISTRUTTURAZIONE PARZIALE COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO "CA' DEL DI'" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. (CIG: ZBB0CD583B - CUP: C84H13000170004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186806)LIQUIDAZIONE FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014-BENEFICIARI VARI ALLEGATO C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186767)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 618754 DEL 19/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190890)INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RICERCA E RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG Z5E13F5368.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186553)LIQUIDAZIONE SIAE - DIRITTI DI PROCEDURA  ( E 8,00 + IVA 22% PARI A  E 9,76) MANIFESTAZIONE CARNAVALE GARBAGNATESE 2015 - 14 E 21 FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190468)REALIZZAZIONE PANNELLI SEGNALETICI - LE RADICI DELL'ALBERO - CIG. Z9213E2B98  C.U.P. C89B14000000005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186586)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 31/01/2015 SOCIETA' FERCO. PULIZIA NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191295)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE C.R.E., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  DELLA PAVIMENTAZIONE - PRESENZA DI AMIANTO - PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - AGGIUDICAZIONE INCARICO  CIG. Z9E1370A41 E PRENOTAZIONE DI SPESA PER I LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191306)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONTRASSEGNATO CON LA SIGLA PE15 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. PER ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG N.  Z0613FCEC2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185924)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SONEPAR - FATTURA  0031014071 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ORDINE MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186508)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.S.S.P.A. - LIQUIDAZIONE INTERESSI PER PROCEDURA DI INGIUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191337)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI SU ALCUNI IMPIANTI TERMICI  PER INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO-  DITTA NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO  (CIG :Z3F14048FE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191345)LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE  DI VIA UGO FOSCOLO, ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SALA POLIVALENTE, APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI - (CUP:C84H14001150004 E CIG: Z9D1404003)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186464)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI -  BOLLETTINO POSTALE 03/02/2015 - CANONI CONCESSORI ANNO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191316)ACQUISIZIONE AREE - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186438)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IVANO GUIDOLIN DELLA FATT. N° 3/2015 -  MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE  STRUTTURE GEOTECNICHE PRESSO IL CSC " LE QUERCE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191317)MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186443)LIQUIDAZIONE A VESTISOLIDALE ONLUS - FATT. 1600/2014 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (COMPETENZA MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186468)LAZZARINI LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO PRONTUARI CDS E ED. CDS DET 56 DEL 12.02.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191319)ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA CERESIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" E SALA POLIVALENTE "PICCHIO ROSSO" ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191199)PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DI ULTIMAZIONE OPERE ESTERNE (PIAZZA ASSERVITA AD USO PUBBLICO) DEL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO TRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186466)GRUPPO WOLTERS KLUVER LEGGI D'ITALIA LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ON LINE PER UFFICI E SERVII ANNO 2015 DET 777 DEL 31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186276)ELLEGI SAS ACQUISTO PANNELLI DIBOND LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 05/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191273)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191383)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' BARIANA E SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186258)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CSI CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. 4/2015 - INDAGINI ED NTERVENO TECNICO NEL PLESSO SCOLASTICO G.GALIELI DI VIA VILLORESI N. 43 - ANALISI AMBIENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186245)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CSI CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. 3/2015 - INDAGINI ED INTERVENTO TECNICO NEL PLESSO SCOLASTICO G. GALILEI  DI VIA VILLORESI N. 43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191314)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  PER IL PERIODO 01.09.2015/31.07.2018.COD CIG 6210360731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191133)PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO -III SEZIONE CIVILE - ESECUZIONE MOBILIARE REP. N.4083/2014 R.G.E.   DIPENDENTE G.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186207)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL - FATT. 24/2015 - ACQUISTO DPI INVERNO 2014-2015 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIIO MANUTENZIONI E CIMITERIALI (ACQUISTO IN MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186238)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CURCUMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191123)PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SEGNALETICA "LANDSCAPE EXPO TOUR, ITINERARI TURISTICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - LET 1 VILLE STORICHE E GROANE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190795)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI - PERIODO 1.7.2015 - 30.6.2019 (QUATTRO ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186287)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 31/12/2015 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190697)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - FURTO RAME - RIPRISTINO LATTONERIE E SCOSSALINE CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG. ZCF13EFB3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183204)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 12-13-14-15/2015 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190782)SPOSTAMENTO IDRANTE SOPRASUOLO AREA MERCATO IN VIA COMO IN GARBAGNATE MILANESE - PRENOTAZIONE DI SPESA (CIG: Z1E13F441E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185980)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 627 E 667/2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190783)INTERVENTO SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI - INCARICO RESPONSABILE AMIANTO   ANNO 2015   E   INDAGINI E VALUTAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AL FINE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE IN LUOGHI OVE E' POSSIBILE LA PRESENZA DI AMIANTO E FAV. -INCARICO PROFESSIONALE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI DI MILANO   E IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI E CAMPIONAMENTI (CIG Z9813E9DF7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186000)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 DEL 31.08.2014 - GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186020)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 664 DEL 30.11.2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190313)ACQUISTO TAPPARELLA IN PVC - INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE PRESSO UN SERRAMENTO DEI LOCALI DEL PIANO DI ZONA, PIAZZA DEL SANTUARIO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA REL S.A.S. CIG. Z8213DFE1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186021)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 66/2015 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190709)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190552)IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE IN GURI DELL'ESTRATTO DI  BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/16 E AGGIORNAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO (CUP: C86J15000130004 - CIG: 6189561B4F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185979)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2014  (SCADENZA: 23 FEBBRAIO 2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190624)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE DI MOBILITA' DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 E N. 1 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185589)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00769670 DEL 06.08.2014 (COPIA CONFORME) DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO "IP MULTIMEDIA ON NET" PRESSO BIBLIOTECA COM.LE - 5° BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190566)PROCEDIMENTO DI RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. - PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185685)SERVIZIO TELEPASS LIQUIDAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185413)MAGGIONI EDICOLA LIQUIDAZIONE RIVISTE E GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2015 DET 736 DEL 29.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190443)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "PRIMAVERA IN PIAZZA.  CIG Z0013E625E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185525)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DET 769 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189899)AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO SOFTWARE PER PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE FATTURE ELETTRONICHE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DI LEGGE 2015-2017 - CIG.Z4313D1957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185656)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT. 562/2014 DET 594 DEL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189698)IMPEGNO DI SPESA - COMMISSIONE COLLAUDO PER L'AVVIO DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185659)CENTRO REVISIONI MCM LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DET 589 DEL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190475)ACQUISTO MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA AD USO UFFICIO ANAGRAFE. IMPENO DI SPESA ANNO 2015 - CIG Z3313E7FCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190555)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185660)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT. 49/2015 DET 733 DEL 29.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185867)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190379)NOMINA N° 2 MESSI COMUNALI NELLA QUALIFICA DI "MESSI NOTIFICATORI" AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 159, LEGGE 296/2006. ATTRIBUZIONE DI FUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190538)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185850)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO - FATT. 2 /2015 - SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO  PARCHI E GIARDINI PUBBLICI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185846)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IVANO GUIDOLIN - FATTURA N° 2/2015 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE GEOTECNICHE PRESSO IL CSC DI VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190427)CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189183)INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE: MAZZINI, GAVINANA, LEGNANO, DEI PIOPPI, MARCONI, N. SAURO E VIA S. PELLICO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. ENEL  SOLE S.R.L. (CIG N.  ZA21392988)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185626)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO VILLORESI - PULIZIA CANALE VILLORESI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190184)RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FORMATISI NELLA GESTIONE 2014 E ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185570)LIQUIDAZIONE AL SIG. FLAVIO SANTOLINI - L. 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2012 (III° ELENCO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185549)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBRISONGO  2102 (III° ELENCO) - RESTITUZIONE CONTRIBUTI  NON UTILIZZATI (DISABILE SIG. FRANCHI GIOVANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190311)RISTRUTTURAZIONE ROTATORIA VIABILISTICA VIA E. FERMI - VIA DEI PIOPPI (CUP: C87H15000120004 - CIG: Z9E13D2810) - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185516)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  AL SIG. FRANCHI GIOVANNI - L. 13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO 2012 (III° ELENCO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189896)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DAL 01/12/2014 AL 30/11/2016 (CUP: C86G14000270004 - CIG: 5970997E96) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 23/02/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189847)INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 1 DEL D.L. N. 95 DEL 6 LUGLIO 2012 PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI PRESEGNALAZIONE SUL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE (ANELLO DI CIRCONVALLAZIONE) E CORRELATA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE EDORIZZONTALE DI INDICAZIONE (VIABILITA' CITTADINA) - CIG. Z6513D74DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185176)LIQUIDAZIONE SIAE - SPETTACOLO "CONCERTO VERSATILE" - 7 MARZO 2015 - GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185822)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200034 DEL 31/01/2015 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189926)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (LOTTA AGLI INFESTANTI QUALI MURIDI, INSETTI VOLANTI ED INSETTI STRISCIANTI) DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO E PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2015 -  A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL  (CIG Z35137AA34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185750)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. - FATT. N. 10 DEL 29/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190239)INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 1 DEL D.L. N. 95 DEL 6 LUGLIO 2012 PER ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189868)APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2015/16 - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C86J15000130004 - CIG: 6189561B4F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185526)LIQUIDAZIONE FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014 - ALLEGATO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189832)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2015 -  A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA-SINTEL  (CIG Z64134813D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185519)LIQUIDAZIONE FATTURA N 229 DEL 11/12/2014 LA BARIANA ELIDI DI ELTON ALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189796)INTERVENTO DI POTATURA IN VIA CONCILIAZIONE  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA  ROMANO' GIARDINI DI ROMANO' GIOVANNI CON SEDE IN GARBAGNATE MILANESE  - CIG :  Z1813854D5 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185558)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 869 DEL 31/12/2014 MAISON DES ARTISTES ASSOCIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189731)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. CIG. Z8213C9F18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185588)LIQUIDAZIONE FATTURA N. FI0215-0002 DEL 28/01/2015 VIRIDEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185540)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 /2015 DEL 28(01/2015 LIVE SRL DI GUERCI DINO MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189891)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H14000380004  -  CIG: 5811633743) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189932)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185636)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2015 DEL 15/01/2015 EDILCOMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188602)AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO BANDO INAIL DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE)  PLESSO  "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - IMPEGNO  DI SPESA PER LA RATA PRIMA  RATA DELLA  POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PREMIO GENNAIO 2015  (CIG  Z06139F49A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185641)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI ANNI 2014 - 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185643)LIQUIDAZIONE SIAE - SPETTACOLO "BAMBINI CORAGGIOSI" - 12 FEBBRAIO 2015 -  DETERMINA N. 742 DEL 29.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189215)OGGETTO: ART. 59, COMMA 1 LETTERA P D. LGS N. 446/97  LIQUIDAZIONE 2% DEL GETTITO REALIZZATO A SEGUITO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE / ELUSIONE DELL'ICI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189209)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  PER TRIBUTI ERARIALI SPORTELLO CATASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185499)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 3.2.2015. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189237)INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2015/31.08.2020 COD CIG 6181593BE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185510)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332 DEL 01/02/2015 BLU EVENTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185475)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. INFOENERGIA - FATT. 7/2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE 30% AFF. INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189118)INTERVENTO DI RIPARAZIONE RICEVITORE APERTURA AUTOMATICA CANCELLO CARRAIO DELL'IMMOBILE SCOLASTICO "QUINTO PROFILI". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA. (CIG: Z3213B2E72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189011)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - 1^ PARTE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185436)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO EDILE SRL - FATT. 169/2014 - LAVORI DI SIGILLATURA PAVIMENTAZIONE VINIL AMIANTO, ESEGUITI C/O PLESSO SCOLASTICO G.GALILEI VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185224)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI DELLA FATTURA N° 75 PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189389)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01)  IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. ICMQ SPA DI MILANO - (CIG Z6E13B166B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188592)ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE A 11  CIG  ZE31374703</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185430)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 DEL 19/02/2015 COOPERATIVA LA SPIGA PROGETTO LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185463)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 10/02/2015 E FATTURA NR. 115 DEL 10/02/2015 COPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187755)PROGETTO FORMATIVO "LA RESILIENZA: COME SUPERARE LE DIFFICOLTA' E GENERARE SOLUZIONI" PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO - VILLA GIANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188540)ACQUISTO RICAMBI ILLUMINAZIONE VOTIVA - CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE ACQUISTINRETE PA. CIG. Z5F139C504 - CIG. Z9213A65D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185466)LIQUIDAZIONE FATTURE NR 112 DEL 10/02/2015 E NR 113 DEL 10/02/2015 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185469)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 10/02/2015  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189755)SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189428)PROGETTO "LABORATORIO: UN'OCCASIONE PER COSTRUIRE IL FUTURO". SERVIZIO TRASPORTO CODICE CIG ZC113BD27D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185474)LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 110 DEL 10/02/2015  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185420)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/A DEL 30/01/2015  COSPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189017)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE MOSTRA "GLI EROI SONO TUTTI GIOVANI E BELLI" - INIZIATIVA PER LE CELEBRAZIONI DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185456)LIQUIDAZIONI FATT WELFARE COMPANY/QUI GROUP N V15/53 E V15/54 DEL 29.1.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189583)ACQUISTO E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO) - COD. CIG. Z7613C4D6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189477)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINAZIONE N. 634 DEL 02.12.14. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RB ELETTRONICA. (CIG: ZF113BF4FF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185161)LIQUIDAZIONE NOTA PRO FORMA ALL'AVV. MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189675)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA  A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185337)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 640001264-1265-1267-1268-1266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185353)LIQUIDAZIONE SIAE - ABBONAMENTO DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - SETTORE SERVIZI SOCIALI- ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189586)GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DALL?ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI : "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL MESSO COMUNALE" SEDE: COMUNE DI ALESSANDRIA - 25.03.2015 - CIG. Z1813C4F8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188703)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185366)LIQUIDAZIONI ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185343)LIQUIDAZIONE STUDIO COMMERCIALISTA VIGANO' DR. GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI IV° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188715)A.N.U.S.C.A (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE) - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2015 - QUOTA B - CIG N° Z0313A3386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188927)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATE-BOARD, STREE-BASKET E VOLLEY. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - DT.663 DEL 15.12.14.(CIG: Z6A10A4930)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185290)RETE SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE INFOENERGIA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185134)LIQUIDAZIONE FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - CONTRIBUTO AFFITTO ANNO 2014-BENEFICIARI VARI (ALLEGATO A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189217)RIPARAZIONE PISTA DI ATLETICA.  CIG ZE713B6909</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185197)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189515)CONCESSIONE IN USO DI BENE IMMOBILE PATRIMONIALE INDISPONIBILE_  CATASTO TERRENI CON FOGLIO 26,  MAPPALE 58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186692)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA - AFFIDAMENTO FORNITURE FERRAMENTA BASILICO (CIG: Z03135BA56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185304)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO MESE GENNAIO N.6400001269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189212)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  NELLA SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI N. 1 (EX VIA VARESE N 41) - ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C84H14001140006 - CIG: 6181558F05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185216)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ICI/IMU/TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188806)RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI LAVORATORI DIPENDENTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185210)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI UTENZE DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184629)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 621 E 622 DEL 01.11.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188884)ACQUISTO PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO CODICE CIG Z3B1376344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188799)REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE CANNE FUMARIE IMMOBILI ERP VIA CASCINA SIOLO - (CIG. Z161251D48)     - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  1  A TUTTO IL 09/03/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185221)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE DELLA FATTURA - N° 93109675 - MANUTENZIONE PORTE E CANCELLI CON AUTOMATISMI PRESSO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185127)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE DELLA FATTURA N° 93072571 - MANUTENZIONE PORTE E CANCELLI CON AUTOMATISMI PRESSO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188894)REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE PRESSO I LOCALI ALL'INTERNO DELLA STAZIONE DELLE FERROVIE NORD DI GARBAGNATE CENTRO - APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C87H15000070004 - CIG: Z8513A6545)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185155)LEGNANI  LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER UFFICI DIVERSI FATT 11047/2014 DET 40 DEL 03.02.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188583)ACQUISTO E POSA SEGNALETICA STRADALE VERICALE (NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO) - COD. CIG. ZC1138C8FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185110)DIAFRAMMA LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI ON LINE DIVERSI UFFICI ANNO 2015 DET 736 DEL 29.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188877)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.04.2015-31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185105)DIAFRAMMA LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2015 DET 736 DEL 29.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188599)ORGANIZZAZIONE CONFERENZA CON ASSOCIAZIONE CURCUMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188594)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185147)LIQUIDAZIONE  ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5930/2014 - DISINFESTAZIONE CENTRO SPORTIVO (RIF. BOLLA 713/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188542)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/V.R. SGR SPA. - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO  (AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO 2013)-  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185137)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1  - FATT. 5931/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 714/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185045)DEPOSITO CAUZIONE PRESSO L'UNEP CORTE D'APPELLO DI MILANO PER NOTIFICA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RUOLI COATTIVI ENTRATE TIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188579)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F.-M.A. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188112)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN ALCUNE VIE CITTADINE PRIMAVERA 2015.  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1   DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE  (CIG: Z7A1302874).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184918)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFF.COM.LI - 1° BIMESTRE 2015 (OTT-NOV) SCADENZA: 2 MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184847)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220314800094776 DEL 5.12.2014 DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO DIVERSE LINEE UFF.COM.LI - 1° BIMESTRE 2015 (OTT-NOV) - SCADENZA: 2 MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188606)PARTECIPAZIONE CONVEGNO "LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLE P.A. LOCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2015" - 23 MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184719)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI P.G.- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188366)ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE  DENOMINATA  "RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" - IMPEGNO DI SPESA - QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184739)LIQUIDAZIONE  TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO   - CIG ZB611C1552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188384)SALARIO ACCESSORIO 2015 - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184678)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36043 E N. 23237 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188385)RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO - FORNITURA DI ARREDO URBANO A DELIMITAZIONE SEDE VIARIA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP: C84E14001640004 - CIG: Z761187246).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188398)INTEGRAZIONE DETERMINA N. 95 DEL 03.03.2015 - COSTI TRASPORTO ORDINE MEPA N. 1827895 - DITTA RK DISTRIBUZIONE. CIG. ZBB12740BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184543)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG BOUKIL E ALER SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184554)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG CRISTOFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188421)ACQUISTO VERNICI E ATTREZZATURE - MANUTENZIONI IMMOBILI DI PUBBLICO SERVIZIO. (CIG: Z8213987DB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188114)INTERVENTO  DI POTATURA IN VIA CONCILIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE (CIG Z1813854D5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183982)LIQUIDAZIONI FATT ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186044)ORGANIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "CITTA' DI GARBAGNATE" EDIZIONE 2015 - CIG ZBC13443A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183977)LIQUIDAZIONE FATT ALER E ASM SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184297)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA PETRELLA/TENNERELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188376)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I. -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188028)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO PER L' ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSIDEL D.L. 81/2008 DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTRA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA UGO FOSCOLO - CIG. ZAF13515E5 - AGGIUDICAZIONE INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184359)LIQUIDAZIONE DOTT. RAMPINI CARLO - REVISORE DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187723)PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO CIG. ZBF137C2A7 C.U.P. C89B14000000005 - IMPEGNO DI SPESA AZIONE 1- MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184351)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 1° BIMESTRE 2015 (OTT-NOV) CONSIP 5 - SCADENZA: 24 FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187700)SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (LOTTA  AGLI  INFESTANTI  QUALI  MURIDI,  INSETTI  VOLANTI  ED  INSETTI  STRISCIANTI) DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO E PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2015. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N.267/2000. CIG. Z35137AA34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184159)TFM GLOBAL SOLUTIONS LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2014  - DET 595 DEL 14.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184155)RIMBORSO TARES QUOTA VARIABILE ANNO 2013 -UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187481)ACQUISTO NR. 1 PC IN SINTEL PER PROGETTO N. 4638 -LE RADICI DELL'ALBERO- E RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 19 DEL 27.01.2015 CIG. Z69127CC69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183281)LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE PROGRAMMA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188186)PROROGA SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA, CON CARATTERE DI PARTICOLARE URGENZA E TEMPORANEO, DEL CIMITERO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - (CIG Z93138C17B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187788)RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' GINNICA PRESSO LA PISCINA COPERTA DI VIA MONTENERO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA  C.T.M. TERMODECO SPA - CIG :  Z5511DAD86 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184132)CORRESPONSIONE FRANCHIGIE ANNO 2014 A UNIQA / GEMINASS SRL POLIZZA RCT/O N. 2134/001701.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188204)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184006)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184205)LIQUIDAZIONE NOTA SPESA DEL 14/01/2015 COMUNE FINO MORNASCO PER CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188258)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI IN LOCALITA' GROANE -  CAMBIO ASSEGNAZIONE DA N. 10 A N. 14 E DA N. 27 A N. 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184212)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 23/01/2015  CARTOLERIA LA VIRGOLA - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188144)ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA  "MI RACCONTI UNA FAVOLA?"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187599)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' - RESOCONTO ANNO   2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184225)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 10114 - 10243/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/12/2014-31/12/2014) ED INTEGRAZIONE RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI DISCARICA ABUSIVA VIA LARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187805)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE VIA MILANO N. 21 AL SIGNOR C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184207)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 8235/2014 - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA 01/10/2014 - 31/10/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184175)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL - FATT. 24/2015 - ACQUISTO DPI INVERNO 2014-2015 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E CIMITERIALI (ACQUISTO IN MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187203)ACQUISTO SOFTWARE CELCOMMERCIALE PER SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187280)PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2015 -  CIG Z6E136E7BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184169)LIQUIDAZIONE ALA DITTA NUOVENERGIE SRL - FATT. 2336/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PER L'ANNO 2014 - SERVIZIO GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184164)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVENERGIE SRL - FATT. 2335/2014 - MANUTENZINE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENO E CONDIZIONAMENO PER L'ANNO 2014 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187493)AVVIO PROGETTO "DALLE REGOLE ALLA LEGALITA'" IMPEGNO DI SPESA .CODICE CIG Z6B1348DE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184137)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA NUOVENERGIE  SRL - FATT. 2338/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ANNO 2014 - SCUOLE MEDIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187684)ACQUISTO TONER - CIG. ZEC137B15E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187752)ORGANIZZAZIONE VII TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA  E I^ GARA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA 2015. CIG N. Z02137CB85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220657)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DEI MILLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184130)ATTO LIQUIDAZIONE COMUNE MILANO PER PAGAMENTO ONERI DEPOSITO  SALMA COCCIA FRANCESCO DAL 6.12 AL 20.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183991)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE PARZIALMENTE UTILIZZATA E RIMBORSO ACCONTI VERSATI PER LAVORI LOCULI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187371)FORNITURA SOFTWARE TINN ANNO 2015 - CIG Z51136ECAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:220333)IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - TURNI DI SERVIZIO DEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI E TURNI DI CHIUSURA PER FERIE - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183902)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219599)ORDINANZA DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187514)PROROGA AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE OZANAM ARL PER INTERVENTI DI ASSSISTENZA ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI - PERIODO 6.03/6.06.2015 CIG. Z2B1375817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183903)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NUOVENERGIE SRL - FATT. 2337/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ANNO 2014 - MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI- SCUOLE MATERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219732)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE DEL CENTRO CITTADINO  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " NATALE IN CITTA'  "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187147)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187144)ACQUISTO URGENTE N.1 STAMPANTE AD AGHI MOD.EPSON FX2190 AD USO DELL'UFFICIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:218224)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA DON MAZZOLARI (CONTROVIALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183643)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187368)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183736)LIQUIDAZIONE FATT E.ON ENERGIA SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:217787)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA                                                            VIA  P. MAFALDA, 76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216948)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187478)RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DI VIA MANZONI E DELLA SEDE STRADALE DI PIAZZA DEL SANTUARIO (CUP: C34E05000010006 - CIG: 5287375FDD) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183909)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8Z00769670/14 (COPIA CONFORME) DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO "IP MULTIMEDIA ON NET" PRESSO BIBLIOTECA COM.LE - 5° BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186353)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - DETERMINA N. 267 DEL 28.05.13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2013-2014. (CIG:3769315921).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:216048)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA                                                                           PER  CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183900)LIQUIDAZONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183879)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA'  ASSEGNATARI  - VIA PERGOLESI  2 CONSUNTIVO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215676)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  AREA INTERNA CIRCONVALLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187386)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE R.D.O. NEL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA ARCA-SINTEL, DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE C.R.E., DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  DELLA PAVIMENTAZIONE - PRESENZA DI AMIANTO - PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GALILEO GALILEI" - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z9E1370A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183822)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DET 769 DEL 30.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186141)SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2015 -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000.(CIG Z64134813D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215650)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183831)LIQUIDAZIONE SIAE - ABBONAMENTO DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:215015)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185075)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: STRADE ED EDIFICI. (CIG. Z921274173 - Z20127411E - ZBB12740BC - ZAC1273FA2 - Z871271162 - ZAE1323A32 - Z751323A85 -Z2D1323AB9 - Z2F1323B43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187197)RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE  SIG. M.M. - DIMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183852)LIQUIDAZIONE SIAE - REPROGRAFIA ANNO 2015 - CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO BARIANA - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:213479)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA MILANO (AREA DI SOSTA FRONTE FARMACIA COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:212247)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA  FORLANINI TRATTO  COMPRESO TRA OSPEDALE E VIA LARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186674)SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183828)LIQUIDAZIONE A DITTA NUOVENERGIE SRL - FATT. N. 2334/2014- CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DU RUSCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - MESI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186610)LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS. GERVASONI. PRESA ATTO DELLA VARIAZIONE SOCIALE DEL TECNICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (CIG: Z9D041BDE7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183744)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G.&amp; D. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211778)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA  SAN CARLO DAL CIVICO 18   AL CIVICO 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183525)LIQUDIAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER LA RIPARAZIONE GIOCHI ED ATTREZZATURE NEI GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211779)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA VISMARA (DA VIA DE AMICIS  A VIA VENEZIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186059)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F.-M.A. - RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 7227/2014 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186984)AVVIO PROCEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE   - N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO  DI CAT. D1 - N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C - N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:211110)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA GOBETTI, 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183505)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SUL LIMITATORE TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA DEL MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210837)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA GARIBALDI (DA VIA MARIETTI A VIA MONTEGRAPPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186888)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE -  CAMBIO ASSEGNAZIONE DA N. 26 IN LOCALITA' GROANE A N. 71 IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183495)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186530)AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TINN LOMBARDIA S.R.L. SINO AL 31 DICEMBRE 2015 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE, PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE LEGATE ALLA MIGRAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA CONTABILE AL SISTEMA DI CONTABILITA' ARMONIZZATA, PER UN IMPORTO A CORPO DI EURO 3.200,00, OLTRE I.V.A. CIG N. Z8113556F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183842)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 598898 DEL 31/12/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210390)ORDINANZA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON AUTOVETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186509)ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO PROVENIENTE DA ANCI-SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210225)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA  VARESE - DAL INTERSEZIONE  DI VIA GENOVA AL  CIV. 79 DI VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182160)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA GIARDINO VIA VOLTA,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186472)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 261 DEL 12.05.2010 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI NR. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A PREMIER COPY SNC - CIG. Z3F0023CE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209964)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER LA FESTA DEL PAESE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183605)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAMPO V.DI MODRONE/CENTRO POLISPORTIVO SERENELLA) - NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:209704)DIFFIDA IMMEDIATA RIMOZIONE COLLEGAMENTO ELETTRICO CONTATORE COMUNE GENERALE CONDOMINIO VIA CANOVA 74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186417)AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE FORMULA TELEMATICA DENOMINATA "RICHIESTA DI OFFERTA" (RDO) NEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL, DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.L. 81/2008 DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA UGO FOSCOLO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZAF13515E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183600)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184431)QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE DI BOLLATE - IMPEGNO DI SPESA PER   SALDO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208932)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA MAZZINI (DA VIA GARIBALDI A VIA VALLI )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183596)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183590)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 1° BIMESTRE 2015 PERIODO: DAL 24.10.2014 AL 23.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186648)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE VIA CANOVA N. 82 AL SIGNOR G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:208039)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AREA MERCATO - VIA COMO E VENEZIA ( SETTORE A ) MERCATINO DELL'USATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207937)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA GARIBALDI/PELORITANA (DA VIA MONTEGRAPPA A PONTE VILLORESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183576)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PASSERELLA CICLOPEDONALE VIA I° MAGGIO - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184085)PAGAMENTO   ABBONAMENTO PORTALE " ALFA CONSULENZE" ANNO 2015 - CIG   Z321303371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186169)AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207784)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA FORLANINI / VIA PER CESATE (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE BETULLE E VIA FERMI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183572)PICCOLO PRESTITO E CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186055)ACQUISTO N° 1 CERTIFICAZIONE DIGITALE PER SIT (SISTEMA ITALIANO TRAPIANTI) NELL'AMBITO DEL PROGETTO: " UNA SCELTA IN COMUNE"  PER LA DONAZIONE DI ORGANI - IMPEGNO DI SPESA - CIG N° ZC01344A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207708)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA I° MAGGIO/ VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183264)LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE QUIETI-TARRICONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183468)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814218431/2014 DETR. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185941)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.S. S.P.A. - LIQUIDAZIONE INTERESSI PER PROCEDURA DI INGIUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:207636)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA C. BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL  CIV.34/36 INTERSEZIONE VIA VIVALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:206617)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA GARIBALDI (DA VIA MARIETTI A VIA MONTEGRAPPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186213)ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER SOLLEVATORE CENTRO DIURNO DISABILI.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183440)LIQUIDAZIONE SEMPLICE - RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015 (E NR. 305552 - COD. DI CONTROLLO 5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183456)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200408 DEL 31/12/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184725)ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA NELL'AREA EXPO TRA REGIONE LOMBARDIA ED COMUNI DELL'AGGREGAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205632)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SILVIO PELLICO  (NUOVA CASERMA VV.FF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205453)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA SIGNORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185358)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE RETE CITTADINA. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'IMPRESA STUCCHI &amp;C. SRL . STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1  (CIG:Z5A1094DCC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183043)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2148996 22.12.2014 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185397)RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - INDAGINI VALUTAZIONI AMIANTO/FAV E PROSEGUO DELL'INTERVENTO DI MONITORAGGIO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI N. 43 "GALILEO GALILEI" -  PROSEGUO DEL LAVORO DI VERIFICA TECNICA CON ANALISI IN SEM (CIG: Z49132F4B7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205452)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA ADAMELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183227)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA ALL'AVVOCATO ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE - P.E.4 E V.R. - APPELLO CONSIGLIO DI STATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183223)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA ALL'AVVOCATO ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185746)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LIBRI IN CORTE 2015 - I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205451)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA BATTISTI  (DA PIAZZA QUINTO PROFILI A VIA TRIESTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205448)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA BATTISTI  (DA VIA MONTENERO  A VIA VIVALDI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183206)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA ALL'AVVOCATO PIETRO CANZI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE - P.E.4 E V.R. - APPELLO CONSIGLIO DI STATO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185968)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2015 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186069)SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 2011-2018 - ANNO 2015 -  IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI  AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 58 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CIG. 26200326CC - CUP. C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:205107)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  TRACCIATURA SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183259)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI  DI ROMANO' GIOVANNI - FATT. 51/2014 - ARREDO A VERDE FIORITO  PIAZZA DE GASPERI (III° RATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202707)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA  ROMA, 79 (PARCHEGGIO ANTISTANTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186051)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2015. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MEDICA E ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE. CIG ZE1133C16C  ASSISTENZA MEDICA CIG ZD61326264  ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183244)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BERGAMELLI SRL - FATT. 580/2014 -  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STARDE COMUNALI ANNO 2014 - STATO AVANZAMENTO LAVORI  N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182959)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS SRL PER LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA ANTIPANICO SCUOLA QUINTO PROFILI VIA STELVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202473)DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185721)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - PER IL PERIODO COMPRESO DAL MESE DI MARZO A TUTTO NOVEMBRE 2015 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202385)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VARESE,150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183007)LIQUIDAZIONE NOTA ALL'AVV. GIAMPAOLO PUCCI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.S.R.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186079)IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERICALE - COD CIG  Z2313023A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185360)CONVENZIONE DI TIROCINIO (AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183129)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:202382)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA C. BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BATTISTI CIV.15 - AL  SEMAFORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186107)ORGANIZZAZIONE PREMIO LETTERARIO VALENTI - EDIZIONE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201700)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA VOLTA  DAL CANALE VILLORESI A STAZIONE FNM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183087)LIQUIDAZIONE DITTA PROGEL  SERVIZIO NOTIFICHE AREE EDIFICABILI PGT -SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186129)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 20  ( 01 SETTEMBRE - 12 DICEMBRE 2014 ) AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201960)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MILANO  ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183070)LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182956)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS SRL PER LA SOSTITUZIONE DI LASTRE DI VETRO PRESSO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201393)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  FORLANINI NEL TRATTO COMPRESO TRA  VIA FORLANINI - 121 A PARCHEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186019)RICOGNIZIONE DELLE GRADUATORIE N. 18 E N. 19 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE E MODERATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182808)LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. LATEGANA ALESSANDRO - FATT. 1/2015 - PROGETTO BONIFICA AREA GOLENALE  NORD TORRENTE GUISA - EXPO 2015 - ACCONTO 30%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:201047)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  LARICI TRATTO  COMPRESO PROPRIETA' TEX MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185936)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' ALER VIA CANOVA N. 13 ALLA SIG.RA S.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200961)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA RIMEMBRANZE  (PARCHEGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182999)ATTO LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185586)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185196)PROGETTO ""ARCO - TINN"   CIG Z5912D4326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200912)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA DEI TIGLI / VIA PER CESATE PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183015)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185225)MANUTENZIONE SERVER E AUTOLOADER ANNO 2015 - CIG. ZB31290875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182844)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 1° BIMESTRE 2015 (OTT-NOV) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:200619)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MANZONI 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198757)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA DEI TIGLI / VIA PER CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185278)SOGGIORNI CLIMATICI IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO DELLE IDEE. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182845)LIQUIDAZIOEN PER TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2014 - TARGHE: BF 295 MS , BM 603 JA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198733)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA  BISCIA PROROGA ORDINANZA N.53 DEL 21.05.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182954)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FATTURA N° 39 DEL 31.12.2014 DITTA FIORISTA BELSANI. CIG. N° Z9D0DAEAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185102)AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PER REDAZIONE PIANO INFORMATICO AI SENSI DELL'ART. 24 C. 3-BIS D.L.90/2014 - CIG. Z9113249E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198250)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184926)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. CIG. Z25131ED12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182819)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:198212)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA SILVIO PELLICO E AREA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184578)ACQUISTO FOTOCONDUTTORE PER STAMPANTE EPSON 9100 - CIG. Z2613147A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182795)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 9115/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA 01/11/2014 - 30/11/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184919)ACQUISTO PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI ON LINE  PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015 CIG  ZCD12C2F87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182786)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TORO COSTRUZIONI S.R.L. - FATT. 1/15 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  E AREE PUBBLICHE IN GENERE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA.....1.12.2014 - 30.11.2016 - CANONE NEVE (COMPETENZA 01.12.2014 - 30.04.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197529)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XX SETTEMBRE PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197402)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VENEZIA, 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184490)PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "FORNITURE E SERVIZI. I PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER ESPLETARE LA GARA D'APPALTO. IL RUOLO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALLA LUCE DEI RECENTI SVILUPPI NORMATIVI". IMPEGNO DI SPESA CIG ZBC1311DB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182701)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SELETTRA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184503)SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO, DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 246 DEL 11 AGOSTO 2004. - IMPEGNO DI SPESA- CIG.N. Z0D1315774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182690)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA  GIARDINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:197295)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON GIANOLA, 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182531)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT  SRL PER INTERVENTO DI VERIFICA BIENNALE  IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196893)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA  BISCIA PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184515)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI E AFFINI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG. ZE60C0F342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182725)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N°: 7400050515-50516-50512-50514-50513-50517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196885)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA TOTI PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184575)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE  SPETTACOLO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:196811)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MARCONI, 5 (PROROGA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184881)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE GRUPPO DI LETTURA - LIBRI IN CORTE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182792)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1342 DEL 31/12/2014 FERCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182790)LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184861)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA A.L. VIA TOSCANINI N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195980)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MARCONI, 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195836)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MILANO (EX. CAG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182500)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA MULLARAJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184893)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA S.L. VIA VILLORESI N. 49/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184509)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2015.   CIG ZAE12F7D29 RABOLINI CIG ZF41307866 EREWHON   CIG ZF11307892 COOPERATIVA PESCATORI LA FAMETTA  CIG 6413078CE LIBRERIA GHIRIGORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182662)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO SIG.RA TUNESI MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195445)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA SILVIO PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:195223)MESSA A NORMA CANNE FUMARIE - CONDOMINIO VIA KENNEDY N. 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181848)LIQUIDAZIONE INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184252)APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA AREA GOLENALE SECONDARIA EXPO PROGETTO VIE D'ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182329)LIQUIDAZIONE FATT GDF SUEZ ENERGIE, ASM E TARI SIG.RA RAIMOLDI/ROVILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184845)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE  IN LOCALITA' GROANE -  CAMBIO ASSEGNAZIONE DA N. 11 A N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194804)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA FORLANINI  (TRATTO TRA INGRESSO OSPEDALE VECCHIO  E ROTATORIA FERMI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182317)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 850 DEL  1.12.2014 -AD ARTEM SRL- DETERMINA N. 532 DEL 10.10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194601)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN  VIA  BISCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184582)INCARICO TEMPORANEO A COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' OZANAM ARL PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - PERIODO PRESUNTIVO 5.02.2015/5.03.2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC91314388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184498)DEFINIZIONE DELLE ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:194562)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA FERMI ROTATORIA VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182269)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLATANIA FABIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRIC(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193954)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA S.P. 109 E LA S.P. 119 VIA TRATTATI DI ROMA,  NEI COMUNI DI LAINATE E GARBAGNATE MILANESE(TRATTO COMPETENZA COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182236)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 309/14 - SINDAR S.R.L.- POLIZIA LOCALE - CIG. ZAB0FD510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184437)AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA, CON CARATTERE DI PARTICOLARE URGENZA E TEMPORANEO, DEL CIMITERO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE -  A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO  TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA - SINTEL"  (CIG Z58130A59D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193459)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA DEI TIGLI -PROROGA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182274)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 A RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184305)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI  TIA/TARES /TARI UTENZE DOMESTICHE - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:193215)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA BANFI, 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182222)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA G. &amp; D. SNC DI GALATA' E D'ITRIA F.  PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184284)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ICI/IMU/TASI  2009/2014 PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182219)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARCHE ELETTROFORNITURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192654)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA  ROMA, 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184028)ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2015 E IRAP 2015 E RELATIVO INVIO TELEMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:192514)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  ROTATORIA  MARIETTI  VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184074)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN ALCUNE VIE CITTADINE PRIMAVERA 2015 - PRESA ATTO DI RINUNCIA AI LAVORI DA PARTE DELLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE (CIG Z7A1302874).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182117)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182148)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE C/O PARCO DEI BAMBINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191918)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE                                              IN VIA CABELLA, 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184101)DEPOSITO  CAUZIONE   PRESSO  L'UNEP  DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO PER NOTIFICA  INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  RUOLI COATTIVI ENTRATE TRIBUTARIE - IMPEGNO DI SPESA -CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181931)LIQUIDAZIONE SPESE PER PROCEDURA DI INGIUNZIONE ALLA B.S. S.P.A. DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191859)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA TOTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184136)ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MODULO 1 "PROPEDEUTICA AL RUOLO" E MODULO 2 "COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO"  - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015 - CIG. Z2213047A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184146)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 3 DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CUP : C83J13000340004 - CIG : 5431949A1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191618)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA  DELLE  GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182167)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191628)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA  SIGNORELLI  INTERSEZIONE  GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184188)INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI N° 9 PIOPPI IN PIAZZA DEL CIMITERO/VIA F.LLI SIGNORELLI . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO  (CIG: Z37100B30E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182143)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI PER LA FORNITURA  DI CONGLOMERATO A FREDDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184233)RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2015 CIG ZE513087F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182110)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELEVATORE  PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO KAROL WOJTYLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191539)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA NAZARIO SAURO TRATTO  COMPRESO  VIA  MILANO -  INTERSEZIONE VIA VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182107)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AR IMPIANTI SNC PER INTERVENTO PRESSO P.I. DELLA ROTATORIA I° MAGGIO/GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191531)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER LA MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA IN PIAZZA"  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184264)AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI SORVEGLIANZA SANITARIA -  ADEMPIMENTI D.LGS. 81 DEL 09.04.2008 E S.M.I . (CIG ZF01308025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182104)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VEDOVATO SNC PER LA FORNITURA DI SACCHI PATTUMIERA TRASPARENTI. (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183636)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , DI VIA ROMA E SERENELLA PER IL PERIODO PRESUNTO 01.04.2015/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191388)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA FORLANINI FINO INGRESSO    NUOVO OSPEDALE  PL 22/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184299)SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA, CON CARATTERE DI PARTICOLARE URGENZA E TEMPORANEO, DEL CIMITERO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 -  (CIG: Z58130A59D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181928)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190994)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER MANIFESTAZIONE DEI BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:191003)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA FERMI ROTATORIA VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183618)RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' GINNICA PRESSO LA PISCINA COPERTA DI VIA MONTENERO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA  SUN FILM SRL DI CARDANO AL CAMPO (FORNITURA E POSA PELLICOLE SU VETRATE) CIG :  Z6411DB28C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181925)LIQUIDAZIONE ALLA DIRTTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:184111)INCARICO TEMPORANEO AD IMPRESA FUNEBRE SANTINO SERVIZI FUNEBRI SAS PER INTERVENTI URGENTI DI ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA- CIG N° Z6713044AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181921)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE  PER LA POSA RECINZIONE IN RETE TORRENTE GUISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190997)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA DEI TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182033)MANUTENZIONE SERVER E AUTOLOADER ANNO 2015 - CIG. ZB31290875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190607)IL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA SULLA VIA FORLANINI INTERSEZIONE VIA LARIO IN PROSSIMITA' DELLA ROTONDA CON VIALE FORLANINI - ANG. VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181959)EDICOLA MAGGIONI STEFANO LIQUIDAZIONE RIVISTE E GIORNALI PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2014 DET. 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181944)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT 2814209453/2014 DET. 664 DEL 23/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190948)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DEI TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182943)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORE N.10453048 MATR. MI 000110 - SCUOLA ELEMENTARE "CAROL WOJTYLA". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA. CIG. ZA012D1E66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190973)PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183711)SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE  DI N. 3 CAMPI DI CALCIO COMUNALI "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY "IL QUADRIFOGLIO" DI VIA NAZARIO SAURO "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI -  PROROGA TECNICA FINO AL 31 AGOSTO 2015 - CIG. ZDF0EBBE1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181781)LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI LIMBIATE CEDOLE LIBRARIE 2014.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190343)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL CENTRO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181804)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 9/01/2015 CARTOLERIA FANTASIA . CEDOLE LIBRARIE 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183598)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME-    ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183399)RIMBORSO QUOTE A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE PARZIALMENTE UTILIZZATA E RIMBORSO QUOTE DI ACCONTI VERSATI PER LAVORI LOCULI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190152)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  SIGNORELLI  INTERSEZIONE  VIA GOBETTI PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181811)LIQUIDAZIONE NOTA PAGAMENTO COMUNE DI SENAGO. RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181861)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189812)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183644)CESSIONE E/O ROTTAMAZIONE DI BENI MOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - MEZZI IN DISUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189806)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DEI  PLATANI, 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183270)DETERMINAZIONE GIACENZA VINCOLATA AL 1/1/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181895)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183192)IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO ANNO 2015 DEI LOCALI DI VIA MILANO 146 E P.ZZA DEL SANTUARIO 15 (FARMACIE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189771)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MONVISO  (TRA VIA CERESIO E VIA GARIBALDI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181840)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5347/2014 - DISINFESTAZIONE  (RIF. BOLLA 626/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182532)ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MODULO 3 "COMPETENZE SPECIALISTICHE DI RUOLO" - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015 - CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189504)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  SIGNORELLI  INTERSEZIONE  VIA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181830)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 3768/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 315/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189495)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ROMA,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182520)INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 751 DEL 29.12.2014 - ACQUISTO NR. 1 PC IN CONVENZIONE CONSIP PER PROGETTO N. 4638 -LE RADICI DELL'ALBERO- CIG. Z69127CC69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181900)LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO IDROGRAFICO - OPERE DI REALIZZAZIONE POZZO "USO AREA VERDE" FINALIZZATO ALL'USO IRRIGUO DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182429)INCARICO  AL P.I. ROBERTO CLERICI PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004  -  CIG: 6006654FAC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189199)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AREA DI PARCHEGGIO VIA PASUBIO  FRONTE PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181885)LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MILANO - ONERI ISTRUTTORI   - OPERE DI REALIZZAZIONE POZZO "USO AREA VERDE" FINALIZZATO ALL'USO IRRIGUO DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189197)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MONZA TRATTO TRA VIA LIBERTA' E VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183361)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 02/02/2015  AL 31/07/2015  COD CIG Z59120D587- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AVVIO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181835)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA PETRELLA/TENNERELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183370)SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181587)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 914 DEL 30.12.2014. O.M.A. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189195)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA GROANE 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181681)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 7.01.2015.SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189192)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA XX SETTEMBRE DAL CIVICO 1 A VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183415)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182788)CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO': AMPLIAMENTO SPAZI D'UTILIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189155)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MAFALDA 130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181597)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SALDO PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:189039)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN  PIAZZA  A. DE GASPERI FRONTE CIVICO10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182637)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I. - NOMINA CONSULENTE TECNICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181644)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182309)SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015 -  CIG N. Z1F12B7A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188879)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA  PRINCIPESSA  MAFALDA,   76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181569)LIQUIDAZIONE ALER SIG FORTUNA/COLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181381)LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PROVENZANO (SALDO) - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188608)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA  FORLANINI TRATTO  COMPRESO TRA OSPEDALE E VIA LARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182420)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE ITCS. "ENRICO MATTEI" RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:188408)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181294)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2142126 DEL 31.10.2014 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182164)PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO C.U.P. C89B14000000005 CIG: Z381265569- IMPEGNO DI SPESA AZIONE 1 E 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:186826)RIMOZIONE CASSONETTI ABITI USATI SU SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182056)ACQUISTO SCANNER PROTOCOLLO - CIG. Z87126E05C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181036)LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 57181/13 TRIBUNALE DI MILANO - 1/5 DELLE RETRIBUZIONI DA AGOSTO A DICEMBRE 2014.  - CAUSALE: ASSEGN. TRIB.MI(RGE 7441/14) V/ GRACI FIORENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181255)LIQUIDAZIONE 4°  TRIMESTRE 2014- AGENZIA DELLE ENTRATE NOTA ADDEBITO N. 1171737/5 DEL 01/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:187037)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AREA DI PARCHEGGIO VIA PASUBIO  FRONTE PLESSO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181986)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  PRIMO BIMESTRE 2015 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182028)ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA PER LA LOCALIZZAZIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ABITI USATI (LOTTO 1A - LOTTO 2A) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:185866)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER IL CARNEVALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181213)LIQUIDAZIONE A DITTA NEXIVE SPA FATTURA N° 590877 DEL 19.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181130)LIQUIDAZIONI FATT N V/14 00447 DEL 4.12.2014 E N V/14 00446 DEL 4.12.2014 WELFARE COMPANY/QUI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183876)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  IN VIA VOLTA  DAL CANALE VILLORESI A STAZIONE FNM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181554)ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "E SE DOMANI…STORIE E PROGETTI DI VITA CRESCONO". 15 GENNAIO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181347)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.S. S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE PER PROCEDURA DI INGIUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:183599)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONVISO E VIA KENNEDY (PROSSIMITA' CANALE SECONDARIO VILLORESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181192)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181196)LIQUIDAZIONE ASM SIG BOUKIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181465)RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N 779 DEL 31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182097)COPERTURE IN CEMENTO - AMIANTO IMMOBILE VIA MILANO 83 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 24 MAPP. 84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:219594)ORDINANZA DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:210383)ORDINANZA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:182096)COPERTURE IN CEMENTO - AMIANTO IMMOBILE VIA MILANO 83 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 24 MAPP. 85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181101)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N° 7400046191 E N.C. N°7400049637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181574)CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE GS GARBAGNATESE PER IL POSIZIONAMENTO E LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA MOBILE ADIBITA AD EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15, PER IL PERIODO 01.02.2015/31.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181585)DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:204150)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VISMARA, 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181133)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE AL POLO CULTURALE INSIEME GROANE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181920)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA TRENTO (DA VIA BATTISTI A VIA FALCONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181539)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONVISO E VIA KENNEDY (PROSSIMITA' CANALE SECONDARIO VILLORESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181320)CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI CUSTODIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:190103)PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181137)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1229 DEL 31.12.2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180994)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1266 DEL 29/12/2014  COOPERATIVA LA SPIGA ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180997)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1265 DEL 29/12/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181000)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1264 DEL 29/12/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181008)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1263 DEL 29/12/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180818)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONI E C/POS -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180857)ATTO DI LIQUIDAZIONE CREDITI DI FIRMA GARANZIA A FAVORE DI MCTC-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180834)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180713)TITOLO II - MANNI ROBERTO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180723)TITOLO II - CASTRONUOVO NUNZIO RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER TRASFOEMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180650)TITOLO II° -  LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI (PER CONTO "DELLE QUATTRO COMUNITA' CRISTIANE")</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180632)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 572 /14- SIBESTAR SRL- POLIZIA LOCALE CIG. Z641142F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180334)RESTITUZIONE CAUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO (CONCESSIONE D'USO RICORRENTE DI SPAZIO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI D'ARTE E DI RESTAURO) DET. N. 719 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180335)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3753 DEL 15/12/2014  LIBRI E SCUOLA . CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180362)LIQUIDAZIONE FATTURA N.127 DEL 3/112/2014 COOPERATIVA MINOTAURO PROGETTO COUNSELING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180270)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 7361/2014 - SERVIZI IGIENE URBANA - CANONE (COMPETENZA 01.09.2014 - 30.09.2014)(COMPENSAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA ANNO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180181)LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA MERONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 414 DEL 16.12.2014 DET. 589 DEL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180175)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FATT 2814200129/2014 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180288)LIQUIDAZIONE DITTA VIVAIO BANFI - FATTURA N° 20294 DEL 19.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180160)FATTURA N. 431 DEL 17/12/2014 LIBRERIA LARIZZA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179769)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2144899/2014 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180048)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOBRA PER LAVORI : "RISTRUTTURAZIONE PARZIALE COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO CA' DEL DI'. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179960)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 16/12/2014 LIBRI SCUOLA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179969)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 17/12/2014 CARTOLERIA VIRETTI  CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179781)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2014 DET. 595 DEL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179784)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179921)LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE ANNO 2014 (REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI PASSIVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179945)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179768)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 3241/2011 - DISINFESTAZIONE (DEBITI FUORI BILANCIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179773)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ASSICURATRICE MARSH - CARICHI CONTABILI NN. 6515607 -6573944 -6616447/2014 - FINANZIAMENTO BANDO INAIL CUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (MEDIE) GALILEO GALILEI D I VIA VILLOREI - POLIZZE FIDEJUSSORIE RELATIVE AI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179003)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. SIBESTAR- POLIZIA LOCALE CIG N°ZE610387BA N. Z5B11429B2 N. Z651142A6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179697)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 19 DEL 16/12/2014  CARTOLERIA BOTTURI MARCO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179737)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1110/2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179740)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/A DEL 15/12/2014 L'ISOLA DEL TESORO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178434)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. ACI-PRA- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179580)RIMBORSO AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179767)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 1.164 - NOVALI EGIDIO SNC. POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179755)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 544/SA-SIBESTAR SRL-POLIZIA LOCALE CIG. Z8B0CC7B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179757)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE - FATT. NN. 430024636/2004 -630016833/2006 - 630060942/2006 - (DEBITI FUORI BILANCIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179714)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179729)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/00253 DEL 31/10/2014 E/01732 DEL 28/11/2014 CENTRO CANCELLERIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179669)LIQUIDAZIONE INIZIATIVA ESTIVA FEEL THE RIDE 2 SERVIZIO GIOVANI ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179709)LIQUIDAZIONE A DITTA SORGE SRL PER CANONE MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ANNO 2014 - CIG. Z460C34184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179663)LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2200392 DEL 30/11/2014  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179671)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1235 DEL 16/12/2014 CARTOLIBRERIA BIEMMEGI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179498)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA REALE MUTUA FURTO DIVERSI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179564)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MARA BONESI MESI DA GENNAIO AD OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179622)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA LUIVAT - FATT. LP/40/2014 - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MANZONI  E DELLA SEDE CARRBILE DI PIAZZA DEL SANTUARIO - SAL. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179551)ATTO DI LIQUIDAZINE FATTURE N. 99 DEL 15.12.2014. CRIOFRIGO DI SIMEONI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179562)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA EREWHON N. 68 DEL 15.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179596)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1150 DEL  2/12/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179598)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1154 DEL 2/12/2014 E NR 1152 DEL 2/12/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179607)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1151 DEL 2/12/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179608)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1153 DEL 02/12/2014  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179119)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA N. 185 EL 29.11.2014 DOTT. MENSI ALESSANDRO (CAUSA COMUNE GARBAGNATE MILANESE/V.R. ANNI 2008-2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179590)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543 DEL 30/11/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179452)LIQUIDAZIONE FATTURE ALER E ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179582)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE (2° SEMESTRE 2014) COME DA CONVENZIONE STIPULATA CON L' AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179573)LIQUIDAZIONE A.FA.DI.G. N. 14/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179396)ANIMARE ONLUS LIQUIDAZIONE SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2014 DET. 170 DEL 01.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179382)LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO CONCESSIONE ARRE CIMITERIALI - RIAPERTURA TERMINI DET. 586 DEL 06.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179254)CONSORZIO GISA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE NOVEMBRE 2014 DET 518 DEL 02.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179246)LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO PIETRO CIANNILLI SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP 2° SEMESTRE 2014 DET 730 DEL 27.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179466)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 12.12.2014. ASSOCIAZIONE S.I.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179475)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 52 DEL 9,12,2014. SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179117)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VALERIO TESTA - FATT. PRO-FORMA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE: VILLORESI E MAFALDA - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179112)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VALERIO TESTA - FATT. PRO-FORMA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE: VILLORESI E MAFALDA - 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179426)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 8236/2014 - SMALTIMENTO RIFUTI (COMPETENZA 01/10/2014 - 31/10/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179392)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE NOVEMBRE - N° 7400045532-46193-46192-46190-46188-46189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179425)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1224 DEL 28/11/2014 SOCIETA' FERCO . SERVIZIO PULIZIA ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179424)LIQUIDAZIONE FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2015 - A DITTA GRAFICHE GASPARI - CIG.Z3B10AB328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179238)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA MIANO/COOP FULL MONTY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179074)RESTITUZIONE CAUZIONE AL SIG. CAVEAGNA WILLY - LICENZA TEMPORANEA SPETTACOLI VIAGGIANTI CIRCO "KINO" DAL 21 AL 30 NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179058)FONDAZIONE NORD MILANO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 E 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179068)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178975)LIQUIDAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PER UFFICIO STATO CIVILE SUL TEMA DIVORZIO E SEPARAZIONI NUOVA LEGGE - LEGNANO 16.12.2014 ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178902)DITTA FORGEST 3 RATA TRIMESTRALE- AFFIDAMENTO SERV. SICUREZZA E SORV. SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178819)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE AL NIDO VILLA SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178774)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFF.SEGRETERIA) PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 (SCADENZA: 18 DICEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178590)FIORISTA BELSANI - FATT. N. 35 DELL'11.11.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178684)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: OTTOBRE 2014 (SCADENZA: 29 DICEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178581)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220314800078568 DEL 06.10.2014 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2014 (SCADENZA: 31 DICEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178567)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2014 (SCADENZA: 31 DICEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178658)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO E ASM SIG.RA MULLARAJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178752)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA ELETTRONICA VARIA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178758)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA  UNIPOL ASSICURAZIONI SPA  INFORTUNI DIVERSI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178765)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG RCT/O ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178844)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA  INCENDIO 1° SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178848)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA LLLOYD'S OF LONDON RC PATRIMONIALE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178149)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. CALDARINI &amp; ASSOCIATI - FATT. 942/2014 - CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178348)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178376)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG BOUKIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178606)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178574)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 578043 DEL 21/11/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165979)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONISTI OCCASIONALI-COMM- PROV. PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO AI CORPI DI POLIZIA LOCALE- ISTRUTTORI DI GUIDA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178335)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814191115 DET 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178320)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2014 DET 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178155)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI SRL PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178314)LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ASL MI1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178189)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178080)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 250/14 - SINDAR S.R.L.-POLIZIA LOCALE CIG. ZAB0F8D510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178131)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178144)LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178079)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS - FATT. 1275/2014 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (MESI SETTEMBRE/OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178054)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. N. 5283/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 596/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178045)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L.  PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 5208 E 5281/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 598/2014 - 471/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178029)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO E ASM SIG PETRELLA/TENNERELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177941)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 1.12.2014. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177811)LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA MERONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 393 DEL 21.11.2014 DET. 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177803)CONSORZIO GISA LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE OTTOBRE 2014 DET 518 DEL 02.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="30329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177545)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA N. 2005/2003 DI E. 44.698,04 SCADENTE IL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177544)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO N.2004/2003 FINLOMBARDA DI E.92368,13 SCADENTE IL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177775)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 5377/5356 /5376 / 5355 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 638- 649-637-647)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177774)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5282/2014 - DISINFESTAZIONE  3° INTERV. ZANZARE - (BOLLA N. 492/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177757)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BERGAMELLI SRL - FATT. 509/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177521)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA SECONDA SEMESTRALITA'2014 SCADENTE IL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177253)LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE/S.C. + ALTRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177233)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814172504 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177226)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT 2814163077 DET 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177221)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT 2814117389 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177030)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: OTTOBRE 2014 (SCADENZA: 15 DICEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177010)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO DIVERSE SEDI COM.LI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177361)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177234)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA C/O FONTANA PIAZZA DEL CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166416)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE - AXA ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT/O N. 81284.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177006)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 6545/2014 - CANONE COMPETENZA 01/08/2014 - 31/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176950)CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIIO E PICCOLO PRESTITO NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176960)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN SRL ELABORAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176964)ESTRATTO CONTO AMMISTRAZIONE 2011 - EX INPDAP - LIQUIDAZIONE  SALDO ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI  (CPDEL - INADEL FONDO CREDITO) A CARICO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176937)LIQUIDAZIONE FATTURA N. F14/084 DEL 24.11.2014 - MAMASOUND SNC - SERVICE SPETTACOLO I LABIRINTI DEL MALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176879)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 22.11.2014 - PARMACONCERTI SRL - SPETTACOLO "I LABIRINTI DEL MALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176729)LIQUIDAZIONE FATT EDISON SIG.RA MUSHYN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176544)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176550)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R.IMPIANTI - FATT. 281/2014 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AREA MERCATO PER INSTALLAZIONE NUOVA CASA DELL'ACQUA DI VIA COMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176601)LIQUIDAZIONE STUDIO COMMERCIALISTA VIGANO' DR GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI - 3° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176546)LIQUIDAZIONE CENTRO REVISIONI MCM INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 471 461 460 DET 589 DL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176525)LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA MERONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FATT 377 378 357 DET 589 DEL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176332)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2014 (AGO-SET) CONSIP 5 SCADENZA: 29 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176533)LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNO 2013- INTEGRAZIONE MANDATO N. 4617/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176526)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA TALLUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176323)LIQUIDAZIONE PREAVVISO FATTURA AVV. MARIO VIVIANI  (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175241)ATTO DI LIQUIDAZIONE AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. DI FILIPPINI ERCOLE &amp; C -FATTURA N. 315 DEL 28/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176189)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO OTTONRE: N° 7400041409-41410-41411-41412-41413-41414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176192)PAGAMENTO CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176175)LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO GARA ALLIENAZIONE N. 2 UNITA' IMMOBILIARI SUL NOTIZIARIO DET. 540 DEL 20.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176171)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2014 DET. 595 DEL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176086)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2014 (SCADENZA: 25 NOVEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175777)LIQUIDAZIONE SIAE - SPETTACOLO "I LABIRINTI DEL MALE" - 22 NOVEMBRE 2014 - GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175728)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1014/2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175642)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1042 DEL 5/11/2014 COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175650)LIQUIDAZIONE FATTURE NR 1043 DEL 5/11/2014 E 1045 DEL 5/11/2014  COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175676)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1044 DEL 5/11/2014  SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175684)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1041 DEL 5/11/2014 COOPERATIVA AL SPIGA SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175703)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200354 DEL 31/10/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175708)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1098 DEL 31/10/2014 DITTA FERCO SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175591)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0041060000061 DEL 25.10.2014 BRICO CENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175567)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - PERIODO: 24.08.2014/23.10.2014 - 6° BIMESTRE 2014 (SCADENZA: 18 NOVEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175562)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'  COMUNALE SCADENZA OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175373)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 31/2014 - ARREDO A VERDE FIORITO - II° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172801)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - ANNI 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175510)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 11.11.2014. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175522)CONSORZIO GISA LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE DET 551 DEL 21.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175505)CONSORZIO GISA LIQUIDZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO PRESSO CA'  DET 435 DEL 13/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175472)MAGGIONI EDICOLA LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2014 DET 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175461)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT 413 DEL 30.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175451)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300196 ALLA DITTA A.MANZONI&amp;C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175247)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175142)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 3.11.2014. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175033)LIQUIDAZIONE FATTURE AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° TRIMESTRE 2014 (SCADENZA: 14 NOVEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175148)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2014 (SCADENZA: 1 DICEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175159)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175127)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175072)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175003)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5913/2014  - CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/07/2014 - 31/07/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174821)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ALBERTO ROMANO' - FATT. 13/2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 - ACCONTO PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175010)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI  MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174864)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.A. (CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO) E C.D.F. (CIRCUITO DIRETTO FONICO) - 6° BIMESTRE 2014  SCADENZA: 17 NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174858)LIQUDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE 6° BIMESTRE 2014 (AGO-SET) 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 NOVEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174843)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174849)LIQUIDAZIONI FATT WELAFRE COMPANY/QUI GROUP N V14/ 310 E N V14/309 DEL 9.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174902)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174842)RINNOVO FIDEJUSSIONE CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - SPORTELLO CATASTO - CIG Z491173247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174807)LIQUDAZIONE DITTA PROGEL SERVIZIO DI NOTIFICHE AREE EDIFICABILI NEL PGT ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174825)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174814)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA VIVAIO BANFI S.RL. - FATTURA N. 20244/14 DEL 31/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174604)LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER ALIENAZIONE N.2 UNITA' IMMOBILIARI COMUNALI ADIBITE A NEGOZIO/UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174633)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/14-4866/2014 - DERATIZZAZIONE C/O POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174619)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 41/SOSP./2014 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174602)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 42/SOSP/2014 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - S.A.L. N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174447)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI MILANO-RELATIVO A SPETTANZE PER NOTIFICHE ATTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174601)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE SPA - FATT. N. 565511 DEL 23/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174599)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. HERACOMM S.R.L. - FATT. 514000065988/2014 - NUOVA FORNITURA IN VIA F.LLI SIGNORELLI PER MESSA IN ESERCIZIO NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA 1° MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173953)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI VIA PERGOLESI 2 DET. 542 DEL 20.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173928)LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173913)ANIMARE ONLUS LIQUIDAZIONE SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2014 DET. 170 DEL 01.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173889)LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA MERONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FATT 336 - 334 DET. 589 DEL 5.12.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173847)LIQUIDAZIONE COMPENSO AIPA PER LA GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI ANNO 2014 2^ SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174247)LIQUIDAZIONE A FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. N. 31/SOSP./2014 - INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI N. 9 PIOPPI IN PIAZZA DEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174489)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 914000795850 DEL 11.10.2014 DELLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SERVIZI DI MISURA PUNTO DI PRODUZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174480)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI VIA MANZONI 36 DET 542 DEL 20.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174466)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI VIA VARESE 1 DET 542 20.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174461)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI VIA CANOVA 68/86 DET. 542 DEL 20.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174459)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI VIA C. SIOLO 7 DET. 542 DEL 20.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174213)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA D'APPALTO PULIZIE UFFICI COMUNALI - PULINET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174335)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 40/SOSP./2014 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 2014 - S.A.L. N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174243)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ALBERTO ROMANO'  - FATT. 12/2014 -  LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MANONI E DELLA SEDE CARRABILE DI PIAZZA DEL SANTUARIO - ACCONTO 75% - DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174143)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SOLE - FATT. 1430053008/2014 (VIA DEI TIGLI) FATT. 1430053009/2014 (VIA SIGNORELLI) FATT. 1430053010/2014 (VIA MAZZINI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173837)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 9 DEL 20.10.2014. COMUNE DI BOLLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174184)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 987/14 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173796)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173858)ATTO DI LIQUIDAZIONE CREDITI DI FIRMA GARANZIA N. 40075625 A FAVORE DI MOTORIZZAZIONE CIVILE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173758)LIQUIDAZIONE FATT ENI SPA IG.RA RAMOS ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173545)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 586/14 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173587)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1057 DEL 13/10/2014  SOCIETA' FERCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173596)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 964 DEL 30/09/2014  SOCIETA' FERCO SERVIZIO PULIZIA ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173597)LIQUIDAZIONE FATTURA N.  2200346 DEL 30/09/2014  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO 14.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173676)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E CONORD - ANNO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173609)RESTITUTIZONE CAUZIONE VERSATA PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 28 DEL 25.07.2007 - SIG.RA GATTULLI MARIA ELISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173534)LIQUIDAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173520)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTOTASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SCADENZA SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173441)LIQUIDAZIONE DOTT. RAMPINI CARLO - REVISORE DEI CONTI - 3 TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173460)ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO FATT. EUPOLIS  LOMBARDIA ANNO 2011- Z161148FB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173484)ATTO DI LIQUIDAZIONE- RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. A.V. -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173490)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO DI BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRMANETA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173507)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TINN SRL - FATTURA N° 308 DEL 31.07.2014 CON NOTA DI CREDITO N° 438 DEL 15.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173420)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ONERI DI DEPOSITO DELLE SALME DI BAGAROTTO GIANFRANCO E TEMPORIN BIBIANA PRESSO OBITORIO COMUNE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173425)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 7362/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/09/2014-30/09/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173088)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO - FATT. 72/2014 - REALIZZAZIONE ARMADIATURA STRADALE PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI E QUADRI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173086)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 77/2014 - PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI SCARICHI  NUOVA CASA DELL'ACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173411)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2014 (SCADENZA: 14 NOVEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173313)CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173278)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 22/09/2014 COMUNE DI MILANO  CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173275)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0030066986 ENEL SOLE  ILLUMINAZIONE PARCO QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173072)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 309/S4 DEL 24/07/2014- SIBESTAR SRL- POLIZIA LOCALE CIG. ZE80EDB784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173071)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI VIA MILANO 21 - DET. 20.10.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172886)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MASI  SERVIZI &amp; COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO CANNE FUMARIE SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172614)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE S.R.L. - FATT. 1643/2014 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPITI E ADEMPIMENTI  COME TERZO RESPONSABILE (MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172567)LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AUTOFFICINA MERONI FATT 323 - 305 - 303 DET. 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172549)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS UTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2014 DET 595 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171372)CONSORZIO GISA LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO DI RISANAMENTO PRESSO CENTRO CA' DEL DI' FATT. 599-2014 DET 435 DEL 13.8.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171363)CONSORZIO GISA LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 DET 267 DEL 19.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172611)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA MULLARAJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172650)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432/2014 DEL 30/09/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172607)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG TALLUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172655)ATTO DI LIQUIDAZIONE FIORISTA BELSANI DANIELA - FATTURA N. 33 DEL 30/09/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172521)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IMQ S.P.A. - FATT NN. 514004424 - 514004425/2014 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA (DPR 462/01) EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172511)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2014 (SCADENZA: 31 OTTOBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172327)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 25.9.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172475)LIQUIDAZIONE FATT. NRR.  939 3 941/2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172487)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 312/2014 - INK POINT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172497)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 3895/2014 - ECO LASER INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172510)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 554-553-551/2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172515)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 552-550-549-548/2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172423)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172401)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARCHE ELETTROFORNITURE SRL PER LA FORNIURA DI MATERIALE ELETTRICO (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172443)LIQUIDAZIONE DIFFERENZA F24 EP - VEDI LIQUIDAZIONE ID 171290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172312)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2014 E CONGUAGLIO GEN-DIC 2014 (SCADENZA: 27 OTTOBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172242)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) - PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172122)LIQUIDAZIONE ALLA  STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.(MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172013)ELABORAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172296)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LA SOSTITUZIONE URGENTE DI LASTRE DI VETRO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO  A SEGUITO DI ATTI VANDALICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172175)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE SPA-FATTURE N. 542733 E N. 542734 DEL 28/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172124)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SPETTANZE NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172082)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE SETTEMBRE -N° 7400036805-36807-36808-36810-36809-36811-36806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172090)LIQUIDAZIONE FATTURA N.942 DEL 6/10/2014  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172095)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 943 DEL 6/10/2014 E FATTURA N. 945 DEL 6/10/2014 COOPERATIVA LA SPIGA   ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="30487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172079)LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 60 DEL 2/10/2014  FORMAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172129)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2014- RIF. PROT. N. L000001299-M.C.T.C.- CIG. ZC5075E7E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171995)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELO'ETTRICO SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172009)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 836 E N. 1044- CASA DELLA GOMMA- CIG. Z6A0EE82D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171632)LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 918/2014 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171862)ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE- CORSO DI FORMAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI EX ART. 147 DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171894)LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE QUIETI-TARRICONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 3° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171735)LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE  AGENZIA DELLE ENTRATE -  NOTA ADDEBITO N. 117473/4 DEL 01/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171890)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171515)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814144934 DET 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171514)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814136150 DET 664DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171503)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814126650 DET . 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171495)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE DI PROPRIETA'PREVENTIVO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171522)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT 2814153931 DET 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171500)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG BOUKIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171727)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171737)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 7.10.2014. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171627)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011 DEL 30/09/2014  SOCIETA' FERCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171647)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171480)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 915/02 DEL 30.09.2014 CSC ALLESTIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171583)LIQUIDAZIONE A S.P.E. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE  - FATT. N. 2014/B201DD000539 - PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO - PUBBLICAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171576)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA - FATT. 63/2014 - REALIZZAZIONE CANCELLO PEDONALE E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE AREA DI PERTINENZA DEL CENTRO DIURNO DISABILI "ARCHIMEDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171337)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2014 DET 714 DEL 31.12.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171399)LIQUIDAZIONE SOCIETA' PROGEL SRL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE AREE EDIFICABILI ANNO 2008/2009- SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171353)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171326)CENTRO REVISIONE MCM LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 399 - 400 DEL 23.9.14 DET 589 DEL 05.12.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171290)VALIDAZIONE ESTRATTO CONTO AMMISTRAZIONE 2008 E PRECEDENTI - EX INPDAP - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171317)LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVAIO BANFI N° 20201/14 DEL 30.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171250)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI,GIARDINI SCOLASTICI AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2013/14 . STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169963)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 1041/2014 - PULIZIA CIMITERO MESI LUGLIO E AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171249)LIQUIDAZIONE COMPENSO AIPA PER LA GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014 1^ SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170943)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 24 SETTEMBRE 2014 - COMPAGNIA LATTE NERO - SPETTACOLO "LE AVVENTURE DI GIUFA'" - FESTA DEL PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171173)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2 DEL 28/09/2014 AZIENDA AGRICOLA MACCHI FAUSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170610)FATT.DITTA FORGEST N.224 DEL 31/08/2014 SORVEGLIANZA SANITARIA CIG Z44086730E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170526)CENTRO REVISIONE MCM LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 372 - 353 - 209 DET 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170309)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2014 DET 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170962)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170878)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170791)LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA POPOLARE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170793)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COM.LI - 5° BIMESTRE 2014 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170798)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM N. 4220314800061916 DEL 6.8.2014  5° BIMESTRE 2014 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170699)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LA SOSTITUZIONE DI LASTRE ROTTE NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168931)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 24751-35519- 35522-35520-35521-35518-NC.35516.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170604)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE SIG CAMPAGNA MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170560)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG TENNERELLO/PETRELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170665)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 381 DEL 17.09.2014 - TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170657)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LA SOSTITUZIONE DI LASTRE  ROTTE NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170575)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ESEGUITI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI ANNO 2014 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170552)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4824/2014 -CANONE MENSILE  SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA  01/06/2014 - 30/06/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170502)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 554273 DEL 18/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170448)LIQUIDAZIONE A ONORANZE FUNEBRI "MARGHERITA" PER SERVIZIO FUNEBRE EFFETTUATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170450)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 948 DEL 25/09/2014  SOCIETA' FERCO PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170430)ATTO DI LIQUIDAZIONEFATTURA N. 61 DEL 22.09.2014 EREWON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168694)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO - FATT. 31/2014 - INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ADOZIONE DOCUMENTO DI PIANO E DEL PIANO DELLE REGOLE - CONTRODEDUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170171)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 3076 E N. 4015/2014 - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA - (COMPETENZA 01/04/2014-30/04/2014) E (01/05/2014-31/05/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170114)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGIA PORTATILE DI ORTUSO ALESSANDRO PER LA FORNITRUA PACCO BATTERIA  PER BICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169892)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 29/2014 - ARREDO A VERDE FIORITO - 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169872)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APRILE SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168611)LIQUIDAZIONE I.S. PAOLO FRISI MILANO  PER INIZIATIVA LIBRI IN CORTE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169902)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170161)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA MULLARAJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170169)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170054)CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169935)LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PROVENZANO (ACCONTO) - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169897)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 401/2014 DEL 31/08/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169280)LIQUIDAZIONE CORSO ANUSCA DEL 26.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169726)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AD ENEL SOLE  - FATT. N. 1430043789/2014 E FATT. N. 1430043788/2014 -  RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIA FERMI E VIA FERMI ANG. VIALE FORLANINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169792)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 4182 E 4186/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 439 E 456)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169663)LIQUIDAZIONE FATTUIRA N. 912 DEL 12/09/2014  COOPERATIVA LA SPIGA SALDO CRD 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169733)MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP FATT. 104/2014 DET 433 DEL 08.08.2014 TITOLO SECONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169475)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2014 (SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169415)LIQUIDAZIONE DITTA TINN FATTURA N. 359 DEL 29/08/2014 ELABORAZIONE STIPENDI AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169342)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. - PERIODO: GIUGNO/AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169184)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI AGOSTO 2014 DET. 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169527)LIQUIDAZIONE LLA SOC. ECONORD  S.P.A. - FATT. 6546/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI - (COMPETENZA 01/08/2014 - 31/08/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169522)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PEAQUIN SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169520)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIF SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO( ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169462)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO MORO - MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169449)LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  -ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169398)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/2014 DEL 06/08/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169406)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/2014 DEL 31/07/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169344)LIQUIDAZIONE FATT N 243 E 244 DEL 5.8.2014 WELFARE COMPANY QUI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169349)LIQUIDAZIONI FATT N 401, 402, 403 E 404 DEL 1.9.2014 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169293)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: LUGLIO 2014  (SCADENZA: 25 SETTEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169234)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIGG COLOGGI/FORTUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169059)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE - FATTURE N. 5517 E N. 5518 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169170)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE DI AGOSTO: N°7400033097-33098-33100-33099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169130)LIQUIDAZIONE STUDIO COMMERCIALISTA VIGANO' DR. GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168975)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG BOUKIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168955)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SCADENZA AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168921)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ANNO 2014-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168908)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168825)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG BEN TAIEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168754)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400019173 DEL 29/05/2014  SOCIETA' SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168758)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 16.7.2014. VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168658)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE IDRICA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167675)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVITE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI LUGLIO 2014 DET 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168394)LIQUDAZIONE RIMBORSI IMU 2012 E ICI ANNULAITA' PREGRESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168422)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2014  (SCADENZA: 15 SETTEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168545)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI -CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - 5° BIMESTRE 2014 (GIU-LUG) 1 CENT NEW - SCADENZA: 18 SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168645)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALI MOBILE) - 5° BIMESTRE 2014 - 24.6.14/23.8.14 (SCADENZA: 16 SETTEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168654)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 5° BIMESTRE 2014 (GIU-LUG) CONSIP 5 (SCADENZA: 27 OTTOBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168656)CONSORZIO GISA LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE LUGLIO 2014 DET. 267 DEL 19.5.14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168659)CONSORZIO GISA LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO DI RISANAMENTO PRESSO CENTRO ARCHIMEDE AGOSTO 2014 DET 435 DEL 13.08.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168670)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT. 305 - 367/2014 DET 594 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168689)LIQUIDAZIONE FATTURE VIVAIO BANFI SRL FATTURA N°20018/14 DEL 18.02.2014 E N° 20052/14 DEL 24.03.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168630)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. N. 4183-4184-4185/2014 (RIF. BOLLE N. 447-446-440/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168625)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. N. 4180- 4181/2014 - DERATIZZAZIONE (RIF. BOLLE 458 E 457/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168617)LIQUIDAZIONE  ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 4187/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 370/2014 2° INT. ZANZARE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168570)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 641 DEL 30/09/2014 SOCIETA' FERCO  SERVIZIO PULIZIA ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168595)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 5098 DEL 28.07.2014 - SOLUZIONE UFFICIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168601)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 369 DEL 01.09.2014 - MENHIR COMPUTERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168606)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 806 DEL 31.08.2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168612)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 476 E 477 DEL 01.09.2014 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168613)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 426-475-478 /2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167177)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1021 DEL 30.05.2014 - EURESYS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168609)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168586)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO DEL COLORE PER LA FORNITURA DI IDROPITTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168519)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5914/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/07/2014 - 31/07/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168508)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  DI MILANI G &amp; C SNC - FATT. 99/2014 - FORNITURA E POSA VENTOLA DI ASPIRAZIONE INSTALLATA NEL BAGNO DISABILI PISCINA COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168503)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI CESATE - FATT. 17/2014 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA SKATE PARK PRESSO CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168527)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200263 DEL 31/07/2014 E FATTURA N 2200224 DEL 30/06/2014  FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO CRD 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165400)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 517732 DEL 27/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165987)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE SPA - FATTURA N. 529886 DEL 17/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168507)LIQUIDAZIONI FATTURE VIVAIO BANFI N° 20113 DEL 27.05.2014,N°20124 DEL 31.05.2014 E N°20175 DEL 30.08.2014 E FATTURA FIORISTA BELSANI DANIELA N° 18 DEL 31.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168446)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 67/2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE, NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NEL PERIODO COMPRESO TRA 01/11/2013 ED IL 31/03/2014 -  4° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168400)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1206 DEL 24.6.2014 - RABOLINI - DETERMINA N. 320 DEL 17.6.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168353)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 7400029371-7400029369-7400029368-7400029366-7400029367-7400029365-7400029370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168249)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168226)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168301)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO DEL COLORE PER LA FORNITURA DI IDROPITTURA (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168287)LIQUIDAZIONE FIORISTA BELSANI DANIELA OMAGGI FLOREALI PER CERIMONIE - CIG. N° Z9D0DAEAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168241)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA  DEGLI  AUTOMATISMI DI APERTURA AUTOMATICA  PRESSO  GLI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168170)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823 DEL 26/08/2014 COPPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168089)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG PETRELLA/TENNERELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168150)LIQUIDAZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI PER GIORNATA FORMAZIONE CORSO UFFICIO NOTIFICHE DEL 24 OTTOBRE 2014 - CIG. Z21108B626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167937)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIF PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (ACQUISTI MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167741)LIQUIDAZIONEPOSTE ITALIANE SPE PER CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE COSAP C/C 95472767 ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167780)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167801)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE TIA ANNO 2013 CONGUAGLIO C/C 36360204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167812)LIQUIDAZIONE  SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARES 2013 - TARI 2014  CON MODELLO F24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167862)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2014 (SCADENZA: 12 SETTEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167858)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 3845/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 271/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167781)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167707)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DM ITALIA SRL - FATT. 55/2014 - SISTEMAZIONE LOCALI 2° PIANO SEDE MUNICIPALE CON FORNITURA NUOVI ARREDI PER TRASFERIMENTO UFFICIO TRIBUTI - REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167726)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. N. 3846/2014 -  DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 346/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167686)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2183/2014 CANONE MENSILE  (COMPETENZA 01/03/2014-31/03/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167380)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE N. 1 1.08.2014DEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167549)LIQUIDAZIONE N. 345/2014 DEL 31/07/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167525)LIQUIDAZIONE FATTURA N 137/2014 DEL 1/08/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167529)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167519)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014 DET 595 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167526)LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AUTOFFICINA MERONI FATT. 256 DEL 5.8.14 DET 589 DEL 5.12.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167506)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA INCENDIO ASSICURAZONI SPA - 2° SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167414)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE - FATT. N. 1383/2014 - REGISTRAZIONE IN CURIT DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167354)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG. DAGLARKIRAN PRESSO RESIDENCE AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167360)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A RIMBORSI PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167245)LIQUIDAZIONE SOFTWARE TINN FLUSSI UTENZE E CONTROLLO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167228)LIQUIDAZIONE NOTA  COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA - CEDOLE LIBRARIE 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167098)LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1597/2012 CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167076)ELABORAZIONE STIPENDI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167067)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167040)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1316 DEL 07/08/2014 MOBILFERRO . ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165412)CONDOMINIO VIA MANZONI 46 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIA PROPRIETA' COMUNALI PREVENTIVO 2013-2014 DET. 383 DEL 21.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165404)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 16 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2013-2014  DET. 383 DEL 21.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166956)CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166979)LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2014. CONSORZIO GISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167002)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS 2013/2014 I.C. FUTURA . SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166971)LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166827)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA HATHOUT/EDDERDOURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166867)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RESIDENCE SIG DAGLARKIRAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166835)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG .RA CORSARO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166936)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166859)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFF.SEGRETERIA) - PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2014 (SCADENZA: 19 AGOSTO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166885)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2014 (SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166892)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2014 E CONGUAGLIO GEN/DIC 2011 (SCADENZA: 25 AGOSTO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166755)LIQUIDAZIONE FATTURE AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° TRIMESTRE 2014 (SCADENZA: 22 AGOSTO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166666)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PER VOLTURA CATASTALE ED ALTRE ATTIVITA' CONVENZ. REP. 5581 DEL 22.07.2010 - PROGETTO VIE DELL'ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166813)LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166790)LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166621)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 439 DEL 05.08.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166618)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 424 DEL 01.08.2014 + 366,368,369 E 370 DEL 01.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166580)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 301 DEL 14.07.2014 - INFOBIT SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166529)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 438 DEL 05.08.2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166510)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 719 DEL 31.07.2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166180)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701 DEL 31.7.2014 - LEILANI ARTS PROMOTION- DETERMINA N. 342 DEL 27.6.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165434)LIQUIDAZIONE FATTURE DODEXO MESE GIUGNO: N° 7400024750-7400024749-7400024748-7400024747-7400024746-7400024752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166609)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG TALLUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166495)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. - FATT. N. 514003785 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166634)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUIVAT DI VATALARO LUIGI - FATT. LP 20/2014 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA MANZONI E DELLA SEDE CARRABILE DI PIAZZA DEL SANTUARIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166649)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI CSE NEMO MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165714)LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 57181/13 TRIBUNALE DI MILANO - 1/5 DELLE RETRIBUZIONI DA APRILE A LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166461)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA HATHOUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166418)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERV ELETTRICO SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166361)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE  AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. SCADENZA LUGLIO 2014 PAGABILI AD AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166353)LIQUIDAZIONE FATTURE N° 20148 DEL 30.06.2014 E N° 20171 DEL 31.07.2014 VIVAIO BANFI PER OMAGGI FLOREALI MATRIMONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166233)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO SIG.RA BUSCEMA - COOP FULL MONTY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166263)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG. BEN TAIEB/PISTUGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166196)LIQUIDAZIONE A VESTISOLIDALE  ONLUS - FATT. 739 DEL 30/06/2014 - PULIZIA CIMITERO (MESI DI APRILE/MAGGIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166167)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE DENOMINATA "RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" - QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166183)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERV ELETTRICO SIG BOUKIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166186)LIQUIDAZIONI FATT ASM E GDF SUEZ ENERGIESIGG RAIMOLDI/ROVILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166164)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166100)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165916)ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE DI BOLLATE  1° SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165924)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165927)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG.RA PETRELLA/TENNERELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165930)LIQUIDAZIONE FATTURA N. F14/061 DEL 25.7.2014 - MAMASOUND- DETERMINA N. 361 DEL 8.7.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165409)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' COMUNALI PREVENTIVO 2014 DET. 383 DEL 21.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165413)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 7 LIQUIADZIONE SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 2014 DET. 383 DEL 21.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165417)CONDOMINIO VIA VARESE CORTE NOBILI LIQUIDZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' COMUNALI PREVENTIVO 2014 DET. 383 DEL 21.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165425)CONDOMINIO VIA MILANO VILLA GIANOTTI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' PREVENTIVO 2014 DET. 383 DEL 21.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165428)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE STAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' COMUNALI PREVENTIVO 2014 DET. 383 DEL 21.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165431)COMDOMINIO VIA CANOVA O'IQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' COMUNALI PREVENTIVO 2014 DET 383 DEL 21.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165636)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 309 DEL 24/07/2014 SIBESTAR SRL- CIG. N. ZE80ED8784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165770)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: APRILE 2014 (SCADENZA: 8 AGOSTO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165730)LIQUIDAZIONE AL GEOM. GIANFRANCO LECCA DI LIMBIATE - FATT. 35/2014 -  ACCATASTAMENTO FABBRICATI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165669)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165529)FATT. DITTA FORGEST N. 129 DEL 31/05/2014 SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG Z44086730E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165614)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4825/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/06/2014 - 30/06/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165602)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO - FATT. 3252/3279-2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE NN. 168/228-2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165575)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG FORTUNA/COLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165546)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 3266/2014 - DISINFESTAZIONE  (RIF. BOLLA 237/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165537)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE SRL DI RHO - FATT. 935/2014 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZION IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" - (COMPETENZA MAGGIO E GIUGNO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165395)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165476)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A RIMBORSI PER NOTIFICHE ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - ANNO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165534)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 16.06.2014 FORGEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164905)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 293 E 295 DEL 01.06.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164906)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 291 DEL 01.06.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165356)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA N. 4220314800045520 DEL 3.6.2014 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 4° BIMESTRE 2013 (APR-MAG) SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165364)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO VARIE LINEE COM.LI 4° BIMESTRE 2014 (APR-MAG)  SCADENZA: 1 SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165429)LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO D'ARIES &amp; PARTNERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165335)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 17/01/2014 DI G.LEGNANI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165361)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290/2014 DEL 30/06/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165373)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/2014 DEL 4/7/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165358)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA MYO SRL - FATTURA N. 140018658/2931 DEL 30/06/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165250)CONDOMINIO VIA VISMARA LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARE PREVENTIVO 2013 DET. 383 DEL 21.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165128)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 4.7.2014 - MUSIC DAY SCHOOL- DETERMINA N. 342 DEL 27.6.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165151)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 932/14 - RIVETTA SISTEMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165124)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165193)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO PRESSO LA SALA "PICCHIO ROSSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165187)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165078)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. - FATT. 1353/2014 - CANONE (COMPETENZA 01/02/2014-28/02/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165059)LIQUIDAZIONE AD A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - FATT. 1447/2014 - PIANO D GOVERNO DEL TERRITORIO - ACQUISIZIONE PARERE IN MERITO ALLO STRUMENTO URBANISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164446)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSPURGHI PER GLI INTERVENTI  DI PULIZIA E SMALTIMENTO,FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, COMUNE DI GARBAGNATE MILANESER - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164953)LIQUIDAZIONE A EQUITALIA PER C/TO CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 6820140054794460/000 -CONSERVAZIONE RETE ANNO 2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164925)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164893)LIQUIDAZIONE AL GEOM. DELLEA FEDERICO - PROFORMA 16/6/2014 - FRAZIONAMENTO MAPPALI 296 E 5 DEL FG. 17 - PROGETTO VIE DELL'ACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164955)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LUQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814107792 DEL 30.6.2014 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164944)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI  PROPRIETA' DEL CONDOMINIO SIOLO 16. ESERCIZIO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164956)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 11.7.2014 - ETHNOSUONI- DETERMINA N. 342 DEL 27.6.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164903)LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164811)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1436/2014 - CARTOTEC 92 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164830)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1046465301/14 - BECHTLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164764)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - ARCHI PER LIMITARE L'INGRESSO AGLI AUTOVEICOLI CON ALTEZZA SUPERIORE AI 2.10 MT  DEL PARCHEGGIO DI VIA VENETO CIV. 91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164630)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164451)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINEA SAS PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE  - SPECCHI PARABOLICI(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164438)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164381)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ISOLUX PER LA FORNITURA DI REATTORE ALIMENTATORE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164333)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NADILE SRL PER LA FONITURA DI LAMPADE (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164684)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 251/S4 ANNO 2014- SIBESTAR SRL- POLIZIA LOCALE- CIG. Z8B0CC7B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164317)LIQUIDAZIOEN ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO -  MANUTENZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164769)CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164442)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI DI PROPRIETA' GIUGNO PAGABILI A LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164379)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI COMUNALI GIUGNO 2014 DET 267 DEL 19.5.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164378)LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE QUIETI - TARRICONE - PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 2° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164359)LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE GENNAIO-GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164293)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI GIUGNO 2014 DET. 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164276)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 2814098430 DEL 15.06.2014 DET . 664 DEL 23.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164610)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA GUZZON - MACCHINE PER UFFICIO - DI GUZZON GIUSEPPE - FATTURA N. 2014/958 DEL 15/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164572)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2014 A RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164467)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 600 DEL 30.06.2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164535)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 518 E 627 /2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164241)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 669 DEL 10.7.2014. AGRIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164255)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164257)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CSE NEMO GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164269)PAGAMENTO FATT ALER E ASM SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164201)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE PARZIALE DI RETTIFICA AVVISO DI GARA COMUNITARIA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFUIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI PERIODO PRESUNTO 1 OTTOBRE 2014 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164198)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA COMUNITARIA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI PERIODO PRESUNTO 1 OTTOBRE 2014 30 SETTEMBRE 2019 CIG 5810637158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163995)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESS VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2014 (SCADENZA: 25 LUGLIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164086)LIQUIDAZIONE FATTURE 936/2014 E 893/2014 - INDUSTRA GRAFICA RABOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163928)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5477 DEL 26/6/2014 BOSSI GRANDI MAGAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163871)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2014  (SCADENZA: 31 LUGLIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163919)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/2014 DEL 11/06/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163798)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 648 DEL 7/07/2014 COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO PRE E POST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163801)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 649 DEL 07/07/2014  COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163802)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 650 DEL 07/07/2014 COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163805)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651 DEL 7/07/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163810)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 652 DEL 07/07/2014 COOPERATIVA LA SPIGA ASSISTENZA DISABILI CONGUAGLIO GENNAIO/GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163818)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 617 DEL 26/06/2014  COOPERATIVA LA SPIGA CENTRI RICREATIVI DIURNI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163786)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6284 DEL 2/7/2014 G. LEGNANI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163868)LIQUIDAZIONE FATT ASM E ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163838)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - 4° BIMESTRE 2014 (APR-MAG) CONSIP 5 (SCADENZA: 25 LUGLIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163764)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 4° BIMESTRE 2014 (APR-MAG) 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 LUGLIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163745)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 4° BIMESTRE 2014 PERIODO: DAL 24.04.2014 AL 23.06.2014 (SCADENZA: 16 LUGLIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163493)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7400024745 DEL 30.6.2014 - SODEXO- DETERMINA N. 290 DEL 30.5.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163647)LIQUIDAZIONE FATTURA N 23-A DEL 02/07/2014  LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163696)LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO TERRITORIO - 2° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163626)LIQUIDAZIONE NOTA N. 4 DEL 16/06/2014 ASSOCIAZIONE APRUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162383)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI STAGIONE ESTIVA 2014 -(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163543)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163377)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID. 1° CIRCOLO - 4° BIMESTRE 2014 (SCADENZA: 10 LUGLIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163511)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200198 DEL 30/06/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163514)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200114  DEL 15/05/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO PISCINA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163519)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200115 DEL 15/05/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO PISCINA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163523)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200113 DEL 15/05/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163455)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA PM SAS FATTURA N° 184 DEL 5.07.2014 RELATIVA KIT CITTADINANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163387)FATTURA N. 3 DEL 19/05/2014 COOPERATIVA ZIGOELE. PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159606)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159609)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PAGAMENTO CSE NEMO MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159610)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO FREQUENZA CSE NEMO MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163378)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 I.C. FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163110)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163194)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: MARZO/APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163183)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:181019)PROCEDURA DI ACQUISTO PANNELLI SEGNALETICI DIBOND MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO. COD. CIG  Z351293EBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163138)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL SOLE SPA PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MAGGIO 2014 (SCADENZA: 15 LUGLIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180989)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163134)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.A E C.D.F. - 4° BIMESTRE 2014 (SCADENZA: 15 LUGLIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180965)ACQUISTO  VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE-ODA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163097)LIQUIDAZIONE DOTT. RAMPINI CARLO- REVISORE DEI CONTI - 2 TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180964)RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNI 2015, 2016 E 2017 CIG Z571290731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163188)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTI INTEGRAZIONI RETTE MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180967)AVVIO PROGETTO GARA DI LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO . - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CODICE CIG Z07128D728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162810)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180895)ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163096)LIQUIDAZIONE AD A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA - FATT. 1442/2014 - INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA - "ANALISI DI PARTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180901)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE DI GESTIONE 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163036)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180434)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162999)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO S.R.L. N. 382 DEL 30/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163020)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 I.C. WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180194)PROROGA DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AL 30 GIUGNO 2015 - ZC5126E83F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180808)IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162953)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180759)AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI- ANNO 2015-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162812)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180287)IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI ANNO 2015 CIG. Z781271B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162652)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO S.R.L. N. 500 DEL 30/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162577)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814088501 DEL 31.5.2014 DET. N. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180677)AFFIDAMENTO A INFOENERGIA DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180633)IMPEGNO DI SPESA PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I. 8000- ANNO 2015- POLIZIA LOCALE CIG. ZA6127FD35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162814)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 21/05/2014 COOPERATIVA MINOTAURO  ISTITUTO ANALISI CODICI AFFETTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162800)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO MULTE PERVENUTE DAL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180521)IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE  PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2015 - CIG Z89127B89A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160981)ATTO DI LIQUIDAZIONE ACI-PRA S.DO FT. 14438 E 16562 DEL 2014-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180764)APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA VILLA GIANOTTI A FRONTE DI SERVIZI PRESSO LA VILLA GIANOTTI E SERVIZI VARI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SIG. L.M.M. - PERIODO 01.01.2015 -31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180532)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015-2018 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - CIG Z3711EA16B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162493)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE SPA - FATT. N. 2009800-81/2009 - SALDO CLIMATIZZAZIONE CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180600)RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO - FORNITURA DI ARREDO URBANO A DELIMITAZIONE SEDE VIARIA - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 (CUP: C84E14001640004 - CIG: Z761187246)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162548)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ONERI DEPOSITO SALMA DEFUNTA MAIANDI ANGIOLINA PRESSO OBITORIO COMUNE MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180520)CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE: ACQUISTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162339)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO CONCESSIONE BAR RISTORO PRESSO CORTE VALENTI  SIG. LINDIRI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179577)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI ANNO 2015. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. Z7C124B564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162444)RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE QUOTA VARIABILE ANNO 2012 - UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162279)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4016/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/05/2014 - 31/05/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180370)RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI CED MCTC PER L'ANNO 2015-POLIZIA LOCALE-CIG. N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180432)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.SRL - RICORSO AVANTI AL TAR - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161405)LIQUIDAZIONE FATT N. 1046-14 DEL 1/3/2014 CARTRO IDEE PER L' UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162264)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PUPPO UNIPERSONALE - FATT. N. 35/2014 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA D'INFANZIA QUADRIFOGLIO VIA MILANO N. 125 - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E ASSISTENZA TECNICA - SALDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180510)PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO " MI FIDO DI TE: VALORIZZARE LE COMPETENZE DEL  BAMBINO, DELL'ADOLESCENTE E DELLA  COPPIA GENITORIALE. IMPEGNO DI SPESA CIG ZC5127AD52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162189)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT. 251 DEL 31.05.2014 DET. 594 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180524)IMPEGNO DI SPESA PER  RIMBORSO SPESE - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178075)AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - GARA PER ALIENAZIONE DI N. 2 UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE A NEGOZIO/UFFICIO IN ZONA RESIDENZIALE - ADEGUAMENTO CATASTALE CIG Z151213DC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162183)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE VARIE SEDI COM.LI - 3° BIMESTRE 2014 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179611)APPROVAZIONE ATTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE CANNE FUMARIE IMMOBILI ERP VIA CASCINA SIOLO - AFFIDAMENTO LAVORI (CIG. Z161251D48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162181)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220314800029700 DEL 7.4.14 DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 3° BIMESTRE 2014 (FEB-MAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162107)ANIMARE ONLUS LIQUIDAZIONE SERVIZIO RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2014 DET. 69 DEL 13.02.2014 DET. 170 DEL 01.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180525)FALLIMENTO D.S. SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO CTU, A CARICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE,  NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 23806/2010  - LIQUIDAZINOE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162118)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. ALESSANDRO LATEGANA - FATT. 17/2014 - INTEGRAZIONE AGGIORNAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER AGGIORNAMENTO GEOLOGICO SUPPORTO DEL P.G.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180559)ACQUISTO ATTREZZATURE - MAUTENZIONI PIANTE SIEPI E GIARDINI. AFFIDAMENTO FORNITURE G. &amp; D. SNC DI GATALA' F. E D.'ITRIA F. CIG  Z1A127D197.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162169)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. DIEGO CECCHRELLI - PRO-FORMA P01/14- 2014 - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE - 9° ACCONTO AL 10° SAL PER DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180611)AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENERGETICA -  LABORATORI DI INTRATTENIMENTO  DENOMINATI "BENVENUTI  A RICICLANDIA" - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z43127DE9A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180627)ACQUISTO PC IN CONVENZIONE CONSIP - CIG. Z69127CC69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162095)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI - FATT. 48/2014 - LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZION PISTA CICLOPEDONALE DI VIA CADUTI GARBAGNATESI INCROCIO CON VIA PELORITANA - S.A.L. N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162056)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - FATT. N. 38/2013   - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONI RELATIVE ALL'ADOZIONE P.G.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180631)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI. ORDINE DIRETTO IN CONSIP: BOZZA N. 1827931(CIG: ZAE127402C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180676)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - GRASSI LEONORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162178)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. LORENZO BADALACCO - PRO-FORMA P01/14-2014 - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASE VIABILISTICO GRBAGNATE-ARESE - LIQUIDAZIONE 9° ACCONTO AL 10° SAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN F.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162032)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2014 DET. 595 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180649)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE I.S. "PUECHER OLIVETTI"  "- RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180477)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162048)PROGEL LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161906)INTEGRAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE - NUOVA CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICO DEL C.E.D. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  TRASPORTI  - POLIZIA LOCALE-SPESE PRATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180280)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA"ARCA - SINTEL" - CIG. Z4411E0AFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180476)ACQUISTI DIVERSI PER IL CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161890)LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SRL N° 140011824/2931 DEL 25.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180183)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2015 -  A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO  TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA - SINTEL"  (CIG Z3311CFABD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161858)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014 SCUOLA SAN LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161863)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10913 DEL 30/04/2014 SICURA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180178)CONTRIBUTO DEL FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO. SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  ANNO 2014 - ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI AI COMUNI E IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DEI BENEFICIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161728)TITOLO II MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP FATT. 71/2014 DET 44 DEL 4.2.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180158)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ANPI  2015 CIG Z68126CE33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180296)AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI  SEMAFORICI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014-COG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161761)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 170 - 176 - 177 - 175/2014 DET. 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161741)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI - FATT. NN.80 E 81/2014 - RISTR. EDIFICI COMUNALI: INDAGINI E VALUTAZIONI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE  DELLE MISURE DI VALUTAZIONE DELL'INDICE DI DEGRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180652)CONVENZIONE RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. C/10/0095 PER REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161705)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - FATT. 51/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180133)SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z43124024A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180084)IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI BANCHE DATI -SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ACI-PRA ANNO 2015- CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161535)CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180053)ACQUISTO TONER PER SERVIZIO ELETTORALE - CIG. Z0412665CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161412)PROGEL SRL LIQUIDAZIONE PRODUZIONE FILES PER MINISTERO ECON E FINANZE FATT. N. 310/2014 DET. 292 DEL 30.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161400)LEGNANI SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI FATT 5698/2014 DET. 40 DEL 03.02.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179992)ACQUISTO RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015 CIG ZAE126328B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161204)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO  TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI DI PROPRIETA'. MAGGIO PAGABILI A GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179970)ACQUISTO  E MONTAGGIO GANCIO TRAINO FISSO SU AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179760)ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE IDRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. ZA612582D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161191)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2014 (SCADENZA: 25 GIUGNO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179484)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNO 2015.   CIG  Z5F11C175D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161634)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. S.RL. - FATT. 27/2014 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTETTONICHE - PEDONALE VIALE FORLANINI E USCITA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179263)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA-  . CIG  N. Z6B1243931</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161607)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI - FATT. N 340/2013 - RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  TORRI FARO CAMPO CALCIO E PISTA PODISTICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  - FURTO CAVI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161363)LIQUIDAZIONI ASM E EDISON SIG.RA MUSHYN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179262)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - CIG Z78123205C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161369)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179082)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - DETERMINA N. 363 DEL 11.07.13 - SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI, GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO. CIG (Z4E09C68D1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178889)SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE PERSONALE P.L.   AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA  - CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161375)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014800/019 DEL 12.06.2014 A.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161450)LIQUIDAZIONE FATT 95/D E 168/D 2013 COOP INTRECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180511)CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO LATEGANA PER PROGETTO DI BONIFICA (CIG: Z58127B91F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158281)ATTO DI LIQUIDAZIONE F.DO PENSIONE INTEGRATIVA ANNO 2013-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180484)SEPARAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA BONIFICA DELL'AREA DELL'EX FORNACE BERETTA-GIANOTTI FINALIZZATA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DI EXPO 2015 S.PA. DI PARTE DELLA STESSA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA GOLENALE SECONDARIA, PREVIA BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 242-BIS DEL D. LGS 152/06 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179783)CONVENZIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E L'ASSOCIAZIONE " CIRCOLO DELLE IDEE" PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO IL CENTRO VARI.ETA' E IL CENTRO DIURNO INTEGRATO RINNOVO PER IL PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2016.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157566)LIQUIDAZIONE ALLA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO  GLI IMMOBILI  DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161429)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI - FATT. N. 7/2014 - MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO  DI PIAZZA DE GASPERI (4° RATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179869)SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 2011-2018 - ANNO 2014 -  IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 58 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CIG. 26200326CC - CUP. C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179486)APPROVAZIONE VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA PER L'ESAME DEL DOCUMENTO RELATIVO ALL'ANALISI DI RISCHIO PRESENTATO NELL'ANNO 2008 E DEL DOCUMENTO "PROPOSTA PER LA PROSECUZIONE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO" PERVENUTO IN DATA 11.09.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161376)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 2655/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 91/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179941)RIMBORSO  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES  QUOTA  VARIABILE  ANNO 2013  UTENZE NON DOMESTICHE   - CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161053)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176316)OPERE DI REALIZZAZIONE POZZO "USO AREA VERDE"  FINALIZZATO ALL'USO IRRIGUO DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161051)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARCHE ELETTROFORNITURE AN SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179774)SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161038)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO(ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161036)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179968)INCARICO  ALL'ARCH. VALERIO TESTA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI ISTITUTO COMPRENSIVO "FUTURA" PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI N. 43- SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - MEDIA "G. GALILEI" E ISTITUTO COMPRENSIVO "K. WOJTYLA" PLESSO SCOLASTICO DI VIA P.SSA MAFALDA N. 127 - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - MEDIA "E. MORANTE (CIG   ZAO1261D1F   - CUP C84H14000090001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161425)ATTO LIQUIDAZIONE RELATIVO A RIMBORSO PER NOTIFICHE ATTO DA PARTE DEL COMUNE DI ERBA - IMPEGNO RESIDUO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179504)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  MESE DI DICEMBRE 2014 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179772)AVVIO PROGETTO NUOTO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015  CIG ZB91251E13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161308)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 792. GRAFICA RABOLINI-POLIZIA LOCALE- CIG. Z710ED4901</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160991)LIQUIDAZIONE ARRETRATI INTEGRAZIONI SIG.RA GAROFALO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179878)SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179943)APPROVAZIONE RINNOVO DELLA CONVENZIONE TEMPORANEA CON L'ASSOCIAZIONE PEGASO 88 PER LO SVOLGIMENTO DI POMERIGGI DANZANTI PRESSO IL CENTRO VARI.ETA', GENNAIO 2015- DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161006)LIQUIDAZIONE FATT N 440 DEL 6.6.2014 BIANCA E VOLTA PROGETTO SOCIAL BOOK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161206)LIQUIDAZIONE FATT ASM E ENEL SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179129)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.SRL. + ALTRI (ANNO 2014 - RICORSO AVANTI AL TAR - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179581)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI  CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161245)LIQUIDAZIONE ALER SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160536)LIQUIDAZIONE A NUOVENERGIE - FATT. 509/2014 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME TERZO RESPONSABILE  (COMPETENZA MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO ED APRILE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177640)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 1581/2014 RESA IN RIFERIMENTO AI RICORSI RIUNITI R.G. 984/2013 E R.G. 1518/2013 -  AFFIDAMENTO A LEGALI  E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179870)RENDICONTO ANTICIPAZIONI  SPECIALI PER INIZIATIVE VARIE - ANNO 2014 CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161097)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 DEL 10.5.2014 - AD ARTEM  - DETERMINA N. 119 DEL 10.3.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179404)RISTRUTTURAZIONE PARZIALE COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO " CA' DEL DI'". STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 -(CIG:ZBB0CD583B - CUP: C84H13000170004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160809)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 529 DEL 28.03.2014 - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179695)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DAL 01.12.2014 AL 30.11.2016 (CUP: C86G14000270004  -  CIG: 5970997E96) -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA - SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161015)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE MAGGIO  N: 7400020283-7400020284-7400020279-7400020281-7400020280-7400020282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161017)LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200144 DEL 30/05/2014 FNM AUTOSERVIZI . TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179678)LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10 (CUP: C84H14000130004  -  CIG: 6006654FAC) -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA - SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161019)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200151 DEL 31/05/2014 FNM AUTOSERVIZI SERVIZIO PISCINA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179662)ACQUISTO SERVER, NAS, LICENZE VEEAM E VMWARE CIG: ZA21241021 - ZA21241021 - Z7D124993A - Z631249EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161021)FATTURA N 2200152 DEL 31/05/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO PISCINA MATERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179636)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H14000380004  -  CIG: 5811633743) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179586)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015-2018 - NOMINA  COMMISSIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161010)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO - FINANZIAMENTO SEGRETERIA TECNICA 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160957)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 3° BIMESTRE 2014 (FEB-MAR) CONSIP 5 (SCADENZA: 24 GIUGNO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179584)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI" (CUP: C84H14000090001  -  CIG: 59863067FB) -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA"ARCA - SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160955)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179423)PULIZIA CANALE VILLORESI ESEGUITA DAL CONSORZIO VILLORESI PER I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE, NERVIANO E LAINATE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160818)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MARA BONESI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179346)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/V.R. SGR SPA. - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO  (AVVISI DI PAGAMENTO 2010-2011-2012)-  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179291)CONTRIBUTI PER PAGAMENTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE CITTADINI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160868)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384 DEL 12.6.2014. DITTA O.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160819)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 3077/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/04/2014 - 30/04/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179105)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO IN VISTA DI EXPO 2015 - FINANZIAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160570)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177278)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI, ANNO 2014 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2; CIG ZE60C0F342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160612)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2014 DEL 20/03/2014 E FATTURA N. 74/2014 DEL 09/05/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170499)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI. (CIG. Z9D10DCE42 - Z3510DD48B - Z1E10DD535 - ZDD10DD5B4 - Z3810DD655 - Z9D10E13DF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160660)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/2014 DEL 30/04/2014 E N. 230/2014 DEL 31/05/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178838)CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SETTEBELLEZZE" PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI PROVA MICROFONO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1.1.2015-31.3.2016 . CIG Z2612328A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160751)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A RIMBORSI PER NOTIFICHE  ATTI RICHIESTI A COMUNI DIVERSI - ANNI 2013 E 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179075)ORGANIZZAZIONE I VIAGGI DELL'ARTE:  PERCORSO LEONARDO DA VINCI E L'ARTE LOMBARDA - CIG Z5612360BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179190)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2015 - PRENOTAZIONE DI SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160410)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 146 - 147 - 155 - 156 - 157 /2014 DET. 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179203)VISITA PERIODICA NS. ETILOMETRO LION I. 8000- ANNO 2014- POLIZIA LOCALE CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160613)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA AVV. VIVIANI (CAUSA COMUNE/I.I.S.RL.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179337)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMOE CSE TAMAN. MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160580)DITTA SODEXO - FATT. N. 15379</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160574)FIORISTA BELSANI - FATT. N. 16 DEL 30.4.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177045)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO PRESUNTO 1 GENNAIO 2015 - 1 GENNAIO 2016. COD. CIG Z63113A77D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160441)STUDIO IDEA 82 - FATT. N. V1 201 DEL 22.5.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179398)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA GENNAIO A MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179411)IMPEGNO DI SPESA PER LA MOBILITA' ASSEGNATARIO ALLOGGIO COMUNALE ERP IN VENDITA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - DITTA FORNITRICE MILANI TERMOIDRAULICA (CIG ZBB12482B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160274)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO MORO - MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179417)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- SALDO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160606)LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 7/04/2014  COACHING - MONICA GIORDANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160479)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI E CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179419)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160610)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N.4 DEL 2/05/2014 IISS PAOLO FRISI MILANO- INIZIATIVA LIBRI IN CORTE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179454)PROROGA SERVIZI AUSILIARI, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 07/01/2015 31/01/2015  COD CIG 52879602A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160404)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519 DEL 5/06/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179462)AFFIDAMENTO  GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2015 .  CIG ZAD12323DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160406)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 520 DEL 5/06/2014 E NR 521 DEL 5/06/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177166)RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160408)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 518 DEL 5/06/2014 SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177821)INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE INTERNE AD AREE DI PROPRIETA'. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EUROSPURGHI SNC. CIG. Z0110C753F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176188)RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA GIARDINO VIA VOLTA, 50. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STUCCHI SRL. CIG. Z9011C53A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160409)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 517 DEL 5/06/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160313)ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 25.05.2014: DITTA CONSORZIO G.I.S.A. - FATTURA N° 275 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179559)ALIENAZIONE IMMOBILI VIA VISMARA  N. 73- MOBILITA' ASSEGNATARIO DA ALLOGGIO COMUNALE VIA VISMARA  N. 73  AD ALLOGGIO COMUNALE VIA PERGOLESI N. 2-SIG.RA R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160431)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST PER LE SEGUENTI FATTURE:  N. 475349 - N. 479893 DEL 15/03/2014   FATT. N. 487464 DEL 15/04/2014 E FATT. N. 505138 DEL 15/05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179579)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO - CATEGORIA GIURIDICA D3 - SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179528)NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160491)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE (1° SEMESTRE 2014)COME DA CONVENZIONE STIPULATA CON L' AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172372)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160403)LEGNANI SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DET. 281 DEL 26.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160407)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI MAGGIO 2014 DET. 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174251)LAVORI DI POSA RECINZIONE IN RETE TORRENTE GUISA - ACQUISTO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CROCI SPA. CIG. Z38117B5FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160400)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2014 FATT. 279 DEL 31.05.2014 DET. 267 DEL 19.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178186)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO  -  DITTA NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL DI RHO. (CIG: ZB012183F8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178435)SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE: AGGIORNAMENTO, HOT-LINE TELEFONICA-- CIG. Z8A122555A-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160395)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI COMUNALI 2014 DET. 267 DEL 19.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160393)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814079042 DEL 15.05.2014 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177271)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GALILEO GALILEI  DI VIA VILLORESI - VERIFICA DI CORRETTA POSA PORTE REI/ANTINCENDIO -IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ARTEDIL SRL DI BOVISIO MASCIAGO  (CIG: Z1D11EA728)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179197)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 3 - SPESE  IN ANTICIPAZINE ORDINARIA  APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 22 OTTOBRE AL  12 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160372)TITOLO II SANTILLI ETTORE LIQUIDAZIONE ACE IMMOBILE VIA VISMARA 73 FATT. 1/2014 DET. 614 DEL 17.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179371)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - SCHIAVONE ELISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160363)VESTI SOLIDALE LIQUIDAZIONE PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCHI VIA ROMA, VIA BOLZANO, VIA VALERA FATT. 440/2014 DET. 190 DEL 4.4.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179390)MOBILITA' IN USCITA VERSO IL COMUNE DI RHO DEL DIPENDENTE T.R.- AGENTE DI POLIZIA LOCALE - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160377)ATTO LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014: DITTA G.LEGNANI SRL - FATTURA N° 4098 DEL 23.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159523)TITOLO II CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE 2012-2013 (TETTO) DEL 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176938)SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS E IL SISTEMA IDRICO N. 375/2014/R/IDR DEL 24 LUGLIO 2014.  IMPUGNAZIONE CON RICORSO COLLETTIVO DELLA DELIBERAZIONE SUDDETTA NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE IL CANONE NONRICOGNITORIO DALLA TARIFFA 2015. AFFIDAMENTO A LEGALI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170154)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159410)CONDOMINIO VIA RIMEMBRANZE 17 LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175582)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL 2014. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160064)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE WC BABY PRESSO LA SCUOLA MATERNA "G.RODARI" DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170212)ACQUISTO DPI INVERNO 2014 2015 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E CIMITERIALE. FORNITURE IN ACQUISTINRETE PA., BOZZA N. 1610686. CIG. Z8410E3169.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160044)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CROCI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168730)RIPARAZIONE URGENTE TRATTORE SAME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO CIG  CIG Z65109D520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160039)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MAESTRANZE SERVIZIO MANUTENZIONI - STAGIONE ESTIVA (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170581)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160297)ATTO LIQUIDAZIONE RELATIVO A SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014: DITTA PM SAS DI M.VISCARDI - FATTURA N°107 DEL 30 MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170649)INTEGRAZIONE - DT. 268 DEL 21.05.14 - INTERVENTI DI SOMME URGENZA  - SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO DITTA EDISIS SRL. CIG. ZEB0F2BFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160033)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROIMPIANTI DI MARIA SOLLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE  ELETTRICO (ME.PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159805)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SALEMME GIUSEPPE - FATT. 106/2014 - MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI ESUMAZIONE ANNO 2014 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175032)ACQUISTO MATERIALI EDILI - PAVIMENTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CERRUTI SRL. (CIG: Z1C118BF01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160255)LIQUIDAZIONE SPESE ALLA C.M.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171232)CONTRIBUTI PER PAGAMENTI INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI CITTADINI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168194)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLA ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATE BOARD, STREEBASKET E VOLLEY - ANNO 2014 - 2015. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA. CIG. Z6A10A4930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160013)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA PRESSO LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2014 2015 2016 CIG 565682ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169558)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEREOLOGICHE PRESSO IL "PARCO DEI BAMBINI". CIG. Z4710D1743.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160090)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA EREWHON N. 25 DEL 20.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174675)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159873)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA E.92.368,13 SCADENTE IL 30 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170797)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159872): LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DOCUP OB2 DI E.44698,04 SCADENTE IL 30 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175341)QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE AL POLO CULTURALE INSIEME GROANE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159816)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2014 SCADENTE IL 30 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159807)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2014 - ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON - INIZIATIVA LIBRI IN CORTE - CIG. ZE40F05CEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175360)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - CANCELLO CARRAIO SCUOLA QUINTO PROFILI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA. CIG. Z5D11A58B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159681)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177766)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI - DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. CIG AE12048B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179046)SCUOLA MATERNA "LO SCOIATTOLO" DI VIA UGO FOSCOLO - CONFERIMENTO INCARICO PER PERIZIA STATICA DELLA COPERTURA (CIG: Z68122E71A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159734)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTI RETTE DI RICOVERO MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159608)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.5.2014. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179015)RIPARAZIONE BANCO FRIGO DEL PUNTO RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO,  IN REGIME DI ASSOLUTA URGENZA. CIG Z5D123763A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178363)ACQUISTO SERVIZI ON-LINE PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159371)CONDOMINIO VIA CANOVA LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE ESERCIZIO 2012-2013 DET. N. 289 DEL 29.5.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159372)CONDOMINIO VIA C. SIOLO LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE ESERCIZIO 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178822)CONCESSIONE TEMPORANEA AREA COMUNALE VIA FALCONE - FOGLIO 10 - MAPPALE 185 ALLA ASD MOTO CLUB ENERGY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159373)CONDOMINIO VIA MANZONI LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE ESERCIAIO 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178486)OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA " NATALE IN CITTA' "- 14 DICEMBRE 2014    CIG  ZC51225C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159378)CONDOMINIO VIA CERVINO LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE ESERCIZIO 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178510)POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL  SUL TEMA: " SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA AVVOCATI ED UFFICIALI DI STATO CIVILE" IN DATA 16 DICEMBRE 2014 PRESSO COMUNE DI LEGNANO (MI) CIG. N° Z081226742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178524)PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.01.2015 - 30.06.2015 (SEI MESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159381)CONDOMINIO VIA VISMARA LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159384)CONDOMINIO VIA KENNEDY 15  LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178154)RIMBORSO QUOTE ANTICIPATE PER IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159387)CONDOMINIO VIA C. SIOLO 16 MUSEO LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2012-2013 DET 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174205)INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO KAROL WOJTYLA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA. CIG. Z161179935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159393)CONDOMINIO VIA VARESE 18 LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178387)INDIZIONE PROCEDURA DI GARA COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E PROCUREMENT PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO DAL 07/01/2015  AL 31/07/2015  COD CIG Z59120D587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177975)RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE CIG ZAC1147C51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159396)CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 LIQUIDAZIONE SEPESE ORDINARIE 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159408)CONDOMINIO VIA VARESE 1 LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175579)SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI, GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA RAMPOLDI CRISTIANO. CIG. ZB111AF4B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176424)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA SICIT STRADE SRL. (CIG. ZA911CE1AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159409)CONDOMINIO VIA MILANO 21 LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159411)CONDOMINIO P.ZZA SANTUARIO 15 LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE 2012-2013 DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176965)SERVIZIO PULIZIA CIMITERO COMUNALE ANNO 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 -  (CIG.  N. Z3311CFABD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177151)ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO - ANNO 2015. AFFIDAMENTO FORNITURE CROCI SPA. CIG: Z2811EA14C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159413)TITOLO II- CONDOMINIO P.ZZA SANTUARIO 15 LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE 2012-2013 (TERMOVALVOLE) DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177048)DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159425)TITOLO II - SUPERCONDOMINIO VIA GOBETTI LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE 2012-2013 (GUIANE PIAZZA) DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159427)TITOLO II CONDOMINIO VIA MILANO CA' DEL PRA LIQUIDAZIONE SPESE STRAORDINARIE 2012-2013 (VIDEOCITOFONI) DET. 289 DEL 29.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177475)PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ASL MI1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159464)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 439/2014 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (PERIODO MARZO-APRILE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177789)PROCEDURA DI ACCORDO-QUADRO ESPLETATO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO PER IL SERVIZIO POSTALE.PERIODO PRESUNTO 1 GENNAIO 2015/31 DICEMBRE 2017 CIG. N° 59768783C1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159529)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 26-ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L.-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177902)PROGETTO LE RADICI DELL'ALBERO C.U.P. C89B14000000005 - IMPEGNO DI SPESA AZIONE 1 E 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159456)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 26/2013 -A.S.A. PER CORSO PATENTE DI SERVIZIO AG. P.L.-CIG. Z210C1AF5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177911)RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE F.F. - DIMISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177912)CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL' ART. 11  DEL CCNL DEL 14.09.2000 - DIPENDENTE G.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159395)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEA DIR.DID.1° CIRC.SC.ELEMENTARE VIA VARESE (SERVER FARM) - 3° BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177917)RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA C.L.M.  -  EDUCATRICE  - DIMISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159297)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176885)SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000. CIG. Z4411E0AFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159251)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA  EST TICINO VILLORESI  - CANONI CONCESSIONI 2013 - (PR2246)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159273)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 28.5.2014. AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177055)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177771)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 395 DEL 24.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159236)LIQUIDAZIONE A.FA.DI.G. N. 13/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158895)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384 DEL 5/05/2014 COOPERATIVA LA SPIGA - PROGETTO LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177427)INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PER IL PERIODO NATALIZIO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 (CIG. N. Z3611F692A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159085)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 27.5.2014.ASD AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177435)RIMBORSO AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA VERSATA IN ECCEDENZA - ANNO DI IMPOSTA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177692)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 - PERIODO 01.12.2014/31.12.2016 -  COD CIG Z0A1197762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159098)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 27.5.2014. SIMPATY ROCK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173320)IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI - INTERVENTI DI VERIFICA BIENNALE - DPR 162/99. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SICIT SRL. CIG. ZA3113A32B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159215)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 125-249-262 /2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175243)INTERVENTO PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE -  ROTATORIA VIA I° MAGGIO / VIA G. GARIBALDI . AFFIDAMENTO LAVORI AR IMPIANTI SNC. (CIG: Z38119F38E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159113)IMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159049)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175392)APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA  D'INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2015-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159033)LIQUIDAZIONE FATT E. ON ENERGIA SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177462)ALIENAZIONE DI N. 2  UNITA' IMMOBILIARI COMUNALI ADIBITE A NEGOZIO/UFFICIO IN ZONA RESIDENZIALE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176933)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/V.R. SGR SPA. - RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO  -  AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159044)LIQUIDAZIONI FATT ALER E ASM SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156981)LIQUIDAZIONE WELFARE COMPANY FATT N V14/82 E N V14/83 DEL 2.4.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176120)SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015  CIG Z5311C1617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176438)AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO BANDO INAIL DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE)  PLESSO  "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - IMPEGNO  DI SPESA PER LE RATE DELLA  POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AI PREMI DA CORRISPONDERE PER  ANNO 2014 (CIG  ZE1110EE05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158907)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIGG FORTUNA/COLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158906)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 473/2014 - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/01/2014 - 31/01/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176939)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.I. .  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158971)LIQUIDAZIONE PARZIALE INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177044)INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER SPEDIZIONI DI CORRISPONDENZA CON NEXIVE SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD211E643F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174394)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - LIMITATORE TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA DEL MERCATO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C BATTILANA CLAUDIO. (CIG: ZC5117F770)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158901)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6332 DEL 31/1/2014 - DITTA GRAFICHE GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175110)INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA G&amp;D SNC DI GATALA'F. &amp; D'INTRIA F.(CIG: Z291199A36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158836)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158500)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTI IDRICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175274)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE VIA VARESE 70 - ASILO NIDO "VILLA SICILIA". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA. CIG. Z5611A037C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175513)NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2015. AFFIDAMENTO FORNITURA LOMBARDA NOLEGGI. (CIG: Z2911AB97D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158760)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158793)LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176522)SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA - ANNO 2015 - STRUTTURE GEODETICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E IL PARCO LE QUERCE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IVANO GUIDOLIN DI CARNAGO (VA). CIG Z9611D33D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176883)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 7/5/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158670)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814069211 DEL 30.04.2014 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158658)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT. 144 DEL 31.03.2014 DET. 594 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176978)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN ALCUNE VIE CITTADINE PRIMAVERA 2015   . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CIG:  ZA711E130B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177081)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158623)WOLTERS KLUWER ITALIA SRL LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2014 LEGGI D'ITALIA FATT. N. 47390289/2014 DET 1089 DEL 30.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158602)STUDIO CIANNILLI PIETRO LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP FATT. 5 DEL 15.05.2014 DET. 730 DEL 27.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176869)APPROVAZIONE ATTI PER INDIVIDUAZIONE DISTRIBUTORE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158583)IL SOLE 24 ORE LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE 2014 DET 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176128)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015. CIG ZB611C1552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158572)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176718)RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' GINNICA PRESSO LA  PISCINA COPERTA DI VIA MONTENERO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA (CIG: Z5511DAD86 - Z3711DB134 - Z6411DB28C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158559)CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2012/2013 - 2013/2014 E SPESE STRAORDINARIE DET. 271 DEL 21.05.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176405)PROCEDURA NEGOZIATA DA ESLPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO PRESUNTO 1 GENNAIO 2015 - 1 GENNAIO 2016. COD. CIG Z63113A77D - NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175780)SERVIZIO MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA DITTA SORGE SRL - IMPEGNO SPESA CANONE ANNO 2015- CIG N° ZEF11B6E51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158507)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200100 DEL 30/04/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158518)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID. 1° CIRCOLO - 3° BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175986)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  MESE DI NOVEMBRE  2014 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158493)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER  L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE WC BABY SCUOLA DELL'INFANZIA "LA MAGNOLIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176435)AVVIO PROGETTO LETTURA  RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE  DI GARBAGNATE MILANESE. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CODICE CIG. Z8511C4CBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158428)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: MARZO 2014 (SCADENZA 26 MAGGIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176494)AVVIO PROGETTO "MARC CHAGALL: UN RACCONTO SOTTOSOPRA" RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GARBAGNATE MILANESE. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CODICE CIG. Z6F11CCA33  E CIG Z3211DCC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176542)SALARIO ACCESSORIO NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158418)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PRESSO PALAZZO COM.LE - 3° BIMESTRE 2014 - PERIODO: 24.02.2014 - 23.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158216)APICELLA GENOVEFFA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA VISMARA 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176475)ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA "MUSICA DEI CIELI" 20 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175397)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - DITTA FORNITRICE MILANI TERMOIDRAULICA CIG Z5C11A79C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158222)CESSIONE QUINTO E PICCOLI PRESTITI MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175659)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO SALME PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158267)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1311/2014 - DITTA CELCOMMERCIALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158335)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175944)ACQUISTO SACCHI PATTUMIERA TRASPARENTI. AFFIDAMENTO FORNITURA, DITTA VEDOVATO SNC DI G. VEDOVATO &amp; C. CIG. Z2A11B5F75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175946)AGGIORNAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C. 5 DEL D.LGS 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - DECRETO MINISTERO DELL'INTERN 26 AGOSTO 1992 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "QUINTO PROFILI" - VIA STELVIO, 10  - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C84H14000130004 - CIG: 6006654FAC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158188)LIQUIDAZIONE RESIDUO FATTURA N 2014800/014 DEL 26.4.2014 ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158223)LIQUIDAZIONE ENEL ENRGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175963)RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS - NOMINA DEL RENDICONTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158196)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 19/02/2014 INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI- OPEN DAY ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175730)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H14000380004  -  CIG: 5811633743) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175540)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TECNO FACILITY MANAGEMENT S.R.L., CON SEDE IN SETTIMO MILANESE VIA KEPLERO, 24 PARTITA I.V.A. 04769030968  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO1 DICEMBRE 2014 - 30 SETTEMBRE 2019. CIG 5810637158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157780)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. N. 8/2014 E FATT. N. 9/2014 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE  E SABBIA NELLE VIE CITTADINENEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2013 2 31.03.2014 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157595)TITOLO II - LIQUIDAZIONE AD ENEL SOLE PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175630)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175414)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E RECEPIMENTO ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157507)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158152)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI MILANO - SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE  2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175544)RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - INDAGINI VALUTAZIONI AMIANTO/FAV ED INTERVENTO DI MONITORAGGIO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI N 43 "G. GALILEI". AFFIDAMENTO LAVORI E VERIFICHE TECNICHE (CIG: Z9C11AD490).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158084)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 418 DEL 8/05/2014 COOPERTAIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174673)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158110)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 419 DEL 8/05/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175249)CORSO DI FORMAZIONE "GLI ABUSI EDILIZI" -  IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. ZCF119FED7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175407)ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE VIA VARESE N. 1 AL  SIG. C.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158117)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 420 DEL 8/05/2014 E NR 421 DEL 8/05/2014 COOPERATIVA LA SPIGA   SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158121)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422 DEL 8/05/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175251)BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE.  MODIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175160)AVVISO PUBBLICO VENDITA CAPANNONE INDUSTRIALE VIA GUIDO ROSSA 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157955)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE APRILE N°7400015378-7400015381-7400015380-7400015377-7400015376-7400015375</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175163)BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE.  RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157739)VALSECCHI GIOVANNI LIQUIDAZIONE DORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI FATT. 1666/2014 DET 163 DEL 26.03.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174607)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE STATALI "ELSA MORANTE" E "GALILEO GALILEI  - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C84H14000090001 - CIG: 59863067FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157733)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 108 - 122/2014 DET. 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157869)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14.5.2014. ASD AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174850)COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2014 PER IL PERSONALE DIRIGENTE . APPLICAZIONE DEL CCNL 14/05/2007 IN MATERIA DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174894)PERCORSO FORMATIVO ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO  2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157807)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.F. E C.D.A. 3° BIMESTRE 2014  E LINEE DIR.DID. 1° CIRC.VARESE (NUOVA ATTIVAZIONE) E SC.ELEM.VIA CERESIO 2° BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157673)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 31/12/2013 LIBRERIA SAN VITTORE- CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175047)OGGETTO: ASSEGNAZIONE CODICE CIG DETERMINAZIONE 545/2014 AD OGGETTO: "INDIZIONE PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA MONTENERO 15 GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 01.12.2014/31.12.2016 "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173909)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GALILEO GALILEI  DI VIA VILLORESI - INCARICO COLLAUDO IMPIANTO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA ED ALLARME EVACUAZIONE (CIG: Z921145CCC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157689)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 393/2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157771)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 647/2013 - 112 - 248/2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174822)INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO PRESUNTO 1 GENNAIO 2015 - 1 GENNAIO 2016. COD. CIG Z63113A77D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157534)LIQUIDAZIONE PER BOLLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI MAGGIO 2014 RELATIVI AD APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174493)MODIFICA IMPIANTI E AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CON PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI ASCENSORI NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA I° MAGGIO (CIG.ZB711821BF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157474)PALMAS ANTONIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTO VIA VISMARA 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174655)RISTRUTTURAZIONE PIAZZA DEL SANTUARIO - FORNITURA DI ARREDO URBANO A DELIMITAZIONE SEDE VIARIA - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C84E14001640004 - CIG: Z761187246)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174286)COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2014 PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157419)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2014 DET. 595 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174245)OGGETTO:  PROCEDURA DI SELEZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DELLA EX LUDOTECA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE  " IL SOLE " DI BARIANA - VIA STELVIO 28, AD ASSOCIAZIONI SENZA FINE DII LUCRO PERLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI AVENTI  FINALITA' CULTURALI, SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO -   APPROVAZIONE VERBALE  E  ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157414)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT. 193 DEL 30.04.2014 DET. 594 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173961)RINNOVO FIDEJUSSIONE CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE - SPORTELLO CATASTO - CIG Z491173247</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155397)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 17/2014- MORGAN ITALIA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165346)RIPARAZIONE  URGENTE IMPIANTO SEMAFORICO INCIDENTATO- VIA GARIBALDI/ VIA PASUBIO- SIBESTAR- CIG.Z651142A6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157533)LIQUIDAZIONE ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169295)RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE: SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANNO SCOLASTICO 2014/2015  COD. CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157531)LIQUIDAZIONE FATT N 142 DEL 5.5.2014 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157408)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814059749 DEL 15.04.2014 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173237)CONVENZIONE AI SENSI DEL'ART. 14 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157369)DIAFRAMMA LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI DIVERSI UFFICI ANNO 2014 FATT 10351 - FATT 151 DET 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173772)ACQUISTO MATERIALI DA GIARDINAGGIO - FIORIERA PARCO "LA MAGNOLIA". AFFIDAMENTO FORNITURE VIVAIO BANFI. CIG. Z39116B84F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173816)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PER IL BIENNIO 2014/2016 A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA - SINTEL" -CIG. ZA5111F934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157442)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: DICEMBRE 2013 E CONGUAGLIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173833)PROGETTO "LE RADICI DELL' ALBERO", ORTI NELLE SCUOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157313)LIQUIDAZIONI ASM ED ENI SPA SIG.RA RAMOS ZAMBRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173876)ASSUNZIONE MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE LAVORI  SEGNALETICA, AFFIDATI CON DETERMINAZIONE N. 223 DEL 29/04/2014- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157300)LIQUIDAZIONE ALER SIG.RA HATHOUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157358)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE PRESSO LA  CENTRALE DI ALLARME DELLA SCUOLA MEDIA  ELSA MORANTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174001)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E SPECIALISTICHE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI "LE RADICI DELL'ALBERO"  - CIG   ZE010B1398 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 477E N. 524 DEL 2014 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) C89B14000000005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174035)AVVIO PROGETTO "FARE PREVENZIONE CON L'ORIENTAMENTO". - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CODICE CIG Z181143FD6"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157240)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DELTA SICUREZZA ELETTRONICA SRL PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE USURATE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157229)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER LA FORNITURA E POSA DI ORGANI DI APERTURA  AUTOMATICA DELLA PORTA INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174281)FONTANA PIAZZA DEL CIMITERO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. ZB2117CB19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173317)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA  SIG. RA R.V. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157244)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 ALLA SOCIETA' CIVICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173171)BANDO PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' IN PIAZZA DELLA CROCE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157182)LAZZARINI LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI FATT. A32 DEL 9.01.2014 DET. 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157117)LIQUIDAZIONE INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173491)INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI ACCORDO-QUADRO DA ESPLETARSI MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO PER IL SERVIZIO POSTALE. PERIODO PRESUNTO 1 GENNAIO 2015-31.12.2017 COD. CIG 59768783C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157009)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3 E 4 DEL 6.3.2014 ALL'AVV. PIETRO RENATO CANZI(CAUSA COMUNE/REGIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173258)AFFIDAMENTO INCARICO  DEL SERVIZIO PROPEDEUTICO  DI ACCERTAMENTO FABBRICATI CATEGORIA D  ANNO 2009- CIG ZF4114FA98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173189)SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157164)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 16/2014- MORGAN ITALIA SRL- CIG. Z790713DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173504)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  - CAT B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157113)LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI BOLLATE DEL 29/04/2014. CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169559)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  MESE DI OTTOBRE 2014 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157170)ATTO LIQUIDAZIONE FATT. 296/2014-COUNTRY DOG SAS-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172878)FORNITURA DI SERVIZI DI MIGRAZIONE DELL'ATTUALE SISTEMA INFORMATICO DI CONTABILITA' AL SISTEMA DI CONTABILITA' ARMONIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156998)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. N. 2506/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI (INTEG. FATT. 2184/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156586)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172794)INTEGRAZIONE - DT. 183 DEL 03.04.14 - NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA LOMBARDA NOLEGGI SRL. CIG. Z800E3F2BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172730)IMPEGNO DI SPESA- S.DO NOTA DEBITO N. 336  DEL 12/05/2011-EUPOLIS LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156585)LIQUIDAZIONE A INFOENERGIA - SOCIETA' CONSORTILE DENOMINATA "RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157029)LIQUIDAZIONE FATT N 116 DEL 3.4.2014 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173108)APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C.5 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE IN GENERE CON SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ANTIGELO NEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHÉ OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DAL 01.12.2014 AL 30.11.2016 - DETERMINA A CONTRARRE (CUP: C86G14000270004 - CIG:5970997E96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156940)LIQUIDAZIONI ALER SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173110)COMUNE DI MILANO- SPETTANZE NOTIFICAZIONE ATTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173198)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 2 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 18 MAGGIO 2014 AL 21 OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156828)LIQUIDAZIONE  SOCIETA' PROGEL SRL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE AREE EDIFICABILI ICI ANNO 2008/2009 - PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172833)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE CIG ZAC1147C51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156864)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI APRILE 2014 DET. 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156972)LIQUIDAZIONE STUDIO COMMERCIALISTA VIGANO' DR. GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI - 1° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171929)LIQUIDAZIONE  ALL'A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE (ANNI 2011/ 2012/2013) MAV NN. 01030495992001934 - N. 01030424758471186 -  N. 01030514910221650 -N. 01030466781811664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167713)RIMBOSO IMU ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATE- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156967)INAIL PREMIO ANNO 2013/2014- ANTICIPO 2014- DIVERSI DIPENDENTI E COLLABORATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173107)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE  A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DELLA EX LUDOTECA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SOLE" DI BARIANA - VIA STELVIO, N. 28 AD ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI AVENTIFINALITA' CULTURALI SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156976)LIQUIDAZIONE PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156830)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 27.3.2014. SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173016)OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA  PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SITO IN VIA PELORITANA INTERSEZIONE VIA CADORE - COD CIG  Z641142F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172796)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG.RA  G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156743)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 3° BIMESTRE 2014 (FEB-MAR) 1 CENT NEW (SCADENZA: 19 MAGGIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173065)INDIZIONE PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - VIA MONTENERO 15 GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 01.12.2014/31.12.2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156719)LIQUIDAZIONE ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172885)PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154045)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI MARZO 2014 DET. 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156408)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2014-2015-2016 SUL QUOTIDIANO IL GIORNO ED. REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172785)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA G. M.C. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 48/E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170007)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  A DIVERSI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156407)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172200)AVVIO SPORTELLO ASCOLTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO  GRADO DI GARBAGNATE MILANESE. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CODICE CIG. Z671114B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156392)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2014-2015-2016 SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ED. NAZIONALE IN ABBINATA ED. REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156636)TITOLO II - CRC ASCENSORI MONTACARICHI LIQUIDAZIONE INTERVENTO MOTORE ASCENSORE VIA CANOVA 80 FATT. 1/05765 DEL 23.12.13 DET 590 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172431)APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE DI N 2 UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE A NEGOZIO/UFFICIO IN ZONA RESIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172295)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE VIA MANZONI N. 46 ALLA SIG. G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156656)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170754)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156479)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST ITALIA S.P.A.- FATTURE N.487464 E N. 492326 DEL 15/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172031)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA PER LA LOCALIZZAZIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ABITI USATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156646)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. DI FILIPPINI ERCOLE &amp; C. - FATTURE N. 362 DEL 31/12/2013 E N. 41 DEL 13/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171696)RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA  AL SIG.  A.V. -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156567)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SEGHERIA CODARRI PER LA FORNITURA  DI LEGNAMI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172213)APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156565)SVINCOLO CAUZIONE SIG. BUSNELLI PIETRO - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA N. 229/2014 - LUNA PARK C/O AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI (PERIODO 01.03.-13.04.2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172294)RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE C.A. AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 LEGGE 335/1995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156469)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30.4.2014. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156319)LIQUIDAZIONE AFFITTO 2° TRIMESTRE 2014 SIG RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171655)SERVIZIO DI MANUTENZIOINE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE PER IL BIENNIO 2014/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000. CIG. ZA5111F934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171634)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE I VIAGGI DELL'ARTE  PERCORSO SU CHAGALL - CIG Z40111EEA6  (AD ARTEM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156435)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. 8881- ACI-PRA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171601)ACQUISTO DI UNA SERRATURA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156405)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171725)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE RETE CITTADINA. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'IMPRESA STUCCHI &amp; C. SRL. A TUTTO IL 30/11/2014 (CIG: Z5A1094DCC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156325)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. - PERIODO: MARZO 2014 (SCADENZA: 15 MAGGIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171234)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO  (CIG : 5431949A1C) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156334)LIQUIDAZIONE FONDAZIONE MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE PER MOSTRA "OLTRE QUEL MURO. LA RESISTENZA NEL LAGER DI BOLZANO 1944-45"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171187)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CUP : C83J13000340004 - CIG : 5431949A1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155989)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL  SRL - FATT. 49/2014 - FORNITURA E POSA LASTRE IN MARMO PER CINERARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156248)LIQUIDAZIONI ENEL E AFFITTO SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170807)RINNOVO CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE - CIG. Z191101365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168302)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SICIT SRL. CIG. Z9E1099EE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156206)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO  N. 273 DEL 31/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171726)DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10.02.2004. SIG. I. M.F. ALLOGGIO ALER VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155775)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA N. 19-2014 ALLO STUDIO LEGALE SPAGNUOLO VIGORITA (CAUSA COMUNE(B.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171821)RETTIFICA-INTEGRAZIONE AVVISO DI CUI ALLA DET. N. 506/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156043)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IMPORTI DI RIMBORSO PER NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI ANNO 2012/2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155995)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE - SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 153/2014 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (COMPETENZA GENNAIO-FEBBARIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171720)ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE FESTA D'AUTUNNO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171592)PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156106)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014800/014 DEL 26.4.2014 ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169055)RISTRUTTURAZIONE PARZIALE COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO " CA DEL DI' " VIA BOLZANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DOBRA  COSTRUZIONI SRL. CIG. ZBB0CD583B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155389)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. ACI- PRA  N. 35637 DEL 19/12/2013-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170558)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156017)ATTO DI LIQUIDAZIONE VIVAIO BANFI - FATT. N. 20074/14 DEL 22/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155941)LIQUIDAZIONE DETERMINA PER SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE 1° E 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171348)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE VIA C. SIOLO 7 /B ALLA SIG B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169516)PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO 1 OTTOBRE / 30 NOVEMBRE 2014. CONSORZIO G.I.S.A. SRL DI VIMODRONE  (CIG  ZF210D0795)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155911)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28.4.2014. AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155924)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 28.04.2014 - ASPES MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167717)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - SOSTITUZIONE PORTA ANTIPANICO SCUOLA QUINTO PROFILI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL. CIG. Z9D1052A52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155867)LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. ASM  GARBAGNATE MILANESE - FATT. 100757/2011 - CHIUSURA CONTATORE C/O LUDOTECA "B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168283)REALIZZAZIONE ARMADIATURA STRADALE PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI E QUADRI ELETTRICI  - (CIG: ZC610A7D70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168389)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER MESSA IN ESERCIZIO DELLA NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA I° MAGGIO - CIG: ZF210ABA52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155848)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CROCI SPA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155841)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDIANARIA PRESSO C.S. PARCO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169972)DETERMINAZIONE N. 449 DEL 23.8.2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155607)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/2014 DEL 7/4/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170576)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H14000380004  -  CIG: 5811633743) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155611)LIQUIDAZIONE FATTURA N 110/2014 DEL 31/03/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170690)RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DI VIA MANZONI E DELLA SEDE STRADALE DI PIAZZA DEL SANTUARIO (CUP: C34E05000010006 - CIG: 5287375FDD) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170812)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N 439 DEL 02/09/2013 AVENTE AD OGGETTO  "AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO 02.09.2013/31.07.2014 - COD CIG 52879602A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155713)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. ORVI STEFANO - FATT. 48/2013 - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL COLLAUDO T.A. IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170642)AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI FATTURA ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI "MARGHERITA" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155665)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  A FOLCO DE POLZER - FATT. 11_33-2013 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA: REVISIONE ED AGGIORNAMENTO PGT - ACCONTO PRIMA FASE 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155526)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2184/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/03/2014 - 31/03/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170806)CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO - UNITA' OPERATIVA DI PSICHIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155522)LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. ARCH STEFANO CASTIGLIONI (VERTENZA COMUNE/D.S.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170802)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE   - CAT C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155609)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ONERI DEPOSITO SALMA DEFUNTA GIULITTI CONCETTA PRESSO OBITORIO COMUNE MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170800)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E SPECIALISTICHE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI "LE RADICI DELL'ALBERO" -CIG ZE010B1398: RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE  PROPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170650)APPROVAZIONE ATTI PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DELLA EX LUDOTECA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE  "IL SOLE" DI BARIANA, VIA STELVIO, N. 28 AD ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO, PER  LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTISPECIFICI AVENTI FINALITA' CULTURALI SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155460)LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 2010/2011 - CANCELLERIA G.LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169368)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1 DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CUP : C83J13000340004 - CIG : 5431949A1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155476)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200069 DEL 31/03/2014 FNM AUTOSERVIZI (TRASPORTO PROGETTO ED ALIMENTARE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155479)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200070 DEL 31/03/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SERVIZIO NUOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169962)ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170115)CONCESSIONE SPAZI E ATTREZZATURE ALLA CITTA' SONORA - SETTEMBRE 2014 / LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155485)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220071 DEL 31/03/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO PISCINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170121)CONCESSIONE SPAZI ALL'ASSOCIAZIONE LAURA GHIRARDELLO  OTTOBRE 2014 / GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155523)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE MARZO 2014: N. 7400010172-7400010167-7400010169-7400010168-7400010171-7400010170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155483)LIQUIDAZIONE ALLE FERROVIE NORD MILANO S.P.A. - COSTRUZIONE  DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - ATTRAVERSAMENTO - CANONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170410)ADESIONE ALL'OFFERTA DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155395)LIQUIDAZIONE PROT. N. 13515-UTENZA M.C.T.C.- 4 TRIM. 2013-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170314)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 AGENTI DI POLIZIA LOCALE..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155469)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. HERACOMM DI IMOLA - FATT. N. 513000001040/13 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI TIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170328)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155323)FALLIMENTO N. 474/2011 GRUPPO B&amp;B LIQUIDAZIONE FATTURE DET. 208 DEL 17.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168003)INTEGRAZIONE COMPENSO PER AFFIDAMENTO INCARICO AREE EDIFICABILI 2008/2009 IMPEGNO D I SPESA-CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169641)SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155378)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9742/2013 - CANONE IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/12/2013 - 31/12/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155334)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AGRIVAL N 291 DEL 15.04.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169970)PROGETTO "LE RADICI DELL'ALBERO". PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 7.5.2014. IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA E ACCERTAMENTI D' ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155356)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 15.04.2014 - STUDIO IDEA 82 SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169817)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A CANONE MODERATO. REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155360)ATTO DI LIQUIDAZIONEFATTURA N 43 DEL 07.04.2014 VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169525)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER AI SIGG. D.V.G - T.M. - B.G. - F.A. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/D  E 52/B E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 417/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169440)ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA PER LA LOCALIZZAZIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ABITI USATI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155393)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL  27.1.2014 - ASSOCIAZIONE C'ERA UNA VOLTA- DETERM. 31/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169528)FESTA DEL PAESE 2014   EREWHON CIGZ5610D0AA3 CSC ALLESTIMENTI CIG Z6110CEF35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155344)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GIOVANNI CARAMANTI - PRO-FORMA 6/12/2013 - RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI - COORDINAMENTO SICUREZZA - SALDO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155212)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. DANILO SERTAFINO - 2/2014 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - SALDO 50% INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166957)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PUBBLICA LETTURA - FESTA DEL PAESE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169327)PROGETTO "LE RADICI DELL' ALBERO" ORTI NELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z780F327D - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  1  A TUTTO IL 01/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155136)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD - FATT. NN.1354 E 1463/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/02/2014 - 28/02/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169560)GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE ANAGRAFE) IN DATA 26.09.2014 PRESSO COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA - CIG. ZE910ABEC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155132)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. -  FATT. 10051/2013 - ADEGUAMENTO RATA CANONE A SEGUITO REVISIONE PREZZI - NOVEMBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167390)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI, ANNO 2014 -MILANI TERMOIDRAULICA SNC - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1; CIG ZE60C0F342.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155129)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  S.P.A. FATT. 8990/2013 - CANONE MENSILE (COMPETENZA 1/11/2013-30/11/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155069)LIQUIDAZIONE AL C.I.M.E.P. DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2103 - FASE FINALE DELLA LIQUDIAZIONE DEL CONSORZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168159)AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA  TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2014/2015 COD.CIG. ZC110A367A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155168)LIQUIDAZIONE PER BOLLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI APRILE 2014 RELATIVI A MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168358)PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E CONTO CONSUNTIVO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168368)ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2015 - CIG. Z3B10AB328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155160)LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155140)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168468)INTEGRAZIONE DET. 422 DEL 04.08.2014 - PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2014/31 AGOSTO 2015 COD CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155130)LIQUIDAZIONE FATTURA N° 673 DEL 28.2.2014  PRODOTTI DI PULIZIA DITTA DETER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168632)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168993)RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO "BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI "    CON POSTE ITALIANE  SPA PER RISCOSSIONE PROVENTI COSAP E ILLUMINAZIONE VOTIVA  - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC510BF0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154755)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE 09/2011 -TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155110)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 93 - 94 DET. 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169407)RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 456 DEL 02/09/2014 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER A CANONE MODERATO VIA MAZZINI N. 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169264)II PARTE SCARTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155101)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814049794 DEL 31.03.2014 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169134)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG.RA  P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155064)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2014 DET. 455 DEL 18.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155057)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE DIVERSI UFFICI COM.LI - 2° BIMESTRE 2014 (DIC-GEN) SCADENZA: 30 APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168700)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DI ACQUISTO BOTTIGLIE PER CASA DELL'ACQUA VIA COMO (AREA MERCATO) - CAP HOLDING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168587)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E SPECIALISTICHE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI "LE RADICI DELL'ALBERO"  -CIG  ZE010B1398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155046)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM SPA N. 4220314800013532 DEL 6.2.14 CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO VARIE SEDI COM.LI - 2° BIMESTRE 2014 (SCADENZA: 30 APRILE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154953)LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168417)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - SALDO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155008)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168281)FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX L.190/2012 "ANTICORRUZIONE DALLE PREVISIONI NORMATIVE ALLA PRASSI OPERATIVA ATTRAVERSO L'USO  DI MODELLI ORGANIZZATIVI INTEGRATI" COD CIG Z9110A7FD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154871)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 25/2013 - SEMINARA- SALDO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167909)ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AREA MERCATO PER ISTALLAZIONE NUOVA CASA DELL'ACQUA - VIA COMO (CUP: C87B14000160004 - CIG: Z08109D492)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168579)ASSEGNAZIONE IN CONVENZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA PER LA LOCALIZZAZIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ABITI USATI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154890)LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - CANCELLERIA G.LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154605)AFFIDAMENTO SERVIZIO E SIORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.81/08- LIQUDAZIONE RATE TRIMESTRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168361)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H11000890004 - CIG: 5811633743) - PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTO DI SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154913)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO STIPENDI DI APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167859)OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL P.E. 17 - RELATIVE ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE - COMPETENZA RAFOGAR S.R.L. -  APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154818)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA  DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167694)ACQUISTO IN URGENZA DI UPS PER SALA MACCHINE - CIG. ZB21096584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154642)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA PER INTERVENTO SU IMPIANTO ALLARME SCUOLA QUINTO PROFILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168057)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H11000890004 - CIG: 5811633743) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154641)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167711)RIMBORSO IMU ANNO 2012 E ICI ANNUALITA' PREGRESSE ERRONEAMENTE VERSATE- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154298)LIQUIDAZIONE FATT N 626 DEL 31.10.2013 COOP DUEPUNTIACAPO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167784)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154429)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI FREQUENZA CSE NEMO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167910)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI LINGUE STRANIERE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154443)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI FREQUENZA CSE NEMO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167773)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER AI SIGG. M.A.M. - G.S.-S.F. - Z.M.L. - ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/D  E 52/A E B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167569)LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI E SCARICHI NUOVA CASA DELL'ACQUA PRESSO L'AREA MERCATO - VIA COMO (CUP: C87B14000160004 - CIG: Z301091465)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154458)LIQUIDAZIONE FATT E.ON ENERGIA SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167448)GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI: "LA NOTIFICA ON-LINE" - SEDE TEATRO CIVICO COMUNE TORTONA (AL) 24 OTTOBRE 2014 -  CIG Z21108B626</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154466)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140111 DEL 19/02/2014 ABA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154483)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ANNA CAPPELLETTI - NOTA INFORMATIVA 11/2013 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE "S. ALLENDE" - 50% COORD. SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167274)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.13 ED IL 31.03.2014 (CUP: C86G13000020004 -CIG: 5033291321) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154469)LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO - NOTA PRO-FORMA/2014 - CASERMA CARABINIERI PROGETTO STRALCIO - DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167621)APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.L. 81/2008 RELATIVO ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 - (CUP C87H11000890004 - CIG Z6A1081C48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167467)CONVENZIONE  CON POSTE ITALIANE  SPA PER RISCOSSIONE PROVENTI TRIBUTI COMUNALI  - IMPEGNO DI  SPESA -  CIG - ZEB108BC8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154447)TITOLO II°  - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ENRICO STAGNOLI  - AVVISO PARCELLA N. 15/2013 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEM. "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167527)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE  IN LOCALITA' SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154072)LIQUIDAZIONE NOTULA ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE/K. SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154427)LIQUIDAZIONE IRREGOLARITA' MOD. 770S PERIODO D'IMPOSTA 2011 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167194)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167255)CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.L. 81/2008 RELATIVO ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 - (CUP C87H11000890004 - CIG Z6A1081C48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154366)LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE QUIETI-TARRICONE -PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167281)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153541)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 77 DEL 25.03.2014 DET 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154386)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 186 E 187 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167320)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' - 2^ PARTE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167395)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 652 DEL 19.12.2013 AVENTE AD OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER COLLOCAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO PERIODO 31/12/2014-31/12/2016 - CIG. 5291972172 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA" -  CIG. ZBC10883C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154362)LIQUIDAZIONE  AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO - TERRITORIO  1° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154359)LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BOLLATE - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167330)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI - PERIODO PRESUNTO 1 OTTOBRE 2014/30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154351)LIQUIDAZIONE DOTT. RAMPINI CARLO - REVISORE DEI CONTI - 1° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164775)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 147 DEL 18.03.14 - ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (CIG: Z380E1C123)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154084)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2014 (SCADENZA: 30 APRILE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166218)LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO PEDONALE E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE AREA DI PERTINENZA DEL CENTRO DIURNO DISABILI "ARCHIMEDE". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. (CIG: Z1A1066219 - CUP: C84H14000400004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154081)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) - BIMESTRE: FEBBRAIO-MARZO 2014 (SCADENZA: 22 APRILE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166924)CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA COOPERATIVA SOCIALE "DUEPUNTIACAPO ONLUS" AVENTE AD OGGETTO "CONVENZIONE  FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE SCIE: SULL'USCIO DI CASA!" - SETTEMBRE 2014-LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167018)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154050)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2014 (SCADENZA: 28 APRILE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167105)CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154042)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT.  2814040308 DEL 15.3.14 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164328)INTEGRAZIONE DETRMINAZIONE N. 630 DEL 17/12/13 - ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE IDRICA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE. DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. Z920C002F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154219)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. ENRICO STAGNOLI - AVVISO DI PARCELLA N. 12 E N. 22/2013 - AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - OPERE DI COMPLETAMENTO  - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165055)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO FORNITURE ACQUISTINRETE PA CIG. - Z6B0FDC44E - Z5D1025431- Z4A103A92D - Z8B103B7C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154394)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. POLIEDRA - FATT. 6/2014 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE RELAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154345)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ZUCAL - FATT. NN. 57/13 E 60/13 - COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO TECNICO  E SAL FINALE INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA VIA VILLORESI CON INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166340)FALLIMENTO D.S. SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ONORARIO CTU NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 23806/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154030)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2014 DET.595 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165753)PROROGA TECNICA SERVIZIO  GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI  IN ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 36 MESI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01/09/2014 AL 31/07/2015  CODICE CIG 428551787F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166996)LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1597/2012  CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153815)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 113 E 202/2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153831)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 731 DEL 14.03.2014 - DEBA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165749)AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.COD. CIG"- 5161769A85 PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 08/09/2014 AL 08/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165773)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2012 / 30 GIUGNO 2014 - COD. CIG 4325427F43"-  PROROGA TECNICA DAL 8 SETTEMBRE 2014 AL 30 GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153906)LIQUIDAZIONE FATTURA N 2200055 DEL 19/03/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO PISCINA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153911)LIQUIDAZIONE FATTUURA N. 2200060 DEL 31/03/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTOM SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166946)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H14000380004  -  CIG: 5811633743) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166925)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA C.L. VIA CANOVA N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153920)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE FEBBRAIO  N° 740005955,5950,5952,5954,5951,5953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153976)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 95 DEL 25.03.2014 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166616)IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166419)FORNITURA E POSA DI VENTOLA DI ASPIRAZIONE DA INSTALLARSI NEL BAGNO DISABILI PISCINA COMUNALE DI VIA MONTENERO . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC DI GARBAGNATE MILANESE (CIG : ZC010694B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153996)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531 DEL 28.03.2014 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154103)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2953 DEL 2/08/2010 COPERATIVA KOINE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166231)SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI, GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA RAMPOLDI CRISTIANO. CIG. ZAE09C68D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154109)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314 DEL 4/04/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166030)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI  DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CONSORZIO GISA. CIG N. Z7710661AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154110)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315 DEL 4/04/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166585)SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162809)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - DITTA FORNITRICE MILANI TERMOIDRAULICA (CIG ZD70FFB12D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154114)LIQUIDAZIONE FATTURE NR 316 DEL 4/04/2014 E 318 DEL 4/04/2014 COOPERATIVA LA SPIGA  SOSTEGNO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166415)CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154115)LIQUIDAZIONE N. 317 DEL 4/04/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164408)SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2015; IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE IN CURIT DEGLI IMPIANTI TERMICI (CIG.  Z1E1029E65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154372)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184 DEL 01.04.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154381)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 01.04.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165847)OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE SECONDO LE LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA (DGR 8/4732 DEL 16.05.2007). COD CIG ZAB0F8D510</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165936)ACQUISTO MATERIALE PER SALA MACCHINE - CIG. Z8D10496DC - Z541049343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154402)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 31.03.2014 - PEI SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154408)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 278 DEL 31.03.2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165728)ACQUISTO TONER POSTAZIONI DI SPORTELLO CIG. Z96105643E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165938)AVVIO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ADULTI E DISABILI: CORSI GINNASTICA RITMICA E CORSI DI TENNIS PER ADULTI E RAGAZZI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO SPORTIVO 2014 - 2015 APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE CIG N. ZAC10155F9 CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA;  CIG N. Z0E1015A73 CORSI DI TENNIS;  CIG N. Z881015DEB GINNASTICA RITMICA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154171)LIQUIDAZIONE FATT N 41 DEL 31.3.2014 MILANI TERMOIDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165948)CENTRI RICREATIVI DIURNI : IMPUTAZIONE DI SPESA DEFINITIVA EX DETERMINA N. 247 /2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154061)LIQUIDAZIONE FARMACIA DOTT RAINERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153912)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRO PRESSO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166057)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CAT C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166069)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE   - CAT C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153887)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETTA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154027)LIQUIDAZIONI FATT ASM, ENEL E ALER SIG ANGIULLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165767)ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE  DENOMINATA  "RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" - IMPEGNO DI SPESA - QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165824)PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2014/31 AGOSTO 2015 COD CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154043)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165835)OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE CIG Z87104C15D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153793)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 110 E 111 DEL 01.03.2014 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153604)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165903)I PARTE SCARTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153629)LIQUIDAZIONI ASM E ENEL SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165829)PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15 - PERIODO 1 SETTEMBRE 2014/31 AGOSTO 2015 COD CIG 4268257519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153440)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA COMUNITARIA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2014-2015-2016 CIG 5656824ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165756)PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO.  (CIG ZF61057B2D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153536)COUNTRY DOG SAS LIQUIDAZIONE SERVIZIO CANILE MESE DI FEBBRAIO 2014 DET. 17/2014 E 111/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165836)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER AI SIGG. T.A.- A.S.- D.V.G. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/D  E 48/E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153636)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.R. IMPIANTI  - FATT. 758/2013 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI VI VILLORESI E L'INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - SAL N. 3  CORR. AL FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160121)AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIE A COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO - CIG. Z751036B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153517)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - FATT. 59/2013 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONI RELATIVE ALL'ADOZIONE DEL PGT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165460)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 241 DEL 9 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153479)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - FATT. 5/2014 - RISTRUTTURAZIONE IDRICA - TURCHE LOCALI WC SCUOLA ELEMENTARE K. WOJTYLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165553)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL  SIG. B.N. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153358)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31.3.2014. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165755)ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI , CIG Z281046320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165758)AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI COD CIG 52879602A3 PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL  01/09/2014  AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153337)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.3.2014.AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153411)UPEL - FATT. N. 28 DEL 14.3.2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165856)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153409)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 2° BIMESTRE 2014 (DIC-GEN) CONSIP 5 (SCADENZA: 24 APRILE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165792)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165777)APPROVAZIONE VALUTAZIONE CANONE E SCHEMA CONTRATTO DI AFFITTO PER AUTORIMESSE VIA MANZONI 46 "CORTE DEL CHIODO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153236)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI - FATT. 1/2014 - ARREDO A VERDE FIORITO LIQUIDAZIONE III° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165652)I PARTE SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153384)A.R. IMPIANTI LIQUIDAZIONE TITOLO II° ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTI VIA VISMARA 73 FATT. N. 69 DEL 28.02.2014 DET. 614 DEL 17.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162961)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153291)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE, PREMI E VINCITE - MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165442)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153272)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153341)LIQUIDAZIONI FATT N 476 DEL 15.6.2013 E N 525 DEL 18.7.2013 ISTITUTO SAN GAETANO OPERA DON GUANELLA SIG CRISTOFORI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165592)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. AGOSTO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165237)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2014 AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153159)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG. ANGIULLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165432)RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153005)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA CORSARO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164945)IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE - COMUNE DI BOLLATE  - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153052)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA TELESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165374)RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DI VIA MANZONI E DELLA SEDE STRADALE DI PIAZZA DEL SANTUARIO (CUP: C34E05000010006 - CIG: 5287375FDD) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153030)ATTO DI LIQUIDAZIONE CONSUMI FAMIGLIE ISTAT - MESE NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152969)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER L'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - SOSTEGNI TABELLONI BASKET PERICOLANTI "PARCO DELLA SERENELLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165445)CONVENZIONE FRA IL C.I.M.E.P., IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, L'IMPRESA SILE COSTRUZIONI S.R.L. E ALER MILANO PER LA CONCESSIONE EDIFICATORIA DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DELCOMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, LOTTO 2 GB 5 VARIANTE 34 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE FIDEIUSSIONE PRESTATA AI SENSI DELL'ART.15 DA ALER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151230)ESERCITAZIONE AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152910)LIQUIDAZIONE FATT NEL SERVIZIO ELETTRICO SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152676)LIQUIDAZIONE AFTTURE SODEXO N°7400005024-7400005022-7400005021-7400005023-7400005020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158838)AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152778)LIQUIDAZIONE I PARTE QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI -  ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163027)ACQUISTO TONER SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. Z2C101D736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152705)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. DACSA SRL - FATT. 13/048 - INTERVENTO DI VERIFICA E RIPRISTINO DELLA PARTI CEMENTIZIE AMMALORATE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI A COPERTURA VASCA COPERTA PISCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164832)ACQUISTO VERNICI E ATTREZZATURE - MANUTENZIONI IMMOBILI DI PUBBLICO SERVIZIO. CIG. ZA310367F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165203)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PROMOZIONE PUBBLICA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI - SERVIZIO BIBLIOTECA - ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152678)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AFRA INGEGNERIA - NOTA N. 35/2013 - CONSULENZA PER LA DIAGNOSI E INTERVENTO DI RIPRISTINO LOCALE - DELAMINAZIONE DEL CALCESTRUZZO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI A COPERTURA VASCA PRESSO LA PISCINA DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152672)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE GENNAIO 2014 N. 7400001002-7400006017-7400000998-7400000999-7400001000-7400001001-7400001003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165251)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA A.M.  -  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156148)PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE- TRAMITE GARA R.D.O. MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152400)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT. 89 DEL 28.02.2014 DETT. 594 DEL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164256)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA PER LA LOCALIZZAZIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ABITI USATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152412)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 2814030468 DEL 28.02.2014 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164967)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER ALLE  SIG.RE V.B. E R.M. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 48/D &amp; 48/F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152667)LIQUIDAZIONI FATT N 88, 89 E 90 DEL 11.3.2014 COMUNI INSIEME MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164969)AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  VERIFICHE AREE EDIFICABILI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152377)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N 276 DEL 19.02.2014 RABOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152523)LIQUIDAZIONE FATTURE NR 14VF/01648 NR 14VF/01647  DITTA ITLACHIM ACQUISTO PANNOLINI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164958)AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO  ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE AREE EDIFICABILI NEL  PGT-  CIG Z780F73749</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152526)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 28/02/2014 FERCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164949)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/S.C.  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152531)LIQUIDAZIONE FATTURE NR 14VF/01635 DEL 11/03/2014 E NR 14VF/01634 ITALCHIM  (GUANTI E LENZUOLINI ASILI NIDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164868)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL  SIG. C.E. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152540)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  AL DOTT. GEOL. ALESSANDRO LATEGANA - FATT. 4/2014 - POTENZIOAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI  INDAGINE AMBIENTALE PARCHEGGIO EX ALFA ROMEO DI VIA VALERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164946)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA B.L. VIA CANOVA N. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152524)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SALEMME GIUSEPPE - FATT. 24/2014 - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI -  RISANAMENTO AMBIETALE PARCHEGGIO EX ALFA ROMEO DI VIA VALERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164840)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H14000380004  -  CIG: 5811633743) - MODIFICA MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164723)LIQUIDAZIONE DIRITTI SI SEGRETERIA - 2° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152492)TITOLO II° - LIQUDIAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI - FATT. N. 359/2013 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO VIALE KENNEDY -AREA CAMPO DI CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152433)LIQUIDAZIONE FATT N 372 DEL 31.12.2013 COMUNI INSIEME GESTIONE SERVIZI 2013 GENNAIO-OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164665)IMPEGNO DI SPESA PER SPESE  CONDOMINIALI PROPRIETA' COIMUNALI. ESERCIZIO 2013-2014. CIG. N. ZEC10307EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152371)LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE AIPA SPA PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI DULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164741)SALARIO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152298)LIQUIDAZIONE SALDO COMPARTECIPAZIONE AIPA PER GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163022)ACQUISTO ULTERIORE DI CARTA DIVERSA AD USO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N° ZC4100401B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152451)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163179)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163929)SISTEMAZIONE LOCALI 2° PIANO SEDE MUNICIPALE CON FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER TRASFERIMENTO UFFICIO TRIBUTI. (CUP: C81D14000010004  -  CIG: Z9A0F601CC) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152438)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI -  FATT. 360/2013  - RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO PARCO DELLE BETULLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152432)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA A.S.M. GARBAGNATE MILANESE SPA - FATT. NN. 123 E 124/2013 - SERVIZIO ENERGIA ALL'INTERNO DE FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE ART. 6 DELLA  CONVENZIONE  (INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRO SPORTIVO ED EDIFICI SCOLASTICI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164453)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2014 (CUP: C87H14000380004  -  CIG: 5811633743) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164028)ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA DI E.252.000(DUECENTOCINQUANTADUEMILA) CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL 70% DELL'OPERA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI AI SENSI DELLA LEGGE 289/2002 QUALE PROGETTO RIENTRANTE NEL PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152383)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA  PER CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE VOTIVE C/C 95472882 ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152380)LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANA SPA PER  CONVENZIONE POSTALIZZAZIONE COSAP C/C 95472882 ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164054)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO DELLE ELEZIOI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152208)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIREZIONE DID.1° CIRC. SC.ELEMENTARI VARESE/STELVIO - 2° BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163588)APPROVAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER GLI ADULTI E DISABILI PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO SPORTIVO 2014 - 2015 CIG N. ZAC10155F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163601)APPROVAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO CORSI DI TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO SPORTIVO 2014 - 2015  CIG Z0E1015A73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151918)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ED NAZIONALE IN ABBINATA  ED REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152317)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: FEBBRAIO 2014 (SCADENZA: 14 APRILE 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163609)APPROVAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO CORSI DI GINNASTICA RITMICA E BALLO PER GLI ADULTI PRESSO LA STRUTTURA "CARDELLINO" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO SPORTIVO 2014 - 2015 CIG N. Z881015DEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163855)APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO, DI NUOVA ISTITUZIONE, DI PIAZZA DELLA CROCE, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151913)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814021073/2014 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152361)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/11-2088 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA N. 2/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163803)ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE - PERIODO 31.03/30.05.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152056)LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO SOFIS  " LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA PARTE DI COMUNI E ALER LOMBARDIA-"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162084)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2013 - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161263)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO, FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG. ZEB0953D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152340)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO - FATT. 1/ATTCOM/11-5440 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 164/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162913)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152063)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/09-12590 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 815/2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163256)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO. LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152049)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/09- 12591 - DISINFESTAZIONE  (RIF. BOLLA 810/2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163516)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152020)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/09-12581 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 832/2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163638)PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO -III SEZIONE CIVILE - ESECUZIONE MOBILIARE REP. N.7441/14 R.G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151799)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151905)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N7 DEL 20.03.2014  COOPERATIVA PESCATORI SPORTIVI LA FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163582)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI  DERATTIZZAZIONE ANNO 2014 A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA - SINTEL" - CIG. Z760FC7BDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163357)CESSIONE E/O ROTTAMAZIONE DI BENI MOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - CICLOMOTORI E AUTO IN DISUSO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151730)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151681)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO STIPENDI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163553)RIFACIMENO DELLE PAVIMENTAZIONI DI VIA MANZONI E DELLA SEDE CARRABILE DI PIAZZA DEL SANTUARIO (CUP: C34E05000010006 - CIG: 5287375FDD) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151691)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AD ENEL SOLE - FATT. 1430005071/2014 - RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA UGO FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162520)IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AUDIO CONCERTO LIVE IN CORTE 11 LUGLIO  CIG ZF60FEB6B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162808)IMPEGNO DI SPESA DIRITTI ERARIALI - AGENZIE DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151688)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA-  FATT. 38/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163210)INTERVENTO URGENTE DI ABBATTIMENTO DI N° 9 PIOPPI IN PIAZZA DEL CIMITERO/VIA F.LLI SIGNORELLI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CIG Z37100B30E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151687)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA FATT. 151/2013 - INTERENTO DI RISANAMENTO URBANO E AMBIENTALE - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDRIA PER MIGLIORIE ALLA STRUTTURA DEL GATTILE DI VIA E. TOTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151679)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. 7/2014 -LAVORI DI REALIZZAZIONE VIALETTO PEDONALE SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI - ACCESSO UNIVERSITA' TERZA ETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163272)DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163336)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151628)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. N. 94/2013 - PARCO DEI BAMBINI - RIPRISTINO VIALI PEDONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158573)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DA PARTE DI A.R.P.A. RELATIVO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE. (CIG N. Z840F57C68) E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 5 DEL 14.01.2014 (CIG N. ZD90D40A55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151619)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUCCHI &amp; C. SRL - FATT. N. 77/2013 - RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI - FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO PARCO DELLE BETULLE IN VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162393)INIZIATIVE ESTIVE 2014. SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151674)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2014 DEL 28/02/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151615)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403.956 DEL 31/1/2014 BORGIONE CENTRO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162850)RIPRISTINO CAMPO DI CALCIO B 11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN CALCARESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A0FFDD88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151652)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 020/2014 DEL12/02/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163050)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151549)LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "GENERARE VALORE SOCIALE, IL CONTRIBUTO DEI SERVIZI PER LA DISABILITA' ALLA QUALITA' DELLA VITA DI TUTTI NOI" - PRESSO LA PROVINCIA DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161887)ACQUISTO KIT PER NUOVE CITTADINANZE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA CIG. N° Z370FCAC95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162696)PROROGA AFFIDAMENTO PER SPEDIZIONI DI CORRISPONDENZA CON NEXIVE SPA (EX TNT POST ITALIA SPA) - IMPEGNO DI SPESA DAL 1.07/31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151509)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14966 DEL 7.11.2013 LINEA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151527)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200036 DEL 28/02/2014 FNM AUTOSERVIZI   TRASPORTO PROGETTO CUCINA PDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162504)SERVIZIO DI PULIZIA DEI  LOCALI ED UFFICI - PERIODO PRESUNTO 1 OTTOBRE 2014 - 30 SETTEMBRE 2019.  PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288 DEL 29.05.2014.   APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E NUOVI SCHEMI DI DOCUMENTAZIONE DI GARA.CIG 5810637158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151540)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE 2014 - CONCESSIONE COPERTURA DI UN TRATTO DEL TORRENTE GUISA DI CIRCA 375 METRI - COD. CONCESS. MI -00654-4 / COD. REGIONE GUISA Q001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162549)CLIMATIZZAZIONE CA' DEL DI' DI VIA BOLZANO - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI  SOCIETA' A.S.M. GARBAGNATE MILANESE SPA  (CIG ZBA0FEB343).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162513)RIFACIMENO DELLE PAVIMENTAZIONI DI VIA MANZONI E DELLA SEDE CARRABILE DI PIAZZA DEL SANTUARIO (CUP: C34E05000010006 - CIG: 5287375FDD) - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151435)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162115)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MULTE PERVENUTE DAL COMANDO POLIZIA LOCALE COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151430)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151406)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2014 - AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE GUISA CON TUBAZIONE PER FOGNATURA VIA VOLTA - COD. CONCESS. MI- 01690-1 / COD. REGIONE GUISA - C016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159865)INTERVENTO - RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO PRESSO LA SALA "PICCHIO ROSSO". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C.. CIG. Z700F86BF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151399)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - CANONE DEMANIALE ANNO 2014 - CONCESIONE SCARICO ACQUE PLUVIALI NEL TORRENTE LURA  PROV. DALLA FRAZ. BARIANA - COD. CONCESS. MI-00788-1 / COD. REGIONE: LURA-C020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162160)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI  CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157785)FORNITURA PACCO BATTERIA - ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ENERGIA PORTATILE DI ORTUSO ALESSANDRO. CIG. ZE70F10E37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151482)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161867)INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRESSO GLI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - AUTOMATISMI DI APERTURA AUTOMATICA.AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA. CIG. Z9A0FC79CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151514)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161925)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LIVE IN CORTE - LUGLIO 2014 CIG ZD90FB7456 (LEILANI ARTS PROMOTION) CIG   Z200FC95B7 (ETNHOSUONI ASSOCIAZIONE CULTURALE) CIG Z780FC95E7 (MUSIC DAY SCHOOL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151408)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2200027 DEL 28/02/2014 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151392)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2014 - SCARICO ACQUE NEL TORRENTE GUISA  FRA LE FRAZIONI S. MARIA ROSSSA E SIOLO IN COMUNE I GARBAGNATE MILANESE - COD. CONCESSIONE MI - 738-1 / COD. REGIONE GUISA -C027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159760)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - ARCHI PER LIMITARE L'INGRESSO AGLI AUTOVEICOLI CON ALTEZZA SUPERIORE AI 2.10 MT - PARCHEGGIO VIA VENETO CIV.91. CIG. Z7C0F82894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151388)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE NNO 2014 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA VIA S. CARLO E VIA SERENELLA  IN COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162089)IMPEGNO DI SPESA II PARTE - SALDO ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162207)ORGANIZZAZIONE CORSO DI GUIDA FUORISTRADA PER BAMBINI E RAGAZZI  IN COLLABORAZIONE CON MOTO CLUB ENERGY E  FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE 6 LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151337)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA  - CANONE  DEMANIALE ANNO 2014 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO - COD. CONC. MI 00670-2 COD. REGIONE  GUISA -S017/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162231)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  3° TRIMESTRE ANNO 2014 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151407)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000 DEL 31/01/2014  FNM AUTOSERVIZI  TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151402)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2267 DEL 31/12/2013 E NR 279 DEL 17/02/2014  CENTRO COSPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162332)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER ALLA  SIG.RA B.A. - ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151325)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 12.03.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161855)SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (LOTTA  AGLI  INFESTANTI  QUALI  MURIDI,  INSETTI  VOLANTI  ED  INSETTI  STRISCIANTI) DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO E PRESSO LE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N.267/2000.CIG. Z760FC7BDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161687)UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634- STIPULA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151367)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161827)LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA CADUTI GARBAGNATESI INCROCIO VIA PELORITANA (CUP: C87H14000180004  - CIG: Z060EAD905) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  1  A TUTTO IL 24/04/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151276)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATT. 75 DEL 21.02.2014 DET. N. 594 DEL 05.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151329)VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARES ANNO 2013 - ART. 19 D.LGS N. 504/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161350)SALARIO ACCESSORIO GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161402)IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 233 DEL 7.05.2014  - LIBRI IN CORTE  - II EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151326)VERSAMENTO TRIBUTO PEROVINCIALE TIA - ART. 19 D.LGS 504/92 -ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161841)INCARICO  ALL'ARCH. VALERIO TESTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE STATALI ISTITUTO COMPRENSIVO "FUTURA" PLESSO SCOLASTICO DI VIA VILLORESI N. 43- SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - MEDIA "G. GALILEI" E ISTITUTO COMPRENSIVO "K. WOJTYLA" PLESSO SCOLASTICO DI VIA P.SSA MAFALDA N. 127 - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - MEDIA "E. MORANTE (CIG Z5D0FC8EA0   - CUP C84H14000090001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151321)TRIBUTO PROVINCIALE TIA ANNI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151264)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 49 E 62 -2014 DETT. 589 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160122)ACQUISTO PERIFERICHE PC - CIG. ZAF0F913E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151255)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: GENNAIO 2014 (SCADENZA: 25 MARZO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160384)ACQUISIZIONE LICENZA ANTIVIRUS AVG E SISTEMA POSTA ELETTRONICA MDAEMOND - CIG.Z3B0FB9C1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151148)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161179)ACQUISTO CARTA DIVERSA AD USO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N° Z770FB3B87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151141)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI NUMERI CIVICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161366)CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO - UNITA' OPERATIVA DI PSICHIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151140)LIQUIDAZIONE ALLA SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. - FATT. B201DD00059/2014 PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL GIORNO" PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161277)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 675 DEL 28/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151131)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SERL PER LA FORNITURA NUOVE PELLICOLE PARCO PUBBLICO "CLAUDIO MAROVELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161449)APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2014 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161383)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL  SIG. I.M.F. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150530)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E RICAMBI PER LA  MANUTENZIONE DEL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151184)LIQUIDAZIONE ASM SIGG RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160920)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 275 DEL 22 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151032)LIQUIDAZIONE FATT N 1683/B DEL 5.9.2012 E N 1883/ DEL 10.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161275)APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' RELATIVI AD INTERVENTI DA INSERIRE NELL'ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151081)LIQUIDAZIONI FATT N 1099/B DEL 4.6.2012 SIGRA GAROFALO GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161050)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 276/2014 DEL 22/05/2014: ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160397)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LIVE IN CORTE - PROMOZIONE - CIG Z5A0FAA87C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151126)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C - FATTURA N. 5 DEL 31/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151114)SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO RISTRUTTURAZIOE BLOCCO SPOGLIATOI PARCO LE QUERCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160638)ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE AD USO UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA CIG.N° Z320FA1F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151111)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO AVVISO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI SUL QUOTIDIANO IL GIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160849)PROROGA DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AL 1 DICEMBRE 2014 - CIG: Z080A6A078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160280)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151105)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO AVVISO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150936)LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160082)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. CIG. ZD70F8D819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151080)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL LAM S.R.L. - FATT. 96/2014 - INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO NELLE VIE: LARIO, GAVINANA, PARCO SU VIA GARIBALDI E IN AREA ADIACENTE PORTINERIA EST ALFA ROMEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160492)AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2014- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z440F9CDCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151079)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL LAM S.R.L.  - FATT. 97/2014 - INTERVENTO RIMOZIONE AMINATO NEL PARCHEGGIO  DI VIA MONVISO ADIACENTE PARCO PUBBLICO MAROVELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160643)APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PERIODO 31/12/2013-31/12/2018. LOTTI: POLIZZA ELETTRONICA - POLIZZA RC/LIBRO MATRICOLA - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA E POLIZZA INCENDIO PERIODO 31/12/2013-31/12/2016 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA "UNIPOL ASSICURAZIONI SPA" A "UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157711)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA - AFFIDAMENTO FORNITURE FERRAMENTA BASILICO. CIG. ZB80F36D34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151026)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150968)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAF COPISTERIA S.N.C. - FATT. 74/2014/F - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159930)ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - SPECCHI PARABOLICI. CIG. Z980EC1DB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150954)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N 36 DEL 6.03.2014 GHIRIGORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160701)OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BANDIERE ( ITALIA - LOMBARDIA - EUROPA) ESTERNO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - COD CIG Z5F0FA0713</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160724)ORGANIZZAZIONE AREA EVENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO, 15.  CIG Z160FA4AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150960)LIQUIDAZIONE SIAE CARNEVALE GARBAGNATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160442)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA M.J. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150812)LIQUIDAZIONE FATTURA  SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 2° BIMESTRE 2014 - PERIODO: 24.12.13 / 23.02.14 (SCADENZA: 18 MARZO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150826)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2014 (SCADENZA: 17 MARZO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160438)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE MODERATO DI PROPRIETA' ALER ALLE  SIG.RE A.M.S. &amp; R.A. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 48/D &amp; 52/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160319)CONCESSIONE D'USO DEL BAR POSTO ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA 12, CON LE RELATIVE ATTREZZATURE ED ARREDI MOBILI PRESENTI PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 GIUGNO 2014 ED IL 31 DICEMBRE 2018 - REVOCA ASSEGNAZIONE E NUOVA AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150865)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI GENNAIO 2014 (SCADENZA: 17 MARZO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150868)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 10/03/2014 COMUNE NOVA MILANESE PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159886)AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE - INTEGRAZIONE - CIG. Z180F88C1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160084)RIPARAZIONE URGENTE TRATTORE SAME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO CIG  ZD60F8A1E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150761)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESI DI AGOSTO 2013 E NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150813)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MARA BONESI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160079)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B.RUSSELL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159591)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150771)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - PERIODO: 2° BIMESTRE 2014 (DIC-GEN) 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158977)ATTIVITA' NATATORIA PER I MINORI FREQUENTANTI I CENTRI RICREATIVI DIURNI  2014. SERVIZIO TRASPORTO COD CIG - ZAB0F60566</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150704)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159557)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA S.M. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150567)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C DI BATTILANA CLAUDIO PER LAVORI DI RIPRISTINO PARAPETTO  CANALE VILLORESI VIA VALERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159188)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DETERMINAZIONE N. 270 DEL 21 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150614)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 4/03/2014 ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159116)RETTIFICA DETERMINAZIONE N.254 DEL 13.05.14 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG.ZCE0F22D9E - CIG. Z140F22D7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150630)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 6/03/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159370)CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ARRETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150635)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 207 DEL 6/03/2014 E N 209 DEL 6/03/2014 COOPERATIVA LA SPIGA. SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150688)LIQUIDAZIONE FATTURA N.208 DEL 6/03/2014 COOPERATIVA LA SPIGA, SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159379)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150690)FATTURA N. 206 DEL 6/03/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159361)IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 275 DEL 22 MAGGIO 2014 - SIAE LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159287)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO. GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150566)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2014 DET. 595 DEL 5.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159099)MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - ESUMAZIONI ANNO 2014 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP: C81E13000160004 - CIG: 5524881C05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150527)LIQUIDAZIONE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150551)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158804)MANTENIMENTO  ARREDO A VERDE FIORITO DI PIAZZA DE GASPERI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI SINO A TUTTO IL 30 APRILE 2015.   (CIG  Z880F32861).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158441)IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A DITTA PROGEL PER INSERIMENTO E INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150596)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA TNT POST ITALIA SPA - FATTURA N. 463590 DEL 15/02/2014 E FATT. N. 468101 DEL 15/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159502)AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.06.2014/31.12.2018 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150447)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2014 DET 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159184)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA  - CIG: Z540F6B015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150443)LIQUIDAZIONE SALDO IVA ANNUALITA' 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158168)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE DI GESTIONE E STRAORDINARIE  - CIG ZB00F468FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150427)LEGNANI SRL LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI FATT. 1662/14 DETT. 40 DEL 3.02.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158654)SERVIZIO DI PULIZIA DEI  LOCALI ED UFFICI - PERIODO PRESUNTO 1 OTTOBRE 2014 - 30 SETTEMBRE 2019. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DELLO SCHEMA DI BANDO E DI DISCIPLINARE DI GARA PER INDIZIONE DI  PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA E PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 555 DEL 25.11.2013.CIG Z4C0F59488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150205)LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150102)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2014 DET. 455 DEL 18.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159107)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.05.2014/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145979)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N. 1272 DEL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158891)SISTEMAZIONE LOCALI 2° PIANO SEDE MUNICIPALE CON FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER TRASFERIMENTO UFFICIO TRIBUTI - CUP. C81D14000010004 - CIG. Z9A0F601CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158699)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.M.B. - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150352)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158323)INTERVENTO DI SOSTITUZIONE WC BABY - SCUOLA MATERNA "G. RODARI" VIA BOLZANO. CIG. ZF20F4CC28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150247)DET. N. 457 DEL 20/9/2013 - MANCATA RITENUTA IRPEF 4% SU CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI (CSBNO) - RAVVEDIMENTO OPEROSO. PARTITA DI GIRO: ACCERTAMENTO  E 1.150,89 E REVERSALE DI INCASSO (DEBITORE CSBNO)PARTITA DI GIRO: IMPEGNO DI SPESA E 1.150,89 E MANDATO DI PAGAMENTO (CREDITORE ERARIO) INTERVENTO 1.01.03.08 - CAP. 75/70: IMPEGNO DI SPESA E 48,88 E MANDATO DI PAGAMENTO (CREDITORE ERARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150288)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 31/01/2014 FERCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158622)INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AL DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO LATEGANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150281)TITOLO II° - TERZA RATA TRANSAZIONE CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/LUIVAT/5 - TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII R.G. 31537/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158900)ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA  D. G. - ALLOGGIO VAR/512 - VIA VARESE N. 1  -REVOCA DT. N. 148 DEL 19/03/2014 E N. 117 DEL 07/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151715)REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1204 DEL 31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150206)LIQUIDAZIONE II PARTE QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI -  SALDO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158504)APPROVAZIONE ATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE RADICI DELL' ALBERO" ORTI NELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z780F327D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150282)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 20/02/2014 CARTOLIBRERIA BIEMMEGI. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150242)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AFOL 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158871)AFFIDAMENTO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNI  2014/2015/52016  . COD.CIG. 5656824ED3 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158575)DIFFERIMENTO COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA T.M. - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO EDUCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150167)LIQUIDAZIONE ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158714)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR V.V. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C - CONTESTUALE RETTIFICA DETERMINA N. 259 DEL 13/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150084)LIQUIDAZIONE SIAE - REPROGRAFIA ANNO 2014 - CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO BARIANA - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149931)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104/2014  E 145/2014 ALLA VISA FORNITURE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158605)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' GROANE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149969)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158521)IMPEGNO DI SPESA PER SIAE - LIBRI IN CORTE II EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158337)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI CELEBRATIVI - 2 GIUGNO 2014 "FESTA DELLA REPUBBLICA" - (CIG  Z210F4D198)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149965)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158160)SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149907)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169 DEL 28.02.2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149908)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 26.02.2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158347)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE AFFISSIONI MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVA LIBRI IN CORTE - DETERMINAZIONE N. 248 DEL 13 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149909)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 27.02.2014 - COMPUTERNET SEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156210)IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI  - EDIFICIO DI VIA PERGOLESI 2 -  ESERCIZIO 2012/2013, 2013/2014 E SPESE STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149788)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 28.2.2014. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158161)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" E RECEPIMENTO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149386)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 020/2014 DEL12/02/2012 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158167)ACQUISTO IDROPITTURE - MANUTENZIONI IMMOBILI DI PUBBLICO SERVIZIO. CIG. Z690F42DA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149291)LIQUIDAZIONE TNT SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTO  ICI 2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157570)INTERVENTI URGENTI, SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL. CIG. ZEB0F2BFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149382)PARTITA DI GIRO. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO AD ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ALEPH PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TEATRO DELLA MEMORIA. ISCRIZIONE ACCERTAMENTO TEATRO DELLA MEMORIA (VEDERE LETTERA RICHIESTA RIMBORSO PROT. 1775 - ID 145565)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154557)PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO   APRILE /  SETTEMBRE 2014. CONSORZIO G.I.S.A. SRL DI VIMODRONE  (CIG  ZCE0EDAAA0 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149282)COUNTRY DOG SAS LIQUIDAZIONE SERVIZIO CANILE MESE DI GENNAIO 2014 DET. 17 DEL 20.01.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157980)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 1 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 17 MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157710)SALDO CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149272)MILANI TERMOIDRAULICA LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP FATT. DIVERSE - DET 334 DEL 27.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157680)RINNOVO PEC ISTITUZIONALE - CIG. Z7B0F358D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149171)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA INTEGRAF SRL - FATTURA N. 11 DEL 31/01/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157577)AVVIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNO  2014 . COD.CIG. 5656824ED3 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149595)LIQUIDAZIONE ALL'AVV. VIVIANI CON STUDIO IN MILANO - NOTA PROVV. DEL 23/01/2014 POS. 13/38 - INCARICO DI CONSULENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153868)CONVENZIONE  CON POSTE ITALIANE  SPA PER RISCOSSIONE TIA ANNI PREGRESSI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4E0EAE1A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149485)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 28/01/2014  LAVANDERIA AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149257)LIQUIDAZIONE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156823)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149385)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.2.2014. AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157373)AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE - CIG.ZE80F29B93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156005)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR V.V. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C - CONTESTUALE RETTIFICA DETERMINA N. 64 DEL 13/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149288)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149167)LIQUIDAZIONI FATT N 196 DEL 31.8.2013 E N 215 DEL 30.9.2013 COOP SETTE SIR.RA PINI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156010)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR Z.D.M.M. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157480)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI  IN LOCALITA' SIOLO, GROANE E FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149213)LIQUIDAZIONE FATT EDISON SIG.RA HATHOUT SOUMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156930)COMUNE DI MILANO: SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143034)LIQUIDAZIONI DEBITI FUORI BILANCIO RISTOCHEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149172)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE IDRICA NEGLI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156882)SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE  DI N. 3 CAMPI DI CALCIO COMUNALI "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY "IL QUADRIFOGLIO" DI VIA NAZARIO SAURO "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2014. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO  CIG. ZDF0EBBE1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156647)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE DITTE ACQUISTINRETEPA. CIG. Z2B0F22DCE - ZC00F22DC4 - ZFA0F22DB6 - Z940F22DAC - ZCE0F22D9E - ZB80F22D92 - Z140F22D7D - Z720F22D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149168)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149140)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE  DEL CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156477)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2013 ED IL 31.03.2014 (CUP: C86G13000020004- CIG: 5033291321) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  2  A TUTTO IL 31/12/2013 E STATO AVANZAMENTO LAVORI  N.  3 A TUTTO IL 03/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149108)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156942)ORGANIZZAZIONE VIAGGIO CULTURALE IN TOSCANA 14 E 15 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156837)INTERVENTI DI MANUTENZIONI IDRICHE - BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. Z270F17A48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149072)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2014 A RADIO PANDA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157103)ACQUISTO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - STAGIONE ESTIVA 2014. CIG. ZD90EAD51A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149036)LIQUIDAZIONE DIFFERENZA ARROTONDAMENTI COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148935)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST S.P.A. - FATT. N. 456141 DEL 15/01/2014 - FATT. N. 451482 DEL 15/01/2014 - FATT. N. 430664 DEL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157147)ACQUISTO GRADI DI POLIZIA LOCALE CIG Z6A0EE82D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148919)PAGAMENTO PROGRAMMA FORMAZIONE COMUNE DI TRIUGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157302)IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - AFFISSIONI MATERIALE PROMOZIONALE - ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148775)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. N. 40/39/28/37/38/27-2014 DET. N. 589 DEL 5.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157264)GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2014/2015/2016 COD.CIG. 5656824ED3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157405)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 19 - DEL. G.C. N. 5 DEL 16 GENNAIO 2014 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI N. 72 ALLOGGI  A CANONE MODERATO DI NUOVA EDIFICAZIONE IN VIA MAZZINI N. 52 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148752)LIQUIDAZIONE A SOCIETA' SIEL SRL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARES 2013 SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148747)ANCITEL LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI 2014 FATT 2946 DET 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157410)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE  I.S. PUECHER- OLIVETTI /RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150719)ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO - ANNO 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE CROCI SPA. CIG: Z5D0CE1A85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148744)ANCITEL LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI 2014 DET. 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148739)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT 2814011122 DET. 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157155)ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI E SCRUTATORI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147771)ISCRIZIONE ALLE PROVE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO -IMPEGNO DI SPESA-CIG. Z3BODD633B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148700)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2814001843  DET 664 DEL 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156421)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE AUDIO/VIDEO PER IMPIANTO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148695)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2014 DET. 455 DEL 18.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148690)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156627)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI  DISINFESTAZIONE ANNO 2014 A SEGUITO DI PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA "ARCA - SINTEL" - CIG. Z6A0E9F608</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154917)PROGETTO LE RADICI DELL' ALBERO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148659)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO STIPENDI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155898)ORGANIZZAZIONE VI TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA  E IX MEETING DI ATLETICA 2014  CIG Z0D0EF7B50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147718)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128 DEL 31.01.2014 - CIBIX SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156302)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE LIBRI IN CORTE 2014 - I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148594)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA N. 4220314X00001710 DEL 05.12.2013 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 1° BIMESTRE 2014 (SCADENZA: 3 MARZO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156326)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148520)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 1° BIMESTRE 2014 (OTT-NOV) - SCADENZA: 3 MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156363)REALIZZAZIONE MANIFESTI INIZIATIVA LIBRI IN CORTE - II EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148494)LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO "PROGETTO GIT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148678)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 474/2014 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/01/2014 - 31/01/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156511)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156514)REALIZZAZIONE SHOPPER PER INIZIATIVA LIBRI IN CORTE - II EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148681)LIQUIDAZIONE N AA/89 DEL 12/2/2014 GIAVAZZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148596)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE PERIODI DAL 1.1.2013 AL 28.2.2013 E DAL 1.302013 AL 31.3.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156390)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/LUIVAT/5 - TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII/ R.G. 31537/08 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA MANZONI E DELLA SEDE CARRABILE DI PIAZZA DEL SANTUARIO -  APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148144)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO DI BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156256)DECADENZA DALL' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, LETT. B)  DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10.02.2004 SIGNORA D.L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153924)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. CIG. ZAD0EAFA44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148478)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.M. GARBAGNATE MILANESE - FATT. 2014800/002/2014 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO 01/12/2013 - 31/12/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148395)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO PER LA MANUTENZIONE  PREVENTIVA ANNO 2014 - STRUTTURE GEOTECNICHE CSC E PARCO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154596)INTERVENTO DI SOSTITUZIONE WC BABY - SCUOLA DELL'INFANZIA "LA MAGNOLIA". CIG. Z0B0ECB6E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144728)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 2 E 3 DEL 15.01.2014 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155518)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -  2° TRIMESTRE ANNO 2014 (CIG. 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155519)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01)  IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. IMQ SPA DI MILANO - (CIG   Z510EE3B61).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147716)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 37-38-39 DEL 31.01.2014 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148254)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IMPORTI DI RIMBORSO PER LE NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155820)IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155823)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO. MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148205)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 8/02/2014 LIBRI E SCUOLA. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148244)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. NN. 7280-8136/2013 (COMPETENZA 01/09/2013-30/09/2013 - 01/10/2013-31/10/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156048)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 COD.CIG. 5656824ED3  - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155530)ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE CIG ZE80EDB784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148239)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9743/2013 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 1/12/2013 - 31/12/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147897)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE - AXA ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT/O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155896)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA G.E. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155702)AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART 16, COMMA 9, D.P.R. N. 380 DEL 2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146985)LIQUIDAZIONE A ZUCCHIATI LEONARDO - FATT. 7/2014 - INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE  PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148042)LIQUIDAZIONE FATTURA EURESYS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155608)APPROVAZIONE VERBALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PUBBLICA PER L' ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ORTI URBANI   PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147988)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154121)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "CITTA' DI GARBAGNATE" EDIZIONE 2014 - CIG ZC60EB3CD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155453)ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148158)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. DI FILIPPINI ERCOLE - FATT. N. 360 DEL 31/12/2013 E FATT. N. 2 DEL 07/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148145)LIQUIDAZIONE  ALLA COOPERATIVA VESTI SOLIDALE ONLUS - FATT. 1301/2013 - SERVIZIO PULIZIA CIMITERO COMUNALE (MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155430)CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA SEDI DI SEGGIO ELETTORALE.  COD. CIG. ZAB0EE53A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155429)IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO "ALLEGRA SIGNORA FAME"- 25 APRILE 2014 - 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148138)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129 DEL 31.01.2014 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155511)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.06.2014/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147899)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2014 A RADIO PANDA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155198)MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO RINFRESCO - CIG. Z6A0EDD644.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147906)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA ALL'AVV. MATTO (CAUSA COMUNE/C.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155209)CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.05.2014/31.12.2018 - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147882)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO AFFIDO ED ADOZIONE DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155167)CORSO DI CUCINA PER ADULTI "LO STIVALE... IN PENTOLA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147898)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) - PERIODO: DICEMBRE 2013 / GENNAIO 2014 (FATTURA N.156370130301126 DEL 29.01.2014) - SCADENZA: 21 FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147819)LIQUIDAZIONE FATTURA N 1723 DEL 31.5.2009 E NC N 5279 DEL 32.12.2013 ISTITUTO VISMARA DE PETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154861)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE - 2A' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG. N° Z120ED2A7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147497)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 585 E 586 DEL 29.10.2013 (SALDO GENNAIO) - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154743)ELEZIONI EUROPEE 2014: ACQUISTO SOFTWARE ELEBORAZIONE E GESTIONE RISULTATI ELETTORALI E BLOCCHI SEGGIO-COMUNE. - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZE00ECFFF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155042)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 1° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147502)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 634 E 635 DEL 27.11.2013 (SALDO GEN-FEB 2014) - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155045)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA B&amp;B SRL DI ROMA,. -  FALLIMENTO N. 474/2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147729)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 67 E 68 DEL 01.02.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147732)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 69 DEL 01.02.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155135)IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA VERTICALE - COD CIG Z710ED4901</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154937)ACQUISTO FIORI E CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA - COD CIG. Z3A0ED4010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147812)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI GENNAIO 2014 DET. 714 DEL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147859)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ATTIVITA DI BAR DELLA BIBLIOTECA CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153361)INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE N. 756/2012 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DEI TIGLI. (CIG 48160298D9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147781)LIQUIDAZIONE FATTURE GASPARI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153943)RETTIFICA DETERMINA NR. 535 DEL 05.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147769)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153952)ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ELEZIONI EUROPEE  DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N° Z360EB130F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154223)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO DI CALCIO "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY -CAMPO DI CALCIO "QUADRIFOGLIO" DI VIA MILANO  -CAMPO DI CALCIO "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO MAGGIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014  CIG  ZDF0EBBE1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147749)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA PER LA FORNITURA  DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147157)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA  STRADALE E  VESTIARIO INVERNALE MAESTRANZE SERVIZIO MANUTENZIONI E CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154478)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE MOSTRA "OLTRE QUEL MURO" - INIZIATIVA DEL 25 APRILE 2014 - 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154700)SALARIO ACCESSORIO APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147647)LIQUIDAZIONE NOTULA ALL'AVV.MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE/I.C. SRL R.G. 2690/2004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154189)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI CELEBRATIVI - 25 APRILE 2014 - 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144751)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 23.12.2013 - MT3M DI MARCO TONOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147733)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. 6/S4 -SIBESTAR SRL- CIG. Z860CB8207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154709)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.05.2014/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152712)INIZIATIVE COLORA LE DIFFERENZE E COLORA L'AMBIENTE - NUOVO IMPEGNO DI SPESA CAUSA ERRATA CANCELLAZIONE RESIDUI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147601)LIQUIDAZIONE FATT N 7 DEL 28.1.2014 MILANI TERMOIDRAULICA (RIPARAZIONE CALDAIA SIG.RA BUSCEMA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147622)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 8343-10562-11257-11281-10564-10563-10544-8344-8341-8340-8342/2009 DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 546-748-805-808-750-749-721-580-528-462-552)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153106)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - FORNITURA E POSA DI LASTRE IN MARMO PER CINERARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE. ( CUP. C89D13000230004-CIG. Z5C0D07B1F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153722)SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000. CIG. Z6A0E9F608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147673)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO WOJTYLA ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147677)EROGAZIONE CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO FUTURA ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153774)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154170)LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA CADUTI GARBAGNATESI INCROCIO VIA PELORITANA - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI (CUP: C87H14000180004 - CIG: Z060EAD905).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147549)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA POLIGONO DI RHO-POLIZIA LOCALE-CIG. ZA502D30E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147263)LIQUIDAZIONE FATTURA N.89 DEL 7/3/2013 FORNITURA SOFTWARE AREA TRIBUTI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154153)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI N. 6 LOCALITA' FAMETTA E N. 16 LOCALITA' BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147532)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153859)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA  SIGNORA M.M.M. VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147530)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153287)AFFIDAMENTO A  VESTISOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PARTITA I.V.A. N. 12427440156, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PARCHI DI VIA ROMA, VIA BOLZANO E VIA VALERA A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 01 APRILE 2014 E IL 1 MAGGIO 2014. (CIG Z4A0E9886B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153075)IMPEGNO QUOTA A SALDO POLO CATASTALE DI BOLLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146905)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153316)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I. SRL. - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO  -  AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147541)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 2155 DEL 20/01/2014 ACI-PRA-CIG Z6206DEC60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147388)ATTO DI LIQUIDAZIONE- FATTURE 2013-AUTOMOBILE CLUB ITALIA- CIG. Z6206DEC60-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153413)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TINN ANNO 2014 - CIG. Z600E9D200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147435)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2955 DEL 10/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153386)LIQUIDAZIONE IRREGOLARITA' MOD. 770S PERIODO D'IMPOSTA 2011 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153417)CONVENZIONE FRA IL C.I.M.E.P., IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, L'IMPRESA SILE COSTRUZIONI S.R.L. E ALER MILANO PER LA CONCESSIONE EDIFICATORIA DI UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DELCOMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, LOTTO 2 GB 5 VARIANTE 34 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE FIDEIUSSIONE PRESTATA AI SENSI DELL'ART.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147451)LIQUIDAZIONE N. 400.976 DEL 10/01/2014 E N. 402.386 DEL 21/01/2014 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147422)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2014 DEL 31/01/2014 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149889)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147414)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 6155/1923/1921/8670/5072/4227/7607/7605/2609/9815/4218/4219/7618/3311/1927/8674-2010 DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 612-38-31-779-411-253-748-745-59-812-267-268-691-100-42-775)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150805)NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA LOMBARDA NOLEGGI. CIG. Z800E3F2BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147399)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. N. 5055/4225/7613/5986/5062/3354/6162-2010 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE N. 265/249/725/503/383/163/625)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151471)INTERVENTO DI FORNITURA E POSA DI ORGANI DI APERTURA AUTOMATICA PORTE INGRESSO PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA KONE SPA. CIG. Z3B0E5731E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145931)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151716)ACQUISTO LEGNAMI - MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIAMENTO FORNITURE DITTA SEGHERIA CODARRI. CIG. Z770E62EDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147265)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO 2013- SIG.RA S.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152073)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SOLO1 ALLA SOCIETA' GLOBO SRL - ANNO 2014 - CIG. Z110E6D874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152595)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147331)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO 2013- SIG.RA L.H.J.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152619)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO. APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147382)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/12/7870 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 678/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147351)PULIZIA CANALE VILLORESI ESEGUITA DAL CONSORZIO VILLORESI PER I COMUNI DI GARBAGNATE  MILANESE, NERVIANO E LAINATE - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152871)RISTRUTTURAZIONE SKATE PARK - CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA BELLA COSTRUZIONI SPORTIVE. CIG. Z010E85B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152957)RIPARAZIONE URGENTE MOTOZAPPA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO CIG  Z500E89EB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147160)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO 2013- SIGG A.L-G.H.-T.V.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147249)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ANNO 2013- SIG C.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153164)ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE A 11 CIG ZA10E63740</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153217)PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON SEO CIG  Z800E7227E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147113)LIQUIDAZIONE FATT N 1786 DEL 12.6.2013 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152929)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ANNO 2014 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO   (CIG 5431949A1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147269)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI CUCCIAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153114)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147088)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 5/02/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147091)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 5/02/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153165)RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FORMATISI NELLA GESTIONE 2013 E ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147153)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INSTALLAZIONE DI POMPA AD IMMERSIONE RECUPERO ACQUE PIOVANE SEMINTERRATO ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153007)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE   ANNO 2014 - CIG ZB70ECB27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152677)SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 1.04.2014/31.12.2016 COD CIG 5612152E53 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AVVIO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147092)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90 DEL 5/02/2014 E NR 91 DEL 05/02/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147147)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI  SPORTELLI IN FERRO PER QUADRO ELETTRICO PIAZZA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150967)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. ZAD0E463DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152385)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147100)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146489)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 506 DEL 23/12/2013-SIBESTAR SRL-CIG. Z3006F923A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152723)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA H.S. VIA DON MAZZOLARI N. 12/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152562)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  B.F. - D.L.S. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146805)ATTO DI LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147062)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152588)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI DI IRREGOLARITA' RILEVATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER TARDIVI VERSAMENTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147064)LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 24/01/2014  CARTOLERIA FANTASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150189)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI. DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.    CIG    ZDE0E2CA7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147067)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 04/02/2014 CARTOLERIA LA VIRGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151571)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE ANNO 2014 SOCIETA' EURESYS  CIG. Z430E5DE2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147070)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 31/01/2014 BIEMMEGI CARTOLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151600)TITOLO II° - RIMBORSO AI SIGG. R. O. E C. P., CONTRIBUTO VERSATO PER OPERE NON ESEGUITE, RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE  N. C/12/0041.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152279)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI , PER IL PERIODO PRESUNTO 01.05.2014/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146945)MANIFATTURA FRAIZZOLI &amp; C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2487 DEL 23/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147025)LIQUIDAZIONE NOTA PRO FORMA ALL'AVVOCATO MARIO VIVIANI (CAUSA COMUNE/E.SRL RG. 2146/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152434)ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014- AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO- PERIODO 01/04/2014-31/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152609)PROGETTO PEDIBUS - PUBBLICAZIONE BANDO PER RECLUTAMENTO VOLONTARI ACCOMPAGNATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146915)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31.1.2014.SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152074)PROROGA CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146913)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ANNO 2013- SIGNOR E.E.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151601)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE N. 22 LOCALITA' FAMETTA E N. 16 IN LOCALITA' BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146917)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ANNO 2013- SIGG. F.V  E  F.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146918)LIQUIDAZIONE ALER SIG ANGIULLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152427)ELEZIONI EUROPEE DEL  25 MAGGIO 2014- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146889)EMERGENZA IDROGEOLOGICA NOVEMBE 2002 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA - DECRETO N. 9196/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152045)ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA G.M. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151480)IMPEGNO DI SPESA I PARTE - QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146902)LIQUIDAZIONE FATT. N. 11157 DEL 9.12.2013 GRANDI MAGAZZINI BOSSI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146585)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151424)CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCATASTAMENTO FABBRICATI COMUNALI (CIG: ZCF0DD99D4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151693)INIZIATIVA SOVRACOMUNALE "SPORTGROANE": IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146707)LIQ. STUDIO COMMERCIALISTA VIGANO' GIANMARIA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI IV TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146745)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER  AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151771)INCARICO  ALLO STUDIO TECNICO GEOM. DELLEA FEDERICO  DI LUINO -  PER VOLTURA CATASTALE ED ALTRE ATTIVITA' CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N. 12 RELATIVO ALLE AREE SITE IN GARBAGNATE MILANESE - P.I.I. DI INIZIATIVA MISTA PUBBLICO-PRIVATO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE LE FORNACI SRL AMBITO 1 VIA ROMA, AREA EX MOKARABIA AMBITO 2, AREA EX FORNACE BERETTA E GIANOTTI E AREA DI CONTORNO REP. 5581 DEL 22.07.2010 PROGETTO VIE DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146584)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA LLOYD'S OF LONDON RC PATRIMONIALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151865)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA CONSORTILE 2 GB5 VAR 34 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146586)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA INCENDIO 1° SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151555)ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA  D. G. - ALLOGGIO VAR/511 - VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146644)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA RCA LIBRO MATRICOLA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149887)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA SPA. (CIG:Z380E1C123)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151290)IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE DI IRREGOLARITA' RILEVATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  NEL CONTROLLO REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A IMPOSTA DI REGISTRO III° QUADRIMESTRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146675)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA REALE MUTUA FURTO DIVERSI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150833)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.SRL + ALTRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146686)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA ELETTRONICA VARIA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148586)ADESIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE ANNO 2014 - (CIGZ1B0DF12D6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146694)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA INFORTUNI DIVERSI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148374)SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE USURATE - IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA CA DEL DI', VIA BOLZANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DELTA SICUREZZA ELETTRONICA SRL. (CIG. Z1E0DC21AA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146706)MARSH SPA LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE POLIZZA RCT/O ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149483)ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEDONALE VIALE FORLANINI E USCITA DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STUCCHI &amp; C. SRL. CIG. Z250E11A3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146714)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ANNO 2013- SIG. D.T.R.K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150287)MANUTENZIONE SERVER FIREWALL - CIG. Z240E2A70F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146542)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146493)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2013 (SCADENZA: 15 FEBBRAIO 2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150691)AVVIO PROGETTO "UN MONDO A MISURA DI BAMBINO"  CIG Z9D0C52BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146484)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ASTE ED APPALTI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151118)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2014 - 2015 - 2016 COD.CIG. 5656824ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150578)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  ANNO 2014 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CUP: C83J13000340004 - CIG: 5431949A1C ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146496)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 7637/2013 7638/2013 -309/2014 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 714/2013 -715/2013-780/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146453)LIQUIDAZIONI FATT ENEL E GAS SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151214)INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 1.04.2014/31.12.2016 COD CIG 5612152E53  - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146362)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151152)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  R.E.-B.E.-L.S.-C.A. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150159)CONVENZIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E L'ASSOCIAZIONE "CURCUMELA" PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO GIOVANI PRESSO  LA LUDOTECA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IL SOLE DAL 15 MARZO 2014 AL 30 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146373)LIQUIDAZIONE PER  VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150207)INTEGRAZIONE DETERMINA NR 560-2013 PER IMPLEMENTAZIONE PARCO STAMPANTI A NOLEGGIO CIG. Z190E27508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146266)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 6400050137-6400040341-6400050136-6400050138</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146203)LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150586)CORSO DI FORMAZIONE - LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA PARTE DI COMUNI E ALER IN LOMBARDIA-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145981)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 1° BIMESTRE 2014  (OTT-NOV) CONSIP 5 - SCADENZA: 24 FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150755)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150969)PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI NANDO DALLA CHIESA - 25 MARZO 2014 CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145842)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145833)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151094)SALARIO ACCESSORIO ARRETRATI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151096)SALARIO ACCESSORIO MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145812)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA PER LAVORI DI RIPRISITNO BATTENTE CANCELLO CARRAIO SCUOLA ELEMENTARE K.WOJTYLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145945)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27.1.2014. AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150649)PRESA D'ATTO CONSISTENZA DEGLI ALLOGGI ALER DI NUOVA ASSEGNAZIONE NEL COMPARTO GB 5, VIA MAZZINI, 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150736)ACQUISTO NR. 2 FIRME DIGITALI - CIG. Z960E3C7A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145874)LIQUIDAZIONI ASM E ENEL SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180976)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL CENTRO CITTADINO  PROROGA ORDINANZA N.109 DEL 31/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145952)LIQUIDAZIONE FATTURA N715 DEL 23/01/2014 LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180527)ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DI ESERCIZIO COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150678)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  S.D.-T.A.-I.F.-B.B. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147531)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/LUIVAT/5 - TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII/ R.G. 31537/08 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA MANZONI E DELLA SEDE CARRABILE DI PIAZZA DEL SANTUARIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ALBERTO ROMANO' PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.  (CUP:C34E05000010006, CIG: Z8C0DCBFC1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145843)LIQUIDAZIONE FATT N. 010/2014 DEL 10/01/2014 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:180157)IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - TURNI DI SERVIZIO DEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI E TURNI DI CHIUSURA PER FERIE - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:179982)INAGIBILITA' IMMOBILE SITO IN VIA P.SSA MAFALDA N. 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145732)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ASM SPA N. 2013800/048 DEL 24.05.2013 PER FORNITURA GAS METANO PRESSO SCUOLA MEDIA VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148285)INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE: DEI TIGLI, MAZZINI E SIGNORELLI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. ENEL  SOLE S.R.L. (CIG N. Z6E0DE9623)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148756)INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE: FERMI, GARIBALDI, FERMI ANGOLO VIALE FORLANINI  - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. ENEL  SOLE S.R.L. (CIG N. ZCA0E0C15E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145742)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI TRENZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178869)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VISMARA, 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178630)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CONCILIAZIONE 3/5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145585)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO - ANNO 2013 NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149274)LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'COMUNALE:VILLA GIANOTTI - VIA MILANO N. 23 - SIG. BAGGI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149448)ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI DI POSTAZIONE CIG. Z310E0D1FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145630)LIQUIDAZIONE FATT EDISON SIG.RA HATHOUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:178336)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  STRADE DEL CENTRO CITTADINO  IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " NATALE IN CITTA' "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177778)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CABELLA, 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149883)PROGETTO "DALLE REGOLE ALLA LEGALITA'" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO CODICE CIG  ZAB0E07170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145700)LIQUIDAZIONE SPESE ALL' ASSOCIAZIONE IL BRADIPO COME DA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145650)LIQUIDAZIONE SEMPLICE - RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 (COD. 305552)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177522)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CABELLA, 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150191)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA E VISITE GUIDATE - CIG ZC00E2634B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145643)LIQUIDAZIONE ADESIONE AL POLO CULTURALE NORD-OVEST INSIEME GROANE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:177518)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON GIANOLA 1/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150339)ACQUISTO PANNOLINI   PER ASILI NIDO, CIG Z1D0DF6B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145651)LIQUIDAZIONE SIAE - ABBONAMENTO DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176678)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN ORARIO NOTTURNO  VIA FERMI / VIA FORLANINI / VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150391)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA M.R. - CAMBIO ALLOGGIO DA VIA VARESE A VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176604)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA VISMARA, 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145579)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149990)ACQUISTO SOFTWARE CEL COMMERCIALE PER SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145104)LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO GOBETTI - DET 691 DEL 30.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:176326)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA AREA DI PARCHEGGIO DI VIA MATTEOTTI  IN CORRISPONDENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150261)ORGANIZZAZIONE INCONTRI A SCOPO DIVULGATIVO - DIDATTICO SULLA STORIA DI GARBAGNATE MILANESE E SULLE RIVOLUZIONI SCIENTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150106)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE VIA MAZZINI N. 52/C. AL SIGNOR I.C.A.G. E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINA N. 28 DEL 24 GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175216)ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IN VIA KENNEDY AL CIVICO 15, AI SENSI DELL'ART. 17-TER T.U.L.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145106)LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE CONDOMINIALI SUPERCONDOMINIO GOBETTI DET 691 DEL 30.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:175190)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145107)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO GIULIANELLA VIA VARESE 8 DET 691 DEL 30.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150162)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI N. 2, N. 51 E N. 72 IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150188)RETTIFICA DETERMINA N. 64 DEL 13 FEBBRAIO 2014 E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIGNOR R.F. ALLOGGIO VIA CANOVA N. 80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174836)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA UGO FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145108)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO 4 COMETE DET 691 DEL 30.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145109)LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA VARESE 18 DET 724 DEL 27.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174829)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TRATTATI DI ROMA FRONTE DISTRIBUTORE CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149393)INTEGRAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E ADOZIONE DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014 -  CIG Z800E0F018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145113)LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO STAZIONE DET 724 DEL 27.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147685)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI E AFFINI. ( CUP. C86E12000100004-CIG. 4253519EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174576)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SANT'AMBROGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145116)LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CERVINO DET 691 DEL 30.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:174454)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL CENTRO CITTADINO  PROROGA ORDINANZA N.78 DEL 14.08.2014  (RIF. ORDINANZA N.96 DEL 29/09/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148227)ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO SECONDO IL TRACCIATO RA COMPUTER-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149327)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - SOSTEGNI TABELLONI BASKET PERICOLANTI - " PARCO DELLA SERENELLA". CIG. ZEB0E0C26B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145467)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173664)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA ROTATORIA VIA MARIETTI / VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145475)NUOVA SIDAP FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 636 DEL 31.12.2013 DET 744 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149893)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO: LENZUOLINI E GUANTI MONO USO   PER ASILI NIDO, CIG  ZE70E00EE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173415)ORDINANZA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NEL SACCO TRASPARENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:173165)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA SOTTOPASSO DI VIA I° MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145486)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2813221860 DEL 15.12.2013 DET. 469 DEL 30.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150156)MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 317 DEL 17.06.2013 AVENTE AD OGGETTO:  " SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PERIODO 01.07.2013/30.06.2016: AFFIDAMENTO ALLE LOCALI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149904)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA P.I. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172815)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CARDUCCI 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145490)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2813231420 DEL 31.12.2013 DET 469 DEL 30.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:172074)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA PIAZZA ALLIEVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145102)LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA SIOLO 16 - DET 691 DEL 30.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149371)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' - RESOCONTO ANNO   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171835)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA GRAN SASSO 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149494)SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO DELLE IDEE. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145544)LIQUIDAZIONE FATT N 2212/M DEL 6.12.2013 VILLA SAN BENEDETTO MENNI SUORE OSPEDALIERE SIG MAISTO AGOSTO E SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145533)LIQUIDAZIONI FATT VILLA SAN BENEDETTO MENNI SUORE OSPEDALIERE SIG MAISTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171832)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  ROTATORIA FERMI / FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148880)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/K. SRL. - RICORSO AVANTI AL TAR -  AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171565)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CARDUCCI 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148902)ATTIVAZIONE MODULO PER GESTIONE INFORMATICA WEB DELLA BANCA DATI ANAGRAFE E STATO CIVILE COMUNALE DA PARTE DELLA QUESTURA DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145537)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO SIGNOR F.A - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:171457)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GRAN SASSO 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149330)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 52 DEL 5/02/2014 AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO PISCINA: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA .E SCUOLA DELL'INFANZIA  -. CODICE CIG. Z690D84013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145405)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI 1 MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145444)LIQUIDAZIONE FATT WELFARE COMPANY QUI GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170922)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA VARESE (DA VIA PELORITANA A VIA TORINO) VIA PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149048)RINNOVO FIRME DIGITALI CIG. ZCB0E00468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170906)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN ROTATORIA PELORITANA/CADUTI GARBAGNATESI/TRATTATI DI ROMA PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149096)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE N. 51 IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145376)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149047)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  B.U. - B.M. - Z.D.M.M. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145360)LIQUIDAZIONE SPESA CEDOLE LIBRARIE COMUNE LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170834)ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DI ESERCIZIO COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148897)ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, COSTITUZIONE E FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE. AGGIUDICAZIONE  (CIG.Z4D0DF1296)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170662)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL CENTRO CITTADINO PROROGA ORDINANZA N.78 DEL 14.08.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145365)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10055 DEL 22/01/2014 MEGA LIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147926)MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - ESUMAZIONI ANNO 2014 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CUP: C81E13000160004 - CIG: 5524881C05 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145048)ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATT. N. 10544 DEL 23/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170465)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN ROTATORIA PELORITANA/CADUTI GARBAGNATESI/TRATTATI DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170273)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON GIANOLA 1/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148663)PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2014- CIG Z3A0DFA41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145203)FIORISTA BELSANI DANIELA LIQUIDAZIONE FATT. N. 38 DEL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145350)LIQUIDAZIONE FATTURA PROFORMA ALL'ING. P.PROVENZANO (CAUSA COMUNE/D.S)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141311)AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014- CIG. Z8B0CC7B6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:170248)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148495)ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO - MANUTENZIONE STRADE. CIG. Z5E0DEF9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145195)RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA COOPERATIVA BACIOCCH 98 (CONCESSIONE LOCALI E ATTREZZATURE BAR CORTE VALENTI - SCADUTA AL 31.12.2013) DETERMINAZIONE N. 627 DEL 5 AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169699)RIPRISTINO  DEI MANUFATTI PERICOLANTI DI FINITURA DEI BALCONI  DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE SITO IN  VIA CESARE BATTISTI, 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169826)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA MAFALDA 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148647)ACQUISTO RICAMBI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA. CIG Z950DF4E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145348)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1734 DEL 31/10/2013 INDUSTRIE GRAFICHE RABOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145347)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2200345 DEL 30/11/2013 E NR 2200381 DEL 31/12/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTOM SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147515)FORNITURA NUOVE PELLICOLE ADESIVE - PARCO PUBBLICO "CLAUDIO MAROVELLI". AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL. CIG. Z960B1358A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169698)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA PELORITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169535)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA MAFALDA 68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145163)LIQUIDAZIONI FATT ASM SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148348)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 5.2.2014 PER L' ACQUISTO DI DUE CALCOLATRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145167)LIQUIDAZIONI FATT ASM E EDISON SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169298)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148381)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2014. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MEDICA.  CIG  N. Z400DE54CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169275)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER LA FESTA DEL PAESE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148552)SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145264)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ANNO 2013 - SIG C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148534)INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL PERIODO 1.04.2014/31.12.2016 COD CIG 5612152E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:169045)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA AREA DI PARCHEGGIO DI VIA MATTEOTTI  IN CORRISPONDENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145274)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ANNO 2013 - SIG M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145300)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013 ASL MI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148238)RETTIFICA DETERMINA N. 46 DEL 04/02/2014 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA F. V. VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168757)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA NAZARIO SAURO  CIVICO 2 E CIVICO 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148493)CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITA' DEL CENTRO PSICO SOCIALE/CENTRO DIURNO - UNITA' OPERATIVA DI PSICHIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SALVINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145308)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168753)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA VALERA VIA KENNEDY VIA CADUTI GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147760)CORSO DI FORMAZIONE " GENERARE VALORE SOCIALE. IL CONTRIBUTO DEI SERVIZI PER LA DISABILITA' ALLA QUALITA' DELLA VITA DI TUTTI  NOI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145220)SVINCOLO CAUZIONE AL SIG. CODANTI PAOLO (C.F. CDNPLA44L22E320H) AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI PERIODO DAL 10 AL 13 GENNAIO 2014 - CIRCO "KODANTY MEXICAN CIRCUS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168636)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA VARESE (DA VIA MARCONI A VIA DON GIANOLA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:168362)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONZA CIVICO 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145212)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 2934/2007 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 2934/2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148115)AFFIDAMENTO SOPRALLUOGO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ALLA SOCIETA' PEISYSTEM - INTEGRAZIONE - CIG.  ZF80DCC846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148081)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE N. 16 LOCALITA' BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167930)DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VIA SANT'AMBROGIO-DIVIETO DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145208)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 2933/2007 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 296/2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:167077)PROROGA ORDINANZA N. 79 DEL 14/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145193)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1668/2007 - DERATIZZZIONE (RIF. BOLLA 61/2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148100)RETTIFICA DETERMINA N. 46 DEL 04/02/2014 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR M. M. VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:148121)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI  R.A - B.S. - A.G. ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145177)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1840/2007 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 132/2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166865)RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MANZONI 24/30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147791)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI COMUNALI N. 66 E N. 2 IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166829)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145174)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 7420/2007 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 738/2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166435)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA PER CESATE (DA VIA DELLE BETULLE A VIA FORLANINI) E  VIA  FORLANINI (DA VIA PER CESATE A VIA FERMI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147748)ORGANIZZAZIONE OPEN DAY ASILI NIDO COMUNALI.  CODICE CIG. Z2D0DD1CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145160)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT 2905/2007 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 293/2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145130)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:166126)INTEGRAZIONE ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA VIA VALERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147809)CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE MANCIA MASSIMILIANO - RESPONSABILE SERVIZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165754)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA VALERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147861)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA T.M. - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO EDUCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145197)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO - 1° BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146626)ACQUISTO RICAMBI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAMPADE 125 WATT HQL E27  (CIG: Z850D8902D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144989)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO  2013 SIG.RA M.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165743)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA ROTATORIA VIA FERMI - VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147185)AFFIDAMENTO SOPRALLUOGO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ALLA SOCIETA' PEISYSTEM CIG. ZF80DCC846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165186)PROROGA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA FORLANINI (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE BETULLE E VIA DELLE BRUGHIERE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145000)LIQUIDAZIONE A.FA.DI.G. N. 20/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145110)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO - ANNO 2013 NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147293)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 457 DEL 24/08/2012  AVENTE AD OGGETTO  AGGIUDICAZIONE SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 / 30 GIUGNO 2014 - CIG Z550CDCFCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:165098)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA SANT'AMBROGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164188)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA TRATTATI DI ROMA (IN CORRISPONDENZA NUOVO DISTRIBUTORE DI CARBURANTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146730)ACQUISTO RICAMBI - ATTREZZATURA E RICAMBI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA VIVAIO BANFI SRL (CIG:ZDD0DA9CEA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145119)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 711 DEL 31.12.2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144975)LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE QUIETI-TARRICONE -PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:164039)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA SERENELLA(DUE STALLI DI SOSTA POSTI ALL'INGRESSO DELL'AREA DI PARCHEGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147162)SALARIO ACCESSORIO 2014 - FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163975)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA FORLANINI DAL CIVICO 121 A VIA FORLANINI PROSSIMITA' ROTATORIA VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147438)CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA IL 01.03.2014 ED IL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144959)LIQUIDAZIONE NOTA COMUNE DI CESATE  DEL 10/01/2014 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144953)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/01/2014 CARTOLERIA TRENZANI. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163974)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA FERMI ROTATORIA VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147521)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2014.   CIG Z2A0DBAA57 INDUSTRIA GRAFICA RABOLINI CIG  Z0B0DBD302 ASSOCIAZIONE CULTURALE EREWHON,  CIG Z600DBD459 LIBRERIA GHIRIGORO  CIG ZC80DBD4ED LA FAMETTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144954)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/01/2014 CARTOLERIA LA VIRGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163727)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA SIGNORELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL CONVENTO E VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147715)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147793)PROROGA ACCREDITAMENTO DELLE SEGUENTI UNITA' DI OFFERTA SOCIALI : ASILO NIDO VIA BOLZANO, ASILO NIDO VILLA SICILIA, ASILO NIDO GIOCABIMBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144958)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 13/01/2014, CARTOLERIA VIRETTI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163678)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA  VIA FORLANINI (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE BETULLE E VIA FERMI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147764)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE N. 14 E N. 23 IN LOCALITA' SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144942)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 639/2007 - DERATIZZAZIONE (RIF. BOLLA 24/2007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163395)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA ISONZO 36/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163213)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON INNOCENTE VIGANO', 4-6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147714)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AI SIGNORI B. S. B -T.E.G - V.V - R.F - F.V ALLOGGI VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144938)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT.  6863/2007 - DERATIZZAZIONE (RIF. BOLLA 657/2997)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144933)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 4862/07 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 611/07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147717)ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIGNOR R. N. (ALLOGGIO COD. VAR/509)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:163173)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CARDUCCI (DA VIA S.PELLICO A VIA VERBANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144860)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.A. - C.D.F. - 1° BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162424)PROROGA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA FORLANINI DAL CIVICO 121 A VIA FORLANINI PROSSIMITA' ROTATORIA VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147754)STIPULA CONVENZIONE CON ICAF PER ATTIVITA' "SPORTELLO CONCILIAZIONE" AI SENSI DEL D.LGS N.28 DEL 04.03.2010 E IL D.M. 180 DEL 18.10.2010 PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO DI VIA MILANO 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144912)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:162122)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146781)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.B.  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161942)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146782)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.C. R.G. N. 2690/2004 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144699)BARBIERI EDITORE SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 1144 DEL 30.11.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144847)LIQUIDAZIONE AVVISO DI PARCELLA N. 51 DEL 30.12.2013 AL DOTT. MUNAFO' GIUSEPPE (CAUSA COMUNE GARBAGNATE MILANESE/C.F. E M.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:161391)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MANZONI (LATO CIVICI DISPARI TRA VIA DANTE A VIA VERDI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146818)ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER CERIMONIE MATRIMONIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG Z9D0DAEAC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147158)RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 -  SALARIO ACCESSORIO  FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160859)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CONCILIAZIONE, 73 E PARCHEGGI ANTISTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144706)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32 E 33 DEL 23.11.2013 - ASSOCIAZIONE VERBA MANENT - DET. N. 552 DEL 22.11.2013 - CIG ZA80C67DF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160661)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA SILVIO PELLICO E AREA MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144723)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1164 DEL 23.12.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRTL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145689)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA T.A. - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144769)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 10 11 12 DEL 02.01.2014 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145717)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160542)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MONVISO CIVICO 70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144815)RAVVEDIMENTO IVA - OTTOBRE E NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160538)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA GARIBALDI DAL CIVICO 62 AL CIVICO 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146056)PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE  : SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA .-. CODICE CIG Z730D8F14B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146183)INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 434 DEL 29/08/2013 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. CIG Z590D9CAD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160249)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA CARDUCCI (DA VIA S.PELLICO A VIA VERBANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144772)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SORGE SRL - FATTURA N. 185 DEL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144774)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST ITALIA SPA - FATT. N. 426819 DEL 15/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146374)ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI DI PULIZIA  PER: ASILI NIDO, CENTRO SPORTIVO E PALESTRE  IMPEGNO DI SPESA CIG Z1E0D9C3BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:160087)ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE IN VIA SIGNORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159829)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA DEI TIGLI IN CORRISPONDENZA PONTE TORRENTE GUISA PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144718)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI  PROPRIETA' COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146452)PROGETTO PISCINA : SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA .E  SCUOLA DELL'INFANZIA  -. CODICE CIG. Z690D84013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146483)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 672 DEL 28.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159528)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA DEI TIGLI IN CORRISPONDENZA PONTE TORRENTE GUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144752)LIQUIDAZIONE INDAGINE CONSUMI FAMIGLIE - MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144698)LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI RETTE DI RICOVERO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159468)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA FORLANINI DAL CIVICO 121 A VIA FORLANINI PROSSIMITA' ROTATORIA VIA FERMI INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146488)CENTRO CA' DEL DI'. ACQUISTO DI DUE CALCOLATRICI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144702)LIQUIDAZIONE FATTURA N.200/2013 DEL 15/11/2013 E N. 218/2013 DEL 12/12/2013 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159441)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA PER CESATE E VIA FORLANINI DA VIA DELLE BETULLE FINO ALLA ROTATORIA CON VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145587)EMERGENZA IDROGEOLOGICA NOVEMBRE 2002 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144556)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437 DEL 30/11/2013 E N. 502 DEL 31/12/2013 CONSORZIO GTP TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146749)CORSO DI FORMAZIONE  " L'INCLUSIONE SOCIALE NELLA DISABILITA' ": RIFERIMENTI TEORICI E PRASSI NORMATIVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:159220)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CARDUCCI (DA VIA S.PELLICO A VIA VERBANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158936)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA PELORITANA PROSSIMITA' INGRESSO PEDONALE PISCINA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146747)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR D.C. VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144573)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144583)LIQUIDAZIONI FATT GAS E ENEL SIG ANGIULLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158933)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA ROMA, 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146587)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR M. M. E D.C.E. ALLOGGIO VIA MAZZINI N. 52/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145604)ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2014 E IRAP 2014 E RELATIVO INVIO TELEMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158721)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA MAFALDA 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144585)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 7.1.2014 DI ELIDI PIZZERIA LA BARIANA DI ELTON ALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145266)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - DITTA FORNITRICE MILANI TERMOIDRAULICA (CIG Z390D71AB9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144621)LIQUIDAZIONE FATTURA N 1677 DEL 30/10/2013 E N. 3141 DEL 17/12/2013 SPACCIO DOLCIARIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:158519)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA LEGNANO DAL CIVICO 15 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA V. VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157987)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA FORLANINI DAL CIVICO 121 A VIA FORLANINI PROSSIMITA' ROTATORIA VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146518)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG.RA  G.M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144663)LIQUIDAZIONE FATTURA N 526 DEL 20/12/2013 COOPERATIVA ALMA SONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:146419)UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE-MCTC-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:157625)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PUCCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144417)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156866)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA PELLICO INTERSEZIONE VIA CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145180)INTERVENTO URGENTE - RIPRISTINO PARAPETTO CANALE VILLORESI, PONTE VIA PER VALERA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG. Z870D6F4EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144414)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTROP PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE STAGIONE ANNO 2013/2014 PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO E ALLE MANUTENZIONI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144399)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO SRL PER LA FORNITURA E POSA  DI PELLICOLLE PER LA RIGENERAZIONE DI CARTELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156842)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA MANZONI (NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DANTE E VIA MILANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145432)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2014. DITTA LEGNANI SRL.  CIG ZD8 0D79DD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145867)ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - IMPEGNO DI SPESA  IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2014 - QUOTA B - CIG N° Z9D0D885FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:156490)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA SANT'AMBROGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144292)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A ENEL SOLE - FATT. 1330051536/2013 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE FORLANINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PER CESATE E VIA E. FERMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145800)EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE STATALI ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144570)LIQUIDAZIONE NOTULA AVVOCATO VIVIANI (CAUSA I.C. SRL. RG. 3439/2005)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155637)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA BONETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144405)LIQUIDAZIONE  PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:155328)DIFFIDA ALL'ATTIVAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AREA EX-INSEDIAMENTO DITTA CERIANI ALFREDO - VIA MAFALDA 176/F APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 DEL 05.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144726)INTERVENTO RIMOZIONE AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE  (CIG. N. Z0F0D5E16B) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145217)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CEDAF - GRUPPO MAGGIOLI SPA - DELLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IRIDE - GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E ATTI AMMINISTRATIVI. - ANNO 2014 - CIG. Z5F0D70D6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154952)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  NEL CENTRO CITTADINO (RIFACIMENTO PIAZZA DEL SANTUARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144499)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - 1° BIMESTRE 2014 (OTT-NOV) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154725)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA TRENTO INTERSEZIONE PIAZZA PROFILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144510)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - MAM (MESSAGISTICA AZIENDALE MOBILE) 1° BIMESTRE 2014 - PERIODO: 24.10.2013 - 23.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145693)AVVIO PROGETTO GARA DI LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO . - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CODICE CIG ZA30D7BD9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154722)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA ROMA, 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144904)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 4° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143846)LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/2014 - STUDIO D'ARIES &amp; PARTNERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145338)APPROVAZIONE CONVENZIONE ALLA GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144270)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:154065)INTEGRAZIONE ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA IN VIA FORLANINI DAL CIVICO 121 A VIA FORLANINI PROSSIMITA' ROTATORIA VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153639)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA DELE GROANE PROSSIMITA' CIVICO 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134733)PROGETTO FORMATIVO "SE NON TU CHI ALTRI?" PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO - VILLA GIANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144301)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SIG.RA YAKUB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144235)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005 DEL 31/12/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143888)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE GIORNATA  DELLA MEMORIA - CIG ZCD0D3D9FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153634)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA CONCILIAZIONE, 73 E PARCHEGGI ANTISTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153374)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA FORLANINI DAL CIVICO 121 A VIA FORLANINI PROSSIMITA' ROTATORIA VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144269)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL MOSA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - SCARPE INVERNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143960)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI ANNO 2014. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. ZE60C0F342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144765)MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO PC COMANDANTE POLIZIA LOCALE - COD CIG. ZF60D3414F INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144271)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 9/01/2014 IL LIBRO, CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153060)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA MILANO TRA VIA NAZARIO SAURO A VIA MARCHESE CORRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:153034)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA FERMI ROTATORIA VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145408)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIGNOR IAMARTINO CARLO ALBERTO GENNARO. ALLOGGIO VIA CANOVA N. 80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144227)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1007 DEL 31/12/2013 COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144230)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1008 DEL 31/12/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144918)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DAL 01/08/2013 AL 31/12/ 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152728)RIMOZIONE STRUTTURA IN CEMENTO- AMIANTO E OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI VERBALE VIGILI DEL FUOCO - IMMOBILE VIA PELORITANA 56 -DISTRIBUTORE ESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:152718)RIMOZIONE MANUFATTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - VIA VALERA N. 115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145005)INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO SITO PER ADEMPIMENTO LEGGE 190/2012 ART. 1 COMMA 32 - CIG. ZF00D6989F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144234)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 05/02/2014 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145022)SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144236)LIQUIDAZIONE FGATTURA N. 1 DEL 10/01/2014 CARTOLIBRERIA BOTTURI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151840)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA DON INNOCENTE VIGANO', 7/9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151822)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PARCHEGGIO LARGO ANELLI, 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145419)GIORNATA DI FORMAZIONE: "LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI-LA LEGGE DI STABILITA',IL DECRETO MILLEPROROGHE,I CONTROLLI,LE PROSPETTIVE-SEDE MUNICIPIO LAINATE 31 GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144154)LIQUIDAZIONE A INFOENERGIA  SCARL - FATT. 68/2013 - REDAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO COMUNALE - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151511)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 16 IN VIA DON INNOCENTE VIGANO', 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144106)LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. A. LATEGANA  - FATT. 1/2014 - LAVORI DI BONIFICA AREA IN PROSSIMITA' DEL PARK VIA FAMETTA - DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145455)STAGE FORMATIVI ANNO 2014 - CONVENZIONE CON AFOL NORD OVEST MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145288)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151137)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA BOLZANO, 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144183)LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'AVVOCATO G.M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144213)LIQUIDAZIONI FATT ENEL E ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144917)DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 16 GENNAIO 2014 - "BANDO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP A CANONE MODERATO"- PRECISAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151128)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151117)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA STELVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144032)FORNITURA FERRO LAVORATO - SPORTELLI IN FERRO QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA DELLA CROCE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG. ZF50D43046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144132)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2/01/2014 BIEMMEGI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144207)PULIZIA CANALE VILLORESI ESEGUITA DAL CONSORZIO VILLORESI PER I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE, NERVIANO E LAINATE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143915)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2813211779 DEL 30.11.2013 DET N. 469 DEL 30.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151116)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151115)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MILANO  ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144028)LIQUIDAZIONE ARRETRATI AFFITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144505)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2013 ED IL 31.03.2014 (CUP: C86G13000020004- CIG: 5033291321) - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 04/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143956)LIQUIDAZIONE DOTT. RAMPINI CARLO - RAVISORE DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:151072)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA GRAN SASSO INTERSEZIONE VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144741)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E ADOZIONE DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2014 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150823)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143811)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ARRETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143898)LIQUIDAZIONE VESTI SOLIDALE SERVIZIO PARCO VIA ROMA FATT. N. 1271 DEL 30.11.2013 DET N. 311 DEL 14.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143901)CONTRIBUTI PER PAGAMENTO INTEGRAZIONI RETTE FREQUENZA CSE NEMO ARRETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143928)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERI SERVIZI COMUNALI DICEMBRE 2013 DEL 762 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:150169)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA VALERA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTENERO E VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149660)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143931)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE E TAVOLE FATT. N. 1300509/F DET. N. 741 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144012)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 653 DEL 20.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149636)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN VIA VALERA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTENERO E VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144287)ACQUISTO MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPENO DI SPESA ANNO 2014 - CIG N° Z9D0D4C423</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143941)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2013 DET. 455 DEL 18.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143927)LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GIOVANNI CARAMANTI - FATT. 10/2013 - INTERVENTO DI BONIFICA AREA IN PROSSIMITA' PARK FAMETTA - COORDINAMENTO SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144180)STAMPA LIBRO SOCIALE PROGETTO SOCIAL BOOK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149398)MESSA IN SICUREZZA LOCALE CUCINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE " ANTICO BORGO IL SOGNO" VIA PELORITANA N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144220)GIORNATA DI FORMAZIONE: "LA LEGGE DI STABILITA' 2014 NEGLI ENTI LOCALI" - MILANO 17 GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143921)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - FATT. 8991/2013 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/11/2013 - 30/11/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149333)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143812)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5627/2013 - CANONE (COMPETENZA 01/07/2013 - 31/07/2013) E FATT. 6473/2013 (COMPETENZA 01/08/2013-31/08/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143779)DECADENZA DALL' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 18, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10.02.2004 SIGNOR P. A. - VIA CANOVA N. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:149044)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO PER IL CARNEVALE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147916)INTEGRAZIONE ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  TEMPORANEA IN ORARIO NOTTURNO  VIA FERMI  NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI PIOPPI E VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143788)TITOLO II° - SECONDA RATA TRANSAZIONE CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/LUIVAT/5 - TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII R.G. 31537/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144426)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 18 - DEL. G.C. N. 55 DEL 10 GIUGNO 2013 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP A CANONE SOCIALE BANDO DAL 18 GIUGNO AL 31 OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143571)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 20.12.2013. ESTRO PUBBLICITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:147116)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  VIA MONTE BIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144324)LABORATORIO PER LA PRODUZIONE CASALINGA DEL SAPONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143772)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/12/2013 CARTOLIBRERIA MERONI ROBERTA - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145591)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FERMI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI PIOPPI E VIA FORLANINI - TEMPORANEA IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 22.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144251)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE I.S. "PUECHER OLIVETTI"  "- RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145581)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FERMI - NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI PIOPPI E VIA FORLANINI - TEMPORANEA IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 22.30 ALLE ORE 06.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143778)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1815 DEL 14/12/2013 LBRI E SCUOLA - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140488)ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONE SERVER VIDEOSORVEGLIANZA E UPS CIG. Z2E0C96E6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145539)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANT'AMBROGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143989)PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERI, RIPRODUZIONE COPIE ELABORATI GRAFICI E PUBBLICAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143780)LIQUIDAZIONE NOTA  DEL 17/12/2013 COMUNE DI SENAGO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143654)MARSH LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE PROROGA POLIZZA FURTO SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 31/10/2013-31/12/2013.  CIG Z670B9D1B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145184)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142870)MANUTENZIONE SERVER E AUTOLOADER ANNO 2014 - CIG. Z030D2797D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:145147)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENEZIA INTERSEZIONE VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143763)LIQUIDAZIONI ALER SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143603)MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO PC COMANDANTE POLIZIA LOCALE - COD CIG.  ZF60D3414F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143952)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  PER L'ANNO 2014 (CUP: C83J13000340004 - CIG: 5431949A1C) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144767)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143428)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143311)LIQUIDAZIONE COMUNICAZIONE N. 0007851711771 VERS. 02 RELATIVA A MOD. 770/S REDDITO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:144766)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143435)CONCESSIONE D'USO DEL BAR POSTO ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA 12, CON LE RELATIVE ATTREZZATURE ED ARREDI MOBILI PRESENTI PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 2 GENNAIO 2014 ED IL 31 DICEMBRE 2018  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143325)LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013 E CONSUNTIVO 2012 SU QUOTIDIANI E PERIODICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143245)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IMPORTI DI RIMBORSO PER LE NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143185)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO TELEMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143135)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143108)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143204)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE PER MOROSITA' ASSEGNATARI ALLOGGI VIA PERGOLESI 2 - DET. 479 DEL 14.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143206)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE MOROSITA' ASSEGNATARI ALLOGGI VIA VISMARA 73 DET. 479 DEL 14.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142979)LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MILANO  PER RILASCIO CERTIFICAZIONE - INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143041)LIQUIDAZIONE COMPENSO AIPA PER GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2013 2^ SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142835)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142764)LIQUIDAZIONE FSDA 2013 ALLE SIGG. Z.E.    E      M.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142667)LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1147 DEL 29/11/2013 FERCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142678)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 19.12.2013. SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142625)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SU CONTRATTI DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.P.R. N. 642/1972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142647)NUOVA SIDAP FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 588 DEL 30.11.2013 DET 744 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142536)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTEDIL SRL - FATT. 158/2013 - REALIZZAZIONE OPERE DI RIPARAZIONE SULL'IMMOBILE DEI SIGG. BROLLO E COLOMBO IN VIA KENNEDY - APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142602)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO FINLOMBARDA DI E. 92.368,13 RELATIVA ALLA 2^ SEMESTRALITA' 2013 SCADENTE IL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142611)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA 2^ SEMESTRALITA' 2013 SCADENTE IL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142600)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO CON FINLOMBARDA DI EURO 44.698,04 -RELATIVA ALLA SECONDA SEMESTRALITA' 2013 SCADENTE IL 31 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142578)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E PAGAMENTI ANNUALITA' SUCCESSIVE CON MODALITA' TELEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142568)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 145 DEL 28.06.2013 N. 188 DEL 31.08.2013 N. 230 DEL 21.10.2013 VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142496)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142472)LIQUIAZIONE DI SPESA PER RICONOSCIMENTO SPETTANZE ALLA SOC. GRUPPO BDB ITALIA SRL RICOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="32513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142447)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2013 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142377)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 17.12.2013. AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142217)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO NOVEMBRE N° 6400046016-6400046013-6400046017-6400046012-6400046014-6400046015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142265)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 16.12.2013. SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142358)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45224 DEL 28/11/2013 SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142275)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142205)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE  DEL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142197)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B.ELETTRONICA PER IL RIPRISTINO DEL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142157)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142229)LIQUIDAZIONE A LEGAMBIENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141954)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA)  PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142218)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N. 4220313800084311 DEL 07/10/2013 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO VARIE SEDI COM.LI - 6° BIMESTRE 2013 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142212)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142236)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142022)LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 27/11/2013 DI COLTERARI INNOCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142036)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 3/12/2013 DI COLTERARI INNOCENZO AZ MARKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141958)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141965)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE DIRETTE E SC.MATERNA VIA STELVIO - 5° BIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141977)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 2813202137 DEL 15.11.2013 DET N. 469 DEL 30.9.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141978)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.M. GARBAGNATE MILANESE - FATT. 2013800/114/2013 -SERVIZIO  DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI  COME "TERZO RESPONSABILE"  (PERIODO 15/10/2013-30/11/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141963)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL LAM S.R.L.  FATT. 534/2013 - INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO IL CHIOSCO DEL PARCO DI VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141867)LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VESTI SOLIDALE - FATT. 1270/2013 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE (COMPETENZA MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141956)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141627)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS - AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141671)LIQUIDAZIONE I.V.A. MESE NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141781)LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE QUOTA STATO TARES ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141480)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 920 DEL 4/12/2013 COOPERATIVA LA SPIGA. SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141481)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921 DEL 4/12/2013 COOPERATIVA LA SPIGA ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141584)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.F.S. SRL - FATT. 41/2012 - VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SEDI VIARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141598)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.F.S. S.R.L. FATT. 34/2013 - LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO FOGNATURA CONDOMINIO K1 VIALE KENNEDY - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141459)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA A&amp;M IMPIANTI - FATT. 16/2013 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI NEI NUOVI UFFICI EX SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141401)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A&amp;M IMPIANTI SRL - FATT. 15/13 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI - UFFICI EX SALA CONSILIARE- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141482)LIQUIDAZIONE NR 922 DEL 4/12/2013 E NR 919 DEL 4/12/2013 COOPERTIVA LA SPIGA ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141484)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 923 DEL 4/12/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141239)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO S.R.L. N. 1010 DEL 31/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141476)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 193 DEL 26/11/2013, FATTURE NR 195 DEL 5 DICEMBRE 2013, NR 192 DEL 26 NOVEMBRE 2013 LIBRERIA LARIZZA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141479)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 5/12/2013 CARTOLERIA VIRETTI  CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141414)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141471)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA TNT POST ITALIA S.P.A.-FATTURE N. 412656 DEL 15.11.2013 E N. 407966 DEL 15.11.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141483)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4743/2013 CANONE MENSILE (COMPETENZA 01/06/2013-30/06/2013) (COMPENSAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141390)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EIDLI SRL - FATT. 90/2013 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED ADEMPIMENTI DEL D-LGS 81/08 NELLE SCUOLE PER L'INFANZIA DEL Q.RE QUADRIFOGLIO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141323)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-GE.COS. SRL - FATT. 11/G13/2013 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140922)BELSANI DANIELA LIQUIDAZIONE FATT. N. 37 DEL 12/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141305)LIQUIDAZIONE FATT. 1047 DEL 30.11.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141399)LIQUIDAZIONE PARZIALE (DICEMBRE) FATT. NRR. 634 E 635 DEL 30.11.2013 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138238)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2013 - DET. 455 DEL 18.9.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138265)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141174)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2013 (SCADENZA: 27 DICEMBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141230)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2013 INTEGRAZIONE FATT. 539 DEL 30.11.2013 DET. N. 455 DEL 18.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141235)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2013 FATT. 540 DEL 30.11.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140551)STUDIO CIANNILLI LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP FATT. N. 11 DEL 11.11.2013 DET. N. 730 DEL 27.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140699)LEGNANI LIQUIDAZIONE MATERIALE CANCELLERIA FATT. N. 11128 DEL 14.11.2013 DET. 769 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140801)STUDIO CIANNILLI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATATI VIA MILANO, 21 DET . 479 DEL 14.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140803)STUDIO CIANNILLI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI VIA C. SIOLO 7 DET 479 DEL 14.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="32568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140802)STUDIO CIANNILLI LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER MOROSITA' ASSEGNATARI VIA VARESE, 1 DET. 479 DEL 14.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140822)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: GIUGNO/SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140616)LIQUIDAZIONE REGOLAZZAZIONE FISCALE PER CONTROLLO AUTOMATIZZATO SU DICHIARAZIONE FISCALE 770 ORDINARIO REDDITI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140906)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140940)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2013  CARTOLERIA LA VIRGOLA. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141010)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30.11.2013 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140949)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 7204-9938/2009 - DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140948)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 7197-7195/2009 - DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140947)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 7214-7215/2009 - DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140946)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 6031-6676/2009 - DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="32579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140862)LIQUIDAZIONE A FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 43/SOSP./2013 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI INDIFFERIBII ED URGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="32582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140910)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG BIRJA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140734)LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 15 DEL 27/11/2013 CARTOLERIA FANTASIA DI LOSI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="32585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140708)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/2013 ALL'AVV. SPAGNUOLO VIGORITA (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="32587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140577)NUOVA SIDAP FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI FATT N. CD000538 DEL 31.10.2013 DET N.744 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="32590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140638)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE E TAVOLE FATT. N. 1300408/F DEL 31.10.2013 DET. N. 741 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140614)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  S.P.A. - FATT. 8137/2013 - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA 01/10/2013 - 31/10/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140573)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SALEMMA GIUSEPPE  DI GERENZANO - FATT.  NN. 250 E 251/2013 - INTERVENTO DI BONIFICA E RIPRISTINO DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140563)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO - FAT. 40/SOSP./2013 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SAL N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140579)LIQUIDAZIONI FATT ENEL E TARES SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140390)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.09.2013 ZIGOELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140270)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67A DELM 25/11/2013 LIBRERIA L'ISOLA DEL TESORO- CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140273)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 25/11/2013 CARTOLERIA IL GIRASOLE  CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140092)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2013  (AGO-SET) - CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139904)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 27/12/2012 DI FOTOBARBERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140014)LIQUIDAZIONE FATTURA N 391 DEL 31/10/2013 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140103)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE-COMUNE DI MILANO SERVIZI FUNEBRI - OBITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140085)LIQUIDAZIONE FATTURAN. 365 DEL 19/11/2013 LIBRERIA DESIOLIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140100)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 21/11/2013 CARTOLERIA BOTTURI MARCO- CEDOLE LIBRARIE 2013.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139983)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALKALI S.P.A. - FATT. 27208/2013 E FATT. 28044/2013 - APPROV. SALE GROSSO SFUSO PER SPARGIMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139936)RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PICERNO - MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139938)RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PICERNO - MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139973)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 25 NOVEMBRE 2013  - MASSIMO PICOZZI - DET. N. 552 DEL 22 NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139934)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13VF 06472 DEL 31/10/2013 E N. 13VF 06473 DEL 31/10/2013 ITALCHIM ACQUISTO PANNOLINI ASILI NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139935)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119  DEL 19/11/2013 LIBRERIA BONO  CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139388)LIQUIDAZIONE A INFOENERGIA RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE - FATT. 7/2013 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139840)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE DEL QUINTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139778)LIQUIDAZIONE FATT IGM SIG LA MANNA MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139783)LIQUIDAZIONE FATT N 130840 DEL 1.10.2013 COOP PUNTO D'INCONTRO SIG FEBBO SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139415)LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO PRECEDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139471)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2813182155 DEL 15/10/2013 DET. 469 DEL 30/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139692)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139719)COMPENSAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139723)LIQUIDAZIONE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - AVV. QUIETI - SETTEMBRE E OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139745)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 412 - 411 - 394/2013 DETT . 770 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139588)LIQUIDAZIONE SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL EMPOLI FATT. N. 1030/2013 DEL 31/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139563)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 24.09.2013 AR IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139596)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31.10.2013  SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138849)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4671  DEL 31/10/2013 EUROSEI REGGIANI FORNITURA VELINE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138857)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2153 DEL 21/09/2013 E N.2290 DEL 30/09/2013 MOBILFERRO - ARREDI NIDO ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139458)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO OTTOBRE:N°6400041418,6400041417,6400041416,6400023960,N.C6400040340,6400041415,6400041414,6400041419,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139548)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139228)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824/02 DEL 28.09.2013 CSC ALLESTIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139361)LIQUIDAZIONE A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 8997/2007 - DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139359)ATTO DI LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO MCTC- POLIZIA LOCALE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139345)LIQUIDAZIONE A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 3828/2007 - 4863/2007 - DISINFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139230)LIQUIDAZIONE A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 2395/2007 - 2936/2007 - 3823/2007 - DISINFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139224)LIQUIDAZIONE A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 2510/2007 - 2500/2007 - 2501/2007 - DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139157)LIQUIDAZIONE A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1670/2007 - 2533/2007 - 2520/2007 - DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139328)LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VISA FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139253)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO VIVIANI (CAUSA COMUNE/C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139321)LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.MATTO (CAUSA COMUNE/L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139258)LIQUIDAZIONE FATT EDISON SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139160)LIQUIDAZIONE FATTURA ALTERCOOP N. 9420 DEL 13/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139219)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - MAM (MESSAGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 6° BIMESTRE 2013 PERIODO: 24.08.2012 - 23.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139220)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 6° BIMESTRE 2013 (AGO-SET) - 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139222)LIQUIDAZIONI FATT N 789 E 791 DEL 28.10.2013 COOP LA CORDATA MARZORATI E BINETTI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139135)LIQUIDAZIONE A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 654/2007 - 630/2007 - DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138983)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2013 (SCADENZA: 25 NOVEMBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139029)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID.1°CIRC. SC.ELEMENTARE VIA VARESE 6° BIMESTRE 2013 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138909)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IMPORTI DI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138864)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 840 DEL 7/11/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138865)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 837 DEL 7/11/2013 SERVIZIO ASILO NIDO COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138873)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 836 DEL 7/11/2013 E N. 839 DEL 7/11/2013 COOPERATIVA LA SPIGA   SERVIZIO  DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138880)LIQUIDAZIONE FATTURA N.838 DEL 7/11/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138913)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA BARBIERI SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138889)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200303 DEL 30/10/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138839)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER L'ACQUISTO DI RICAMBI   DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138819)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 958 DEL 31.10.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138541)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.F. E C.D.A. - 6° BIMESTRE 2013 (SCADENZA: 15 NOVEMBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138583)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138710)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138714)LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATA AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138784)ATTO DI LIQUIDAZIONE - RESTITUZIONE CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138548)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3576 DEL 26.09.2013 - DITTA FRANCOPOST S.R.L. - ACQUISTO N. 2 CARTUCCE INCHIOSTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138650)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST - FATTURE N. 396461 DEL 15.10.2013 E N. 400810 DEL 15.10.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138493)LIQUIDAZIONI FATT N V13/153 E V13/154 DEL 30.9.2013 QUI GROUP WELFARE CPMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138552)LIQUIDAZIONE PER QUADRATURA CREDITO IRPEF MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138515)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138440)ATTO DI LIQUIDAZIONE  3 TRIM. 2013- MCTC-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138460)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. 28601-ACI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138132)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 585 E 586 DEL 29.10.2013 (SOLO QUOTA 2013) - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138202)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8192 DEL 19.06.2013 LINEA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137991)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223 DEL 30/08/2013 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/08 -2^ RATA TRIMESTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138264)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS - AUTOMEZZI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138221)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ASSICURATIVA MARSH S.P.A. - POLIZZA N 12133086/2013 - CARICO CONTABILE N. 6401577 - FINANZIAMENTO BANDO INAIL SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO GALILEO GALILEI (VILLORESI) PREMIO III° QUADRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137986)LIQUIDAZIONE A INFOENERGIA RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIAE L'AMBIENTE SCARL - FATT. N. 56/2013 - REDAZIONE ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138049)LIQUIDAZIONE  AL DOTT. GEOL. LATEGANA ALESSANDRO - FATT. 30/2013 -  LAVORI BONFICA PARK VIA FAMETTA (SALDO 70% DIREZIONE LAVORI E INTEGRAZIONE PER CORREDO ANALITICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137864)LIQUIDAZIONE FATTURA IL NIDO DELLE GROANE LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137867)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 23.09.2013 MILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137872)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 4.11.2013 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137951)LIQUIDAZIONI FATT EDISON ENERGIA SIG HATHOUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137839)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2013 (SCADENZA: 14 NOVEMBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137085)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 152/2013 N. 164/2013 E N. 186/2013 DELLA MEDICAL SERVICES ASSISTANCE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137103)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347/2013 DI CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137132)LIQUIDAZIONI FATT N 722 E 724 DEL 7.10.2013 COOP LA CORDATA SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137135)LIQUIDAZIONE FATT N 2373 DEL 30.9.2013 ASL MI1 SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137189)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE APRILE-SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137340)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA BARBIERI SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137364)LIQUIDAZIONI FATT N 645 DEL 3.4.2013 E N 894 DEL 23.5.2013 SUORE OSPEDALIERE VILLA SAN BENEDETTO MENNI SIG MAISTO GENNAIO-APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137495)LIQUIDAZIONE FATT N 2 DEL 10.12.2013 ASS SETTEBELLEZZE EVENTO "FEEL THE RIDE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137488)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.  13027 DEL 19.09.2013 LINEA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137564)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69867 DEL 15.10.2013 IVRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136614)LIQUIDAZIONE FATTURA ALTERCOOP N. 8222 DEL 30/09/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137618)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2013 - WEST HILL TRADUZIONI - DET. N. 341 DEL 1.07.2013 - PROMOZIONE PUBBLICA LETTURA IN LINGUA - CIG ZE309B187A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137737)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137482)LIQUIDAZIONE COMPENSO AIPA PER GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRIRRI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2013 1^SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137489)LIQUIDAZIONE  A  SOCIETA' SIEL  SRL SERVIZIO DI POSTALIZZAZZIONE  RUOLO TARES 2013 1 ^FASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137499)LIQUIDAZIONE TESORERIA SPESE POS PER CANONE HOME BANKING PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137656)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137560)LEGGE 9 GENNAIO 1989 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2012 - 2° ELENCO - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI (VOLPI GIUSEPPE RODOLFO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137541)LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2012 - 2° ELENCO  LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA VOLPI LIDIA (DISABILE SIG. VOLPI GIUSEPPE RODOLFO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137476)NIEMEN JONATA (C.F. NMNJNT83S26I274Y)  - CIRCO SMILE - RESTITUZIONE CAUZIONE PRESTATA PER LICENZA TEMPORANEA SPETTACOLI VIAGGIANTI - LICENZA N. 227/2013 (11.10/13.10.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137454)LIQUIDAZIONE COMUNE BOLLATE CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137457)LIQUIDAZIONE COMUNE DI CESATE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137458)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137459)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE  COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137303)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IMPORTI DI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI ANNI 2010 2012 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137095)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 23.09.2013 EREWHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137210)LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5853/2013 - 2° INTERVENTO DERATIZZAZIONE SCUOLE ( RIF. BOLLA 592/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137206)LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5854/2013 - 2° INTERVENTO BLATTE DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 593/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137197)LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - 4° INTERVENTO ADULTICIDA ZANZARE NEI PARCHI (RIF. BOLLA 636/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137184)LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5876/2013 - DERATIZZAZIONE ARGINI FIUMI (RIF. BOLLA 656/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137177)LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT.  5856/2013 E FATT. 5677/2013 - DERATIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO (RIF. BOLLA 599/2013)- DISINFESTAZIONE SCUOLA MEDIA (RIF. BOLLA 657/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137165)LIQUIDAZIONE ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FAT. 5729/2013 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLL 520/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137163)LIQUIDAZIONE  ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 5751/2013 - DISINFESTAZIONE (RIF BOLLA 484/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137139)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 3862/13 - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/05/2013-31/05/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137144)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO S.R.L.  N. 879 DEL 30/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136663)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2813171881 DEL 30.09.2013 DET. N. 24.07.2013 E N, 469 DEL 30.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137049)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2935/13 - CANONE MENSILE (COMPETENZA 01/04/2013-30/04/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136936)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE - FATT. 37/2013 - ARREDO A VERDE FIORITO - II° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136965)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI 2° TRIMESTRE 2013 (SCADENZA: 31OTTOBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136967)ATTO LIQUIDAZIONE INDAGINE CONSUMI FAMIGLIE CICLO GENNAIO/SETTEMBRE 2013 - MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136877)LIQUIDAZIONI FATT N 256 DEL 17.9.2013, N 286, 285, 287 DEL 18.9.2013 ASL MI1 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136878)LIQUIDAZIONI FATT N 274, N 275, N 276 E N 277 DEL 18.9.2013 ASL MI 1 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136880)LIQUIDAZIONI FATT N 2097 DEL 3.9.2013, N 300, N 301, N 302, N 303 DEL 18.9.2013 ASL MI 1 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136892)LIQUIDAZIONI FATT N 292, N 293, N 294 E N 295 DEL 18.9.2013 ASL MI 1 LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136893)TITOLO II- PRIMA RATA TRANSAZIONE CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/LUIVAT/5 - TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII R.G. 31537/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136545)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM SPA N. 4220313800067385 DEL 6.6.2013 PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2013 (GIU-LUG) - SCADENZA: 31 OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136551)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2013 (GIU-LUG) SCADENZA: 31 OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136605)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI PROPRIETA' COMUNALE SCADENZA SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136712)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 381 E 384 - DET N. 770 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136676)LIQUIDAZIONE FATT N 3538 DEL 14.10.2013 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136308)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO LOSCHIAVO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136450)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136291)PICCOLO PRESTITO E CESSIOME DEL QUINTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136270)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136219)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC PER IL RIPRISTINO DELLA CORRETTA ILLUMINAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135801)KUWAIT PETROLEUM ITALIA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2813162111 DEL 15.9.2013 - DET. 391 DEL 24.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135806)NUOVA SIDAP FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI FATT N. CD000472 DEL 30.09.2013 DET. N. 744 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136216)RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO - MESE DI GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136089)LIQUIDAZIONI FATT ASM E ENEL SIG BIRJA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135970)LIQUIDAZIONE AVV.VOTTERO ANDREA (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/V.G)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136005)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. SMALTIMENTO RIFIUTI (LE FATTURE  N. 6474 E 7281-2013 SONO A COMPENSAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PARI AD E 100.779,76 CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2012 PLASTICA E CARTA E PARIAD E 8.653,12 ESENTE DA IVA EX ART. 74 C.7 A COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI 2012 VETRO E METALLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135994)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGIO PER NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135986)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135973)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135969)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135968)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE SPA PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE PORTE AUTOMATICHE, INGRESSO PALAZZO COMUNALE E UFFICIO ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133081)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE - AXA ASSICURAZIONI - POLIZZE 80919 E 81284 RCT/O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136037)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 377 DEL 11.10.2013 - DET. 770 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136038)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST-FATT. N. 390430 DEL 15.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135273)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO ERCOLE ROMANO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/TEA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134780)LIQUIDAZIONE FATTURA BELSANI DANIELA FATT. N. 32 DEL 30.09.2013 - MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136001)LIQUIDAZIONE FATT N 3371/V DEL 30.9.2013 KCS MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135996)LIQUIDAZIONE FATT N 32591 DEL 30.9.2013 COOPELIOS SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135915)LIQUIDAZIONE FATT N 466 DEL 30.9.2013 COOP GEODE SIG. MILANI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135773)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 8/10/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135774)LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 736 DEL 8/10/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135775)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 734 DEL 8/10/2013 E NR 737 DEL 8/10/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135999)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE SETTEMBRE 2013: N° 6400036561-6400036562-6400036560-6400036558-6400036563-6400036564-6400036559-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135776)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 8/10/2013 COOPERATIVA LA SPIGA  ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135777)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359 DEL 10/09/2013 STUDIO IDEA 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135780)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000295 DEL 30/09/2013 FNM AUTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135884)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 183/2013  E N. 184/2013   FLLI FONTANA SNC SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135926)LIQUIDAZIONE DOTT. RAMPINI CARLO - REVISORE DEI CONTI - 3° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135931)LIQUIDAZIONE STUDIO COMMERCIALISTA VIGANO' DR GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI - 3° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135826)LIQUIDAZIONE DITTA DOBRA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA CANOVA 74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135778)LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135702)LIQUIDAZIONI FATT N 13200 DEL 30.4.2013, N 18391 DEL 31.5.2013, N 21677 DEL 30.6.2013, N 26642 DEL 31.7.2013 E N 31230 DEL 31.6.2013 COOPELIOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135689)LIQUIDAZIONI FATT N 8871 DEL 31.3.2013, N 4301 DEL28.2.2013, N 2685 DEL 31.1.2013 COOPELIOS GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135621)A'LIQUIDAZIONI FATT ASM E TARES SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135670)LIQUIDAZIONE FATT N 40558 DEL 31.12.2012 COOPELIOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135635)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135552)LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135210)INDENNITA AL MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135496)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO  DI GARA SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ED NAZIONALE IN ABBINATA ED REGIONE LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135501)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA  SUL QUOTIDIANO IL GIORNO ED. REGIONE LOMBARDIA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135538)WOLTERS KLUWER ITALIA SRL LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI D'ITALIA FATT N. 46390419 - DET N. 1089 DEL 30.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135453)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/13/018 DEL 21.09.2013 TEATRO ALEPH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135265)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2013800/099- 2013 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNLE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO 01/09/2013 -14/10/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135363)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 520 E 521 DEL 30.09.2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135359)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 518 DEL 30.09.2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135361)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519 DEL 30.09.2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135364)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 872 DEL 30.09.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135203)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 358 DEL 01.07.2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134696)MODIFICA IMPUTAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO 2013 - FATTURE TELECOM 3° E 4° BIMESTRE 2013 E FATTURE ENEL ENERGIA MESI DI APRILE E LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134960)LAZZARINI LIQUIDAZIONE FATT. A224 DEL 31.01.2013 - DET. 762 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134962)ANCITEL LIQUIDAZIONE FATT. 964 DEL 8.01.2013 - DET. 762 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134977)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI SETTEMBRE 2013 DET. 762 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134985)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. 339 - 338 DEL 23.09.2013 DET. 770 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135043)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2013 - DET. 161 DEL 28.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135151)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) - PERIODO: AGOSTO/SETTEMBRE 2013 (SCADENZA: 19 OTTOBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135115)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2013 (SCADENZA: 25 OTTOBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134550)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 2137067 - 1120782 DEL 31.08.2013 - GRUPPO MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134540)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2137118 DEL 31.08.2013 - GRUPPO MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134877)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUCCHIATO LEONARDO DI POGLIANO MILANESE - FATT. 6/2013 - INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE DAL 7/1/2012-06/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134869)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 850 DEL 31/08/2013 -  PULIZIA CIMITERO COMUNALE (MESI LUGLIO/AGOSTO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134891)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI PER LA RIPARAZIONE DI  IMPIANTI ELEVATORI  PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134827)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134519)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 790/2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134531)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 453-454-455 DEL 31.08.2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134134)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - 5° BIMESTRE 2013 (GIU-LUG) CONSIP 5 (SCADENZA: 25 OTTOBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134677)MODIFICA IMPUTAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO 2013 - FATTURE TELECOM 3° E 4° BIMESTRE 2013 E FATTURE ENEL APRILE E LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134526)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134595)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134611)PICCOLO PRESTITO E CESSIONE QUINTO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134614)LIQUIDAZIONE AL SIGNOR PORRO MARIO A TITOLO DI RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 30 DEL 25.07.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134610)LIQUIDAZIONE AL SIGNOR SPATOLA GIUSEPPE A TITOLO DI RIMBORSO CAUZIONE VERSATA  PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 47 DEL 19.10.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133759)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013800/092 DEL 30.07.2013 ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133811)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200092 DEL 30.04.2012 FNMAUTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133822)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 05.06.2013 ATLETICA AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133703)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD - FATT. 5628/2013 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133682)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  S.P.A.  - FATT. 5224/13 - INTERVENTO DI BONIFICA IN PROSSIMITA' PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEL TERRENO RIMOSSO PER EFFETTUARE LE ANALISI DI FONDO SCAVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134100)LIQUIDAZIONE FATT N 495 DEL 30.8.2013 COOP INTRECCI SIG COCEN MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133793)NUOVA SIDAP LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. CD000426 DEL 31.8.2013 - DET. 744 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133913)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI PROPRIETA' COMUNALE SCADENZA AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133963)LIQUIDAZIONE FATT N 3086 DEL 4.9.2013 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133967)LIQUIDAZIONE FATT N 2258 DEL 3.9.2013 IGM SIG LA MANNA AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133820)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE - FATT. 2013800/095 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" - (PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133810)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2013800/094/13 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE  E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE"- (PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133799)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2013800/081/13 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" - (PERIODO MARZO/APRILE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133765)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2013800/066/12 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" (PERIODO DICEMBRE 2012 - FEBBRAIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133749)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2012800/237/12 - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE"  (PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133754)LIQUIDAZIONE FATT N 407 DEL 31.8.2013 COOP GEODE SIG MILANI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133803)LIQUIDAZIONI FATT N 172, 157, 166 E 155 DEL 16.9.2013 ASL MI 1 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133858)LIQUIDAZIONE FATT N 72 DEL 3.7.2013 MILANI TERMOIDRAULICA SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133845)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO MORO -  MESE DI LUGLIO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133680)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200220 DEL 31/07/2013. SOCIETA' FNM AUTOSERVIZI ATTIVITA' NATATORIA CRD 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133808)LIQUIDAZIONE RECUPERO DIVERSE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLE PENSIONI LIQUIDATE A FAVORE DI: DESTRO PIERA - FESTA CARLO - BHUNNOO RAHIDA - DI LEO ANTONIETTA - BRUNETTO CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133408)KUWAIT PETROLEUM LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 2813152290 DEL 31.08.2013 DET. 300 DEL 10.06.2013 E DETT. 391 DEL 24.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133146)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO AGOSTO: N° 6400032942-6400032940-6400032941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133275)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 2124687 MAGGIOLI-CIG. ZF107A7AA8-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133288)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 198/224 SIBESTAR- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133452)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. ANNO 2013-COUNTRY DOG-POLIZIA LOCALE-CIG. 1387618A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133460)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 4240 -A.C.I  PRA.-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133461)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 374/2013- FLENGHI DIVISE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133463)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 7332-MCTC-POLIZIA LOCALE- 2 TRIM. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133464)ATTO DI LIQUIDAZIONE CREDITI DI FIRMA A FAVORE -M.C.T.C.-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133426)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20130356 DEL 13.08.2013 CONSORZIO GISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133402)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279/2013 E N 322/2013 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133488)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MARA BONESI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133362)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA PM S.A.S. . FATTURA N. 164 DEL 31/07/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133412)EMME DI MIANO ELVIRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1502/2013 DEL 12/09/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133372)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: LUGLIO 2013 (SCADENZA: 25 SETTEMBRE 2013) IBAN IT78Z05584401700000000071746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133363)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2013 - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133369)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  SERVIZI ASSICURATIVI 2013-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133297)LIQUIDAZIONE FATTTURA FERCO  N. 674 DEL 31/07/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133196)LIQUIDAZIONI FATT N 130641 DEL 1.9.2013 E N 130414 DEL 1.7.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133200)LIQUIDAZIONI FATT N 130062 DEL 1.3.2013 E N 130204 DEL 1.5.2013 COOP PUNTO D'INCONTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133343)LIQUIDAZIONE FATT N 224 DEL 6.9.2013 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133303)LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2012 - 2° ELENCO - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133202)LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2012 - 2° ELENCO - LIQUIDAZIONE A MILANI LILIANA  (DISABILE SIG. ALBERTI GIACOMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133195)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2013 ALL'AVVOCATO VIVIANI MARIO  DI MILANO  PER INCARICO CONSULENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133276)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI - SALDO FATT. FI/04215/12 - LAVORI DI ADEGUEMTNO IMPIANTI ELEVATORI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLE VERIFICHE PERIODICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133191)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITE N.V. - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) 5° BIMESTRE 2013 PERIODO: 24.06.2013 / 23.08.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130848)FIORSTA BELSANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 31/7/2013 FORNITURE MESE DI LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132974)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 652 DEL 6/09/2013 COOPERATIVA LA SPIGA. SALDO SERVIZIO CRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132194)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST- FATT. N. 379604 DEL 15/08/2013 E FATT. N. 375012 DEL 15/08/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132964)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133061)AUTOFFICINA MERONI LIQUIDAZIONE FATT. N. 315 - 316 - 319 - 320 DET. 77 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132891)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/13-4712-4710-4569-4910-4912 (RIF. BOLLE 311/13-296/13-198/13-411/13-448/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132882)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/13-4682-4711-4570/2013 (RIF. BOLLE 335/13-310/13-199/13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132958)ATTO DI LIQUIDAZIONE VIVAIO BANFI FATTURA N. 145 DEL 28.06.2013 E N. 188 DEL 31.08.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132858)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132464)LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEPASS - AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI AGOSTO SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132316)NUOVA SIDAP - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT N. CD000371 DEL 9.8.2013 - DET.744 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132325)LIQUIDAZIONE CONSORZIO G.I.S.A. PULIZIE MESE DI AGOSTO 2013 - FATT. N.372 DEL 31.08.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132489)KUWAIT PETROLEUM LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 2813132349 DEL 31.07.2013 - DET. 300 DEL 10.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132499)KUWAIT PETROLEUM LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. 2313142863 DEL 15.08.2013 DET. 300 DEL 10.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132545)LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AVV. ANGELO QUIETI - II° QUADRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132697)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI AGOSTO 2013 - DET. 762 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132732)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE E TAVOLE FATT. N. 1300255/F - 1300312/F - DET N. 741/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132643)LIQUIDAZIONE FATT N 381 DEL 28.6.2013 COOP INTRECCI COCEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132646)LIQUIDAZIONE FATT 450 DEL 29.7.2013 COOP INTRECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132651)LIQUIDAZIONE FATT N 402 DEL 28.6.2013 COOP INTRECCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132696)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SERVIZIO ELETTRICO SIG ARUTA/TALLUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132440)RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO - MESE DI MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132583)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 1/ATTCOM/12/8499-2012 - 2° INTERVENTO DERATIZZAZIONE FOGNATURA E CENTRO SPORTIVO (RIF. BOLLA 751/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132576)LIQUIDAZIONE FATT ISTITUTO SAN GAETANO OPERA DON GUANELLA N 98 DEL 11.2.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132551)LIQUIDAZIONE FATT N 602 DEL 31.7.2011 COOP BIOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132625)LIQUIDAZIONE GLOBO FATTURA 135/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132564)LIQUIDAZIONE FATT N 121106 DEL 2.11.2012 COOP PUNTO DI INCONTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132566)LIQUIDAZIONE FATT N 120959 DEL 15.10.2012 COOP PUNTO DI INCONTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132567)LIQUIDAZIONE FATT N 121425 DEL 31.12.2012 COOP PUNTO DI INCONTRO DIC 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132570)LIQUIDAZIONE FATT N 121264 DEL 1.12.2012 COOP PUNTO DI INCONTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132575)LIQUIDAZIONI FATT N 120640 DEL 1.8.2012 COOP PUNTO DI INCONTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132356)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131998)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI SRL PER L'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO "CA' DEL DI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132416)LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ASSOCIALTIVA POLO CATASTALE DI BOLLATE 1° SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132313)LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 29.12.2012 - DELLA SOC. DI.MA  A FAVORE INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132303)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2012  ALLA SOC.  DI.MA PER  LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132039)SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA POSTO IN VIALE FORLANINI 18 NELL'AREA SEMINTERRATA IN PROSSIMITA' DELLA STAZIONE PERIODO ANNI 2 CONFERMABILE PER ALTRI 2 DITTA SEMINARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132042)SVINCOLO CAUZIONE PRVVISORIA PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA POSTO IN VIALE FORLANINI 18 NELL'AREA SEMINTERRATA IN PROSSIMITA' DELLA STAZIONE PERIODO ANNI 2 CONFERMABILE PER ALTRI 2 ALLA DITTA GEMINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132088)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.A E C.D.F. - 5° BIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131990)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131725)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IMPIANTI PRESSO DIR.DID.1° CIRCOLO SC.ELEMENTARI VIE VARESE/STELVIO - 5° BIMESTRE 2013 (SCADENZA: 10 SETTEMBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131726)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - 5° BIMESTRE 2013 (GIU-LUG) - 1 CENT NEW (SCADENZA: 18 SETTEMBRE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131821)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 4° BIMESTRE 2013 (APR-MAG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131826)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131840)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI LUGLIO 2013 (SCADENZA: 14.09.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131500)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 649 DEL 31/05/2013 A DITTA LOMBARDA NOLEGGI SRL PER NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131376)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IMPORTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE, RICHIESTE A COMUNI DIVERSI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131279)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST ITALIA SPA - FATT. N. 368680 DEL 15.07.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131493)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24.766/2013 DEL 18/6/2013 STYLGRAFIX ITALIANA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131398)LIQUIDAZIONE FATT N 1823 DEL 31.7.2013 ASL MI 1 LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131440)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG. ARUTA/TALLUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131305)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE LUGLIO:N° 6400028687-6400029320-6400029324-6400029323-6400029322-6400029321-6400029325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131353)LIQUIDAZIONI FATT N 2660 DEL 12.8.2013  E N 2638 DEL 31.7.2013 ISTITUTO VISMARA DE PETRI SIG TORTORELLI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131318)LIQUIDAZIONE FATT N 2762 DEL 31.7.2013 KCS SIG DI NATALE LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131356)LIQUIDAZIONI FATT N 46 DEL 15.202013, N 489 DEL 11.3.2013, N 926 DEL 11.4.2013 E N 1359 DEL 10.5.2013 ISTITUTO VISMARA DE PETRI SIG TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131291)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 4220313800049335 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 4° BIMESTRE 2013 - (APR-MAG)  SCADENZA: 30 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131285)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 4° BIMESTRE 2013 (APR-MAG)  SCADENZA: 30 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131111)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2013 (SCADENZA: 31 AGOSTO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131166)LIQUIDAZIONE FATT. N. 2113 ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131171)LIQUIDAZIONE FATT. N. 699/2013 IDS PRODOTTI CHIMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131101)LIQUIDAZIONE FATT N 197 DEL 1.8.2013 COMUNI INSIEME AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131063)FATT WELFARE COMPANY N 114 E 115 DEL 5.8.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131068)LIQUIDAZIONE FATT N 177 DEL 31.7.2013 COOP SETTE SIG.RA PINI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131081)LIQUIDAZIONE FATT N 496 DEL 29.7.2013 COOP DUEPUNTIACAPO NEMO LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130477)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. MESE DI GIUGNO SCADENZA LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131038)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLI PRESTITI AGOSTO 201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130305)LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTA PIAGGIO MILANO - FATT. 281 DEL 23/07/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130308)LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA MERONI FATT. N. 269 DEL 25.07.2013 E N. 266 - 267 - 268 DEL 24.07.2013 - DET. N. 770 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130744)NUOVA SIDAP - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. CD000155 - CD000221 - CD000283 - CD000310 ANNO 2013 - DET. N. 744 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130801)ELIOGRAPH COPISTERIA LIQUIDAZIONE  RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE E TAVOLE FATT. N. 1300114/F E 1300161/F ANNO 2013 DET. N. 741 DEL 28.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130863)PM S.A.S. LIQUIDAZIONE FATT. N. 164 DEL 31/07/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130829)RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130859)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574 DEL 7/08/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130739)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 08/08/2013 A DITTA ELETTRAVS PER ACQUISTO RICAMBI LAMPADE PER TORRI FARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130724)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 562 DEL 30/07/2013 A DITTA R.B. ELETTRONICA SRL PER SERVIZIO DI CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130708)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1327408 DEL 31/07/2013 A DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA PER FORNITURA DI RICAMBI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130646)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3208 DEL 31/07/2013 A DITTA VEGO SRL  PER ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130772)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 21.06.2013 AR IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130775)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 37792 DEL 29.06.2013 IVRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130817)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72  DEL 31/07/2013 LAVANDERIA AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130796)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: GIUGNO 2013 + CONGUAGLIO ANNI 2009-2010  (SCADENZA: 26 AGOSTO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130716)KUWAIT PETROLEUM LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FATT. N. 2813122408 DEL 15.07.2013 - DET. N. 300 DEL 10.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130750)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 17/06/2013 FORGEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130737)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130709)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130574)LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE DITTA CED MARKET ITALIA FATT. N. 3703 DEL 31.07.2013 - DET. N. 343 DEL 1.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130628)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/07/2013 A DITTA EDISIS S.R.L. PER SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130626)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 504/00 DEL 31/07/2013 A DITTA LA NUOVA SERRANDA S.N.C. PER LAVORI DI RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO IL MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130314)LIQUIDAZIONE CONSORZIO G.I.S.A. PULIZIE MESE DI LUGLIO 2013 - FATT. N. 333 DEL 31.07.2013 - DET. 161 DEL 28.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130481)LIQUIDAZIONE FATT N 353 DEL 31.7.2013 COOP GEODE SIG MILANI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130487)LIQUIDAZIONI FATT N 589 E 597 DEL 2.8.2013 COOP LA CORDATA LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130364)LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SIG.TA HATHOUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130369)LIQUIDAZIONE TARES LUGLIO 2013 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130409)LIQUIDAZIONE FATT N 392 DEL 28.6.2013 COOP DUEPUNTIACAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129951)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI SERIZI COMUNALI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130380)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 4744/2013 - SMALTIMENTI RIFIUTI (COMPETENZA 01/06/2013- 30/06/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130335)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  - FATT. 78/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130168)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/2013 VISA FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130173)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA  S.R.L. - FATT. 428/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE C/O SCUOLA ELEMENTARE VIA PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130154)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 696 DEL 31.07.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130155)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 713 DEL 31.07.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130093)LIQUIDAZIONI FATT COOP DUEPUNTIACAPO N 250 DEL 23.5.2013 E N 50 DEL 28.2.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130113)LIQUIDAZIONE FATT N 678 DEL 30.9.2012 E NC N 14 DEL 29.7.2013 COOP DUEPUNTIACAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130123)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130134)LIQUIDAZIONE FATT N 108 DEL 24.5.2013, N 171 DEL 1.7.2013, N 172 DEL 1.7.2013 E N 173 DEL 1.7.2013 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129952)LIQUIDAZIONE FATT WELFARE COMPANY N V13/90 E V13/91 DEL 28.6.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129970)LIQUIDAZIONE FATT N 1960 DEL 10.7.2013 IGM LUGLIO 2013 SIG LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129981)LIQUIDAZIONE FATT COOP SETTE N 144 DEL 30.6.2013 GIUGNO 2013 SIG.RA PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129986)LIQUIDAZIONE FATT N 296 DEL 30.6.2013 COOP GEODE GIUGNO 2013 SIG MILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129995)LIQUIDAZIONE FATT KCS N 2340/V DEL 30.6.2013 GIUGNO 2013 SIG DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130002)LIQUIDAZIONE FATT N 1535 DEL 28.6.2013 ASL MI1 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130008)LIQUIDAZIONI FATT N 489 E 481 DEL 8.7.2013 COOP LA CORDATA GIUGNO 2013 SIGG MARZORATI E BINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127727)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 20-F.LLI BRAGAGLIO CIG. Z3807BFF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129759)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI MILANO - RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129948)LIQUIDAZIONE NOTA N. 8 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129744)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE  S.P.A. - FATT. 132318972013 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129733)LIQUIDAZIONI FATT N 91 DEL 30.4.2013, N 116 DEL 31.5.2013 E N 63 DEL 31.3.2013 COOP SETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129736)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243 DEL 30/6/2013 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129708)LIQUIDAZIONE AFFITTO SIG AIELLO 3 TRIM 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129371)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454 DEL 24/07/2013 A DITTA EDIL MOSA S.N.C. PER ACQUISTO SCARPE ESTIVE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129217)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 34/2013 - MANTENIMENTO ARREDO A VERDE FIORITO DI PIAZZA DE GASPERI A TUTTO IL 30/04/2014 - 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129191)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PREMIER COPY - FATT. 359/13 - STAMPA OPUSCOLI PER GIORNATA DEL VERDE PULITO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129216)LIQUIDAZIONE PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA - INVENTARIO - DITTA PROGEL FATT. 431 DEL 19.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129046)ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATT. N. 6111 DEL 29/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129450)LIQUIDAZIONE TARES SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129459)LIQUIDAZIONE FATT NRR. 418 - 419 - 420 DEL 24.07.2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129332)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° TRIMESTRE 2013 (SCADENZA: 31 LUGLIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129342)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2013 (SCADENZA: 31 LUGLIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129354)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - MAM (MESSAGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 4° BIMESTRE 2013 - PERIODO: 24.04.2013 - 23.06.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129359)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI GIUGNO 2013 (SCADENZA: 14 AGOSTO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129379)LIQUIDAZIONE DI SPE3SA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SU CONTRATTI DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.P.R. N. 642/1972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129349)LIQUIDAZIONE FAT ENEL SC 7.8.2013 SIG TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129228)LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 108 DEL 13/6/2013 E N. 129 DEL 10/7/2013 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129171)LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT PETROLEUM FATT 2813112069/2013 - PERIODO 16-30 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129158)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243 DEL 30/6/2013 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128977)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. FAT. 513002432/2013 - VERIFICA IMPIANTI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128951)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. - FATT. 513002431/2013 - VERIFICA IMPIANTI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128945)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. DI MILANO - FATT. 513002433/2013 - VERIFICA IMPIANTI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128757)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA IMQ S.P.A. FATT. 513002434 - VERIFICHE PERIODICHE IN ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129105)FATTURA N. 583 DEL 28/06/2013 FERCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129024)LIQUIDAZIONE FATT 2248 DEL 4.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129040)LIQUIDAZIONE FATT N  762 DEL 11.4.2013 ARGENTO VIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128358)LIQUIDAZIONE QUIETANZA NR. 2059 DEL 02.07.2013 - CASSETTA DI SICUREZZA ANNO 2013  - TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128927)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 582 DEL 20.06.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128934)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 361 E 362 DEL 01.07.2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128953)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 360 E 363 DEL 01.07.2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128916)LIQUIDAZIONI FATT ISTITUTO SAN GAETANO N 723 DEL 10.1102012, N 422 DEL 20.5.2013, N 373 E 374 DEL 15.4.2013 SIG CRISTOFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128931)CONVENZIONE POSTE ITALIANE - TIA ANNO 2012 - C/C 36360204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128810)ADDEBITO CONDIZIONI ECONOMICHE PER INVII AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012 - CONGUAGLIO- CONVENZIONE POSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128863)LIQUIDAZIONE SIAE - REPROGRAFIA - CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO BARIANA - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128836)LIQUIDAZIONE FATT ENEL ENERGIA SIG TALLUTO/ARUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128842)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLI PRESTITI MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128722)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO MORO MESE DI GIUGNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128858)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: MAGGIO 2013 (SCADENZA: 25 LUGLIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128765)LIQUIDAZIONE FATT N 164/2013 DI ELIDI DI ELTON ALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128776)LIQUIDAZIONE FATT. N. 71 DEL 20/2/2013 COOPERATIVA COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128763)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - 4° BIMESTRE 2013 (APR-MAG) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128769)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO C.D.F (CIRCUITO DIRETTO FONICO) PRESSO PALAZZO COM.LE E BIBLIOTECA - 4° BIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128738)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 28/06/2013 A DITTA EDISIS SRL PER SOSTITUZIONE DI LASTRA VETRATA ROTTA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128675)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 11/12/2012 EDUCA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128507)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 DEL 15/07/2013 ALLA DITTA MATIC SRL PER LA FORNITURA  DI ACCESSORI DELL'APPARECCHIATURA DI APERTURA AUTOMATICA DEL CANCELLO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128610)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 27/SOSP/2013 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INVERNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128652)LIQUIDAZIONE FATT. N. 270 DEL 30.6.2013 ALMA SONORA SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128670)PROSPETTO PRESENZE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI -1°SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128148)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 603 DEL 30.06.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128440)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10129 DEL 25/06/2013 VIVAIO BANFI SRL PER RIPARAZIONE TOSASIEPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128593)RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO - MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124817)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CIANNILLI COMPENSO PER INCARICO DI GESTORE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCONTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128444)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2936/2013 - SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI/STRADE/INGOMBRANTI - (COMPETENZA 01/04/2013 - 30/04/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128442)LIQUIDAZIONE ALLA VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -FATT. 576/2013 - PULIZIA CIMITERO (MESI MAGGIO/GIUGNO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128429)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 515 DEL 07/06/2013 EDILCOPAC SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128321)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 10/07/2013 DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL PER FORNITURA DI NUMERI CIVICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128285)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325 DEL 10/07/2013 DITTA ULTRANOVA PECO PER LA FORNITURA DI VERNICI PER LA MANUTENZIONE DI GIOCHI E ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128271)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 28/06/2013 DITTA BATTILANA CLAUDIO PER RIPARAZIONE MANUFATTO IN FERRO PER LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA DEL MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128420)RADIO PANDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 3.7.2013 PER TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128265)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 24/06/2013 DITTA BATTILANA CLAUDIO PER FORNITURA E POSA TUBI PER RIPRISTINO PLUVIALI PALESTRA GALILEI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128115)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ASSICURATIVA MARSH S.P.A. - POLIZZA N. 12133086/2013 - FINANZIAMENTO BANDO INAIL SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO GALILEO GALILEI (VILLORESI) - PREMIO II° QUADRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128359)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SCADENZA LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128356)LIQUIDAZIONE DOTT. VIGANO' GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI 2° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128326)LIQUIDAZIONE TESORERIA SPESE POS PER CANONE HOME BANKING PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128352)LIQUIDAZIONE DR. VIGANO' GIANMARIA- REVISORE DEI CONTI - PERIODO 15/11/2012-31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128355)LIQUIDAZIONE DOTT. VIGANO' GIANMARIA - REVISORE DEI CONTI - 1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128281)LIQUIDAZIONE FATTURE SEDEXO MESE GIUGNO N° 6400024867,6400024047,6400024866,6400024865,6400024864,6400024861, 6400024863,6400024862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128287)LIQUIDAZIONE DOTT. RAMPINI CARLO - REVISORE DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127879)FIORISTA BELSANI LIQUIDAZIONE FATT. N.22 DEL 30/6/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126320)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA SANTINO SERVIZI FUNEBRI PER FATTURE N. 85-91-92-93/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128083)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. F 13/045 DEL 24.06.2013 MAMASOUND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128086)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 532/A02013 DEL 07.06.2013 TUTOCHIMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127777)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS - AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127898)LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT PETROLEUM FATT. 2813102267/2013 - PERIODO 1-15 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127738)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - RIFIUTI BIODEGRADABILI - PULIZIA STRADALE  - INGOMBRANTI ECC. - FATT. 3863/2013 ( COMPETENZA 01/05/2013 - 31/05/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127705)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 446/1347/2136 -2013 - CANONE MENSILE  - (COMPETENZE DAL 01.01.2013 AL 31.01.2013 - DAL 01.02.2013 AL 28.02.2013 - DAL 01.03.2013 AL 31.03.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128007)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2200191 DEL 01/07/2013 E 2200192 DEL 01/07/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127970)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 938 DEL 30.06.2013 SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127983)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 939 DEL 30.06.2013 SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128008)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 527 DEL 5/07/2013 E N. 530 DEL 5/07/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128009)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 528 DEL 05/07/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128010)LIQUIDAZIONE DETERMINA 529 DEL 5/07/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128011)LUIQUIDAZIONE FATTURA N. 531 DEL 5/07/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127939)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 12.06.2013 CIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126940)ATTO DI LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI QUALE COMPENSO PER ATTIVITA' "INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE" ANNO 2013- FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127105)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IMPORTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI-ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127736)MAGGIOLI S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2128175 DEL 26.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127902)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127762)LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI IMPORTO 2012 DITTA PROGEL SRL - FATT. 370 DEL 5.7.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127489)FIORISTA BELSANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 31/5/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127583)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MARA BONESI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127553)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406 DEL 12/06/2013 COOPERATIVA LA SPIGA . CRD 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127538)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 30/06/2013 LAVANDERIA AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127482)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 473 DEL 31/05/2013 MEK ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127269)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127409)LIQUIDAZIONE CONSORZIO G.I.S.A. PULIZIE MESE DI GIUGNO 2013 - FATT. 20130269 DEL 30.06.2013 - DET 161/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127374)LIQUIDAZIONE FATT N 1244 DEL 31.5.2013 ASL MI 1 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127382)LIQUIDAZIONI FATT N 414 E 422 DEL 11.6.2013 MAGGIO 2013 BINETTI E MARZORATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127387)LIQUIDAZIONI FATT N 1373 DEL 17.5.2013 E N 1675 DEL 17.6.2013 IGM SIG LA MANNA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127383)LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA C. .  2 SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125654)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387/13 EDILCOPAC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125652)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/13 EDILCOPAC SRL PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125648)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385/13 EDILCOPAC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125720)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/13 EDISIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127200)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 31.12.2012 ASSIST SPORT TEAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127217)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 74 DEL 30.04.2013 VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127195)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID.1°CIRC.SC.ELEM.VARESE/STELVIO E C.D.A. (CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO) PRESSO COMANDO VV.UU.- 4° BIM 2013 (SCADENZA: 10/15 LUGLIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127157)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 30 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126451)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. FNMA AUTOSERVIZI S.P.A - FATT. 2200093/2013 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA SPETTACOLO "COSA C'E' DENTRO COSA C'E' DIETRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127153)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127002)LIQUIDAZIONE IL NIDO DELLE FATE RICEVUTA N. 7 DEL 30/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127081)LIQUIDAZIONE N. 2200159 DEL  31/05/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO PISCINA NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127082)LIQUIDAZIONE FATTURA 220157 DEL 31/05/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPOPRTO PISCINA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127083)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2200148 DEL 31/05/2013 E NR 2200149 DEL 31/05/2013 FNM AUTOSERVIZI  TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127085)LIQUIDAZIONE FATTURA 2200125 DEL 30/04/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO PISCINA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127075)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 30 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127078)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127028)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MAGGIO 2013 (SCADENZA: 15 LUGLIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126990)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/07/2013 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126929)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126881)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126395)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2137/2013 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/03/2013 - 31/03/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126647)LIQUIDAZIONE FATT EDISON ENERGIA SIG HATHOUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="33091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126714)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.05.2013 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="33093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126664)LIQUIDAZIONE CONSORZIO G.I.S.A. PULIZIE MESE DI APRILE 2013 - FATT. N. 20130167 (30.4.2013) N. 20130205 ( 31.5.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126565)LIQUIDAZIONE MATERIALE CANCELLERIA G. LEGNANI FATT. N. 5734 DEL 10.6.2013 - DET. N. 769 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126596)LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA MERONI FATT. 205 - 211 /2013 - DET. 770 DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126393)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS - AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI MAGGIO GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126337)LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM - FATT. N. 2813091859 DEL 31.05.2013 - DET. 224/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126321)LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA MERONI SRL - FATT. N. 210 - 202 - DET. 770 DEL 31.12.12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126261)LIQUIDAZIONE FATT. 24/2013 PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - 4 TRIM 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126235)DITTA FANTOZZI - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUSTE COMMERCIALE CON FINESTRA E SENZA FINESTRA - FATT N. 1084 DEL 14/02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126232)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI APRILE 2013 (SCADENZA: 1 LUGLIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126412)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 27.05.2013 SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125974)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI1 N 694 DEL 29.3.2013, N 112 DEL 17.5.2013, N 120 DEL 17.5.2013, N 111 DEL 17.5.2013 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126061)LIQUIDAZIONI ASL MI 1 FATT N 13-14 DEL 29.4.2013, N 13-12 DEL 30.4.2013, N 13-12 DEL 29.4.2013 GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126063)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI 1 N 48, 39, 37 DEL 30.4.2013 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126069)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI 1 N 967 DEL 30.4.2013 E N 127 DEL 17.5.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126043)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO S.R.L. N. 464 DEL 31/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126040)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 03.06.2013 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125813)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIBRAPAC S.P.A. - FATT. 1407/2011 - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE FIORIERE IN VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125789)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 2190 (RIF. BOLLA 23/2013) FATT. 2835 (RIF. BOLLA 57/2013) FATT. 2836 (RIF. BOLLA 76/2013) FATT. 2834 (RIF. BOLLA 56/2013) -INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE ARGINI FIUMI/DISINFESTAZIONE ZANZARE E BLATTE IN FOGNATURA/DERATIZZAZIONE SCUOLE/DERATIZZAZIONE IN FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125637)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384/2013 EDILCOPAC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125462)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2013 DITTA EDISIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125717)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI - FATT. 127/2013 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA DEL SANTUARIO E VIA MANZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125866)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A I.A.NO.MI. SPA - FATT. 69/2012 - INCARICO REDAZIONE PUGSS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125966)LIQUIDAZIONE FATT KCS N 1717/V DEL 31.5.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125824)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG TALLUTO/ARUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125835)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE MAGGIO -N° 6400020250-6400020251-6400020252-6400020253-6400020254-6400020255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125850)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01/06/2013 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125622)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 395 E 398 DEL 6/06/2013 SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125624)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397 DEL 06/06/2013 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125625)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396 DEL 06/06/2013 SERVIZIO ASILI NIDO COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125627)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020922131 DEL 17/05/2013 DITTA FATER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125628)FATTURA N. 46 DEL 14/06/2013 COOPERATIVA MINOTAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125680)LIQUIDAZIONE A.FA.DI.G. N. 13/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125354)LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. VOTTERO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/G.V.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125605)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IRTECO - FATT. 19/2912 - REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125492)LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO G.T.P. TRASPORTI ALTERNATIVI,  - N. 99 - N. 150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125537)LIQUIDAZIONE COLTERARI FATTURA N. 1 DELL' 1/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125545)LIQUIDAZIONE FATT N 867 DEL 22/12/2012 CRI DI MONTORFANO AZ. OSP.VIMERCATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125558)LIQUIDAZIONE GIUNTONI FATTURA N. 190 DEL 31/5/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125539)LIQUIDAZIONEDI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SU CONTRATTI DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 15  DEL D.P.R. N. 642/1972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125455)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABITAZIONE SEGRETARIO) PERIODO: APRILE-MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125485)LIQUIDAZIONE FATT. 126 DEL 31/05/2013 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E SOVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08 - 1^ RATA TRIMESTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125439)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: APRILE 2013 (SCADENZA: 25 GIUGNO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125423)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125342)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO  - PRO-FORMA 3/6/2012 - AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - DIREZIONE LAVORI, COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE ESCUTIVA - SAL 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125348)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO  - PRO-FORMA 24/07/2012 - AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - PROGETTO STRALCIO - COMPETENZE AL SAL 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125399)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO - PRO-FORMA 16/10/2012 - AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI  - ONORARI PROFESSIONALI ALLA 2° PERIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123411)LIQUIDAZIONE DITTA MACCHI FAUSTO SISTEMAZIONE CORTILE "CASA ALLOGGIO DISABILI" E "SPAZIO BARATTO" DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG Z8E00B5734)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125100)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO - PRO-FORMA 1/3/2012 - AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125256)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 298 DEL 14.06.2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124926)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 3° BIMESTRE 2013 (FEB-MAR) SCADENZA: 01.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125092)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AD A.S.M. GARBAGNATE MILANESE - FATT. 2012800/037/2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CORTE VALENTI - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135975)CONCESSIONE D'USO RICORRENTE DI SPAZIO PUBBLICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAURA GHIRARDELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI D'ARTE E DI RESTAURO - ANNO SCOLASTICO 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125075)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE S.N.C. - FATT. 18/2013 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DEL PARCO "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143100)PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE AREA MERCATO - SEMINARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143323)EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO  2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124991)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/A DEL 18/05/2013 LIBRERIA VIALE DEI CILIEGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124968)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. CLAUDIO PIROLA - PRO-FORMA 14/12/2010 - AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE "CORTE VALENTI" SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143321)AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'APERTURA E CHIUSURA DELLE SBARRE DI ACCESSO E DEI LOCALI DELLA PIAZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE - CIG Z350D25DC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124943)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. - FATT. 261/12 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143035)SERVIZIO  ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE.  INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON  SOC. A.S.M. SPA GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124989)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ARCH. ROSA SIMONELLI (ART. 11 D.L. 35/2013) - FATT. 01/2011 - 02/2011 - 03/2011 - 04/2011 - 05/2011 - RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - ACCONTI E SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143009)ACQUISTO I RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142610)RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - INDAGINI E  VALUTAZIONI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NECESSARI PER LE  PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI VALUTAZIONE DELL'INDICE DI DEGRADO -  INCARICO PROFESSIONALE AL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI  DI  MILANO .(CIG  Z900C921E4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125005)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FAVINI  COSTRUZIONI SRL - FATT. 68/2012 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE  - SAL N. 1 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142293)RELIZZAZIONE VIALETTO PEDONALE SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI - ACCESSO UNIVERSITA' TERZA ETA'. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STUCCHI &amp; C. SRL. CIG. ZF50CF6E88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125018)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI SRL - FATT. 69/2012 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE -  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124975)LIQUIDAZIONE FATTURE MEDICAL SERVICES ASSISTANCE N. 226/2012 - N. 27/2013 - 54/2013 - 66/2013 - 86/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129580)RIPRISTINO BATTENTE CANCELLO CARRAIO SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA, VIA SILVIO PELLICO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C BATTILANA CLAUDIO. CIG ZA50B103A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124762)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 06820130138717374/000 - CONSERVAZIONE RETE  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143313)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE BAR PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "CORTE VALENTI" - VIA MONZA PER IL PERIODO DAL 02.01.2014 AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124941)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA &amp;  C. - FATT. 125/12 - RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - S.A.L. N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143154)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - 1° TRIMESTRE ANNO 2014 (CIG  26200326CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143104)AVVIO PROGETTO LETTURA  RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE  DI GARBAGNATE MILANESE. - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CODICE CIG. Z330D1AEB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124772)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124845)LIQUIDAZIONE ENEL SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142969)RIMBORSO  TARIFFA IGIENE  AMBIENTALE  QUOTA  VARIABILE  ANNO 2012 - UTENZE NON DOMESTICHE - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124905)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 31/05/2013 LAVANDERIA AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142956)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.C. R.G. N. 3439/2005 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142875)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2013 ED IL 31.03.2014 (CUP: C86G13000020004- CIG: 5033291321) - REVISIONE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115625)LIQUIDAZIONE FATTURA N  1972DEL 29/12/2012            CENTRO COSPES ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124892)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24/04/2013  PRO-ED S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142765)IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ACI-PRA- ANNO 2014-POLIZIA LOCALE-CIG. ZFA0D1D1BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142761)RIPARAZIONE GIOCHI E ATTREZZATURE - GIARDINI SCOLASTICI, PARCHI E AREE A VERDE. AFFIDAMENTO DITTA RAMPOLDI CRISTIANO. CIG. Z740D10BD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124875)INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPS PR GESTIONE SEPARATA SU LIQUIDAZIONE COMPENSI CO.CO.CO RILEVAZIONE ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142623)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  -  DICEMBRE 2013 (CIG  26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124840)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - 3° BIMESTRE 2013 (FEB-MAR) CONSIP 5 (SCADENZA: 24 GIUGNO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124852)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 4220313800032156 DEL 5.4.2013 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2013 (FEB-MAR) SCADENZA: 01.07.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142533)RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE IL BRADIPO CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124613)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142528)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA-   CIG  N. Z740D013C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142349)SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 2011-2018 - IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI  AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D:.LGS 163/06 E S.M.I. E ART. 58 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CIG. 26200326CC - CUP. C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124638)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DOCUP OB2 DI E.44698,04 SCADENTE IL 30 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124650)LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA E.92.368,13 SCADENTE IL 30 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142151)ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA. CIG. Z000CF0C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141744)RIPARAZIONE SCHEDA DISPLAY TAGLIACARTE FL76S IN USO PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE.  CIG: Z960CDA38F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124701)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IMPORTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI ANNO 2012 E 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141195)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124750)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 487/2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124599)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 238 E 239 DEL 02.05.2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140143)REVISIONE CON SOSTITUZIONE BATTERIA ETILOMETRO INTOXILYZER 8000 SN 80-003046-CIG Z910C93CAZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139006)INTERVENTO DI RIPRISTINO CANNE FUMARIE SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO VIA PASUBIO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MASI SERVIZI &amp; COSTRUZIONI SRL. CIG. ZEC0C6576A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124598)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 252 E 253/2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124466)LIQUIDAZIONE FATT KCS N 1354/V DEL 30.4.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131399)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 136 DEL 18/03/13 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA  - SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO. (CIG:Z16083D2CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124470)LIQUIDAZIONE FATT N 246 DEL 31.5.2013 COOP GEODE SIG MILANI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130515)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 364/2013 - INTERVENTO RIMOZIONE AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z3F0923F83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124494)LIQUIDAZIONE FATT N 465 DEL 10.5.2013 CRI MONTORFANO AZ. OSP.DI VIMERCATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128622)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124117)LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/2012 - VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125595)INSTALLAZIONE POMPA AD IMMERSIONE, RECUPERO ACQUE PIOVANE SEMINTERRATO ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE. CIG. Z680A639E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124352)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAIMONDI G. &amp; FIGLIO PER LA FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124509)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124280)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD - FATT. 3264/2013 - INTERVENTO STRAORDINARIO RIMOZIONE AMINATO CEMENTO NELLE VIE: FAMETTA, TRATTATI DI ROMA, MACH MAHON E TRENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124648)ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE  DENOMINATA  "RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136085)IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL POLO CULTURALE NORD-OVEST INSIEME GROANE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124260)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ASSICURATIVA MARSH S.P.A. - POLIZZA N. 2799528653/2013 - FINANZIAMENTO BANDO INAIL SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO GALILEO GALILEI (VILLORESI) - PREMIO 1° QUADRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137909)LIQUIDAZIONE AL C.I.M.E.P. DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 -  FASE FINALE DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124071)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI NUMERI CIVICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124143)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI.MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140059)QUOTA ASSOCIATIVA 2013 - AFOL NORDOVEST MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140817)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO IN VISTA DI EXPO 2015 - FINANZIAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124181)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI. APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140913)IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II PARTE QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI -  SALDO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124205)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. MAGGIO CON SCADENZA GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124407)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESTRATTO AVVISO DI GARA ESPERITA  AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DISABLI E ANZIANI PERIODO 1.5.2013 - 31.07.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140924)ADESIONE AL CONSORZIO PARCO DEL LURA  - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141777)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 542 DEL 13/11/2013 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124408)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI  ESTRATTO DI AVVISO DI GARA ESPERITA CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124333)VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142249)CONTRIBUTO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142500)CENTRO VARI.ETA' ACQUISTO DI CANCELLERIA DIDATTICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124132)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30/04/2013 LAVANDERIA AURORA. ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124119)LIQUIDAZIONE FATT. NRR 83-289-292-290 DEL 2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142549)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124113)LIQUIDAZIONE NOTA N. 6 DEL 31/05/2013 ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142682)CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142707)CONTRIBUTI ECONOMICI PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA CSE NEMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124112)LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2013 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142763)CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124103)LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE E MAGGIO 2013 ASSOCIAZIONE NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124101)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 287 E 288 DEL 31.05.2013 - PREMIER COPY SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142921)RICONOSCIMENTO SPETTANZE A BANFI NELLO E CENTRALGAS NORD SRL -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142970)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO TELEMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123871)LIQUIDAZIONE FATTURA 329  DEL 8/05/2013 COOPERATIVA LA SPIGA ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123889)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142976)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (31).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123981)KUWAIT PETROLEUM.LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.PERIODO 1-15 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143125)PRESA D'ATTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI PROFESSIONALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI PER ANZIANI, DISABILI MINORI E LORO FAMIGLIE , ACCREDITATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142621)FORNITURA E POSA DI LASTRE DI MARMO PER CINERARI PRESSO LA CAPPELLA CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE (CUP: C89D13000230004 - CIG: Z5C0D07B1F) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ARTEDIL S.R.L. CON SEDE IN BOVISIO MASCIAGO (MB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124015)REGIONE LOMBARDIA. LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124055)AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142728)MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - ESUMAZIONI ANNO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO (CUP: C81E13000160004 - CIG: 5524881C05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142752)INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA   -  IMPEGNO DI SPESA  PER RILASCIO CERTIFICAZIONE  DA PARTE DELLA PROVINCIA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123972)TERREMOTO DELL'ABRUZZO - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DELL'AQUILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123956)TITOLI II° - LIQUIDAZIONE A ENEL SOLE - FATT. 0230057856/2012 - RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MEZZANELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142899)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN ISTRUTTORE TECNICO CAT. C3 - AI SENSI DELL'EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 - M.M.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140821)RICONOSCIMENTO SPETTANZE ALL'AVVOCATO G. M.M. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123847)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309 DEL 805/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142405)FALLIMENTO D.S. SRL   -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123848)LIQUIDAZIONE FATTURE NR 308 DEL 8/05/2013 E 310 DEL 8/05/2013 COOPEERATIVA LA SPIGA SERVIZIO HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123868)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311 DEL 8/05/2013 SERVIZIO PRE POST COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141058)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI  ANNO 2014  (CIG Z940CBEACA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141307)IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO UTENZA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE-ANNO 2014-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123869)VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123862)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142483)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA (INFANZIA) DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 3 CORRISPONDENTE AL FINALE   -   DITTA   C.R. IMPIANTI SPA DI ROMAGNANO SESIA (NO) -(CUP C83B11000020004 - CIG 302620682F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142645)INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA   - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  AD ARPA LOMBARDIA PER RILASCIO PARERE (CIG  Z560C4199C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123814)LIQUIDAZIONE A FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 16/SOSP./2013 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - STATO AVANZAMENTO LAVORI N 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142758)AFFIDAMENTO  GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2014 .  CIG. Z8F0D0C3B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123769)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA A.S.M GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. N. 2012800/011/2012 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142654)AFFIDAMENTO GIORNATA DI FORMAZIONE - CIG Z2C0D03A38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123744)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. MPROJECT  S.R.L.  - FATT. 3/12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ASILO NIDO VIA BOLZANO - OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123715)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA C.F.S. S.R.L. - VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LAVORI IN ECONOMIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135119)INTERVENTO - COMPLETAMENTO LAVORI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA DEL SANTUARIO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.R. IMPIANTI SNC. CIG Z900BCB154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142049)PROROGA CONTRATTO REP. 5620 DEL 14.02.2012 (DET. 992-2011) CIG. Z470CFE555 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123703)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA C.S.F. S.R.L. - FATT. 12/2012 - VIABILITA' ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE CERITIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142353)APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93 E S.M.I., PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2015 (CUP: C83G13000330004 - CIG: 5418713F69) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123771)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA PRIMA SEMESTRALITA' 2013 SCADENTE IL 30 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142361)ART. 59, COMMA 1 LETTERA P D. LGS N. 446/97  LIQUIDAZIONE 2% DEL GETTITO REALIZZATO A SEGUITO DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE / ELUSIONE DELL'ICI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123738)LIQUIDAZIONI FATT ASM, ENEL E ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123728)KUWAIT PETROLEUM. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 15/30 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142582)APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2015 - (CUP: C83G13000370004 - CIG:5480481BFB) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142612)CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123663)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123662)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270 DL 31.5.2011 - BELLINI F.LLI SRL - DETERM. 1085/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142482)PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER IL COLLOCAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO PERIODO 31/12/2013-31/12/2016 - CIG 5291972172. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123591)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE COOP. SOCIALE ONLUS - FATT. 432/2013 - SERVIZIO PULIZIA CIMITERO COMUNALE (PERIODO MARZO-APRILE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142494)SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123664)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. PROITER - NOTA PROFORMA P06/11 - ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE PARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142530)INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI CONTABILITA' INTEGRATA  E DI GESTIONE DEI TRIBUTI INTEGRATA CON LE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI CON IL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DELL'ACQUISIZIONE AUTOMATICA DEI FLUSSI DELLE UTENZE -IMPEGNO DI SPESA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142546)ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. -ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123563)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. UMBERTO SOLLAZZO - PRO-FORMA 27.01.2012 - SALDO REDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE E T.A. "OPERE DI ADEGUAMENTO ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123516)DITTA DIAFRAMMA. LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTI A DIVERSI SERVIZI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108799)MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COD. CIG. ZF207FF404</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123609)DITTA KUWAIT PETROLEUM. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129219)PRODOTTI PER LA PULIZIA DI IMMOBILI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ABA SRL. CIG. Z4A0AE6FC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123373)ADDEBITO  CONDIZIONI ECONOMICHE PER INVII AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012- CONVENZIONE POSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129482)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA VIVAIO BANFI SRL.  CIG. Z4F0B0C34C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131584)AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIE A COLORI SU MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO CIG. Z820C2B1DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123517)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PUPPO - FATT. 20/2012 - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL D.LGVO 81/08 - SCUOLA PER L'INFANZIA "QUADRIFOGLIO" VIA MILANO (DIREZIONE CONTABILITA' LAVORI E ASSISTENZA LAVORI 85%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135420)ACQUISTO RICAMBI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA SPA. CIG. ZF30BDC026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123500)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A MARINA RUSSO (GRUPPO APE) NOTA-PRO-FORMA 28/07/2011 - REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - (OPERE COMPLEMENTARI) SALDO QUOTA PARTE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123491)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA DOBRA COSTRUZIONI - FATT. 2/2012 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E L'ADEGUAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO PER DISABILI C/O EDIFICI SCOLSTICI "LA MAGNOLIA" VIA VILLORESI E "ARCOBALENO" VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142294)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2014 - PRENOTAZIONE DI SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123429)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ITALGECOS S.R.L. - FATT. 9/G12/2012 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - SAL N 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141658)RIMBORSO SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123372)LIQUIDAZIONI FATT ENEL E ASM SIG. RA RAMOS ZAMBRANO ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142306)FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE TRIBUTI - DITTA TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142495)RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI E SPORTELLO I.PROG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123294)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO  DI ARESE - FATT. 46/2012 - INTERVENTO RIPRISTINO GIOCHI AREA ATTREZZATA IN PIAZZA PIZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136917)CENTRO ARCHIMEDE ACQUISTI CANCELLERIA DIDATTICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123359)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM - FATT. 3/2012 E FATT. 19/2012 - REDAZIONE ATTI PGT - DOCUMENTO PIANO E PIANO DELLE REGOLE (ACCONTO E SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139762)FURTO CAVI ELETTRICI - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CICLOPEDONALE CANALE VILLORESI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA. CIG. ZE70C7F1DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123287)RIVERSAMENTO  RETTA RICOVERO SIG. TESTNI PER ERRATO ACCREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123139)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141882)ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO - ANNO 2014. AFFIDAMENTO FORNITURE EDILCOPAC. CIG: Z5D0CE1A85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142232)RISCOSSIONE COATTIVCA ENTRATE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO - ANNO 2014 - CIG Z650CF341C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122603)DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS LIQUIDAZIONE FATT. N. 2419/2013 DEL 17/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122976)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 986 DEL 20.05.2013 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142240)PROROGA DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AL 30 GIUGNO 2014 - CIGZ080A6A078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122899)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO  - FATT. 85/2012 - REALIZZAZIONE AREA CANI (CITY DOG) SAL N 3 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140823)CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE FESTA DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122937)LIQUIDAZIONE FSA 2012 AL SIGNOR M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142243)COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 4 PERIODO 31/12/2013-31/12/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG 5291988EA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122736)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142369)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 617/2013 RENDICONTO ANTICIPAZIONI PER  INIZIATIVE CDD - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142285)COLLOCAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INCENDIO PERIODO 31/12/2013-31/12/2016 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122828)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI - FATT. F1/04215/12 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLE VERIFICHE PERIODICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136303)ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE IDRICA IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. Z920C002F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122818)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - FATT. 67/2012 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA  SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA A. GRAMSCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138066)APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122779)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - FATT. 43/2012 - RIFACIMENTO LINEE SCARICHI BAGNO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122132)LIQUIDAZIONE DITTA SODEXO FATT. N. 6400015077 DEL 30/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139579)SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE PERSONALE P.L.-AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z960C8C94E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122812)LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE QUIETI-TARRICONE (AVV. ANGELO QUIETI) - PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1° QUADRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140939)RISTRUTTURAZIONE IDRICA - TURCHE LOCALI WC SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG. ZD50CB7ECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140945)MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI VIA PELORITANA E VIA KENNEDY-CIG. Z860CB8207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122649)RESTITUZIONE CAUZIONE PRESTATA DLLA SIG.RA MASSI MARIA (CALVARUSO VITTORIO) -  PER MANIFESTAZIONE DENOMIATA "MOSTRA FAUNISTICA VICTOR" C/O AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI -(19.04 -29.04.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119863)TITOLO II° - SALDO LIQUIDAZIONE  IMM. LE FORNACI S.R.L. - CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA A P.I.I. AREA EX MOKARABIA - AREA FORNACE BERETTA GIANOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141089)SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA - ANNO 2014 - STRUTTURE GEODETICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E IL PARCO LE QUERCE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IVANO GUIDOLIN DI CARNAGO (VA). CIG Z1E0CBCA01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122734)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.R. IMPIANTI - FATT. 946/2012 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORESI CON INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ADEGUAMENTO DISPOSITIVO DI INTERFACCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141138)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SOCIO SANITARI PER CITTADINI GARBAGNATESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122729)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.R.IMPIANTI - FATT. 468/2012 -RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORESI CON L'INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - S.A.L. N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141473)RICONOSCIMENTO SPETTANZE ALLA SOC. GRUPPO BDB ITALIA  SRL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141742)AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122716)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AD ARPA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA - FATT. 8186/2011 - PIANO CIMITERIALE - PARERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122625)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SODEXO ITALIA S.P.A. - FATT. NN. 6400015078/6400015079-2013 - GIORNATA DEL VERDE PULITO 2013 (SERVIZIO BUFFET/MERENDINE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141782)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "SALVADOR ALLENDE" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DELLE MAGGIORI SOMME DI PERIZIA E ADEGUAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI. (CUP C86E10000660004 - CIG 16542298F2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122664)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140904)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ARRETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122207)LIQUIDAZIONE FATTURA MONDADORI - TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141220)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI PARZIALMENTE UTILIZZATE - IMPEGNO DI SPESA E 3.654,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142199)SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122562)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 1348/12 - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA 01/02/2013 - 28/02/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142011)RENDICONTO ANTICIPAZIONI PER  INIZIATIVE CDD - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122551)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 70/2013 - ADEGUAMENTO RATA CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - REVISIONE PREZZI (COMPETENZA NOV-DIC. 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142041)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 26 GIUGNO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122540)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9393/12 - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/12/2012 - 31/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140407)INCARICO  ALLO STUDIO TECNICO GEOM. DELLEA FEDERICO  DI LUINO -  FRAZIONAMENTO MAPPALI 296 E 5 DEL FG. 17 - PROGETTO VIE DELL'ACQUA (CIG  Z720C9E4C3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122528)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 8657/12 CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/11/2012-30/11/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122511)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 7827/12 - CANONE SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/10/12 - 31/10/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141511)IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO STRAORDINARIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI E REDAZIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER LA VENDITA IMMOBILI DI VIA VIRMARA 73 - CIG  ZEC0CD0269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122575)LIQUIDAZIONE FATT N 320 N 318 DEL 7.5.2013 COOP LA CORDATA SIG MARZORATI E BINETTI MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138177)INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA   - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  AD ARPA LOMBARDIA (CIG  Z560C4199C) E DOTT. GEOLOGO A. LATEGANA (CIG 3598446B91)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141423)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE - 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG. Z380CCA8B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122369)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDEM GROUP SNC  DI GIOIA DEL COLLE (BA) - FATT. 702/2013 - GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2013 - ACQUISTO GUANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142045)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122354)LIQUIDAZIONE AD ARPA (AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIANTE LOMBARDIA)- PARERE SU PROGETTO BONIFICA AREA PARCHEGGIO VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141791)ACQUISTO SERVIZI ON-LINE PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122339)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS PER LA SOSTITUZINE DI UNA LASTRA DI VETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140172)COPERTURA ASSICURATIVA LOTTI 2-3 -5-6-7 PERIODO 31/12/2013-31/12/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122305)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA BASILICO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141201)REALIZZAZIONE OPERE DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARE SULL'IMMOBILE DEI SIGG.RI BROLLO E COLOMBO IN VIA KENNEDY, NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) - (ATTO DI TRANSAZIONE - CAUSA ISCRITTA AL N. RG 46602/10 DEL TRIBUNALE DI MILANO ED ASSEGNATA ALLA X SEZIONE CIVILE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: 4358360871).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122284)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141785)RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE BAR PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "CORTE VALENTI" - VIA MONZA PER IL PERIODO DAL 02.01.2014 AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122280)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA PER LA FORNITURA DI VERNICI PER LA MANUTENZIONE DI GIOCHI ED ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122399)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 10/SOSP./2013 - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBORESO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141828)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE  - BIBLIOTECA COMUNALE - CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141723)MERCATINO NATALIZIO A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122424)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE - FATT. 100307/2010 - CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SOLE" - CONTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122392)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379 DEL 30.04.2013 FERCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140789)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI  CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI - 3° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121921)LIQUIDAZIONE FATT 1099 DEL 22.4.2013 SIG LA MANNA MESE DI APRILE 2013 IGM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141216)SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014 - CIG N. CIG Z160CB1080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140554)AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VESTI SOLIDALE ONLUS DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2014 (CIG  Z0F0CA5C2B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121852)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2013 E CONGUAGLIO ANNO 2010 (SCADENZA: 27 MAGGIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141163)PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2013. APPLICAZIONE DEL CCNL 14/05/2007 IN MATERIA DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121923)LIQUIDAZIONE FATT N 190 DEL 30.4.2013 COOP GEODE SIG MILANI MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121924)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO AL SIG. S.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141092)CONVENZIONE DI TIROCINIO (AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138822)AVVIO PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014. CIG Z3A0C52B75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121928)LIQUIDAZIONI FATT N 1009/V DEL 31.3.2013 COOP KCS SIG DI NATALE MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139386)AVVIO SPORTELLO ASCOLTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO  GRADO DI GARBAGNATE MILANESE. - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CODICE CIG. Z2A0C54C67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121977)LIQUIDAZIONE FATT N 10/13 DEL 31.1.2013 ASS CIELO E TERRA SIG CESCHINI MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68379)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 737 DEL 10.10.2011 - NOLEGGIO NR. 6 MULTIFUNZIONI A4 PER UFFICI COMUNALI CIG. Z3501F21CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121978)LIQUIDAZIONI FATT N 21/13 DEL 28.2.2013 E N 36/13 DEL 31.3.2013 SIG CESCHINI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122178)LIQUIDAZIONE MASSIMILIANO TAPPARI - INTERVENTO INIZIATIVA LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137818)CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNIO INTEGRATO PER IL PERIODO 01.01.2012 -31.12.2013 - PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2014 AL 31/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137938)SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 CIG ZCD0C3C211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122196)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 6400015080-6400015081-6400015082-6400015083-6400015084-6400015085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137939)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNO 2014.   CIG ZCD0C3C116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122065)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PERIODO: AGOSTO 2011 / DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122102)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO ITALIA SPA N. 6400018753 DEL 1/5/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137940)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014  -  CIG  Z8B0C3BFF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121963)AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139456)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, ANNO 2013 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 - CIG ZEB0953D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121692)ANCITEL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI TELEMATICI DI BASE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139731)REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CUP: C87H13000360004 - CIG: 510596579B) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22.10.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122042)LIQUIDAZIONE SPETTANZE A TUTTO IL 31/12/2012 AI COMPONENTI L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139872)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - RIFACIMENTO SOSTITUZIONE MOTORE ASCENSORE VIA CANOVA, 80 - CIG ZD30C88472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122007)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 451/2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140150)IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2014.CIG Z530CA3A88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121983)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. MPROJECT S.R.L. - FATT. 19/11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PLESSO SCOLASTICO "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140202)SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TNT POST ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121979)TITOLI II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. MPROJECT S.R.L. - FATT. 17/11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ASILO NIDO VIA VARESE - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140296)CONTRIBUTO DEL FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO. SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  ANNO 2013 - ACCERTAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEI FONDI AI COMUNI E IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140346)CONTRIBUTO DEL FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO. SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  ANNO 2013 -IMPEGNO CONTABILE FONDI COMUNE A FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121974)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. MPROJECT S.R.L. - FATT. 18/11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA STELVIO "QUINTO PROFILI" - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140402)REALIZZAZIONE CARTELLI SEGNALETICA CENTRO SPORTIVO. CIG ZF90C9E2E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121914)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 8770 DEL 28/3/2013-ACI-POLIZIA LOCALE CIG Z6206DEC60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121932)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 153/172/174-COUNTRY DOG. CIG. 1387618A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140458)INTERVENTI DI RISANAMENTO URBANO E AMBIENTALE, OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER MIGLIORIE ALLA STRUTTURA DEL GATTILE  DI VIA E. TOTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  SNC DI GARBAGNATE MILANESE . (CIG   ZBD0C9F50E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140866)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N 14 DEL 15/01/2013 "PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA  PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG. Z2A0C54C67"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121944)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 173 VERBATEL- CIG 34598430C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121892)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU IL SETTIMANALE IL NOTIZIARIO DELL' ESTRATTO AVVISO DI GARA TRASPORTO DISABILI E ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140876)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 552/2013 E N. 566/2013 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2013 - LUCIANO GAROFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141001)APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2015 - (CUP: C83G13000370004 - CIG:5480481BFB) - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121606)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE C/C POSTALE  IMU  1005848732 PERIODO GENNAIO /MAGGIO 2013 E SPESEW CHIUSURA CONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136733)ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - SCARPE INVERNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EDILMOSA SNC. CIG. Z170C0596B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121598)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CELCOMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140095)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121429)LIQUIDAZIONE BOLLI PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140135)INTERVENTO DI RIPRISTINO APPARECCHIO ILLUMINANTE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA UGO FOSCOLO - AFFIDAMENTO LAVORI SOC. ENEL SOLE S.R.L. - (CIG:Z170C92689).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121784)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. PER LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 3° BIMESTRE 2013 - PERIODO: 24.02.2013 - 23.04.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:140153)PARCO DEI BAMBINI - RIPRISTINO VIALI PEDONALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STUCCHI &amp; C SRL. CIG. ZAA0C92BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121572)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) PER CANONE ABBONAMENTO CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 3° BIMESTRE 2013 - 1 CENT NEW (SCADENZA: 20 MAGGIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121567)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO C.D.F. (CIRCUITO DIRETTO FONICO) PRESSO PALAZZO COM.LE E BILIBLIOTECA E C.D.A. (CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO) PRESSO COMANDO VV.UU. - 3° BIMESTRE 2013 - SCADENZA 15 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139907)ACCETTAZIONE DONAZIONE COMPUTER USATO PER LA SALA CONFERENZE DEL CENTRO VARIETA' DI VIA  BOLZANO 22 DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE  " CIRCOLO DELLE IDEE  "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138662)INSTALLAZIONE LUMINARIE PER IL PERIODO NATALAZIO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 (CIG N. Z860C56F01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121846)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 DEL 30/04/2013 COOPERATIVA FARSI PROSSIMO. PROGETTO INTERCULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121853)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 220107 DEL 30/04/2013 E NR. 2200108 DEL 30/04/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137486)ACQUISTO VESTIARIO - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO E ALLE MANUTENZIONI GENERALI- STAGIONE INVERNALE 2013/2014. CIG ZD90C2C952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121863)LIQUIDAZIONE NOTA N. 5 DEL 30/04/2013 NIDO DELLE FATE MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138977)OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - DITTA AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL DI POGLIANO MILANESE (CIG 1620210F92 CUP C86E10000670004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121800)LIQUIDAZIONE DITTA BELSANI DANIELA FATT. N. 11 DEL 30/04/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139325)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 6 CORRISPONDENTE AL FINALE  ALLA  DITTA  FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI) - CIG : 397284603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139485)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTI APPALTO (CUP: C83J13000340004 - CIG: 5431949A1C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121775)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121747)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139577)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD, STREEBASCKET E VOLLEY - ANNO 2012. CIG 3945672788.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139671)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121737)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (PERIODO DAL 01/12/2012 AL 31/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121715)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139800)INTROITI DA CONCESSIONE D'USO RICORRENTE DELLE SEDI DEI CORSI DI MUSICA  PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121675)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. N. 2012800/153/2012 - PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO ENERGIA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137961)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI NEI NUOVI UFFICI DELL'EX SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139857)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 552 DEL 22 NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121650)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2012800/237 - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (PERIODO DAL 15/10/2012 AL 30/11/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139490)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA D.C.E. - VIA CANOVA N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121573)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE FEO BRUNO PER L'INTERVENTO URGENTE  DI MANUTENZIONE DELLA VASCA DI COMPENSAZIONE DELLA PISCINA COPERTA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121562)LIQUIDAZIONI FATT ALER, ASM E ENEL SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69400)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015/2016 DET 535 DEL 05.07.2011 NOLEGGIO NR. 3 MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA BIZHUB C220 CIG:Z10020E1B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137903)ACQUISTO RICAMBI - PORTALAMPADA LUCE VOTIVA CIMITERO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA SPA. CIG. Z100C38552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121526)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. I4774-MCTC- 1° TRIM. 2013-CIG. ZC507E7E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121570)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 14/2013 - ARREDO A VERDE FIORITO (IV° RATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138622)RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VIVAIO BANFI. CIG. Z050C51B36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121561)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ITALKALI S.P.A.  FATT. 6200/13 - ACQUISTO SALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139394)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (29).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139481)NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI CIG. Z390C5D7C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121393)LIQUIDAZIONE FATT N 2096/B DEL 21.11.2012 ARGENTO VIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139726)COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2013 PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121399)LIQUIDAZIONI FATT N 1683/B DEL 5.9.2012 E N 1883/B DEL 10.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139709)REVISIONE DEI FONDI PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE -  ANNO 2010 - 2011 - 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121409)LIQUIDAZIONI FATT N 560/B, 562/B 558/B DEL 18.10.2013 ARGENTO VIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121518)LIQUIDAZIONE FATT NR. 405 / 2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139257)ACQUISTO CARTA DIVERSA PER CENTRO STAMPA COMUNALE. CIG ZB00C3F223.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121243)INTEGRAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2012 SIG A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139545)SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121269)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 2.5.2013 - MASSIMO PICOZZI - DET. N. 206 DEL 18.04.2013 - LIBRI IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139226)SERVIZIO DI PULIZIA DEI  LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 1 APRILE 2014/31 MARZO 2019 -. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO,  DELLO SCHEMA DI BANDO E  DISCIPLINARE DI GARA PER SUCCESSIVA INDIZIONE DI  PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121229)LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2013 IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138081)IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE DI IRREGOLARITA' RILEVATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  NEL CONTROLLO REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A IMPOSTA DI REGISTRO II° QUADRIMESTRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138830)LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  (CUP:C89I11000020004 - CIG: 274973511B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121220)LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO E MARZO ASILO IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139040)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E RECEPIMENTO ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121210)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 2/05/2012 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121141)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS SRL - FATT. 120/2011 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE IN  VIA MANZONI N.46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139727)AVVIO CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138833)RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO IN LARGO MONS. GERVASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121205)LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 DEL 12.04.2013 IRS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138848)ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MERCATINO DELL'USATO - RINUNCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121003)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120987)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLCI 4° TRIMESTRE 2012 (CONSUMI DAL 30.11.2012 AL 28.02.2013)  SCADENZA: 15 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139118)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - CAT C 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121131)LIQUIDAZIONE DITTA MYO SRL UNIPERSONALE N. 130008432/2931 DEL 22/02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139132)AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO  - CAT C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121051)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATA PER LA STIPULA DELLA SCRITTURA PRIVATA N. 2 DEL 03.10.2008 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROROGA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO- PERIODO 01.09.2008 - 31.08.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133021)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA R.B.ELETTONICA SRL. CIG. Z5A0B84700.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121067)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30.04.2013 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138878)CONTRIBUTO URGENTE ALLOGGIO PROTETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138916)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE  ISTITUTO " PUECHER - OLIVETTI DI RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121081)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 02.05.2013 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121077)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. FOLCO DE POLZER - FATT. 17/2007 - SALDO FINALE REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138958)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIG. B.Z. ALLOGGIO VIA DON MAZZOLARI N. 12/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120850)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE MARA BONESI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135051)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120955)LIQUIDAZIONE DITTA MYO SRL L'UNIPERSONALE FATT. N. 130017498/2931 DEL 19/4/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138117)INCARICO ALLA DITTA SORGE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG. N. Z460C34184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138140)APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME TERZO RESPONSABILE PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93 E S.M.I., PER IL PERIODO 01.01.2014/31.12.2015 (CUP: C83G13000330004 - CIG: 5418713F69) - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120937)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120885)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER L'ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER L'ALLESTIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138702)MOBILITA' IN ENTRATA DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 - AI SENSI DELL' EX ART. 30  D.LGS 165/2001 -  C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120884)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI LINDO PER LA RIPARAZIONE DEL MONTAFERETRI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125476)CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - FORNITURA E POSA DI NUOVE PORTE PER BAGNI-WC SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO A 11- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL CON SEDE A  CUSANO MILANINO (CIG ZF70A6975A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120797)LIQUIDAZIONI FATT N 275 DEL 16.4.2013 E N 279 DEL 18.4.2013 COOP LA CORDATA SIG MARZORATI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129176)VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SEDI VIARIE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG N. 376260470A - CUP N. C83G11000120004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135557)CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE.  IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI. CIG N. Z4C0BE0CB7E  CIG N. ZF90BE0D43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120807)LIQUIDAZIONE FATT N 936/B DEL 22.5.2012, N 1509/B DEL 3.8.2012 E N 1201/B DEL 3.7.2012 ARGENTO VIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137792)ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER I MESSI COMUNALI. CIG Z980C33D25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120168)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188 DEL 01.04.2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137437)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/E.SRL + ALTRI - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120667)LIQUIDAZIONE FATT NR. 267 DEL 31.03.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137756)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.M. - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115650)LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. COPISTERIA ELIOGRAF E BIEMMEGI CARTOLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137964)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120816)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137866)EX DETERMINAZIONE N. 196 DEL 16/04/2013 "ACQUISTO MAZZI DI FIORI E CORONE DI ALLORO PER EVENTI E CERIMONIE - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB8097A445" : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120821)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135789)OGGETTO:  CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 02.01.2012 -31.12.2013 - ADEGUAMENTO ISTAT PER IL PERIODO DAL 02/01/2013 AL 31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115673)ELIOGRAF COPISTERIA. LIQUIDAZIONE PER  RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120796)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID.1° CIRCOLO SC.ELEMENTARE VIA VARESE  3° BIMESTRE 2013 (SCADENZA: 10 MAGGIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137427)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE AFFISSIONE MATERIALI PROMOZIONALI INAUGURAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' - DETERMINAZIONE N. 505 DEL 28 OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120486)LIQUIDAZIONE A ENERGETICA APS - FATT 2/2013 - ORGANIZZAZIONE MOSTRA SPETTACOLO "COSA C'E' DENTRO COSA C'E' DIETRO?"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137688)INAUGURAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' - PARTE II CIG  ZC20C31094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119916)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. 1/2012- DOTT. GEOL. LATEGANA ALESSANDRO - REDAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137802)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - (CUP N. C36C06000060004 - CIG N. 0043179070).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137807)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA DEL CONDOMINIO K1 DI VIALE KENNEDY, 2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - (CUP: C84E09000070001- CIG: ZBD0647C84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120538)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2013 -GRAFICA MA.LI.MA - CIG: Z15093294F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120638)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137870)APPROVAZIONE ATTI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE BAR PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "CORTE VALENTI" - VIA MONZA PER IL PERIODO DAL 02.01.2014 AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120541)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE  DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - FATT. 64/11 - RITRUTTURAZIONE N. 4 UNITA' IMMOBILIARI VIA PERGOLESI (EX POSTE ITALIANE) SALDO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137361)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/R.-M.  -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120502)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - FATT. 130/2011 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SCARICO FOGNARIO BLOCCO SPOGLIATOIO PALESTRA GINNICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135997)ACQUISTO RICAMBI - SERRAMENTI EDIFICIO SCOLASTICO QUINTO PROFILI. AFFIDAMENTO FORNITURE FERRAMENTA BASILICO. CIG. Z2E0BF482F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120493)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  FATT. 118/2011 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137308)ACCORDO QUADRO  CON TNT ITALIA  PER SPEDIZIONE  CORRISPONDENZA -CIG Z310C26427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120429)LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE MAURIZIO MORO MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137328)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014. Z9F0C2ABF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120477)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A - FATT. 2011800/001-2011 - RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO NEL PARCO "LE QUERCE" DI VIALE KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137453)RIPARAZIONE AFFRANCATRICE "FRAMA FRANCOPOST" UFFICIO DEL PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137142)RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TORRI FARO CAMPO CALCIO E PISTA PODISTICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - FURTO CAVI ELETTRICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AR IMPIANTI ELETTRICI SNC. CIG. ZDD0BED593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120466)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A.S.M. GARBGNATE MILANESE S.P.A.- FATT. 2010800/127-2010 -RIFACIMENTO E RIQUALIFICAIZONE ENERGETICA IMPIANTI TERMICI ASIO NIDO VILLA SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137392)RISTRUTTURAZIONE PARCHI E GIARDINI - FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO PARCO DELLE BETULLE IN VIA VARESE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE. (CIG   Z430C27E93).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120391)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A.S.M. GARBAGNATE MILANSE S.P.A. - FTT. 2010800/128- 2010 - ADEGUAMENTO IMPIANTI UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120388)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2009800/106-2009 - SERVIZIO ENERGIA - INTERVENTO DI FORNITURA E POSA FANCOIL C/O SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134967)ACQUISTO RICAMBI - ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO FORNITURE VIVAIO BANFI SRL. CIG ZC60BCBA00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120372)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2009800/118-2009800/117-2009 - SERVIZIO ENERGIA (EDIFICI VARI E ASILI NIDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137508)ASSUNZIONE IN SERVIZIO E APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTUALE DELL'UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - COMMISSARIO AGGIUNTO CAT. D1 - L.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137260)APPROVAZIONE SCHEMA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL GATTILE SANITARIO E DI RIFUGIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120352)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA A.S.M.  GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2012800/009 -2012800/010 - 2012 - SERVIZIO ENERGIA  /CENTRO SPORTIVO GB3 E ASILI NIDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135654)SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE UTENTE DELLE PROCEDURE APPLICATIVE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DELL'ENTE COINVOLTO NELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL CONTROLLO DI GESTIONE. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120366)LIQUIDAZIONE COMPENSO AIPA PER GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2012 - CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120184)LIQUIDAZIONE AVV. ANGELO QUIETI - PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODI 15/11/2012-31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137031)COLLOCAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2013-31/12/2018. INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120158)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200060 DEL 31/03/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO PISCINA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130317)VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13/14 DEL DPR 30.04.1999 N. 162 - PIATTAFORMA ELEVATRICE, SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI. AFFIDAMENTO VERIFICHE DITTA SICIT SRL (CIG:Z440B2573A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120161)LIQUIDAZIONE FATTUIRA N. 2200050 DEL 31/03/2013 FNM AUTIOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131214)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO  PER INTERVENTI  SU ALBERATURE MORTE IN VIA DEI TIGLI (CIG  Z4A0B3F3A9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120167)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200049 DEL 31/03/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134796)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO SFUSO  PER SPARGIMENTO STRADALE - DITTA ITALKALI SPA (CIG ZD20BC04E8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136735)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 473 DEL 8.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120192)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2013 - LE PUBBLICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136757)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, ANNO 2013 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CIG ZEB0953D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120104)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2012- SIGG. A.G.  E   S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130282)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 1051 DEL 29.12.11 - SERVIZIO E ASSISTENZA ASCENSORI E MONTASCALE ANNO 2012 - 2013. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC DI BRESSO MI. CIG 3620182CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119990)LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIM 2013 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120036)LIQUIDAZIONI FATT RISTOCHEF N 204390 E N F50069 DEL 27.12.2012. ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136372)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (27).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136434)INAUGURAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA ABIBO' - PARTE I  CIG  Z1E0BF2F48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120050)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG TALLUTO/ARUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119921)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20138 DEL 31/03/2013 DITTA SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136874)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI AL 31/07/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120009)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 11.04.2013 CENTRO LIBRI LARIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135120)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO: PANNOLINI MUTANDINA  PER ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA CIG  Z940BA9E03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136871)PERCORSO FORMATIVO DI PROMOZIONE DELLE SKILL. 2° EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119859)TITOLO II° - LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE "DELLE QUATTRO COMUNITA' CRISTIANE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136745)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/LUIVAT/5 - TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII R.G. 31537/08 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119843)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2012- SIG.RA A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118766)VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NOTIFICA ON LINE - NUOVE MODALITA'" ORGANIZZATO DA A.N.N.A. DEI MESSI COMUNALI FONTI E GRACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136491)NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136464)SVINCOLO FIDEJUSSIONE ALLEGATA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.54/07 DEL 18.08.2008 - SIGG. MULAS LUIGI VITTORIO E MULAS CORRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119784)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO RICA PER UNA RIPARAZIONE GUASTO PORTA AUTOMATICA ESTERNA PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119671)LIQUIDAZIONE FATT N 488 E 490 DEL 5.9.2012 SIG BINETTI COMUNITA' LA CORDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134515)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119681)LIQUIDAZIONI FATT N 594 DEL 15.1.2012 E N 625 DEL 6.11.2012 COMUNITA' LA CORDATA SIG BINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133928)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONTRASSEGNATO CON LA SIGLA PE15 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI LOTTIZZANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135559)CORSO DI FORMAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI EX ART. 147 DEL D.LGS. N. 267/2000. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119685)LIQUIDAZIONI FATT N 716 DEL 11.12.2012 E N 8 DEL 8.1.2013 COMUNITA' LA CORDATA SIG BINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119700)LIQUIDAZIONI FATT N 86 DEL 7.2.2013 E N 226 DEL 4.4.2013 COMUNITA' LA CORDATA MESI DI GENNAIO E MARZO 2013 SIG BINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135576)SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO, DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 246 IN DATA 11 AGOSTO 2004. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119742)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135715)CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE. RIMBORSO SOMMA VERSATA, MA NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136027)DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119810)LIQUIDAZIONE FATT N 150 DEL 5.3.2013 COMUNITA' LA CORDATA MESE DI FEBBRAIO 2013 SIG BINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119726)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MARZO- N° 6400010523-6400010525-6400010524-6400010520-6400010521-6400010522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135812)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (26).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119806)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO S.R.L. N. 280 DEL 29.03.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133763)POLIZZA FURTO N. 235/07/2023628 REALE MUTUA ASSICURAZIONI: IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DISDETTA DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE. CIG Z670B9D1B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136191)ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIGNOR R.N. - ALLOGGIO VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119611)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI  PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI DAL 01.01.13 AL 31.03.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119563)DITTA Q8. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA  CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 16/28.02.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128872)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 17/01/13 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EDILCOPAC. CIG.Z2D080DD37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135750)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA - SEZIONE RAGAZZI - DETERMINAZIONE N. 100 DEL 27 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119575)DITTA Q8. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.  1/15 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119578)DITTA KUWAIT PETROLEUM. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 16/31 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135783)REALIZZAZIONE OPERE DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARE SULL'IMMOBILE DEI SIGG.RI BROLLO E COLOMBO IN VIA KENNEDY, NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) - (ATTO DI TRANSAZIONE - CAUSA ISCRITTA AL N. RG 46602/10 DEL TRIBUNALE DI MILANO ED ASSEGNATA ALLA X SEZIONE CIVILE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 23/07/2013 (CIG: 4358360871).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135976)RENDICONTO  ANTICIPAZIONE  PER REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE  - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119576)LIQUIDAZIONE PER  ERRATA TRATTENUTA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134986)AVVIO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E LE STRUTTURE COMUNALI SUL TERRITORIO - ANNO SPORTIVO 2013 - 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119543)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBILCA - CONGUAGLIO ANNI 20089-2010 (SCADENZA: 26 APRILE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119550)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136000)APPROVAZIONE SCHEMA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA LOCAZIONE DI POSTI AUTO INTERRATI IN VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118975)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE - COMUNE DI MILANO SERVIZI FUNEBRI- OBITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135817)SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119426)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2012  SIGG S.M.  E  S.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135514)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135637)APPROVAZIONE DEI CONTRATTI D'INGRESSO E DEI DOCUMENTI ORGANIZZATIVO- GESTIONALI PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO E IL CENTRO DIURNO DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119427)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2012 SIG S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135556)DETERMINAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI  ED ADEMPIMENTI  COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119429)LIQUIDAZIONE FSA 2012 SIG J.M.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132818)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A DIVERSI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI  PER MOROSITA' ASSEGNATARI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119556)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BATTILANA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI LASTRE IN  PIOMBO PER RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI E ZANZARIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119469)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135238)"SERATA DANZANTE D'OGNISSANTI" FESTA CONCERTO 31 OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135158)QUARTO E QUINTO TORNEO YU-GI-HO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119461)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119527)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI  PER GLI INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134961)PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E CONTO CONSUNTIVO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119519)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133917)CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'.  IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI. CIG N. Z0C0BA079F E  CIG N. ZE60BA078D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134721)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z570B696C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118548)AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. FATT. N. 56 DEL 25.02.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119453)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA PRESSO POLO DELLA SICUREZZA VIA ZENALE E TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI FEBBRAIO 2013 (SCADENZA: 30 APRILE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:134755)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (25).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119398)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 5/04/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128090)VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE-DATACOL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130776)INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC ASCENSORI E MONTACARICHI SRL. (CIG: ZE90B33C07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119405)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 233 DEL 5/04/2013 E 235 DEL 5/04/2013 COOPERATIVA LA SPIGA. ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133456)SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TNT POST ITALIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119419)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 5/04/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133787)INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.CIG Z5F0BAAC29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119423)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 5/04/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119326)LIQUIDAZIONI FATT N 78 DEL 16.1.2013 E N 106 DEL 14.2.2013 ISTITUTO SAN GAETANO CASA DI GASTONE CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' MESI DI DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013 SIG CRISTOFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133870)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119356)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 DEL 03/04/2013 COOPERATIVA LA SPIGA PROGETTO LETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133850)SERVIZIO IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013 (CIG 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119274)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG RAMOS ZAMBRANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131037)CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTARE LA SOSTENIBILITA' SOCIALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119310)LIQUIDAZIONE FATT N 127 DEL 31.3.2013 COOP GEODE SIG MILANI MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132321)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI. APPROVAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA SINOPOLI SRL DI PREGNANA MILANESE  (CIG 050376258C - CUP C83B10000050004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133966)ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG Z3F0B91286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119131)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2013 - COPERTURA DI UN TRATTO TORRENTE GUISA DI CIRCA 375 MT. - COD. CONC. MI-00654-4 / COD. REGIONE  GUISA-Q001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119123)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2013 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON TUBAZIONE PER FOGNATURA IN CORRISPONDENZA DEL MANUFATTO DI SOTTOPASSO AL CANALE VILLORESI (FOGNATURA VIA VOLTA) - COD. CONC. MI-01690-1 / COD. REGIONE  GUISA-C016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132906)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD, STREEBASCKET E VOLLEY - ANNO 2013. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG (Z53095D2C7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119119)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2013 - SCARICIO ACQUE NEL TORRENTE GUISA FRA LE FRAZIONI S. MARIA ROSSA E SIOLO - COD. CONC. MI-00738-1 / COD. REGIONE GUISA C-C027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133175)SECONDA SPEDIZIONE ULTIMI AVVISI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011-POLIZIA LOCALE - CIG. ZB60B4808B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133192)CONVEGNO : L'IMPOSSIBILE INNOCENZA DEL LAVORO SOCIALE E LA CONTAMINAZIONE CON LA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119100)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2013 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA VIA S. CARLO E VIA SERENELLA  - COD. CONC. MI-00728-1 /COD. REGIONE GUISA-C010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119098)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2013 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO - COD. CONC. MI-00670-2 / COD. REGIONE GUISA-S017/2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133201)ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE PROTOCOLLO -DITTA FRANCOPOST - CIG. ZAD0B83EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133744)MOBILITA' IN USCITA VERSO IL COMUNE DI MUGGIO' DEL DIPENDENTE P.F.- ISTRUTTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119093)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - CANONE DEMANIALE ANNO 2013 - SCARICIO ACQUE PLUVIALI NEL TORRENTE LURA PROVENIENTI DALLA FRAZIONE BARIANA - COD. CONC. MI-00788-1 COD. REGIONE LURA-C020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119166)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (EX ABITAZIONE SEGRETARIO) PERIODO: LUGLIO 2012 / MARZO 2013 (SCADENZA: 20 APRILE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133344)FESTA DEL PAESE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129692)IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I PARTE QUOTA ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118890)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: FEBBRAIO 2013 / CONGUAGLI ANNI 2008-2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132191)CORSI DI LINGUE STRANIERE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118971)RESTITUZIONE CAUZIONE  AL SIG. BUSNELLI PIETRO - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI (PERIODO 08.02 - 24.02.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119041)LIQUIDAZIONE ENEL SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131494)PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO 1 OTTOBRE 2013 / 31 MARZO 2014. CONSORZIO G.I.S.A. SRL DI VIMODRONE (CIG  ZB90B48842)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132973)SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119027)LIQUIDAZIONI FATT WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132744)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (24).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118821)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 28.02.2013 CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132432)SPEDIZIONE ULTIMI AVVISI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011-POLIZIA LOCALE / INTEGRAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118831)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 459 DEL 28.03.2013 SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132840)COLLOCAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2013-31/12/2018. INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX DET. N. 434 DEL 29/08/2013: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CREDITORI PER LA PUBBLICIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118839)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 185 DEL 01.04.2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132565)MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SETTEBELLEZZE" PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI "PROVA MICROFONO" PER IL PERIODO 1.4.2013-31.12.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118736)CONVENZIONE POSTE ITALIANE COSAP III BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129316)ATTIVAZIONE LINEA ADSL TELECOM IC FUTURA PLESSO GALILEI CIG. ZBB0B07F57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118754)LIQUIDAZIONE DANIEL ADV - DI SANFILIPPO DANIEL - FATTURE N. 16 DEL 30/04/2012 E N. 18 DEL 30/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129711)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 5  ALLA  DITTA  FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI) - CIG : 397284603C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118730)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AR IMPIANTI - FATT. 70/2013 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA CANOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118661)LIQUIDAZIONE DR. RAMPINI - REVISORE DEI CONTI - PERIODO 1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129932)RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 18/04/13 - MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE PORTE AUTOMATICHE, INGRESSO PALAZZO COMUNALE E UFFICIO ENTRATE. CIG. Z290814CE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132448)CONCESSIONE PERIODO MALATTIA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 21 CCNL 1995 - DIPENDENTE C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117547)LIQUIDAZIONE FATT  27-SEMINARA-POLIZIA LOCALE (DIFFERENZA IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132149)DECADENZA DALL' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, LETT. G) E LETTERA A)  DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10.02.2004 SIGNORA D. C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117563)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT 298-AG. DOGANE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117672)ATTO LIQUIDAZIONE FT. 925627 -MAGGIOLI SPA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132008)DECADENZA DALL' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1. LETTERA B) - ART. 19, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10.02.2004 SIGNORA S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117676)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. 146/2013-FLENGHI DIVISE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131769)STAMPA MANIFESTI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CODICE CIG Z250B51D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131882)AVVIO COLLABORAZIONE CON IL PROGETTO "D.I.RE."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117683)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 36782-ACI PRA- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130459)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - RISANAMENTO AMBIENTALE DEL PARCHEGGIO EX ALFA ROMEO DI VIA VALERA (CUP: C83D13000180004 - CIG: ZD60B29FEA - ZE30B29F7F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117760)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RITIRO ATTI GIUDIZIARI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131635)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (22).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117966)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 94-MANIFATTURA CONFEZIONI BARBERINI SRL-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131382)AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO 02.09.2013/31.07.2014 - COD CIG 52879602A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118278)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT 2012-COUNTRY DOG-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118504)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 741/2012-GARAGE AUTOSTRADA LAINATE SRL-ACC.TO -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131444)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118271)TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI PER LA GESTIONE DEL PDZ ALL'AZIENDA COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131451)SPEDIZIONE ULTIMI AVVISI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011-POLIZIA LOCALE - CIG. ZB60B4808B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118546)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A DAP STUDIO DI PAOLO DANELLI/ELENA SACCO -SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO IN VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATT. 5/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131454):  IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118394)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ACUTO 2012 ALLA SIG.RA R.A.M. VIA MONVISO 96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131544)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118410)LIQUIDAZIONE ALL'AMM.RE CIANNILLI PER LE SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE CONDOMINIO CORTE DEL CHIODO VIA MANZONI 46- ESERCIZIO 2013 RATA 4°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131244)COLLOCAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2013-31/12/2018. INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE  LOTTO POLIZZA CIG 1 INCENDIO 5291972172 2 ELETTRONICA 5291977591 3 RCT/O 52919829B0 4 LIBRO MATRICOLA AUTO  5291988EA2 5 INFORTUNI CUMULATIVA  5291989F75 6 FURTO  52919921F3 7 RC PATRIMONIALE 5291994399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118463)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2012 SIG. S.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130714)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "TRASPORTO SCOLASTICO" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2013/2014 COD.CIG. 5161769A85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118464)LIQUIDAZIONE FSA 2012 SIG.RA T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131100)AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA  TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2013/2014 COD.CIG. Z130B3C962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130541)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/DITTA G. SERVICE SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE PER ATTI GIUDIZIARI- A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118470)DITTA LEGNANI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130563)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/T. S.P.A.  - RICORSO AVANTI AL TAR -   AFFIDAMENTO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118436)CONSORZIO G.I.S.A..LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118527)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3 DEL 31.03.2013 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131456)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A EKOGARDA S.C.R.L., CON SEDE IN VIA MAESTRO LUIGI BINA, N. 20 DESENZANO DEL GARDA (BS), PARTITA I.V.A. N. 01643610981 LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA POSTO IN VIALE FORLANINI 18 NELL'AREA SEMINTERRATA IN PROSSIMITA' DELLA STAZIONE PER UN  PERIODO DI ANNI 2 E PRECISAMENTE DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 30 SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131284)GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA POSTO IN VIALE FORLANINI 18 NELL'AREA SEMINTERRATA IN PROSSIMITA' DELLA STAZIONE PER UN  PERIODO DI ANNI 2 CONFERMABILE PER ALTRI 2 DECORRENTI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE; NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118458)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PER VARI SERVIZI COM.LI - 2° BIMESTRE 2013 (DIC-GEN) CONSIP 5 (SCADENZA: 24 APRILE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130773)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI. DITTA CED MARKET ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118347)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI RIVISTE, GIORNALI MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130581)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118317)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO.LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130738)INDIZIONE GARA SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO 02.09.2013/31.07.2014 - COD CIG 52879602A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118391)LIQUIDAZIONE NOTA N. 4 DEL 29/03/2013 ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118403)LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 2/04/2013 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130770)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118275)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 184 -186 - 187/2013 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128837)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI COMPETENZA RAFOGAR S.R.L. IN ATTUAZIONE DEL PE17 - RELATIVE ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE - PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130354)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI NEI NUOVI UFFICI DELL'EX SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE  - PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEI CREDITI DALLA M.D.F. IMPIANTI DI DI FIORE MICHELE CON SEDE IN SOLARO (MI) ALLA DITTA A&amp;M IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN SOLARO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118143)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PELLICOLA SU CARTELLONISTICA " ORD. 27/2013 FRUIZIONE PARCHI  "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130124)ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO ANNO 2013- APPROVAZIONE BANDO PER POTER FRUIRE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE  AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO (L.N.  431/1998; L.R. N. 27/2009;  D.G.R. N. X/365 DEL 04/07/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118258)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS - AUTOMEZZI COMUNALI - MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130408)PRESA D' ATTO DELL'ACCREDITAMENTO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI E DI APPROVAZIONE ALBO DELL' AMBITO TERRITORIALE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118257)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118253)LIQUIDAZIONE DITTA MYO SRL FATT. N. 1300051292931 DEL 31/01/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129099)RIMBORSO AL GEOM. GRASSI WALTER,  CONTRIBUTO VERSATO  PER OPERE NON ESEGUITE,  RELATIVE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129517)RIMBORSO AL SIG. MILANI CELESTE,  CONTRIBUTO VERSATO  PER OPERE NON ESEGUITE,  RELATIVE ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'  D/11/0063.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118170)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 02.04.2013 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129815)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118171)RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO - MESE DI DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130217)SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117846)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA TNT POST ITALIA SPA - FATT. N. 326246 DEL 15/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129884)ACQUISTO ARREDI E GIOCHI CENTRO PRIMA INFANZIA IL SOLE . CIG Z670AA81CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117842)LIQUIDAZIONE IMPORTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118120)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129941)ACQUISTO LAVATRICI E ASCIUGATRICI PER ASILI NIDO COMUNALI. CODICE CIG Z730B171B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130071)RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA TRENTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118082)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118027)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MATIC SRL PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DELL'APPARECCHIATURA DI APERTURA AUTOMATICA DEL CANCELLO CARRAIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI IN VIA DON MAZZOLARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130174)ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG.RA L.V. - ALLOGGIO VIA MILANO 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130010)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI LINGUE STRANIERE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118022)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE STAGIONE INVERNALE 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117988)LIQUDIAZIONE ALLA DITTA EDILCOPA PER LA FORNITURA  VESTIARIO INVERNALE DEL PERSONALE DEL CIMITERO E ALLE MANUTENZIONI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128832)INTERVENTO DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONZA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ENEL SOLE. GIG. ZAA0ADECC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117971)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI PIASTRE IN CEMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129954)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG.RA G.E. - ALLOGGIO VIA MILANO 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129924)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117969)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC  PER LA FORNITURA DI PANNELLI PER ARMATURA PALCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117869)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. SCADENZA APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129526)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116928)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E CONORD - ANNO 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129915)AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128716)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, ANNO 2013 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - CIG ZEB0953D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117770)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA BSW SRL - FATTURE N.: 32 - 34 - 35 - 63/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117823)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20130077 DEL 28/02/2013 CONSORZIO GISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129148)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2012 ED IL 31.03.2013  - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  (CUP: C87H12000530004 - CIG: 4243662CA7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117742)LIQUIDAZIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129372)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA VISENTIN SNC DI VISENTIN LUCA ANTONIO E DAVIDE - ATTO DI PIGNORAMENTO - PROCEDURA ESECUTIVA TRIB. MILANO RGE 11243/12  -  IMPEGNO DI SPESA. (CIG  N. Z0D0928A47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117583)LIQUIDAZIONE NOTA PRO FORMA STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI (CAUSA FIORINA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129418)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128966)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  PART-TIME A TEMPO PIENO,  - DIPENDENTE SIG. L.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117548)LIQUIDAZIONE FATTURA VISA FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129642)APPROVAZIONE BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI BENI MOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - MOTOCICLETTE IN DISUSO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117247)ATTO DI LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI QUALE COMPENSO PER ATTIVITA' "INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE" ANNO 2012 - CICLO GENNAIO-DICEMBRE 2012 - AGOSTO E NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129631)APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE E IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE RADICI DELL' ALBERO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117177)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA SITA ITALIA SPA - FATTURE N. 1209 DEL 31/10/2012 E FATT. N. 1210 DEL 31/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129518)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO N. 11 LOCALITA' SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="33787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117591)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119438)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 74 DEL 17/01/13 - ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E  DISTRIBUZIONE ELETTRICA - ANNO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA SPA. CIG. ZDA08950AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117570)LIQUIDAZIONE DITTA DI.MA - FATT. N. 3. DEL 29.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129391)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L., P. IVA. N. 00715120150, CON SEDE LEGALE IN MILANO - PIAZZA MEDA, 4 - DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO PRESUNTO COMPRESO FRA IL 01/10/2013 ED IL 30/04/2019 . COD. CIG. 5186196852.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128692)REVISIONE DINAMICA 2013 - SPEDIZIONE A COMUNI DIVERSI DEI FASCICOLI PERSONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117500)RIMBORSO ALLA SOC. ASM SPA UTENZA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIMITERO (LAMPADE VOTIVE) VIA SIGNORELLI, 135 - PERIODO: GENNAIO/OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117564)LIQUIDAZIONE FATTURA  SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO CENTRO SPORTIVO COM.LE VIA MONTENERO - MESE DI DICEMBRE 2012 (FATTURA N.2013/15 DEL 30.01.2013 PROT.N.4077/18.02.2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128843)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128919)ACQUISTO MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117529)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. 656/12-SIBESTAR- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128600)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ C.F. - M.A. - RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  DI MILANO AVVERSO SENTENZA N.327/8/12 - AFFIDAMENTO INCARICO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117539)LIQUIDAZIONE DITTA COIL - FATT. N. 443 DEL 3/5/2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA AMMINISTRATIVA - UTENZA E CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128621)INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.  CIG Z7D0ADCA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62383)LIQUIDAZIONE - A&amp;M IMPIANTI - FATT. 03 DEL 23.03.2011 (CENTRALINO NIDO BOLZANO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128805)INIZIATIVA MUSICALE GIOVANI " FEEL THE RIDE" GARBAGNATE MILANESE 7/8 SETTEMBRE 2013  CIG. ZA80ADDA99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117482)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2/2013 - A&amp;M IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117473)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO UTENZA PRESSO PALAZZO COM.LE (HYPERWAY MOBILE VPN USERNAME) - 2° BIMESTRE 2013 (DIC-GEN) SCADENZA: 30 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128809)REVOCA DI PRECEDENTE DETERMINAZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 01/10/2013 AL 30/04/2019, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117476)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2013 (SCADENZA: 14 APRILE 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128266)APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - DETERMINA 106 DEL 07.03.012 - INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO, FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, ANNO 2012. CIG. 3959132B12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128786)NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 01/10/2013 AL 30/04/2019  MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117432)LIQUIDAZIONE FATT N 867 DEL 22.12.2012 CRI MONTORFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117433)LIQUIDAZIONE FATT N 463/V DEL 28.2.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125044)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI  CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI - 2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128171)INTERVENTO DI VERIFICA E RIPRISTINO  DELLE PARTI  CEMENTIZIE AMMALORATE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI A COPERTURA VASCA COPERTA PISCINA DI VIA MONTENERO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI (CIG Z840AC3905).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117434)LIQUIDAZIONE FATT N 551 DEL 1.3.2013 IGM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117435)LIQUIDAZIONE FATT N 39 DEL 28.2.2013 COOP SETTE PINI A MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128575)ACQUISTO DI UN LETTINO CON SOLLEVATORE PER PERSONE CON DISABILITA' CIG N. Z210AD38B6.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117439)LIQUIDAZIONE ASL MI 1 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127887)MOBILITA' IN USCITA VERSO IL COMUNE DI VIMERCATE DEL DIPENDENTE B.O.A - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117405)LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI .SCADENZA FEBBRAIO 2013 PAGABILI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128577)STIPULA FIDEIUSSIONE CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128518)SALARIO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114965)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CALOR SERVICE DI SOLARO PER RIPARAZIONE CALDAIA ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE- VIA C SIOLO 7- SIG.RA C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126241)IMPEGNO DISPESA QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE COMUNE DI BOLLATE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117369)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 26.03.2013 SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128460)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG.RA M.M.D. - ALLOGGIO VIA MILANO 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116968)LIQUIDAZIONE FATT. NRR.448 E 449 DEL 19.03.2013 - ACENTRO SERVICES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117197)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 5/02/2013 COOPERATIVA LA SPIGA ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128443)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2012  AI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117198)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 5/02/2013 COOPEERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:128315)COMUNE DI G.M. / SOGGETTI DIVERSI - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE E GIURIDICO AMMINISTRATIVA ALLO STUDIO LEGALE VIVIANI  DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125781)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO  PER INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (CIG  ZC90A7969F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117206)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 69  DEL 5/02/2013 E N. 71 DEL 5/02/2013  COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126751)ISTAT-" INDAGINE SUI CONSUME DELLE FAMIGLIE" - RILEVAZIONE MENSILE- CICLO GENNAIO - SETTEMBRE 2013: PROLUNGAMENTO DELL'INDAGINE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117211)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 5/02/2013 COOPERETAIVA LA SPIGA SERVIZIO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123488)FORNITURA E POSA DI ESSENZE ARBOREE IN AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AL VIVAIO BANFI SRL DI GARBAGNATE MILANESE - (CIG  Z210A12A32 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117217)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1972 DEL 29/12/2012 E N. 376 DEL 12/03/2013 STUDIO ASSOCIATO COSPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126160)IMPEGNO DI SPESA PER PRODUZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INVENTARIO - DITTA PROGEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117229)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121524)ACQUISTO BOBINE PER PLASTIFICATRICE PER UFFICIO STAMPA COMUNALE. CIG Z6709DDB4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117191)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116911)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: GENNAIO 2013 E CONGUAGLIO ANNI 2008-2009 (SCADENZA: 25 MARZO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127806)APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' RELATIVI AD INTERVENTI DA INSERIRE NELL'ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126531)INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC ASCENSORI E MONTACARICHI. CIG. ZC80A8EE7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117105)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IMPIANTI PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 2° BIMESTRE 2013      (DIC-GEN) - SCADENZA: 30 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117121)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IMPIANTI VARIE SEDI COM.LI - 2° BIMESTRE 2013 SCADENZA: 30 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127285)APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX- INSEDIAMENTO EX L'INCISIONE DI VIA MERONI 30 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, AI SENSI DEL D.LGS. 152/06. AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI CON LE ULTERIORI PRESCRIZIONI APPROVATE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117176)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127761)IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - II° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117104)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 15.03.2013 AGRIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118129)ACQUISTO ACCESSORI - BRACCIO DI SOLLEVAMENTO GRU AUTOCCARRO IVECO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI SRL. (CIG: Z3009585B1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118539)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLA ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATE BOARD, STREEBASKET E VOLLEY - ANNO 2013. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA. CIG Z53095D2C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117129)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIV VESTI SOLIDALE - FATT. 104/2013 PULIZIA CIMITERO COMUNALE (MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116980)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 106 DEL 15.03.2013 - TELECOM DATA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119797)ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - SCARPE ESTIVE ANNO 2013. CIG Z030998FB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120824)INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO CHIOSCO PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO - IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z3F0923F83 - CUP C89B13000060004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117005)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2200014 DEL 31/01/2013 E N. 2200043 DEL 28/02/2013 TRASPORTO PISCINA PRIMARIA  PDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117009)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2200024 DEL 28/02/2013 E N 2200025 DEL 28/02/2013 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120983)SERVIZIO DI ISPEZIONE E CONTROLLO ATTREZZATURE PER IL GIOCO - PARCHI, GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2013. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA RAMPOLDI CRISTIANO. CIG. Z4E09C68D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116541)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 218 DEL 28.02.2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126720)ACQUISTO RICAMBI - CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MATIC SRL. CIG. Z830A95093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122026)ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO RICAMBI TORRI FARO. APPROVAZIONE OFFERTA IN CONSIP. CIG. MZD309EBE79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116229)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 143/2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116242)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA VIGANO' GIANPIETRO-IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONI: FATT. N. 14/S DEL 05/06/2012 E FATT. N. 16/S DEL 05/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125863)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI SRL. CIG. Z8D0A7C04C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126342)INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOC. INFOENERGIA SCARL PER LA REDAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - (CIG 4812850974)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117029)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N. 173 DEL 28/02/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116962)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126413)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - RIPARAZIONE SERRANDA USCITA AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA NUOVA SERRANDA SNC. CIG Z370A8B8B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127384)AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE,STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARES 2013 ALLA DITTA  SIEL  SRL- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z410AA8934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116999)LIQUIDAZIONE SPETTANZE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116766)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA S.G. PER RIMBORSO ACQUISTO CALDAIETTA ALLOGGIO ERP VIA MANZONI 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126660)ACQUISTO VERNICI - MANUTENZIONE GIOCHI E ATTREZZATURE E LOCALI PUBBLICI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ULTRANOVA PECO SRL. CIG. Z900A9230E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126227)ACQUISTO NUMERI CIVICI - SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ESTRO PUBBLICITA'SRL. CIG. Z840A86D60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116905)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI S.N.C. - FATT. 60/2013   ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO DI CALCIO DI VIA N. SAURO SPOGLIATOI "A"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116839)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GARIGLIO  DARIO SRL  DI VOLPIANO(TO) PER IL NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126614)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE - 3° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013-CIG.ZA10A9130C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127155)IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE DI IRREGOLARITA' RILEVATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  NEL CONTROLLO REGISTRO REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A IMPOSTA DI REGISTRO I° QUADRIMESTRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116797)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/13-723-2013 - DERATIZZAZIONE C/O VIGILI DEL FUOCO (RIF. BOLLA 6/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127445)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116786)LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA AVVOCATO GIANLUCA MARIS (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/S.P.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116602)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SIG TALLUTO/ARUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127320)RENDICONTO ANTICIPAZIONE CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127395)RILASCIO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA MILANO N. 23 ASSEGNATARIO SIG.RA R.F.- DECADENZA PER PERDITA REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116611)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO 2012 AL SIGNOR G.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116691)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127063)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123286)INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA (CUP C82J13000040004) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ECONORD S.P.A. PER LO SMALTIMENTO E TRASPORTO DEL TERRENO RIMOSSO PER EFFETTUARE LE ANALISI DI FONDO SCAVO - IMPEGNO DI SPESA (CIG  N. ZA30A1727E) ED INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA SALEMME DI GERENZANO (VA) PER LE OPERE DI SCAVO (CIG. ZCE09433DB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116604)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126349)SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PERIODO 01.11.2011 - 31.10.2018 - PRESA D'ATTO PROSECUZIONE SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DLGS N. 163/2006 E S.M.I. AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 92 DEL 28.02.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116621)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO AVVISO DI GARA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA E LA REPUBBLICA ED MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116628)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ASTE ED APPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127189)CONCESSIONE D'USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL PERIODO DAL 10.7.2013 AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126231)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116633)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AD USO DIVERSO SEDE DEL POLO DELLA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116533)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR.125-126-127 DEL 01.03.2013 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126460)IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO  PIAGGIO PORTER EJ899AJ. DITTA PIAGGIO MILANO SRL. CIG   Z090A8EA14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116538)LIQUIDAZIONE FATT NR. 341/2012 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125942)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I DIVERSI UFFICI COMUNALI. DITTA CED MARKET ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126721)INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA POSTO IN VIALE FORLANINI 18 NELL'AREA SEMINTERRATA IN PROSSIMITA' DELLA STAZIONE PER UN  PERIODO DI ANNI 2 CONFERMABILE PER ALTRI 2 DECORRENTI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116540)LIQUIDAZIONE FATT NR. 52/2013 -  COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116501)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/2013 DEL 28/2/2013 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120445)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE PUBBLICA LETTURA IN LINGUA - CIG: ZE309B187A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125617)ACQUISIZIONE LICENZA ANTIVIRUS AVG E SISTEMA POSTA ELETTRONICA MDAEMOND CIG. Z7C0A74BF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116420)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 150 DEL 6/03/2013 E 152 DEL 6/03/2013 COOPERATIVA LA SPIGA . ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116423)LIQUIDAZIONE N. 151 DEL 6/03/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126181)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116462)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11.03.2013 LA FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126210)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO N. 1 SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 25  GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126217)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116475)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE FEBBRAIO N°6400005867-6400005866-6400005865-6400005864-6400005863-6400005862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116419)RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE RIMBORSATA DA ASM (VEDI VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 36360204 E.C. DEL 31.10.2012) PERCHE' GIA' COMPENSATA SU FATT.N. 2012010563 DEL 3.4.2012 DI E 604,92 (FEB/12) PER EMISSIONE DI NOTA CREDITO ASM N.164/03.04.2012 DI E -595,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126421)REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CUP: C87H13000360004 - CIG: 510596579B) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116463)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTRO PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA E POSA DI PELLICOLE CARTELLO PARCO MAROVELLI DI VIA MONVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121448)INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - RIPARAZIONE MANUFATTO IN FERRO PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA DEL MERCATO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA B&amp;C BATTILANA CLAUDIO. CIG. Z9309D69AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116460)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125084)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ALLOGGI ERP - DITTA FORNITRICE MILANI TERMOIDRAULICA (CIGZ4B0A45F62)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114817)ATTO DI LIQUIDAZIONE MCTC -4 TRIM- 2012 POLIZIA LOCALE FATT. H9830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125604)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INVERNO 2012-2013 INTERVENTI DI POTATURA IN DIVERSE VIE CITTADINE APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA  FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO  (CIG Z0707768FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114819)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. FLENGHI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125860)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 306 DEL 10.6.2013 CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115351)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 884 /2012-FLENGHI DIVISE- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126038)SELEZIONE PUBBLICA PER LA  CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO  - RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126222)MOBILITA' IN USCITA DELL'UFFICIALE DI POLIZIA/COMMISSARIO AGGIUNTO M.C. VERSO IL COMUNE DI ARCONATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116442)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125317)PROROGA DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AL 31.12.2013- CIG Z080A6A078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116437)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116425)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122637)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI AL GESTORE CASE COMUNALI- STUDIO TECNICO CIANNILLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116424)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124789)CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116415)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE ERP _ STUDIO CIANNILLI- SPESE DI PROPTIRTA' E GESTIONE ESERCIZIO 2013 ALLOGGI VIA CANOVA 68/86- 2° RATA 2013 E SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124987)ONERI DERIVANTI DA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AFADIG DI GARBAGNATE MILANESE 2013-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116377)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154 DEL 6/03/2013 COPPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125606)ACQUISTO CARTA DIVERSA PER CENTRO STAMPA. CIG ZAA0A43D2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116378)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 6/03/2013 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125658)CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA PARALIMPICI: ACQUISTO MATERIALE PARAFARMACEUTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116272)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - 1 CENT NEW - 2° BIMESTRE 2013 (DIC-GEN) SCADENZA: 18 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120249)INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO "CA' DEL DI' " - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI SRL DI CUSANO MILANINO (MI) - (CIG: ZA809AD2A6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125306)CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA PARALIMPICI: INTERVENTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CIG ZBB0A69CC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116279)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE - MAM (MESSAGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 2° BIMESTRE 2013 - PERIODO: 24.12.2012 - 23.02.2013 (SCADENZA: 18 MARZO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116300)LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: GENNAIO 2013 SCADENZA: 17 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125482)GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 COD.CIG. 5161769A85: RETTIFICA TERMINE RICEZIONE OFFERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124397)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/H.A. -  DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116309)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO POLO DELLA SICUREZZA VIA ZENALE E TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116365)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GBR ROSSETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124707)RIPARAZIONE TOSASIEPI - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DITTA VIVAIO BANFI SRL. CIG. Z290A55A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115953)LIQUIDAZIONE ASM SPA-FATT. N. 2013800/001 DEL 14/01/2013 - LAVORI PIANO TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124962)SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116205)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA STILARREDO S.A.S. DI FILIPPO DI BELLA &amp; C. - FATT. N. 21 DEL 13/04/2012 E FATT. N. 26 DEL 27/04/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124970)SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI PERIODO 01.07.2013/30.6.2016: AFFIDAMENTO ALLE LOCALI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF70A5B3E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116214)LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124996)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - RIFACIMENTO TRATTO DI FOGNATURA DEL CONDOMINIO K1 DI VIALE KENNEDY, 2 - (CUP: C84E09000070001- CIG: ZBD0647C84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120688)INTERVENTO DI RIPRISTINO PLUVIALI - PALESTRA MEDIA GALLILEO GALILEI VIA VILLORESI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG. Z2009B82C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116104)LIQUIDAZIONE FATT N 36 DEL 4.3.2013 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116106)LIQUIDAZIONE FATT N 69 DEL 28.2.2013 COOP GEODE SIG. MILANI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124417)UFFICIO ANAGRAFE - SPEDIZIONE DELLE COMUNICAZIONI AI CITTADINI PER  ALLINEAMENTO CODICI FISCALI -  CIG. Z450A50A54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124877)ATTIVITA' NATATORIA PER I MINORI FREQUENTANTI I CRD 2013. SERVIZIO TRASPORTO COD CIG ZBE0A57C52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116111)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 30/11/2012 LIBRERIA PRESENZA - CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124963)AGGIUDICARE ALL'IMPRESA TINN S.R.L. CON SEDE  IN TERAMO, VIA PO N. 94, PARTITA I.V.A. N. 00984390674 LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DI CONTABILITA' INTEGRATA  E DI GESTIONE DEI TRIBUTI INTEGRATA CON LE PROCEDURE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI CON IL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DELL'ACQUISIZIONE AUTOMATICA DEI FLUSSI DELLE UTENZE - CIG N. ZF60A5BD6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115983)LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2013 E FATTURA N. 8/2013 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VERBA MANENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115992)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2013 - LE PUBBLICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124951)AFFIDAMENTO A  VESTI SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PARTITA I.V.A. N. 12427440156, DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DI ACCESSO AL PARCO PUBBLICO SITO IN VIA ROMA  E DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 17 GIUGNO 2013 ED IL 30 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124035)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 (CUP C86E12000100004 - CIG 42535192EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116041)ELABORAZIONE STIPENDI GENNAIO E FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113981)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/B DEL 31.01.2013 - CENTRO SPETTACOLO NTEWORK - DET. N. 38 DEL 24.01.2013 - CIG Z5507F125A E Z0E083DE5F - GIORNATA MEMORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124484)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115891)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 01.03.2013 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124171)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/G.V. -  AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115825)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO - FSA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124412)CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA PARALIMPICI: NOLEGGIO IMPIANTI E SERVIZIO VIGILANZA CIG ZC20A4AD8A  A.R. IMPIANTI  CIG ZE70A4ADB5  I.V.R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115827)LIQUIDAZIONI FATT ALER E ASM SIG. KHOUILI/KADIRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123051)CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115842)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALA PROVE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123190)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  3° TRIMESTRE ANNO 2013 (CIG  26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123821)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 COD.CIG. 5161769A85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115847)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE SALA PROVE MUSICALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115852)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO 2012 SIGNOR C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123829)ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1C0A37CF9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123841)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115855)LIQUIDAZIONE FATT N V13/00009 E N V13/00008 DEL 15.2.2013 WELFARE COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123986)RIMBORSO ALLA  SOCIETA' RESIDENZA MONTENERO SRL, PER IL CONTRIBUTO VERSATO IN ECCEDENZA, RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 79/06 DEL 25/06/2007 E SUCCESSIVA VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115680)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO - FSA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123992)INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.  CIG Z990A3A682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115329)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2013 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115566)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124002)LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (CUP C82F11000250004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124263)ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI PROROGA PER L'INIZIO DEI LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA EX-MOKARABIA DI VIA ROMA 94 PRESENTATA DALLA SOC. LE FORNACI S.R.L. CON SEDE IN VIA DON GIANOLA N. 12 A GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115863)LIQUIDAZIONE FATT N 165/V DEL 31.1.2013 KCS KAREGIVER RSA ACCORSI SIG DI NATALE MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115866)LIQUIDAZIONE FATT N 111 DEL 31.1.2013 ASL MI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124193)ATTIVITA' DI TIROCINIO  - CONVENZIONE LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.FALCONE E P. BORSELLINO" - ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124161)REVOCA DI AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE  DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO PRESSO I CHIOSCHI DEI SEGUENTI PARCHI PUBBLICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115865)AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124089)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE  IPSIA "PARMA"- SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115837)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123112)INTERVENTO URGENTE - MODIFICA COLLETTORE FOGNARIO PRESSO LA SCUOLA QUINTO PROFILI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG. Z950A1458A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115834)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ALTIFIN SRL PER LA FORNITURA DI NASTRI ADESISI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115788)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUZIONE EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123685)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115702)LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2012 - FIORISTA BELSANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123872)SERVIZIO DI TESORERIA, PERIODO 2013 - 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123885)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE; MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIECITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2012 ED IL 31.03.2013  - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1  (CUP: C87H12000530004 - CIG: 4243662CA7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115799)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31.01.2013 E N. 2 DEL 28.02.2013 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115758)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/2012 ALL'AVVOCATO SPAGNUOLO VIGORITA  (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123949)CENTRODIURNO DISABILI ARCHIMEDE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123989)RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI TERMICI DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "A. GRAMSCI" -  APPROVAZIONE   ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI    DITTA  A.S.M. GARBAGNATE MILANESE SPA (CUP : C86E11000280004 - CIG : 29546351EF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115790)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 28.02.2013 OMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115763)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.A. - C.D.F - DIR.DID.1° CIRC.SC.ELEMENTARI VARESE/STELVIO - 2° BIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122576)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUALI: EDIFICI SCOLASTICI DI VIA P.SSA MAFALDA (E. MORANTE E G. RODARI) E DI VIA VILLORESI (G. GALILEI), AREA MERCATO DI VIA COMO E SEDE POLIZIA LOCALE VIA CARDUCCI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. IMQ SPA DI MILANO - (CIG   ZA909FFE8D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120784)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 17/01/13 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EDILCOPAC. CIG.Z2D080DD37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115767)AUTOLAVAGGIO FILORAMO GIOVANNI. LIQUIDAZIONE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115765)FILORAMO GIOVANNI. LIQUIDAZIONE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123786)CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA PARALIMPICI 22/23 GIUGNO 2013: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO - ZONA LANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123734)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115696)KUWAIT PETROLEUM. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE MESI DI GENNAIO E 1/15 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115621)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122067)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 73 DEL 14/02/13 - ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA - MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. CIG.ZA808921DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115515)LIQUIDAZIONE FATTURA NIDO DELLE FATE MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123638)CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA PARALIMPICI: NOLEGGIO SERVICE AUDIO -CIG ZE70A244FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115627)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2013 DEL 13/02/2013 COOPERATIVA MINOTAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123394)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER CENTRO SPORTIVO . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115628)LIQUIDAZIONE ASILO NIDO BABY WORLD DEL 1/03/2013 FATTURA N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123522)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIGNOR R.V. - CAMBIO ALLOGGIO DA VIA CANOVA N 72 A VIA MILANO N.  23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123526)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SIG.RA M.S. ALLOGGIO VIA CANOVA N. 72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115645)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396 DEL 17.12.2012 - PONDEROSA - DET. N. 650 DEL 13.12.2012 - MUSICA DEI CIELI - CIG Z20078A491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115716)NUOVA SIDAP.LIQUIDAZIONE PER FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123345)LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1  (CUP:C89I11000020004 - CIG: 274973511B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115714)NUOVA SIDAP SRL.   LIQUIDAZIONE PER FORNITURA METANO AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123163)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2013 ED IL 31.03.2014 (CUP: C86G13000020004- CIG: 5033291321) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115639)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122935)AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI DI ATLETICA LEGGERA - GARBAGNATE MILANESE 21/22/23 GIUGNO 2013  CIG. Z800A0DAE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123346)NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI DI ATLETICA PER SOCIETA'-22/23 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115503)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA PER LA FORNITURA DI SACCHI PATTUMIERA - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115496)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIRCOL PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118550)NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA LOMBARDA NOLEGGI. CIG ZAF097235D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123388)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E LE ELEZIONI REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 - RETTIFICA DT. N. 264 DEL 27/05/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115532)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, PREMI E VINCITE - MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115493)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERR LOCKS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123025)PROSECUZIONE SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -CIG Z9E0A1120A- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122874)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115491)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122864)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115441)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 11/2013 - ARREDO A VERDE FIORITO (III° RATA) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122835)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115425)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA EURESYS SRL-FATTURA N. 393 DEL 26/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122790)ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MERCATINO DELL'USATO - APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114386)LIQUIDAZIONE DITTA MYO SRL UNIPERSONALE FATTURA N. 130001263/2931 DEL 11/01/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115249)LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA PUBBLISETTE - FATT. N. 1346/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122388)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - CIG. N.° ZED09FABE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115373)ATTO DI LIQUIDAZIONE SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL-FATT. N. 33 DEL 31/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122074)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2013-2014 (CIG: 3769315921) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118324)LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EUROSPUGHI SNC. CIG ZEB0953D89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115251)SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1122/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115306)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFADIG CONVENZIONE, PERIODO MAGGIO OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122644)ACQUISTO SUPPLETIVI STATO CIVILE 2013 PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG Z8C0A0103A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115327)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123032)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E LE ELEZIONI REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122561)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CEDAF - GRUPPO MAGGIOLI SPA - PER INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE SOFTWARE PUBBLICAZIONE CIG. ZDA0A00FAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114284)RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' DEA'97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122085)ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE . IMPEGNO DI SPESA CIG ZEE09EC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115027)LIQUIDAZIONE AFFITTO 1° TRIMESTRE 2013 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115029)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 16/2013 - TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122618)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114742)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 31.12.2010 - COOP. IL GRILLO PARLANTE - DET. N. 920 DEL 2.12.2010 - CIG Z0C08CE3D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122431)SALARIO ACCESSORIO MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120947)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 4  ALLA  DITTA  FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI) - CIG : 397284603C - CUP : C85I12000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115000)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 639-640-641 DEL 30.11.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115005)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 75-100 DEL 23.01.2013 - DEBA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121516)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CIG  Z8A09A7C20 - CUP  C89B13000070004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114491)ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121801)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 191 DEL 12.04.2013 _ GIORNATA DEL VERDE PULITO 2013 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZA5096DBOE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114924)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI MILANO SERVIZI FUNEBRI - OBITORIO - NOTA SPESE N. 2056143 DEL 04/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122487)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2013 COD.CIG. 4959804FB9 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114954)LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE.PERIODO 31.12.2012-31.12.2013.LLOYD'S OF LONDON/1861892.SCADENZA 01/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122019)REVISIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. FOLCO DE POLZER DI MILANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ( CIG. Z6A09EC287)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122108)REALIZZAZIONE OPERE DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARE SULL'IMMOBILE DEI SIGG.RI BROLLO E COLOMBO IN VIA KENNEDY, NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) - (ATTO DI TRANSAZIONE - CAUSA ISCRITTA AL N. RG 46602/10 DEL TRIBUNALE DI MILANO ED ASSEGNATA ALLA X SEZIONE CIVILE) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO (CIG: 4358360871).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114921)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL "RESIDENCE VISMARA" SPESE DI PROPRIETA'IMMOBILE COMUNALE VIA VISMARA 73-ACCONTO ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114944)LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO DIVERSI. PERIODO 31.12.2012-31.12.2013. UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG-25484. SCADENZA 01/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122179)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO N. 55 LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121779)APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX-PUNTO VENDITA ESSO DI VIA GARIBALDI 132, PRESENTATO DAL PV ESSO 0170 DI GARBAGNATE MILANESE. AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI CON LE ULTERIORI PRESCRIZIONI APPROVATE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114935)LIQUIDAZIONE POLIZZAASSICURATIVA RC AUTO PERIODO 31/12/2012-31/12/2013,UNIP0L ASSICURAZIONI  SPA. SCADENZA 1-03-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114907)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N. 4220313800107712 DEL 6.12.2012 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO VARIE SEDI COM.LI - 1° BIMESTRE 2013 (OTT-NOV) SCADENZA: 4 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121333)LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE (CUP: C87J09000120004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114930)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 1° BIMESTRE 2013 (OTT-NOV) - SCADENZA: 4 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:122021)IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO 2013-2014-2015. (CIG. Z7E09D5B2F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114892)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO POLO DELLA SICUREZZA E TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI DICEMBRE 2013 (SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121273)ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z020987128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121714)ACQUISTO KIT REINTEGRO CONTENUTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 242 DEL 09/05/2013. CIG Z4709B9CF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114749)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI - PULIZIA CANALE VILLORESI ESEGUITA DAL CONSORZIO PER I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE, NERVIANO E LAINATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114521)LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE PER COPERTRURA ASSICURATIVA RCT. PERIODO 31.12.2012-31.12.2013. AXA ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121819)ACQUISTO MARCHE DA BOLLO- IMPEGNO DI SPESA CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114585)LIQUIDAZIONE AVVISO DI PARCELLA  DOTT. MUNAFO' GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121666)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121778)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013- LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 24/12/2012-26/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114747)LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA FURTO DIVERSI. 31.12.2012-31.12.2013.REALE MUTUA. SCADENZA 01/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114744)LIQUIDAZIONECOPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO. PERIODO 31.12.2012-31.12.2013. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. SCADENZA 1.3.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121080)REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CUP: C87H13000360004 - CIG: 510596579B) - APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTI D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119865)ACQUISTO VERNICI - MANUTENZIONE GIOCHI E ATTREZZATURE. CIG ZCE099FB62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114739)LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA VARIA. PERIODO 31.12.2012.31.12.2013. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. SCADENZA 1.3.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120739)ACQUISTO KIT REINTEGRO CONTENUTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO. CIG Z4709B9CF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114753)LIQUIDAZIONE FATT 93 DEL 31.1.2012 ASL MI1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121060)GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2013 COD.CIG. 4959804FB9 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114743)LIQUIDAZIONE FATT N 4867 DEL 31.12.2012 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114745)LIQUIDAZIONI FATT COOP GEODE N 690 DEL 31.12.2012 E N 19 DEL 31.1.2013 SIG MILANI MESI DI DICEMBRE 2012 E GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121189)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114748)LIQUIDAZIONI FATT COMUNI INSIEME N 28 E 29 DEL 13.2.2013 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120847)RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (LEGALMAIL) CIG.ZD809BEE32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120832)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114738)LIQUIDAZIONI SPESE CONDOMINIALI E ASM SIG ZAMBRANO/BECERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114721)LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DIVERSI. PERIODO 31/12/2012-31/12/2013. LLOYD'S OF LONDON/1791812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120897)CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO PRESSO I CHIOSCHI DEI PARCHI PUBBLICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114672)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120530)RECEPIMENTO ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA  INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - VI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114714)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 16.02.2013 EREWHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120636)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE - DETERMINAZIONE N. 212 DEL 19 APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120685)ESECUZIONE DISPOSTO DEL TRIBUNALE DI MILANO IN QUALITA' DI GIUDICE DEL LAVORO N. 201/2010 - RIMBORSO CONTRIBUZIONE ALLA SIG.RA A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114567)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC  PER ASSISTENZA ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE IL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114559)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO RICA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO PORTA AUTOMATICA PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120645)ORGANIZZAZIONE FESTA  DELL'ECONOMIA SOLIDALE E SOSTENIBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114713)LIQUIDAZIONE ALLA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 02/SOSP./2013 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - SAL N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120327)INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA   - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA ( CIG. Z9E09ADFA4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118181)15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-  ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI  AI RILEVATORI -AI COORDINATORI -AL PERSONALE DELL'UCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114597)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N. 70 DEL 31/01/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114588)LIQUIDAZIONI FATT N 383, 385, 392 E 402 DEL 31.12.2012 ASL MI1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120389)PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2013/30.09.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118240)MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG ZE20962280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114599)LIQUIDAZIONI FATT N 340, 342 DEL 6.10.2012, N 2645 DEL 31.10.2012 E N 2933 DEL 30.11.2012 ASL MI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118732)CONTRIBUTI ORDINARI AL CINEMA TEATRO ITALIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114516)LIQUIDAZIONI FATT N 3012 DEL 3.12.2012 E N 274 DEL 1.2.2013 IGM SIG LA MANNA DICEMBRE 2012, FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119654)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114522)LIQUIDAZIONI FATT N 435, 437, 444 DEL 31.12.2013 E N 3219 DEL 28.12.2012 ASL MI1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114370)LIQUIDAZIONE SIAE - ABBONAMENTI DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO BARIANA - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120028)PROSECUZIONE SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -CIG N.  Z1909372F1  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120185)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER LIQUIDAZIONE PRATICHE SIAE - LIBRI IN CORTE  - V PARTE - DETERMINA N. 200 DEL 18.04.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94328)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. N. 2012800/153/2012 - PROPROGA CONVENZIONE SERVIZIO ENERGIA  PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114456)LIQUIDAZIONE FATT. 170/2011 PER FORMAZIONE-  CORSI DI FORMAZIONE: "I CONTRATTI DI LAVORO,SERVIZI E FORNITURE DEGLI ENTI LOCALI" - "IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE" - "LE NOVITA' E LA GESTIONE DEI PERMESSI DELLA L. 104/92"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120060)INTEGRAZIONE DI  SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2013 -  CIG  ZA909A6325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120291)ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/05/2013-31/07/2015 CIG 4788777FC7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114188)LIQUIDAZIONE FATT NR. 586 - 690 - 691/2012 E NR. 83/2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114195)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 12/2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119820)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114196)LIQUIDAZIONE FATT NRR. 13 E 14/2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119024)MANTENIMENTO  ARREDO A VERDE FIORITO DI PIAZZA DE GASPERI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI SINO A TUTTO IL 30 APRILE 2014.   (CIG  Z2F0979FB3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119729)AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2013. CIG. Z4E099B596.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114201)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 81 E 82/2013 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119951)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI COMPETENZA RAFOGAR S.R.L. IN ATTUAZIONE DEL PE17 - RELATIVE ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114391)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATT/COM/12/9180-2012 - DERATIZZAZIONE FIUMI 4° INTERV. (RIF. BOLLA 760/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114383)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/12/9179 - DISINFESTAZIONE TERMITI TETTO E GIARDINO BIBLIOTECA (RIF. BOLLA 759/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119858)GARA A PROCEDURA APERTA, DEI SOGGETTI CUI AGGIUDICARE LA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO PRESSO I CHIOSCHI DEI SEGUENTI PARCHI PUBBLICI SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE:NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114377)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER IL RIPRISTINO BOTOLA METALLICA PRESSO IL PARCO"AGRIFOGLIO" DI VIA N.SAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119745)APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX-INSEDIAMENTO VIMAR DI VIA DEI MILLE 43/45,  AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 PRESENTATO DALLA SOC. WA.MA S.R.L. AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI CON LE OSSERVAZIONI APPROVATE IN SEDE DI CONFERENZA DISERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114373)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9394/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI  (COMPETENZA 01/12/2012-31/12/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119760)ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL'USATO ANNO 2013-2014 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118551)LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE FORLANINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PER CESATE E VIA ENRICO FERMI (CIG: ZD40972097) - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DI ENEL DIVISIONE INFRASTUTTURE E RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114371)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 447/2013 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/01/2013 - 31/01/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119377)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR A.G. -  ALLOGGIO VIA CANOVA N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114361)LIQUIDAZIONE  TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114283)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. - FATT. 2013800/002-2013 - SERVIZIO ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI DI CUI LL'ART. 6 (ASILI NIDO, BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI, CENTRI SPORTIVI ED IMPIANTI SPORTIVI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119634)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI N. 57 E N. 53 LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118656)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114269)LIQUIDAZIONE ALLA  SOC. A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.P.A. FATT. 2013800/003-2013 - SERVIZIO ESERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6 (SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114177)LIQUIDAZIONI FATT ALER, ENEL E ASM SIG.RA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119298)IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLA  CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO TEMPORANEO DI UN'AREA DI PROPRIETA' DELLA SOC. BAYER HEALTH-CARE MANUFACTURING S.R.L. SITUATA IN VIA DEI PIOPPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114193)LIQUIDAZIONE FATT NR. 34 /2013 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119350)APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI DEI DEBITI SCADUTI PREVISTI DAL D.L. 35 DEL 08/04/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114207)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 20-21-22/2013 - COMPUTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119456)ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE  DELL'HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI  ANNO 2013 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119554)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI N. 18 BARIANA E N. 58 GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114096)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG GUMINI/ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118440)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN COMUNITA' DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114106)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER RIFACIMENTO CANNA FUMARIA IMMOBILI COMUNALI VIA C SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114151)LIQUIDAZIONE FATT N 229 DEL 16.1.2013 IGM SIG LA MANNA MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118804)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - IV PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118810)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE PORTE AUTOMATICHE, INGRESSO PALAZZO COMUNALE E UFFICIO ENTRATE - ANNO 2013. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STUDIO RICA. CIG  Z290814CE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114039)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013800/14 DEL 06.02.2013 ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118838)AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO CIG. Z3A097F215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113965)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 6400001063-640000106-6400001065-6400001066-6400001067-6400001068-MESE GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113966)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2012 E CONGUAGLI ANNI 2008/2009 (SCADENZA: 25 FEBBRAIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118910)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119117)LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA DEL SANTUARIO E VIA MANZONI (CIG: Z980986E72) - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA AR IMPIANTI S.N.C. DI NOVATE MIL. (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113435)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119182)SALARIO ACCESSORIO APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113549)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. TELECOM ITALIA  S.P.A - FATT. 6820121119001960/2012 - INSTALLAIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO ED USO AMMINISTRATIVO - SCUOLA 1° GRADO (MEDIE) G. GALILEI DI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119105)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - V PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113634)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "CORTE DEL CHIODO" PER LE SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE IMMOBILI COMUNALE- VIA MANZONI 46 ESERCIZIO 2013 1° E 2° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113569)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 6211/2012 - CANONE MENSILE (COMPETENZA 01/08/2012 - 31/08/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119402)PRESA D'ATTO PROGETTO SOVRACOMUNALE PIANO DI ZONA - LA MIA CITTA' -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116512)PROSECUZIONE CONVENZIONE  CON POSTE ITALIANE SPA  PER RISCOSSIONE PROVENTI TIA E TARES E GESTIONE CONTO CORRENTI TIA E ICI- DETERMINA A CONTRATTARE  A NORMA DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/200- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z29091DB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113579)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 7002/2012 - CANONE MENSILE (COMPETENZA 01/09/2012 - 30/09/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113975)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT.1/ATTCOM/12/8482 - 2° INTERV. DERATIZZAZIONE SCUOLE (RIF. BOLLA 719/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119183)CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO - APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118728)ACQUISTO MAZZI DI FIORI E CORONE DI ALLORO PER EVENTI E CERIMONIE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013- CIG. ZB8097A445.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113971)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/12/8484 - 2° INTERVENTO DISINFESTAZIONE BLATTE (RIF. BOLLA 720/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113964)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/12/8500 - 2° INTERVENTO ADULTICIDA ZANZARE E BLATTE RETE FOGNARIA (RIF. BOLLA 752/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118791)"  UN CORSO DI CUCINA …PERCHE' …E PER CHI? "  - CORSO DI CUCINA  PER ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118987)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE DIRITTI DI AFFISSIONE - DETERMINAZIONE N. 182 DEL 8.4.2013 - LIBRI IN CORTE III PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113956)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO - FATT. 1/ATTCOM/12/7870 - DISINFESTAZIONE ZANZARE  VERDE PUBBLICO 4° INTERVENTO - RIF. BOLLA 678/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118779)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA CONSORTILE 2 GB5 VAR 34 - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113954)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER IL RIPRISTINO DI MANUFATTI IN METALLO PER LA LIMITAZIONE TRAFFICO VEICOLARE - AREA MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113948)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO UFFICI.NET PER LA FORNITURA DI KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118450)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SINO A TUTTO IL 12 OTTOBRE 2013. (CIG  397284603C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113943)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MATIC SRL PER LA FORNITURA DI MECCANISMI DI APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118462)ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZA5096DBOE - Z24096DB95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117978)CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO "LA NOTIFICA ON LINE - NUOVE MODALITA'" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI - ISCRIZIONE N. 2 MESSI COMUNALI. CIG Z51095CE51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113924)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GIORNALI MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113887)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA GIORNALI MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118242)CORSO DI FORMAZIONE " STARE NEL CONFLITTO: COMPETENZE EMOTIVE, FUNZIONALI NEGOZIALI E MEDIATIVE PER LE PROFESSIONI SOCIALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118663)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO PRESSO I CHIOSCHI DEI PARCHI PUBBLICI CITTADINI.  INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113877)IL SOLE 24 ORE. ABBONAMENTO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118274)ACQUISTO RICAMBI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA SPA. (CIG: Z6D0964D7B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112389)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. AGENZIA DOGANE N. 10508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113952)ATTO DI LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2012 -FATT.27 SEMINARA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118125)AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO BANDO INAIL DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE)  PLESSO  "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - IMPEGNO  RATE POLIZZE FIDEJUSSORIE RELATIVE AI PREMI DA CORRISPONDERE PER  ANNO 2013 (CIG  ZA8095F66F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117972)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ED OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2013 ED IL 31.03.2014 (CUP: C86G13000020004- CIG: 5033291321) - APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTI D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113321)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113656)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117853)RIMBORSO DI SOMME  INDEBITAMENTE  VERSATE  A TITOLO DI IMU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113714)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 1° BIMESTRE 2013 (OTT-NOV) CONSIP 5 (SCADENZA: 25 FEBBRAIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117845)ORGANIZZAZIONE V TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA - 13 APRILE 2013 - CIG ZED09521A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113750)LIQUIDAZIONE DOTT. RAMPINI - REVISORE DEI CONTI - PERIODO 15/11/2012 - 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117695)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - III PARTE E RECEPIMENTO ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113784)LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE DI BOLLATE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117471)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117814)PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA "LE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE". IMPEGNO DI SPESA  CODICE CIG Z9A0953C4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112176)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT 1 DEL 16/01/2013- AUTOCARROZZERIA F.LLI BRAGAGLIO S.N.C.- CIG. ZC702D3B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118289)INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2013 COD.CIG.4959804FB9- NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113787)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 08.02.2013 NEW GRAPHIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113396)LIQUIDAZIONE AVVOCATO MATTO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/CONDOMINO BOXES)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118180)CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113764)ATTO DI LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI QUALE COMPENSO PER ATTIVITA' INDAGINE ISTAT ANNO 2007- ROPELE MARIUCCIA E STOCCO ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117599)INTERVENTO DI RIPARAZIONE MONTAFERETRI, CIMITERO VIA SIGNORELLI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROSSI LINDO SNC. Z89094D996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117750)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 20 DEL 17/01/13 - ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EDILCOPAC. CIG.Z2D080DD37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113564)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31/01/2013 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113567)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 220002 DEL 31/01/2013 E N. 220003 DEL 31/01/2013 FNM AUTOSERTVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117698)ORGANIZZAZIONE INCONTRO INFORMATIVO SUL TEMA DELLA PSICOMOTRICITA' NELLA PRIMISSIMA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117702)ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAA0950AAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112785)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SORGE SRL-FATTURA N. 212 DEL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117660)GARA PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112872)LIQUIDAZIONE IMPORTI  A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE RICHIESTE A COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117669)BANDO DI GARA PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO DELL'USATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112638)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30/01/2013 DITTA TIELLE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113410)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 6.2.2013 SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117627)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO PRESSO I CHIOSCHI DEI PARCHI PUBBLICI "IL BOSCO" DI VIA VALERA  E DI VIA SERENELLA.  PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITA' DELLACONCESSIONE AL 30 SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113382)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "STAZIONE" VIA RIMEMBRANZE PER SPESE DI PROPRIETA' IMMOBILE COMUNALE-ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117201)INTERVENTO - MODIFICA COPERTURA CORRIDOIO PALESTRA ELEMENTARE KAROL VOJTYLA, AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. (CIG: Z15093D8D0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113359)LIQUIDAZIONE FATTURA ING. PROVENZANO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/FALLIMENTO DOMINO SCAVI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117125)INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER IL BIENNIO 2013-2014 (CIG: 3769315921) - APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTI D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116919)INTERVENTO URGENTE - SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO SCUOLA DELL' INFANZIA " QUINTO PROFILI". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL. (CIG: Z90093177A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113358)RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE MARA BONESI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113327)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2013 DEL 14/1/2013 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116831)LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE: VILLA GIANOTTI -VIA MILANO N. 23- AL SIG. BAGGI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117367)PROGETTO "SPAZIO BARATTO 2013-2014".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113264)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113246)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113749)ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SU CONTRATTI D'APPALTO I SENSI DELL'ART. 15 DEL D.P.R. N. 642/1972.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113228)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117401)COMPLETAMENTO OMOLOGAZIONE PISTA DI ATLETICA - CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO. COD CIG Z170944439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113224)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT PER LA VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117412)INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA   - IMPEGNO DI SPESA (CIG  ZCE09433DB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113213)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ELEVATORI PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117604)APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SETTEBELLEZZE" PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI PROVA MICROFONO PER IL PERIODO 1.4.2013-31.12.2014 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113164)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA GOBETTI 41/45 PER SPESE STRAORDINARIE E DI PROPRIETA' IMMOBILE COMUNALE VIA GOBETTI (EX CAG) ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117257)PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODO 1 APRILE 2013 / 30 SETTEMBRE 2013. (CIG: Z83094052B - CUP: C89E1200008004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117330)APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO PER L' ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/07/2015.  CIG 4788777FC7".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113215)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "CORTE DEL CHIODO" VIA MANZONI PER SPESE DI PROPRIETA' ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE-  INTEGRAZIONE 3 RATA ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117362)ACQUISTO SEGNALETICA - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ESTRO PUBBLICITA'.(CIG: Z040943647)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113263)LIQUIDAZIONE FATT. N. 0041020001187 DEL 19.12.2012 BRICO CENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117530)ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTO DI INDIRIZZO DI GIUNTA COMUNALE  FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE " COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE" DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113120)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA VARESE 18 SPESE DI PROPRIETA' IMMOBILE COMUNALE- 2° RATA GESTIONE ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113126)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE ERP SPESE PROPRIETA' E GESTIONE ESERCIZIO 2013- 1 RATA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116405)ACQUISTO LASTRE MARMO - LOCULI CIMITERIALI, AFFIDAMENTO FORNITURE, DITTA RAIMONDI SNC. CIG. Z8C090A8C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113152)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO CASCINA SIOLO -VIA KENNEDY 15 PER SPESE DI PROPRIETA'-ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116603)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DEL  CAVALCAVIA TRA  LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113158)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO CERVINO PER SPESE DI PROPRIETA' E STRAORDINARIE ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116616)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116751)INTERVENTO -  REALIZZAZIONE NUOVE ZANZARIERE A MISURA PER IL CENTRO COTTURA DI VIA TRENTO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA C.(CIG. Z040927539)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113162)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO VIA PERGOLESI PER SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE ESERCIZIO 2013- SALDO 2012 E ACCONTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113235)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICURA SRL PER LA REVISIONE  DISPOSITIVI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116864)ACQUISTO LASTRE PIOMBO LAVORATO - RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO (CIG:Z47092AF7B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113127)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 4.2.2013 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117196)RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO DI VIALE KENNEDY, AREA CAMPO CALCIO E VERDE PERIMETRALE.  APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA A.R. IMPIANTI SNC E IMPEGNO DI SPESA . (CIG Z900937A81).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117214)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109179)LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI - NOTA DEBITO PER BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE PENSIONATO -FRANCO GRAZIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117399)ATTIVITA' DI TIROCINIO  - CONVENZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112960)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112972)INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2012/2013 - SALDO 2012, ANTICIPO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117354)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI N. 50 N. 30 N. 48 GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112975)LIQUIDAZIONE DITTA EURESYS FATTURA N. 155/00 DEL 29 01 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115310)IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA COPIE A COLORI - ANNO 2013 (CIG  Z3408CF671)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112884)LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116504)LIQUIDAZIONE  A PANELLA GIAN VINCENZO - ATTO DI PIGNORAMENTO - PROCEDURA ESECUTIVA TRIB. MILANO RE 933/11  -  IMPEGNO DI SPESA.  (CIG Z0D0928A47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116921)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N 126 DEL 13/03/2013 AVENTE AD OGGETTO "RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA  A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112617)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605 DEL 31/12/2012 PRO SENECTUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112642)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117002)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112644)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/12 E N 489/12 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117048)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117059)PROSECUZIONE SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -CIG N.  Z1909372F1  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112841)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DI GARBAGNATE MILANESE PER OPERE DI MANUTENZIONE PRESSO ALLOGGIO DI VIA VARESE 1 (EX AIELLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117157)SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112336)RECUPERO QUOTE A CARICO DELL'ENTE PER RILIQUIDAZIONE PENSIONE A FAVORE DI BASILICO ADELE, DI LEO ANTONIETTA E NAPOLITANO ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112645)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 14.11.2011 - CARTOLERIA MIRIAM - TITOLO II - CIG Z7F08783D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117237)RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FORMATISI NELLE GESTIONI 2012 E PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111420)LIQUIDAZIONE - PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO RAGIONERIA TAVECCHIA GIOVANNI ALL'INCONTRO DI LAVORO SUL REGOLAMENTO RELATIVO AL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI. DEL 19 DICEMBRE 2012 ORGANIZZATO DA LEGAUTONOMIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117094)LEGGE N. 3 DEL 16/01/2003 , ART. 51 "TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI" - INDIVIDUAZIONE/NOMINA SOGGETTI DELEGATI ALLA VIGILANZA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116735)RETTIFICA PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 17 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111613)LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI RAG. MARIA ROSA OSIO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112635)ATTO DI LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA-FATTURA N. 146918 DEL 17/12/2012-NOTA DI CREDITO N. 150460 DEL 31/12/2012-FATTURA N. 429625 DEL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116701)SALARIO ACCESSORIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116514)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' - RESOCONTO ANNO   2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111553)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111835)ELABORAZIONI STIPENDI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111074)INTERVENTI URGENTI, SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO - ANNO 2013. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL.(CIG: Z16083D2CD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112033)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: AGOSTO/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116448)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114985)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PER ACQUISTO CALDAIETTA NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE.VIA MANZONI 46 - SIG.RA S. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112481)LIQUIDAZIONE FORNITURA SOTWARE  SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2011- TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112514)LIQUIDAZIONE FATTURE AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2012 (CONSUMI DAL 31.08.2012 AL 30.11.2012) - SCADENZA: 8 FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115802)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.4 - CIG 3959132B12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114883)GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI  CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112573)LEGGE 9 GENNIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBRISOGNO REGIONALE ANNO 2012 - 1° ELENCO - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON UTILIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116476)CAUSA CIVILE R.G. NR. 29746/2011 SIG.RE SINELLI/COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112560)LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL SIG. CONTI GIUSEPPE - CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2012 - 1° ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112397)LIQUIDAZIONE FATT N 5004/V DEL 31.12.2012 COOP KCS CAREGIVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116455)OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DA PARTE DELL'ASL RELATIVO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO ENERGETICO (CIG N. ZC8090397E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116482)ACCETTAZIONE DIMISSIONE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DI C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112400)LIQUIDAZIONE FATT N 326 DEL 31.12.2012 COOP SETTE SIG.RA PINI MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116418)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2015. CIG ZA70789402. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112492)LIQUIDAZIONI FATT N 192 E 162/2012 ASS CIELO E TERRA SIG CESCHINI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116295)BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109358)AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116153)RIMBORSI SERVIZI ALLA PERSONA  A DOMANDA INDIVIDUALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112253)LIQUIDAZIONE   ALLA SIG.RA GALASSO FRANCESCA -CONTRIBUTO  ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2012 - 1° ELENCO  (C.F. GLSFNC72H61F205A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116118)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N:466/2012 AVENTE AD OGGETTO" FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013- IMPEGNO DI SPESA"  CIG ZBF0622BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112484)LIQUIDAZIONE A INFOENERGIA RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE - FATT. N. 63/12 - REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E ATTIVITA' CONNESSE DEL FINANZIAMENTO BANDO CARIPLO - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112412)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 14/06/2012 - MOROTECH - TITOLO II - CIG. Z9D047CFF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116109)ORGANIZZAZIONE WORKSHOP: BILANCIO DELLE COMPETENZE E TECNICHE DI RICERCA DEL LAVORO PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112497)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 22.01.2013 - STUDIO IDEA 82 - CIG. ZAD083686E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116062)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE - 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112513)FATTURA N. 672 DEL 21/01/2013 LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116028)RIMBORSI ICI -IMPEGNO DI SPESA- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116026)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE - LIQUIDAZIONE PRATICHE SIAE PER SPETTACOLO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112515)LIQUIDAZIONE CARTOLERIA FUSI NADIA  FATTURA N. 25 DEL 27/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115937)ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE  CAMPI DI CALCIO . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112363)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1920 DEL 28/08/2012 MOBILFERRO - ACQUISTO MATERIALE DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115836)CONVENZIONE  CON POSTE ITALIANE  SPA PER RISCOSSIONE PROVENTI COSAP E ILLUMINAZIONE VOTIVA-  DETERMINA A CONTRATTARE A NORMA DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000- PROSECUZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8A090152C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110318)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111941)LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE DI BOLLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115833)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115656)AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA CATEGORIA 21 DELL'ALLEGATO IIB DEL D.LGS.N.163/2006 (CIG:Z4E08FACC2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112076)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747 DEL 31/12/2012 COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112086)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 749 DEL 31/12/2012  SERVIZI PRE POST SCUOLA COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115308)INTERVENTO RIPARAZIONE CENTRALINO VILLA GIANOTTI CIG.Z500912CA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115206)IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE, NEI PARCHI  E NELLA AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2013 - CIG: Z3607ECA44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112090)LIQUIDAZIONE FATTURA N 748 DEL 31/12/2012 E N. 746 DEL 31/12/2012 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO SUPPORTO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112104)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. HERA COMM FATT. 412003366944/2012 - FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115350)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 588 DEL 13/07/2011 PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELLA CASA ALLOGGIO DISABILI PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - DITTA MACCHI DI SOLARO  (CIG Z8E00B5734)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115589)REALIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO DELLE IDEE. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112093)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS SRL PER LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI  E CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115053)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2013 COD.CIG. 4959804FB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111726)CONSORZIO G.I.S.A.. LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI  PULIZIE LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111859)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115061)APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX-INSEDIAMENTO DITTA CERIANI ALFREDO DI VIA MAFALDA 176/F,  AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 DALLA SOC. MAZZEO COSTRUZIONI S.R.L. E DALLA SOC. EDIL PROGET S.R.L. AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI CON LEULTERIORI PRESCRIZIONI APPROVATE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112023)NUOVA SIDAP SRL. LIQUIDAZIONE PER FORNIUTURA CARBURANTE. DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115300)PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE IN COLLABORAZIONE CON SEO. COD CIG  N. ZCD08D8E79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112028)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VESTI SOLIDALI - FATT. 1571/2012 (PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115059)QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115438)BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/07/2015. CIG  4788777FC7 NOMINA COMMISSIONE DI GARA E INVIO APERTURA BUSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112070)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI LINDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N° 2 MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA TECNICA UNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112087)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA NUOVA SERRANDA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO IL MAGAZZINO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115141)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 17 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110657)LIQUIDAZIONE FATT N 197 DEL 19.12.2012 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115299)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI N. 12 BARIANA,  N. 18 SIOLO E N. 17 FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115047)PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI "PROVA MICROFONO" PER IL PERIODO 28.02.2013/31/03/2013 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  MUSICALE "SETTEBELLEZZE" DI GARBAGNATE MILANESE. CIG Z7907D231D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111836)LIQUIDAZIONE SEMPLICE - RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013 (COD. 305552)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114710)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111615)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N. 1070 DEL 31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113736)ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ESERCIZIO 2012 E IRAP ESERCIZIO 2012 E RELATIVO INVIO TELEMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111616)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE DICEMBRE N° 7400014740,7400014741,6400000252,7400014744,7400014743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111627)LIQUIDAZIONE FATTURE ASM N° 2012900/234-2012900/232-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114931)RICOGNIZIONE RESIDUI FONDO SOSTEGNO AFFITTO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111528)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI OCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114741)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 E LIQUIDAZIONE (CUP C86E12000100004 - CIG 42535192EB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111535)LIQUIDAZIONE FATT. N. 2012900/233. ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114685)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER  MANUTENZIONE ORDINARIA - SEZIONE RAGAZZI - BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111378)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO UTENZA DIR.DID. 1° CIRC.SC.ELEMENTARE VIA STELVIO - 1° BIMESTRE 2013 (OTT-NOV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114692)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LIBRI IN CORTE" - I PARTE - CIG: ZA508CEEA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114755)ACQUISTO ACCESSORI DELL'APPARECCHIATURA DI APERTURA AUTOMATICA DEL CANCELLO CARRAIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI IN VIA DON MAZZOLARI. (CIG: Z8A08CEE3F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110325)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO: NOVEMBRE 2012 (SCADENZA: 25 GENNAIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114681)PROSECUZIONE SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -CIG N. Z8208CB339 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111513)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 31/12/2012 LAVANDERIA AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111053)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DI GARBAGNATE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE- VIA C. SIOLO 7 E VIA VARESE 1 RIFACIMENTO CANNA FUMARIA E INSTALLAZIONE CALDAIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114760)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN COMUNITA' DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111064)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DI GARBAGNATE MILANESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA VARESE 1 - REVISIONE CALDAIE, ADEGUAMENTO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114873)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111067)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO VIA CANOVA 72- ADEGUAMENTO  IMPIANTI SANITARI ED OPERE MURARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114878)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2013. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111373)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA PER  LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO QUINTO PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114675)SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111141)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:143102)ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA DI ESERCIZIO COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114611)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114501)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, ANNO 2012 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 - CIG 3959132B12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111303)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALKLI S.P.A. - FATT. V1 29636/2012 - FORNITURA SALE MINERALE PER SPARGIMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142209)IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - TURNI DI SERVIZIO DEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI E TURNI DI CHIUSURA PER FERIE - ANNO 2014.   .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111162)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "RESIDENCE VISMARA" PER SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE - ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142351)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE - DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112326)RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER QUOTE PAGATE E NON DOVUTE - T.I.A. UTENZE DOMESTICHE E RIMBORSO QUOTA VARIABILE ANNO 2011 UTENZE NON DOMESTICHE - CIG NON DOVUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111170)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "CORTE DEL CHIODO" VIA MANZONI N. 46 PER SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' ESERCIZIO 2013 - 3° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142025)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN  VIA PRINCIPESSA MAFALDA - TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114598)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO SFUSO SU AUTOCARRO PER SPARGIMENTO STRADALE - DITTA ITALKALI SPA (CIG Z2008C4F46).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114520)DETERMINAZIONI N. 37/2013- N. 47/2013 E N. 67/2013 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:142005)INAGIBILITA' IMMOBILE SITO IN VIA ROMA N. 88/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111213)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE CONDOMINIO "CA' DEL PRA" VIA MILANO 146 PER SPESE STRAORDINARIE  IMMOBILE ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141803)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PIOPPI E VIA DELLE BRUGHIERE. POSA NUOVA RETE IDRICA OSPEDALE "G.SALVINI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111215)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "VIA C SIOLO" PER SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' IMMOBILE SITO IN VIA C SIOLO 16 - ESERCIZIO 2013- 3° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114316)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111216)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "QUATTRO COMETE" PER SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' IMMOBILI PIAZZA DEL SANTUARIO 15 - 3° RATA 2013 E SPESE DI PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141798)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CANOVA -PIAZZA DELLA CHIESA- VIA GRAN SASSO (SIMULAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113882)FORNITURA NUOVE PELLICOLE ADESIVE - PARCO PUBBLICO "CLAUDIO MAROVELLI". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ESTRO PUBBLICITA'SRL. (CIG: Z7C08A0638)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:141650)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIE DEL CENTRO CITTADINO - IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MERCATINI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114247)ADESIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE ANNO 2013 (CIG Z2F08B621F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111380)LIQUIDAZIONE FATT N 1371/A DEL 31.8.2012 IL GLICINE SIG MAISTO AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111388)LIQUIDAZIONI FATT N 246 DEL 31.10.2012 E N 275 DEL 30.11.2012 COOP SETTE SIG.RA PINI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113959)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO, INTERVENTI DI POTATURA (ANNO 2009 - 2010) APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA  FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO  (CIG ZF408A2C72).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:139433)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138339)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRIMO MAGGIO / KENNEDY PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE - SOSTITUISCE L'ORDINANZA N. 81/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111411)LIQUIDAZIONE FATT N 962 DEL 28.12.2012 COOP DUEPUNTIACAPO PALESTRA ULTIMA TRANCHE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112332)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 5 CORRISPONDENTE AL FINALE ALLA  DITTA  ITAL.GE.COS. S.R.L. DI VILLA DEL CONTE (PD) - (CUP N. C36C06000060004 - CIG N. 0043179070).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111567)SALARIO ACCESSORIO GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111406)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 27.12.2012 SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:138120)ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE CENTRO DI BARIANA PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - FESTA DELLE FORZE ARMATE E DELL'UNITA NAZIONALE E DEI VALORI PATRIOTTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:137406)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRIMO MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105587)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 135/2012 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114061)ACQUISTO PIASTRE IN CEMENTO - PEDONALE PONTE O. BORELLA. AFFIDAMENTO FORNITURE EDILCOPAC. (CIG: Z6908AD2EB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111363)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01.05.13 - 31.07.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114037)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 758 DEL 31.12.2012 INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:136108)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -PIAZZA DEL MERCATO  DOMENICA 20.10.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135809)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113684)RIMBORSI   TRIBUTI COMUNALI  PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE ANNO 2012- CIG NON DOVUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111214)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 8658/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPTENZA 01/11/2012 -30/1172012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113663)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - MANUTENZIONE PREVENTIVA DEI GIOCHI E ARREDI DISLOCATE NEI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2012. CIG (4115966A95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111131)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:135419)DEROGA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111124)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LIETTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133641)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SERENELLA 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113405)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133099)PROROGA ORDINANZA N. 66 DEL 30/07/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113138)CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - AFFIDAMENTO SERVIZIO UTILITY ED HELP DESK. COD. CIG. ZA1088BCF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110328)LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. MATTO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE/B.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114160)RETTIFICA IMPUTAZIONI AI CAPITOLI DI SPESA DELLE DETERMINAZIONI N. 36 DEL 24/1/2013 E N. 46 DEL 1/2/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110953)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  SICURA  PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:133109)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE STRADE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PAESE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111066)RADIO PANDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2012 PER TRASMISSIONI IN DIRETTA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - CIG N. ZC7083D277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113417)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI L'ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA ANNO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BARCELLA SPA. (CIG: ZDA08950AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132833)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113357)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA - MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FERRAMENTA BASILICO. (CIG: ZA808921DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132168)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE TOTI, C. PAVESE, U. FOSCOLO, PER CESATE, TRATTATI DI ROMA, DELLE GROANE,  DELLE BETULLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110913)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRNOVA PER LA FORNITURA DI VERNICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110931)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT PER  GLI INTERVENTI DI VERIFICA BIENNALE  ASCENSORI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:132141)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA 54/56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111972)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 3  ALLA  DITTA  FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI) - CIG : 397284603C - CUP : C85I12000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110891)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALKALI  S.P.A. FATT. V1 29129/2012 - FORNITURA SALE MINERALE PER SPARGIMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131626)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPLUGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112083)ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  (CIG: Z2C0867664).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:131625)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LUINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110869)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 5442/2012 - CANONE MENSILE  (COMPETENZA 01/07/2012-31/07/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113730)ACQUISTO BUSINESS KEY - FIRME DIGITALI COD. CIG. ZC2089FAB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110852)LIQUIDAZIONE PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112127)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130891)MESSA IN SICUREZZA E INAGIBILITA' TEMPORANEA IMMOBILE SITO IN VIALE FORLANINI N. 121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130229)VERIFICA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA VISMARA 44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112820)RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DAI SIGNORI   R.G.  E  M.V. RELATIVE AL CONGUAGLIO DEFINITIVO DEI LOTTI 2GB8 (IMPRESA ALBRIGI) E 2GB7 (IMPRESA RAVAZZANI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110938)LIQUIDAZIONE ALLA DITT BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112964)ACQUISTO NASTRI ADESIVI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 - 25 FEBBRAIO - AFFIDAMENTO FORNITURE ALTIFIN UNIPERSONALE. (CIG: Z430883DA5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:130131)SGOMBERO CHIOSCO DEL PARCO PUBBLICO "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110961)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 18.1.2013 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112464)AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110879)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3252 DEL 18/12/2012 SPACCIO DOLCIARIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:129594)RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA TETTO DEL CONDOMINIO VIA S. PELLICO, 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113053)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127924)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110795)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2200397 DEL 31/12/2012 E N. 2200399 DEL 31/12/2012 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110752)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DIPIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113060)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR C. B. ALLOGGIO VIA TOSCANINI N. 2. (COD 805/1445/0032/0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127626)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112646)CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO E PULIZIA SEDI DI SEGGIO ELETTORALE.  COD. CIG. Z8B087851D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127439)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BOLZANO - AREA DI PARCEHGGIO ANTISTANTE IL CENTRO POLIFUNZIONALE INTEGRATO CA' DEL DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110667)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110671)LIQUIDAZIONI FATT ASM E ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112551)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127297)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LUINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110681)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE IL BRADIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:127158)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPLUGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112143)ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)  IMPEGNO  DI SPESA IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2013 - QUOTA B. CIG N. ZB90869879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110758)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/12/2012 E N. 2 DEL 20/12/2012 -  1000 E UNA PIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:126262)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111494)ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SPOGLIATOIO "A"  CAMPO DI CALCIO VIA NAZARIO SAURO E CASA ASSOCIAZIONI VIA CANOVA. APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA A.R. IMPIANTI SNC E IMPEGNO DI SPESA . (CIG ZA6084E7DE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125854)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE GAVINANA, MAFALDA, CADUTI BOLLATESI, BISCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110763)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AR IMPIANTI DI LAGNONI PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE C/O ALLOGGIO COMUNALE VIA VARESE 1  ASSEGNATO ALLA SIG.RA M.M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112962)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GARIGLIO DARIO S.R.L. CON SEDE IN VOLPIANO (TO) - RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 38 E 45 (CIG: Z74082C118).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110779)LIQUIDAZIONE FATT N 920 DEL 16.4.2012 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:125319)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOTI E VIA FOSCOLO - METANODOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112900)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/FALLIMENTO D.S. SRL - IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA CTU E CTP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112685)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123537)LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE NELLA STAGIONE ESTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110664)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110643)KUWAIT PETROLEUM SPA. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO 15/31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112730)RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SOCIETA' DEA'97 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124748)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE E VIE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112834)ACQUISTO SOFTWARE PER I SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124596)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110621)KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 1/15 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110639)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 1° BIMESTRE 2013 (OTT-NOV)  1 CENT NEW (SCADENZA: 18 GENNAIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124000)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112958)AFFIDAMENTO CONSULENZA PER SERVIZI INTEGRATI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SMI CON CARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'AR.57, COMMA5 LETT. B, DEL D.LGS 163/2006.  (CIG Z44086730E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:124099)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112279)SECONDO E TERZO TORNEO "YU-GI-OH"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110570)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31.12.2012 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110957)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. DITTA FANTOZZI UFFICIO (CIG: Z4408774EB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123465)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SILVIO PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110504)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 MESE DICEMBREC 2012 E FATTURA N. 1 MESE GENNAIO 2013 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112074)(ANNULLATA) AFFIDAMENTO CONSULENZA PER SERVIZI INTEGRATI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E SMI CON CARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE. PROCEDURA NEGOZIATA PERL'AGGIUDICAZIONE DELLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'AR.57, COMMA5 LETT. B, DEL D.LGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123132)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER CESATE - FOSCOLO - DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110510)LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 7/01/2013 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111277)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.F. E M.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123036)ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE AREA MERCATO DI VIA COMO E VIA VENEZIA IN OCCASIONE DEL MERCATO DELL'USATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110545)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DI GARBAGNATE  MILANESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALLOGGIO VIA VARESE N. 1 SIG. M. M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:123010)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IV NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111383)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.B. - INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110536)LIQUIDAZIONE FATT NR. 1106 DEL 31.12.2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109487)GRASSI UFFICIO SAS. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112027)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121945)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA FOSCOLO - SNAM RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112058)ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARIO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 - 25 FEBBRAIO - AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE DITTE. (CIG: ZB30872FCF - Z2108753F4 - ZA20875468).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121798)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA FALCONE AREA DI PARCHEGGIO FRONTE CIVICI 4 E 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110408)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS  PER INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO MORANTE DI VIA MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110391)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI WC DISABILI E LAVABO, BAGNO BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE Q.PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121527)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE GRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112199)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 36 DEL 24/01/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112031)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GARIGLIO DARIO S.R.L. CON SEDE IN VOLPIANO (TO) - APPROVAZIONE NUOVO PREZZO (CIG: Z74082C118).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110386)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121525)PRDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121440)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110385)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO   DI BASILICO  MASSIMO PER LA  FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111889)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 -CONSEGNA TAGLIANDI ELETTORALI. CIG ZC208666EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110383)LIQUIDAZIONE FATT N 2354 DEL 28.12.2012 VILLA SAN BENEDETTO MENNI CONG. SUORE OSPEDALIERE SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110470)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121380)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121376)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLE RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110388)LIQUIDAZIONI FATT N F50069 E N 204390 DEL 27.12.2012 RISTOCHEF/BUONCHEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111543)RETTIFICA DETERMINAZIONE N.18/2013 IN DATA 16.01.2013 AVENTE OGGETTO" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.01.2013/31.12.2015 CIG ZA 70789402 -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110384)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO VIA VISMARA 73 -STUDIO ZOLLET - SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2011 - ANTICIPO MOROSITA' INQUILINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111589)PRESA D'ATTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI PROFESSIONALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI PER ANZIANI, DISABILI MINORI E LORO FAMIGLIE , ACCREDITAI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121350)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:121111)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RESEGONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109781)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD, STREEBASCKET E VOLLEY. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - (CIG: 3945672788).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110375)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "CORTE DEL CHIODO"VIA MANZONI, 46 SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2011/2012 - ANTICIPO MOROSITA'  INQUILINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120976)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110389)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL RESIDENCE VISMARA 73-SPESE DI GESTIONE ESERCIZIO 2011/2012 - ANTICIPO MOROSITA' INQUILINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110240)AQUISTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - REGISTRI DI STATO CIVILE - FABBISOGNO ANNO 2013 - CIG. Z83081D005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110393)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO PERGOLESI 2 - STUDIO ZOLLET- PER SPESE DI GESTIONE ESERCIZIO 2011/2012 - ANTICIPO MOROSITA' INQUILINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111095)ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO GIORNATA MEMORIA - CIG Z5507F125A E CIG Z0E083DE5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120721)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'ECONOMIA SOSTENIBILE E SOLIDALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111182)ACQUISTO MATERIALI EDILI PER L'ALLESTIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDICOPAC. (CIG: Z650844E10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110338)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12965 DEL 13/12/2012 LEGNANI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120622)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FERMI E VIALE FORLANINI - PROROGA ORDINANZA N. 32 DEL 04/04/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:120206)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PELORITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110349)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13347 DEL 21/12/2012 LEGNANI S.L.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110010)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013- ACQUISTO SCATOLE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z760813B68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110831)AVVIO PROGETTO NUOTO RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA  .COD CIG  N. ZC2081BFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109997)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.F. E C.D.A. - 1° BIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:119596)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA ANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118961)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA UGO FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110282)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE N.V. PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 1° BIMESTRE 2013 (PERIODO: 24.10.2012-23.12.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110838)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE  DI N. 3 CAMPI DI CALCIO COMUNALI: "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY "IL QUADRIFOGLIO" DI VIA NAZARIO SAURO "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI PER IL PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2013. CIG ZA108317BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118212)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE 156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110654)IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013 - CIG: ZAB07EC877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110288)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID.1° CIRCOLO SC.ELEMENTARE VIA VARESE - 1° BIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102125)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE PARZIALMENTE UTILIZZATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110117)LIQUIDAIZONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:118115)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA E. FERMI - VIALE FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115860)DISCIPLINA DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEI FUNERALI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE: GIORNI-ORARI E MODALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110107)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER  L'IGIENE E LA PULIZIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108204)MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI - RAGIONERIA - TRIBUTI - SOCIETA' TINN SRL - COD. CIG. Z2C07FF493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111212)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI N. 56 GROANE E N. 17 BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110244)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 21.11.2012 - ERACLIO IDRA - DET. N. 515 DEL 8.10.2012 - CONCORSO PREATONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117614)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117612)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MAZZINI - COMPARTO GB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111145)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE I.S. "PUECHER OLIVETTI"  "- RHO E IPSIA "PARMA"- SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110007)LIQUIDAZIONE FATT COOPELIOS N 35388 DEL 30 11 2012 SIGG VOLPI E GRASSI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110669)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GARIGLIO DARIO S.R.L. CON SEDE IN VOLPIANO (TO) - (CIG: Z74082C118).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:117605)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FERMI E VIALE FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110015)LIQUIDAZIONE FATT N 4442 DEL 14.12.2012 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110034)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20211 DEL 20. 12.2012 E FATT. N. 10293 DEL 20.12.2012 VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110894)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI GIORNATA DELLA MEMORIA 2013 - CIG  ZAD083686E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116837)PROVVEDIMENTI INERENTI LA FRUIZIONE  DEI PARCHI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111096)AMPLIAMENTO MANUTENZIONE MAGGIOLI PER INTEGRAZIONE SERVIZI IRIDE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 18 DL 83/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110051)LIQUIDAZIONE FATT N 4537/V DEL 30.11.2012 KCS  RSA ACCORSI SIG DI NATALE MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116744)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110053)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124161 DEL 21/12/2012 MAGAZZINI BOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:116495)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLE BETULLE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109896)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA CONSORTILE 2 GB5 VAR 34 -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115849)PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI MINORE AI SENSI DELL'ART 403 DEL CODICE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110114)LIQUIDAZIONI FATT ALER SC 15.1.2013 E 15.2.2013 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110231)INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI IN METALLO ATTI ALLA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN PIAZZA DEL MERCATO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. (CIG. ZA9081AE24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110198)LIQUIDAZIONE FATT DUEPUNTIACAPO N 820 DEL 3.12.2012 CSE NEMO OTTOBRE-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115672)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110772)ACQUISTO URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DEI MECCANISMI DI APERTURA AUTOMATICA, CARRAIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MATIC SRL. (CIG: Z500831D5C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:115378)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLE GROANE E DELLE BETULLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109682)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 46/2012 - ARREDO A VERDE FIORITO - II° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110864)RINNOVO FIRME DIGITALI ED ACQUISTO BUSINESS KEY COD. CIG. Z490908CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114754)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE DELLE GROANE E DELLE BETULLE PROROGA ORDINANZA 14/2013 E 18/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109675)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOPERTATIVA SOCIALE  ONLUS VESTI SOLIDALI - FATT. 979/2012 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE  (PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110915)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO N. 65 FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109963)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 10.12.12 SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109950)ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO - ANNO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE EDILCOPAC. (CIG: Z2D080DD37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114740)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110390)STAGE FORMATIVI ANNO 2013 - CONVENZIONE CON AFOL NORD OVEST MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114711)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA  DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA NAZARIO SAURO NUMERI CIVICI 4/8/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109777)LIQUIDAZIONE FATTURA DETER N. 4059 DEL 21.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109678)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.01.2013/31.12.2015. CIG ZA70789402 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109702)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114015)PROROGA ORDINANZA N. 7 DEL 05/02/2013 - SIGNOR DORIA DONATO - VIA ROMA N. 89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114345)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLE GROANE E IN VIA DELLE BETULLE - PROROGA ORDINANZA N° 14 DEL 08/02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109734)LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109856)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA POZZESSERE ANTONIETTA. ALLOGGIO VIA VILLORESI  N. 49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109676)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:114111)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107554)MANUTENZIONE PREVENTIVA DEI GIOCHI E ARREDI DISLOCATE NEI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CIG (4115966A95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113957)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109681)LIQUIDAZIONE AL GESTORE STUDIO CIANNILLI ANTICIPO MOROSITA' INQUILINI CASE ERP SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108213)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVE ALLE OPERE DI SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE ED AFFINI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  E CONTESTUALE LICQUIDAZIONE. DITTA EDISIS SRL. CIG 14071343B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107879)PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA  PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA .COD CIG  N. ZB4068F929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109577)LIQUIDAZIONE FATT ASM SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113380)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DELLE GROANE E VIA DELLE BETULLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113365)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PARCHEGGIO ANTISTANTE IL LAGHETTO ARTIFICIALE DELLA FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109634)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 30/112012 LAVANDERIA AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109442)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE -  AFFIDAMENTO GESTIONE BAR RISTORO SITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15. CIG ZBC077F7E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110297)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 735 DEL 28.12.2012 AVENTE PER OGGETTO: " INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/07/2015.  CIG 4788777FC7".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109478)VALSECCHI GIOVANNI SRL. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUSTE PER UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109469)BRICO CENTER. LIQUIDAZIONE FATT. N. 0041020000895 DEL 20.11.2012 PER FORNITURA MATERIALE VARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109423)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE, CASCINA SIOLO 7-RIPARAZIONE CALDAIA - DITTA CALOR SERVICE  (CIG Z9D07F57C3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:113058)RETTIFICA ORDINANZA N. 8 DEL 05.02.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109464)BIEMMEGI CARTOLERIA E ARTICOLI PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112893)VERIFICA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IMMOBILE SITO IN VIA MILANO 8 - ALLOGGI PIANO SECONDO E TERZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110223)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 407/2012 IN DATA 20.07.2012 E DETERMINAZIONE N.691/2012 IN DATA.19.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109459)LEGNANI G. S.R.L.. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. FATT. N. 10078 DEL 4/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112831)MESSA IN SICUREZZA DELLE CANNE FUMARIE E DEGLI IMPIANTI - VIA DON MAZZOLARI N. 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110057)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA FALO' DI S. ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109864)AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA' VIABILISTICO AL CENTRO STUDI PIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112830)MESSA IN SICUREZZA DELLE CANNE FUMARIE E DEGLI IMPIANTI - VIA VOLTA 52/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109404)DITTA NUOVA SIDAP. LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 9000024 PER FORNITURA GAS PER AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112821)MESSA IN SICUREZZA DELLE CANNE FUMARIE E DEGLI IMPIANTI - VIA ROMA N. 89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109130)LIQUIDAZIONE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI. MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109863)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIGNOR FANELLI COSIMO. ALLOGGIO VIA C. SIOLO N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109484)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBARIO 2013- ACQUISTO MANIFESTI E STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA - COD.CIG. N. Z3007FCE6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109587)LIQUIDAZIONE FATTURE N° 7400005944 E 7400013966 E N.C.7400013995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112801)MESSA IN SICUREZZA DELLE CANNE FUMARIE E DEGLI IMPIANTI - VIA KENNEDY N. 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:112368)ORDINANAZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MERONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109319)LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIANFRANCO PICERNO MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109422)ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "VOLTI D'AUTORE" - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111069)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TOTI, PAVESE, FOSCOLO, PER CESATE, DELLE GROANE, DELLE BETULLE E TRATTATI DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109508)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109509)LIQUIDAZIONI FATT ALER SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109356)MOBILITA' VERSO IL COMUNE DI RHO DEL DIPENDENTE P.F. - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:111037)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RESEGONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109337)LIQUIDAZIONE FATT GEODE N 630 DEL 30.11.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109006)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013- AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO -PERIODO  24 DICEMBRE 2012-26 MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:110416)ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ISTITUZIONE DI UN'AREA RISERVATA ALLA FERMATA DI SCUOLABUS IN VIA TOTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109352)LIQUIDAZIONI FATT N 2674 DEL 14.8.2012, N 3102 DEL 17.9.2012, N 3539 DEL 11.10.2012, N 3994 DEL 15.11.2012 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109531)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109359)LIQUIDAZIONE FATT N 136 DEL 30.9.2012 EDERA SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108998)ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108959)DITTA Q8. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE  AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 15-30/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107551)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28/11/2012 CARTOLERIA LA VIRGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108824)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 673 DEL 5/12/2012 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO GESTIONE GRUPPI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108827)LIQUIDAZIONE FATTURTE 672 E 675 DEL 5/12/2012 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108828)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 676 DEL 5/12/2012 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108835)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1028 DEL 28/11/2012BN MEK ITALIA. FORNITURA PANNOLINI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108928)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SECONDO SEMESTRE CONVENZIONE ANNO 2012. ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108927)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CONVENZIONE IL BRADIPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108922)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFADIG CONVENZIONE PERIODO 1/5/2012 - 31/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108888)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CIANNILLI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - 2 SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108887)LIQUIDAZIONE NOTA AVV. SANGUINI (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/C.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108898)LIQUIDAZIONE FATT. 18/2011 - MT3M DI MARCO TONOLI CIG. 20996741CC - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108781)TITOLO II°  - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI SRL (FATT. 68/2012) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - SAL N. 1 (2° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108767)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMELLA  &amp; C. S.P.A. - FATT. 273/11 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI S.A.L. N. 1 - (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108884)RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108876)CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108755)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO DI MILANO - PRO-FORMA 4.1.11 - AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI REALIVI ALLA PRIMA PERIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108802)ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE PERSONALE P.L.-CIG ZEA072A0C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108740)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ZUCAL - FATT. 22 E 25/2012 - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA VILLORESI CON INSERIMENTO FOTOVOLTAICO  - PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL 1° E 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108725)LIQUIDAZIONE FATT. N. 79411 DEL 06/11/2012 DEL COMUNE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108698)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO GEOM. DAVIDE ROSSI - FATT. 30/2011- REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE  BARIANA - SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI COORD, SICUREZZA IN FASE DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108724)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A POLIEDRA - FATT. 02/2012 - REDAZIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PGT - SALDO 20% - ESPLETAMENTO 4° FASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108674)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA LEDATRANS SRL-FATTURA N. 33 DEL 26/03/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108656)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA STILARREDO SAS - FATTURA N. 26 DEL 27/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108641)TITOLO II° -  LIQUIDZIONE   ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO -FATT. 30/2011 - FORNITURA GIOCHI PRESSO I PARCHI PUBBLICI DI VIA DEL CONVENTO E PIAZZA DEL SANTUARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108647)LIQUIDAZIONE TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R.IMPIANTI SNC - FATT. 168/2011 - INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI AGITATORI D'ARIA PRESSO ASILO NIDO VIA BOLZANO E VILLA SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108655)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ARCH. GIOVANNI CARAMANTI  FATT. 14/2012 - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE -  SALDO INCARICO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108664)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. ENRICO STAGNOLI - AVVISO PARCELLA 13/2011 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RELAIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE C/O BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108679)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'ARCH. M. CRISTINA CIPPONE - FATT. 6/11 - REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - SALDO PROGETTO ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108603)LIQUIDAZIONE ASM SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108614)LIQUIDAZIONE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108639)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA VIGANO' GIANPIETRO IMPIANTI ELETTRICI- FATT. N. 15/S DEL 05/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108629)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA BSW - FATTURA N. 33 DEL 30/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108609)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA EURESYS SRL-FATTURA N. 1392 DEL 20/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108081)LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. VIVIANI (CAUSA KYTERION)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108560)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. SERGIO BORRONI - NOTA 21/02/2012 -  - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - SALDO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108531)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO - FATT. 44/2012 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PENSILINE PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CA' DEL DI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108519)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIEMME FIRE SAFETY SRL - FATT. 82/2012 - FORNITURA E POSA IMPIANTO ALLARME  INCENDIO PER COMANDO SERRANDE C/0 PALESTRA PLESSO SCOLASTICO GALILEO GALILEI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108512)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-GE.COS. S.R.L. - FATT. 5/G12 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO - SAL N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108585)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. LATEGANA ALESSANDRO- FATT. 20/2011 - SALDO 60% - RETICOLO IDRICO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108549)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108464)LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 - CSBNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108448)LIQUIDAZIONE FONDO DI DOTAZIONE - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108297)LIQUIDAZIONE RECUPERO VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE INPDAP - MILANO 2 - SIG.RA BOAZZI GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108306)LIQUIDAZIONE PER TRATTAMENTO DEFINITIVO DI PENSIONE DI RAVELLI INNOCENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108446)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOBARDA DOCUP OB 2 DI EURO 44.698,04 SCADENTE IL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108447)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DOCUP OB2 DI EURO 92.368,13 SCADENTE IL 31 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108274)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - SALDO CANONI COMPETENZA DALL'ANNO 2006 AL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108182)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108206)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 17.12.2012 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107974)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 28.11.2012 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108208)LIQUIDAZIONE FATT ALER ED ENEL SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108152)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N.  975 DEL 30/11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108139)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SI.NET SRL - FATTURA N. 1022 DEL 30/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108075)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA HOLZ ALBERTANI S.P.A SOI BERZO DEMO - FATT. 249/2011 - REALIZZAZIONE  CENTRO POLIFUNZIOANE BARIANA - (A SEGUITO DI APPROVAZIONE COLLAUDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108162)LIQUIDAZIONE ALLA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. 34/2012 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SAL. N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108116)LIQUIDAZIONE COMUNE DI TRENZANO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108126)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FORGEST - 2° E 3° TRIM 2012 N. 233 E 316/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108111)LUIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 ASSOCIAZIONE NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108080)LIQUIDAZIONE LIBRERIA SAN VITTORE N. 69 DEL 26/11/2012. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107832)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI SRL ( FATT. 47/2012) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - SAL. N. 1 (SALDO FATTURA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107814)TITOLO II° -  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-GE.COS. S.R.L.  - SALDO FATT. 3/G12 - LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA  PER PRONTO INTERVENTO  - SAL N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107849)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI SRL (FATT. 68/2012)  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - SAL N. 1 (1° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107852)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA FATT. 106/2010 - RITRUTTURAZIONE  N. 4 UNITA' IMMOBILIARI IN VIA PERGOLESI (EX POSTE ITALIANE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107795)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA DIERRE N° 6843-6844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107738)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA  DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107632)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO - FATT. 28/2011 - REDAZIONE ATTI P.G.T. - DOCUMENTO PIANO E PIANO DELLE REGOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107095)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER I SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107842)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE NOVEMBRE N°7400010220-7400010221-7400010222-7400010223-7400010224-7400010225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107766)LIQUIDAZIONE NOTA N. 9 DEL 30/11/2012 ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107122)LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI LAVORO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DELL'11 DICEMBRE ORGANIZZATO A MILANO DALLA LEGAUTONOMIE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107560)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 DEL 29/11/2012 LIBRERIA LARIZZA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107497)ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107513)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL  ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2012 (SCADENZA: 27 DICEMBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107624)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 4220312800089636 DEL 5.10.12 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2012 (SCADENZA: 2 GENNAIO 2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107627)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IMPIANTI PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 6° BIMESTRE 2012 (AGO-SET 2012) SCADENZA: 2 GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107500)LIQUIDAZIONE COMUNE SENAGO CEDOLE LIBRARIE BAMBINI RESIDENTI A GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107514)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 220362,22003663,2200322,2200323 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100177)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 25/GAR/2012 - SHOP INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107451)LIQUIDAZIONE NR. 29/GAR/2012 - SHOP INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107455)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 985/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107404)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA NOMINA DELLA COMMISSSIONE PER IL PAESAGGIO  SUL QUOTIDIANO IL GIORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107419)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107410)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 7003/2012 - SMALTIMENTO (COMPETENZA 01/09/2012 - 30/09/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107401)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC SRL  PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DEL PALAZZO COMUNALE E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO DI VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107394)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 7828/2012 - SMALTIMENTO (COMPETENZA 01/10/2012 - 31/10/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107389)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC  SRL RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107369)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/12/-7789-6715 (DISINFESTAZIONE CALABRONI SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 3° INTERVENTO ADULTICIDA PER ZANZARE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107358)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 1/ATTCOM/12/6716 - 6735 -6724 - 3° INTERVENTO DERATIZZAZIONE ARGINI FIUMI - CALABRONI (RIF. BOLLE NN. 578/612/594-2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107355)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROSINTEX S.R.L.  - FATT. 2155/2012 - ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107346)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE DITTA RAMELLA &amp; C. S.P.A. - FATT. 273/11 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI S.A.L. N. 1 (2° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107331)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.R. IMPIANTI  S.P.A. FATT. 404/2012 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTUTA SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORESI  E  INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - S.A.L. N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103810)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 392/2012 - TINN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105604)ATTO DI LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI EDITORE SPA-FATTURA N. 137770 DEL 24/10/2012 E FATTURA N. 137771 DEL 24/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107354)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/2012 DEL 21/11/2012 MEDICAL SERVICES ASSISTANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107359)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 30/11/2012 DI COLTERARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107098)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SHOP INFORMATICO SRL-FATTURA N. 30/GAR/2012 DEL 25-10-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107318)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 651/2012 DEBA SRL COD CIG. Z7D04E62A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107377)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 30.11.2012 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107234)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107197)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PEIT PER LA FORNITURA DI ANGOLARI PARACOLPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107194)CARBIKE DI MARIO MAROLLA. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107191)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STRUTTURE GEODETICHE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E PARCO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107176)AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107096)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI LINDO PER LA MANUTENZIONE DI N° 2 MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107080)LIQUIDAZIONE ALLA DITA R.B.ELETTRONICA  PER LA  RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107065)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERR LOCKS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106914)LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA CANONI TORRENTE GUISA PRATICA GUISA-Q001 ANNI 2003/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106410)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA  RIVISTE E QUOTIDIANI. MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107120)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 384- SAV SRL-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106542)ATTO DI LIQUIDAIONE FAT. 128264 -MAGGIOLI -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105921)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 3 TRIM. 2012 MCTC-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106742)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA 2^ SEMESTRALITA' 2012 SCADENTE IL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106822)COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI RAG. EUGENIO VAGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106930)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106933)LIQUIDAZIONE RIMBORSO SIGNOR F.A. VIA PERGOLESI 2 PER RICONSEGNA CANTINA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO NON GODUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106888)LIQUIDAZIONI FATT ENEL E GAS SIG.RA LOMBARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106283)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106403)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI VARI UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2012 (AGO-SET) CONSIP 5 (SCADENZA: 27 DICEMBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106453)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106420)ELIOGRAPH COPISTERIA. LIQUIDAZIONE PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE. FATT. N. 405/F DEL 30.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106088)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 14/11/2012 CARTOLERIA LA VIRGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106214)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO FATT. PRO-FORMA 4/7/2011 AL SAL N.1 - PROGETTO STRALCIO- CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105793)CESSIONE QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106144)Q8.LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA'. PERIODO 1/15.11.2012. FATTURA N. 2812207684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106138)Q8. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.PERIODO 15/31.10.2012. FATTURA N. 2812197199 DEL 31/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106095)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BIEMME FIRE SAFETY - FATT. 344/2012 - IMPIANTO ALLARME ZON A FILTRI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA VILLORESI - FORNITURA E POSA SELETTORE A CHIAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106170)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121213 DEL 10/10/2012 ABA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105978)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106105)ATTO DI LIQUIDAZIONE F.DO PENSIONE INTEGRATIVA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105880)LIQUIDAZIONI FATTURE N.138/2012 DEL 24/7/2012 - N. 149/2012 DEL 6/8/2012 - N. 164/2012 DEL 7/9/2012 - 198/2012 DEL 16/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106046)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395/2012 DEL 31/10/2012 CONSORZIO GTPTRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105989)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 31/10/2012 LAVANDERIA AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106053)LIQUIDAZIONE NOTE SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 ASILO NIDO ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106006)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO : PARCO DEI SORBI,PARCO DELLA PACE E PARCO DEI BAMBINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105849)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82070)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE. SCADENZA OTTOBRE PAGABILE ENTRO NOVEMBRE. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105792)LIQUIDAZIONE FATTURA N.105558 DEL 23/12/2011 GRANDI MAGAZZINI BOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105888)LIQUIDAZIONE FATT N 33124 DEL 31.10.2012 COOPSELIOS MESE DI OTTOBRE 2012 SIGG VOLPI E GRASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105891)LIQUIDAZIONE FATT N 3635/V DEL 30.9.2012 COOP KCS RSA ACCORSI MESE DI SETTEMBRE 2012 SIG DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103194)LIQUIDAZIONI FATTURE N. 138 N. 149 E N. 164 MEDICAL SERVICE ASSISTANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105802)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 13/11/2012 CARTOLERIA BRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105797)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 16/11/2012L LIBRERIA LARIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105583)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2012 E CONGUAGLIO ANNO 2008 (SCADENZA: 26 NOVEMBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105532)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N°7400005941,7400005942, 7400005943,7400005945,7400005946- MESE OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105572)ATTO DI LIQUIDAZIONE AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. DI FILIPPINI ERCOLE - FATTURA N. 287 DEL 31/10/2012 E FATTURA N. 293 DEL 08/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105538)LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PRATO - IMPORTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105527)LIQUIDAZIONE DITTA BOLLANI CARTA S.R.L.-FATT. N. 3419 DEL 31/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105540)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI1 N 361 E N 351 DEL 6.11.2012 SIGG ROSSI E MANTEGAZZA OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105543)LIQUIDAZIONE FATT COOP GEODE N 574 DEL 31.10.2012 SIG MILANI MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105467)LIQUIDAZIONE FATTURA 876 DEL 31/10/2012 FERCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105464)VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS N.504/92 ANNUALITA' 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105353)LIQUIDAZIONE FATT ALER SC 15.11.2012 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105369)LIQUIDAZIONE FATT N 2919 DEL 8.11.2012 IGM SIG LA MANNA MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105371)LIQUIDAZIONE FATT N 16644 DEL 31.5.2012 COOPELIOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105256)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.-FATTURA N. 931 DEL 31/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105056)SVINCOLO CAUZIONE  AL SIG. FRENI MASSIMO VIA MAFALDA,155 - GARBAGNATE MILANESE - VERSATA PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 41 DEL 16.11.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104895)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104809)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PUPPO SRL - FATT. 015/2012 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA (MATERNA) QUADRIFOGLIO - SALDO 1° FASE PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104788)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA  PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105164)LIQUIDAZIONE COMUNE CESATE RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105049)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/F/2012 - SOCIETA' D'ARIES &amp; PARTNERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105161)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12/11/2012 XCARTOLERIA VIRETTI CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105163)LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 5/11/2012 CARTOLERIA BOTTURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104742)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603 DEL 6/11/2012 COOPERATIVA LA SPIGA (SERVIZIO NIDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104745)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 604 DEL 6/11/2012 COOPERATIVA LA SPIGA (ASSISTENZA TRASPORTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104756)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606 DEL 6/11/2012 COOPERATIVA LA SPIGA (PRE POST)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104763)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 605 DEL 6/11/2012 E N. 602 DEL 6/11/2011 COOPERATIVA LA SPIGA (SOSTEGNO DISABILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104918)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31.10.2012 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104927)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 896/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104929)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 539 DEL 5.11.2012 - DEBA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105054)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 25.10.2012 ORINI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104633)ELABORAZIONE STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104978)LIQUIDAZIONE DEBITO IVA - MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104859)LIQUIDAZIONE FATTURA N.97 DEL 28/09/2012 SPACCIO DOLCIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104364)LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO RAVINA CLARA. ASSICURAZIONE REALE MUTUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104553)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA INTEGRAF S.R.L.-FATT.N.165 DEL 24/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104474)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI 6° BIMESTRE 2012 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104731)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO UTENZA DIR.DID. 1° CIRC.SC.ELEMENTARE VIA STELVIO - 6° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104740)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: GENNAIO-LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104792)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° TRIMESTRE 2012 (CONSUMI: DAL 31.05.2012 AL 31.08.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104758)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 ALLA SIG.RA O.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104726)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 188 INFOPOL SRL- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104679)LIQUIDAZIONE FATTURE N° 6155 E 6156 DITTA DIERRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104561)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE- ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104558)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI PER OPERE DI MANTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITE C/O ALLOGGIO VIA CANOVA 74 PER NUOVA PAVIMENTAZIONE SIG.RA M. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104604)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO CASCINA SIOLO PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA KENNEDY N. 15- ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104021)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. DATACOL SRL-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104562)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 599 DEL 06.11.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104564)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 5.11.2012 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104566)LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO CAUZIONE - BRITISH INSTITUTES - DETERMINA N. 590 DEL 25.7.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104530)LIQUIDAZIONE FATT CASE PERTINI N 2368 DEL 1.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104537)LIQUIDAZIONE FATT GEODE N 612 DEL 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104317)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DI CAPUA DEL CONDOMINIO VIA VARESE 18 PER SPESE DI GESTIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104455)FATT ALER SC 15.11.2012 E 15.12.2012 SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104463)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "4 COMETE" PER SPESE DI GESTIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104314)LIQUIDAZIONE NOTULA ING. BORRONI - CAUSA COMUNE/CONDOMINIO BOXES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104167)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1098 DEL 13/07/2012 SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104127)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2012 PRESSO DIR.DID.1° CIRC.SC.ELEM.VIA VARESE - LINEE CDA (VV.UU.) - CDF (PALAZZO COM.LE/BIBLIOTECA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104274)LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE OMNITE N.V. - MAM (MESSAGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 6° BIMESTRE 2012 - PERIODO: 24.08.2012 / 23.12.2012) SCADENZA: 15 NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104219)SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. MEDINI GIOVANNI - CIRCO GIOCOLANDIA C/O AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI - PERIODO 26/10 - 04/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104155)CONSORZIO GI.SA. LIQUIDAZIONE PER PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104145)CONSORZIO GI.SA. LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI DELL'AMII'MINISTRAZIONE C0MUNALE. MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104137)CONSORZIO GI.SA. LIQUIDAZIONE PER PULIZIA LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104135)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERR LOCKS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104148)LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 2/11/2011 CARTOLERIA FANTASIA DI LOSI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104151)LIQUIDAZIONE FATT NRR. 584 E 585 DEL 31.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104030)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1065 DEL 30/10/2012 BIEMMEGI. CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103984)AUTOFFICINA MERONI. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103932)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE  PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103921)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101197)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103914)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA STEFANO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI PALLAVOLO PRESSO LA PALESTRA POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103936)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VEGO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104005)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALVETRO SNC PER LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA ANTIPANICO DEL CAMPO DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104008)LIQUIDAZIONE FATT 28536 DEL 30.9.2012 E N.C. 30675 DEL 30.9.2012 COOPELIOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103962)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 1/11/2012 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103990)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 25/10/2012 CENTROLIBRI LARIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103347)LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE MARA BONESI MESE DI GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103640)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA BOLLANI CARTA S.R.L.-FATTURA N. 4436 DEL 21/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103663)LIQUIDAZIONI FATT N 361 E 362 DEL 29.9.2011 DOBRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103952)LIQUIDAZUIONE RICEVUTA N. 8 DEL 31/10/2012 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103926)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VIARIA E COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103598)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1/2012 ARSCANTUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103619)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 598 DEL 06.11.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103464)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103758)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 4618/12 - CANONE SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/06/2012-30/06/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103794)Q8.FATT. N. 2812187298 DEL 15/10/2012. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103057)LIQUIDAZIONE  AL CAP GESTIONE DI MILANO - FATT. FAD00000165/2008 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI - IMPIANTO ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103323)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIA DELLE DOGANE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102967)LIQUIDAZIONE NOTULA AVVOCATO LOSCHIAVO (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103388)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 18/11/2011 CARTOLERIA RIGHE E QUADRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81254)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. SETTEMBRE SCADENZA OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99722)BIEMMEGI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886 DEL 13/09/2012 PER FORNITURA TIMBRI AD UTILIZZO UFFICI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103182)LIQUIDAZIONI FATT COOPELIOS N 14312 DEL 31.5.2012, 18775 DEL 30.6.2012, 21797 DEL 31.7.2012, N 25081 DEL 31.8.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103225)LIQUIDAZIONE FATT. N. 000321 DEL 31/7/2012 COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103169)LIQUIDAZIONE NOTULE AVV.TI CHIAROLANZA E MARSICO PER CAUSA FIORINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103161)LIQUIDAZIONE NOTULE CAUSA DE ROSE LAURA AVVOCATI CHIAROLANZA E MARSICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102628)LIQUIDAZIONE  NOTULA AVV. SPAGNUOLO VIGORITA (CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103172)LIQUIDAZIONE FATTURA DIESSEDI N. 38 DEL 7/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103184)LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO CAUZIONE - ASSOCIAZIONE FILATELICA DELLE GROANE - DETERMINA N. 907 DEL 30.11.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103167)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2012 (SCADENZA: 31 OTTOBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103122)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 5° BIMESTRE 2012 (GIU-LUG) (SCADENZA: 2 NOVEMBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103069)LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA BROLLO ROBERTA N. 11 DEL 24/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103125)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DEL 24.09.2012 MILANI TERMOIDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103137)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 DEL 24.09.2012 AR IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103055)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102996)LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - FATT. VEN_12/951/2012 - VALUTAZIONE TECNICO- ESTIMATIVA VIALE FORLANINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102853)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - SALDO CANONI COMPETENZA DALL'ANNO 2006 AL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102617)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VESTI SOLIDALE - FATT. N. 790/2012 - PULIZIA CIMITERO COMUNALE  (PERIODO LUGLIO-AGOSTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102592)ARREDO A VERDE FIORITO  - LIQUIDAZIONE FATT. 39/2012 ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - 1° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102842)CESSIONE QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102798)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE SETTEMBRE 2012- N° 7400000806, 7400000807,7400000804,7400000803,7400000802,7400000808,7400000673, 7400000805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102603)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2012 E CONGUAGLI ANNI 2009-2009-2010 (SCADENZA: 25 OTTOBRE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102707)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO S.R.L. N.783 DEL 28/09/2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102583)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 515-517-518 DEL 01.10.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102693)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 SIGNOR R. H.R.Y</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102700)LIQUIDAZIONE FATT N 2432 DEL 2.10.2012 IGM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102027)LIQUIDAZIONE FSA 2011 ALLA SIG.RA F.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102540)LIQUIDAZIONI FATT N 219 DEL 30.9.2012, N 196 DEL 31.8.2012 E N 175 DEL 31.7.2012 COOP SETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102640)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 29.10.2012 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102632)LIQUIDAZIONE FATT FARMACIA SORRISO N 1021 DEL 5.8.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102582)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 348-350-351 DEL 01.07.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102498)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AFRA DI CANTU' - FATT. 36/2010 - CONSULENZA STRUTTURALE  RELATIVA ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI PREFABBRICATI - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "A. GRAMSCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102520)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 ALLA PROPRIETA' G.G. DI APPIANO GENTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102414)SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. MARTINO LUCA DEL "CIRCUS DU PORTUGAL" - AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL PERIODO DAL 05.10.2012 -14.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102440)Q8.FATT. N. 2812115791 DEL 30.06.2012 (SALDO) E FATT. N. 2812126473 DEL 15.07.2012.LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102443)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI SRL (FATT. 47/2012) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE  - SAL N.1 (LIQUIDAZIONE ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102449)Q8.FATT. N. 2812176850 DEL 30/09/2012. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102486)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102480)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT 82- COUNTRY DOG- MESE LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102331)SALDO FTT. FIAT VAN-PER AUMENTO IMPOSTE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102358)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMELLA  &amp; C. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI  - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - ACCONTO  FATT.  N. 273/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102351)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITAL-GE.COS. S.R.L. -  2° ACCONTO  FATT. 3/G12 - LAVORI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI  ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO - SAL N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102216)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FG SEGNALETICA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="34962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102386)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 SPESE GESTIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE ESERCIZIO 2012 - 2° E 3° RATA ORDINARIE E STRAORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102410)LIQUIDAZIONE FATT. 814/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102381)LIQUIDAZIONE FATT N 77 DEL 2.5.2012 COMUNI INSIEME SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102215)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESI DI: AGOSTO - SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102266)LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2902 PRODOTTI DI PULIZIA -DITTA DETER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102267)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 571 DEL 4/10/2012 E N. 574 DEL 4/10/2012 COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102270)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 16/10/2012 CARTOLERIA IL  GIRASOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101999)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 26004 ACI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102176)LIQUIDAZIONE FATT N 502 DEL 30.9.2012 COOP GEODE SIG MILANI MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102158)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575 DEL 4/10/2012 COOPERATIVA LA SPIGA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102162)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200301 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102163)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772 DEL 5/09/2012  MEK ITALIA FORNITURA PANNOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102105)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 572 DEL 4/10/2012 COOPERATIVA LA SPIGA  SERVIZIO GESTIONE GRUPPI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102157)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 573 DEL 4/10/2012 COOPERATIVA LA SPIGA ASSISTENZA TRASPORTIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102093)LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE GIANFRANCO PICERNO MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102034)LIQUIDAZIONE FATT SUEZ ENERGIE SI AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102046)LIQUIDAZIONI FATT ISTITUTO SAN GAETANO CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' N 525, 524, 523, 522 DEL 29.9.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102053)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI1 N 306, 316, 297, 295 DEL 3.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101775)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C - FATT. N. 186  DEL 29/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101813)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA AUTOSERVIZI GARBEN SAS DI FILIPPINI ERCOLE - FATT. N. 221 DEL 08/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98633)CARBIKE . LIQUIDAZIONE FATTURE N.96 E 97 DEL 06/08/2012. RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102079)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT INDAGINE CONSUMI ANNO 2012- CICLO GENNAIO 2012- DICEMBRE 2012-PAGAMENTO MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101998)ATTO LIQUIDZIONE FATT. 2012-ACI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101836)LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SALDO FONDO DI MOBILITA' PER LE CONVENZIONI DI SEGRETARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101782)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE COMUNALI SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' ESERCIZIO 2012 - 4 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101811)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO GIULIANELLA SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' ESERCIZIO 2012 - 3° E 4° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101886)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO SIG.RA J. I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101674)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOSSATI ASCENSORI SNC - FATT. 31/2012 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE C/0 CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101654)LIQUIDAZIONE ALLA DITAT FOSSATI ASCENSORI SNC - FATT. 39/2011 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE C/0 CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101519)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/12-5960 - 1/ATTCOM/12-6342 -1/ATTCOM/12-5946 (RIF. BOLLE 371 -499 -294/2012) RELATIVE A: 1° - 2° 3° INTERVENTO DIDISFESTAZIONE ZANZARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101512)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/11-7849 - 1/ATTCOM/11-6583 (RIF. BOLLE 432 -274/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101511)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP SRL PER  LAVORI DIU RIPRISTINO INDICAZIONE AREE E PARCHI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101488)LIQUDIAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101484)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 1/ATTCOM/11- 7856 - 1/ATTCOM/11-7850 (RIF. BOLLE 444 - 433)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101459)LIQUIDAZIONE A INFOENERGIA RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE  - LIQUIDAZIONE FATT. 35/2012 - REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E ATTIVITA' CONNESSE DEL FINANZIAMENTO BANDO CARIPLO - SECONDA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101804)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20076 DEL 30.5.2011 - VIVAIO BANFI - DET. 281 DEL 26.4.2011 - CONCORSO POESIA GROANE 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101745)ATTO LIQUIDAZIONE FATT 96 COUNTRY DOG-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101667)ATTO DI ACCERTAMENTO N. 10005964 PER L'ANNO 2010 - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE TELEFONI CELLULARI (N. 8880/00819003)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100984)LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A SALDO FONDO DI MOBILITA' PER L'ANNO 2012 PER LE CONVENZIONI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101216)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 912012001466 DEL 01.10.2012 DECATHLON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101326)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 05/07/2012 COMUNI INSIEME CORSO FORMAZIONE EDUCATRICI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101328)LIQUIDAZIONE NOTA N. 7 DEL 28/09/2012 ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101479)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2903 DEL 27/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101554)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 24.09.2012 ATP SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101588)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 27.09.2012 MUSIC PROJECT LIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101444)ATTO DI LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI QUALE COMPENSO PER ATTIVITA'- INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2012- MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101440)LIQUIDAZIONE ALLA  EDILCOPAC SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101438)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101428)LIQUIDAZIONE AL  VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101472)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2012 E CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI COM.LI - QUOTA PARTE RATEO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101483)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE SEDI COM.LI - PERIODO: MARZO-LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101316)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2012 DEL 18/06/2012 COOPERATIVA SOCIALE ZIGOELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101391)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DI CAPUA DEL CONDOMINIO VIA VARESE 18 (SETTORE EDUCAZIONE) PER SPESE CONDOMINILAI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE- ESERCIZIO 2012 -  4° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101393)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REL SRL DI GARBAGNATE MILANESE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TAPPARELLA PRESSO ALLOGGIO ERP DI VIA C. SIOLO 7/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101395)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011- SIGG. C.P.  E  I.A VIA MILANO 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100866)LIQUIDAZIONE FATT. 254 DEL 03/06/2011 PER CORSO IN HOUSE DEL 03/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101128)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO POLO DELLA SICUREZZA PERIODO: GIU/LUG 2012 E TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101274)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 5° BIMESTRE 2012 (GIU-LUG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101297)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO VISURE IPOTECARIE E CATASTALI VENTENNALI CONVENZIONE PE 18 SOC. GRUPPO BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101266)LIQUIDAZIONE ALLA CITTERIO EDITORE SRL FATT. 431/2011- INSERZIONE RELATIVA "AVVISO  ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO "SERENELLA PARCO DELLE GROANE IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100710)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE - AXA ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT/O. ANNI 2009 - 2010 - 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98673)PROGEL LIQUIDAZIONE FATTURA N.413/2012 DEL 06/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98607)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO E LUGLIO 2012 PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98577)ELIOGRAF COPISTERIA LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO-LUGLIO 2011 PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101202)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 1/ATTCOM/11-7848 - 1/ATTCOM/11/8225  (RIF. BOLLE 431/2011 - 570/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101141)Q8. FATTURA N.2812166936 DEL 15/09/2012. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101193)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 1/ATTCOM/11-7823 - 1/ATTCOM/11-7824 (RIF. BOLLE 366/2011 - 367/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100929)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSTA SERVICE PER LA FORNITURA DI MATERILE BITUMINOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101142)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.08.2012 SPERANZA PRIMULE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98787)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101099)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 - SIG. M.F.A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101126)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI1 N 960 DEL 30.4.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101136)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI1 N 251, 271, 261, 253 DEL 7.9.2012 E N 2092 DEL 3.9.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101009)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 01/10/2012 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100963)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. RADAR SRL-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100873)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 AL SIG. M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100868)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011- SIGG. T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100864)LIQUIDAZIONE AFFITTO 4° TRIM 2012 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100751)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 8.10.2012 SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100649)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA E L'IGIENE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99923)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA EURESYS S.R.L.-FATT. N. 354 DEL 31/03/2012 E FATT. N. 393 DEL 26/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100763)CESSIONE QUINTO E PICCOLO PRESTITO MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100696)LIQUIDAZIONE FATT CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' OPERA DON GUANELLA N  460 DEL 12.7.2012 E N 389 DEL 5.6.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100706)LIQUIDAZIONE FATT IGM N 2402 DEL 17.9.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100683)LIQUIDAZIONE FATT N 028/286 DEL 25.5.2011 FONDAZIONE DON GNOCCHI SIG.RA BRENNA MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100670)ACCONTO LIQUIDAZIONE FATT N 77 DEL 2.5.2012 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100621)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 ALLA PROPRIETA' SIG. FRANZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100613)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO VIA GOBETTI DELLE SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE- 2° RATA ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100608)LIQUIDAZIONI FATT ENEL E ALER SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100631)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO BENEFICIARIA SIG. B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100636)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 ALLA SOCIETA' ASSET SRL PER GLI AFFITTUARI MOROSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100623)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VIARIA E COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100606)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO  1 - FATT. NN.  1/ATTCOM/11/8236 - 1/ATTCOM/11/8229 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 491/2011 E 580/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100578)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC  SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100573)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI GARBEN  PER INTERVENTI DI TRANSLAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100558)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ULTRANOVA PER LA FORNITURA DI IDROPITTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100551)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA SOSTITUZIONE ATTACCO MOTOPOMPA VV.FF. DEL CENTRO COTTURA DI  VIA TRENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100540)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL COPAC PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI  DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  - ESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100480)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. NN. 1/ATTCOM/11/8230 - 1/ATTCOM/11/8237 - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLE 581/2011 - 461/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95779)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 20.7.2012 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100487)LIQUIDAZIONE ONERI DIFFERENZA F24 EP  RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100309)LIQUIDAZIONE NOTULE STUDIO LEGALE CHIAROLANZA - MARSICO PRATICHE FIORINO E DE ROSE.\</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100065)LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE M.M. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100295)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 27/9/2012 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100375)LIQUIDAZIONI FATT N 910 DEL 20.12.2011, N 462 DEL 30.6.2012 E N 457 DEL 30.6.2012 COOP DUEPUNTIACAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99728)TELEPASS- LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100003)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD  S.P.A. - FATT. 3838/2012 -CANONE  SERVIZI  IGIENE URBANA  (COMPETENZA 01/05/2012-31/05/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99989)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUNFILM S.R.L. - FATT. 108/2012 - FORNITURA E POSA PELLICOLE PROTETTIVE C/O SCUOLA INFANZIA FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100136)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE FATT. 66/2012 E 66/2012 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA  G. RODARI  DI VIA BOLZANO E ASILO NIDO VIALLA SICILIA DI VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81250)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AGOSTO SCADENZA SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99953)TITOLO II° - LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - ATTO TRANSAZIONE FALLIMENTO G.C. SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100145)LIQUIDAZIONE FATT. 5° BIMESTRE - TELECOM ITALIA (MPLS + INTERNET SETTEMBRE -OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100237)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011-SIG. M.P. E Z.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100053)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 15/11/2011 LIBRERIA LARIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99965)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DI GARBAGNATE MILANESE PER OPERE DI MANUTENZIONE ESEGUITE IN ALLOGGIO COMUNALE - VIA C SIOLO N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99959)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99963)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO ANNI 2008-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94797)SICOGRAPH FATT. N. 365 DEL 30/06/2012 .LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TIMBRI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99217)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI CAUSA FORTI GELATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99715)LIQUIDAZIONE FATT N 448 DEL 31.8.2012 COOP GEODE SIG MILANI MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="35083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99729)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 ALLA PROPRIETA' - SIGNOR MILANI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99718)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 25.8.2012, ALER SC 15.9.2012, ALER SC 15.10.2012 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99735)LIQUIDAZIONE DITTA EDISIS SRL DI CUSANO MILANINO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP DI VIA MANZONI 46 - SOSTITUZIONE DI PERSIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99908)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO CERVINO PER SPESE STRAORDINARIE - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "IL GRILLO PARLANTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98035)ATTO DI LIQUIDAZIONE CARTOLERIA LA VIRGOLA DI DALZINI MARIA GRAZIA - FATTURA N°6 DEL 16/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99717)ASM . LIQUIDAZIONE FATTURA N.2012800/158 DEL 31/07/2012 PER FORNITURA PRODOTTI PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99705)Q8. FATTURA N.2812147160 DEL 15/08/12 . LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99603)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOR EXPERT MOLINARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99674)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO ALLE PROPRIETA' SIG PASQUALE ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99600)LIQUIDAZIONE FATT DR RAINERI N 82 DEL 31.7.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99647)CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011-EROGAZIONE ALLA PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99657)LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011 ALLE PROPRIETA'- SIGG. COLOMBO E PAGANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99583)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228 DEL 31/07/2012 FNM AUTOSERVIZI CRD 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99615)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 MESE SETTEMBRE 2012 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99621)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482 DEL 8/09/2012 COOPERATIVA LA SPIGA SALDO CRD 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99626)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS ANNO SCOLASTICO 2011/2012 SCUOLA SAN LUIGI (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99542)CANONE DI LOCAZIONE NUOVO POLO SICUREZZA CONTRATTO 2974/2011 LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99585)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 5° BIMESTRE 2012 (GIU-LUG) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99541)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 6212/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI  - COMPETENZA 01/08/2012 - 31/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99536)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 5443/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA 01/07/2012 -31/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99489)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  - FATT. 4619/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI  - COMPETENZA 01/06/2012 - 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99223)Q8. FATTURA N.2812156792  DEL 31/08/12 . LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98823)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STRUTTURE GEOTECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99383)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE DI AGOSTO- N° 2481,2482,2483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98784)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ART PLAST. SINISTRO ATTIVO DEL 03.09.2012. RICHIESTA DI APERTURA SINISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98844)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/BROLLO - LIQUIDAZIONE SPESE A SEGUITO DI TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99114)LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99226)CONGUAGLIO - CONVENZIONE  POSTE - C/C 8749786 ICI ANNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99240)LIQUIDAZIONE TESORERIA SPESE POS PER  CANONE HOME BANFINK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99408)LIQUIDAZIONE FATTURA ASM - N. 2012800/162 DEL 13.9.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99319)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.-FATTURA N. 780 DEL 11/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99224)LIQUIDAZIONE FATT ALER SIG ANNAOLO/GUMINI SC 15.9.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99133)LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99136)LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DEL FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99007)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 10.9.2012 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99083)LIQUIDAZIONI TIA E ASM SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98873)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 770/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99001)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MATIC PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO DELLA CA' DEI DI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98836)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE  EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98777)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VESTI SOLIDALE - FATT. N. 536/2012 - PULIZIA CIMITERO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98761)SVINCOLO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 17 DEL 26/05/2011 - MERONI  GIUSEPPE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98739)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI EDIFICI COMUNALI ED ASILI NIDO - FATT. NN. 5303492 /5303494 / 5303491 / 5303493- 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98619)G.LEGNANI LIQUIDAZIONE FATTURA N.4170 DEL 17/04/2012 PER FORNITURA CANCELLERIA PER DIVERSI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98524)MAGGIONI STEFANO LIQUIDAZIONE FATTURE RIVENDITA GIORNALI  MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98750)RIMBORSO PER ACQUISTO CALDAIETTE NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA C SIOLO E VIA CANOVA- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98778)LIQUIDAZIONE  COMPENSO AIPA PER GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98782)CANONE DI LOCAZIONE NUOVO POLO SICUREZZA CONTRATTO N. 2974/2011 -LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98824)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO UTENZA DIR.DID.1°CIRC.SC.ELEMENTARE VIA STELVIO - 5° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98672)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA SU SETTIMANALE IL NOTIZIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE GRUPPI DI BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 36 MESI DI ETA' FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2012 -31.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98798)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 714/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98801)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 741 /2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98630)LIQUIDAZIONE DI SPESA  PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA SUL SETTIMANALE IL NOTIZIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI:ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2012/30 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98517)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2012 PRESSO DIR.DID. 1° CIRCOLO E LINEE CDA - CDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98523)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.VODAFONE OMNITEL NV PER M.A.M. PALAZZO COM.LE (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 5° BIMESTRE 2012 (24.06.2012/23.08.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98526)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98501)AUTOFFICINA MERONI . LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98397)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP SRL PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PELLICOLE OSCURANTI DI ALCUNE VETRATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA UGO FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98392)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VIARIA E COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98390)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VEGO PER LA FORNITURA DI PIANTANE SCAFFALI PER LA SCUOLA MEDIA GALILEI DI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98387)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98221)Q8. FATTURA N. 2812136543 DEL 31/07/2012. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98220)FATT. N. 2812115791 DEL 30/06/2012. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95887)BIEMMEGI LIQUIDAZIONE FATTURA N.802 DEL 25.07.2012 PER FORNITURA ARTICOLI VARI AD UTILIZZO UFFICI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98362)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 455 E 456 DEL 01.09.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98338)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CERUTI SRL DI CARONNO PERTUSELLA PER L'ACQUISTO DI VERNICE THERMOISOLANTE PER INFILTRAZIONI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97542)DITTA Q8 FATTURA N. 2812147160. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO  01-15/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98383)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA SKATEBOARD PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98371)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER L'INTERVENTO ATTO AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO LA STRUTTURA SCOLASTICA A.GRAMSCI ATT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98369)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI ANGOLARI IN LAMIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98361)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA  B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARMADIETTO IN FERRO GREZZO COMPLETO DI ACCESSORI PER LA COLLOCAZIONE DEL CONTATORE ENEL DELLA BIBLIOTECA DI VIA MONZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98324)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98297)LIQUIDAZONE ALLA DITTA FERR LOCKS PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98290)FILORAMO GIOVANNI AUTOLAVAGGIO.FATT.N. 11 DEL 8.2.2012 E FATT. N. 43 DEL 10.3.2012. LIQUIDAZIONE POER LAVAGGIO AUTOMEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98289)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER LAVORI DI RIPRISITNO IMPIANTO DI ALLARME PRESSO EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98270)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NERI PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEL CHIOSCO DI VIA ROMA - PARCO DEGLI ABETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98264)SVINCOLO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 50 DEL 21.10.2011 - SIG. FIGURATO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98235)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO - FATT. N. 19/SOSP. - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98218)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 28.08.2012 ASD GARBAGNATE CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98115)LIQUIDAZIONE FIORISTA BELSANI - FATT. N. 9-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98098)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO LUGLIO - N° 2340,2341,2342,2343,2344,2345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97629)LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMUNI DIVERSI (ARESE, GERENZANO E CORSICO) IMPORTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97791)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI - FATTURA N. AS0154 DEL 14/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97826)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA EDK SRL-SEGUENTI FATTURE: N. 13233/2931 DEL 31/03/2012 - N. 12006/2931 DEL 23/03/2012 - N. 19807/2931 DEL 25/05/2012 - N. 21097/2931 DEL 31/05/2012 - N. 25610/2931 DEL 13/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97915)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA FRAIZZOLI &amp; C. - FATT. N. 1332 DEL 13/06/2012 E FATT. N. 1510 DEL 29/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97936)ATTO DI LIQUIDAZIONE: CONSORZIO GISA- FATTURA FTS N. 273 DEL 31/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97944)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL- FATT. N. 673 DEL 31/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97949)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE -COMUNE DI MILANO SERVIZI FUNEBRI -OBITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97998)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA SORGE S.R.L. - FATTURA N. 77 DEL 29/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98006)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA INTEGRAF S.R.L. - FATTURA N. 117 DEL 19/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97963)LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E CONTO CONSUNTIVO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97931)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97935)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97837)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/2012 - DITTA EURESYS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97190)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 659-754-MORGAN-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97831)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N. 601 DEL 31/07/2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96894)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 366/S2 SIBESTAR SRL-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97537)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IMPIANTI VARIE SEDI COM.LI - 4° BIMESTRE 2012 (APRILE-MAGGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97475)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA N. 4220312800054021 DEL 6.6.2012 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 4° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97472)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIA COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97473)LIQUIDAZIONE SPESE CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI CUCCIAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97457)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI 1 N 1812 DEL 31.7.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97402)LIQUIDAZIONE FATT N F50054 E N 202650 DEL 24/7/2012 RISTOCHEF/BUON CHEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97357)CESSIONE STIPENDI E PICCOLO PRESTITO MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97351)LIQUIDAZIONI FATT  N 1197/A E 1198/A IL GLICINE SIG MAISTO MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97127)ATTO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI-P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97152)FATT ASL MI 1 N 224, 232 E 216 DEL 1.8.2012 SIGG MANTEGAZZA, ROSSI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97183)LIQUIDAZIONE FATT N 1889 DEL 1.8.2012 IGM IG LA MANNA MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97144)LIQUIDAZIONE FATT GEODE N 397 DEL 31.7.2012 SIG MILANI MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97069)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS ANNO SCOLASTICO 2011/2012. DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97085)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 9/09/2012 FONDAZIONE BENEDETTO RAVASIO. PROGETTO I BURATTINI ALL'ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97145)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 195/2012 - GLOBO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96943)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 25.8.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96962)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 10.9.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96888)ATTO DI LIQUIDAZIONE-FATTURE COUNTRY DOG-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="35198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96820)LIQUIDAZIONE FTT. NR. EP0000031 DEL 31.07.2012 - PEI SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="35200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96844)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2012 (SCADENZA: 27 AGOSTO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96924)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="35204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96832)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 10.9.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="35208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96714)LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SIGNORA FIORINO LILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96739)LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SIMONE DE BEAVOIR ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91903)1000 E UNA PIZZA LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96586)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° TRIMESTRE 2012 (CONSUMI DAL 29.02.2012 AL 31.05.2012) SCADENZA: 20 AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96526)Q8 FATTURA N. 2812126473 DEL 15/07/2012. LIQUIDAIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96500)DITTA Q8. FATTURA N.  2812115791. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96496)SOC.AUTOSTRADE PER L'ITALIA.LIQUIDAZIOHE PER SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESI DI FEBBRAIO-GIUGNO-LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96349)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 512 DEL 29.06.2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96606)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 5.04.2012 - ASSOCIAZIONE ARTE PER - DET. N. 996 DEL 28.12.2011 - TEATRO RAGAZZI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96609)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 31.08.2011 COLOREXPERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96646)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 31.07.2012 IVANO GUIDOLIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96548)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 25/06/2012 FORGEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96545)ATTO DI LIQUIDAZIONE-SEMINARA SNC- FATT. 14/2012-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96555)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE A.G. -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96525)ATTO DI LIQUIDZIONE- CONVENZIONE SEO- POLIZIA LOCALE CIG. 285108341E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91161)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 372 DEL 14.04.2012 EDILCOPAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96346)LIQUIDAZIONE FATT. 672 DEL 31.07.2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96347)LIQUIDAZIONE FATT. 623 DEL 31.07.2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96348)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 419 E 420 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96421)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383-12MI DEL 18.07.2012 - LIBRERIA DEI RAGAZZI - DET. N. 840 DEL 4.11.2011 - ACQUISTO LIBRI SEZIONE RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96316)LIQUIDAZIONE FATT. N. 115 DEL 30.4.2012 - FA CAMPAGNER - DET. N. 199 DEL 17.4.2012 - PREMIO GROANE 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96309)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 7.8.2012 SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96213)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATT/COM/12/4803/2012 - DISINFESTAZIONE  (RIF. BOLLA 231/2012) FATT. 1/ATTCOM/12/4807 (RIF. BOLLA 241/2012) - FATT. 1/ATTCOM/12/4802 (RIF. BOLLA 219/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96146)LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE DEI SERVII AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96050)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96065)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. - FAT. 5302746/2012 - VERIFICHE MESSA A TERRA CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96137)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SC 7.8.2012, ALER SC 15.7.2012 E ALER SC 15.8.2012 SIG.RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96145)LIQUIDAZIONE FATT N 1017/A DEL 30.6.2012 RSD IL GLICINE SIG MAISTO MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96020)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 4° BIMESTRE 2012 (APR-MAG) CONSIP 5 (SCADENZA: 24 AGOSTO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96025)LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96116)LIQUIDAZIONE FATTURA VISA FORNITURE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96013)SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. PROVINCIA DI MILANO - LIQUIDAZIONE ACCONTO PERIODO 01.01.-30.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95821)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118 DEL 27.04.2012 AUTOFFICINA MERONI PER MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95687)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FER.CA SRL - FATT. 37/2012 - FORNITURA E POSA CONCELLO A DUE ANTE A SERVIZIO ORTI URBANI DI VIA CASCINA SIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95725)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO INFORMAGIOVANI VIA MILANO - BIMESTRE: MAGGIO/GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95857)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 ALLO STUDIO  SCUOLA SECONDARIA GALILEI MORANTE. SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95825)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI 1 DEL 29.6.2012 ONPI MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95792)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 SALDO. 1° CIRCOLO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95795)LIQUIDAZIONE QUOTA 2011 CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91230)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 7/05/2012 BRITISH INSTITUTES SALDO PROGETTO LEARN BY PLAYING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94549)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 290 E 291 DEL 01.06.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95468)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 496 FERCO S.R.L. DEL 29.06.2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95703)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA: FATTURA N. 6820120719000559 DEL 09/07/2012 - 4° BIM 2012 LUGLIO-AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95743)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM AUTOSERVIZI N. 182 DEL 30/06/2012 TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95745)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200183 DEL 30/06/2012 FNM AUTOSERVIZI SALDO PISCINA NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95757)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570 DEL 5/07/2012 COOP AZZURRA  ASILO NIDO GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95759)LIQUIDAZIONE FATTURE : N. 569 DEL 5/07/2012 E N. 568 DEL 5/07/2012 COOP AZZURRA . ASSISTENZA HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95761)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 566 DEL 5/07/2012 COOP AZZURRA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95762)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 867 DEL 5/07/2012 COOP AZZURRA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95763)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636 DEL 31/07/2012 COOP AZZURRA NIDO LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95717)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLOGGI ERP - VIA CANOVA 86 - S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95728)IVRI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39217 DEL 30 06 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95610)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95682)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO - FATT. 230/2011 - REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER CANI (CITY DOG) SAL. N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95653)ATTO DI LIQUIDAZIONE-MCTC-1° TRIM E 2° TRIM.2012-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95594)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROSSI LINDO PER LA MANUTENZIONE DI DUE MONTAFERETRI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95598)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95589)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95583)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95573)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIO RICA PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA ESTERNA DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92860)MONTODEN LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92863)COLTERARI INNOCENZO - AZ MARKET LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93554)COLTERARI INNOCENZO - AZ MARKET LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 4-5-6-7 / 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95582)LIQUIDAZIONE FATT N 2230 DEL 13.7.2012 ISTITUTO VISMARA SIG TORTORELLI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95586)LIQUIDAZIONE FATT N  1827 DEL 12.7.2012 ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SIG LA MANNA LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95439)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.T. SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA - LIQUIDAZIONE SALDO FT. 171/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95382)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEI INSTALLAZIONI MANUTENZIONI ELETTRICHE E INDUSTRIALI SRL- FTT. N. 532/2011 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "S. ALLENDE" - INTERVENTI  DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI - SAL N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95259)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2010 - AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95283)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO  DI MILANO - PROGETTO STRALCIO CASERMA CARABINERI - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL SAL. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94813)LIQUIDAZIONE AVV. FEDERICO CANZI (CAUSA BONICELLI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95075)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE GIUGNO: FATT. N°2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95270)LIQUIDAZIONE ASILO NIDO BABYWORLD FATTURA N. 15 DEL 01/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95265)LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 5/07/2012 ASILO NIDO IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95253)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 16 DEL 18/7/2012-F.LLI BRAGAGLIO- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95043)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - CANONE ABBONAMENTO M.A.M. PALAZZO COM.LE (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PERIODO: 24.04.2012/23.06.2012 - 4° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95054)LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/04/2012 - 30/06/2012  - RAG. VAGHI EUGENIO -  DURC DEL 17/7/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95056)CESSIONE STIPENDI E PICCOLO PRESTITO MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95059)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI MAGGIO 2012 (SCADENZA: 31 LUGLIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95153)ATTO DI ACCERTAMENTO N. 10007088 PER L'ANNO 2010 - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE TELEFONI CELLULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95134)LIQUIDAZIONE FATTURA 387/2012 PER CORSO ANCITEL LOMBARDIA SUL MODELLO 770/S ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95000)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE GRUPPI DI BAMBINI..."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95020)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA GARA "SRVIZI EDUCATIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95024)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA ASTE E APPALTI  GARA "SERVIZI EDUCATIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95025)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO GAZZETTA ASTE E APPALTI GARA "AFFIDAMENTO  SERVIZIO GESTIONE GRUPPI DI BAMBINI..."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95027)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO VISURE IPOTECARIE E CATASTALI VENTENNALI CONVENZIONE PE 18 SOC. GRUPPO BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94974)LIQUIDAZIONE FATT COOP SETTE N 140 DEL 30.6.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94968)LIQUIDAZIONI FATT LA CORDATA N 269 DEL 8.5.2012, N 323 DEL 1.6.2012 E N 390 DEL 4.7.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94831)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 7.7.2012 SIG BTIHADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95044)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. 109032- MAGGIOLI SPA- CIG. ZB202D25B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95023)LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO FARMACIE - MANZONI &amp; C. - FATT. 300100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94982)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 4° BIMESTRE 2012 (APR-MAG) 1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94651)CONVENZIONE POSTE TIA ANNO 2011 C/C 36360204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94666)CONGUAGLIO -CONVENZIONE POSTE COSAP ANNO 2011- C/C 95472767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94832)CONSORZIO G.I.S.A. FATTURA N. 332 DEL 30.06.2012.LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO  DI PULIZIA  PRESSO I LOCALI ED UFFICI COMUNALI -GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94808)CONSORZIO G.I.S.A. LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI ED UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94776)Q8. FATT.N.2812105699 DEL 15/06/2012 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94794)LIQUIDAZIONE SPETTANZE AVV. NERI (CAUSA BONICELLI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94741)Q8. FATT. N. 2812094967 DEL  31/05/2012 . LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94605)PROGEL SRL. FATTURA N. 253 DEL 14.06.2012.SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94592)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA QUOTIDIANI E SETTIMANALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94565)AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE  PER DIVERSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94762)LIQUIDAZIONE TIA 2012 SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94661)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 604 DEL 27/06/2012 MEK ITALIA . FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92611)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 14.6.2012 - SHOP INFORMATICO - DETERMINE N. 349/2012 E 369/2012 - PREMIO VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94599)LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SIG.RA BONICELLI CLARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94451)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94341)POLIZZA INCENDIO DIVERSI. UNIQA SACHVERSINCHERUNG.LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREMIO 31.12.2011-31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94207)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94313)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 04.07.2012 OSL CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93643)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA ALL'AVV. ERCOLE ROMANO (CAUSA CONDOMINIO LA MERIDIANA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93847)LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMUNI DIVERSI (ARESE E PADERNO DUGNANO) IMPORTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93885)ATTO DI LIQUIDAZIONE - SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S.-FATTURA N. 85 DEL 31/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94156)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO TRASCRIZIONE ATTI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DELLE CONVENZIONI PE18 E PE20 ALLA SOC. GRUPPO BDB ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94329)NEW GRAPHIC LIQUIDAZIONE FATT. N. 269 DEL 30.06.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94289)LIQUIDAZIONE AFFITTO 3° TRIMESTRE 2012 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93905)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213 DEL 30.06.2012 - FONDERIA CAMPAGNER - DET. N. 270 DEL 15.05.2012 - PREMIO VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94014)CESSIONE STIPENDI E PICCOLO PRESTITO MESE DI AGOSTO 2010 - QUOTA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94192)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCI ANTINCENDIO  PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94095)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ACCONTO S.A.L. N. 3 - IMPRESA ITAL-GE.COS. SRL - LAVORI DI AMPLIAMENTO  CASERMA CARABINERI ED AREA ATZ PER PRNTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94091)LIQUIDAZIONE FATT ASL I 1 N 130 DEL 11.6.2012 SIG MANTEGAZZA APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94093)LIQUIDAZIONE FATT N 200 DEL 2.7.2012 ASL MI 1 SIG ROSSI MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93884)LIQUIDAZIONE FATT. 159/2012 DITTA FORGEST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94078)LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DON GNOCCHI N. 028/632 DEL 23.12.2011 E N. 028/11 DEL 12.1.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94090)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI1 N 158 DEL 12.6.2012, N. 183 DEL 2.7.2012 E N 191 DEL 2.7.2012 SIGG MANTEGAZZA E AZZARONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94048)LIQUIDAZIONE FATT N 120462 DEL 2.7.2012 COOP PUNTO D'INCONTRO SIG FEBBO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93755)LIQUIDAZIONE FATT N 819/A DEL 31.5.2012 IL GLICINE SIG MAISTO MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93875)LIQUIDAZIONI FATT N. 1790 DEL 13.6.2012 E N 1779 DEL 12.6.2012 ISTITUTO VISMARA MESI DI APRILE E MAGGIO 2012 SIG TORTORELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93880)LIQUIDAZIONE FATT N 326 DEL 30.6.2012 COOP GEODE MESE DI GIUGNO 2012 SIG MILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94012)CESSIONE STIPENDI E PICCOLO PRESTITO MESE DI APRILE 2010 - QUOTA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93865)ATTO DI LIQUIDAZIONE: A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - FATTURA N. 36 DEL 27/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93568)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO UTENZA DIR.DID. 1° CIRC.SC.ELEMENTARE VIA STELVIO - 4° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93589)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2012 (SCADENZA: 25 LUGLIO 2012) IBAN IT07Z558401618000000011746 B.P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93802)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93797)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B. &amp; C. DI BATTILANA CLAUDIO PER L'ACQUISTO DI PROFILATI IN ALLUMINIO, COPRIGIUNTI MURALI PER EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93790)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AEI DI PEREGO PER LA MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93777)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92530)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO MARIS GIANFRANCO (CAUSA NEI CONFRONTI DI L.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93605)GTP TRASPORTI ALTERNATIVI LIQUIDAZIONE FATT. N. 245 DEL 30 06 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93647)LIQUIDAZIONI FATT ASM SC 29.6.2012, ENEL SC 25.6.2012, ALER SC 15.7.2012, ALER SC 15.8.2012, ENEL SC 21.5.2012 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93749)LIQUIDAZIONE FATT N 1224 DEL 4.5.2012 CENTRO SALESIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93586)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CIANNILLI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE - 1 SEMESTRE 2012 (CIG X96046DBE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93595)LIQUIDAZIONI ALER SC 15.7.2012 E 15.8.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92206)COLORIFICIO PAGANI LIQUIDAZIONE FATT. N. FA000229 DEL 13.06.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93517)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CIANNILLI SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE ALLOGGI COMUNALI - ESERCIZIO 2012 RATA 3°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93519)BRICO CENTER LIQUIDAZIONE FATT. N. 0041010000912 DEL 29 06 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93550)ASM LIQUIDAZIONE FATT. N. 2011800/50 DEL 04 07 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93351)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO MEDINA ALBERTO (CAUSA DE ROSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93506)LIQUIDAZIONE FATT. M714947 DEL 31.5.2012 FASTBOOK - DET. 840/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93521)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 442 DEL 6/06/2012 E N. 445 DEL 6/06/2012 COOP AZZURRA ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93523)LIQUIDAZIONE FATTURA N.443 DEL 06/06/2012 COOP AZZURRA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93524)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444 DEL 06/06/2012 COOP AZZURRA SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93526)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446 DEL 06/06/2012 COOP AZZURRA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93541)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE MESE GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93546)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316 DEL 18/06/2012 COOP LA SPIGA  ACCONTO CRD 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93457)MARSH - LIQUIDAZIONE CARICO CONTABILE PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO   UNIQA ASSICURAZIONI. 31/12/2010 - 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93386)LIQUIDAZIONE FATT ALER SC 15.7.2012 E 15.8.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93316)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FER.CA SRL DI CARONNO PERTUSELLA PER SISTEMAZIONE DI CANTINE IN VIA CANOVA E 4 PERSIANE IN VIA MANZONI 46 (IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93260)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 150 E 167 DEL 12.6.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="35367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93274)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 56, 62, 44 E 52 DEL 5.4.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93286)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELEOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PER LINEE C.D.A. - C.D.F. - DIR.DID.1°CIRCOLO - 4° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93276)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 36, 18, 26 E 30 DEL 3.4.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93278)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 353 DEL 29.2.2012 E N 673 DEL 3.4.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93279)LIQUIDAZIONE FATT 527 DEL 15/7/2011 ASL MI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93284)LIQUIDAZIONE FATT N 1240 DEL 31.5.2012 ASL MI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93195)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 25.06.2012 ATLETICA AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93204)LIQUIDAZIONI ENEL SC 23.6.2012 E ASM SC 29.6.2012 SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93226)LIQUIDAZIONI FATT N 122, 134 E 141 DEL 11.6.2012 ASL MI 1 MESE DI APRLE 2012 SIGG NUGARA, ROSSI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93229)LIQUIDAZIONI ALER SC 15.5.2012 E 15.6.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92924)MEDICAL SERVICES ASSISTANCE SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 103/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93176)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCESSIVA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AD USO DIVERSO SEDE  DEL POLO DELLA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93088)LIQUIDAZIONE - MT3M DI TONOLI MARCO FATT. NR. 30-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93099)LIQUIDAZIONE - COMPUTERNET SRL - FATT. 151.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93125)LIQUIDAZIONE - PLANET SRL FATT. 112/2012 E 211/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93095)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, PREMI E VINCITE - MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93077)LIQUIDAZIONE SHOP INFORMATICO SRL - FATT.N. 18/GAR/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92969)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 25.05.2012 E NOTA DI ACCREDITO N. 1 DEL 19.06.2012 SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92974)LIQUIDAZIONE PREMIO 30° CONCORSO FOTOGRAFICO - CHUN TIN WONG - DET. ASSEGNAZIONE PREMI N. 883/2011 E DET. IMPEGNO DI SPESA N. 763/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92997)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 12.06.2012 ASD GARBAGNATE CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92958)LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO UTENZA SC.MATERNA VIA MATTEOTTI - 6° BIM 2011 - 1°/2°/3° BIMESTRE 2012 (PAGAMENTO CON COPIA CONFORME, ORIGINALI FATTURE NON PERVENUTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92489)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE GRUPPI DI BAMBINI  IN ETA' COMPRESA TRA I 3  E 36 MESI DIETA' FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 01.09.2012 - 31.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92621)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2012/30 GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92939)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 30.04.2012 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92945)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE CAMPAGNER N. 156 DEL 31.05.2012 N. 157 DEL 31.05.2012 N. 158 DEL 31.05.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92911)LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO FORFETTARIO ANNO 2012. ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92831)SALDO LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2010 - CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92844)ERICKSON LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 1446 E 2162/2012 E NOTA DI CREDITO N. 92/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92861)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AR IMPIANTI DI NOVATE MILANESE - FATT. 114/2012 - FORNITURA E POSA INTERRUTTORI DIFFERENZIALI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92853)IVRI LIQUIDAZIONE FATT. N. 36495/2012 MESE DI MAGGIO 21012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92858)BOSSI LIQUIDAZIONE FATT. N. 5327 DEL 22 06 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92563)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 14.5.2012 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92538)LIQUIDAZIONE FERCO FATTURA 401 DEL 31.05.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92303)LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL PORTICO" PULIZIA STRAORDINARIA E SGOMBERO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE- VIA C. SIOLO 7/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92315)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 29.6.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92318)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 7.5.2012 SIG BTIHADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92319)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 29.6.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92326)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 14.5.2012 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92444)LIQUIDAZIONE ASM SIG PETRAN/COSTANTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92429)ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2011 - 1 ELENCO - LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA ROSSETTI ORNELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92440)ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - FABBISOGNO REGIONALE NNO 2011 - 1 ELENCO -  RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DEI  CONTRIBUTI NON UTILIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85705)FATT.N. 122 DEL 01-03-2012.DITTA SICOGRAPH. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92355)ATTO DI LIQUIDAZIONE-GARANZIA N. 0040075625 A FAVORE MCTC-FIDEJUSSIONE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92198)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MATIC SRL PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DI CANCELLI AUTOMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91781)MEDICAL SERVICES ASSISTANCE SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 70 DEL 17 05 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92177)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO VIA GOBETTI DELLE SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE- ESERCIZIO 2012-1° RATA E CONGUAGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92154)SERVIZIO TELEPASS. LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92146)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD SPA - FATT. 3839/2012 - RIFIUTI BIODEGRADABILI/PULIZIA STRADALE /NON DIFFERENZIATI ECC. (COMPETENZA 01/05-31/05/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92091)LIQUIDAZIONE FATTURA EURESYS N. 311 DEL 30/03/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92130)CONSORZIO GISA.FATT.N. 258  DEL 21/05/2012. LIQUIDAZIONEPER SERVIZIO DI PULIZIA DIVERSI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MESE DI APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92135)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 24/05/2012 COACHING - PROGETTO ATTIVE PIU' DI PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92006)FATT.N. 27 DEL 30/04/2012. RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA QUOTIDIANI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91784)IVRI LIQUIDAZIONE FATT. N. 33874 DEL 30 04 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92029)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 14.06.2012 - TEATRO ITALIA - DET. N. 226 DEL 26.04.2012 - SAGGIO DI MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91919)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SODEXO - FATT. 1393/2012 - GIORNATA DEL VERDE PULITO 2012 - SERVIZIO RINFRESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91881)CESSIONE STIPENDI E PICCOLO PRESTITO MESE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91657)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO POLO DELLA SICUREZZA VIA ZENALE - MESE DI APRILE 2012 (SCADENZA: 30 GIUGNO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91792)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO VARIE SEDI COM.LI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012  E CONDUZIONE, MANUTENZIONE CENTRALI TER,MICHE CONGUAGLIO DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91890)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) - BIMESTRE: APRILE - MAGGIO 2012 (SCADENZA: 20 GIUGNO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91917)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 1713-1714-1715-1716-17171793-MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91918)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1998 DEL 31.05.2012 - BOLLANI CARTA - DET. N. 239 DEL 7.05.2012 - MOSTRA ASILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91926)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 14/06/2012  ASSOCIAZIONE GRUPPO ACROBATICO SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91931)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 14/06/2012 FNM AUTOSERVIZI SALDO PISCINA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91895)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.M. GARBAGNATE MILANESE  S.P.A. - FATT. 2012800/108/2012 - PROROGA CONVENZIONE  SERVIZIO ENERGIA  - MESI MARZO-GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91479)LIQUIDAZIONE ALLA  ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE  FATT. N. 1/ATTCOMM/12/3618   (RIF. BOLLA 137/2012) FATT. N. 1/ATTCOMM/12/3617 (RIF. BOLLA 136/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91891)LIQUIDAZIONE  ALLA A.S.M. GARBAGNATE MILANESE  - FATT. 2012800/107/2012 - PROROGA CONVENZIONE ENERGIA MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91817)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - INTERVENTO DISINFESTAZIONE DA ZANZARE - FATT. 1/ATTCOM/12/3614 (RIF. BOLLA 127/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91674)LIQUIDAZIONI FATT N 1311 DEL 1.6.2012 IGM SIG LA MANNA MESE DI GIUGNO 2012 E FATT N 115 DEL 31.5.2012 COOP SETTE SIG PINI MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91769)CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI LIQUIDAZIONE FATT. N. 184 DEL 31 05 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91774)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 26.6.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91837)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.05.2012 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91852)ATTO DI LIQUIDAZIONE-ST PROTECT-POLIZIA LOCALE- FT. 07/Y E 46/Y 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91628)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 31.05.2012 - NEW GRAPHIC - DET. N. 280 DEL 18.05.2012 - GIGANTOGRAFIE PERU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91691)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208-12MI DEL 10.04.2012 - LIBRERIA DEI RAGAZZI - DET. N. 840 DEL 4.11.2011 - ACQUISTO LIBRI SEZ. RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91640)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 3° BIMESTRE 2012 (FEB-MAR 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91650)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 4220312800035792 DEL 05.04.2012 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2012 (SCADENZA: 2 LUGLIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91629)ATTO DI LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI QUALE COMPENSO PER ATTIVITA' "INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE" ANNO 2012 - CICLO GENNAIO-DICEMBRE 2012- FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91515)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1822 DEL 31/05/2012 DITTA SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91516)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/06/2012 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91517)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462 DEL 09/05/2012 MEK ITALIA . PANNOLINI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91406)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC PER LA MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTASCALE  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91256)ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO REGIONALE 2011 - 1° ELENCO - LIQUIDAZIONE AL SIG. CHIAPPINI EMANUELE (C.F. CHPMNL92C18D912G) (AVENTE DIRITTO CHIAPPINI LIVIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91217)ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2011 - 1° ELENCO - LIQUIDAZIONE AL SIG. CHIAPPINI EMANUELE (C.F. CNPMNL92C18D912G)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91408)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COMUNALI - 3° BIMESTRE 2012 (FEB-MAR) - CONSIP 5 (SCADENZA: 25 GIUGNO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91418)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2012 (SCADENZA: 25 GIUGNO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91449)ELABORAZIONI STIPENDI TINN MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91372)LIQUIDAZIONE FATT N 668/A DEL 30.4.2012 IL GLICINE MESE DI APRILE 2012 SIG MAISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91389)LIQUIDAZIONE FATT N 270 DEL 31.5.2012 COOP GEODE SIG MILANI MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91398)LIQUIDAZIONE FATT N 205 DEL 30.4.2012 COOP GEODE SIG MILANI MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91215)LIQUIDAZIONE FATT N 286 DEL 30.4.2012 COOP DUEPUNTIACAPO CSE NEMO MESI DI MARZO- APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91247)LIQUIDAZIONI FATT COMUNI INSIEME N 120, 121, 122 DEL 1.6.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91261)IQUIDAZIONE FATT N 20 DEL 31.5.2012 VILLA DEL PARCO SIG.RA MONTIO MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91226)LIQUIDAZIONE NOTA  N. 1DEL 25 MAGGIO 2012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA LAO LONGDAO GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91140)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 414 E 477 DEL 31.05.2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91147)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 432 DEL 31.05.2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91152)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 413 DEL 31.05.2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91156)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 5/06/2012 L'ILOPERA- PROGETTO SERVIZI ALTERNATIVI AL NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91224)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 31/05/2012 COOP MINOTAURO- PROGETTO COUNSELING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91111)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVA ALLA 1^ SEMESTRALITA' 2012 SCADENTE IL 30.06.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91119)RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO DOCUP OB02 DI E. 92.369,13 FINLOMBARDA SCADENTE IL 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91123)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO FINLOMBARDA DOCUP OB2 DI E.44.698,04 SCADENTE IL 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88854)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 11/2012 - SHOP INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88913)LIQUIDAZIONE FATTURE NRR. 12 E 13/GAR/2012 - SHOP INFORMATICO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90936)LIQUIDAZIONI FATT COMUNI INSIEME N 118 DEL 1.6.2012, N 119 DEL 1.6.2012, N 123 DEL 1.6.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90952)LIQUIDAZIONE AD ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/ATTCOM/12-2969 E 1/ATTCON/12-2970 -  DISINFESTAZIONE /DERATIZZAZIONE C/O PLESSI SCOLASTICI ED ARGINI DEI FIUMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90939)LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ERWHON - FATT. 45/2012 - REALIZZAZIONI LABORATORI DIDATTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90799)ADDEBITI COMMISSIONI INVII AVVISI LAMPADE VOTIVE ANNO 2011-CONVENZIONE POSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90891)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, PREMI E VINCITE - MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90894)VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90887)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE APRILE - N° 1389-1388-1391-13871392-1390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90866)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 E 10 DEL 28.05.2012 - TEATRO ITALIA - DET. N. 996 DEL 28.12.2011 - TEATRO RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90872)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 28.05.2012 - TEATRO ITALIA - DET. N. 199 DEL 17.04.2012 - CONCORSO GROANE 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90735)LIQUIDAZIONE SIAE - REPROGRAFIA - CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO BARIANA - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90794)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER CONCESIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90764)FATTURA N. 2812074085 DEL 30/04/2012. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90751)FATT. N. 2812084808  DEL 15/05/2010. DITTA Q8 .LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90707)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. 19/2012 - ARREDO A VERDE FIORITO - SETTIMA RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90685)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COSMI SRL DI SETTIMO MILANESE - FATT. 15/2012 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE  "IL SOLE" DI BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90615)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 2999/2012 - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/04 - 30/04/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90729)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE IMMOBILE RESIDENZIALE VIA C. SIOLO 7INTERNO 11-ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90714)LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90718)LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90720)LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 5 MESE DI MAGGIO NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88321)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA FATTURA N 3/2012 PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - CUSTODE SCUOLA VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90652)LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO 31-12-2010/31-12-2011.POLIZZA RCT/O . AXA ASSICURAZIONI/81284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90507)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200120 DEL 24/05/2012 FNM AUTOTRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90350)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. - FATT. 1300/2012 - REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90270)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. HERA COMM - FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA STRAODRINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90267)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. HERA COMM - FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90258)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. HERA COMM - FATTURE RELATIE ALLA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90254)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. HERA COMM - FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA STTRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90194)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 3000/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/04/2012 - 30/04/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90181)LIQUIDAZIONE  AL CONSORZIO BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 06820120149302516/000 - CONSERVAZIONE RETE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90115)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI - FATT. 10088/2012 - GIORNATA DEL VERDE PULITO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103497)IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2013. AUTOLAVAGGIO FILORAMO GIOVANNI. (CIG  ZD006FF151)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105559)IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2013.  CIG  ZB20795EFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90071)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA  ONLUS VESTISOLIDALE - FATT. 310/2012 - PULIZIA CIMITERO COMUNLE (MESI MARZO-APRILE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107056)ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA LEGNANI SRL-SOLARO. CIG ZF0078E37E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90358)LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO 31.12.2010-31.12.2011. POLIZZA  RC AUTO E LIBRO MATRICOLA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90065)LIQUIDAZIONE A LA NUOVA SERRANDA SNC PER LA RIPARAZIONE DELLA SERRANDA ELETTRICA  USCITA CARRAIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106334)SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI- POSTE ITALIANE-POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90078)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239 DEL 30.11.2011 - COMPERIO - CIG Z7601C7069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107438)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2013-PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107848)SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CUP: C83G11000010004 - CIG: 1805020D9C - Z7C07B7D57).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90083)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 18.5.2012 - CRESCERE INSIEME SRL - CIG Z800342253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90134)SCHEDA QUOTA PARTE FONDO DI MOBILITA' 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107865)AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VESTI SOLIDALE ONLUS DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2013 (CIG. Z4A07A9051)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90100)LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SIG.RA DE ROSE LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107957)SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITO AUTO- AFFIDAMENTO ANNO 2013-IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z3807BFF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90110)LIQUIDAZIONE FATT. 409981/2012 - GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107989)SPESE PER L'ARMAMENTO, ESERCITAZIONI DI TIRO - ANNO 2013-IMPEGNO DI SPESA CIG ZA807C33CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108082)ACQUISTO DI RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (CIG Z9807D4205)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89827)LIQUIDAZIONE FATT. 32-33-34-35/2012 - DITTA BSW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108130)MANUTENZIONE SERVER E AUTOLOADER CIG. Z4307C846E.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90054)SVINCOLO CAUZIONE AL SIG. NIEMEN JONATA TITOLARE DEL CIRCO SMILE - PER RILASCIO LICENZA TEMPORANEA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA SIGNORELLI (PERIODO 25.05-27.05.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108167)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE ANNO 2013 SOCIETA' EURESYS  CIG. Z1A07C93DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88541)NUOVA SIDAP SRL. LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA DI GAS METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108173)RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SOLO1 DELLA SOCIETA' GLOBO SRL - CIG. Z4E07C9B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89915)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108198)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89894)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ADEMPIMENTI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108299)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89999)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "4 COMETE" DI CAPUA DI SPESE GESTIONE E PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI SITI IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15- ESERCIZIO 2011-2012 - 5° RATA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89825)LIQUIDAZIONE ALLA   FERMMANETA BASILICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108640)FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DEI TIGLI. AFFIDAMENTO FORNITURA HERA COMM SRL. (CIG: 48160298D9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89910)TELECOM ITALIA SPA - FATTURA N. 6820120519000400/2012  (MPLS+ INTERNET MAGGIO-GIUGNO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108676)CENTRO DIURNO DISABILI:ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PRIMO SEMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89960)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 28.05.2012 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108708)REALIZZAZIONE OPERE DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARE SULL'IMMOBILE DEI SIGG.RI BROLLO E COLOMBO IN VIA KENNEDY, NEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) - (ATTO DI TRANSAZIONE - CAUSA ISCRITTA AL N. RG 46602/10 DEL TRIBUNALE DI MILANO ED ASSEGNATA ALLA X SEZIONE CIVILE) - APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTI D'APPALTO (CIG: 4358360871).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89961)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 213G75/000016-FIAT AUTO VAR SRL-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108817)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2013 - (CIG Z7B07DFB5B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108945)PULIZIA CANALE VILLORESI ESEGUITA DAL CONSORZIO VILLORESI PER I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE, NERVIANO E LAINATE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89931)LIQUIDAZIONI FATT ALER SC 15.5.2012 E SC 15.6.2012, ENEL SC 6.6.2012 E ASM SC 14.5.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89850)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30.04.2012 ASD SPERANZA PRIMULE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108993)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA- SPETTACOLO ORGANIZZATA A CURA DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENERGETICA "COSA C'E' DENTRO COSA C'E' DIETRO?" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZD007EC99D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89839)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B.ELETTRONICA PER IL RIPRISTINO  DELL'IMPIANTO ANTRINTRUSIONE PRESSO I LOCALI DELL'UFFICIO ANAGRAFE DEL  PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108997)SERVIZIO  ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE  PER L'ANNO 2010 CON LA SOC. A.S.M. SPA GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89835)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:109120)REGISTRAZIONI CONTABILI SU INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108948)PROROGA CONCESSIONE D'USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL PERIODO 1.1.2013-31.03 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89809)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DETER PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN CARTA PER I PRESIDI MILITARI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89786)ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISONGO REGIONALE ANNO 2011 - 1° ELENCO - LIQUIDAZIONE AL SIG. BOCCELLA MARIO (C.F. BCCMRA35M28C105N)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102000)SERVIZIO CONTRAVVENZIONI ACI "TP-VISURE" - COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI PRA- ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102265)INCARICO ALLA DITTA SORGE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89783)LIQUIDAIZONE ALLA FERRAMENTA BASILICO DI BASILICO MASSIMO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89849)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE  PER LA RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE DELLA EX SEDE GTM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103315)AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2013- CIG. Z3006F923A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104526)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013. CIG  ZD006FF151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89858)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LA L'INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO SKATE-BOARD PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105922)UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE-MCTC-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013-CIG. N. ZC5075E7E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89841)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 6.6.2012 SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106066)PROGETTO "BIMBIN..SPLASH" . IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CIG   Z450762091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89790)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 572/2012 - BIEMMEGI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89710)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 832 DEL 22.05.2012 - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106233)IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE ANNO 2013. CIG Z78076D308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106432)FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE IN AREE PUBBLICHE - DISPOSIZIONI DI LINEE GUIDA ALL'INTERVENTO E AGGIORNAMENTO ATTO DI IMPEGNO ALLA FORNITURA E POSA DI ESSENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89729)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 567/2012 - BIEMMEGI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89654)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107348)RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE: SERVIZIO PASTI DOMICILIARI  COD. CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89705)LIQUIDAZIONE FATT. N. M711507 DEL 30.4.2012 FASTBOOK DET. 840/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107489)SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE : AGGIORNAMENTO, HOT-LINE TELEFONICA ANNO 2013- RINNOVO- IMPEGNO DI SPESA- CIG. ZF107A7AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107639)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89551)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 21.05.2012  SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107850)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89550)LIQUIDAZIONI FATT ISTITUTO VISMARA N 2700 DEL 10.8.2011, N 3134 DEL 12.9.2011, N 3578 DEL 13.10.2011 SIG TORTORELLI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107730)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/05/2013 - 31/07/2015.  CIG 4788777FC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89552)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALKALI S.P.A. DI PALERMO - FORNITURA SALE MINERALE PER SPARGIMENTO STRADALE - FATT. 6853/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107946)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME- ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89493)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - FATT. N. 5/2012 - INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89488)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI FATT. N. 9/2012 - ARREDO A VERDE FIORITO - RATA N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108172)MANUNTENZIONE SOFTWARE IRIDE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO-ATTI AMMINISTRATIVI-ALBO ONLINE-NOTIFICHE MESSI CIG. ZAB07C989E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107883)CONVENZIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E L'ASSOCIAZIONE " CIRCOLO DELLE IDEE" PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO IL CENTRO VARI.ETA' E IL CENTRO DIURNO INTEGRATO GENNAIO 2013 DICEMBRE 2014.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89557)IQUIDAZIONI FATT ISTITUTO VISMARA N 4016 DEL 11.11.2011, N 4452 DEL 14.12.2011, N 4880 DEL 31.12.2011 SIG TORTORELLI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89574)LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE BOLLATE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107963)ORGANIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA LIVELLO BASE E INFORMATICA LIVELLO AVANZATO PER CITTADINI DI GARBAGNATE MIL.SE PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO CIG. Z2906D9089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89561)LIQUIDAZIONI FATT ISTITUTO VISMARA N 44 DEL 14.2.2012 E N 486 DEL 14.3.2012 SIG TORTORELLI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108049)L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - CIG ZC107B3AA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89576)LIQUIDAZIONE FATT N 15 DEL 21.5.2012 E N 16 DEL 21.5.2012 SIG MONTI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108263)NOLEGGIO FIREWALL SOCIETA' COMPUTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89408)LIQUIDAZIONE ALL'AMM.RE DI CAPUA DEL CONDOMINIO VIA VARESE 18 (SETTORE EDUCAZIONE)SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2012-    1°-2°-3° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108317)PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI "PROVA MICROFONO" PER IL PERIODO 01.01.2013/28.02.2013 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  MUSICALE "SETTEBELLEZZE" DI GARBAGNATE MILANESE. CIG Z7907D231D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108460)SERVIZIO DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - 1° SEMESTRE ANNO 2013 (CIG  26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89377)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE ZOLLET DEL CONDOMINIO "RESIDENCE VISMARA" DELLE SPESE STRAORDINARIE 2012- ALLOGGI COMUNALI VIA VISMARA 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108627)AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA-SPETTACOLO  "COSA C'E' DENTRO COSA C'E' DIETRO?" ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENERGETICA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG 481150752E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89340)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 10000008-FIAT VAR SRL-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89486)LIQUIDAZIONI FATT ISTITUTO VISMARA N 1376 DEL 9.5.2011, 1809 DEL 13/6/2011, N 2249 DEL 11/7/2011 SIG TORTORELLI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108661)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89369)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE COMUNE  DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108774)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE ESERCIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89495)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 31.03.2012 - NEW GRAPHIC - DET. N. 148 DEL 26.03.2012 - CARAVAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108790)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE ANTICIPATE PER MOROSITA' ESERCIZIO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89224)LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE BOLLATE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108822)IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108932)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.01.2013/31.12.2015. CIG ZA70789402 .  NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89422)LIQUIDAZIONE FATT NR. 359/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108831)LEGGE REGIONALE 12/05 ART. 73 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89437)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO  N. 298 APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108595)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE, VIA VARESE 1- P.T. - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED OPERE MURARIE ED IMPIANTI ELETTRICI - DITTAMILANI TERMOIDRAULICA  E DITTA AR  IMPIANTI  DI GARBAGNATE MILANESE    (CIG  X6E046DBE3 - X46046DBE4))</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89196)LIQUIDAZIONE CORSO SCUOLA LEONARDO DA VINCI LIMBIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108690)SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89320)FATT.N. 103 DEL 29/02/2012.CONSORZIO GISA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89315)FATT.N. 228 DEL 30/04/2010.CONSORZIO GISA., LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108712)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.M - IMPEGNO DI SPESA AVV.M.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89322)LIQUIDAZIONI FATT COOP SETTE N 37 DEL 29.2.2012, N 62 DEL 31.3.2012, N 89 DEL 30.4.2012 SIG.RA PINI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108836)CONVENZIONE TEMPORANEA TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E L'ASSOCIAZIONE "IL BRADIPO" PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE. GENNAIO 2013 DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89330)LIQUIDAZIONI FATT ISTITUTO VISMARA N 42 DEL 14.2.2011, N 487 DEL 8.3.2011, N 934 DEL 8.4.2011 SIG TORTORELLI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108706)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89275)LIQUIDAZIONE FATT N 120286 DEL 2.5.2012 COOP PUNTO D'INCONTRO SIG FEBBO MESI DI MARZO E APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108330)ALLACCIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. AMIACQUE  S.R.L. - FATT. N. FAD00000165/2008 CAP GESTIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106922)PROSECUZIONE SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -CIG N. ZDA0595949 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89237)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2012 (SCADENZA: 25 MAGGIO 2012)  IBAN IT07Z558401618000000011746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89059)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 776 DEL 16/05/2012 MOBILFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108572)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE, VIA VARESE 1 - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI, SANITARI E REVISIONE CALDAIA - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  (CIG ZD906CE35E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89271)LIQUIDAZIONE FATT N 12252 DEL 30.4.2012 COOPELIOS SIG.RA GRASSI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108589)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE, CASCINA SIOLO 7 E VIA VARESE N. 1 - SOSTITUZIONE CALDAIE - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  (Z47073C719)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89083)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108631)CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOC. INFOENERGIA SCARL PER LA REDAZIONE DELL'ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - (CIG 4812850974)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107195)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP N. C84E11000020004, CIG N. 2792897383)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89222)LIQUIDAZIONI FATT N 168 DEL 3/5/2012 E DEL N 167 DEL 3/5/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108535)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO VARI IMPIANTI ELEVATORI, SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC ASCENSORI E MONTACARICHI SRL. CIG [48145070DD]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89232)LIQUIDAZIONI FATT N 1017 DEL 20.4.2012 E N 1235 DEL 9.5.2012 ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SIG LA MANNA MESI DI APRILE E MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89164)DITTA LEDATRANS - LIQUIDAZIONE FATT. N. 33 DEL 26.3.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108700)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 20 GIUGNO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTITUZIONALE, AL CITTADINO, IT, COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93555)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE, VIA CANOVA 72  - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED OPERE MURARIE - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  (CIG XB046DBE1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88747)LIQUIDAZIONE CEL COMMERCIALE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89033)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO SERV.AUSIL .SC.ELEM.VIA CERESIO - 4° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97930)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO PER INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI  (CIG Z51062F4A2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89112)FATTURA N. 2812064014 DEL 15-04-2012.DITTA Q8 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102011)APPALTO DEL SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE IN DIRETTA RADIOFONICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2013 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA RADIO PANDA. CIG Z7806BF66C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89076)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108221)AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2013 . (CIG ZA207CD00A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108373)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO IN VISTA DELL'EXPO: FINANZIAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89037)LIQUIDAZIONE FATT. 18/2012 ALLA DITTA FOSSATI ASCENSORI SNC - INSTALLAZIONE ASCENSORE C/O CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA DENOMINATO "IL SOLE" - CANONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89094)ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - EROGAZIONE SPETTANZE A TUTTO IL 30 APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108402)INCARICO AL DOTT. GEOL. ALESSANDRO LATEGANA PER STUDI ED ANALISI RICHIESTI DAGLI ENTI COMPETENTI IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI PER LA BONIFICA DELL'AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA CONSEGUENTE DALLO SVERSAMENTO DI OLII LUBRIFICANTI ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE ARPA  (ARPA CIG 4809639FA5 ) (DOTT. LATEGANA CIG 4809554982)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89018)LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA CAUSA DI RONZA BENITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108662)PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2013/30.04.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78089)LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE BOLLATE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108518)SCARTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - SEZIONE RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107512)ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PIANTANE IN FERRO ATTE AL MANTENIMENTO DEI PARAPETTI DI N. 2  PIAZZUOLE DELLO SKATE BOARD. (CIG 47813742A5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87619)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 30/03/2012-DITTA PM S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103894)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01)  IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUALI: SEDE C.R.I. - CASA ASSOCIAZIONI - CASA ALLOGGIO PIAZZA M. TERESA CALCUTTA - SALA CONSILIARE VIA MILANO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. IMQSPA DI MILANO - (CIG   Z04070AE78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88844)LIQUIDAZIONI ALER SC 15.6.2012 E ENEL SC 26.4.2012 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88812)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO AGENZIA DELLE ENTRATE STIPULA CONVENZIONE PE20 SOC. CERIANI ELETTROFORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106392)INTERVENTO STRAORDINARIO RIMOZIONE AMIANTO CEMENTO TIPO ETERNIT NELLE VIE: FAMETTA,  TRATTATI DI ROMA, MACH MAHAON, TRENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z3D0771969)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107417)REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, EDIFICI PUBBLICI, PARCHEGGI ED AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SICURA SRL. (CIG 475708029A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88527)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 3° BIMESTRE 2012 (FEB-MAR) 1 CENT NEW (SCADENZA: 25 MAGGIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107799)INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL TRATTORE "SAME SOLARIS" -  IMPEGNO DI SPESA   O.M.A. SNC  CIG N. ZE3070042A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88537)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2012 (SCADENZA: 31 MAGGIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88644)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108153)SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 2011-2018. IMPEGNO SPESA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 115 DEL D. LGS 163/06 E S.M.I E ART. 58 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - (CIG. 26200326CC - CUP C89E11000640004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80244)FATTURA NUM. 38/F DEL 31/01/2012 DITTA ELIOGRAF S.N.C. LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108550)INTEGRAZIONE DETERMINA 248/2011 CONVENZIONE CON POSTE  SPA PER RISCOSSIONE  PROVENTI COSAP ANNO  2012- CIG  ZEC07D8D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108473)CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LA COOP. SOC. DUEPUNTIACAPO, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "NEMO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88651)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE LEVATO DOMENICO (STUDIO ZOLLET) PER SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE ALLOGGI VIA PERGOLESI 2 - 1° RATA  ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104076)ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO E ALLE MANUTENZIONI GENERALI. (CIG: 46794872D5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88521)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID.1° CIRC.SC.ELEMENTARE VIA STELVIO - 3° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88695)LIQUIDAZIONE AVVOCATO RICCI - CAUSA DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104546)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01)  IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUALI:  CIMITERO DI VIA F.LLI SIGNORELLI - CENTRO POLIFUNZIONALE VIA STELVIO - UFFICI VIA MATTEOTTI (DISTRETTO) - SEDE POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. IMQ SPA DI MILANO - (CIG  Z080724A5D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104565)ACQUISTO VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA-CIG. ZB50713C4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88633)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HERA COMM SRL - FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA STRAORDINARIA - LUMINARIE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88630)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HERA COMM SRL  - FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA STRAORDINARIA - LUMINARIE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106881)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INVERNO 2012/2013 . INTERVENTI DI POTATURA IN DIVERSE VIE CITTADINE . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  FLORICULTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CIG Z0707768FB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88618)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HERA COMM  SRL - FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA STRAORDINARIA LUMINARIE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107041)RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE IL BRADIPO CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER LE ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DEGLI OSPITI DEL CDD. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107097)ACQUISTO KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA CENTRO UFFICI SRL. (CIG 47655922ED)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88612)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HERA COMM SRL  - FATTURE  PER FORNITURA STRAORDINARIA LUMINARIE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88595)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO  EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107509)ANALISI SOSTANZA STUPEFACENTE NEI CONFRONTI DI D.C.N.-IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z5907A81BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88587)LIQUIDAIZONE ALLA DITTA LA BELLA PER LA RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PRESSO PALESTRE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107880)FONDAZIONE NORD MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ADESIONE ANNUALITA' 2012-2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107833)ACQUISTO DI CARICA BATTERIA PER SOLLEVATORE CENTRO DIURNO DISABILI.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88572)FATTURA N. 2812053266 DEL 31/03/2012. Q8. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88586)AFADIG LIQUIDAZIONE NOTE N.RI 6/2012 E 8/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108264)IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88620)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 16.04.2012 PMF ELETTRONICA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107629)ACQUISTO TONER STAMPANTI FRONT OFFICE CIG. Z9F07AE309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88645)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200062 DEL 31/03/2012 FNM AUTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107242)OGGETTO: AVVIO PROGETTO LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CODICE CIG  ZA2074FFE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107249)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA CIG ZBE0793DF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88647)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200091 DEL 30/04/2012 FNM SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88495)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107256)ACQUISTO MATERIALE  DIDATTICO E VARIO  PER ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA CIG Z08079886E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88490)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP  SRL PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA VIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107876)ACQUISTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI -  REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE FABBISOGNO ANNO 2012 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88488)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  B &amp; C  DI BATTILANA  CLAUDIO PER LA FORNITURA DI SCOSSALINE PER LA COPERTURA DELLA CASA ALLOGGIO DI P.ZZA M.T. DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108168)APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TEMPORANEA CON L' ASSOCIAZIONE PEGASO 88 PER LO SVOLGIMENTO DI POMERIGGI DANZANTI PRESSO IL CENTRO VARI.ETA', GENNAIO 2013 DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108160)ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI CONTRATTI CON CASSA.DD.PP. ALLA DATA DEL 31.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88482)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C. DI BATTILANA C. PER FORNITURA E POSA DI SBARRA ZINCATA A CALDO CON PIANTANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107459)BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI , DI DUE ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI  ALL 'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO STABILITE DALLA CIVIT CON LA DELIBERA N. 121/2010 DEL 9.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88203)CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 136 E 137 DEL 30 04 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88334)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "GIULIANELLA" SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' LOCALI COMUNALI VIA VARESE 8-UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107867)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA (INFANZIA) DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ADEGUAMENTO DISPOSITIVO DI INTERFACCIA  ALLA NORMA CEI 0-21 - APPROVAZIONE PREVENTICO DITTA C.R. IMPIANTI SPA DI ROMAGNANO SESIA(NO) -   ( CIG 302620682F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88360)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DI CAPUA PER SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE CONDOMINIO "4 COMETE"- PIAZZA DEL SANTUARIO 15- ESERCIZIO 2011-2012- 3°-4°RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108123)INCONTRO DI LAVORO SUL REGOLAMENTO RELATIVO AL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ENTI LOCALI. (CIG Z0507C73B8) ORGANIZZATO DA LEGAUTONOMIE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88439)LIQUIDAZIONE FATT. 323/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102488)ORGANIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA LIVELLO BASE E INFORMATICA LIVELLO AVANZATO PER CITTADINI DI GARBAGNATE MIL.SE PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO DICEMBRE 2012 CIG.Z2906D9089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107243)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 462 DEL 28/08/2012 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO  1 SETTEMBRE 2012\ 31 LUGLIO 2014 - COD. CIG  428551787F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88363)LIQUIDAZIONE FATTURE AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2011 (CONSUMI DAL 30.11.2011 AL 29.02.2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107862)INTROITI DA CONCESSIONE D'USO RICORRENTE SEDE ASSOCIATIVA CORSI DI MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88383)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE CIANNILLI SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' IMMOBILI COMUNALI VIA MANZONI 46- ESERCIZIO 2011-2012 1-2-3-4 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88399)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322 DEL 16/02/2012 MOBILFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107972)RENDICONTO ANTICIPAZIONI DIVERSE INIZIATIVE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108055)ACQUISTO SERVIZI ON-LINE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88367)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100723)ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88284)LIQUIDAZIONE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101376)PROGETTI DI VITA AUTONOMA PER ADULTI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA A SALDO ATTIVITA' 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88273)LIQUIDAZIONE PER TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETA'.SCADENZA APRILE PAGABILE MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88197)LIQUIDAZIONE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE . SCADENZA APRILE PAGABILI ENTRO MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102434)TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI PER LA GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105509)INTEGRAZIONE CONTRATTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.07.2011/31.12.2012. CIG 19927071D6. IMPEGNO DI SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87727)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 253 DEL 30/03/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105804)APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI: ADEGUAMENTO ISTAT PER IL PERIODO DAL 01/09/2012 AL 31/12/2012. CIG Z1D0758F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88269)ATTO DI LIQUIDAZIONE-POLIZIA LOCALE-RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI G. DA VARI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88173)CONSORZIO GISA  FATT. N. 151 DEL 31/03/2012, LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106425)CENTRO DIURNO DISABILI:ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INTEGRAZIONE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106811)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL 2012. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88206)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 22.02.2012 AGRIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107216)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88178)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 14.5.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88160)LIQUIDAZIONE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE - SERVIZIO TELEPASS - MESE DI MARZO E APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107248)CONTRIBUTO DEL FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO. SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  ANNO 2012 - IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88158)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 1871/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107787)DITTA PUBBLISETTE - IMPEGNO DI SPESA PER FATT. N. 1346/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88155)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.PA. - FATT. 2125/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/03/2012-31/03/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103268)AVVIO PROGETTO FARE PREVENZIONE CON L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO. - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CODICE CIG  Z4106F2CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103895)IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD - OVEST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87740)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87741)LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI  EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98233)IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE COMUNE DI BOLLATE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104524)DIRITTI DI ROGITO PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87746)LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE "IL SISTRI E IL MUD PER I COMUNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87907)LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.A. E C.D.F. - 3° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104637)SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE PERSONALE P.L. -IAFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA-CIG ZEA072A0C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88097)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2012 PRESSO DIR.DID.1° CIRC.SC.ELEMENTARE VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107128)ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE - DICEMBRE 2012  CIG Z20078A491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88102)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE - PERIODO: 24.4.2012/26.06.2012 - 3° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107507)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107843)PRESA D' ATTO DELL' ALBO DEI CENTRI SOCIO-EDUCATIVI ACCREDITATI DELL' AMBITO TERRITORIALE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88123)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375 COOPERATIVA AZZURRA SERVIZI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88007)DITTA ELIOGRAF COPISTERIA. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107277)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA (INFANZIA) DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2  ALLA  DITTA   C.R. IMPIANTI SPA DI ROMAGNANO SESIA (NO) -  (CUP C83B11000020004 -CIG 302620682F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107452)PROROGA DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI AL 30.06.2012 - CIG Z9207A1784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87997)ELIOGRAF COPISTERIA. LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107611)ISTAT-" INDAGINE SUI CONSUME DELLE FAMIGLIE" - RILEVAZIONE MENSILE- CICLO GENNAIO - SETTEMBRE 2013- DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE- NOMINA  RILEVATORI - ADEMPIMENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88103)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01/05/2012 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107709)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87948)LIQUIDAZIONE FATT N 192 DEL 29.2.2012 COOP DUEPUNTIACAPO CSE NEMO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87962)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 COOP AZZURRA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107636)MOBILITA' DALLA PROVINCIA DI MILANO - FUNZIONARIO RESPONSABILE CATEGORIA D3G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106801)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI ED AFFINI, ANNO 2012 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1; CUP C86E12000100004 - CIG 42535192EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87910)MAGGIOLI EDITORE. FATT.N. 906017 DEL 15/03/2012. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107429)RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO RELATIVO AD ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87839)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107591)ISTAT- "RILEVAZIONE CAMPIONARIA AREALE DI CONTROLLO DELLA COPERTURA E DELLA QUALITA' DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI- PERIODO APRILE MAGGIO 2012" - ATTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI DIPENDENTI INTERESSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87959)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 DEL 03/05/2012 E FATTURA N. 348 DEL 3/05/2012 COOPERATIVA AZZURRA ASSISTENZA H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87960)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 03/05/2012 COOP AZZURRA  ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107353)ACQUISTO N. 1 GIORNATA DI INTERVENTO SOFTWARE DITTA EURESYS - DETERMINA A CONTRATTARE A NORMA DELL'ART. 192 D.L. 267/2000 - CIG Z5707A06A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107418)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87961)LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 347 DEL 03/05/2012 PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106918)ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA  D. G. - ALLOGGIO VAR/516C - VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87945)LIQUIDAZIONE FATT N 301 DEL 23.4.2012 OPERA DON GUANELLA SIG CRISTOFORI MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87943)LIQUIDAZIONE FATT PUNTO D'INCONTRO N 120073 DEL 1.3.2012 SIG FEBBO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107435)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 633 DEL 5.12.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102787)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87855)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N° 395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87861)LIQUIDAZIONI FATT BUONCHEF N 201448 E F 50024 DEL 17.4.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107144)ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM DAL 6 AL 21 DICEMBRE 2012  -  D.LGS. 151 DEL 26 MARZO 2001 . DIPENDENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87858)LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE 2° CIRCOLO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106992)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.01.2013/31.12.2015. CIG ZA70789402 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104303)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE, EDIFICIO SCOLASTICO QUINTO PROFILI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA R.B.ELETTRONICA. CIG 2757060DDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87863)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 20.03.2012 AGRIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87878)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 238 E 239 DEL 30.04.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104430)INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO BOTOLA METELLICA PARCO "AGRIFOGLIO", VIA N. SAURO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA C. CIG [46899415BE]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106008)OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO.   IMPEGNO DELLE MAGGIORI SOMME DI PERIZIA  DI VARIANTE.  (CUP C86E10000670004 - CIG 1620210F92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87886)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 208 DEL 23.04.2012 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106150)ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE, STAGIONE INVERNALE 2012 2013. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EDILCOPAC SRL. CIG [4741677BA2]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87857)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE ERP SPESE PER GESTIONE E PROPRIETA' - 2 RATA ESERCIZIO 2012 E SALDO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106361)PROROGA APPALTO PER L' ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI PER IL PERIODO 1.1.2013 - 30.4.2013. CIG 0495078748. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87732)LIQUIDAZIONE NOTA N. 4 DEL 27/04/2012 MESE APRILE NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87733)LIQUIDAZIONE NOTA MESE MARZO 2012 ASSOCIAZIONE NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106489)DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' EX COOP. GARBAGNATE DUE - COMPARTO GB2 DEL PEEP -  SIG. O.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87734)LIQUIDAZIONE MESE APRILE ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106571)PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI" - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106614)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - SECONDA PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA  (C.I.G. 0043179070 - C.U.P. C36C06000060004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87750)LIQUIDAZIONI FATT ALER SC 15.5.2012 E 15.6.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87496)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 31.12.2011 - GRILLO PARLANTE - DET. 946 DEL 15.12.2011 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106653)RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DT. 185/2012 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL CORPO ASCENSORE POSTO SUL LATO OVEST DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87564)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 16.03.2012 - ASS. MUSICA E MUSE - DET. 86 DEL 23.02.2012 - FESTA DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106341)INCONTRO STUDIO "LA FINANZA COMUNALE E LEGGE DI STABILITA' 2013". (CIG 7420772686).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87405)LIQUIDAZIONE FATT. N. 10070-2012 - VIVAIO BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106905)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106805)L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014. NOMINA  COMMISSIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87421)LIQUIDAZIONE FATT. N. 52/2011 - COOP. GRILLO PARLANTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87722)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106813)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE  BAR RISTORO SITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15. INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  CIG ZBC077F7E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87719)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGIO PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105581)COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - TRIENNIO 2012/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105229)INTERVENTI URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DI LASTRE VETRO ROTTE SERRAMENTI, EDIFICI SCOLASTICI E CENTRI SPORTIVI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL. (CIG: 458667324C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87713)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA  PER LA RIPARAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE VARI EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87631)SVINCOLO CAUZIONE AL SIG. BUSNELLI PIETRO -  CONCESSIONE AREE PUBBLICHE  SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA SIGNORELLI (DAL 17/2/2012 AL 02/04/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105853)INCONTRO STUDIO DI LAVORO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013. (CIG ZB6075A612).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106414)AVVIO PROGETTO GARA DI LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO . - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CODICE CIG  ZAB0772278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87726)LIQUIDAZIONE ASD OSCAR BARIANA . PROGETTOP LO SPORT IN CLASSE  NOTA DEBITO N. 01 DEL 02/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87728)LIQUIDAZIONE NOTA DEL 17/04/2012 COMUNE CARATE DI BRIANZA CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106480)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87662)MEDICAL SERVICES ASSISTANCE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 12 04 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106406)STAGES FORMATIVI ANNO 2012/2013  - CONVENZIONE CON PREALPI SCUOLE MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105050)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO SPALATORI PER LO SGOMBERO NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87670)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP SRL PER  LA FORNITURA DI IMPERMEABILE A COMPLETAMENTO DELLA DIVISA CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87652)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP SRL PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SPECCHI DIDATTICI PRESSO ASILI NIDO DI VIA VARESE E VIA BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106262)RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO PER L' ADESIONE ALLA GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87643)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98999)INTERVENTI EFFETTUATI ALL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA "IL SOLE" - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z45066165D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102732)RIMOZIONEE DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO CLASSIFICATO "RIFIUTO"-CIG. ZF805BE299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87639)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA BIBLIOTECA VIA MONZA  - ANNO 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87617)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCOFORTE  SRL  FAT. 5S/2012 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98535)MANUTENZIONE PREVENTIVA DEI GIOCHI E ARREDI DISLOCATI NEI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - CIG (4115966A95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103236)FORNITURA DI NUOVI APPARECCHI TELEFONICI PER LE SEDI SCOLASTICHE , UFFICI COMUNALE E C.E.D. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA - (CIG Z3B06F3EE9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87563)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI DI BRESSO PER LA RIPARAZIONE E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.ALLENDE DI  VIA MILANO 127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87562)LIQUIDAZIONE ALLA SEGHERIA CODARRI SNC PER LA FORNITURA DI LEGNAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103316)ANALISI DI SOSTANZA SEQUESTRATA-POLIZIA LOCALE-CIG. Z8006F9238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103560)VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I. 8000- ANNO 2013- CIG. Z790713DC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87620)LIQUIDAZIONE FATT. 2012800/082 DEL 11/4/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103900)ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CENTRO SPORTIVO E SPAZI DECENTRATI IMPEGNO DI SPESA CIG    Z7207014C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86911)LIQUIDAZIONE FATT. V01.236 DEL 12.04.2012 - TELECOM DATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104158)INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA PRESSO IL MAGAZZINO SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA NUOVA SERRANDA SNC. (CIG:4681533B3C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87510)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 30.04.2012 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87521)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 23.04.2012 AIMU ASD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104230)ACQUISTO VERNICI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE. (CIG: 4683657406)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87565)LIQUIDAZIONE FATT. NR.206 DEL 23.04.2012 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104586)ACQUISTO VOLUMI PER POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA-CIG. Z3A072A160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87095)ATTO DI LIQUIDAZIONE - AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. DI FILIPPINI ERCOLE - FATTURA N. 294 DEL 30/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104789)SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 - CIG ZB5072FC60 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87419)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 1338/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104885)NOLEGGIO SERVER FILES SYSTEM. CIG. Z0D0735470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87340)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105630)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE ART. 132 CO. 3 SECONDO PERIODO DEL DLGS N. 163/2006 (CIG 0043179070 - CUP C36C06000060004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105831)ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87404)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO POLO DELLA SICUREZZA VIA ZENALA - SFORAMENTO POTENZA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105032)ULTERIORE PROROGA CONCESSIONE LOCALE VIA MILANO, 144 ALLA COOP. SOC. CSDAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87488)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID. 1° CICR.SC.ELEMENTARE VIA VARESE - 3° BIMESTRE 2012 (SCADENZA: 10 MAGGIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87370)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 20.04.2012 AGRIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105562)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86994)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011 - COMITATO PROMOTORE CONCORSO MUSICALE SARA PREATONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103177)DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87143)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 14.5.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104147)INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE DAL 07/12/2012 AL 06/01/2012 (CIG N. Z930710318)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87041)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 12.000121/2012 - PLANET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104802)CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA POLIZIA COMMERCIALE-ISCRIZIONE N.1 AGENTE- CIG. Z0E0730354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86969)LIQUIDAZIONE FATT N 526 DEL 13.12.2011 RESIDENCE AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105545)SALARIO ACESSORIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86972)LIQUIDAZIONE ENEL SC 7.5.2012 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105440)APPROVAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' RELATIVI AD INTERVENTI DA INSERIRE NELL'ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86970)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLIEVI CORSI CIVICI DI MUSICA RESIDENTI A GARBAGNATE - 2° QUADRIMESTRE - CITTA' SONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:105065)CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA COOPERATIVA SOCIALE "DUEPUNTIACAPO ONLUS" AVENTE AD OGGETTO "CONVENZIONE  FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SULLE SCIE DI CASA" - GENNAIO 2013-LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104986)APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA  D'INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86870)LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI RAG. VAGHI - TRIM. 1 / 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86910)LIQUIDAZIONE FATT. 68/2012 ASSOCIAZIONE ANNA - CORSO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104294)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  (CIG   ZB807217C1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86966)LIQUIDAZIONE FATT RESIDENCE AURORA N 79 DEL 9.3.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104720)NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO CIG N. Z73072C06D ( IL GIORNO) E CIG N.ZF7072C0B5 ( LA REPUBBLICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101175)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA-3° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86967)LIQUIDAZIONE FATT RESIDENCE AURORA N 27 DEL 1.2.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103368)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2  ALLA  DITTA  FLORICULTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI) - CIG : 397284603C - CUP : C85I12000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85975)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI RIVISTE, QUOTIDIANI E ABBONAMENTI PER I SERVIZI COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103546)ADEGUAMENTI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI -  VERSAMENTO POSTALE A FAVORE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO PER ESAME PROGETTO IN DEROGA DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VV.FF.  -  EDIFICIO DI LARGO MONS. GERVASONI. - CIG : Z4E06FFF4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86792)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 1337/2012 - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/02/2012 - 29/02/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103722)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2013. CIG  Z4207065F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86689)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 2124/2012 - CANONE MENSILE  SERVIZI DI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/03/2012 - 31/03/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86500)RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RIVISTE, QUOTIDIANI PER I VARI SERVIZI COMUNALI. MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104072)INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL CENTRO STUDI PIM DI MILANO (CIG N. Z1E07104E5) E ALLA SOC. POLIEDRA DI  MILANO (CIG N. ZC40710584) PER AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85595)FATT.N. 285 DEL 15/03/2012.DITTA BIEMMEGI. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104453)ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE FINALE DELLE SPETTANZE DOVUTE AL PERSONALE COMUNALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81227)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. APRILE SCADENZA MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104680)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86930)COMIN LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 66-67-68 DEL 10.04.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104671)PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2012. APPLICAZIONE DEL CCNL 14 MAGGIO 2007 IN MATERIA DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104663)PROPOSTA DI INIZIATIVE PER L'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86928)IVRI LIQUIDAZIONE FATT. N. 19685/2012 MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104619)COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE -  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86752)LIQUIDAZIONE FATT. NR 227/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104527)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 558 DEL 24.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86891)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 24/04/2012 MEK ITALIA. MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103997)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL SIGNOR N.J.D. ALLOGGIO VIA TOSCANINI N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86906)LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2012 - MT3M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104007)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA K.F. ALLOGGIO VIA CANOVA N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86794)LIQUIDAZIONI FATT BUONCHEF N 200731 E F50008 DEL 21.2.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104068)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER ALLA SIG.RA M.M.L. ALLOGGIO VIA CANOVA N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86734)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 16.04.2012 ASD GARBAGNATE CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86430)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104265)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "OLTRE LE 6 CORDE" PRESSO CORTE VALENTI 16 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86628)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N° 843 - PASTI DOMICILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104019)INIZIATIVA DEL 24 NOVEMBRE 2012. YU-GI-OH! GARBAGNATESE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103657)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP N. C84E11000010004, CIG N. 27906537B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86635)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE MARZO 2012: N°1055-1056-1057- 1058-1059-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103885)ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA P.M.G. (ALLOGGIO COD. 805/1818/0024/1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86657)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 24.03.2012 SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102247)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86570)LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER INCARICO VISURE IPOCASTALI VENTENNALI CONVENZIONE PE 20 SOC. GRUPPO BDB ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86426)LIQUIDAZIONE FATT 6 DEL 23.1.2012 VILLA DEL PARCO SIG.RA MONTI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102264)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE ALL'IMPRESA SELVA MERCURIO S.R.L. DI COMO (CIG NN. 12143419E2, ZF80509E0F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102412)INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI WC DISABILI E LAVABO, BAGNO BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE Q. PROFILI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. CIG [4635000AFD].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86434)LIQUIDAZIONE AL GESTORE DELLE CASE COMUNALI PER LE SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP - 2° RATA ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86404)LIQUIDAZIONE ALLO SCATOLIFICIO MINGAZZINI PER LA FORNITURA DI SCATOLE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI DELLE  ELEZIONI AMMINISTRATIVE  6-7 MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102565)CONCESSIONE D'USO RICORRENTE DI SPAZIO PUBBLICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAURA GHIRARDELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI D'ARTE E DI RESTAURO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102584)CORSO PERFEZIONAMENTO POLIZIA LOCALE-ISCRIZIONE N. 3 AGENTI-CIG Z6B06DEBDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84772)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA BOLLANI CARTA SRL-FATTURA N. 642 DEL 29/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86432)LIQUIDAZIONE FATT. N. M704588 DEL 29.02.2012 - FASTBOOK DET. N. 840/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103261)MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 4 NOVEMBRE 2012 - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE, FESTA DELLE FORZE ARMATE E COMMEMORAZIONE DEI CADUTI  - IMPEGNO DI SPESA (COD. CIG. ZA806F3DE5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86255)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 26/03/2012 MEK ITALIA- MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102941)INVIO MEZZO RACCOMANADATA AR - AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO D'IMPOSTA 2007 - CIG ZE006843DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103203)ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA CALABRESE MARIA- ALLOGGIO 805/1620/0050/2 - VIA KENNEDY N. 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86361)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30/03/2012 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE MESE MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86364)LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL MESE APRILE ASILO NIDO BABY WORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102876)INIZIATIVA FESTA CONCERTO 31 OTTOBRE 2012 SALA PROVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101939)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86368)LIQUIDAZIONE FATTURA OBL N. 804 DEL 31/03/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86316)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102447)AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI "PROVA MICROFONO" PER IL PERIODO 1.1.2013-31.12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102619)PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE -CIG N. ZDA0595949 - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86250)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 MEK ITALIA PANNOLINI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102890)COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PROROGA CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86223)LIQUIDAZIONE AFFITTO 2 TRIM 2012 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79352)ATTO DI LIQUIDAZIONE ACI- ANNO 2011-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102615)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI OTTOBRE 2012 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100791)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. DITTA GRASSI UFFICIO DI MARIANO COMENSE. (CIG N. Z41069E6D0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86098)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - FATT. 84/2012  - SERVIZIO PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE (PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86124)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 162 E 163 DEL 30.03.2012 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101834)SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013 - CIG N.   ZBC06BDBA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101900)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO, PALAZZO COMUNALE E LA SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC ASCENSORI E MONTACARICHI SRL. CIG [461934326F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86104)LIQUIDAZIONE FATT. 270/2012 - EURESYS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86107)LIQUIDAZIONE FATT. 161 DEL 30.03.2012 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102026)ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI CIG. ZFA06C67E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86010)LIQUIDAZIONE FATT. N. 17 DEL 6.11.2011 - FIORISTA DI DIO RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102354)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85978)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 26.4.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102379)SPESE DI RAPPRESENTANZA 2012 -  RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101226)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86047)LIQUIDAZIONE  COOPELIOS FATT N 7587 DEL 31.3.2012 SIG GRASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86035)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 29/03/2012 COOPERATIVA MINOTAURO. PROGETTO LEGALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101384)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86037)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 268 DEL 4/04/2012 NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101751)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 29/12/11 - COSTI UTENZA CANONE TELEFONIA TELESOCCORSO ASCENSORI. (CIG 411187281C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101904)AVVIO SPORTELLO ASCOLTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE. - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. CODICE CIG  ZE906BEDA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86039)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 267 DEL 4/04/2012 E N. 264 DEL 4/04/2012 COOP AZZURRA ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="35955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101634)FESTA D'AUTUNNO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL 25 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 2012 CIG Z3E06A4DEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102223)ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP N. 2 AUTO- SALDO MAGGIORAZIONE IMPORTO PER AUMENTO IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86042)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265 DEL 4/04/2012 COOP AZZURRA PRE POST MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101379)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01)  IN ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. IMQ SPA DI MILANO - (CIG Z0B06AB1EC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85801)FATT. N. 62 DEL 29/02/2012.AUTOFFICINA MERONI.LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101535)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE.  DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA (CIG   Z0106B2BBF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85911)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IMPIANTI VARIE SEDI COM.LI - 2° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85900)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220312800016477 DEL 6.2.2012 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 2° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101741)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI PER I SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. INTEGRAZIONE DI SPESA. DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA  (CIG Z4006BA3AD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102001)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TORO EDIL SERVICE S.R.L. AI SENSI DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME DA PARTE DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE III CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85794)AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100757)AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO  CIG. ZAD0697D99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85790)AUTOFFICINA MERONI SRL.   LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85584)GIA' LIQUIDATA ERRATO ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT.N.1015 DEL 28/02/2012.DITTA LEGNANI . LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101613)DIRITTI DI SEGRETERIA 2° E 3° TRIMESTRE 2012-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101717)INTEGRAZIONE  SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI E  PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE . COD.CIG 4325427F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85633)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BOTTEGA ARTIGIANA SNC PER LA FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85797)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2012 (SCADENZA: 26 APRILE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101518)CENTRO STAMPA COMUNALE - ACQUISTO CARTA PRESSO DITTA BOLLANI CARTA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZA506AEA23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101664)CENTRO DIURNO DISABILI. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85802)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) BIMESTRE: FEBBRAIO-MARZO 2012 (SCADENZA: 20 APRILE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85869)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 26.4.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101697)RIVERSAMENTI AL COMUNE DI MILANO E DI FIRENZE DEL'IMPOSTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA A GARBAGNATE MIL.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101702)AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE  - CATEGORIA GIURIDICA D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85863)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264 DEL 30/12/2011 ASM . MATERIALE SANITARIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85652)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 DEL 29.02.2012 E N. 6 DEL 31.03.2012 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101176)INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2012/GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. CODICI CIG Z4E06A242A COOPERATIVA LA SPIGA , CIG Z5006A2E82 SOCIETA- FNM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85670)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04.04.2012 OSL CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101184)CENTRO STAMPA COMUNALE- ORDINE INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOSTITUZIONE RULLO KOMPAC III E REGISTRAZIONE COMPLETA RULLI INCHIOSTRATORI DELLA MACCHINA DA STAMPA FUJI 52 II.- CIG . N.Z3606A41F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100392)ACQUISTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI -  REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE FABBISOGNO ANNO 2012 -  IMPEGNO DI SPESA- CIG N. ZF506A4955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85646)VERSAMENTO I.V.A. - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85620)TELECOM ITALIA SPA  - FATTURA N. 6820120319001351/2012 (MPLS+ INTERNET MARZO-APRILE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98723)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA R.B.ELETTRONICA SRL. (CIG 2757060DDF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85602)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200041 DEL 29/02/2012 FNM AUTOSERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101311)APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93. (CUP: C88H11000250004 -CIG: 3769315921)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85587)LIQUIDAZIONE PRODOTTI PULIZIA PALESTRA DITTA DETER - FATTURA N° 959 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100139)ADESIONE  CON POSTE ITALIANE SPA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA FULL EASY E POSTA PIK UP - CIG ZE006843DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85499)LIQUIDAZIONE FATT N  42 DEL 4.4.2012 ASS SAREPTA VILLAGGIO ORSENIGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94648)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - RIFACIMENTO CANNA FUMARIA IN LOCALITA' CASCINA SIOLO 7 - AFFIDAMENTO LAVORI  DITTA MILANI (CIG XF1046DBE6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98391)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - COLLAUDO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA  ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI  S.R.L. DI RHO(MI) - (CIG: Z9E06418FA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85369)LIQUIDAZIONE FATT. 323/2012 PER SALDO CORSO "MASTER BREVE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85486)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31/112/2011 E FATTURA N.5 DEL 26/03/2012 ASSOCIAZIONE SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98907)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO SFUSO SU AUTOCARRO PER SPARGIMENTO STRADALE - DITTA ITALKALI SPA (CIG Z490655359).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99243)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUSTE   PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI GAGGIANO - MI -. (CIG N. ZB9066B808).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85419)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - AVV. DI PAGAMENTO N. 06820120016994850/000 - CANONI CONCESSIONI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85328)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE STRUTTURE GEOTECNICHE E TELI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE E PARCO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99582)SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE - ASSISTENZA PROGETTUALE E SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO ARCHIVISTICO E REVISIONE MANUALE DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. CIG Z050670DD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85175)DITTA Q8-FATT. N. 2812043117 DEL 15/03/2012. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99662)APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - CAUSA ISCRITTA AL N. RG 46602/10 DEL TRIBUNALE DI MILANO ED ASSEGNATA ALLA X SEZIONE CIVILE - SIGG. A.J. B. ED A.C. - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (CIG: 4358360871).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99745)ACQUISTO PANNELLI D'ARMATURA PER IL PIANO DI CALPESTIO DEL PALCO PER MANIFESTAZIONI. (CIG:4562877D34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85173)DITTA Q8-FATT.N. 2812032456 DEL 29/02/2012. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85307)LIQUIDAZIONI FATT N 181 DEL 4.4.2012 COOP LA CORDATA SIG BINETTI MESE DI MARZO 2012 E FATT N 140 DEL 31.3.2012 COOP GEODE SIG MILANI MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100303)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE. M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100378)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA  FLORICULTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO  (CIG 397284603C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85194)LIQUIDAZIONE FATT N 206 DEL 2.4.2012 OPERA DON GUANELLA SIG CRISTOFORI MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85195)LIQUIDAZIONI FATT N 34839 DEL 30.11.2011 E N 4522 DEL 29.2.2012 COOPELIOS SIG GRASSI MESI DI NOVEMBRE 2011 E FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100379)ACQUISTO CASSONETTI  PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. (CIG Z570686B6B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100384)ALLESTIMENTO MOSTRA 20 ANNI CONCORSO MUSICALE SARA PREATONI E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SELEZIONI  - CIG Z6C0686E23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85120)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO 109 DEL 29.02.2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100418)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 100720 PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC ASCENSORI-MONTACARICHI SRL. (CIG: 4576604D15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85141)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N° 212 DEL 30/03/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100519)SERVIZIO LAVANDERIA  PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA .COD CIG  N. ZB4068F929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85108)GI-MI MUSIC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 21 03 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85111)CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI LIQUIDAZIONE FATT. N. 88 DEL 31 03 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100462)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO 42 LOCALITA' GROANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85003)TITOLO II - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DECOR SYSTEM SRL DI GARBAGNATE MILANESE - FATT. 45/2011 - RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE  IN VIA PERGOLESI N. 2 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE CERAMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100577)PROROGA DELLA CONVENZIONE CON A.S.M. PER IL SERVIZIO ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE - DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94564)NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE E AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA- CIG ZB705CFB24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81219)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. MARZO SCADENZA APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84916)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. DI MILANO - FATT.5300803-5300804-5300805/2012 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIEMTI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) CENTRO SPORTIVO COMUNALE, BIBLIOTECA, CA' DEL DI' EPALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97894)ULTERIORE INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA G.E. PER TRASPORTO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100501)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE  - BIBLIOTECA COMUNALE - CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84901)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. DI MILANO - FATT. 5300806/2012 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) DEI PLESSI SCOLASTICI DEL 2° CIRCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84678)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. DI VARESE - FATT. 504/2012 - SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPETENZA 01/01/2012-31/01/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99906)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.M - AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100137)ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84472)ATTO DI LIQUIDAZIONE SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE-CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84616)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AEI DI PEREGO PER LA RIPARAZIONE DELLE LANCETTE DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DELLA PARR. SS.EUSEBIO E MACCABEI  DI VIA G.SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99026)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99216)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84876)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI P.G.-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84839)BOLLANI CARTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5388 DEL 30 12 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98820)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 ALLA  DITTA  ITAL.GE.COS. S.R.L. DI VILLA DEL CONTE (PD) - (CUP N. C36C06000060004 - CIG N. 0043179070)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98891)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - ANNO 2011 - DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI. (CUP C8511000000004 - CIG 12329663BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84720)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31.03.2012 - EREWHON - DET. N. 996 DEL 28.12.2012 - TEATRO RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84442)LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI E CONORD - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100041)ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO CIG N. ZD1067D108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80970)BRICO CENTER LIQUIDAZIONE FATT. N. 0041010000232 DEL 21 02 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99898)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG. S. R. - ALLOGGIO VAR/513 - VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99937)CONTRATTO CONNETTIVITA' INTERNET E LINEE CONNESSIONE SEDI REMOTE - PASSAGGIO ALLA SOLUZIONE NUVOLA IT HYPERWAY DI TELECOM ITALIA SPA CIG. Z3B067F514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84705)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84773)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2012 (DIC-GEN) CONSIP 5 - (SCADENZA: 24 APRILE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99145)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84660)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD DI VARESE - FATT. 503/2012 - CANONE MENSILE  SERVIZI IGIENE URBANA (COMPETENZA 01/01/2012-31/01/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99595)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA S.S. -  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO I SERVIZI AL CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99755)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84537)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  B &amp; C  DI BATTILANA C. PER  LA POSA DI NUOVO PARAPETTO IN FERRO ZINCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98901)AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTIVO "CORSI DI GINNASTICA RITMICA E BALLO PER GLI ADULTI" PRESSO LA STRUTTURA "IL CARDELLINO" PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CIG N. Z6E05CEC5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84531)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C BATTILANA C. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE IN ACCIAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98903)ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER UFFICIO DEL PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84642)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 16.03.2012 CENTRO LIBRI LARIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98944)AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTIVO "CORSI DI TENNIS PER ADULTI E RAGAZZI" PRESSO LA STRUTTURA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA STAGIONE SPORTIVA2012/2013 CIG N. ZDE05CEC29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84390)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - PERIODO: MAGGIO-DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99462)ACQUISTO MATERIALE VARIO IN ANTICIPAZIONE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEGLI ASILI NIDO . CODICE CIG ZF606680E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84450)ATTO DI LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AMICO ANIMALE -CONV. REG. 36 DEL 29/09/2011-CIG. X3A00F0362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82402)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VIVIDOWN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99532)AFFIDAMENTO DEI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER GLI ADULTI E DISABILI PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CIG N. ZBF05CEBA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99495)FESTA DEL PAESE 2012. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84480)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 6.4.2012 SIG TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99143)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE N. 22 IN LOCALITA' SIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84495)LIQUIDAZIONI FATT ISTITUTO SAN GAETANO OPERA DON GUANELLA N 625 DEL 13.11.2011 (OTTOBRE 2011) N 691 DEL 13.12.2011 (NOVEMBRE 2011) N 13 DEL 13.1.2012 (DICEMBRE 2011) N 149 DEL 7.3.2012 (FEBBRAIO 2012) SIG CRISTOFORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98843)IX CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI E CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NO PROFIT- DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84181)IVIRI LIQUIDAZIONE FATT. N. 17097 DEL 29 02 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84300)VIVAIO BANFI FATT. N. 10035 DEL 12 03 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98856)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 16 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84344)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCOFORTE SRL - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO, AREA CIMITERO, VIA DEI PALTANI E GB3  - FATT. 4S/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98570)SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE 2012/GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z60064A32E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92147)APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - CAUSA ISCRITTA AL N. RG 46602/10 DEL TRIBUNALE DI MILANO ED ASSEGNATA ALLA X SEZIONE CIVILE - SIGG. ANTONIO JULES BROLLO ED ANGELA COLOMBO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84263)LIQUIDAZIONE FATTURA OBL N. 458 DEL 29/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84202)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96607)ARREDO A VERDE FIORITO - DETERMINAZIONE N. 502/2010 - LIQUIDAZIONE RATA N. 7 E N. 8 ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI ( CIG 1488639FBF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84237)LIQUIDAZIONE FATTURA GARBEN BASKET SCHOOL N. 1 DEL 26/03/2012 PROGETTO LO SPORT IN CLASSE ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97060)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE FALLIMENTO G.C. S.R.L. - (CUP N. C36C06000060004- CIG N. 0043179070)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97621)INTERVENTO DI RIPRISTINO GIOCHI AREA ATTREZZATA IN PIAZZA PIZZI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RAMPOLDI C. CIG [4507022037]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84081)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 5.01.2012 - ANGARONI CARLO - DET. N. 1081 DEL 30.12.2011 - EPIFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97997)ACQUISTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - FOGLI E NUMERAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE FABBISOGNO ANNO 2013 -  IMPEGNO DI SPESA- COD.CIG N. Z62063BD4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84104)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORVAGLIA PER LA FORNITURA DI RADIOCOMANDI PER CANCELLI CARRAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83994)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 484 DEL 13/03/2012 MOBILFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98144)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. S.P.A. CON SEDE IN CISLAGO (VA) - (CUP N. C84E11000020004, CIG N. 2792897383)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83918)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 206-ISOV-POLIZIA LOCALE CIG. 06384143ES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98349)CONTRIBUTO DEL FONDO REGIONALE. SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  ANNO 2011 - IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98480)FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PROTETTIVE SULLE SUPERFICI VETRATE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FOSCOLO -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA  SUN FILM SRL (CIG Z7C01B9180).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83877)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 6.4.2012 SIG PETRA/COSTANTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97733)IMPEGNO DI SPESA PER OPERE STRAORDINARIE PER GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  VIA CERVINO - "IL GRILLO PARLANTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83747)ATTO DI LIQUIDAZIONE COUNTRY DOG- POLIZIA LOCALE PERIODO MARZO-MAGGIO 2011-CIG. 1668928AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83750)ATTO LIQUIDAZIONE COUNTRY DOG. ANNO 2011-GIUGNO-DICEMBRE CIG. 1387618A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98108)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, ANNO 2012 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CIG 3959132B12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81323)DITTA DIAFRAMMA. FATT. N. 10170/P E 89 DEL 27/02/2012. LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97938)AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2012/GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 4515571F0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98180)MOBILITA' ESTERNA DIPENDENTE A.D. PRESSO IL COMUNE DI MILANO AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS N.165 DEL 30/03/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83486)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOSSATI ASCENSORI SNC - FATT. 286/12 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE  IMPIANTO ASCENSORE  C/O CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - CANONE  GENNAIO-MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83704)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 21.03.2012 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97610)MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DETERMINAZIONE N. 287 DEL 20.05.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97839)INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PORTA ANTIPANICO PRESSO IL CAMPO DA TENNIS DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE,VIA MONTENERO. (CIG: N.4097243FDE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83655)LIQUIDAZIONE FATT N 244 DEL 1.3.2012 COOP BIOS SIG.RA MIGLIAVACCA MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97773)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. COD CIG  N. Z800629478</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83651)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 22.06.2011 ASSIST SPORT TEAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83415)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13.01.2012 - CARTOLIBRERIA MIRIAM - DET. N. 946 DEL 15.12.2012 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96846)ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAMPE DISABILI PRESSO LE SCUOLE MATERNE: LA MAGNOLIA VIA VILLORESI, ARCOBALENO VIA MATTEOTTI. (CIG 4492838733)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83614)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97428)ACQUISTO  MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2012\2013. IMPEGNO DI SPESA CIG ZE9061B3CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83616)LIQUIDAZIONE FATT. 264/2012 ANUTEL PER MASTER BREVE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97461)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83427)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO CASCINA SIOLO PER IMMOBILE DI PROPRIETA'  COMUNALE IN VIA C SIOLO 16- 3° RATA ESERCIZIO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97513)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97452)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83472)A.FA.DI.G. LIQUIDAZIONE NOTA N. 02/2012 DEL 17 02 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94786)AFFIDAMENTO DEI CORSI DI TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO SPORTIVO 2012 - 2013 CIG ZDE05CEC29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83446)LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNE DI CORMANO PER CEDOLE LIBRARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83263)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94642)AFFIDAMENTO DEI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER GLI ADULTI E DISABILI PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO SPORTIVO 2012 - 2013 CIG N. ZBF05CEBA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83395)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/12 - 1/11- 3/09 ALL'AVVOCATO ATTILIO CILLARIO (CAUSA VOLPI AMBROGIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93262)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO CALDAIETTE NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA C. SIOLO N. 7 E  VIA CANOVA N. 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82984)MEDICAL SERVICES ASSISTANCE SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 28 DEL 15 02 2012 E 32 DEL 08 03 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97602)SERVIZIO DI GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO  1 SETTEMBRE 2012\ 31 LUGLIO 2014 - COD. CIG  428551787F- AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83232)LIQUIDAZIONI FATT ALER SC 15/3/2012 E 15/4/2012, FATT ENEL SC 25/2/2012, ASM SC 30/3/2012 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96856)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96754)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE K.F. (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83371)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 30.3.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83394)LIQUIDAZIONI FATT ASM SC 30.3.2012 E FATT ENEL SC 7.3.2012 SIG PETRAN/COSTANTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97608)AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2012 / 30 GIUGNO 2014 - COD.CIG 4325427F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97433)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIGNOR R.S. - ALLOGGIO VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83279)LIQUIDAZIONE FATT. 123/2012 -SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83275)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI  PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97372)AGGIUDICAZIONE SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2012 / 30 GIUGNO 2014 - COD.CIG 4325427F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83271)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' STUDIO RICA PER  LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI N° 3 AUTOMATISMI  SESAMO PALAZZO COMUNALE E UFFICIO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97184)PROROGA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE -  BAR RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE . CIG Z1606150C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83143)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PHONETICA  S.P.A. PER RIMBORSO RELATIVO ALLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL SIG. VIVAN ANDREA (ASSESSORE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97161)SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNO 2012. RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83277)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 1720 -ISOV- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96696)RIPRISTINO IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MEZZANELLA - IMPEGNO DI SPESA (CIG  ZB1060A4D0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83240)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 394/478/490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96063)ACQUISTO MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83245)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 489/696/697/698/699 MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96826)VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SEDI VIARIE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA  (CIG N. 376260470A - CUP N. C83G11000120004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83037)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SICIT PER LA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO  VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96763)IMPIANTO ALLARME ZONA FILTRI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (MEDIA) DI VIA VILLORESI - FORNITURA E POSA SELETTORE A CHIAVE -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BIEMME FIRE SAFETY SRL DI CORBETTA. (CIG   Z5B060D33F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94806)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA (INFANZIA) DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1  ALLA  DITTA   C.R. IMPIANTI SPA DI ROMAGNANO SESIA (NO) -  (CUP C83B11000020004 -CIG 302620682F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83034)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. SICIT SRL DI MILANO - VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO (MEDIE) - VIA P.SSA MAFALDA - VIA VILLORESI - (FATT. 5495/5496/5498-2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96941)SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82215)LAZZARINI.FATT.N. B14 DEL 13/01/2012.LIQUIDAZIONE PER L'ABBONAMENTO AI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI.ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80968)DITTA Q8. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE DAL 01/02/2012 AL 15/02/2012. FATTURA N 2532 DEL 15/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97203)MOBILITA'  VERSO IL COMUNE DI  MILANO DELLA SIG. RA S. G. - RILASCIO NULLA OSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96420)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER  L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:  CAMPO DI CALCIO "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY  CAMPO DICALCIO "QUADRIFOGLIO" DI VIA MILANO  CAMPO DI CALCIO "LE GROANE" DI VIA DEI PIOPPI PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 - 31 AGOSTO 2013  CIG N. Z5D05FB86E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82853)COMIN LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 194-195-196-197 / 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94845)AFFIDAMENTO DEI CORSI DI GINNASTICA RITMICA E BALLO PER GLI ADULTI PRESSO LA STRUTTURA "CARDELLINO" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - ANNO SPORTIVO 2012 - 2013 CIG N. Z6E05CEC5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83052)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 23.3.2012 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83054)LIQUIDAZIONI FATT ALER SC 15/3/2012 E 15/4/2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93112)PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 AGOSTO 2012 - 31 DICEMBRE 2012  CIG N. ZDA0595949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82841)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2012 - SCARICO  ACQUA PLUVIALI NEL TORRENTE LURA DALLA FRAZ. BARIANA IN COMUNE DI LAINATE - PRATICA MI00788-0 (COD. REGIONE LURA-C020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96663)INSTALLAZIONE DI NUOVO CENTRALINO TELEFONICO AD USO AMMINISTRATIVO, NELLA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) "G. GALILEI" DI VIA VILLORESI -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. (CIG  Z22060A387)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91820)RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82862)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2012 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE  GUISA CON TUBAZIONE PER FOGNATURA IN FREGIO AL CANALE VILLORESI - PRATICA MI-01690-0 (COD. REGIONE GUISA-C016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94261)CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82871)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2012 - SCARICO ACQUE NEL TORRENTE GUISA FRA LE FRAZIONI S. MARIA ROSSA E SIOLO - PRATICA MI-00738-0 (COD. REGIONE GUISA-C027)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96582)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1  ALLA  DITTA  FLORICULTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (MI) CIG 397284603C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82933)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2012 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON PONTE STRADALE TRA VIA S. CARLO E VIA SERENELLA - PRATICA MI-00728-0 (COD. REGIONE GUISA-C010)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82947)LIQUIDAZIONE A REGIONE LOMBARDIA CANONE POLIZIA IDRAULICA ANNO 2012 - ATTRAVERSAMENTO TORRENTE GUISA CON METANODOTTO - PRATICA MI-00670-1 (COD. REGIONE GUISA-S017/2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96440)RENDICONTO ANTICIPAZIONE CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96320)ACQUISTO ANGOLARI IN GOMMA ANTIURTO, SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. (CIG N. 4479136BF2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82573)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95789)AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82889)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 25.02.2012 DIMENSIONE MODA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96444)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/F.L. - DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82530)LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMUNI DIVERSI (FAGNANO OLONA-LAINATE-LEGNANO) IMPORTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82776)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO "STAZIONE" SPESE DI GESTIONE IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2011/2012- 2° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96422)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15 - DAL 1 SETTEMBRE 2012 AL 31 AGOSTO 2014. CIG 4268257519 - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96303)ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO ANNO 2012- APPROVAZIONE BANDO PER POTER FRUIRE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE  AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO (L.N.  431/1998; L.R. N. 27/2009;  D.G.R. N. 3699/2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82793)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE CONDOMINIO  "STAZIONE"  SPESE DI GESTIONE ESERCIZIO 2011/2012 - 3° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82860)LIQUIDAZIONE FATT LA CORDATA N 127 DEL 6.3.2012 SIG BINETTI MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96069)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96053)AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO  1 SETTEMBRE 2012\ 31 LUGLIO 2014 - COD. CIG  428551787F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82890)LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNE DI TRENZANO. CEDOLE LIBRARIE PROT. 27904 DEL 28/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95353)PIANO ESECUTIVO PE 4 - PROGETTO ESECUTIVO VIABILISTICO LOTTO PROPEDEUTICO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E DIRETTORE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82839)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PERIODO: 24.12.2011 / 23.02.2012 - 2° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94520)INTERVENTO PER LO SGOMBERO DI CANTINA E PARCHEGGIO INTERRATO  NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA C. SIOLO N. 7  (CIG X1E046DBE5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82858)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 2° BIMESTRE 2012 (DIC-GEN) 1 CENT NEW (SCADENZA: 27 MARZO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91690)RINNOVO CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORERIA COMUNALE ANNI 2012-2013-2014 CIG.ZF905EC71F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82729)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OKI SYSTMS S.P.A. PER RIMBORSO RELATIVO ALLE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL  SIG. SOLEO VINCENZO (ASSESSORE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82803)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/02 DEL 28.02.2012 CSC ALLESTIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94254)INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE N. 228/2012 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA VITTORIO VENETO.(CIG 41716076FE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95081)PRODUZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA   DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 222 L.191/2010.IMPEGNO DI SPESA (CIG: EZ0305E1024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82730)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCOFORTE S.R.L. - FATT. 60S/2011 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82709)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOSCOFORTE SRL - FATT. 69S/2011 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  COMUNALE - INTERVENTI VARI -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95442)TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO DELL'EDUCATRICE SIG.RA M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95480)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME - DELL'EDUCATRICE SIG.RA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82282)LIQUIDAZIONE A BOSCOFORTE SRL - FATT. 70S/2011 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82820)ATTO DI LIQUIDAZIONE AVV. FRANCESCO DI SPIGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95730)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82611)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1256/2011 - EURESYS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95741)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI DUE CITTADINI GARBAGNATESI C.M E V.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95324)PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'AUTOFFICINA GALANTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI  ALL'AUTOFFICINA CAR BIKE DI MARIO MAROLLA. (CIG   Z7D02B72CB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81885)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 12/013 SIELTRE-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92833)ACQUISTO SEGNALETICA VIARIA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' VEICOLARE, PEDONALE E CICLABILE. (CIG: N.438202409A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82590)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 124-125 DEL 01.03.2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95238)IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VISURE ACI-PRA- ANNO 2012 - POLIZIA LOCALE CIG. Z5805E270D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82711)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384 DEL 31.08.2011 SEGHERIA CODARRI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82738)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 23.02.2011 E FATTURA N. 63 DEL 19.03.2011 ENTE MANIFESTAZIONI OLEGGESI SCRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94810)ACQUISTO DI FORNITURE PER ATTIVITA' CENTRO DIURNO INTEGRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95260)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI.(CUP: C86E12000100004 - CIG:42535192EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73695)CROCE ROSSA ITALIANA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95416)RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA  SERVIZI DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012 - DETERMINAZIONE N. 1101 DEL 30/12/2011 -(CIG 26200326CC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82645)RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ISTITUTO PALAZZOLO FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS PER PARTECIPAZIONE GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82613)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 24.02.2011 FERRARIO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95588)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO 18 LOCALITA' BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95045)SALARIO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82606)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 29.02.2012 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82666)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CIANNILLI SPESE CONDOMINIALI CASE ERP - 1 RATA ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94198)MANUTENZIONE/REVISIONE ETILOMETRO INTOXILYZER 8000 S/N 80-003046-CIG. Z2A05BE1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94200)ACQUISTO VOLUMI PER POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA- CIG- Z2805BE367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82369)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE SETTEBELLEZZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94865)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.C - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 49/2012  - SPETTANZE STUDIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82317)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 101005-MAGGIOLI SPA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94769)INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO  1 SETTEMBRE 2012\ 31 LUGLIO 2014- COD. CIG  428551787F- NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82265)LIQUIDAZIONE FATT GEODE N 81 DEL 29.2.2012 SIG MILABNI T MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82266)LIQUIDAZIONI FATT N 514 E 616 DEL 1.3.2012 ISTITUTO GERIATRICO MILANESE MESE DI MARZO 20'12 SIGG TESTINI E LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94770)INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2012 / 30 GIUGNO 2014 - COD.CIG 4325427F43 -  NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94457)PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI "PROVA MICROFONO" PER IL PERIODO 01.08.2012/31.12.2012 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  MUSICALE "SETTEBELLEZZE" DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82267)LIQUIDAZIONE FATT COMUNI INSIEME N 45 DEL 1.3.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82281)LIQUIDAZIONE AFFITTO SIG AIELLO 1 TRIM 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90945)INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE - AUTOMEZZI DI PROPORIETA' COMUNALE. (CIG: Z0005491BB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93100)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MANUTENZIONE CALDAIETTA IN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE-VIA CANOVA 86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80210)FATTURA NUM. 1860 DEL 31/01/2012 DITTA Q8. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82214)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 186 DEL 6/03/2012  E N. 189 DEL 6/03/2012 COOP AZZURRA ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94047)CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E LA COOPERATIVA SOCIALE "DUEPUNTIACAPO ONLUS" AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE: LOCALI SITI IN GARBAGNATE MILANESE, VIA MATTEOTTI 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94077)CENTRO DIURNO DISABILI: ACQUISTI DI BENI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82218)FATTURA N. 187 DEL 6/03/2012 COOPERATIVA AZZURRA  PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82219)LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 188 DEL 6/03/2012 COOP AZZURRA . ASSISTENZA AL TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94591)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO N. 43 GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93930)LIQUIDAZIONE  ALL'A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE (GENNAIO- APRILE 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79745)LIQUIDAZIONE COMPENSO AIPA PER GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82155)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE C.D.A. - C.D.F. - 2° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92512)ACQUISTO MATERIALI PER MATERASSI SALTO CON L'ASTA E SALTO IN ALTO  -  COD CIG: ZDB0581505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82213)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 06/03/2012 COOP AZZURRA  SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92852)INTEGRAZIONE ALLA DETRIMINAZIONE N.162 DEL 30/03/12, ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PROPRIETA' COMUNALI. (CIG: N.4076700742)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93243)INTERVENTI DI RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI: PARCO DEI SORBI, PARCO DELLA PACE, PARCO DEI BAMBINI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RAMPOLDI CRISTIANO. CIG. 4395227010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82133)REGIONE LOMBARDIA. LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93273)INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO DITTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI  SRL. (CIG:439681702C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81206)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. FEBBRAIO SCADENZA MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93512)ACQUISTO RICAMBI, CANCELLO CARRAIO AUTOMATICO PRESSO IL CENTRO DIURNO, CA DEL DI'. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MATIC SRL. (CIG:4404565A03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81882)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE, PREMI E VINCITE - MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82093)CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 42/2012 E 72/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94379)AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82003)LIQUIDAZIONI FATT N 1209 DEL 1.9.2011 E N 1343 DEL 3.10.2011 ICOS GESTIONI SIG AGATI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93881)COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. C.W. - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94086)COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. R.F.  -  OPERAIO MANUTENTORE PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82011)LIQUIDAZIONI FATT N 1480 DEL 1.11.2011 E N 1609 DEL 1.12..2011ICOS GESTIONI SIG AGATI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94431)RIMBORSO AL SIG. F.A. DI VIA PERGOLESI N. 2 PER RICONSEGNA CANTINA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DI LOCAZIONE NON GODUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82016)LIQUIDAZIONI FATT N 119 DEL 3.1.2012, N 129 DEL 24.1.2012 E N 252 DEL 2.2.2012 ICOS GESTIONI SIG AGATI GENNAIO E FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81819)LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID. 1° CIRCOLO SC.ELEMENTARE VIA VARESE - 2° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93368)ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E  7 MAGGIO 2012 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE SPETTANZE DOVUTE AL PERSONALE COMUNALE PER PRESTAZIONI  DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93655)CENTRO STAMPA COMUNALE - ACQUISTO CARTA PRESSO DITTA BOLLANI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81605)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLIEVI CORSI CIVICI MUSICA RESIDENTI A GARBAGNATE - CITTA' SONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81942)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 2.01.2012 - X STUDIO - DET. N. 946 DEL 15.12.2012 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93656)CENTRO STAMPA COMUNALE- ORDINE ALLA DITTA SITA ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO PER RITIRO - SMALTIMENTO SOLUZIONE DI SVILUPPO E ACQUISTO FUSTI VUOTI- IMPEGNO DI SPESA CIG N. ZE005ADA44 E N. Z7F05ADA98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93694)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81952)LIQUIDAZIONE FATT. VIT.12.000014/2012 - PLANET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93544)RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI MOVIMENTO CARRELLO DELLA MACCHINA DA STAMPA FUJI 52 II.- ORDINE INTERVENTO DI MANUTENZIONE- CIG N.Z5505A702B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81955)LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO N. 6 DEL 1/03/2012 ASILO NIDO BABYWORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81956)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29/02/2012 MESE DI FEBBRAIO ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93487)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.C. - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93479)ACQUISTO AUSILI PER IL MNORE DISABILE L.D. . CODICE CIG   ZD205A2CDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81974)LIQUIDAZIONE FATTURA ASDIL OSL BASKET SALDO PROGETTO LO SPORT IN CLASSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81936)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92792)AGGIUDICAZIONE PROVVISIORIA GARA D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15 - DAL 1 SETTEMBRE 2012 AL 31 AGOSTO 2014. CIG 4268257519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81878)LIQUIDAZIONI ALER SC 15.3.2012 E 15.4.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91321)ACQUISTO IDROPITTURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (CIG: N.4330333FD2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81872)LIQUIDZIONE ALLO STUDIO GEOM. FRANCONERI DANIELA PARCELLA N. 16/2011 - VERIFICA CATASTALE TRACCIATO TORRENTE GUISA IN TOMBINATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91411)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 22/03/12 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA STRUTTURE GEODETICHE E TELI PRESSO, CENTRO SPORTIVO COMUNALE E PARCO LE QUERCE. (CIG: N. 4038956BEB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81851)LIQUIDAZIONE FATT. 106243/2012 - GRUPPO MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92465)LAVORI DI RIPRISTINO INDICAZIONI DELLE AREE E PARCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA C.G.P. SRL. (CIG: N.437092161C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81820)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERR LOCKS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI E PORTE ANTIPANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92656)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2012 EDIL 31.03.2013 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA C.F.S. SRL DI RHO (MI) - (CUP: C87H12000530004 - CIG: 4243662CA7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93221)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81817)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA NUOVA SERRANDA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA SERRANDA PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93198)PRESA D'ATTO CAMBIO ALLOGGIO CONTESTUALE TRA ALLOGGIO ALER E ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE - SIGG. T. E E P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81683)LIQUIDAZIONE A UPEL MILANO SRL FATT. 63/2011 - CORSO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91233)APPROVAZIONE PREVENTIVO NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L. CON SEDE IN RHO (MI), PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO IN VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81715)LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 54 DEL 9.10.2010 - GIPICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92349)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81717)LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 9 DEL 04.03.2010 - PELUCCHI SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81720)LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO  N ° 23 DEL 17.06.2010 - EUROPEA DI COSTRUZIONI SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92921)PROROGA DELLA CONVENZIONE CON A.S.M. PER IL SERVIZIO ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92869)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO LOCALITA' SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81742)LIQUIDAZIONE ALLA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81680)LIQUIDAZIONE FATT BIOS N 162 DEL 1.2.2012 SIG MIGLIAVACCA FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92955)ESTINZIONE ANTICIPATA ALLA DATA DEL 30.06.2012 DI N. 6 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81422)LIQUIDAZIONE COMPENSO RAG. VAGHI - REVISORE DEI CONTI - IV TRIM. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92541)INIZIATIVA WAR GAMES DAY. LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91827)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 106 DEL 07/03/12 - INTREVENTI DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA PER L'ANNO 2012. (CIG: N. 3959132B12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81460)VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FARMACIE 1-2-3 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81339)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 27.02.2012 EREWHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91922)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 19 GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81571)LIQUIDAZIONE FATTURA COOP MINOTAURO N. 39 DEL 28/02/2012 PROGETTO COUNSELING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91606)ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI STRADALI. (CIG: N.4340216B89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91627)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CIG 397284603C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81575)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81550)LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFICA CAREGNATO - CIG. Z7202D8F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91687)NOLEGGIO LICENZE  AVG E MDAEMOND CIG. Z890565C42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91916)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 349 DL 13.6.2012 CON OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E  ASSEGNAZIONE PREMI CONCORSO  LETTERARIO "ANGELO E ANGELA VALENTI" 24 GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81553)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29-01-2011 - EMERGENCY - DET. N.3 DEL 12-01-2011 STUPIDO RISIKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91900)ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - IMPEGNO DI SPESA- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81381)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSTA SERVICE PER LA FORNITURA DI  CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81374)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELECTRONIC LUX DI GLORIA ABREGU' PER LA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91953)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - OPERE DI COMPLETAMENTO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (CIG Z18056FFEF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81497)FATT. N. 2 DEL 23.1.2012 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ALLA COOPERATIVA RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92439)GARA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA (VERBALE N. 1 DEL 19.6.2012)  - TRASMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ULTERIORI DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81312)LIQUIDAZIONE FATT. N. 248/2009 - DITTA CITTERIO EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91878)ASSEGNAZIONE DI TRE ORTI URBANI IN LOCALITA' SIOLO, BARIANA E FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92156)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81345)LIQUIDAZIONE FATTURA VISA FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81470)LIQUIDAZIONE FATT N 32 DEL 3.2.2012 GLOBAL SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86436)INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PENSILINE PRESSO IL CENTRO RICREATICO PER ANZIANI, VIA BOLZANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. (CIG N.4175051114)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81494)LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91244)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 ALLA  DITTA ITAL.GE.COS. S.R.L. DI VILLA DEL CONTE (PD) - (CUP N. C36C06000060004 - CIG N. 0043179070).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81474)LIQUIDAZIONE PATTY TRAVEL DET 52/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89936)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - ANNO 2011 - DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 (CUP C8511000000004 - CIG 12329663BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91379)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA M.G. - ALLOGGIO VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81367)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO QUINTO PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81360)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI - COMPETENZA CANONE ANNO 2011 ED ACCONTO CANONI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91228)RETTIFICA DETERMINAZIONE PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA -ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL NUCLEO G.C. ALLOGGIO - VIA VILLORESI N. 49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90940)STAMPA SEGNALETICA PER CENTRO DIURNO DISABILI - CIG X3B046DBDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81382)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90829)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE, CASCINA SIOLO 7/D - SISTEMAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED ELETTRICI - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  (CIG X63046DBDD) E DITTA REL S.A.S. DI GARBAGNATE MILANESE (CIG XB3046DBDB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79987)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA SCATOLIFICIO MINGAZZINI O. &amp; FIGLI SRL-FATT. N. 1332 DEL 14/10/2011 E FATT. N. 144 DEL 08/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79988)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - FATT. N. 101006 DEL 24/01/2012 -  FATT. N. 101007 DEL 24/01/20012 -  FATT. N. 152800 DEL 29/11/2011-NOTA DI CREDITO N. 105036 DEL 31/01/2012 - FATT. N. 401917 DEL 31/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89906)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD, STREEBASCKET E VOLLEY. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - (CIG:3945672788).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90889)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81258)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LAMBRO SPURGHI SRL (FATT. 2882/2883-2011) MANUTENZIONE IMPIANTI DI FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91216)INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI; PRE E POST SCUOLA DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1  SETTEMBRE 2012 / 30 GIUGNO 2014 - COD.CIG 4325427F43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81238)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC - FATT. 108/2011 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO IL POLO DELLA SICUREZZA COMUNALE E SOVRACOMUNALE E DEI SERVIZI MUNICIPALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81270)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614 DEL 15/12/2011 COOPERATIVA LA SPIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91504)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GOBETTI N.43 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA SUPERCONDOMINIO ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91381)LIQUIDAZIONE IMPOSTE PER ACCERTAMENTO 770S ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81291)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N. 2200468 DEL 31/12/2011 TRASPORTO PISCINA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81296)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1719 DEL 15.02.2012  G. LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91302)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012-LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91229)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012-RETTIFICA DETERMINAZIONI N.212 DEL 23/04/2012 E N.266 DEL 14/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81301)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 154 DEL 26/01/2011 E NR 155 DEL 26/01/2011 DITTA MOBILFERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81297)LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "IL PORTICO" PER L'INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE ESEGUITO NELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA C SIOLO 7 (EX SANFILIPPO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91031)IMPEGNO DI SPESA E  ASSEGNAZIONE PREMI CONCORSO  LETTERARIO "ANGELO E ANGELA VALENTI" 24 GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90699)INTERVENTO, SOSTITUZIONE ATTACCO MOTOPOMPA VVFF, CENTRO COTTURA VIA TRENTO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. (CIG: 4307678855)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81285)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200035 DEL 16/02/2011 TRASPORTO NUOTO ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91158)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80846)LIQUIDAZIONE FATT. 82/2012 - DEBA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90978)APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONTESTUALE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE -  BAR RISTORO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE . COD.CIG ZF4048D4AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81247)ATTO DI LIQUIDAZIONE  GRUPPO FOTOGRAFICO ASD RITMICA RHO CORO MUSICA VIVA CLUB 97 BAR GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81259)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS 2011/2012 2° CIRCOLO DIDATTICO - 1° TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90975)STAGES FORMATIVO ANNO 2012  - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO STATALE E COMMERCIALE ELSA MORANTE DI LIMBIATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81209)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 6.02.2012 - MUSIK LAB - DET. N. 19 DEL 21.01.2012 - CONOSCERE IL JAZZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90904)RENDICONTO ANTICIPAZIONI ECONOMALI PER SIAE GENNAIO/APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85983)LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI CAUSA FORTI GELATE INVERNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC. (CIG: 4161864ECE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81082)LIQUIDAZIONE FATTURA ESPRESSO SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81180)DITTA G.LEGNANI. FATT.N. 1015 DEL 30/01/2012. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA - SERVIZI COMUNALI-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85102)INTERVENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DISTRIBUZIONE ACQUA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E PALESTRA EDIFICIO SCOLASTICO A. GRAMSCI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. (CIG: 41301389B0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86329)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P VIA C. SIOLO N. 7/D AL NUCLEO FAMILIARE SIGNOR DI MARZO LUIGI- CAMBIO DA ALLOGGIO ALER AD ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81040)FATT NUM.9506 DEL 06.06.2011 DITTA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE SECONDO SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90828)SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 115961/2011-R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81011)FATT NUM. 296 DEL 30/12/2011 AUTOFFICINA MERONI SRL. LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80264)FATTURA N.5389 DEL 23/01/2012 DITTA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI ON-INE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89853)LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLE VERIFICHE PERIODICHE AFFIDATE CON DT. N. 691 DEL 06.10.10 ALL'ENTE DI CONTROLLO SICIT SRL. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CRC ASCENSORI E MONTACARICHI SRL.  (CIG 411187281C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80257)FATTURA N. 1080 DEL 08.09.2011 DITTA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO ON-LINE PER GLI UFFICI E SERVIZI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89848)ACQUISTO PIANTANE SCAFFALI, SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI SRL. (CIG: 4285199215)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80997)LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2011 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89787)INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RBELETTRONICA. (CIG: 275706DDF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89770)ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ESTIVI, PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE E CIMITERIALI. (CIG: 4283062E8F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81002)LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2012 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89709)ACQUISTO ANGOLARI IN LAMIERA PREVERNICIATA PER L'INSTALLAZIONE A SOFFITTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE Q. PROFILI, VIA STELVIO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B&amp;C BATTILANA CLAUDIO. (CIG:41703043BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81004)LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2012 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89708)SOPRALLUOGO IMPIANTO WIFI VIDEOSORVEGLIANZA PER MALFUNZIONAMENTO PONTE RADIO CON PIAZZA DELLA CROCE COD CIG. ZF6051C3A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81008)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242 DEL 31/01/2011 E N. 290 DEL 7/02/2012 OBL LAVANDERIA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80004)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89521)INTERVENTO URGENTE - RIPARAZIONE IMPIANTO SKATE BOARD CENTRO SPORTIVO COMUNALE, VIA MONTENERO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA. CIG [4275352414]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90723)APPROVAZIONE DI TARIFFE CONVENZIONATE, GRATUITA' E PROMOZIONI PER LA STAGIONE ESTIVA DEGLI IMPIANTI NATATORI DI VIA MONTENERO, 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79761)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI.MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90367)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80951)LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE PER LA MONIMISSIONE SUOLO PUBBLICO - ELENCO NOMINATIVI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80958)LIQUIDAZIONE FERCO GENNAIO 2012-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90261)SERVIZIO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. COD CIG  N. Z8C02F32CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80390)LEGNANI LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 1624 E 1625 DEL 13 02 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90240)ACQUISTO PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, COPERTURE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA EDILCOPAC SRL. CIG [4295898F29]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90190)RIPARAZIONE TIMBRO PRESSA A SECCO PER UFFICIO ANAGRAFE- IMPEGNO DI SPESA CIG N: ZF1052EF51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80911)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80938)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89934)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MT3M DI TONOLI MARCO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIG. ZBB05250A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80724)LIQUIUDAZIONE ALL'IMMOBILIARE FA.NI SRL A TITTOLO DI RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO  N°  82 DEL 30.10.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89998)INDIZIONE GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO  1 SETTEMBRE 2012\ 31 LUGLIO 2014- COD. CIG  428551787F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80823)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO VIA CERVINO 4 PER LE SPESE DI GESTIONE EDIFICIO COMUNALE "GRILLO PARLANTE" - 4 RATA GESTIONE ESERCIZIO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90832)GARA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - NOMINA COMMISSIONE -  COD. CIG. 4125602A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80753)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 83/2012 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90366)ASSEGNAZIONE DI DUE ORTI URBANI IN LOCALITA' GROANE E FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89793)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA GALLINA ROSANNA - ALLOGGIO CAN/15/72 - VIA CANOVA N. 72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80754)LIQUIDAZIONE FATT. NR. 84/2012 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80736)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL SETTIMANALE IL NOTIZIARIO PER AFFIDAMENTO  SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89457)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE - IMPIANTI NATATORI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15. INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 4268257519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89593)PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E CONTO CONSUNTIVO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80747)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL SETTIMANALE IL NOTIZIARIO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA  E RIABILITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80525)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 14.03.2011 - TEATRO ITALIA - DET. N. 3/2011 E DET. N. 146/2011 - SPETTACOLO ALLE ORIGINI DELL'ODIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89859)ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE - ORDINI  INTEGRATIVI  E  DETERMINAZIONE FINALE QUADRO ECONOMICO -   CIG N.    ZA90503763 -  BSW -  CIG N. Z590503765 -  VIGANO'GIANPIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89863)REALIZZAZIONE PROGETTO SPORT PER I  CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI  DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ANNO 2012 . CIG ZBE051E2A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80742)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 30.12.2011 - TEATRO ITALIA - DET. 839 DEL 4.11.2011 - CONCERTO BANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89295)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80722)LIQUIDAZIONE SIAE - ABBONAMENTI DIFFUSIONE SONORA E VIDEOSONORA - CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO BARIANA - LIQUIDAZIONE SEMPLICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89299)IMPEGNO DI SPESA PER  ADESIONE AL POLO CULTURALE INSIEME GROANE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73974)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA LORENZON &amp; C. S.R.L.-FATTURA N. 577 DEL 29/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89384)SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80239)LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMUNI DIVERSI (CINISELLO BALSAMO-RHO-RESCALDINA-GERENZANO-CUSANO MILANINO-VARESE) IMPORTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89549)RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80568)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA POLYEDRA SPA - FATT. N. 72559/F DEL 30/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89659)CORSO DI FORMAZIONE "LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO NEGLI ENTI LOCALI"  -  PARTECIPAZIONE FONTANA M. - (CIG ZBF0517EE9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80215)ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA VE.PA.TEX S.A.S. - FATTURA N. 83 DEL 30/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88575)LIQUIDAZIONE ALL'A.V.C.P. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE GARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80714)IVRI LIQUIDAZIONE FATT. 13785/2012 - GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88825)AFFIDAMENTO SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2012 COD.CIG. 38425772DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80624)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 SCUOLA SAN LUIGI. PRIMA TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88855)INTERVENTO DI MODIFICA ARMADIO IN FERRO, CONTATORE ENEL BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C BATTILANA CLAUDIO. (CIG N.425406557D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80191)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI NOVEMBRE 2011 E GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88865)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVCP - PUBBLICAZIONE GARA PER  LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORSI E L'INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO (CUP: C83B11000020004 - CIG: 302620682F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80414)LIQUIDAZIONE COMPENSO RAG. VAGHI - REVISORE DEI CONTI - IV TRIM. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80536)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2012 RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89409)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO PRESSO IL CHIOSCO DEL PARCO PUBBLICO DI VIA SERENELLA - RISOLUZIONE ANTICAPATA E AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89453)SERVIZIO  ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE.  INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE  CON SOC. A.S.M. SPA GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80690)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80666)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 4220312800114006 DEL 6.12.2011 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2012 (SCADENZA: 01.03.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87261)IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO VIA PERGOLESI  N 2 PER SPESE DI GESTIONE SALDO ANNO 2011  - ALLOGGI PROPEIRTA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87604)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01)  IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI, EDIFICI COMUNALI ED ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. IMQ SPA DI MILANO. (CIG Z8C04CC20D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80671)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 1° BIMESTRE 2011 PRESSO VARIE SEDI COM.LI (SCADENZA: 01.03.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80563)LIQUIDAZIONI FATT N 25 E 26 DEL 9.2.2012 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88497)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (POSA IN OPERA COPERTURA, ISOLANTE E LATTONERIA).(CUP: C83B11000020004 - CIG: 302620682F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88622)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE; MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIECITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2012 ED IL 31.03.2013 - (CUP: C87H12000530004 - CIG: 4243662CA7) - APPROVAZIONE PROGETTO ED ATTI D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80438)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO CASCINA SIOLO DELLE SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- VIA KENNEDY 15 (INFOENERGIA)- 2 RATA ESERCIZIO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88856)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI - APPROVAZIONE PROGETTO D'INTERVENTO ED ELABORATI PER L'APPALTO DEI LAVORI (CUP: C86E12000100004 - CIG: 42535192EB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80640)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 25.2.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88876)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE INIZIATIVA CONFERENZE "LETTERATURA E PSICOANALISI" 23 FEBBRAIO - 1 MARZO - 12 APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79682)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 7.02.2012 - ERACLIO IDRA - DET. N. 13 DEL 20.01.2012 - BIBLIOTECA SONORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79879)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23.01.2012 - TEATRO ITALIA - DET. N. 996 DEL 28.12.2012 - TEATRO RAGAZZI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88881)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PREMIAZIONE CONCORSO DI POESIA GROANE 98 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80047)LIQUIDAZIONE PREMI 30° CONCORSO FOTOGRAFICO - DET. ASSEGNAZIONE PREMI N. 883/2011 E DET. IMPEGNO DI SPESA N. 763/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88971)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.M. -  AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89180)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA F.M. - AGENTE POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80521)LIQUIDAZIONE 1° CIRCOLO DIDATTICO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 PRIMA TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89185)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI (CUP: C86G11000020004 - CIG: 12143419E2 ) -PROROGA APPALTO (CIG: ZF80509E0F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80522)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 SCUOLA SECONDARIA GALILEI MORANTE-  PRIMA TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89458)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80533)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 27.01.2012 - EREWHON - SALDO DET. N. 905 DEL 28.11.2011 - INCONTRI CON L'AUTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80523)LIQUIDAZIONE ENEL SC 6.2.2012 SIG RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89336)STAGE FORMATIVO - CONVENZIONE LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. FALCONE E P. BORSELLINO" ARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80277)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31.12.2011 SPERANZA PRIMULE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88915)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL PER LA PREDISPOSIZIONE  DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ART 50-BIS DEL D.LGS 235/2010 IN MODIFICA AL NUOVO CAD CIG. Z74050291A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80301)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 330-331-332-333-334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88909)ACQUISTO TELONI DI PROTEZIONE ZONA SALTI PISTA DI ATLETICA. CIG ZD70501E87 DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88810)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80478)LIQUIDAZIONE AD ASL - PROVINCIA DI MILANO . FATTURA N. 1/ATT COMM/12/597 (BOLLA871/2011 DISINFESTAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79948)LIQUIDAZIONE AD ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 1/12/586 - - DISINFESTAZIONE (RIF. BOLLA 908/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88649)V MEMORIAL CLAUDIO MAROVELLI. TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO. CIG Z6D04F42C4 DITTA SODEXO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80064)LIQUIDAZIONE DITTA SELVA MERCURIO - FATT. 28/12 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88536)ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO NOTIFICHE-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80218)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86860)ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME E GESTIONE ASSOCIATA ASL MI N. 1 - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87500)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GALILEO GALILEI  DI VIA VILLORESI .   IMPEGNO DELLE MAGGIORI SOMME DI PERIZIA  DI VARIANTE.  (CUP C86E09000180004 - CIG 0417210494).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80300)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO "CA' DEL PRA' DELLE SPESE STRAORDINARIE ESERCIZIO 2011- IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE (FARMACIA VIA MILANO 146)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87931)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.L. - DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80321)LIQUIDAZIONE FATT N 81 DEL 31.1.2012 COOP BIOS SIG.RA MIGLIAVACCA GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88125)APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93 (CUP: C88H11000250004 - CIG: 3769315921) - RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  ED ATTI D'APPALTO PER INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80021)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM TRASPORTO SCOLASTICO JN. 2200021 DEL 31/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88175)RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.FA.DI.G. DI GARBAGNATE MILANESE PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SERVIZI SOCIALI ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI. CIG XDB046DBDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80031)LIQUIDQAZIONE FATTURA COOP AZZURRA N. 99 DEL 02/2012 SOSTEGNO HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88388)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA VARESE 18 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80033)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 3/02/2012 COOP AZZURRA SOSTEGNO HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80035)LIQUIDAZIUONE FATTURA N. 100  DEL 3/02/2012COOP AZZURRA PRE POST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88499)IMPEGNO DI SPESA PER  GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  VIA VISMARA 73 - ESERCIZIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88691)LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/DI RONZA BENITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80042)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 3/02/2012 COOP AZZURRA ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80045)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 03/02/2012 COOP AZZURRA SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88696)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 225 DEL 26.4.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88770)INIZIATIVA "PIAZZIAMO - GIOCHI AL CENTRO" DEL 27.5.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80130)LIQUIDAZIONE NOTA N. 180 DEL 19/12/2011 BRITISH INSTITUTES SCUOLA INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80131)LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE SCUOLA SECONDARIA GALILEI MORANTE PROT. 3128/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88822)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GIGANTOGRAFIE PERU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80133)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 70 E 71/2012 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88836)DETERMINAZIONE  N. 277 DEL 17.05.2012 - POSTICIPO DATA DI COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88366)5° MEETING  ATLETICA SENZA FRONTIERE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z0204E766C SODEXO - CIG ZCE04E7680 ASSIST SPORT TEAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80121)LIQUIDAZIONE AL GESTORE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE- STUDIO CIANNILLI- DI SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' - VIA CANOVA - 3 E 4 RATA ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88653)DIPENDENTE DOTT. ANNAMARIA DI MARIA - AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80160)LIQUIDAZIONE FATT LA CORDATA N 64 DEL 7.2.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80178)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 25.2.2012 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87813)VII MEETING  ATLETICA 2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E04D3C2B  A.S. AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88222)ACQUISTO ATREZZATURE INFORMATICHE - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79809)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80036)AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2011 ANTICIPO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88391)ELEZIONI COMUNALI 2012- TURNO DI BALLOTTAGGIO- DEL 20 E 21 MAGGIO 2012-   ESTENSIONE PERIODO DI AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO  ELETTORALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA IN ANTICIPAZIONE ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79901)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. GENNAIO SCADENZA FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88392)AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ARMADIO CENTRO STELLA CIG.Z3E04EEE86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80052)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BIANCA &amp; VERDE SRL - FATT. 1627/2011 - INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A SEGUITO DI POSA NUOVO PAVIMENTO C/O SCUOLE VIA STELVIO E BOLZANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88192)ASSEGNAZIONE DI 2 ORTI URBANI IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86951)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE, VIA VARESE 1 - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED OPERE MURARIE - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  (CIGX8B046DBDC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80123)LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79977)ATTO DI LIQUIDAZIONE-DITTA POLYEDRA SPA - FATT. N. 72560/F DEL 30/09/2011 E FATT. N. 78620/F DEL 31/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88069)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PREMIO CONCORSO  LETTERARIO "ANGELO E ANGELA VALENTI" 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79974)LIQUIDAZIONE SPESE DI PROPRIETA', GESTIONE  ED ANTICIPO MOROSITA' INQUILINI 1 PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- VIA VISMARA 73 - ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87754)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGITO DI COSTRUZIONE CAVALCAVIA TRA  LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79985)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE PER MOROSITA' INQUILINO ALL'AMMINISTRATORE IMMOBILI COMUNALI- 3 RATA ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87825)ACQUISTO RICAMBI SERRAMENTI, CHIOSCO PARCO DEGLI ABETI VIA ROMA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA NERI SPA. (CIG N.4218839812)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79966)LIQUIDAZIONE FATT. 65/2012 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87956)MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - ESUMAZIONI ANNO 2012 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: 39657933E9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88257)ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012- TURNO DI BALLOTTAGGIO 20 E 21 MAGGIO 2012- IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79605)LIQUIDAZIONE FAT 25/2012 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79891)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31.01.2012 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88249)ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 - TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 20 E 21 MAGGIO 2012 - ACQUISTO MODELLI UFFICIALI E BLOCCO COMUNICAZIONI (STAMPATI)  PER UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA- COD.CIG ZD304E7D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85121)REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER CANI (CITY DOG) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA MARAZZI ANGELO SRL DI BOLLATE (MI)(CIG N. Z2E00410E9  CUP N. C89B1100009004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79792)LIQUIDAZIONE FATT N 13 DEL 31.1.2012 COOP SETTE SIG.RA PINI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79662)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2012 ALL'ARCH. PALLINO CARMELO (CAUSA LUIVAT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85761)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETA' ANNO 2011/2012 AL GESTORE ALLOGGI E.R.P -VIA MANZONI N. 46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79766)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2012 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OSL VOLLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85893)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, ANNO 2012 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 - CIG 3959132B12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86038)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.142 DEL 22/3/12, ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (CIG N. 404960823D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79772)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 07/02/2012 ASDIL OSL BASKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86803)ACQUISTO MATERIALI E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPANTI IDRICI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. (CIG N. 4185669B51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79774)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 959 DEL 30/11/2011 E NR 1190 DEL 31/12/2011 OBL LAVANDERIA INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87191)ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TROFEO GIOVANILE" - "MEMORIAL GIULIA" - "9° TORNEO DI BASKET" - IMPEGNO DI SPESA  CIG N. Z1204BA144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79789)LIQUIDAZIONE COMUNE DI SENAGO . CEDOLE LIBRI DI TESTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87407)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79841)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 30/01/2012 CENTRO COSPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87411)RIMBORSO QUOTE A SEGUITO N.2 RINUNCE CONCESSIONI CIMITERIALI PARZIALMENTE UTILIZZATE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79842)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264 DEL 31/12/2011LIBRERIA LARIZZA CEDOLE LIBRARIE 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87414)RIMBORSO QUOTA VARIABILE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011 - UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79845)LIQUIDAZIONE  FUNZIONI MISTE 1° CIRCOLO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2012/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79800)ATTO DI LIQUIDAZIONE AUTOCARROZZERIA BRAGAGLIO- FT. 3-SETTOPRE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87522)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPARTAMENTI VIA PERGOLESI N. 2 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87561)IMPEGNO DI SPESA PER CENTRO STAMPA CIG.Z2B04CADCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79786)LIQUIDAZIONI FATT N 253 E 263 DEL 1.2.2012 IGM SIGG TESTINI E LA MANNA MESE DI FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79536)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2012 AVVOCATO FABIO FESTA- COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87654)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2012 - PIAZZA DEL SANTUARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79681)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 56 LA SONORA- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87721)IMPEGNO DI SPESA PER  GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  VIA VARESE N 8/10 (UFFICIO TRIBUTI) - ESERCIZIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79535)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 1637/S -AP SYSTEMS- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87944)INTERVENTO ATTO AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI D'AQCUA PIOVANA PRESSO LA STRUTTURA SCOLASTICA A. GRAMSCI. CIG [4223388208]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87793)APPROVAZIONE GRADUATORIA ASILI NIDO ANNO  EDUCATIVO 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79669)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFF.SEGRETERIA EX ABITAZIONE SEGRETARIO) - BIMESTRE DICEMBRE 2011 - GENNAIO 2012 (SCADENZA: 20 FEBBRAIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87203)ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - IMPEGNO DI SPESA- CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79394)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2012. RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87037)LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER AUMENTO POTENZA DISPONIBILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CIG: ZA504BBC19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79520)LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI ALL'AMMINISTRATORE MUSICO' PER IMMOBILE DI VIA KENNEDY 15 (INFOENERGIA)- 3° E 4° RATA ESERCIZIO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87264)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORESI E INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PAGAMENTO IMPORTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA (CIG : Z2D04BD896).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79557)LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 MESE DI FEBBRAIO MECUMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86886)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 1098 DEL 31/12/2010 AVENTE AD OGGETTO: "INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1 MARZO 2011 AL 30 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79564)LIQUIDAZIONE NIDO DELLE FATE MESE DI GENNAIO RICEVUTA N. 1 DEL 31/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79567)LIQUIDAZIONE ASILO NIDO BABY WORLD MESE FEBBRAIO FATTURA N. 4 DEL 1/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86312)ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI, CANCELLI E PORTE ANTIPANICO ANNO 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FERR LOCKS. CIG [34740669F2]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79568)LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIGAMONTI E BORRONI - N°262 DEL 14.9.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86184)ACQUISTO PROFILATI IN ALLUMINIO, COPRIGIUNTI MURALI EDIFICI SCOLASTICI E DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. CIG [41703043BA]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79599)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 30/01/2012 MEK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86964)FORNITURA E POSA CANCELLO A DUE ANTE A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI DI VIA CASCINA SIOLO. AFFIDAMENTO INTERVENTO ALL'IMPRESA FER.CA S.R.L. DI CARONNO PERTUSELLA (VA).(CIG N.4192557F78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87028)RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (LEGALMAIL) CIG.Z5404B8EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79480)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO FERRARI PER CAUSA COMUNE/COOP. CAMST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79488)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUT0MEZZI COMUNALI. DAL 01.01.2012 AL 15.01.2012. Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86991)ARREDO A VERDE FIORITO DI PIAZZA DE GASPERI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI  SINO A TUTTO IL 30 APRILE 2013 (CIG N. Z2D04B4F52).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85709)INTERVENTO PER L'OSCURAMENTO DI VETRATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA UGO FOSCOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CGP SRL. CIG [415382981F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79437)LIQUIDAZIONE FATT PIXEL N 2575 DEL 23.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79154)ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA. RIMBORSO A ENEL DISTRIBUZIONE SPA CREDITO SCATURITO DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86842)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 100° ANNIVERSARIO DELL'ASILO DI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79368)LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI ED UFFICI AMMINISTRAZIONE COMUNALE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2012. CONSORZIO G.I.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86895)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:87223)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E  7 MAGGIO 2012- IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79433)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2011 (SCADENZA: 27 FEBBRAIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79461)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. MAGGIOLI-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86898)IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE - PREMIAZIONE CONCORSO DI POESIE GROANE 98 - EDIZIONE  2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79449)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT- 14/2012-ST PROTECT-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83127)ISTAT-" RILEVAZIONE CAMPIONARIA AREALE DI CONTROLLO DELLA COPERTURA E DELLA QUALITA' DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI- DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE- NOMINA  RILEVATORI - ADEMPIMENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86785)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79369)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA TESOLATO (EX INQUILINA DI VIA MANZONI 46) RIMBORSO DI CANONE DI LOCAZIONE VERSATO IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79405)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 7.2.2012 SIG.RA TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86820)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79332)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI - FATT. 1/2012 - ARREDO A VERDE FIORITO PIAZZA DE GASPERI (5° RATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84800)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. (CIG: N. 4126176426).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79311)CANONE DI LOCAZIONE NUOVO POLO SICUREZZA-CONTRATTO REP.2974/2011-LIQUIDAZIONE 2^E 3^ TRIMESTRE 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85452)IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLIEVI FREQUENTANTI CORSI CIVICI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012. SECONDO QUADRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85610)PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA  CIG ZDA04827F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79247)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA SORGENTE SAS - FATT. 698/2011 - APPROV. SALE MINERALE GROSSO PER SPARGIMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86065)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE - BAR RISTORO SITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO 15. INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -COD. CIG ZF4048D4AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79288)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SELVA MERCURIO - FATT. 400/11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE........ NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.01.2011 ED IL 31/3/2012 - CANONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79309)LIQUIDAZIONE  A INFOENERGIA RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE  - FATT. 6/2012 - INCARICO REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E ATTIVITA' CONNESSE E CONSEGUENTI COMPRENSIVE DEGLI ADEMPIMENTI TESI ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO CARIPLO (1° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86365)IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA VITTORIO VENETO (CIG N. 41716076FE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86433)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO E PULIZIA SEDI DI SEGGIO ELETTORALE.  COD. CIG. Z7604A15A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79292)LIQUIDAZIONE AL GESTORE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SPESE CONDOMINIALI VIA MANZONI 46 ESERCIZIO 2011- SIG.RA TESOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86437)IMPEGNO DI SPESA PER SAGGIO CORSI CIVICI MUSICALI - 3 MAGGIO 2012 AL TEATRO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79354)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA GOBETTI 45 ( IMMOBILE EX CAG) PER SPESE STRAORDINARIE - VIDEOISPEZIONE CANNA FUMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86552)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79248)LIQUIDAZIONE FATTURA N. F11/070 DEL 3.12.2011 - MAMASOUND - DET. N. 889 DEL 22.11.2011 - MANISCALCO IN LOVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86591)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/F.L. -  AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79228)FORGEST- ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2' RATA SEMESTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86661)ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE FADDEA "CAMBIO RESIDENZA",PRESSO DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI -  PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - (COD. CIG.N. ZAE04A87C2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79040)ATTO DI LIQUIDAZIONE MCTC IV TRIM 2011-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86509)CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LA COOP. SOC. DUEPUNTIACAPO, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79252)LIQUIDAZIONE FATT GEODE N 22 DEL 31.1.2012 SIG MILANI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79272)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 92-93-94 PASTI INSEGNANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86521)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI IN LOCALITA' SIOLO E FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79080)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 9557/2011- CANONE MENSILE SERVIZIO DI IGIENE URBANA - COMPETENZA 01/12/2011 - 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85006)RIPARAZIONE PC LEDWALL COD. CIG. Z2B0470D7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85453)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 - AFFIDAMENTO SERVIZIO UTILITY ED HELP DESK. COD. CIG. ZEA047D117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78987)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 8789/2011 - CANONE MENSILE IGIENE URBANA - COMPETENZA 01/11/2011 - 30/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77850)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E AMPLIAMENTO SERVIZIO PRESSO DIVERSE STRUTTURE. DICEMBRE 2011.DITTA GI.SA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85707)ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "TECNICHE E STRATEGIE DI WEB MARKETING" PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO DI VIA MILANO, 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85786)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E  7 MAGGIO 2012-  ACQUISTO CORSO ON-LINE PER GLI SCRUTATORI PRESSO ANUSCA- - IMPEGNO DI SPESA.  COD.CIG. N. Z250489217…………………..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79146)LIQUIDAZIONE CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI FATT. N. 26 DEL 31 01 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85838)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2011 - 2012. IMPEGNO DI SPESA.   CIG N. Z47048C665  DITTA SPORTISSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78984)LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78957)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85847)PROGETTO "  A SCUOLA.... DI CUCINA "  CORSO DI CUCINA  PER ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79171)ATTO DI LIQUIDAZIONE- SORGE SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI- FATTURA N.156 DEL 30/12/2011- MANUTENZIONE MACCHINARI PRESSO UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85897)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79087)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 28.12 2011 SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86025)NOLEGGIO SERVER COD CIG. Z9C0492BBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79021)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10222 E N. 20169 DEL 16.12.2011 - VIVAIO BANFI - DET. N. 873 DEL 17.11.2011 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86001)ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6  E  7 MAGGIO 2012- IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79017)LIQUIDAZIONE FATT N 2575 DEL 23.12.2011 PIXEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86111)ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI  VALUTAZIONE ANNO 2011/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 457/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86168)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79039)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 26-SEMINARA-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86349)OGGETTO:  RISISTEMAZIONE AREA SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO  - COMPLETAMENTO FORNITURE IMPEGNI DI SPESA.   CIG BSW N.Z90049D803 - CIG DANIELADV.IT N ZCF049D853 - CIG VIGANO' N.ZA1049D8AC - CIG STILARREDO N. ZC3049D903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79033)ATTO LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 21175/10-AVV. F.S.-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78867)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 3° TRIMESTRE 2011 (CONSUMI DAL 31.08.11 AL 30.11.2011)  SCADENZA: 15 FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86092)RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FORMATISI NELLE GESTIONI 2011 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78690)LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2011-31.12.2012. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84941)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE ISOLANTE PER ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA C. SIOLO N 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86288)SALARIO ACCESSORIO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78960)LIQUIDAZIONE IVRI FATT. N.. 82116 DEL 31 12 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78978)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 419, 388, 397, 427, 3183 DEL 28.12.2011 E DEL 30.12.2011 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85450)RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. CIG Z6403192B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78989)LIQUIDAZIONI FATT IGM N 234 E 236 DEL 30.1.2012 MESE GENNAIO 2012 SIG LA MANNA E TESTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84930)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE, VIA CANOVA 86 - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI, SANITARI  ED ELETTRICI - DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  (CIG Z640421387)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85451)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG. Z9D047CFF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78996)LIQUIDAZIONE FATT N 336 DEL 31.12.2011 COOP SETTE DICEMBRE 2011 SIG PINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78545)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 923 DEL 10.11.2011 - HOTEL QUATTRO STRADE SPONSOR - DET. N. 771 DEL 19.10.2011 CINEFESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85132)ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA VIVAIO BANFI. (CIG: N. 3628731B8A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78561)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 897 DEL 7.11.2011 - HOTEL 4 STRADE - DET. 763 DEL 14.10.2011 - CONCORSO FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85172)PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'IMPRESA DOCI ANTINCENDIO DI CIRCOSTA G.&amp;C. SNC IN MERITO ALLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA ALLA DITTA SICURA SRL. (CIG N. 3905720E17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85329)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011 - CORPO MUSICALE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78924)LIQUIDAZIONE FATTURE FASTBOOK - DET. N. 543/2011 E 840/2011 ACQUISTO LIBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85427)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE CONCORSO DI POESIE GROANE 98 - XIV EDIZIONE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78959)LIQUIDAZIONE FATT DOMINO N 183 DEL 23.12.2011 PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78756)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 8330/2011 - SMALTIMENTO AMINATO VIA VIVALDI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85435)INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO LA EX SEDE GTM, VIA ZENALE 90. (CIG N.3620182CAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85348)NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. (CIG N.4138559EE9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78939)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) N.7X06179022 DEL 15.12.2011 - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFF.COMUNALI - 1° BIMESTRE 2011 (OTT-NO) CONSIP 5  SCADENZA: 25 FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85343)PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78114)LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78719)LIQUIDAZIONE FATT. 560/2011 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85155)ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER TABELLONI LUMINOSI.  CIG Z18042D6BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85469)IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO -   CIG . 4125602A76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78720)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 564-565/2011 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85515)LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO IFEL ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78724)LIQUIDAZIONE FATT. 617/2011 - PREMIER COPY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78758)LIQUIDAZIONE FATT. 6820120119000742 - I BIM 2012 - TELECOM ITALIA SPA (MPLS + INTERNET GEN-FEB 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85180)AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2012 COD.CIG. 38425772DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78757)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI GIOCHI ED ATTREZZATURE NELLE PROPRIETA' COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84668)APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI: ADEGUAMENTO ISTAT PER IL PERIODO DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012. CIG Z9502C7F0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78754)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER IL NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84760)ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE  CAMPI DI CALCIO . IMPEGNO DI SPESA CIG Z3F0466168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84767)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NON PROGRAMMABILE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - ANNI 2009/2010 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: ZB40463A59).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78750)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI COMPETENZA 01/12/2011 - 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74759)LIQUIDAZIONE FAT. 1326/2011 - CEDAF GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84777)FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI  AL SERVIZIO DELLE LINEE ELETTRICHE  TENNIS E SKATE NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.R. IMPIANTI SNC DI NOVATE MILANESE.  (CIG: Z26043FAC7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84817)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO (CUP : C85I12000010004 -  CIG : 397284603C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78739)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78730)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BABA GIARDINIERE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLOSE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85019)ORGANIZZAZIONE GIORNATA  VERDE PULITO 2012 - IMPEGNO DI SPESA. (CIG. N. 41305562A4  E  N. 4130604A3E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85063)ATTIVITA' DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL CORPO ASCENSORE POSTO SUL LATO OVEST DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI VIA MATTEOTTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG: Z85047094E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78668)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A.  FATT. 8790/2011 - SMALTIMENTI RIFIUTI PERIODO 01/11/2011 - 30/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78664)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER LA MANUTENZIONE DEI GIOCHI E ARREDI DISLOCATI PROPRIETA' COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84494)MANUTENZIONE PREVENTIVA DEI GIOCHI E ARREDI DISLOCATE NEI PARCHI , GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIAMENTO LAVORI DITTA RAMPOLDI  DI ARESE MI. (CIG 4115966A95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78658)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84854)ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE  DENOMINATA  "RETI DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78640)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84879)ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO FERRAMENTA BASILICO DI GARBAGNATE MILANESE. (CIG: 4107385154)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78639)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCI ANTINCENDIO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84880)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85012)MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - ESUMAZIONI ANNO 2012 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA (CIG: 39657933E9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78701)LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE LA SCHEGGIA NOTA DEL 31 01 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78573)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 7960/2011 - CANONE MENSILE SERVIZI IGIENE URBANA E PULIZIA PARCHI E GIARDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84749)ORGANIZZAZIONE IV TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA - CIG ZE30430D76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78497)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84690)MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2012 - 67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE E IMPEGNI DI SPESA (COD CIG Z22045B5DA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84681)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73420)ATTIVITÀ FINALI PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84740)CONTRATTO D'APPALTO N. 5566 IN DATA 11.11.2009 - VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LAVORI IN ECONOMIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: ZF004638DF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78220)LIQUIDAZIONE FATT 111654 DEL 31.12.2011 COOP PUNTO D'INCONTRO SIG FEBBO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84718)CONTRATTO D'APPALTO N. 5553 IN DATA 31.03.2009 - VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LAVORI IN ECONOMIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: ZF50463747).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78470)LIQUIDAZIONE ALLA SIGNORA SIDOTI EUFROSINE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84956)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO -  COD. CIG . 4125602A76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78471)LIQUIDAZIONE DITTA COMIN FATTURA N. 496 DEL 31 12 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84339)CORSO DI FORMAZIONE "IL SISTRI E IL MUD PER I COMUNI" - PARTECIPAZIONE ARCH. SABRINA BONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78610)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - FATT. 7961/2011 - SMALTIMENTO RIFIUTI -COMPETENZA 01/10/2011 - 31/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78424)LIQUIDAZIONE A ITALKALI - FATT. 33275/2011 - APPROV. SALE MINERALE GROSSO PER SPARGIMENO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84199)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2012 COD.CIG. 38425772DA - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83532)AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO E TEMPORANEO PER LA GESTIONE E LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVO-ANIMATIVE PER L'INFANZIA, LA PREADOLESCENZA, L'ADOLESCENZA E I GIOVANI. CIG ZCA04394E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78330)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE - N.146226 DEL 20/10/2011 E N.148441 DEL 31/10/2011 MAGGIOLI SPA - N.216 DEL 28/10/2011 PM SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77856)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 27.12.2011 - COOP. BACIOCCH - DET. N. 947 DEL 15.12.2011 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83913)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77858)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 883 DEL 30.10.2011 - HOTEL 4 STRADE - DET. N. 771 DEL 19.10.2011 - CINEFESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83833)RIPARAZIONE CENTRALINO CA DEL DI COD. CIG. ZA5044639A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83796)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE "NEMO" DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78035)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 23.01.2012 - TEATRO ITALIA - DET. N. 873/2011 E 1007/2011 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78092)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23.01.2012 - TEATRO ITALIA - DET. N. 996 DEL 28.12.2011 - TEATRO RAGAZZI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83795)ORGANIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "TECNICHE E STRATEGIE DI WEB MARKETING" PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO DI VIA MILANO, 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82719)RILASCIO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 18, LETTERA F) DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10.02.2004 SIGNOR RAIMONDO RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77790)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 21.1.2012 - EREWHON - DET. N. 996 DEL 28.12.2011 - TEATRO RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78488)LIQUIDAZIONE SEMPLICE - RINNOVO CANONE RAI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2012 (COD. 305552)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84072)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z93044E513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78097)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82481)INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SOLE" DI BARIANA - AFFIDAMENTO INTERVENTO (CIG N. ZC604DDA4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78371)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N° 1000003759-1000003757-1000003758-1000003760- N.C. 4 -MESE DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82593)ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2011-2012 ED IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 276 DEL 14.12.2011 (CIG N.  40456239B4E CIG N.4045842E6C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83417)ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIRE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PUBBLICO SERVIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE  EDIL COP. A. C. (CIG N.4076700742)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78328)ATTO DI LIQUIDAZIONE -MCTC- POLIZIA LOCALE -CANONE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78313)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.417 DEL 23/11/2011- ARBASI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83519)ACQUISTO ARTICOLI DA FERRAMENTA PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA FERRAMENTA BASILICO. (CIG N.40804573A3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77970)LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA RC TERZI. 31/12/2011-31/12/2012.AXA ASSICURAZIONI / 81284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83698)ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTE: EDIL.COP.A.C. SRL; ABA SRL (CIG N.4087956003)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78066)LIQUIDAZIONE FATT. 563/2011 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83751)RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DEGLI EDIFICI: LIQUIDAZIONE  A SALDO AI DIPENDENTI INTERESSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83559)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED UFFICI DELL'AMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNUALE - PERIODO 1 APRILE 2012/31 MARZO 2013. (CIG. 39186678362 - CUP. C89E1200008004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77967)LIQUIDAZIONI FATT COOP LA CORDATA N 559 DEL 12.10.2011, N 639 DEL 7.11.2011, N 14 DEL 12.1.2012, N 697 DEL 13.12.2011 E  N 12 DEL 12.1 2012 SIG BINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77728)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO 15/31.12.2011. DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83539)ACQUISTO PRODOTTI PER IL PRESIDIO MILITARE PRESSO LE SEDI DI SEGGIO, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA DETER IGIENE E CONFORT. (CIG N.4081951486)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77682)LIQUIDAZIONE FATT. 561 DEL 31.10.2011 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84159)"CONVENZIONE   RICOCOMUNIIMP "CON POSTE TRIBUTI SCPA PER SUPPORTO  ALLA  RISCOSSIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU" - DETERMINA A CONTRATTARE A NORMA DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 -CIG ZE4044C6F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84174)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - (CUP : C85I12000010004 -  CIG : 397284603C) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICARICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77860)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI  - FATTURA N. 50/2011 - SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77857)LIQUIDAZIONE A VESTISOLIDALE SOC. COOPERATIVA ONLUS - FATT. 1070/2011 - PULIZIA CIMITERO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83183)ACQUISTO SCATOLE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA SCATOLIFICIO MINGAZZINI O. &amp; FIGLI. (CIG N.4060164951)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77846)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E AMPLIAMENTO SERVIZIO PRESSO DIVERSE STRUTTURE.MESE DI NOVEMBRE 2011.DITTA GI.SA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83246)EROGAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83282)ACQUISTO SABBIA VAGLIATA PER CAMPO DI CALCIO A11. CIG Z8A042DFE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77839)LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA LOCVALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.DITTA GI.SA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83380)ACQUISTO  MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA CIG Z190430DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77611)LIQUIDAZIONE BANCA POPOLARE DI MILANO - PER ERRATO ACCREDITO RID TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83548)SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77613)VERSAMENTO AD ASM SPA GARBAGNATE MILANESE PER  TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83752)OGGETTO:RETTIFICA DETERMINAZIONE N.137 DEL 22/03/2012 AVENTE AD OGGETTO " INTEGRAZIONE ORDINE ALLA DITTA EURESYS DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 14/03/2012" COD.CIG N. CIG N. Z7B0410D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77777)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77718)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO 1-15.12.2011. DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83671)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA ITINERANTE CARAVAGGIO IN BIANCO E NERO - CIG. ZF6043E853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81998)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - ANNO 2011 - DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 (CUP C8511000000004 - CIG 12329663BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77750)LIQUIDAZIONE FATT N 289 DEL 30.11.2011 SIG.RA PINI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77743)LIQUIDAZIONE FATT N 1014 DEL 31.12.2011 COOP BIOS SIG.RA MIGLIAVACCA DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82380)INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA STRUTTURE GEODETICHE E TELI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE E PARCO LE QUERCE ANNO 2012. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IVANO GUIDOLIN DI CARNAGO (VA). CIG [4038956BEB]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82423)LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA RIGUARDANTE CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/CONDOMINIO GIULIANELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77742)LIQUIDAZIONE FATT N 2822 DEL 11.10.2011 IGM PER LA MANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82536)ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E  7 MAGGIO 2012-  ACQUISTO MATERIALE (STAMPATI) PER UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77719)FATT ASL MI1 N 405 DEL 30.12.2011, N 384 DEL 30.12.2011 E N 415 DEL 30.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82673)RIPRISTINO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI LEDWALL INSTALLATI SUL TERRITORIO CIG.ZB60416A70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77713)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 374 DEL 30.12.2011, N 2902 DEL 30.11.2011 E N 291 DEL 11.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77792)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 30/06/2011 COOPERATIVA FARSI PROSSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82695)ACQUISTO MATERIALI E RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO FORNITURE, BARCELLA SPA.(CIG N.404960823D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82815)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PREMIER COPY PER LA RICONFIGURAZIONE DELLE MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77805)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 9/01/20112 MICRONIDO MECUMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77795)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI . ESERCIZIO 2011. DITTA DIAFRAMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82822)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/D.L. - AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77837)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PORTADOCUMENTI. DITTA BIEMMEGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82823)LAVORI DI COMPLETAMENTO   AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO SCOLASTICO "KAROL WOJTYLA" DI LARGO MONS: GERVASONI. CONFERIMENTO INCARICO PREFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE,   DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO SICUREZZA.  (CIG  Z9D041BDE7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82945)INTERVENTO DI RIPRISTINO SBARRA PER LA DELIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA LARIO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO. (CIG N.405988858F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77833)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83063)INTEGRAZIONE ORDINE ALLA DITTA EURESYS DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 129 DEL 14/03/2012 - COD.CIG N. CIG N. Z7B0410D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77652)LIQUIDAZIONE FATT. 8/2012 - COMPUTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79452)ASSEGNAZIONE SOMME ALL'EX DIPENDENTE VOLPI AMBROGIO PER RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE PROCEDIMENTO N. 13605/04 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77656)LIQUIDAZIONE FATT. 74/GAR/2011 - SHOP INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77532)ATTO LIQUIDAZIONE FT. 70348 DATACOL- POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83121)ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E  7 MAGGIO 2012 ED EVENTUALE  TURNO DI BALLOTTAGGIO- RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MILANO PER  IL FUNZIONAMENTO     DELLA  C. E.CIR.- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83233)ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE - ORDINI  INTEGRATIVI  E  DETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -   CIG N.    ZA302FF82F   -  BSW  CIG N.    Z99042909B     -  DANIELADV.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77400)LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% AL DOTT. GEOL. ALESSANDRO LATEGANA - FATT. 2/2012 -DIREZIONE E PROGETTAZIONE DI  MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA RELATIVA AL VERSAMENTO OLII IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77393)LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - FATT. 3/2011 - LOCULI INTERRATI CAMPO 4B E CAMPO 4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82931)CONCESSIONI D'USO DURATURO DI SPAZIO PUBBLICO ALLA SEZIONE AVIS - GARBAGNATE MILANESE - DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82713)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77604)LIQUIDAZIONE FATT. 666 E 671/2011 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81491)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - (CUP N. C36C06000060004 - CIG N. 0043179070)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77614)LIQUIDAZIONE FATT. 4-5-6/2012 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82326)ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E  7 MAGGIO 2012- - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75605)LIQUIDAZIONE DITTA COLORIFICIO PAGANI FATTURE N.RI FA00535 E 536 DEL 28.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77528)ATTO LIQUIDAZIONE FATT. 560 -ST PROTECT -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82543)ACQUISTO SW, SERVIZI E CANONE RILEVAZIONE PRESENZE - SCONTRI ELETTRICI MESSI IN OPERA (APERTURA AUTOMATICA DELLE PORTE DI INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE) COD.CIG N. Z7B0410D14 - COD.CIG N. Z360410D1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77530)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 70389-70369-70316 DATACOL -POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82325)ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E  7 MAGGIO 2012- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82396)NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATAANNUALE - PERIODO 1 APRILE 2012 / 31 MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77529)ATTO LIQUIDAZIONE FAT. N. 610/S1- SIBESTAR-POLIZIA LOCALE CIG X6D00F0367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73757)CLA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30210 DEL 31 10 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81175)ACQUISTO MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81224)LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER CANI  (CITY DOG) - PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76425)IVRI LIQUIDAZIONE FATT N. 79466 DEL 30 11 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76833)MONTODEN MUSIC LIQUIDAZIONE FATT. N. 16 DEL 21 12 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81233)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETA' ANNO 2012 AL GESTORE ALLOGGI E.R.P -STUDIO CIANNILLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77306)LIQUIDAZIONI FATT DUEPUNTIACAPO N 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 DEL 31.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81593)APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - (CUP : C85I12000010004 -  CIG : 397284603C) - APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO ED ATTI D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81767)INTERGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 29.12.11 - SERVIZIO ASSISTENZA ASCENSORI E MONTASCALE ANNO 2012 2013. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA C.R.C. DI BRESSO MI. CIG3620182CAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77315)LIQUIDAZIONI FATT DUEPUNTIACAPO N 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815 DEL 30.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81849)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO -  INTERVENTI DI POTATURA IN DIVERSE VIE CITTADINE - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA  BOSCOFORTE SRL DI TAINO (VA) CIG Z5B026CE20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77341)LIQUIDAZIONI FATT DUEPUNTIACAPO N 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 DEL 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82034)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77370)LIQUIDAZIONI FATT IGM N 3068 E 3070 DEL 8.11.2011 E N 3382 E 3380 DEL 15.12.2011 SIGG TESTINI E LA MANNA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81221)ATTIVITA' RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITA' -RESOCONTO ANNO   2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77416)LIQUIDAZIONE LABORATORIO COGNITIVO CDI FATT. N. 351 DEL 28/1272011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82118)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA SIMARI ALDA - ALLOGGIO CAN/54 - VIA CANOVA N. 86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77480)FATT ENEL SC 7.1.2012 SIG PETRAN/COSTANTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78043)INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA ELETTRICA, USCITA CARRAIA SERVIZIO MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA NUOVA SERRANDA. CIG 387038029D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77164)LIQUIDAZIONE FATTURA MEK IYTALIA N. 1170 DEL 29/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81252)CONVENZIONE CON POSTETRIBUTI S.C.P.A. PER LA SPERIMENTAZIONE  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI MEDIANTE INGUINZIONE DI PAGAMENTO SECONDO IL R.D. 639/1910- DETRMINA A COTRATTARE A NORMA DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 - CIGZ3603DBB0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77516)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35S DEL 16.08.2011 BOSCOFORTE E NOTA DI CREDITO N. 93 DEL 20.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81284)ACQUISTO SCOSSALINE IN ALLUMINIO PER LA COPERTURA DELLA STRUTTURA " CASA ALLOGGIO", PIAZZA MARIA TERESA DI CALCUTTA. CIG [3991167F2F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76830)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA ESPERITA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81412)ACQUISTO APPARECCHIATURE PER L'ILLUMINAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA. CIG [399881133A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77257)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490 DEL 30.11.2011 NEW GRAPHIC - DET 679 DEL 15/09/2011 - NUOVI NATI 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77299)LIQUIDAZIONE FATT. 1138 E 1162/2011 SI.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81471)ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2012 E IRAP 2012 E RELATIVO INVIO TELEMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77232)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 21.11.2011 OSL CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81518)ACQUISTO SOFTWARE PER I SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81527)ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE  CAMPI DI CALCIO . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77242)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 13.01.2012 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77294)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4335 DEL 31/10/2011-BOLLANI CARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81588)TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81806)INTERVENTO DI PRONTA ACCOGLIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76436)1000 E UNA PIZZA LIQUIDAZIONE FATT. N. 11 DEL 21 12 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81874)ACQUISTO ATTUATORI ELETTROMECCANICI PER L'APERTURA AUTOMATICA DEL CANCELLO CARRAIO PRESSO LA SCUOLA Q. PROFILI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA MATC SRL. (CIG N.3583075F03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77056)LIQUIDAZIONI FATT ASM N 204800/260, 261, 258,259 DEL 27.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81010)OGGETTO:  ACQUISTO PRODOTTI, MATERIALI E ATTREZZATURE PER L' IGIENE E LA PULIZIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO - ANNO 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA A.B.A. SRL. CIG [36233112D3]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77080)LIQUIDAZIONI AFTT ASM N 2011800/01,02,03 DEL 2. 1. 2012 E N 2011800/04, 05 DEL 9.1.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77263)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO INFORMAGIOVANI VIA MILANO - BIMESTRE: NOVEMBRE/DICEMBRE 2011 (SCADENZA: 24 GENNAIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81277)INTERVENTI DI PULIZIA E SMALTIMENTO DI FOSSE BIOLOGICHE E DI CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA PER L'ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INTERVENTO (CIG N. 3959132B12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77196)LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81524)INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO MORANTE DI VIA P. MAFALDA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS SRL. (CIG N. 4004768718).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76905)FATTURA PER VISITE FISCALI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80432)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE, DELGI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD, STREEBASKET E VOLLEY. AFFIAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA. CIG [3945672788]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80830)LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76947)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI NOVEMBRE 2011 (SCADENZA: 25 GENNAIO 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81532)CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSDAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76499)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA  PER LA  MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81765)TRASFERIMENTO CASSAFORTE DALLA SEDE COMUNALE AD ALTRA SEDE- INCARICO SERVIZIO A DITTA SPECIALIZZATA - COD.CIG N. Z0C03F43AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77026)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RB ELETTRONICA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ALLARME DANNEGGIATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA MORANTE DI VIA MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81389)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 76 DEL 21.2.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77099)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 861 DEL 31/12/2011 COOPERATIVA AZZURRA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77102)LIQUIDAZIONE FATTURA AZURRA  N. 6 DEL 11/01/2012 SERVIZI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80603)MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - ESUMAZIONI ANNO 2012 - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI (CIG: 39657933E9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80957)CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI COMUNALI  - (CIG ZAF03D1C77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77124)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 841 DEL 31/12/2011 ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77129)LIQUIDAZIONE COOP AZZURRA FATTURA N. 7 DEL 11/01/2012 PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81086)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81131)OGGETTO:  ACQUISTO SEGNALETICA VIARIA E COMPLEMENTARE ANNO 2012. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA C.G.P. DI POGLIANO MILANESE. CIG[34713264D5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77130)LIQUIDAZIONE COOP AZZURRA FATTURA N. 9 DEL 11/01/2011 SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77147)LIQUIDAZIONE FATTURA ASIPRE  N. 1199 DEL 2/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81215)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA- 2° IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2012- CIG N. Z8303DF413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81481)PROROGA DELLA CONVENZIONE CON A.S.M. PER IL SERVIZIO ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77083)LIQUIDAZIONE FATTURA N. F11/070 DEL 3.12.2011 - MAMASOUND - DET. N. 889 DEL 22.11.2011 - MANISCALCO IN LOVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76974)LIQUIDAZIONE PER ANTICIPO SPESE DI GESTIONE CONDOMINIO VIA GOBETTI (EX CAG)- ESERCIZIO 2010/2011-VIDEOISPEZIONE CANNA FUMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:81361)RAVVEDIMENTO OPERORO PER TARDATO VERSAMENTO IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80407)SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PERIODO 01.11.2011 - 31.10.2018 - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 118 DEL DLGS N. 163/2006 E S.M.I. ALLA SOC. ECONORD S.P.A. A SUBAPPALTARE AL CONSORZIO SAN LAB DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76979)LIQUIDAZIONE PER SPESE DI GESTIONE IMMOBILE VIALE RIMEMBRANZE 17- ESERCIZIO 2011/2012 - 1 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80787)APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI  DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 DAL D.P.R 412/93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77025)LIQUIDAZIONI FATT ALER SC 15.1.2012 E 15.2.2012 FATT ASM SC 27.1.2012 SIG RA LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77038)LIQUIDAZIONI FATT BUONCHEF N F50064 E N 202940 DEL 8.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80435)RISISTEMAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO PIANO TERRA PALAZZO COMUNALE - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO- AFFIDAMENTO ALLA ASM SPA  COD.CIG N. Z4303BAD18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79888)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA  DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VILLORESI E L'INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE ALLA DIREZIONE E COLLAUDO LAVORI (CIG 1851265035).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76581)LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO DIVERSI. RINNOVO 31/12/11-31/12/12. UNIQA SACHVERSICHERUNG AG/25484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108891)IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - TURNI DI SERVIZIO DEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI E TURNI DI CHIUSURA PER FERIE - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76600)LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA ELETTRONICA VARIA. RINNOVO 31/12/2011-31/12/2012. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108902)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO INT. VIA RESEGONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79954)VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FARMACIE 1-2-3 DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80717)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 29.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76606)LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DIVERSI. RINNOVO 31/12/2011-31/12/2012.  LLOYD'S OF LONDON /1791812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:108485)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE VIE DEL CENTRO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76615)LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA FURTO DIVERSI. RINNOVO 31/12/2011-31/12/2012. REALE MUTUA/2023628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80719)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE  SPETTACOLO GIORNATA INTERNAZONALE DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107900)ORDINANZA TEMPORANEA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE CADORE, STELVIO, PELORITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107303)ORDINANZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER VIA CADORE, VIA STELVIO E PELORITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80678)SALARIO ACCESSORIO FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76651)LIQUIDAZIONE  COPERTURA ASSICURATIVA KASKO. RINNOVO 31/12/2011-31/12/2012. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80734)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107269)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76654)LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA  RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. RINNOVO 31/12/2011-31/12/2012.LLOYD'S OF LONDON/ 1861892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76801)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 27.1.2012 SIG PETRAN/COSTANTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107262)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER VIA LUINI INT. VIA PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78531)CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE - SISTEMAZIONE AREA A VERDE NELLA ZONA DEL DEPURATORE DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76807)GI.MI. MUSIC LIQUIDAZIONE FATT. N. 117 DEL 13 12 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79191)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2011-2012 PER EDIFICI VIA MANZONI N. 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:107260)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76828)COMIN LIQUIDAZIONE FATT. N.RI 434 435 436 DEL 30.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106204)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79846)INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA C. SIOLO N 7 AI FINI DI NUOVA ASSEGNAZIONE - EX SIG.RA SANFILIPPO (CIG Z6F03AAC4E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76837)PAGANI LIQUIDAZIONE FATT. N. 13502 DEL 21 12 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106203)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79963)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - IMMOBILE RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE, CASCINA SIOLO  7, SCALA B, PIANO SECONDO, INTERNO 11 - ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICI, SANITARI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA(CIG Z4703ABB04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76753)LIQUIDAZIONE FATTURE DIERRE N° 7951/7955/N.C.7956 PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO E PALESTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:106202)DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80093)CONCESSIONI D'USO DURATURO DI SPAZIO PUBBLICO AL CORPO MUSICALE SANTA CECIALIA E INTROITO CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80386)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE: MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2011 NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ESABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2011 ED IL 31.03.2012 - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 ALL'IMPRESA SELVA MERCURIO S.R.L. DI COMO (CIG N. 12143419E2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:104014)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PRINCIPESSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76798)LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAGIANESI N° 4067 -FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:103893)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PELORITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76713)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SI.NET INFORMATICI SRL N.1151 DEL 30/12/2011 SERVIZIO INA-SAIA N.1184 DEL 30/12/2011 ASSISTENZA E SUPPORTO AL SERVIZIO ARCHIVISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80415)IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA COPIE A COLORI. (CIG: ZB503BF20F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76768)FATT ALER SC 15.1.2012 E 15.2 2012, FATT ASM SC 27.1.2012 SIG.RA BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101389)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80038)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZE - LETTERATURA E PSICOANALISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80532)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO TALLUTO GRAZIELLA TATIANA ALLOGGIO VIA PERGOLESI N. 2, TORRE 3, INTERNO 27.  RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 14  GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76709)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - FATT. 11064/2011 - DERATTIZZAZIONE FOGNATURA (RIF. BOLLA 823/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101088)ORDINANZA DI SGOMBERO VIA P.SSA MAFALDA 131 - GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:101014)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79921)CONVENZIONE CON  ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DI  UNO STAGE FORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76691)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 11063 DEL 21/11/2011 - DISINFESTAZIONE  ZANZARE (RIF. BOLLA 822/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76674)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO N. 1 - FATT. 11/11061 DEL 21/11/2011 - DISINFESTAZIONE UFF. ELEMENTARE PASUBIO (RIF. BOLLA 834/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:100502)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79453)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA (CUP N. C84E11000010004, CIG N. 27906537B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99733)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PAESE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79492)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO PALLAVOLO PRESSO LA PALESTRA POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA DI CESATE (MI). CIG [391974758C]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76690)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. DATACOL SRL- POLIZIA LOCALE CIG. 2666958B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76695)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/12 AVVOCATO FABIO FESTA- COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79555)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ED UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE C0MUNALE DI GARBAGNATE MILANESE - DURATA ANNUALE - PERIODO 1APRILE 2012/31 MARZO 2013 (CIG. N. 3918678362-CUP. N. C89E12000080004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99231)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76591)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE NOVEMBRE N° 1000003422-1000003423</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:99000)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CENTRO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79843)ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE  CAMPI DI CALCIO . IMPEGNO DI SPESA CIG Z4B03A63DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98947)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PELORITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76440)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 19.11.2011 - SHOP INFORMATICO - DET. N. 818/2011 E 811/2011 - VINCI LEGGENDO E STAFFE MURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80424)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 15 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76446)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381 DEL 30.11.2011 - CAMPAGNER - DET. N. 763 DEL 14.10.2011 - CONCORSO FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98548)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79680)INCARICO ALLA DITTA  SORGE SRL PER SMONTAGGIO, RITIRO E SMALTIMENTO N.3 ELETTROCLASSIFICATORI PRESSO UFFICO ANAGRAFE- DISMISSIONE DA INVENTARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79667)ACQUISTO DI MATERIALE CONSUMABILE PER LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI OBBLIGATORI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.  CIG. Z6803A08A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98491)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76451)LIQUDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 13.12.2011 - ERACLIO IDRA - DET. N. 889 DEL 22.11.2011 - MANISCALCO IN LOVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78122)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIGNOR ESPOSITO MARIO - ALLOGGIO SIO/25/B, VIA C. SIOLO N. 7/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76473)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 21.12.2011 - ANTHELIOS - DET. N. 947 DEL 15.12.2011 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:98432)ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA PER VIA BECCARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79678)AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9, D.P.R. N. 380 DEL 2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76543)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENT TELEFONICO LINEE C.D.A. E C.D.F. - 1° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97757)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76420)LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BOLLATE  QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97525)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CERVINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78993)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79166)MANUTENZIONE STRADE -  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI - APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA  SELVA MERCURIO SRL DI COMO (CIG ZF102E6B87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:97341)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76422)LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76428)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 1° BIMESTRE 2012 (OTT-NOV)  1 CENT NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79455)AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI SORVEGLIANZA SANITARIA -  ADEMPIMENTI D.LGS. 81 DEL 09.04.2008 E S.M.I - ANNO 2012-13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96992)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76439)LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE OMNITEL N.V. - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 1° BIMESTRE 2012 - PERIODO: 24.10.2011/23.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:96054)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79372)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - MESE GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76510)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM  TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2011 N. 2200458 DEL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79603)STAGES FORMATIVI- CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PROFFESIONALE STATALE A. OLIVETTI DI RHO - PERIODO 13 - 25 FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:95226)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76516)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 10.11.2011 GARBAGNATE CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75884)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2012.   CIG Z6403192B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94708)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76489)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE COMUNALI SPESE DI GESTIONE PLESSO VIA VARESE 1-ESERCIZIO 2011 4 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77869)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI" DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER L'ANNO 2012 - COD.CIG.38425772DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94547)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76488)LIQUIDAZIONE FATTURA SPORTIME N. 1 DEL 31/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77960)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ALL'IMPRESA RAMELLA &amp; C. S.P.A. CON SEDE IN CISLAGO (VA) - (CUP N. C84E11000020004 - CIG N. 2792897383).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94146)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79098)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INTERVENTO (CIG N. 3905720E17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76412)LIQUIDAZIONE DATTURA N.30 DEL 30/12/2011 CINEMA TEATRO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:94050)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PLATANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78109)CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93296)ORDINANZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEI PIOPPI 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76418)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO NOVEMBRE 2011- N° 1000003424-1000003421-N.C.1000003512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:93285)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PERGOLESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78577)15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-  ATTO DI LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO DEI COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE DELL'UCC, AI RILEVATORI E AI COORDINATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76431)LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ASILO NIDO BABY WORLD FATTURA N. 1 DEL 2/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76441)LIQUIDAZIONE FATTURA IL NIDO DELLE FATE MESE DICEMBRE  N.11 DEL 30/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78362)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92925)CESSAZIONE ATTIVITA' (ART. 17-TER T.U.L.P.S.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76388)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE COMUNALE -STUDIO CIANNILLI- ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI DEGLI ASSEGNATARI MOROSI - SALDO ANNO  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92665)ORDINANZA DI RINVIO PER SGOMBERO ALLOGGIO DI VIA P.SSA MAFALDA 131 - GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78652)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92625)PROROGA ORDINANZA N. 42 DEL 7.06.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76413)CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI LIQUIDAZIONE FATT. N. 418 DEL 31 12 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78671)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE. (D. S.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92523)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO 106 VICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76344)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 19.11.2011 - ERACLIO IDRA - DET. N. 703 DEL 28.09.2011 - CONCORSO PREATONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78735)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE. (D.C.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92409)LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE NELLA STAGIONE ESTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76391)LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DICEMBRE SCADENZA GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78824)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.C - AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76402)LIQUIDAZIONE  SALDO QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE DI BOLLATE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:92170)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CADORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78918)ACQUISTO  SCATOLE CARTONI PER ARCHIVIO - TRASLOCO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91771)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CESARE PAVESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76379)VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78971)ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77018)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91642)DOCUMENTO ANNULLATO PER ERRATA NUMERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76409)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID. 1° CIRCOLO SC.ELEMENTARE VARESE/STELVIO - 1° BIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76142)LIQUIDAZIONE  2° CONTRIBUTO FORFETTARIO "CIRCOLO DELLE IDEE".ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91643)ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78725)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78893)RICOVERO URGENTE (DS2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76302)LIQUIDAZIONE FATT N 2643 HOTEL LA TORRETTA PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:91382)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MERONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90902)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA SOSTA IN VIA PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78823)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2011  NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2011 ED IL 31.03.2012 - PROVVEDIMENTI (CUP: C86G11000020004 - CIG: 12143419E2) - INTEGRAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76125)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 19.09.2011 MUSIC PROJECT LIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76128)LIQUIDAZIONE FAT 387/2011 - COMPUTERNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78950)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO SFUSO SU AUTOCARRO  PER SPARGIMENTO STRADALE - DITTA  ITALKALI  SPA. (CIG Z720381C33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90830)ORDINANZA AL CONDOMINIO DI VIA GOBETTI 43 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE CANNE FUMARIE E DEGLI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76545)AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIE COLORI MULTIFUNZIONI A NOLEGGIO CIG. ZB9033250A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90853)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76238)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 981 DEL 30.11.2011 FERCO S.R.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76658)RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DEGLI EDIFICI: LIQUIDAZIONE  A SALDO AI DIPENDENTI INTERESSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90742)ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76274)LIQUIDAZIONE FATTURA 1082 DEL 30.12.2011 FERCO S.R.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76197)LIQUIDAZIONE A ROMANO' GIARDINI FATT. 29/2011 - INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO CIPRESSINI IN PROSSIMITA' DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77174)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2012- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90590)ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI - VIA LIBERTA' N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77209)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "SALVADOR ALLENDE" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1  ALLA  DITTA  I.M.E.I. SRL DI MILANO.  (CIG 16542298F2  CUP C86E10000660004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76187)LIQUIDAZIONE A FOTOBARBERA SAS (FATT. 5/2011) SERVIZIO FOTOGRAFICO - HINTERFIERA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:90260)ORDINANZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PER VALERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89723)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76271)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011 - CINEMA TEATRO ITALIA - DETERMINA N. 791/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77325)ISTAT-" INDAGINE SUI CONSUME DELLE FAMIGLIE" - RILEVAZIONE MENSILE- CICLO GENNAIO - DICEMBRE 2012- DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE- NOMINA  RILEVATORI - ADEMPIMENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88467)RIPRISTINO TUBAZIONE RELATIVA AGLI SCARICHI TRA IL PIANO PRIMO E IL SECONDO PRESSO L'IMMOBILE IN VIA MILANO, 83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75510)LIQUIDAZIONE N. 2 ABBONAMENTI IN EDICOLA A IL SOLE 24 ORE  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77737)ACQUISTO LEGNAMI PER LA MANUTENZIONE DELLE AULE SCOLASTICHE, AFFIDAMENTO FORNITURE SEGHERIA CODARRI S.N.C. (CIG: N.38558002D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88361)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PALERMO/VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76094)LIQUIDAZIONE ALLA DOCI ANTINENDIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78054)ADDIZIONALE COMUNALE ALL¿ACCISA SULL¿ENERGIA ELETTRICA. RIMBORSO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. CREDITO SCATURITO DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL¿ANNO DI IMPOSTA 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78115)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - UTILIZZO DELLE SOMME PER IMPREVISTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 466/2011 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA BOSCOFORTE SRL DI TAINO (VA)  (CIG: N. 2728409255).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76052)LIQUIDAZIONE AZIMUT TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86659)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA TIZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:78193)CONCESSIONI D'USO DI SPAZI PUBBLICI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E INTROITO CAUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76062)LIQUIDAZIONE FATT PIXEL N 759 DEL 14.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86435)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CARDUCCI 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75465)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 13.12.2011 PAVIA EXPRESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86388)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77623)CENTRO STAMPA COMUNALE- ACQUISTO DI CARTA PER STAMPA BOLLETTARI PER POLIZIA LOCALE  - IMPEGNO DI SPESA  CIG N. Z210365500</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CENTRO STAMPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:86117)ORDINANZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75481)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20111 DEL 05.12.2011 LINEA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77828)ASSEGNAZIONE PREMI CONCORSO VINCI LEGGENDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77744)SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85864)PROROGA ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75798)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31.12.2011 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85710)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75599)LIQUIDAZIONE BRICO CENTER FATTURE N. 0041020000696 E 0041020000696 DEL 1.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76921)MANUTENZIONE DEL  VERDE PUBBLICO COMUNALE , A.T.I. DITTE SANTAMARIA SRL E S.M.E.I. SRL -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE    LAVORI (CIG 0135060F05).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85669)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PERGOLESI 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75632)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFADIG CONVENZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76983)ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI DI VIA VILLORESI  "IL CARDELLINO" E  DI VIA CERESIO "IL PICCHIO ROSSO",  ALLA VIGENTE NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. INCARICO  PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. (CIG: Z7A02F37BF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77225)VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE SEDI VIARIE - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.(CIG N. 376260470A - CUP N. C83G11000120004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75682)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RIVISTE, SETTIMANALI E QUOTIDIANI PER I SERVIZI COMUNALI - RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI SEFANO - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:85614)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MANZONI 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75786)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER I VARISERVIZI COMUNALI.RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI. MESI DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77246)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84733)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77318)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVE ALLE OPERE DI SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE ED AFFINI, DT. 477 DEL 16.06.11 LIQUIDAZIONE LAVORI  N. 1 ALLA DITTA EDISISSRL VIA ALESSANDRINA,45 CUSANO MILANINO (MI). CIG.14071343B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75729)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84384)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA XXV APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77340)FORNITURA DI BOCCIONI D¿ACQUA ¿ IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z570349E94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84171)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PASUBIO 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75722)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER L'INTERVENTO DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA FONTANELLA VIA DEI TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77661)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  APPROVAZIONE   STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA BOSCOFORTE SRL DI TAINO (VA)  (CIG 2Z28409255).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75784)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:84161)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77457)STAGES FORMATIVI ANNO 2012  - CONVENZIONE CON L¿ISTITUTO PROFFESIONALE STATALE A. OLIVETTI DI RHO  PER IL PERIODO 23 GENNAIO 10 FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83773)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA TORINO/PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75716)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSTA SERVICE PER LA FORNITURA DI COMGLOMERATO BITUMINOSO  A FREDDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75671)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BASILICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83722)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77206)INSTALLAZIONE IMPIANTI A SERVIZIO DELLA RETE DI TELEFONIA CELLULARE RADIO BASE PER CONTO DELL'OPERATORE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - RICHIESTA NUOVA LOCALIZZAZIONE DEGLI APPARATI RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DELL'AREA DI PIAZZA DEL MERCATO APPROVATACON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 208 DEL 14.09.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77503)INIZIATIVA SPAZIO GIOVANI PRESENTAZIONE CORSO BREAK DANCE DEL 22.1.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75669)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOCI ANTINCENDIO PER LA MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83712)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76809)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE  RASSEGNA "CONOSCERE IL JAZZ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83648)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75665)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PERSONALE UFF. TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76943)AFFIDAMENTO NOLEGGIO FIREWALL CIG. ZC5033980C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83458)ORDINANZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PASUBIO 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75661)LIQUIDAZIONE AL VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75607)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76338)INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL CENTRO STUDI PIM PER LA REVISIONE GIURIDICO-LEGALE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. CIG: ZE403007BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83432)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SICILIA 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83428)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PELLICO 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75792)LIQUIDAZIONE PATTY TRAVEL PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76397)DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLIEVI FREQUENTANTI CORSI CIVICI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75797)RIMBORSO SPESE CIESSEVI PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83425)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA NAZARIO SAURO - Q.RE QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76426)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO , INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA BOSCOFORTE SRL DI TAINO (VA)  (CIG Z2C01CC65B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75750)LIQUIDAZIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UFFICI COMUNALI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83423)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76739)AFFIDAMENTO SERVIZIO D'URGENZA RIPRISTINO SCHEDA DOMOTICA CENTRO SPORTIVO CIG ZB803323CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83198)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SICILIA 43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76805)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LA BIBLIOTECA SONORA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75521)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76952)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:83180)ORDINANZA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SILVIO PELLICO 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75726)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 244, 252, 231, 240 DEL 26.9.2011 SIGG NUGARA, AZZARONE, ROSSI E MANTEGAZZA MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75737)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 299, 309 DEL 1.10.2011 N 313 DEL 11.10.2011 E N. 322 DEL 12.10.2011 SIGG ROSSI, NUGARA, AZZARONE E MANTEGAZZA MESE DI AOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76970)AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO DATI/FONIA ED IMPIANTO ELETTRICO PER IL RIFACIMENTO DEL PIANO TERRENO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE.  COD.CIG N. Z8B02F0085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82293)ORDINANZA TEMPORANEA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:82225)MESSA IN SICUREZZA SCALA ESTERNA COMUNE E RIPRISTINO DI SERVIZIO IGIENICO A CAUSA DI INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO L'IMMOBILE IN VIA MONVISO N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75741)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 282, 278 E 268 DEL 11.10.2011 SIGG AZZARONE, MANTEGAZZA E NUGARA MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77152)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77154)APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE E COMPITI ED ADEMPIMENTI COME "TERZO RESPONSABILE" PREVISTI DALLA LEGGE 10/91 E DAL D.P.R. 412/93 (CUP: C88H11000250004 - CIG: 3769315921) - APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO ED ATTI D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:80720)ORDINANZA CARNEVALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75751)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N 330, 340, 344 E 353 DEL 12.10.2011 SIGG NUGARA, AZZARONE, ROSSI E MANTEGAZZA MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75663)LIQUIDAZIONE DITTA COMIN FATTURA N. 413 DEL 02 12 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79964)ORDINANZA DI RINVIO (LIBERAZIONE ALLOGGIO VIA P.SSA MAFALDA, 131 A GARBAGNATE MILANESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:77321)STAGES FORMATIVI ANNO 2012  - CONVENZIONE CON AFOL NORD OVEST MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:79243)DEROGA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76520)CONVENZIONE CON L'ISTITUTO IPSIA A.PARMA DI SARONNO (VA) PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI PERIODO DAL 16 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75693)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI 1 N 2322 DEL 30.9.2011 E N 2622 DEL 31.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76964)ORDINANZA TEMPORANEA VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75673)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI1 N 740 DEL 19.12.2011 CENTRO ADOZIONI IL CERCHIO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76497)RETTA DI RICOVERO PRESSO COMUNITA' DI MADRE CON MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73774)ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO G.C. ALLOGGIO VIA PERGOLESI N. 2, TORRE 3, INTERNO 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75658)LIQUIDAZIONE FATT N 5056 DEL 30.11.11 BOLLANI CARTA PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76802)DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75447)LIQUIDAZIONE AZIMUT NOTA DEBITO N 4 DEL 12.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76126)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:102222)ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP N. 2 AUTO-CIG. XB200F035F-AUMENTO IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75686)ORGANIZZAZIONE INIZITIVA "RICORDANDO LA SHOAH" IN COLLABORAZIONE CON IL LICEO RUSSELL DI GARBAGNATE MILANESE -  27 GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:89503)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KONE PER LA RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE PRESSO LA EX. SEDE GTM DI VIA ZENALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76090)ORDINANZA TEMPORANEA DISCIPLINA STRADALE VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75458)LIQUIDAZIONE FATT N 190667-11 DEL 16.12.2011 MISCO PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75649)ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM D. LGS. 151 DEL 26/03/2001 - DIPENDENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75516)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 27.1.2012 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:88615)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HERA COMM SRL - FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA STRAORDINARIA LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75999)ORDINANZA TEMPORANEA CIRCOLAZIONE VIA DEI TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75325)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO C.M. - ALLOGGIO SIO/25/B - VIA C. SIOLO N. 7/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75192)CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DUEPUNTIACAPO - ENTE GESTORE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO "NEMO" ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:76081)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75494)ATTO DI PAGAMENTO ANTICIPATO ACQUISTO MEDIAMARKET-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75782)ORDINANZA DI SGOMBERO APPARTAMENTO VIA P.SSA MAFALDA 131 - GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75452)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 15.09.2011 CAPAN SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71789)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVINCOLO  CAUZIONE PROVVISORIA PRODOTTA PER PARTECIPAZIONE GARA D'APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PROGETTO DI TELESORVEGLIANZA DEL TERRITORIO SOC. I.E.S. SISTEMI DI SICUREZZA E TELECOMUNICAZIONI  DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75312)ATTO DI LIQUIDAZIONE   PGMENTO ANTICIPATO A MEDIAMARKET-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75302)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200430 DEL 30/11/2011 FNM AUTOSERVIZI (PISCINA SCUOLE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75202)LIQUIDAZIONE FATTURA N.210 DEL 31/10/2011 ZOT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75207)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 19/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75259)LIQUIDAZIONE TESORERIA SPESE POS PER HOME BANKING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75195)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL: FT. N. 1110 DEL 28/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75203)ATTO LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE A. G. -CDS-ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75183)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA. IMPRESA R.T.  ACCONTO FT. 171/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75170)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ING. SOLLAZZO (NOTA 28/12/2011) ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE - ACCONTO 90% AL SALDO DEL COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75172)ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PAGAMENTO COMPENSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75165)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE CRE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO LE QUERCE - A.R. IMPIANTI FATT.58 DEL 16.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75122)PAGAMENTO SALDO FATTURA N.551 DEL 15.09.2011 - NOTAIO PALUMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75111)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL (FATT. 166/2011) RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75112)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO PLESSI SCOLASTICI "ALLENDE" E "MORO" FATTURA N. 102/2011 DITTA CREHABIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74687)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 468/2010 E 714/2010 - TIPOGRAFICA MONTI - DET. 573/2010 E 951/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74757)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 745-11MI LIBRERIA DEI RAGAZZI - DET.840 4.11.2011 - CIG ZE30216615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74779)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 16/12/2011 - CRESCERE INSIEME - DET 762 DEL 14/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74812)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 15.12.2011- CINEMA TEATRO ITALIA - DET. N. 763 DEL 14.10.2011 - CONCORSO FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74828)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 15.12.2011 - CINEMA TEATRO ITALIA - DET. N. 889 DEL 22.11.2011 - MANISCALCO IN LOVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74602)LIQUIDAZIONE DI SPESA AL CONSORZIO DI AZIENDE DISTRETTO 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75110)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A VIGER DELLA FATTURA N.125/2011 A SALDO DELLA REDAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75105)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A PROITER SRL (NOTA P08/10) ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE - OPERE COMPLEMENTARI - 1° ACCONTO PROGETTO ESECUTIVO E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75108)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A PROITER SRL (NOTA P23/10) ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE - OPERE COMPLEMENTARI - PROGETTO ESECUTIVO E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75061)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  A MARINA RUSSO (NOTA PROFORMA  28/7/2011) RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE  BARIANA - SALDO DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75053)TITOLO II°  - LIQUIDAZIONE A ING. MARCO GALLAZZI  (BOZZA FATT. DEL 27/7/2011) RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - SALDO DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75043)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE GEOM. DAVIDE ROSSI - STUDIO ASSOCIATO ROSSI DELL'OMO (PARCELLA N. 29/2011) RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - SALDO COORDINAMENTO  SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75107)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A SALDO GEOM. CORTI FATT. 113 DIREZIONE LAVORI OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E BARRIERE ARCGHITETTONICHE SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68274)LIQUIDAZIONE FATT. N.1535/2011 - ACENTRO SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71321)LIQUIDAZIONE FAT. 1743 18.10.2011 - ACENTRO SERVICES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74030)LIQUIDAZIONE FAT.325/2011 - COMPUTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75077)TITOLO II° - LIQUIDZIONE ALLA DOBRA COSTRUZIONI  (FATT. 2/2011) INTERVENTO PRESSO I LOCULI INTERRATI CAMPI 4B E 4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75090)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A DOBRA COSTRUZIONI (FATT. 1/2011) IMPERMEABILIZZAZIONE AREA SOPRASTANTE LOCULI INTERRATI CAMPO 4B E AMPO 4C DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75034)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ASFALTI GEOM. LOCATELLI SRL (FATT. 84/2011) LAVORI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ASSE VIABILSITICO GARBAGNATE ARESE: SVINCOLO SS233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAIONE  AREE A PARCHEGGIO - S.A.L. N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74851)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 15.12.2011- EREWHON - DET. 905 DEL 28.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71438)LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA MERONI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75042)LIQUIDAZIONE FATTURA BIEMMEGI N. 1193 DEL 1/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75055)LIQUIDAZIONE IL NIDO DELLE FATE MESE DI NOVEMBRE N. 10 DEL 2/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75031)LIQUIDAZIONE FATTURA COMPERIO N. 239 DEL 30.11.2011 - CIG. Z7601C7069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75025)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  SALDO CONTRIBUTO ALLA  PROVINCIA DI MILANO PER REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE IN ALZAIA CANALE VILLORESI  IV LOTTO (PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI MILANO ED I COMUNI DI SENAGO, LIMBIATE E GARBAGNATE MILANESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75022)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI  DI NOVATE (FATT. 1/2011) REALIZZAZIONE LINEA NUOVE LAMPADE VOTIVE  COLOMBARI E1 - G1 D1 C/O CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75017)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A C.G.P. PUBBLICITA' DI POGLIANO MILANESE (FATT. 212/2011) ACQUISTO CARTELLO SEGNALETICO  "INGRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75012)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO (FATT. 52/2011) MANUTENZIONE PARAPETTO IN FERRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74994)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI SRL (FATT. 121/2011) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILIA' PRINCIPALE - S.A.L. N 1 (LIQUIDAZIONE ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74924)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. M. CRISTINA CIPPONE  (FATT. 4 E 5/11) RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - SALDO PROGETTO LINEA VITA E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74899)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA C.F.S. DI ARESE (FATT. 77/2011) INTERVENTO URGENTE  PER IL RIPRISTINO GRIGLIE PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA COMO E VIA SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74936)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA C.F.S. (FATT. 73/2010) RISTRUTTURAZIONE AREA GIARDINO  CA' DEL DI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74949)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA C.F.S. (FATT. 72/2010) RISTRUTTURAZIONE CENTRI RICREATIVI E CULTURALI - GIARDINO BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74947)IQUIDAZIONE FATT N 29506 DEL 15.12.2011 UNIONFOTOMARKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74874)LIQUIDAZIONE PROFORMA ALL'AVVOCATO ERCOLE ROMANO PER CAUSA VACIRCA E ALTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74358)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ISABELLA ROMANELLO (FATT. 1/11) RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE D BARIANA - SALDO PROGETTAZIONE, DIREZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74862)LIQUIDAZIONE AL GESTORE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA'- RATA 3 ESERCIZIO 2011 VIA VARESE, VIA MILANO E VIA C SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74871)LIQUIDAZIONE ALL' AMMINISTRATORE ZOLLETT SERGIO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010/2011 DEGLI ASSEGNATARI MOROSI DI ALLOGGI VIA VISMARA 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74597)TITOLO II°  - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TONAZZO DI VENEGONO INFERIORE (VA) ACQUISTO FIORIERE E POZZO IN CEMENTO PER ARREDO URBANO DA COLLOCARE A BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74001)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA INTEGRAF S.R.L.- FATTURA N. 153 DEL 11/10/2011 E FATT. N. 163 DEL 26/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74830)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL-N. 986 DEL 10/11/2011-N. 1014 DEL 30/11/2011- N. 994 DEL 15/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71180)LIQUIDAZIONE FATT 64/GAR/2011 E 68/GAR/2011 - SHOP INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74062)LIQUIDAZIONE FAT. 1269/2011 - CEDAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74168)LIQUIDAZIONE FAT. 73/GAR/2011 - SHOP INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74640)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 786 DEL 5/12/2011 COOP AZZURRA  SERVIZIO H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74777)LIQUIDAZIONE FAT. 506/2011 - RATTI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74750)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74758)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO ERCOLE ROMANO PER CAUSA PIREDDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65550)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO ERCOLE ROMANO (CAUSA TENCONI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74714)LIQUIDAZIONE FATT NEL SC 9.12.2011 E FATT ASM SC 5.12.2011 SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74685)FATTURA ENEL SC 27.12.2011 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74695)LIQUIDAZIONE FATT N 3157 DEL 7.12.2011 BERTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74700)LIQUIDAZIONE FATT N 1255 DEL 12.12.2011 HOTEL ALBANUOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74644)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 27.1.2012 SIG GUMINI/ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74624)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 788 DEL 5/12/2011  ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74626)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 787 DEL 5/12/2011. ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74638)LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AZZURRA  FATTURA N. 785 DEL 5/12/2011 PRE E POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74394)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A PRO ITER S.R.L. (NOTA P/05/11) ASSE VIABILISITCO GARBAGANTE-ARESE - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - CORRISPETTIVO AL 1° SAL DIREZIONE LAVORI E COORD. DELLA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73723)ASSOCIAZIONE LA SCHEGGIA - LIQUIDAZIONE 40% COMPENSO PER LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74580)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 27.12.2011 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74529)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 13.12.2011 AIMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74257)LIQUIDAZIONE FATT.N. 4220311800092994 DEL 6.10.2011 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IMPIANTI PRESSO VARIE SEDI COM.LI - 6° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74480)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO POLO DELLA SICUREZZA E TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74483)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABIT.SEGR.) BIMESTRE: OTT-NOV 2011 (SCADENZA: 20 DICEMBRE 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74440)ATTO DI LIQUIDAZIONE SIBESTAR SRL -FT. 434-302-POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74225)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI OTTOBRE 2011 (SCADENZA: 27 DICEMBRE 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73988)LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011 ADESIONE FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74356)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM IALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 6° BIMESTRE 2011 - CONSIP 5 (SCADENZA: 27 DICEMBRE 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74244)LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2011 IMPIANTI TELEFONICI PRESSO VARIE SEDI COM.LI (SCADENZA: 2 GENNAIO 2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74323)LIQUIDAZIONE FATT. N. 968/2011 E NOTA DI CREDITO N. 1062/2011 DITTA EURESYS - TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74089)LIQUIDAZIONE FATTURE BRICOCENTER - DET. N. 873 DEL 17.11.2011 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74321)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 13.12.2011 - EREWHON - DET. N. 873 DEL 17.11.2011 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74412)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 718-11MI DEL 30.11.2011 LIBRERIA DEI RAGAZZI - DET. 840 DEL 4.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74234)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74180)LIQUIDAZIONE RATA N.17 PRESTITI CONTRATTI CON FINLOMBARDA SCADENTI IL 31 DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74142)LIQUIDAZIONE FATT. 528-529 DEL 27.10.2011 - PREMIER COPY (6 KONICA MINOLTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74167)LIQUIDAZIONE FAT. 618 DEL 30.11.2011 PREMIER COPY (5 SHARP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74374)LIQUIDAZIONE FAT.1048/2011 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74377)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.11.2011 ORINI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74379)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196 DEL 12.12.2011 SATISFACTION COMUNICATION SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73866)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ANTONELLA FRANCAVILLA (FATT. 03/2011) PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO - SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI BARIANA CON INTRODUZIONE DI AREE LIMITATE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73736)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CREHABIT SRL  (FATT. 104/2011) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTAZIONE PLESSO "QUINTO PROFILI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74263)LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 7/10/2011 DIESSEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74326)LIQUIDAZIONE FATTUR N. 16,22,25  NIDO MECUMA MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74236)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO M PROJECT S.R.L. (FATTURA 06/11) PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IMPIANTI LOCALE ADIBITO A CUCINA IN VIA VITTORIO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74269)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PUPPO SRL (FATT. 78/2010) RISTRUTTURAZIONE SCUOLA  DELL'INFANZIA  (MATERNA) QUADRIFOGLIO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COORD. SICUREZZA (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74243)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE  A IMM. LE FORNACI  S.R.L .- CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA A PI.I. AREA EX MOKARABIA - AREA FORNACE BERETTA GIANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74220)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO - PARERE PREVENTIVO RELAIZZAZIONE NUOVO POLO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74217)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALE DAL 15 AL 30 NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74194)TITLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.T. SRL (FATT. 133/2011) LAVORI DI ADEGUAMENTIO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (MEDIA) GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI - S.A.L. N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74288)LIQUIDAZIONE FATT N 558 DEL 30.11.2011 MESE DI NOVEMBRE 2011 SIG MILANI T COOP GEODE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74308)LIQUIDAZIONE FATT BIOS N 926 DEL 30.11.2011 SIG MIGLIAVACCA MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74218)LIQUIDAZIONE FATTURA G. LEGNANI N. 12414 DEL 28/11/2011 (ACQUISTO MATERIALE ASILI NIDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74222)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 23/11/2011  CARTOLERIA LA VIRGOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74227)LIQUIDAZIONE LIBRERIA SAN VITTORE FATTURA N. 70 DEL 2/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74181)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N.2200422 MESE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74183)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N. 2200394 DEL 31/10/2011 PISCINA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74161)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N. 2200340 DEL 30/09/2011 CRD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74164)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N. 2200339 TRASPORTO OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74166)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N. 2200374 MESE OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74139)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CORTI DI CORTI CLAUDIO  (FATT. 32/2011 - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PLESSO SCOLASTICO "GALILEO GALILEI" VIA VILLORESI - COORD. SICUREZZA D.LGS 81/2008 IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' - ACCONT0 90%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74052)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. ENRICO STAGNOLI (NOTA 4/11) RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI VIA DON MAZZOLARI - DIREZIONE  E CONTABILITA' LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74040)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% ALL'ING. ENRICO STAGNOLI  (NOTA 17/10) DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA  "A. GRAMSCI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74037)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ING. ENRICO STAGNOLI (NOTA 11/10) REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI NUOVI UFFICI EX SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA/DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73912)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CORTI DI CORTI CLAUDIO (FATT. 8/2011) - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED ELIMINAZIONE  BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA "E. MORANTE" - COORD. SICUREZZA D.LGS 81/2008 IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ECONTABILITA' - ACCONTO 90%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73849)LIQUIDAZIONE FATTURA  (2 SEMESTRE 2011) ALLO STUDIO CIANNILLI PER INCARICO DI GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73869)LIQUIDAZIONE FATT N 2011800/221, 222 E 223 DEL 30.11.2011 ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74026)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO   N° 1000003156 E NOTA CREDITO N° 1000002858 E N° 1000003160/OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74003)LIQUIDAZIONE FATTURA OBL N. 623 DEL 30/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73565)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/2011-COMPETENZE DI NOVEMBRE 2011-AVVOCATO FABIO FESTA -DIFENSORE CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73647)LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMUNI DIVERSI- IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73903)ATTO DI LIQUIDAZIONE - AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. DI FILIPPINI ERCOLE &amp; C. - FATTURA N. 259/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73926)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A I.A.NO.MI. S.P.A. (FATT. 22/2011) REDAZIONE PIANO URBANO GENERALE PER I SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73914)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11544 DEL 27.11.2009 - BOSSI - DET. N. 869 DEL 1.10.2008 E 1069 DEL 20.11.2008 - COLORA I DIRITTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66874)LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. 18/2011 - MT3M DI MARCO TONOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73881)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO (FATT. 29/2010) MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI DI POTATURA  PLESSO SCOLASTIVO DI VIA P.SSA MAFALDA - REGOLARE ESCUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73823)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A GEOM. LOCATELLI LAVORI DI GRUMELLO DEL MONTE (FATT. 1462/2011) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73573)LIQUIDAZIONE ASILO NIDO BABY WORLD N. 14 DEL 1/12/2011 MESE DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73802)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. PAOLO PETTENE  (FATT. 13/2011) PROGETTAZIONE PRELIMINARE - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73532)LIQUIDAZIONE NOTA 2/2011 PIO TARANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73747)CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 380 DEL 30 11 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73713)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GIOVANNI CARAMANTI - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73688)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GIOVANNI CARAMANTI  (FATT. 8/2011) RISTRUTTURAZIONE MANTI STARDALI E MARCIAPIEDI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73724)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA  (FATT. 47/2011) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SICILIA - PARAPETTO SCALA INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73632)LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO VIA VARESE 1-SIG STOPPA- PER RIPARAZIONE DANNI IMMOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73673)FATT GAS SC 5.12.2011 E FATT ENEL SC 9.12.2011 SIG.RA FIORE CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73625)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RAMPOLDI DI ARESE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO AREA GIOCHI NEL PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - REGOLARE ESECUZIONE  (FATT. NN. 20/2001 E 21/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73618)LIQUIDAZIONE FATT N 1033 DEL 7.11.2011 FARMACIA SORRISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73357)LIQUIDAZIONE AL GESTORE ING CIANNILLI PER LE SPESE DI PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI COMUNALI-ESERCIZIO 2011- 4 RATA - VIA VARESE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73351)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO AMMINISTRAZIONE INFORAMM SAS - DELL'OLIO- PER LE SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA VARESE 8/10- UFFICIO TRIBUTI-ESERCIZIO FEBBRAIO 2011/ GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73603)LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICIO CENSIMENTO E RIPRISTINO LOCALI CARDELLINO, PICCHIO ROSSO E CA' DEL DI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73557)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73070)LIQUIDAZIOMNE FATTURA IL NIDO DELLE GROANE MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73282)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6573 DEL 02.07.201 GRANDI MAGAZZINI BOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73335)LIQUIDAZIONE FATTURA MEK ITALIA N. 934 DEL 6/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73355)LIQUIDAZIONE FATTURA NR 11058 DEL 30/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73397)LIQUIDAZIONE IL NIDO DELLE GROANE MESE OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73410)LIQUIDAZIONE IL NIDO DELLE GROANE MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="37290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73499)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 936/02 DEL 20/08/2011 CSC ALLESTIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73547)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 30.11.2011 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73567)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 18.01.2010 BUZZI LUCA ATTENZIONE: DETERMINA NON ALLEGATA PERCHE' DEL 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73569)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.09.2010 BUZZI LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73481)LIQUIDAZIONE CABINA DI REGIA PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73323)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 9.12.2011 SIG KHOUILI/KADIRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73298)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI PER CAMPAGNA DI CAROTAGGI - ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE (FATT. 162/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73293)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ASFALTI GEOM. LOCATELLI DI GRUMELLO DEL MONTE- ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE PARCHEGGIO - SAL N. 1 (FATT. 126/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73290)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. POLIEDRA DI MILANO - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO - ACCONTO 40% ESPLETAMENTO 2° FASE - FATT. 13/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73283)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE SALDO 30%  FATT. 6/2011 - ALL'IMPRESA SINOPOLI SRL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA  A. GRAMSCI DI VIA MATTEOTTI (SAL N. 2 FINALE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73274)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HOLZ ALBERTANI  LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - OPERE COMPLEMENTARI SAL 1 CORR. AL FINALE (FATT. 32/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73269)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ZUCAL  (COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA VILLORESI, CON INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73258)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE A DAP STUDIO - SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE PI PIAZZA PUBBLICA - FATT. 13/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73255)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ANNA CAPPELLETTI - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "S. ALLENDE" DI VIA MILANO  - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE - FATT. 4/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73242)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE AL DOTT. GEOL. LATEGANA ALESSANDRO  - FATT. 1/2011 - STUDIO RETICOLO IDRICO MINORE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO 40%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73232)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73231)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. VIGER SRL - REDAZIONE PIANO CIMITERIALE  - 1° ACCONTO FATT. 176/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73277)VERASMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, PREMI E VINCITE - MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73155)LIQUIDAZIONE FATT PIXEL SRL N 2252 DEL 11.11.2011 PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73168)LIQUIDAZIONE FATT N 111312 DEL 1 .11.2011 SIG FEBBO OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73182)LIQUIDAZIONE FATT N 33170 DEL 14.11.2011 COOPELIOS SIG GRASSI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73195)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 9.12.2011 SIG TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72813)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/2011 - COMPETENZE DI OTTOBRE 2011- AVVOCATO FABIO FESTA - DIFENSORE CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73080)LIQUIDAZIONE FATTURA ERWHON - N. 106 DEL 23/11/2011 - CIG. ZF50219613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73000)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. A.S.M. SPA PER FORNITURA GAS METANO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73219)TITOLO II° - LIQUIDZIONE  ALLA DOTT. AGR. FRANCESCA OGGIONI PER INDAGINE FINALIZZATA AL CENSIMENTO DEGLI SPAZI APERTI DEL COMUNE E AD UN PROGETTO DI FATTIBILITA' NELL'AMBITO DEL BANDO FONDAZIONE CARIPLO "QUALIFICARE GLI SPAZI APERTI IN AMBITO PERI-URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73212)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. C.A.V.I. GROUP SPA - ACQUISTO AUTOCARRO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBLBICO - FATT. 139/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73207)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CO.VERD SNC - FATT. 244/2011 LAVORI DI CORREZZIONE ACUSTICA AMBIENTALE SALA POLIFUNZIONALE "LO SCOIATTOLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73197)TITOLO II° -LIQUIDAZIONE SALDO 60% - IMPRESA ITALGECOS SRL DI VILLA DE CONTE (PD) - LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73196)LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA - LOCALI ED UFFICI AMMINISTRAIONE COMUNALE- OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73194)TITOLO II° - LIQUIDAZIONE SALDO 75% ALLA DITTA NOVOBOX  DI UBOLDO - FATT. N. 610 DEL 10/11/2010- CENTRO DIURNO DON MAZZOLARI - STRUTTURA PREFABBRICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73186)LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI AMMINISTRAZIONE COMUNALE-SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73175)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73183)(TITOLO II°) LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI  SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73171)(TITOLO II) LIQUIDAZIONE FATT. 1678/E/2011 ALLA SOC. TENTORI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A PER ACQUISTO AUTOCARRO 35 Q.LI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73072)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA LEGNANI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73003)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE DAL  1.11.201 AL 15.11.2011. DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72955)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA DI LA BELLA STEFANO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE NELLE PROPRIETA' COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73151)TITOLO II - LIQUIDAZIONE FATT. N. 55/2011 - ALLA DITTA SUNFILM S.A.S. DI GALLARATE - FORNITURA E POSA PROTEZIONI PER TERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA "LO SCOIATTOLO"-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73166)LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72960)LIQUIDAZIONE FATT ASM N 203/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73090)LIQUIDAZIONE PROGETTO GAINS DET 874 DEL 17.11.2011 NOTA DEBITO N 3 AZIMUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73095)LIQUIDAZIONE FATT PIXEL N 2323 DEL 23.11.2011 PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72956)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 31/10/2011 OBL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72958)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 613 DEL 31.10.2011 BONIARDI GRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72959)LIQUIDAZIONE FATTURA VN. 577 DEL 16/09/2011 OBL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72962)LIQUIDAZIONE FATTURA N.63989 IKEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73023)ATTO DI LIQUIDAZIONE BMC FATTURA N. 71 DEL 31.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73069)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N 43 DEL 24.11.2011 LA BELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72947)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72936)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSTANT SERVICE SRL PER LA FORNITURA  DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72930)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72927)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLORI &amp; TONY DI GAGLIOSTRO ANTONIO PER LA FORNITURA RICAMBI PER VENEZIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72918)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDIANARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72893)LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2011 ALL'ASSOCIAZIONE "ANUMUM LUDENDO COLES" DI LODI  - AMPLIAMENTO PAVIMENTAZIONE AREA GIOCHI PARCO PUBBLICO VIA ROMA - REALIZZAZIONE SCENOGRAFICA AREA GIOCHI (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72887)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE PER IMMOBILI LOCATI AD  A.S.M. VIA VENEZIA N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72508)LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72506)LIQUIDAZIONE PER TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72505)LIQUIDAZIONE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72504)LIQUIDAZIONE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71723)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI CARTA A4 PER I DIVERSI SERVIZI COMUNAI. DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72169)LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO A LEXITALIA.DITTA DIAFRAMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72895)LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA.DD.PP. RELATIVA ALLA SECONDA SEMESTRALITA' 2011 SCADENTE IL 30 DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72864)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30.09.2011 GAZMAX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72890)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 10/11/2011 CARLO PEREGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72898)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10.10.2011 ORINI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72814)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10733 DEL 22.11.2011 - GRANDI MAGAZZINI BOSSI - DET. N. 873 DEL 17.11.2011 - NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72874)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2335 DEL 23.11.2011 - PIXEL - DET. N. 517 DEL 1.07.2011 - CONCORSO FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72756)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL DI BOLLATE (FATT. 191/2011) REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER CANI (CITY DOG)  S.A.L. N. 1 (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72812)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO N°1000003086-1000003085-1000003084-MESE OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72452)LIQUIDAZIONE FATTURA EURESYS N. 24/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72808)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 613 DEL 31.10.2011 BONIARDI GRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72678)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 703 DEL 31.08.2011 AGO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72725)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 5.12.2011 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72499)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 7.11.2011 - INIZIATIVA ASPETTANDO HALLOWEEN 29 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72500)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29.10.2011 ASS. CURCUMELA -DET. 246 DEL 15.4.2011 - CORSO LETTURA RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72366)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72441)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1 - CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO COMUNALE  NEI PARCHI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ( BOLLE N. 669/2011 - 742/2011 - 741/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72434)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO - CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA ESEGURSI SUL TERRITORIO COMUNALE NEI PARCHI  E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO (BOLLE N. 779/2011 - 769/2011 - 753/2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72432)LIQUIDAZIONE ALLA A.S.L. PROVINCIA DI MILANO - SERVIZI DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAIONE EDIFICI PUBBLICI ANNO 2011 -(RIF. BOLLA 738/2011) - FATT. 1/ATTCOM/11-9557.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72415)LIQUIDAZIONE  ALLA SOC. INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. (IFITALIA S.P.A) DI MILANO (DT. 901/2011 - ATTO CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA R.T. SRL DI BERGAMO) - FATT. 69 DEL 31/03/2011 (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72633)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 5.12.2011 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72353)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOSSATI ASCENSORI DI CORNAREDO - IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SOLE" - CANONE MENSILE OTTOBRE/DICEMBRE 2011 (FAT. 55 DEL 18/10/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72529)LIQUIDAZIONE FATT SM SI SANNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72540)LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE DON GNOCCHI: 028/535 DEL 31/10/2011 E DEL 028/584 DEL 17/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72561)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 5.12.2011 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72435)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 9.11.2011 SIG KADIRI/KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72420)LIQUIDAZIONE PER SPESE CONDOMINIALI ALL'AMMINISTRATORE COLASUONNO CESARE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- VIA CERVINO N 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72455)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260 DEL 21.11.2011 PROGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72309)LIQUIDAZIONE  FATTURA N.701 DEL 3/11/2011 COOP AZZURRA SERVIZIO PRE POST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72346)LIQUIDAZIONE PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA PERGOLESI N 2 - RIMBORSO ALLA SIG.RA R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72263)ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA ARBASI S.R.L. -  FATTURA N. 488 DEL 23/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72251)LIQUIDAZIONE SPESA DI GESTIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO STAZIONE VIALE RIMEMBRANZE- ESERCIZIO 2010/2011 2° E 3°RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72286)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICIO INFORMAGIOVANI VIA MILANO, 21 - BIMESTRE: SETTEMBRE/OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72143)LIQUIDAZIONE FATT N 82/2011 DR RAINERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72166)IVRI LIQUIDAZIONE FATTURA N.76150 DEL 31.10.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72208)LIQUIDAZIONI FATT ALER SC 15.11.2011 E 15.12.2011 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72137)LIQUIDAZIONE FATTURA N.252 FONDERIA CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72113)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472 DEL 17.11.2011 - NEW GRAPHIC - DET. N. 705 DEL 28.09.2011 - CINEFESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71916)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMBRI PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI. DITTA SICOGRAPH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71891)SVINCOLO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. CODANTI PAOLO DEL CIRCO MEXICAN (PERIODO DAL 25/10 AL 02/11/2011) INSTALLAZIONE CIRCO C/O AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI (BOLLETTA N. 4155/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71883)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PULIZIA CIMITERO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72084)LIQUIDAZIONE FATT N°682011111900507/2011 TELECOM ITALIA (MPLS+ INTERNET NOV-DIC2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72056)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI PERIODO: 6° BIMESTRE 2011 (AGO-SET)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72049)LIQUIDAZIONE QUOTA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "INCONTRO DI LAVORO SUI BILANCI DI PREVISIONE 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARTECIPAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72039)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 16.09.2011 - CINEMA TEATRO ITALIA - DET. N. 281 DEL 26.04.2011 - CONCORSO GROANE 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72008)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ANNUALITA' 2010 CONTRATTO DI LOCAZIONE POSSENTE N. 2404 SERIE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71981)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71925)LIQUIDAZIONE DEL 16/11/2011 CARTOLERIA VIRERTTI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71892)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS 2010/2011 2° CIRCOLO DIDATTICO (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71889)ATTO DI LIQUIDAZIONE 3 TRIM 2011- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71836)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/412101 DEL 2.03.2011 - NEXT HARDWARE &amp; SOFTWARE - TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71738)ANNULLATA - LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO A LEXITALIA.DITTA DIAFRAMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71860)RIMBORSO ATTI NOTIFICATI POLIZIA LOCALE DA VARI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71831)RIMBORSO SPESE ALLA SIG. RADAELLI CLARA (ASSEGNATARIA DI ALLOGGIO IN VIA PERGOLESI 2) PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71780)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER N. 342 DEL 31.10.2011 N. 344 DEL 31.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71788)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 438 DEL 28.10.2011 - NEW GRAPHIC - DET. N. 689 DEL 16.09.2011 - CONCERTO SPAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71653)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 101-102 DEL 14.11.2011 - EREWHON - DET. 833 DEL 3.11.2011 - 4 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71727)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA BONIARDI N. 528 DEL 30.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71637)LIQUIDAZIONE FATT SPORTIME N. 11 DEL 31.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71656)ATTO DI LIQUIDAZIONE AIMU FATTURA N. 19 DEL 10.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71612)LIQUIDAZIONE FATT N 503 DEL 31.10.2011 SIG MILANI MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71631)LIQUIDAZIONI FATT N 146 DEL 30.6.2011, N. 174 DEL 31.7.2011, N 196 DEL 31.8.2011 COOP SETTE SIG.RA PINI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71635)LIQUIDAZIONI FATT N 229 DEL 30.9.2011 E 260 DEL 31.10.2011 COOP SETTE SIG.RA PINI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68299)ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA PROGETTO "VOTA LA CONVENZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71538)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213 DEL 1.7.2011 - COMUNE BOLLATE DETERMINA N. 346 DEL 10.5.2011 FILOSOFIA 2 EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71571)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343 DEL 31.10.2011 - CAMPAGNER - DET. N. 771 DEL 19.10.2011 - CINEFESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63314)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MANUALI.BIEMMEGI CARTOLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70968)LIQUIDAZIONE TESORERIA SPESE HOMBANKING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71587)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71504)LIQUIDAZIONE TESORERIA SPESE HOME BANKING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71562)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DO.CI ANTINCENDIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71544)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DO.CI ANTINTENDIO  PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71530)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PARAPETTO PIAZZOLE PISTA SKAT-BOARD PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71448)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOC. COOP. ONLUS - PULIZIA CIMITERO  PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 (FT. 681/2010)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71351)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIERE IN S.R.L. DI RHO - XX° HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  - SERVIZIO RISTORAZIONE (FT. 438/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71435)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICIT PER LA VERIFICA STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71344)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSTA SERVICE PER LA FORNITURA DI  CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71340)LIQUIDAZIONE A FIERE IN S.R.L.  DI RHO - SERVIZIO RISTORAZIONE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO MOSTRA SCAMBIO CICLO E MOTOCICLO (FT. 437/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71325)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA TECNICA UNICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71253)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERR LOCKS  SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI E PORTE ANTIPANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71035)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE DAL 15 AL 31 OTTOBRE 2011. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69488)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GARBEN SAS  PER TRANSLAZIONI SALME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67440)LIQUIDAZIONE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOLAVAGGIO FILORAMO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67414)LIQUIDAZIONE  PER FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE E TAVOLE. COPISTERIA ELIOGRAF S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71498)LIQUIDAZIONE FATT ALER SC 15.11.2011 E 15.12.2011 SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71536)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N. 883 DEL 31.10.2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71363)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4336 DEL 31.10.2011 - BOLLANI CARTA - DET. N. 705 DEL 28.09.2011 - CINEFESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71139)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 6° BIMESTRE 2011 PER C.D.A. - C.D.F. E DIR.DID. 1° CIRCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71152)LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE OMNITEL NV - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) - 5° BIMESTRE 2011 (PERIODO: DAL 24.08.2011 AL 23.10.2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71346)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA LA REPUBBLICA ED NAZIONALE AFFIDAMENTO IN PROJET FINANCING DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71194)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO E SEDE POLO DELLA SICUREZZA VIA ZENALE - MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71450)LIQUIDAZIONE BRIOCARTOLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71460)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE COMUNALI PER SPESE DI PROPRIETA' E GESTIONE - VIA C SIOLO 7 E VIA MILANO 21- 4° RATA ESERCIZIO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71348)LIQUIDAZIONE FAT. 1138/2011 CEDAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71380)LIQUIDAZIONE  FAT. 944/2011 SI.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71439)LIQUIDAZIONE FATTURA MERONI ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71332)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA GAZZETTA ASTE E APPALTI AFFIDAMENTO  IN PROJET FINANCING DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE  ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI DI MONTENERO STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71262)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE NEGLI EDIFICI E NEI PARCHI A VERDE PUBBLICO, NELLE DIVERSE PROPRIETA' COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71167)ATTO DI LIQUIDAZIONE AR IMPIANTI FATT N 270 E 271 DEL 30.09.2011 E N. 229 DEL 29.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71182)LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 10/11/2011 DI FANTASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71225)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 700 DEL 3/11/2011 COOP AZZURRA ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71238)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 702 DEL 3/11/2011 COOPERATIVA AZZURRA ASSISTENZA DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71244)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 703 COOP AZZURRA ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71247)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 699 DEL3/11/2011  COOP AZZURRA  GESTIONE GRUPPI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71257)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 694 DEL 3/11/2011 COOP AZZURRA SERVIZI AUSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71237)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71259)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDIANRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71245)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71223)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI INDIVIDUALI DELLE MAESTRANZE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71190)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC SRL PER LA  FORNITURA DI MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71187)LIQUIDAZIONE ALLA FERRAMENTA BASILICO DI BASILICO MASSINO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71155)LIQUIDAZIONE ALLA EDILCOPAC SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71098)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71037)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REP. 5218 DEL 7.7.2000 PER ATTIVITA' BAR RISTORO PARCO PUBBLICO VIA SERENELLA SIG. GUGLIELMINO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71246)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1.1.2012 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70736)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/412101 DEL 2.03.2011 - NEXT HARDWARE &amp; SOFTWARE - TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71074)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2053 DEL 18/10/2011 PIXEL SRL - DETERMINA N. 679 DEL 15/09/2011 - PROGETTO NUOVI NATI 2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71263)LIQUIDAZIONE DITTA CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI FATT. N. 348/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71142)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL- FT. N. 969 DEL 30/09/201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70942)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CREHABIT SRL DI PADERNO DUGNANO - MANUTENZIONE IMMOBILI RIPRESA TINTGGIATURA  C/O PLESSO SCOLASTICO "ELSA MORANTE" (FATT. 96 DEL 27/09/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70789)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36 E 37 DEL 29.09.2011 - VERBA MANENT - DET. N. 680 DEL 16.09.2011 - SPETTACOLO PARI OPPORTUNITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70901)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA CAMPAGNER N. 292 DEL 16.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70943)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1127 DEL 30.09.2011 CSC ALLESTIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70970)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1128 DERL 30.09.2011 CSC ALLESTIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70977)ATTO DI LIQUIDAZIONE CSC ALLESTIMENTI FATT N. 1147 DEL 30.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70813)LIQUIDAZIONI FATT N 1020 DEL 4.5.2010 E N 1034 DEL 4.10.2010 FARMACIA SORRISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70877)LIQUIDAZIONE FATT N 842 DEL 31.10.2011 COOP BIOS SIG.RA MIGLIAVACCA OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70611)LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFORMA N. 292 - RAG. VAGHI EUGENIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70743)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636/FS - CENTRO STUDI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70681)LIQUIDAZIONE FATTURE AMIACQUE SRL DI MILANO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 2° TRIMESTRE 2011 (CONSUMI DAL 31.05.2011 AL 31.08.2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70717)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.G.P. PUBBLICITA' PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70683)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. FATT. 7525/2011 - ADEGUAMENTO RATE CANONI SERVIZI IGIENE URBANA E PULIZIA PARCHI E GIARDINI A SEGUITO REVISIONE PREZZI PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70678)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD SPA - FATT. 7031/2011 COMPETENZA DAL 01/09/2001 AL 30/09/2011 (NOTA CREDITO N. 3200/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70642)LIQUIDAZIONE PER RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2011 - ANCITEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70641)LIQUIDAZIONE A ECONORD S.P.A. DI VARESE - CANONE SERVIZI IGIENE URBANA E SERVIZIO PULIZIA PARCHI E GIARDINI - COMPETENZA DAL 01/09/2011 AL 30/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70646)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO 795 DEL 30.09.2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70021)LIQUIDAZIONE FAT. 897/2011 SI.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70682)LIQUIDAZIONI FATT N 2011800/214, N 2011800/215 E N 20118000/216 DEL DEL 4.11.2011 ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70631)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429 DEL 28/10/2011 NEWGRAPHIC  "CAMPUS ORIENTAMENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70632)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442 DEL 31/10/2011 NEW GRAPHIC SPORTELLO CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70633)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2711 DEL 1/12/2011 MONICA GIORDANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70488)LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE RADIATORE APPARTAMENTO PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PERGOLESI 1/3 (SIG. CAMMARANO) ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70542)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIA MURALE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE (SIG.RA MORARASU) -VIA VARESE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70556)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER RIPARAZIONI IMPIANTI IDRAULICI ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE ( SIGG. VALENDINO E ROSSELLO) VIA VARESE 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70614)LIQUIDAZIONE FATT N 1332/C DEL 2.11.2011 HOSPITAL GEST SIG.RA MONTI MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70608)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36 E 37 DEL 29.09.2011 - VERBA MANENT - DET. N. 680 DEL 16.09.2011 - SPETTACOLO PARI OPPORTUNITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69992)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 1/15 OTTOBRE 2011.DITTA Q8 ATTENDERE TRASMETTERE DOPO LIQUIDAZIONE 15-30-SETT.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70356)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILCOPAC SRL PER LA FORNITURA DI COPERTINE IN COTTO PER I MURETTI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70355)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RIVISTE, SETTIMANALI. MESE DI OTTOBRE 2011.RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70508)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO ANUALITA' 2011 - NEGOZIO DI VIALE KENNEDY 15 RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70264)LIQUIDAZIONE FATT N 345 DEL 31.7.2011, N 393 DEL 31.8.2011 E N 290 DEL 30.6.2011 COOP GEODE SIG MILANI T MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70303)LIQUIDAZIONI FATT ASM N 2011800/205, 2011800/206 E 2011800/207 DEL 30.9.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70497)LIQUIDAZIONE FATT N 1086/C DEL 3.10.2011 HOSPITAL GEST SIG.RA MONTI CELESTINA MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70263)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI CON SPOSTAMENTO BAGNO PREFABBRICATO (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70421)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - RISTRUTTURAZIONE N. 4 UNITA' IMMOBILIARI IN VA PERGOLESI (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70325)LIQUIDAZIONI FATT ALER SC 15.1.2011 E 15.12.2011 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70251)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI CON SPOSTAMENTO BAGNO PREFABBRICATO AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70268)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 30.09.2011 - ANTHELIOS - DET. N. 1122 DEL 31.12.2010 - TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70416)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AGRIVAL N. 871 DEL 31.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70365)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AUTOFFICINA GALANTE BALDASSARE-FATT,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70370)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI APPARTAMENTO VIA VARESE N. 1 - CORTE NOBILI (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70376)LIQUIDAZIONE A MILANI TERMOIDRAULICA SNC - RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO VIA CANOVA N. 80 (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70383)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRULICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE, APPARTAMENTO VIA CANOVA (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70411)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO E BAGNI SCUOLA INFANZIA VILLORESI (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70204)ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. 615 -ST PROTECT SPA. CIG. 2666958B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70208)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, PREMI E VINCITE - MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70201)LIQUIDAZIONI FATT ASM N 115/2011, 201/2011 E 202/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70221)LIQUIDAZIONE FATT ALER SC 15.11.2011 E 15.12.2011 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70225)LIQUIDAZIONE FATT N 111139 DEL 1.10.2011, N 110715 DEL 15.7.2011 SIG FEBBO MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70192)LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 24/11 - MOROTECH - TITOLO II - CIG. 2495818E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70231)LIQUIDAZIONE FATT N 110912 DEL 1.9.2011 E N 110595 DEL 1.6.2011 SIG FEBBO MESI DI MAGGIO, LUGLIO E AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70085)LIQUIDAZIONE FATTURA DI BOTTURI MARCO DEL 27/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70168)LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 2/11/2011 ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70177)LIQUIDAZIONE FATTURA ZUMAGLINI NR V11/521 DEL 30/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70188)LIQUIDAZIONE FATTURA N 188 DEL 22/10/2011 LARIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70190)LIQUIDAZIONE ASILO NIDO BABY WORLD FATTURA N. 12 DEL 01/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70196)LIQUIDAZIONER PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. FATT.N.218-219-220.221-AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70191)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO RESIDENZIALE  DI VIA PERGOLESI - SISTEMAZIONE  TERMOSIFONI (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70200)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI DI NOVATE - FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' RELATIVE A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO - PROGETTO DISTRIBUZIONE  QUADRO ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70101)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI SRL DI CUSANO MILANINO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O CASCINA SIOLO 7/B E CANOVA 86 (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70113)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI SRL DI CUSANO MILANINO - LAVORI DI MANUTENZIONE DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE COPERTURA CUCINA E INFERMERIA  C/O CENTRO DIURNO ANZIANI "CA' DEL DI'" (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70120)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI SRL DI CUSANO MILANINO - LAVORI DI MANUTENZIONE DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE  COPERTURA C/O CENTRO DIURNO PER ANZIANI "CA' DEL DI'" (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75457)REINDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO DATI/FONIA ED IMPIANTO ELETTRICO PER IL RIFACIMENTO DEL PIANO TERRENO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE.  COD.CIG N. Z8B02F0085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70034)LIQUIDAZIONE FATT N 448 DEL 30.9.2011 COOP GEODE SIG MILANI T MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75401)RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA DELL¿ART. 90 TUEL - PERSONALE IN STAFF AL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70039)LIQUIDAZIONE FATT FARMACIA MUNICIPALE N 115/2011, 210/2011 E 202/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75250)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE RAGIONERIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI E COMMERCIO ANNO 2012 ALLA SOCIETA' TINN SRL CIG.ZEF03036D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75191)ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO ¿  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI  - CIGZA302FF82F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70029)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1867 DEL 27.09.2011 - PIXEL - DET. N. 692 DEL 16.09.2011 - VINCI LEGGENDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75104)CONVENZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE  E LE SCUOLE DELL¿INFANZIA NON STATALI  . ANNO SCOLASTICO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70033)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404 DEL 30.09.2011 - NEW GRAPHIC - DET. N. 517 DEL 1.07.2011 - CONCORSO FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70036)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406 DEL 30.09.2011 - NEW GRAPHIC - DET. 680 DEL 16.09.2011 - TUTTA CASA LETTO E CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75080)TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE A RADIO PANDA ¿ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA RADIO PANDA A.R.L. ¿ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70041)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 18.10.2011 - ASS. MUSICALE DUOMO - DET. N. 689 DEL 16.09.2011 - CONCERTO SPAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74710)SERVIZI DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANNO 2012 (CIG 26200326CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69890)ATTO DI LIQUIDAZIONE BONIARDI FATT. N. 335 DEL 01.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74631)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME¿ ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74628)DEFINIZIONE PRATICHE CONCESSORIE TRA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69938)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA BONIARDI N. 403 DEL 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69952)ATTO DI LIQUIDAZIONE BONIARDI GRAFICHE FATTURA N. 504 DEL 31.08.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74612)ACQUISTO DI RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2012 (CIG  ZC402F46CA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74578)AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VESTI SOLIDALE ONLUS DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2012. (CIG N. ZC1026ADCF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69989)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2054 DEL 18.10.2011 - PIXEL - DET. N. 705 DEL 28.09.2011 - CINEFESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69113)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. 15 / 30 SETTEMBRE 2011.DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74530)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2012 (CIG  Z5A02E4CAZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69951)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA COLOMBO MARIACARLA  A TITOLO DI RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LA RICHIESTA DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTENERO, IN QUANTO NON E' STATA RILASCIATA NESSUNA AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74061)SERVIZIO  DI LAVAGGIO PARCO MEZZI COMUNALI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z8E02CB21B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73642)SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2012- IMPEGNO DI SPESA (CIG  Z7D02B72CB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69631)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 4° BIMESTRE 2011 PRESSO SC.MATERNA VIA MATTEOTTI E UFF.SERV.SOCIALI (FAX)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67700)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZI COMUNALI. AUTOFFICINA GALANTE BALDASSARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73383)IMPEGNO DI SPESA  QUOTA ASSOCIATIVA  POLO CATASTALE COMUNE DI BOLLATE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CATASTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69708)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72625)TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA',  DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71816)ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2012 (CIG: Z43026B9EE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69368)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GIORNALI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2011.RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69566)INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO 1° SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71607)AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEI LIBRI INVENTARIALI 2012/2014. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z200259524)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71200)RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNI 2012-2013-2014 (CIG Z05024B724).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69614)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ELLECOSTRUZIONI A TITOLO DI RIMBORSO  CAUZIONE VERSATA PER LA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N° 45 DEL 21.09.2010 IN VIA M. MARZABOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75467)APPROVAZIONE VERBALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA VILLA GIANOTTI - PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2014 (TRE ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69529)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75449)NOMINA  COMMISSIONE - BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA VILLA GIANOTTI - PERIODO 1.1.2012/31.12.2014 (TRE ANNI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68917)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIN N.RI 318-319 DEL 12 10 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75334)APPALTO PULIZIE EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2012 (CIG ZB30306B4A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69311)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SETTIMANALI, E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUN ALI. AGOSTO 2011.RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75329)PROROGA DELLA CONVENZIONE CON A.S.M.  PER IL SERVIZIO ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69355)LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13  ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2010 - 2° ELENCO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. BERGANTIN MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75322)REGISTRAZIONI CONTABILI SU INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE, DIRITTO DI SUPERFICIE E MONETIZZAZIONE DI AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68258)LIQUIDAZIONE FATT. 173/S/2011 - A.P.SYSTEMS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75319)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GOBETTI (EX CAG) - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69396)LIQUIDAZIONE NOTA PAGAMENTO ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE  N.8 DEL 30/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69326)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA ESPERITA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA  PER APPALTO  SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75317)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  PART-TIME A TEMPO PIENO  - DIPENDENTE SIG. G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69373)LIQUIDAZIONE FATTURA ASILO NIDO BABY WORLD N. 11 DEL 01/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75316)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORTEO PER L'EPIFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75299)PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "BAMBINI E BAMBINE AL NIDO" RIVOLTO AGLI EDUCATORI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69350)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE N. 004440 S. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75297)IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE  VIALE RIMEMBRANZE N. 17 - ESERCIZIO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69370)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 01/09/2011 ASILO NIDO BABY WORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75269)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE ANNO 2012 SOCIETA' EURESYS CIG.Z8B0304609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68838)LIQUIDAZIONE FATTURA N.11.078 DEL 31 AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69352)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA BISI N. 33 DEL 30.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75265)CONFERMA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL MODULO PHOTOGALLERY PER IL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE ALLA DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z03E0303AE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75263)IMPEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 DEGLI ASSEGNATARI MOROSI  DI ALLOGGI ERP. LIQUIDAZIONE AL GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69342)LIQUIDAIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC DI SENAGO -  RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIALE KENNEDY (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75261)CONTRIBUTO DEL FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO CONTABILE A SPESA  QUOTA RECUPERO FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69332)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EMMEBIERRE DI SENAGO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO PARCO "LE QUERCE" DI VIALE KENNEDY - PRIMO INTERVENTO OPERE EDILI 2° SAL (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68675)ATTO DI LIQUIDAZIONE IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DA PARTE DI COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75254)SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE IN FORZA AL COMANDO DI P.L. DEL COMUNE DI CARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA- AFFIDAMENTO , IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75252)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE LEDWALL ANNO 2012 ALLA SOCIETA' PLANET SRL CIG. Z8E0303823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69317)ATTO DI LIQUIDAZIONE - EDK EDITORE SRL - FATTURA N. 25204/2931 DEL 31/05/2011-KIT PER REFERENDUM 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68710)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL: FT. N. 821 DEL 31/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75251)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI UFFICIO TECNICO ANNO 2012 ALLA SOCIETA' GLOBO SRL CIG. Z64030379A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69126)FARMACIA SORRISO FATT N 1013 DEL 9.5.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75194)AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNO 2012 SERVER E AUTOLOADER CIG. Z52030106F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69204)LIQUIDAZIONE FATT. N. 344/F DEL 13 10 11 DITTA DEASCREEN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75176)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE CONCORSO FOTOGRAFICO - PROMOZIONE E PREMIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75174)SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - CIG. ZAD02FE54F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69017)LIQUIDAZIONE SODEXO FATTURA N° 1000001985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75173)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE GARBAGNATE CITTA' NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69106)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE SETTEMBRE 2011: N° 1000002696-1000002697-1000002698-100002700- N.C.1000002489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75160)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2011  NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2011 ED IL 31.03.2012 - PROVVEDIMENTI(CUP: C86G11000020004 - CIG: 12143419E2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69210)LIQUIDAZIONE FATT. SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75154)EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO PRESSO LE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69214)LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 4220311800074163 DEL 5.8.2011 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO LINEE UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74896)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69135)RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALL'IMPRESA MARAZZI ANGELO SRL DI BOLLATE (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69122)OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO  ALL'IMPRESA MARAZZI ANGELO SRL DI BOLLATE (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74877)PROGETTO G.A.I.N.S. TRASFERIMENTO RISORSE ALL¿ASSOCIAZIONE AZIMUT PER LA REALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE DEL PROGETTO. ULTIMA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69153)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO PER LA POSA DI PAVIMENTAZINE ANTITRAUMA PRESSO L'AREA A VERDE DI VIA DEI TIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74829)MANUTENZIONE STRADE -   IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI, ALLA DITTA SELVA MERCURIO SRL.  (CIG ZF102E6B87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69024)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMPOLDI CRISTIANO DI ARESE PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DEI GIOCHI ED ARREDI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARIDNI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74429)MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ASILO NIDO SITO IN VIA BOLZANO AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CONFERIMENTO INCARICO  PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. (CIG ZB702D8140).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74336)RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA) "GIANNI RODARI" DI VIA BOLZANO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA CREHABIT SRL DI PADERNO DUGNANO  (CIG: XF20016277).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69105)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA QUOTIDIANO LA REPUBLICA ED. NAZIONALE E ED. MILANO PER SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74279)INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA SPECCHI DIDATTICI PRESSO GLI ASILI NIDO VIA VARESE E VIA BOLZANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA C.G.P. CIG [37104708B3]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69127)ATTO DI LIQUIDAZIONE AVV. DI RAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68827)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404 DEL 30.09.2011 - NEW GRAPHIC - DET. 595 DEL 27.07.2011 - PROMOZIONE CORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71784)SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 (CIG ZF0025DFD5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75209)MOBILITÀ VERSO IL COMUNE DI MILANO DEL SIG. N. M. A. ¿ RILASCIO NULLA OSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69026)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ALL'AMMINISTRATORE STELLARIO MUSICO' PER IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A MUSEO VIA C SIOLO 16 - 2 RATA DI GESTIONE 2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69021)PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 551 DEL 15 09 2011 - NOTAIO PALUMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75184)PROGETTI DI VITA AUTONOMA PER ADULTI DISABILI - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74671)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68982)LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DON GNOCCHI: 028/393 DEL 25/8/2011 E 028/492 DEL 26/9/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68981)LIQUIDAZIONE COSTITUZIONE DEL FORUM GIOVANI D'AMBITO. PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73844)PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI PROVA MICROFONO PER IL PRIMO SEMESTRE 2012 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SETTEBELLEZZE DI GARBAGNATE MILANESE. CIG ZDB02BFED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73238)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - ANNO 2011 - DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI. STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 E INTEGRAZIONE (CUP C8511000000004 - CIG12329663BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68807)ANFFAS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO VOTA LA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68818)ABA LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 91397/2009 E 110352/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71151)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72534)MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO ANTINTRUSIONE, BIBLIOTECA COMUNALE VIA MONZA - ANNO 2012. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PLANTRONIC SNC (CIG 36191010A0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68901)IVRI LIQUIDAZIONE FATTURA 61890 DEL 30 09 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72572)SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI E MONTASCALE ANNO 2012 - 2013. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA C.R.C. DI BRESSO (MI)- (CIG 3620182CAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68721)ATTO DI LIQUIDAZIONE OSL CALCIO FATT 17 DEL 31.08.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73215)IMPEGNO DI SPESA PER I SEVIZI DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2012 (CIG 364918176B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68841)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 27.09.2011 MOTO CLUB ENERGY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73223)IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE, NEI PARCHI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2012(CIG 3649223A13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68727)ATTO DI LIQUIDAZIONE NEW GRAPHIC FATTURA N. 410 DEL 30.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73811)MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSISTENZA DEI MECCANISMI DEGLI OROLOGI SULLE TORRI CAMPANARIE, SANTUARIO E PARROCCHIA S.S. EUSEBIO MACCABEI - ANNO 2012. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AEI DI PEREGO &amp; C. CIG [369082337D]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68742)ATTO DI LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 104815/2011- DECICCO GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68741)ATTO DI LIQUIDAZIONE SENTENZA  N. 26138/2009-AVV. DI RAGO GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74328)SPESE PER L'ARMAMENTO, ESERCITAZIONI DI TIRO -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012-CIG. ZA502D30E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68705)LIQUIDAZIONE FATT N 772 DEL 30.9.2011 COOP BIOS SIG MIGLIAVACCA SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74343)SERVIZIO DI RIMOZIONE CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- CIG. ZC702D3B0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74366)SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2012-IMPEGNO DI SPESA- CIG. N. ZB202D25B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68724)LIQUIDAZIONE FATT N 67 DEL 31.12.2010 E N 11 DEL 15.4.2010 COOP FULL MONTY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74396)INTERVENTO PER LA POSA DI SCOSSALINE SULLE FINESTRE DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA C. (CIG 3716486D41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68637)LIQUIDAZIONE ISTITUTO SAN GAETANO FATT N 564 DEL 12.10.2011 SIG CRISTOFORI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68645)LIQUIDAZIONI FATT N 2578 E 2681 DEL 3.10.2011 ISTITUTO GERIATRICO MILANESE SIGG TESTINI E LA MANNA OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74409)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO -  IMPEGNO DI SPESA ED UTILIZZO DELLE SOMME PER IMPREVISTI ACCANTONATE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POTATURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 918/2011 (CIG Z5B026CE20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68632)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BRICOMAN ITLIA SRL DI CARONNO PERTUSELLA - ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZION GIORNATA DEL VERDE PULITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74493)PROGETTO LO SPORT IN CLASSE: MODULO DANZA SPORTIVA IMPEGNO DI SPESA. CODICE  CIG ZE302C9317</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67974)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO ANNUALITA' 2010 - NEGOZIO DI VIALE KENNEDY, 15 LOCATO ALLA SOCIETA' RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74548)ACQUISTO DETERGENTI, ATTREZZATURE, PER PULIZIA E SANIFICAZIONE  ASILI NIDO COMUNALI E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LARGO GERVASONI COD. CIG. Z9F02E38FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68006)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG.RA GENIALE LORELLA DOLORES NEGOZIO DI VIA MILANO ANNO 2002 S.3 N. 006956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74639)INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE CANTINE NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE. (CIG ZE 702 EA 3A9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68017)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO LOCAZIONE  SERIE 3 N. 003306 ANNI 2008 - 2009 - 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74643)INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA SERRANDA PRESSO L'AUTORIMESSA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA NUOVA SERRANDA. (CIG 37384781A4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74655)ACQUISTO STRUMENTI PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO ADDETTI POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA-CIG. Z3402EA957</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68309)LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. VINCENZO MONTALDO DI MILANO - 2° ACCONTO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO PER RIAFF. LAVORI - OPERE DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATZ PER PRONTO INTERVENTO (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68494)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 309 DEL 25.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74682)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETÀ AL GESTORE ALLOGGI E.R.P DEI PLESSI DI VIA VARESE ¿ 4 RATA ESERCIZIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74684)SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. PROVINCIA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68490)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 8.10.2011 SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68256)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 26.10.2011 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74753)INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68303)ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA PER PROGETTO "VOTA LA CONVENZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74763)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74764)CENTRO POLIVALENTE CA' DEL DI'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68420)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FATTURE N. 4 DEL 23.09.2011 PRODUZIONE SPETTACOLI TV.ART N. 89 DEL 25.09.2011 SPETTACOLI FUOCHI ARTIFICIALI BERNOCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68172)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74790)ACQUISTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - REGISTRI,FOGLI E NUMERAZIONE -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74839)PROROGA SERVIZIO DI FORNITURA  BIANCHERIA E LAVANDERIA  PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - COD CIG  N. Z8C02F32CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68217)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COMUNALI - 5° BIMESTRE 2011 (GIU-LUG) CONSIP 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74844)REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER CANI (CITY DOG) -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2  ALLA  DITTA  MARAZZI ANGELO SRL DI BOLLATE (MI). (CIG Z2E00410E9 - CUP C89B11000090004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68241)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COMUNALI - 4° BIMESTRE 2011 (APR-MAG) CONSIP 5 - QUOTE TWIN CARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74856)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CSE ¿NEMO¿ DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68221)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CO.VERD. SNC DI VERDERIO SUPERIORE - LAVORI DI CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTALE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA Q. PROFILI DI VIA STELVIO (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68059)LIQUIDAZIONE DITTA IVRI FATTURE N.RI 55241-58379/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74892)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68084)LIQUIDAZIONE FATT N 111 DEL 3.10.2011 COMUNI INSIEME OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74915)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE PORTE AUTOMATICHE, INGRESSO PALAZZO COMUNALE E UFFICIO ENTRATE - ANNO 2012. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STUDIO RICA. CIG [375383202A]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75040)OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1 E LQUIDAZIONE -  DITTA  A.L.M.A. COSTRUZIONI EDILI SRL DI POGLIANOMILANESE (CIG 1620210F92  CUP C86E10000670004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68200)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 5.8.2011 E 8.10.2011 SIG KADIRI/KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68233)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE ERP STUDIO CIANNILLI SPESE DI GESTIONE MOROSI DI VIA C SIOLO N. 7- ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74883)LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, FINANZIAMENTO BANDO INAIL. APPROVAZIONE STATO  FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG 0417245177 ¿ CUP C86E09000190004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68175)LIQUIDAZIONE RIMBORSI CRD ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51407)RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO POSTO AL 1° PIANO, VIA CANOVA CIV.80. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE (CIG 213343349A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75092)REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DEL RIVESTIMENTO DEL LOCALE ADIBITO A CUCINA E PORTICO IN VIA VITTORIO VENETO - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1  ALLA  DITTA  ILTEC SRL DI BOLOGNA(CIG 3474214416 - CUP  C85I11000080004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68138)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE LIBRERIA BONO FATTURA N. 68 DEL 23/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72131)RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE VIVI DOWN DI MILANO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO. CIG Z130213EB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68124)LIQUIDAZIONE A.S.D. RUGBY LAINATE  FATTURAV N 9 DEL 21/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68179)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75013)POLIZZA ASSICURATICA RCT/O - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE FRONTALI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68151)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DELTA SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA APP. ANTINTRUSIONE PRESSO LA CA' DEL DI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74923)SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2011. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68150)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75041)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68078)LIQUIDAZINE ALLA DITTA GUIDOLIN IVANO  PER LA MANUTENZIONE STRUTTURE GEOTECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75044)RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE: SERVIZIO PASTI DOMICILIARI .COD. CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75106)PROGETTO ¿UNA SCUOLA PER TUTTI¿ ¿ ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CODICE CIG  Z8F02FA942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68065)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67880)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 8.10.2011 - EREWHON - DET. N. 706 DEL 28.09.2011 - UNITI SI VINCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74531)LIQUIDAZIONE AL CIMEP DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67972)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603 COOP AZZURRA SERVIZI AUSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74641)LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE DAL 15 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75015)RENDICONTO ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE  N.  944   DEL 15.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67967)LIQUIDAZIONE COOP AZZURRA FATTURA N. 602 DEL 5/10/2011 ASSISTENZA H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75051)RENDICONTO N. 8 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE "PROPOSTA DI PROGETTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67942)LIQUIDAZIONE COOP AZZURRA FATTURA N. 596 DEL 30/09/2011 SOSTEGNO H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74632)RENDICONTO ANTICIPAZIONI DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67937)LIQUIDAZIONE COOP AZZURRA FATTURA N. 594 DEL 30/09/2011 ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67934)LIQUIDAZIONE COOP AZZURRA FATTURA N.597 DEL30/09/2011 ASSISTENZA TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68992)SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ESTERNA NOTTURNA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI PRIMO SEMESTRE 2012. CIG Z2E01FB7E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70373)AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/09/2010-31/12/2012. ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO DAL 01/09/2011 AL 31/12/2011. CIG Z9502C7F0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67932)LIQUIDAZIONE COOP AZZURRA FATTURA N. 595 DEL 30/09/2011 PREPOST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67923)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 28.07.2011 DIMENSIONE MODA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70621)DEMATERIALIZZAZIONE CARTACEO SERVIZI DEMOGRAFICI CIG.Z2A02441A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67888)LIQUIDAZIONE FATTURE DIERRE N° 6205-6388-5671 MATERIALE DI PULIZIA NIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74056)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2012- PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68016)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA MUSIC PROJECT LIVE N. 29 DEL 27.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74980)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ¿ DETERMINAZIONE N. 873 DEL 17.11.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71146)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67914)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO 2011 (SCADENZA: 25 OTTOBRE 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71147)ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)  IMPEGNO  DI SPESA IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE- ANNO 2012 QUOTA B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67927)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE UFF.SEGRETERIA (EX ABITAZIONE SEGRETARIO) BIMESTRE: AGOSTO/SETTEMBRE 2011 (SCADENZA: 20 OTTOBRE 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71150)SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67936)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI AGOSTO 2011 (SCADENZA: 31 OTTOBRE 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74165)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  IMPEGNO DI SPESA ED UTILIZZO DELLE SOMME PER IMPREVISTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 466/2011 (CIG 2728409255).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67984)LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE DI SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE LICENZA PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE TERMINALI PER IL SERVIZIO RADIOMOBILE. ATTO N. 09013123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74240)VISITA PERIODICA NS. ETILOMETRO LION I. 8000 SN 80-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- CIG. N.Z8202D1FA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61399)LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE A.FA.DI.G. NOTA N. 12 DEL 07 07 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74316)ACQUISTO IMPERMEABILE A COMPLETAMENTO DELLA DIVISA CIMITERIALE. AFFIDAMENTO FORNITURA C.G.P. SRL. (CIG 2020870AAB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67564)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ALL'AMMINISTRATORE STELLARIO MUSICO' PER IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A MUSEO- VIA C. SIOLO N. 16 - 1° RATA DI GESTIONE 2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74617)GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2013. CIG 295459401A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67656)LIQUIDAZIONE FATT CASA DI GASTONE N 5 DEL 12.1.2011 E N 595 DEL 2.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74884)CENTRO DIURNO DISABILI: ACQUISTI BENI E SERVIZI PRIMO SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67915)LIQUIDAZIONE FATT ENEL C 26.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67925)FATT N 347,349,348,352,353,351,350 DEL 26.5.2011 COOP DUEPUNTIACAPO CSE IL CIELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74908)PROGETTI DI VITA AUTONOMA PER ADULTI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74919)RINNOVO CONCESSIONE TEMPORANEA DEL LOCALE DENOMINATO SPAZIO VARI-ABILE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO LE SCIE, ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMONDO PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68001)LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 244-277-278-309/2011 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68002)LIQUIDAZIONE FATT N 351,352,353 DEL 26.5.2011 COOP DUEPUNTIACAPO CSE IL CIELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74979)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75008)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1107 DEL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68007)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2011 PASTICCERIA CAMPANA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67715)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA QUOTIDIANO LA REPUBBLICA ED. NAZIONALE E ED. MILANO PER SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01.01.2012 AL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67292)FUNZIONI MISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67778)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO 1.1.12/31.7.14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74082)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA: 4° IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2011  E 1°IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67788)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO A GARBAGNATE MILANESE PER GLI ANNI 2011/2012, 2012/2013,2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74215)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2012 - 31 DICEMBRE 2013 - COD CIG 3429442111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67799)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2011 31 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74322)RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE, LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AREA SOPRASTANTE LOCULI INTERRATI CAMPO 4B E CAMPO 4C DEL CIMITERO DI VIA F.LLI SIGNORELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG N.3048803FCF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74781)INVITO A GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO DATI/FONIA ED IMPIANTO ELETTRICO PER IL RIFACIMENTO DEL PIANO TERRENO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE.COD.CIG N. Z8B02F0085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67775)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ABA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67720)LIQUIDAZIONE FATT. 838/2011 - SI.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74634)SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74486)ACQUISTO ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA- CIG. N. ZA502DE64A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67611)LIQUIDAZIONE FATTURA ILLSA N. 476 DEL 24/09/2010 ARREDI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67389)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO AGOSTO  N° 1000002423 E N°1000002425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74460)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.01.2012 - 31.12.2014 (TRE ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74447)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE INIZIATIVA ASPETTANDO HALLOWEEN IN BIBLIOTECA - 29 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67652)SVICOLO CAUZIONE ASSOCIAZIONE MUTILATI INVALIDI CIVILI - GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67641)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74388)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ¿ DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74219)UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -MCTC- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012-CIG. N. Z3A02CF0C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67654)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO  01.01.2012 AL 31.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74154)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETA' ANNO 2011 (3° RATA) AL GESTORE ALLOGGI E.R.P DEI PLESSI DI VIA MILANO, VIA VARESE E VIA CASCINA SIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67630)LIQUIDAZIONI FATT CASA DI GASTONE N 404 DEL 9.6.2011, N 426 DEL 7.7.2011, N. 495 DEL 16.9.2011, N 496 DEL 16.9.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67131)LIQUIDAZIONE NEXT HARDWARE &amp; SOFTWARE RESIDUO - TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74479)RENDICONTO N. 7 - "SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE PROPOSTA DI PROGETTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67244)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 16.05.2011 - COMPERIO - DET. N. 1085 DEL 31.12.2011 - TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74000)ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME ¿ ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73864)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE E.F. - ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI AL TERRITORIO-AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67536)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA BUZZI LUCA N. 3 DEL 19.01.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67461)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA FERRARI CLUB MILANO N. 2 DEL 26.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73806)RENDICONTAZIONI ANTICIPAZIONI PER SPESE DIVERSE SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67429)LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AL CENTRO DIURNO DISABILI-  DITTA ARTEDILE SRL (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74432)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI - CIG: Z7202D8F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71495)SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI -POSTE ITALIANE -POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67428)LIQUIDAZIONE FINALE ALLA DITTA ARTEDILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66474)LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. RESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70905)ONERI DERIVANTI DA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.FA.DI.G. DI GARBAGNATE MILANESE 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z17024135A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69971)INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO SKATE - BOARD PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO. CIG. [3496035B56].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67409)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE ALLA SCUOLA ALDO MORO DI VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67405)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA  SRL PER LA SOSTITUZIONE INSERITORE DELL' IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO DI VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72141)AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER PROGETTAZIONE  E DIREZIONE TECNICA PER LA  MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA RELATIVA ALLO SVERSAMENTO DI OLII LUBRIFICANTI IN PROSSIMITA' DEL PARCHEGGIO DI VIA FAMETTA ALLO STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE DEL DOTT. GEOL. ALESSANDRO LATEGANA.(DOTT. LATEGANA CIG: 3598446B91) - (ARPA CIG: 3598618982)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74199)ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI C.D.S.-CIG. N.Z2E02CE3BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67392)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C DI BATTILANA CLAUDIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE  SPORTELLI Q.E. VIA DEI TIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74158)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 881 DEL 17 NOVEMBRE 2011 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE Z.M. VIA MANZONI N. 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67386)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER LAVORI DI RIPRISTINO SCOSSALINA PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA U.FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67151)LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/CARBONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73969)PROROGA CONCESSIONE D'USO DURATURA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73623)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE (CIG: Z2202AB782).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67222)LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO FERRARI CAUSA COMUNE/MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73210)CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI SU AREE PUBBLICHE PER LA POSA DI CONTENITORI ATTI  PER LA RACCOLTA DI INDUMENTI E SCARPE USATE. PROROGA SINO AL 31 DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67400)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495 DEL 16.09.2011 ALLA VISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73354)RISTRUTTURAZIONE PLESSO DI VIA STELVIO "QUINTO PROFILI" (SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA) . RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ATRIO INGRESSO -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA CREHABIT SRL DI PADERNO DUGNANO  (CIG: X6F0016274).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67404)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67381)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B.&amp; C DI BATTILANA CLAUDIO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI LASTRE IN ALLUMINIO  PER LA SISTEMAZIONE DELLA GRADINATA DELL'IMPIANTO SKATE BOARD PRESSO IL CSC DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73613)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI IN ATTUAZIONE  DEL PIANO INTEGRATO AREE A NORD DEL CANALE VILLORESI- VIA VITTORIO VENETO - NOMINA COLLAUDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73728)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 ALLA  DITTA  ITAL.GE.COS. S.R.L. DI VILLA DEL CONTE (PD).(CUP N. C36C06000060004 - CIG N. 0043179070)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67349)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 01-15/05/2011. DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67361)LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI IMPRESA LAVORI LOCATELLI (TITOLOII°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73797)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ALL'IMPRESA FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN RHO (MI) - (CUP N. C84E11000010004, CIG N. 27906537B3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74289)PUBBLICAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA VILLA GIANOTTI - PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2014 (3 ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67354)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B.ELETTRONICA SRL PER LA MANUTENZIONE  AGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI  EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71402)AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E SUPPORTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI INFORMATICI CIG.Z5F025D820</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56933)ORGANIZZAZIONE MOSTRA SCAMBIO CICLO E MOTOCICLO D'EPOCA - 10/12 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIERE IN DI RHO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72200)IMPEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010/2011 DEGLI ASSEGNATARI MOROSI  DI ALLOGGI ERP IN VIA VISMARA N. 73 LIQUIDAZIONE ALL' AMMINISTRATORE ZOLLET SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67224)LIQUIDAZIONE FATT N 5065 DEL 29.9.2011 LUCKY MUSIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72422)AVVIO PROGETTO ¿I BURATTINI ALL¿ASILO NIDO¿. IMPEGNO DI SPESA . CODICE CIG Z530272E04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67223)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 01/10/2011 COMPETENZE DI SETTEMBRE 2011- AVVOCATO FABIO FESTA DIFENSORE CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72497)CONFERIMENTO INCARICO A INFOENERGIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES).(CIG 36488652A7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67214)RIMBORSO CAUZIONE A GRUPPO FOTOGRAFICO ASS. IT. BILIARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72587)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.  903 DEL24/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67129)INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA VILLORESI, CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA  AL DOTT. ING. CLAUDIO ZUCAL (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72687)SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE-ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO ARCHIVISTICO -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER COMPLETAMENTO  ATTIVITA' E PROSECUZIONE PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50169)LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67196)LIQUIDAZIONE SHOP INFORMATICO FATTURA 50 14.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72708)GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2013. CIG 295459401A. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72839)IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA LANCETTA DEL QUADRANTE ORARIO ESPOSTA A OVEST DELLA TORRE CAMPANARIA PARROCCHIA, VIA GRAN SASSO. CIG [354923053F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50165)LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE DI PROPIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72873)AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2012 . (CIG Z590166447).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67096)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE  DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC SRL DI BRESSO (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73024)RENDICONTO N. 6 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE "PROPOSTA DI PROGETTI" -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67082)LAVORI DI ANCORAGGIO STATICO PANNELLI VERTICALI A PERIMETRO PALESTRA SCUOLA "GRAMSCI" - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. 10/091 ALLA SOC. DACSA SRL DI COGLIATE (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73131)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE A GARBAGNATE MILANESE CIG- 362553809B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67076)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC ASCENSORI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67058)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE LOC. BARIANA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HOLZ ALBERTANI DI BERZO DEMO (BS) - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 10 RELATIVO AL  CERTIFICATO DI  PAGAMENTO N. 8 (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73220)ACQUISTO  MATERIALE DIDATTICO  PER ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA CIG Z6C0297640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73426)ATTIVITA' FINALI PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66807)LIQUIDAZIONE - TELECOM ITALIA - FATTURA N°6820110919000462 DEL 20/05/2011 (MPLS + INTERNET SETTEMBRE-OTTOBRE 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66823)LIQUIDAZIONE FATTURA N.360/2011 - TELECOM DATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73444)AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETA CEDAF ATTIVITA SISTEMISTICA SPOSTAMENTO SOFTWARE IRIDE - CIG. Z1E02AC03C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73488)MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - INTERVENTO PRESSO I LOCULI INTERRATI CAMPI 4B E 4C (CIG N. 366447004F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66858)LIQUIDAZIONE FATT. 734/2011 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73599)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66928)LIQUIDAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA C/O TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73634)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GARBAGNATE CITTA' NATALE 2011 PARTE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66960)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM TRASPORTO PISCINA NIDO N. 2200207 DEL 31/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73868)IMPEGNO DI SPESA GARBAGNATE CITTA' NATALE 2011- PARTE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66962)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM TRASPORTO PISCINA PRIMARIA N.  2200208 DEL 31/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73896)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2012 ¿ 31 LUGLIO 2012  CIG N. 35157432E7. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66963)LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE 40% DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ALLA DITTA ITAL-GE.COS. S.R.L. (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73279)IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66788)ATTO DI LIQUIDAZIONE BONIARDI  FATTURA N. 428 DEL 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66729)ATTO DI LIQUIDAZIONE FNMA AUTOSERVIZI FATTURA N. 2200209 DEL 31.05.2011 FATTURA N. 2200278 DEL 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73338)GARBAGNATESI IN COMUNE - REALIZZAZIONE PROGETTI - FORNITURA DI CONTENITORI PER TERRA E PIANTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72412)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66746)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 24.09.2011 NALDY'S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73259)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - ANNO 2011 - DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI. 1°SAL STATO AVANZAMENTO LAVORI.(CUP C85E11000000004 - CIG 12329663BA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66784)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE BONIARDI GRAFICHE  N. 267 DEL 30.04.2011 NOTA DI CREDITO N. 427 DEL 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73246)RIMBORSO SPESE SOSTENUTE RIPARAZIONE DANNI IMMOBILE DI VIA VARESE 1, ASSEGNATO ALLA SIG.RA STOPPA ANGELINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66551)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332 DEL 31.07.2011 - NEW GRAPHIC - DET. N. 508 DEL 28.06.2011 - MUSICA IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66605)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 29.07.2011 - FIAF - DET. N. 517 DEL 1.07.2011 - CONCORSO FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73172)ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INVERNALI, OPERATORI TEMPO DETERMINATO. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA C.G.P. DI POGLIANO MILANESE. CIG [3646066CD5]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66578)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30 DEL 27.09.2011 MUSIC PROJECT LIVE N. 93 DEL 28.09.2011 EREWHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72961)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA A.M.  -  ISTRUTTORE DIRETTIVO DEL SERVIZIO STAFF DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66674)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TIM - CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI  COM.LI - CED DATI TERMINALI - PERIODO: 5° BIMESTRE 2011 (GIU-LUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72411)ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM D. LGS 151 DEL 26/03/2001 - DIPENDENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66634)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 10.10.2011 SIG SANNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73239)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL NUCLEO D.M.M.- ALLOGGIO 805/1445/0017-VIA  TRIESTE N. 58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66134)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL:  FT.N. 81 DEL 31/01/2011 FT. 685 DEL 29/07/2011 FT. 699 DEL 29/07/2011 FT. N. 776 DEL 31/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72579)GIORNATA DI STUDIO IN ABBONAMENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DALL'AZIENDA FORMEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73133)ACQUISTO SIGILLANTE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI. CIG [3645003F9D]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66483)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW GRAPHIC SERVICE S.A.S. DI ARESE - FORNITURA PANNELLI PER ALLESTIMENTO STAND COMUNALE HINTERFIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66494)ATTO DI LIQUIDAZIONE PROMO TEAM FATT. N. 326 DEL 09.09.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72661)CABINA DI REGIA DEL 15/12 PRESENZA PARTNER ALLE INIZIATIVE DI CHIUSURA DEL PROGETTO GAINS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72507)APPROVAZIONE RELAZIONE PROGETTO POLO CULTURALE INSIEME GROANE 2010 E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE COMPETENZE AL PERSONALE COINVOLTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66464)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 31.08.2011 LA BELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73225)ACQUISTO CHIUSURA DELLA RIMESSA DEL LOCALE DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCOI- IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z720297FB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66402)LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GIANLUCA RAGUSA - REDAZIONE SCHEDE CATASTALI - ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (CORTE NOBILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72458)ALLESTIMENTO PISTA PATTINAGGIO SUL GHIACCIO ¿ IMPEGNO DI SPESA CIG Z100257079ALLESTIMENTO E GESTIONE PISTA  CIG Z8302587A0 NOLEGGIO BAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66401)LIQUIDAZIONE DI FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO 01-15/09/2011.DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66351)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO 15-31/08/2011.DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71047)AVVIO PROGETTO : FARE PREVENZIONE CON L'ORIENTAMENTO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 CIG ZEE023E755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66285)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA E PULIZIA DI PARCHI E GIARDINI - COMPETENZA 01.06.2011 - 30/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71970)MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASUBIO "ALDO MORO" AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CONFERIMENTO INCARICO  PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. (CIG  Z620264F92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66414)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ALLA DITTA CO.GE.A S.R.L. DI BUSTO GAROLFO (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72128)IMPEGNO DI SPESA PER VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO.CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 228 DEL 11.04.2011. (CIG: 3597417A69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66406)LIQUIDAZIONE ENEL SC 10.10.2011 SIG FIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72721)RENDICONTO ANTICIPAZIONI DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66338)LIQUIDAZIONE FATT N 362 DEL 31.5.2011 SPAZIO GIOVANI PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72722)RENDICONTO ANTICIPAZIONI SIAE DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72745)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66340)LIQUIDAZIONE FATT N 537 DEL 28.9.2011 SPAZIO GIOVANI PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66312)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA 01/08/2011 - 31/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72799)GARBAGNATESI IN COMUNE  REALIZZAZIONE PROGETTI - FORNITURA E POSA ESSENZE, SOLA FORNITURA STAGIONALE - IMPEGNO DI SPESA  (COD ZB20286FB9 CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66307)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA 01/06/2011 - 30/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72541)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO SPALATORI SGOMBERO NEVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72491)RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO PER L'ADESIONE ALLA GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66301)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA 01/07/2011 - 31/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66297)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO15-31/07/2011.DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72480)ACQUISTO FIORIERE E POZZO IN CEMENTO PER ARREDO URBANO DA COLLOCARE A BARIANA. (CIG36152316FE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66282)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PEIODO01-15/07/2011.DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71143)PROGETTO "MEMORIE A MOSAICO: DALLA REMINESCENZA ALLA PRESENZA" PER GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z5001EAF82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66252)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO 01-15/08/2011. DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72106)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN DIVERSE VIE CITTADINE.  APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BOSCOFORTE SRL DI TAINO (VA)  -  (CIG Z5B026CE20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72231)CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 CO 5 D.LGS 151/2001 - SIG.RA B.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66250)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE URBANA E PULIZIA PARCHI E GIARDINI - COMPETENZA 01/07/2011 - 31/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66231)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - CANONE MENSILE E SERVIZIO PULIZIA PARCHI E GIARDINI - COMPETENZA 01/08/2011 - 31/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72408)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 568/2011: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. COD.CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66323)LIQUIDAZIONE FATT. NRR. 438 E 441/2011 - PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72414)FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI EDUCATIVI COD. CIG. ZC702794DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72421)NOLEGGIO CINEMA TEATRO ITALIA  PER MANIFESTAZIONE PROGETTO SCUOLA PER SCUOLA UGUALE SOLIDARIETA¿     CIG    Z050279874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66334)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 20.05.2011 GARBAGNATE CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68956)SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI .COD.CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66211)LIQUIDAZIONE PROGETTO GAINS DET 933 DEL 10.12.2010 NOTA DEBITO N 1 AZIMUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70686)INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z0F01CA025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66215)LIQUIDAZIONE MANDATI DET 431 DEL 3.6.2011 PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66233)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15 DEL 02.09.2011 E N. 17 DEL 16.09.2011 SHOW ACTION GROUP DI CANOBBIO SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71379)INTERVENTO DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA FONTANELLA VIA DEI TIGLI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA. CIG [3559678336]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66105)LIQUIDAZIONE AGLI EREDI  DEL SIG. SEGARIZZI EZIO - CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2010 - 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71744)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO PER SPARGIMENTO STRADALE -  ADEGUAMENTO FORNITURA PER MAGGIOR QUANTITATIVO DI  KG 180,00 ALLA DITTA ITALKALI SPA (CIG ZB701B3F5B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71819)ACQUISTO LAMPADE VOTIVE AD ALIMENTAZIONE A BATTERIA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ELETTRINIC LUX. CIG [3575795760]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66087)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PATENTVERWAG ITALIA S.R.L. - ACQUISTO SEDILI PER LA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72042)RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66068)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BIANCA &amp; VERDE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ESEGUITE PRESSO IL CENTRO "LO SCOIATTOLO" DI VIA UGO FOSCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72047)LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RISANAMENTO DELLE MURATURE ASILO NIDO "VILLA SICILIA" DI VIA VARESE  -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA CREHABIT SRL DI PADERNO DUGNANO (CIG XD10016265).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66012)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE SOCIETA' COOPERTATIVA SOCIALE ONLUS  - SERVIZIO PULIZIA CIMITERO COMUNALE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72107)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA¿ COMUNALE IN VIA VARESE N. 8/10 (UFFICIO TRIBUTI) - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66004)LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA'AUTOMEZZI COMUNALI-MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65942)LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI ANNO 1997/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72240)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZITIVA AUTORI IN BIBLIOTECA EDIZIONE SPECIALE - 15 DICEMBRE 2011 - CIG: Z0F0272E51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72275)EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO PRESSO LE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66076)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66112)LIQUIDAZIONE FAT 437 E 436/2011 PREMIER COPY (5 SHARP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72010)CABINA DI REGIA DEL 15/12 PRESENZA PARTNER ALLE INIZIATIVE DI CHIUSURA DEL PROGETTO. PROGETTO GAINS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72017)SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66049)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO IN PROJET FINANCING DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65892)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1675 DEL 31.08.2011 - PIXEL - DET. N. 639 DEL 12.08.2011 - PROMOZIONE TEATRO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71532)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA SDECONDARIA DI PRIMO GRADO "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA . PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA R.T. S.R.L. DI BERGAMO NEI CONFRONTI  DELLA SOC. INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. DI MILANO (GRUPPO BANCARIO B.N.L.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71886)PROGETTO LO SPORT IN CLASSE: MODULO MINIVOLLEY. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG  ZED025C879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66047)LIQUIDAZIONE FATT 754/2011 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70189)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66031)LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5982 DITTA DIERRE - PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71879)CENTRO STAMPA COMUNALE-ACQUISTO PEZZAME COTONE BIANCO-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65936)LIQUIDAZIONE FATT-N° 230 DITTA RIGAMONTI &amp; BORRONI - 1^PARTE ATTREZZATURE VIA VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71657)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO C.S. - ALLOGGIO SIO/10/C - VIA C. SIOLO N. 7/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65882)LIQUIDAZIONE FATT N 17 DEL 25.2.2011 MORO ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71897)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO D.C.A. - ALLOGGIO VIA PERGOLESI N. 2, TORRE 3, INTERNO 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65686)ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA ATTI UFFICIO POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68929)EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO PRESSO LE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65786)LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MINOTAURO FATTURA N. 313/2011 ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71748)RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65789)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 778 DEL 31/08/2011 MEK (PANNOLINI ASILO NIDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65775)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA  DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER AFFIDAMENTO IN PROJET FINANCING DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - STRUTTURE NATATATORIEE SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71682)GARBAGNATE CITTÀ NATALE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71488)INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE - AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE, PER GARANTIRE I SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO FINO A FINE ANNO 2011 (CIG ZCB0252E33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60213)ATTO DI LIQUIDAZIONE EDK EDITORE SRL- FATTURE N.29516/2931 DEL 24/06/2011 E N.32735/2931 DEL 15/07/2011 ¿ MATERIALE PER UFFICIO CENSIMENTO  E  NOTA DI CREDITO N. 36090/2931 DEL 31/08/2011 +  NOTA DI CREDITO N. 36091/2931 DEL 31/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71399)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 46° FOTOGRAMMA D¿ORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65778)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS-PEDAGGIO AUTOSTRADALE - MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71368)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/LUIVAT - NOMINA CONSULENTE TECNICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65755)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.FATT.N. 140/2011.AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71320)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "MANISCALCO IN LOVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65760)LIQUIDAZIONE FATT N 2077 DEL 11.8.2011 ASL MI 1 CASE PERTINI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65766)LIQUIDAZIONE FATT N 1022/C DEL 15.9.2011 HOSPITAL GEST SIG MONTI MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71096)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65767)LIQUIDAZIONE FATT RECUS E ALER SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71068)RISTRUTTURAZIONE SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI). INTERVENTI DI RISANAMENTO MURATURE NEI PLESSI SCOLASTICI "SALVADOR ALLENDE" DI VIA MILANO, "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO E ALTRI LOCALI POLIFUNZIONALI -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA CREHABIT SRL DI PADERNO DUGNANO (CIG X7A001627A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65558)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 21.9.2011 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70973)ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI IMPEGNO DI SPESA CIG  Z640241770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65614)LIQUIDAZIONE FATT N 684 DEL 31.8.2011 COOP BIOS SIG MIGLIAVACCA AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70768)RIMBORSO ICI NOMINATIVI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65624)LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AZZURRA FATTURA N. 558 DEL 8/09/2011 SERVIZI GENERALI AUSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71528)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65569)LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2011.CONSORZIO G.I.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71722)ASSEGNAZIONE PREMI 30° CONCORSO FOTOGRAFICO CITTA' DI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71479)ACQUISTO SIGILLANTE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI. CIG 3563980156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65559)LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI - INFORMAGIOVANI DI VIA MILANO N. 17/19. CONSORZIO G.I.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65541)LIQUIDAZIONE PER INTERVENTOSTRAORDINARIO  DI PULIZIA LOCALI - SERVIZI SOCIALI DI VIA MATTEOTTI N. 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71643)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO Z.M. -ALLOGGIO MAN/3 - VIA MANZONI N.46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65498)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC  PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70160)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO DITTA COMIN DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CHITARRA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SPAZIO GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70164)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CENTRO STAMPA. COD.  CIG. Z050225B2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65353)LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 2011 C/C 95472767 COSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70321)ACQUISTO MICROFONI AULA CONSILIARE CIG. Z600232DFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65424)LIQUIDAZIONE DITTA OKI DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64970)LIQUIDAZIONE FATTURA RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70405)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DELL¿OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER  L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2012 ¿ 31 LUGLIO 2012  CIG N. 35157432E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70507)ACQUISTO RADIOCOMANDI PER APERTURA CANCELLI CARRAI PRESSO L'EX G.T.M., VIA ZENALE. CIG [3522502C98]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65496)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 560 DEL 12/09/2011 A FAVORE DELLA COOPERATIVA AZZURRA DI MILANO . SALDO CRD 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70890)RENDICONTO N. 5 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE "PROPOSTA DI PROGETTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65516)LIQUIDAZIONE FATTURA OBL N. 450 DEL 31/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65517)LIQUIDAZIONE FATTURA OBL N. 518 DEL 31/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70952)PROGETTO G.A.I.N.S. TRASFERIMENTO RISORSE ALL¿ASSOCIAZIONE AZIMUT PER LA REALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE DEL PROGETTO ¿ PROSECUZIONE 5 BORSE STAGE AZIONE 1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71087)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA GARBAGNATE CITTA' NATALE 2011 . PRIMA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65494)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE GRUPPO MOTOPOMPA VV.FF. AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI VIA G.SASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65487)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71089)SOSTITUZIONE HARD DISK DELLA WORK STATION COMANDO POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA CIG. N. ZF30246A1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71261)ANALISI DI LABORATORIO DLLA SOSTANZA SEQUESTRATA POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZF40246E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65486)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEGNO PROJECT SRL PER LA FORNITURA DI ASSI IN LEGNO PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71269)RIMBORSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VIA PERGOLESI N. 2 , ASSEGNATO ALLA SIG.RA RADAELLI CLARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65361)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 ALL'AMMINISTRATORE ALLOGGI VIA MANZONI 46- ANTICIPO PER MOROSITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71456)RIMBORSI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65490)LIQUIDAZIONE FATT N 411 DEL 27.6.2011 FERRARI BARBARA APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65493)LIQUIDAZIONI FATT N 467 DEL 27.6.2011 E N 592 DEL 5.9.2011 ASL MI 1 FERRARI BARBARA MAGGIO E LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71511)CORSO "INCONTRO DI LAVORO SUI BILANCI DI PREVISIONE" CIG. ZA 90235350 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70765)APPROVAZIONE VERBALE PER L¿AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI ¿ PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2014 (TRE ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65211)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.E.I. DI PEREGO PER LA MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65173)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71144)SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI GENERICI: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA LA SPIGA DI DESIO. COD CIG ZC902490C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70644)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE PARZIALMENTE UTILIZZATA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65169)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA BASILICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65248)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70076)ATTUAZIONE PRIMA PARTE AZIONE 3BIS. PROGETTO GAINS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70031)ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP 4 TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA CIG. Z7D021FEFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65194)LIQUIDAZIONE FATT N 502 DEL 12.9.2011 LA CORDATA BINETTI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65197)LIQUIDAZIONI FATT N 2303 E 2402 DEL 1.9.2011 IGM SIGG LA MANNA E TESTINI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70040)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 587 DEL 31/08/2010 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 / 30 GIUGNO 2012" IMPEGNODI SPESA. CODICE CIG  481037449</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70281)AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2012-IMPEGNO DI SPESA- CIG Z960234659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65126)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3398 DEL 31.08.2011 - BOLLANI CARTA - DET. N. 639 DEL 12.08.2011 - TEATRO ITALIA PROMOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70513)ACQUISTO APPARATI RADIO  COMPLETI DI ACCESSORI E MANUTENZIONE PRIMO ANNO PER POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA- CIG. N. Z0E02324A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65003)LIQUIDAZIONE "LA GIOSTRA DEI VIAGGI"/PATTY TRAVEL 3° TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65013)LIQUIDAZIONE FATT N 1804/11 DEL 3.8.2011 ASL MI 1 CASE PERTINI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70527)ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI IMPEGNO DI SPESA CIG  Z83022E8FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70558)AVVIO SERVIZI ALTERNATIVI ALL¿ASILO NIDO. ANNO EDUCATIVO   2011/2012. IMPEGNO DI SPESA . CODICE CIG Z46022476F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65021)LIQUIDAZIONE FATT N 95 DEL 1.9.2011 COMUNI INSIEME SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64618)LIQUIDAZIONE AMMINISTRAZIONE ACOL DI RHO PER SPESE DI GESTIONE CASE COMUNALI VIA PERGOLESI N 2 - 2° RATA GESTIONE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69873)PROGETTO "BIMBIN..SPLASH" . IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CIG ZDD021B7CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64620)LIQUIDAZIONE AMMINISTRAZIONE ACOL DI RHO PER SPESE DI GESTIONE CONDOMINIO VIA PERGOLESI 2 - 3° RATA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70195)ORGANIZZAZIONE CORSO ECDL PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO. COD. CIG Z650226366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70205)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SCARICO FOGNARIO DEL BLOCCO SPOGLIATOIO PALESTRA GINNICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, VIA MONTENERO. CIG 12918471DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64701)LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 5° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70211)ORGANIZZAZIONE CORSO WEBMASTER PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO. COD.CIG. ZF602271F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64723)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE PER CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PALAZZO COM.LE - PERIODO: 24.06.201 / 23.08.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67663)INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64767)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70254)NOMINA COMMISIONE - BANDO PER L¿AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI - PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2014 (TRE ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64838)LIQUIDAZIONE SPESE SU C/C POSTALE N. 50301209 (ADDIZIONALE COM.LE IRPEF) PER COMMISSIONI EC DIC/2010 - IMP. BOLLO 4° TRIM. 2010 - IMP.BOLLO 1° TRIM. 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69325)INCARICO PREFESSIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA STELVIO "QUINTO PROFILI"  AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CONFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE  E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG Z220209D08).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64764)LIQUIDAZIONI ALER SC 15.9.2011 E 15.10.2011 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64690)LIQUIDAZIONE PROGETTO GAINS PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70241)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56134)LIQUIDAZIONE - ACENTRO SERVICE - FATTURA NR. 353/2011 (BUSINESS KEY)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69248)SW XML-SAIA : SERVIZIO ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL SW -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64390)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ DI MILANO - VERIFICHE PERIODICHE  IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA DI VIA VILLORESI E SCUOLE MEDIA E MATERNA DI VIA P.SSA MAFALDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69866)"LEARN BY PLAYING": PROGETTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA  DELL'INFANZIA . IMPEGNO DI SPESA CIG Z220215170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64380)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHOP INFORMATICO S.R.L. - ACQUISTO NETBOOK (TITOLO 2°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69921)RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63269)LIQUIDAZIONE - ACENTO SERVICE SRL - FATT. 1044 DEL 13.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69953)INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64401)LIQUIDAZIONE - SHOP INFORMATICO SRL - FATTURA NR. 263/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70213)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L¿ATTUAZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011- ATTO CHE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE N. 739 DELL'11/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64560)ELABORAZIONE STIPENDI TINN MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69303)INCARICO PROFESSIONALE PER  ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE E GIURIDICO AMMINISTRATIVA ALLO STUDIO ASSOCIATO AVV. ERCOLE ROMANO E AVV. PIETRO CANZI DI MILANO. PROROGA (CIG Z71020A39E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69434)OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA N. SAURO. COD CIG Z62020E049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64257)LIQUIDAZIONE PHONETICA PER RIMBORSI PERMESSI ASSESSORE VIVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64415)SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP INFORMATICO SRL - CIG. 21012240E6 - TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69544)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL 2° CIRCOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. IMQ SPA DI MILANO. (CIG ZA50213BE1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64477)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3064 DEL 12/05/2011 DITTA CELCOMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69615)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69670)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI  E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63979)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 01/08/2011 COMPETENZE DI LUGLIO E FATTURA N. 79 DEL 01/09/2011 COMPETENZE DI AGOSTO - AVVOCATO FABIO FESTA DIFENSORE CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64297)LIQUIDAZIONE PROGETTO GAINS AZIMUT ALTA FORMAZIONE NOTA DEBITO N 2 DEL 3.8.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69726)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE "CONCERTO D'AUTUNNO PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69942)MASTER BREVE SUI SERVIZI PUBBLICI  LOCALI 2011-2012. CIG:Z7A02044FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64312)IQUIDAZIONI ALER SC 15.9.2011 E 15.10.2011 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64334)LIQUIDAZIONI ALER SC 15.9.2011 E 15.10.2011 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68924)SALARIO ACCESSORIO OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69418)REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DEL RIVESTIMENTO DEL LOCALE ADIBITO A CUCINA COMUNALE E PORTICO IN VIA VITTORIO VENETO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ILTEC SRL DI BOLOGNA.  (CIG  3474214416 - CUP  C85I11000080004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64285)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 12 AGOSTO 2011 - RADIO PANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69444)MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI VIA VARESE N. 60 (ASILO NIDO) AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CONFERIMENTO INCARICO PREFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. (CIG  Z88020E5A0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64172)LIQUIDAZIONE GRANDEPA.IT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69449)PROGETTO LO SPORT IN CLASSE: MODULO KUNG FU IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG  ZD4020990B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64216)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRLOCKS PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69589)IMPEGNO DI SPESA PER L¿ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64123)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LAZZARI PER LA FORNITURA DI TRANSENNE IN PVC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64122)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLORI E TONY PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER VERNICIATURA E RICAMBI VENEZIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69729)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZITIVA AUTORI IN BIBLIOTECA EDIZIONE SPECIALE - 16 NOVEMBRE 2011 - CIG: ZF50219613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69733)ORGANIZZAZIONE SERATA - I VENERDI' DEL RUSSELL - 11 NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64121)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LAMBRO SPURGHI PER LAVORI DI PULIZIA TRATTI FOGNARI  LOC. BARIANA VIA STELVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64120)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGIO PER IL NOLEGGIO DI SCALA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69728)ORGANIZZAZIONE GRUPPO DI CAMMINO PER QUARTIERE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69077)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 ALL'IMPRESA ASFALTI GEOM. LOCATELLI S.R.L. DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) - (CUP: C84E09000070001 - CIG N. 0511508DBD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64184)LIQUIDAZIONE FATTURA RANDSTAD N. 11FWN34710 DEL 31/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69085)PROGETTO LO SPORT IN CLASSE: MODULO MINIBASKET. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG  ZF001F4777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64168)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA GALILEI MORANTE- SALDO- ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69089)PROGETTO LO SPORT IN CLASSE: MODULO TENNIS  IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG   ZD801FFF35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64011)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 MR DEL 27.07.2011 - MONTODEN MUSIC - DET. N. 545 DEL 7.07.2011 - MUSICA IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69138)ACQUISTO SOFTWARE GESTIC- GESTIONE INCIDENTI STRADALI CON GEOREFERENZIAZIONE AUTOMATICA-IMPEGNO DI SPESA-CIG. 34598430C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64096)LIQUIDAZIONE FATT  954 DEL 14.7.2011 ICOS SIG AGATI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64107)LIQUIDAZIONE FATT N 1079 DEL 1.8.2011 SIG AGATI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69118)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE: MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2011 NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ESABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2011 ED IL 31.03.2012 - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 ALL'IMPRESA SELVA MERCURIO S.R.L. DI COMO(CIG N. 12143419E2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69199)INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO QUINTO PROFILI (CIG: 3464033276)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64016)LIQUIDAZIONE FATT TIA SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69256)INDIZIONE GARA PER I  SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2012 31 DICEMBRE 2013 COD CIG 3429442111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63970)LIQUIDAZIONE PROGETTO GAINS CIESSEVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63920)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE-COMUNE DI MILANO SERVIZI FUNEBRI - OBITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69327)SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE. (CIG 26200326CC - CUP C89E11000640004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63926)ATTO DI LIQUIDAZIONE SANTINO SERVIZI FUNEBRI S.A.S. - FATTURA N. 117 DEL 30/07/2011-SERVIZIO RECUPERO SALME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69362)SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REVISIONE MONETARIA DEL CANONE. (CIG N. 187883822A -CUP N. C89E06000090004).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67351)ACQUISTO DI 3 GIORNATE DI INTERVENTO SOFTWARE- DETERMINA A CONTRATTARE A NORMA DELL'ART. 192 D.L. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63946)VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63951)VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68234)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO PER SPARGIMENTO STRADALE - AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA FORNITORE, DITTA LA SORGENTE SAS DI BUSTO ARSIZIO (VA) (CIG ZB701B3F5B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69027)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREMIO SEZIONE RAGAZZI CONCORSO VINCI LEGGENDO ¿ III PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63784)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN N. 357/2011 - STIPENDI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69032)ACQUISTO DI VOLUMI DI EDITORIA SPECIALIZZATA SETTORE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-IMPEGNO DI SPESA -CIG.X9500F0366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63810)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63711)LIQUIDAZIONE FATTURA FAST BOOK M721987/2011 - DET. 345/2011 E DET. 543/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69319)CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA COLLABORAZIONE POSSIBILE - IL DIALOGO TRA FAMIGLIE, SERVIZI, ISTITUZIONI E TERRITORIO A FAVORE DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLA DISABILITA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63744)LIQUIDAZIONE IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DA PARTE DI COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69336)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONTRASSEGNATO CON LA SIGLA PE15 - NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68099)3° TROFEO AVO GARBAGNATE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63564)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA DISABILI CRD N. 506 DEL 11/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68676)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA A4 PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL (CIG N.   Z0A01F3DF0)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60156)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA SCATOLIFICIO MINGAZZINI E FIGLI SRL N. 589  DEL 24/05/2011- MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68990)ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.  CIG Z6001EE5D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63666)LIQUIDAZIONE SPESE SU C/C POSTALE N. 95472767 (COSAP) PER TENUTA CONTO MAR-APR/2011 - IMP.BOLLO 1° TRIM/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68814)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAFFE PER POSIZIONAMENTO A MURO TELEVISORI/MONITOR  SERVIZIO CULTURA/BIBLIOTECA - CIG. Z7A01F7132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63647)LIQUIDAZIONE SPESE SU C/C POSTALE N. 95472882 (ILLUMINAZIONE VOTIVA) PER TENUTA CONTO FEB/APR 2011 - IMP.BOLLO 1 TRIM.2011 - COMMISSIONI PER IMPAGATO ASSEGNO N. 7123655927</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63662)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68781)IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ¿ASPETTANDO HALLOWEEN IN BIBLIOTECA¿ 29 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63672)LIQUIDAZIONE SPESE SU CONCO CORRENTE POSTALE N. 95472767 (COSAP) - CONGUAGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68994)ORGANIZZAZIONE FIERA DEL CIOCCOLATO: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68999)ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. CIG Z5301FBCF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63692)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 4° BIMESTRE 2011 PRESSO UFF.PIANO DI ZONA E SALA PROVE MUSICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69098)RETTIFICA DETERMINA N. 753 DEL 13/10/2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63570)LIQUIDAZIONE FATTURA FIAP - DET. N. 517 DEL 1.07.2011 - CONCORSO FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63579)LIQUIDAZIONI FATT N  F50038 E 201785 DEL 2.8.2011 RISTOCHEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65579)ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CARICO E SCARICO MATERIALI CON AUTOCARRO IVECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63604)LIQUIDAZIONE PROGETTO GAINS PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66938)FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PROTETTIVE SULLE SUPERFICI VETRATE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FOSCOLO -  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SUN FILM SRL (CIG   Z7C01B9180)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63594)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499 DEL 1/08/2011 COOP AZZURRA  SERVIZI GENERALI ESTIVI  AUSILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67158)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01)  NEI SEGUENTI EDIFICI: CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO, BIBLIOTECA VIA MONZA , PALAZZO COMUNALE E CA' DEL DI' - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE ALLA  SOC.  IMQ  SPA  DIMILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67195)ACQUISTO MATERIALE VARIO IN ANTICIPAZIONE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEGLI ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63588)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 11/04/2011 KKIEN ENTERPRISE  SISTEMI DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63585)LIQUIDAZIONE AZZURRA FATTURA N. 474 DEL 29/07/2011 ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67197)EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER L¿ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ¿ ANNO SCOLASTICO  2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63578)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE LUGLIO N°1000002263-1000002264-1000002265-1000002266-1000002117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67254)MANUTENZIONE IMMOBILI. RIPRESA DI ALCUNE TINTEGGIATURE DETERIORATE NEL PIANO PRIMO DEL PLESSO SCOLASTICO "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA -  APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   DITTA CREHABIT SRL DI PADERNO DUGNANO. (CIG    X6B001625B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63577)LIQUIDAZIONE FATT N F50038 DEL 2.8.2011 BUONCHEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67329)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL 2011. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63586)LIQUIDAZIONE FATT N 475 DEL 3.8.2011 LA CORDATA SIG BINETTI MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67411)15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI- LIQUIDAZIONE  A TITOLO DI ACCONTO AI DIPENDENTI INTERESSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63501)LIQUIDAZIONE FATT N 2033 DEL 1.8.2011 E N 2136 DEL 1.8.2011 IGM SIGG LA MANNA E TESTINI MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67418)MANUTENZIONE IMPIANTI DI FOGNATURA IN VIA LEOPARDI, VIA DEI TIGLI E VIA DELLE BRUGHIERE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LAMBRO SPURGHI SRL DI PADERNO DUGNANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67764)INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE - AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE, PER GARANTIRE I SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO FINO A FINE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63504)LIQUIDAZIONE FATT N 80 DEL 1.8.2011 COMUNI INSIEME AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67779)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO ELSA MORANTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RB ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63545)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 12.8.2011 SIG ESPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63544)LIQUIDAZIONE SPESE SU C/C POSTALE N. 18844209 PER TENUTA CONTO DIC/10 E IMP.BOLLO 4° TRIM/10 - COMMISSIONI EC GEN/LUG 2011 - TENUTA CONTO GEN/GIU 2011 - IMP.BOLLO 1°/2° TRIM. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67817)REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER CANI (CITY DOG) -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1  ALLA  DITTA  MARAZZI ANGELO SRL DI BOLLATE (MI).(CIG Z2E00410E9 CUP C89B11000090004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57869)LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI COMUNALI.MAGGIO 2011 RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67901)ACQUISTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - FOGLI ANNO 2011 REGISTRI DI STATO CIVILE E MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO DELLE CARTE DI IDENTITÀ¿ IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67908)MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 4 NOVEMBRE 2011 ¿ GIORNO DELL¿UNITÀ NAZIONALE ¿ FESTA DELLE FORZE ARMATE ¿ ¿GIORNO DELLA MEMORIA COMUNE E DEI VALORI PATRIOTTICI¿ ¿ DETERMINAZIONI CONSEGUENTI E IMPEGNO DI SPESA (COD Z7DO1DC87B CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63518)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595 DDEL 29/07/2011  FERCO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63486)LIQUIDAZIONE SPESE SU C/C POSTALE N. 39983200 (COMANDO POLIZIA MUNICIPALE) PER TENUTA CONTO DIC/2010 - GEN-APR/2011, COMMISSIONI E.C. GEN/MAG 2011 - IMP.BOLLO 4° TRIM/10-1° TRIM/11 (E.C. MESI GENNAIO/MAGGIO 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67911)CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT. AGR. FRANCESCA OGGIONNI DELLO STUDIO PROGETTO VERDE, PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE FINALIZZATA AL CENSIMENTO DEGLI SPAZI APERTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E AD UN PROGETTO DI FATTIBILITA' NELL'AMBITO DEL BANDODELLA FONDAZIONE CARIPLO "QUALIFICARE GLI SPAZI APERTI IN AMBITO URBANO E PERI-URBANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63345)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332 DEL 31.07.2011 - NEW GRAPHIC - DET. N. 508 DEL 28.06.2011 - MUSICA IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67945)CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ¿ ANNO 2011 ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68257)AFFIDAMENTO RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE -DITTA I.SO.V.-IMPEGNO DI SPESA ( CIG.X1200F0363)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63459)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE ALLA PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63348)FATT ENEL SC 24.8.2011 SIG ANNALORO/GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68313)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 646 DEL 17.8.2011 AVENTE PER OGGETTO:¿PROGETTO GAINS PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2011¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63357)LIQUIDAZIONE FATT N 70 DEL 1.7.2011 COMUNI INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68318)FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ALLARME INCENDIO PER COMANDO SERRANDE EVACUAZIONE FUMI DA INSTALLARSI PRESSO LA ZONA FILTRI DELLA PALESTRA PLESSO SCOLASICO "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BIEMME FIRE SAFETY SRL DI CORBETTA (MI).(CIG     Z0C01EA601)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63346)LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68329)CONCESSIONE DI USO DURATURA DI SPAZI PUBBLICI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60259)ATTO DI LIQUIDAZIONE SANTINO SERVIZI FUNEBRI SASA- FATTURA N. 85 DEL 31/05/2011- SERVIZIO RECUPERO SALME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68626)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68801)LOTTO GB3 - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2011 VIA KENNEDY N. 54  COOP. GARBAGNATE UNO - SIG.RI A.M. E D.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63312)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63310)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOFFICINA GALANTE BALDASSARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67202)AFFIDAMENTO A INFOENERGIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63309)LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67319)COSTITUZIONE DEL FORUM GIOVANI D¿AMBITO. PROGETTO GAINS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68782)DETERMINAZIONE N.721 DEL 07.10.2011 AD OGGETTO ¿GARA SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO 1.01.2012/31.07.2014 - COD CIG  3207945FF1 ¿: PROVVEDIMENTO  DI AUTOTUTELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63244)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE.LUGLIO 2011.RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63227)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI.GIUGNO 2011.RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66901)INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A SEGUITO POSA DI NUOVO PAVIMENTO IN PVC -  DITTA BIANCA &amp; VERDE DI CARONNO PERTUSELLA (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63303)LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO MESE GIUGNO: N° 1981,1983,1748,1980,1982,1747,1749,1984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67102)AGGIUDICAZIONE DI BENE MOBILE IN ALIENAZIONE-IMPEGNO DI SPESA (CIG XE500F0364)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67883)GARBAGNATESI IN COMUNE  REALIZZAZIONE PROGETTI ¿ FORNITURA E POSA ESSENZE E BULBI - IMPEGNO DI SPESA  (COD Z5F01DB4A1 CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RECUPERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63252)ATTO DI LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2009-31/12/2010 POLIZZA ELETTRONICA VARIA N.43490965 - UGF ASS.NI DIV.UNIPOL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63237)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 4° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68032)LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE RISULTANZE DAL 20 APRILE AL 14 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63239)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. TELECOM ITALIA SPA N. 4220311800055794 DEL 6.6.11 - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 4° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68043)RENDICONTO ANTICIPAZIONI DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68248)ACQUISTO SIGILLANTE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63225)LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE FATTURA  DITTA RIGAMONTI E BORRONI N° 231 DELL'1.8.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68296)IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO  PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI. (CIG 16066200C4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63219)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI 1 N 1519 DEL 30.6.2011 CASE PERTINI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68462)PROGETTO LO SPORT IN CLASSE: MODULO NUOTO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO. CODICE CIG  ZA801EE98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63216)LIQUIDAZIONE FATT 405 DEL 12.7.2011 LA CORDATA SIG. BINETTI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63160)LIQUIDAZIONE - GLOBO - FATTURA NR. 148/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68049)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - PERIODO SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63159)LIQUIDAZIONE - ITALWARE - FATTURA NR. 2028/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68545)CORSO "LA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2012 E LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63146)LIQUIDAZIONE - PREMIER COPY - FATTURE NRR. 398/2011 E 399/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67827)46° FOTOGRAMMA D¿ORO: ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA E IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA E SERATA PREMIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63143)LIQUIDAZIONE - PREMIER COPY - FATTURA NR. 402/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52397)INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63140)LIQUIDAZIONE - PREMIER COPY - FATTURA NR. 401/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68300)COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG.RA C.M.F.  - ASSISTENTE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63135)LIQUIDAZIONE - SI.NET - FATTURA NR. 658/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67512)PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE 663/2011 ¿ RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONI ECONOMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:68085)ASSEGNAZIONE DI 3 ORTI URBANI IN LOCALITA¿ SIOLO, GROANE E BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63036)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 15.06.2011 IL GHIOTTONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63047)ATTO DI LIQUIDAZIONE FORGEST N. 193 DEL 10.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67887)BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI - PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2014 (TRE ANNI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63049)ATTO DI LIQUIDAZIONE CGP PUBBLICITA' FATTURA N. 24/2011 E NOTA DI CREDITO N. 157/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67664)AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO BANDO INAIL DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE)  "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA E "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - LIQUIDAZIONE RATE POLIZZE FIDEJUSSORIE RELATIVE AI PREMI DA CORRISPONDERE PER  ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67442)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BOSCOFORTE SRL DI TAINO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57832)LIQUIDAZIONE FATTURA COLORIFICIO PAGANI N. FA00253 DEL 13 06 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67769)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VI CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE CITTA' DI GARBAGNATE.  GIURIA E PREMIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63016)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIN N.RI 289-290-291 DEL 09 08 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63000)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA SERVICE N. 10570 DEL 06.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67718)IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "INCONTRI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67696)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2011/2012 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62867)CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI- LIQUIDAZIONE ALLE PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67683)ORGANIZZAZIONE DELLA ¿GARA DI CICLOCROSS - TROFEO DEL PARCO¿ IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE. CIG ZD601D1A6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62878)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI- LIQUIDAZIONE ALLA PROPRIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62415)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 18.07.2011- DB SOUND - DET. N. 542  DEL 7.7.2011 - CONCERTO VIVA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67412)APPALTO FORNITURA PER ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO - NUMERO GARA 3067094, CIG N. 3032518105 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67382)AVVIO PROGETTO LEGALITA' RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V PRIMARIA DI GARBAGNATE MILANESE. - ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CODICE CIG Z7101CADD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62503)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 876 DEL 28.7.2011 - CSC ALLESTIMNTI- DET. N. 561  DEL 14.7.2011  - CONCERTO VIVA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67353)ANALISI SOSTANZE SEQUESTRATE-IMPEGNO DI SPESA CIG. XBD00F0365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62567)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 20.06.2011 - COOP. BACIOCCH - DET. N. 415 DEL 27.05.2011 - PREMIO VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67335)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO IN BIBLIOTECA - CIG. Z7601C7069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62569)LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 25.07.2011 - ARSCANTUS - DET. N. 542 DEL 7.07.2011 - VIVA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67333)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA: 3° IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62587)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3009 DEL 31.07.2011 - BOLLANI CARTA - DET. N. 517 DEL 1.07.2011 - CONCORSO FOTOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62591)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3010 DEL 31.07.2011 - BOLLANI CARTA - DET. N. 595 DEL 27.07.2011 - PROMOZIONE CORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67308)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORESI E L'INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI (CUP:C83B11000020004 - CIG: 302620682F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65638)Z.L. ESECUZIONE DISPOSTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO N. 26138/2009 ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62595)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER ASTA PUBBLICA " ASSISTENZA SANITARIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62759)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PER SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65887)A.P. "ESECUZIONE DISPOSTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO" N. 21175/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62780)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65891)D.G. "ESECUZIONE DISPOSTO  SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO N. 104815/2011 ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62463)LIQUIDAZIONE FATT.SOC. TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COMUNALI - 4° BIMESTRE 2011 (APR-MAG) SCADENZA: 24 AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66330)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 676 DEL  15  SETTEMBRE 2011  IMPEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 DEGLI ASSEGNATARI MOROSI  DI ALLOGGI ERP. VIA C DEL . SIOLO N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62608)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNTIURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I.P. TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67579)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67599)INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LOCALI SCUOLE PRIMARIE. CIG Z9D01D0FF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62812)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62847)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITUTRA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFF.SEGRETERIA) - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67752)15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-ACQUISTO  SCATOLE CARTONI PER ARCHIVIO QUESTIONARI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67094)AFFIDAMENTO GESTIONE DELL¿IMPIANTO SPORTIVO ¿LE GROANE¿ DI VIA DEI PIOPPI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z5301BD4E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62756)LIQUIDAZIONE TIA 2011 SIG TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62753)LIQUIDAZIONE TIA 2011 SIG FANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67228)PROGETTO GAINS CABINA REGIA OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62401)LIQUIDAZIONE ENEL SC 5.8.2011 SIG TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67451)INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARAPETTO NELL'AREA ESTERNA ALL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA VILLORESI ADIBITO A SCUOLA MATERNA E SERVIZI VARI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62404)LIQUIDAZIONE ENEL SC 5.8.2011 SIG FIORE CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66506)CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E L'ASSOCIAZIONE AMICO ANIMALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI GATTI RANDAGI E GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE SETTEMBRE 2011-31 AGOSTO 2012- IMPEGNO DI SPESA- CIG. X3A00F0362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62405)LIQUIDAZIONE ENEL SC 5.8.2011 SIG SANNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66202)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PROPIETA' COMUNALI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62359)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 420 DEL 8/07/2011 SOSTEGNO H MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66226)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.07.2011/31.12.2012. CIG 19927071D6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66798)ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONI GENERALI E CIMITERIALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA C.G.P. DI POGLIANO MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62360)LIQUIDAZIONE - TELECOM ITALIA (MPLS + INTERNET)- FATT. N. 6820101219001269 DEL 16/12/2010 (NOV/DIC 2010) + FATT. N. 68020110719001391 DEL 19/07/2011 (LUG/AGO 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67125)APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62288)LIQUIDAZIONE DITTA SIMONE DE BEAUVOIR FATTURE N.RI 244-245-246 DEL 31.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67160)GARBAGNATESI IN COMUNE: PROPOSTA DI PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62351)LIQUIDAZIONE NOTA PROFESSIONISTA DOTT. ALDO BASAGLIA.(GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62347)LIQUIDAZIONE - TELECOM ITALIA - FATT. N. 6820110719000700 DEL 07/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64418)NOLEGGIO MULTIFUNZIONI A4 PER UFFICI COMUNALI COD. CIG. Z220162373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62324)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31.5.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65257)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 690 DEL 16/09/2011-AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DECORAZIONE AUTO NUOVE ADIBITE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE-CIG. X8A00F0360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62285)LIQUIDAZIONE FATTURA RANDSTAD N 11FWN23102 DEL 30/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65927)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO AREA GIOCHI NEL PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66169)SPORTELLO CONCILIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS N.28 DEL 04.03.2010 E IL D.M. 180 DEL 18.10.2010 PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO DI VIA MILANO 21. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E PROMOZIONE. COD CIG Z29016D5D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62150)LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2011 - LATTE NERO - COMPAGNIA DI SPETTACOLI - CIG. ZAC00AD9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62178)LIQUIDAZIONE FATTURA VISA FORNITURE (N. 418-2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66196)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1  DELLA  DITTA  BOSCOFORTE SRL DI TAINO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57828)LIQUIDAZIONE FATTURA 1000 E 1 PIZZA N. 3 DEL 17 06 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66304)INTEGRAZIONE COPIE A COLORI UFFICIO CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66422)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CASCINA SIOLO, 16 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62047)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COM.LI E PARCHI PUBBLICI - 1° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61937)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - ARREDO A VERDE FIORITO (4° RATA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66439)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 702 DEL 28.09.11 - CORSI DI TENNIS - STAGIONE SPORTIVA 2011/2012.  CIG: Z6101A9A02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61971)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO CORTI DI CORTI CLAUDIO - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA "E. MORANTE" - COORDINAMENTO SICUREZZA D.LGS 81/2008 IN FASE DI ESECUZIONE , DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - ACCONTO 90%. (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66482)CAMPUS ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2011- IMPEGNO DI SPESA  CIG ZD401A7E2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61848)LIQUIDAZIONE FATTURA BOLLANI CARTA N.3392 DEL 01.08.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66497)ACQUISTO ATTREZZATURE PULIZIA E SANIFICAZIONE PER ASILI NIDO CIG ZE301AAC61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66550)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE CONCORSO FOTOGRAFICO - SPEDIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61823)LIQUIDAZIONE FATTURA 100/11 - EDIZIONI SONDA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61851)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 10.7.2011 - EREWHON - DET. 491 DEL 22.6.2011 - CIG: Z5900921E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66555)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66691)AVVIO SPORTELLO ASCOLTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE. ¿ ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CODICE CIG ZCB01AA102</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61874)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3722/2011 - MONDADORI RETAIL - CIG. 23334328FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61876)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3723/2011 - MONDADORI RETAIL - CIG: Z11010ACA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66769)ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61877)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2819/2011 - MONDADORI RETAIL - CIG. Z11010ACA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66785)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO PER SPARGIMENTO STRADALE -  DITTA  ITALKALI  SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61890)LIQUIDAZIONE FATTURA N. M715226/2011 - FAST BOOK - CIG. 2333400E94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66826)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64606)INDIZIONE GARA SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO 1.01.2012/31.07.2014 - COD CIG  3207945FF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62070)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 6/07/2011 ALLA SOCIETA' GROANE TRASPORTI E MOBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66812)UN AUTUNNO SPECIALE - 14 OTTOBRE 2011 SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE SIRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61926)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747 DEL 30.6.2011  AGRIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61927)LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE MESEC DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61563)RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'  DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO (LIGHT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61573)LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE DI CAPUA FRANCESCO PER SPESE DI GESTIONE IMMOBILI PIAZZA DEL SANTUARIO - ESERCIZIO 2010/2011-3°-4° E 5° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66332)ACQUISTO SIGILLANTE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61901)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIN N.RI 194 - 195 - 196 - 197 DEL 18 07 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66409)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2013. CIG 295459401A. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61760)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747 DEL 30.06.2011 AGRIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65150)CENTRO DIURNO DISABILI. ACQUISTI BENI E SERVIZI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61895)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS ANNO SCOLASTICO 2010/2011, SCUOLA SAN LUIGI. SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65210)RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO APPARTAMENTI DI VIA CANOVA CIV. 86 E VIA CASCINA SIOLO CIV. 7/B. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61884)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65962)LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA RIGUARDANTE CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61891)ATTO DI LIQUIDAZIONE I SEM. 2011-SEMINARA- SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66016)FESTA D¿AUTUNNO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL 20 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2011  COD CIG Z320199A2F PER IL NOLEGGIO DELLA TENDOSTRUTTURA, COD CIG ZA00199A6B PER LE SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE COD CIG Z2D0199ACC PER FORNITURA MEDAGLIE E CASTAGNE D¿ARGENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66064)AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTIVO "CORSI DI GINNASTICA RITMICA E BALLO PER GLI ADULTI" PRESSO LA STRUTTURA "IL CARDELLINO" PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 CIG N. ZC6019B35E;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61892)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PDS 2010.2011 1° CIRCOLO DIDATTICO. SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61881)LIQUIDAZIONE FATT. F.LLI BRAGAGLIO N21 -1 SEMESTRE 2011-SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66277)RENDICONTO N. 4 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE "PROPOSTA DI PROGETTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61869)ATTO LIQUIDAZIONE 2 TRIM MCTC 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66327)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66345)INDIZIONE GARA PER L¿AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO (1 DICEMBRE ¿ 15 GENNAIO) PER GLI ANNI 2011/2012 ¿ 2012/2013 ¿ 2013/2014 IN GARBAGNATE MIL.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61724)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. N. 467 DEL 15.07.2011 O.M.A. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61030)LIQUIDAZIONE EURESYS - FATTURA NR.450/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66344)PROROGA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER AL NUCLEO FAMILIARE SIG.RA P.M.G. (ALLOGGIO COD.05/1818/0024/1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57759)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOFFICINA GALANTE BALDASSARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65057)CENTRO DIURNO INTEGRATO: SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITÀ RIABILITATIVO-TERAPEUTICHE 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65587)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO UNITI SI VINCE ¿ VENERDI¿ 7 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61443)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61496)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL SOLE SPA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65642)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE 46° FOTOGRAMMA D'ORO  - PROMOZIONE E GIURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65798)SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.11.2011 -31.10.2018 - IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61512)CESSIONE STIPENDI STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61506)LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. GIANLUCA RAGUSA - REDAZIONE SCHEDE CATASTALI -ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (CORTE NOBILI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65893)IMPEGNO DI SPESA PER L¿ORGANIZZAZIONE DELLE SELEZIONI PER IL 19° CONCORSO MUSICALE SARA PREATONI ¿ EDIZIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66060)AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTIVO ¿CORSI TENNIS PER ADULTI E RAGAZZI¿ PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 31 MAGGIO 2012 CIG N. Z1E019A962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61516)LIQUIDAZIONE ALLA C.G.P. PUBBLICITA' DI CIRILLO GAETANO - ACQUISTO GILETS IN DOTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65574)LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61495)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OTTO MULTICOM S.R.L. - ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO E LATTINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61500)ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 9 DEL 31.01.2011 CGP PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65761)SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA CONCORSO VINCI LEGGENDO - II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65492)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61221)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AVEDA MARKET N.480 DEL 16.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61252)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PMF ELETTRONICA N. 79 DEL 04.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64803)INTEGRAZIONE CONTRIBUTO  PREVIDENZIALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOC. AFRA  DI CANTU'  PER CONSULENZA STRUTTURALE RELATIVA ALL'ANCORAGGIO DEI PANNELLI PREFABBRICATI  NELLA PALESTRA DELLA  SCUOLA PRIMARIA "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI. (TITOLO 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61432)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE - SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - PERIODO MARZO-APRILE E MAGGIO-GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65289)IMPEGNI DI SPESA BILANCIO ANNO 2011 CAPITOLO 58/70 , INTERVENTO 1.01.08.03 "CONSULENZA E ASSISTENZA SETTORE SERVIZI AL CITTADINO"- RETTIFICA E NUOVA IMPUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61413)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOSSATI ASCENSORI  S.N.C. - CANONE ASCENSORE 1 APRILE - 30 GIUGNO - INSTALLATO C/0 CENTRO POLIFNZIONALE BARIANA "IL SOLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65538)FESTA DEL PAESE 2011 ¿ INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA  CIG ZEC0185E9A CSC ALLESTIMENTI CIG ZDA0185EA7 MUSIC PROJECT LIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61387)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PUBBLICITÀ DI CIRILLO GAETANO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65386)APPALTO FORNITURA PER ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - FISSAZIONE DATA APERTURA OFFERTE E NOMINACOMMISSIONE DI GARA - CODICE CIG 3032518105 NUMERO GARA 3067094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65491)15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI- PRESA D'ATTO DELLE GRADUATORIE -  AFFIDAMENTO INCARICHI  AI RILEVATORI E COORDINATORI - DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE E CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61362)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP PUBBLICITA DI CIRILLO GAETANO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61079)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 3 TESTI.MAGGIOLI EDITORE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65236)FESTA DEL PAESE 2011. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61070)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE 15/30.06.2011.DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65156)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO VINCI LEGGENDO E SPONSORIZZAZIONE - I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61344)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CGP DI CIRILLO GAETANO PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI INDIVIDUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65079)INTEGRAZIONE V NOTTE BIANCA COD CIG ZA9012BCE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50160)LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE DI POROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65074)AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA DIRETTA PER DECORAZIONE AUTO NUOVE ADIBITE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CIG. X8A00F0360-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61363)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. SALDO REGIONALE E QUOTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65158)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO LA SPAGNA IN MUSICA ¿ 15 OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64252)INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD, TENNIS, STRIMBASKET E VOLLEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61365)LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.SALDO REGIONALE E QUOTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61368)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI AMM.RE COLASUONNO CESARE PER IMMOBILE PROPRIETA' COMUNALE VIA CERVINO 4- 1 RATA GIUGNO 2011-ESERCIZIO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64032)PROGETTO PARI OPPORTUNITA' "ATTIVE PIU' DI PRIMA: DAI SOGNI AI DESIDERI, DAGLI OBIETTIVI AI RISULTATI" CODICE CIG Z2B0144572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61294)LIQUIDAZIONE DITTA IVRI FATTURA N. 41058 DEL 30 06 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63477)AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "QUADRIFOGLIO" DI VIA N. SAURO E DELL'IMPIANTO SPORTIVO "LE QUERCE" DI VIA KENNEDY DI GARBAGNATE MIL.SE - IMPEGNO DI SPESA . CIG Z1E0131BCD  ASSOCIAZIONE SPERANZA PRIMULE - CIG Z2B0131D58 ASSOCIAZIONE GARBAGNATE CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61298)LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE DON GNOCCHI:028/333/2011 DEL 27/7/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64772)PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO , MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, DI MISURATORE ELETTRONICO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64584)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIA PER GLI ADULTI E DISABILI PRESSO LE STRUTTURE DISLOCATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 31 MAGGIO 2012 CIG N. Z3900D1DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61318)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27.5.2011 COOPERATIVA SOCIALE ZIGOELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61320)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300244 DITTA A.MANZONI - PUBBLICAZIONE BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64594)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64695)SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.11.2011 - 31.10.2018 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61322)ATTO DI LIQUIDAZIONE EDK EDITORE SRL N. 31966/2931 CD RENDICONTO SPESE ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61273)LIQUIDAZIONE FONDERIA CAMPAGNER FATTURA N. 205 DEL 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64974)ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61303)LIQIDAZIONE FATTURA INTEGRAF SRL N.217 DEL 22/11/2010-ATTREZZATURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64997)IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO ¿TUTTA CASA, LETTO E CHIESA¿ 29 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61250)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFF.INFORMAGIOVANI VIA MILANO, 21 - PERIODO: MAG/GIU 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63043)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ¿NUOVI NATI¿ 2011/2012 -  I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61255)LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA SIG.RA PISANO GIUSEPPINA E CORRADO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63386)CONVENZIONE  POLO SPORTIVO  "SPORTGROANE". LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61205)FATTURA FERCO N. 507 DEL 30/06/2011 ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63988)IMPEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 DEGLI ASSEGNATARI EDIFICI PUBBLICI - VIA MANZONI 46- LIQUIDAZIONE ALL' AMMINISTRATORE E GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61077)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA TAURO ANGIOLINA- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI FABB. REGIONALE ANNO 2010 - 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64416)IMPEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 DEGLI ASSEGNATARI MOROSI  DI ALLOGGI ERP. LIQUIDAZIONE AL GESTORE VIA MANZONI N. 46 E VIA C. SIOLO N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61073)LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA ROSSETTI ORNELLA - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI FAB. REGIONALE ANNO 2010 - 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64480)¿V NOTTE BIANCA DELLO SPORT¿  III IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61071)LIQUIDAZIONE AL SIG. CONTI GIUSEPPE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  NEGLI EDIFICI PRIVATI FABB. REGIONALE ANNO 2010 - 2° ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64550)CORSI TENNIS ADULTI E  RAGAZZI PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 31 MAGGIO 2012 ¿ INDIZIONE BANDO CIG ZD200DADF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64563)CORSI DI GINNASTICA RITMICA E BALLO PER GLI ADULTI PRESSO LA STRUTTURA ¿CARDELLINO¿ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  ANNO SPORTIVO 2011 / 2012 ¿ INDIZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61051)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61067)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - MANUTENZIONE  STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI APPARTAMENTI COMUNALI LOC. SIOLO - (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64812)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62276)ACQUISTO CARTELLO SEGNALETICO INGRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CGP PUBBLICITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61052)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI SCIVOLI IN LAMIERA X LA BIBLIOTECA  E RIPRISITNO  PASSERELLA ZINCATA PASSAGGIO PEDONALE VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62580)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CEDAF - GRUPPO MAGGIOLI SPA - PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IRIDE - GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO - SETT-DIC 2011 - ANNO 2012 COD. CIG. Z880121DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61047)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61041)ATTO DI LIQUIDAZIONE EREWHON FATTURA N. 79 DEL 21.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63569)CONVENZIONE ENTE LOCALE E STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATE PER L¿ACQUISTO DI POSTI AUTORIZZATI -  ANNI EDUCATIVI 2011/2012 E 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61013)LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. EUGENIO VAGHI - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63698)ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL¿ INTERNO DI UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CANOVA 74 (CIG ZBD00D153D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63849)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DEL PARCO LE QUERCE DI VIALE KENNEDY.  APPROVAZIONE  STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   ALLA  DITTA  EMMEBIERRE  SNC  DI  SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60859)LIQUIDAZIONE PREMIER COPY FATT. 250 DEL 27.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60912)LIQUIDAZIONE PREMIER COPY - FATT. NRR. 69 DEL 01.02.2011 E 249 DEL 27.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64218)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVI AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64771)FESTA DEL PAESE 2011. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA  CIG Z500164761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60940)LIQUIDAZIONE SI.NET - FATTURA NR. 575 DEL 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64657)SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI GENERICI: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA AZZURRA DI MILANO. CIG Z43015F37A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61042)LIQUIDAZIONE COOP AZZURRA FATTURA N. 422 DEL 8/07/2011 SERVIZI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61044)LIQUIDAZIOBNE FATTURA N. 398 DEL 5/07/2011 COPP AZZURRA  TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63035)RENDICONTO ANTICIPAZIONI DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61046)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 419 DEL 8/07/2011 PRE POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62179)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE CONCERTI ESTATE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63258)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SI.NET DEL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEI LEDWALL - CIG Z7E012CCC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61049)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 421 DEL 8/07/2011. SERVIZIO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61072)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 21.07.2011 DIMENSIONE MODA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62736)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11) E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63268)"V NOTTE BIANCA DELLO SPORT" IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B012BC14 NOLEGGIO PEDANA - CIG ZDA012BC62 ACQUISTO TARGHE - CIG ZC1012BC82 SERVIZIO RISTORO - CIG Z42012BC98 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE - CIG ZA9012BCE7 SPETTACOLO MOTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61088)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL 4 STRADE N. 596 DEL 04.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61089)LIQUIDAZIONE SMS  CORSO RISTORAZIONE COLLETTIVA DET 133 DEL 02/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63880)APPALTO FORNITURA PER ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO- AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - RICEZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA E PRESAD'ATTO DEL VERBALE E DELLA MANCATA AGGIUDICAZIONE -DETERMINAZIONI  INERENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63713)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 14 AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57813)LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA N. 38294 DEL 31 05 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63609)SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE  PERIODO 01.11.2011 - 31.10.2018 - NOMINA COMMISSIONE TECNICO VALUTATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58349)LIQUIDAZIONE FATTURA COLTERARI INNOCENZO N. 6 DEL 22 06 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61018)LIQUIDAZIONE FATTURA OBL N.379 DERL 30/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63456)PROGETTO G.A.I.N.S. TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ASSOCIAZIONE AZIMUT PER LA REALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61023)LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE FATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63259)PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE EX DET. 659/2008, FINO AL 31.08.2012 PER LA GESTIONE DEL BAR RISTORO SITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO ALLA SOCIETÀ SPORTING 3 SSD A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60931)TINN ELABORAZIONE STIPENDI DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63261)PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COPERTA E SCOPERTA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO FINO AL 31.08.2012 ALLA SOCIETÀ GARBAGNATE NUOTO SSD A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62185)III^ ASSEMBLEA PROGRAMMATICA NAZIONALE ANCI GIOVANE 8-9 APRILE 2011 - INTROITO CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60879)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TELEPASS - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60933)LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFATTURE FRAIZZOLI &amp; C N 1620 DEL 11/07/2011 -VESTIARIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62108)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA -APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60796)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2011 E FATT.I.P. "CAPOLUOGO" MESE DI GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:63419)APPALTO FORNITURA PER ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO- AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - FISSAZIONE DATA APERTURA OFFERTE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA CODICE CIG 3032518105 NUMERO GARA 3067094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60653)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA VILLORESI E L'INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - APPROVAZIONE ATTI D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60413)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1 SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60793)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62728)RISTRUTTURAZIONE SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI). INTERVENTI DI RISANAMENTO MURATURE NEI PLESSI SCOLASTICI "SALVADOR ALLENDE" DI VIA MILANO, "ALDO MORO" DI VIA PASUBIO E ALTRI LOCALI POLIFUNZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60842)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DEFLUSSO ACQUE FOGNARIE PRESSO PARCO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62384)RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA) "GIANNI RODARI" DI VIA BOLZANO - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60810)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI.AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62200)PROGETTO G.A.I.N.S. - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61983)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60830)LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2010. DITTA PROGEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60944)ACQUISTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DI N. 2 AUTO PER LA POLIZIA LOCALE -N. CIG. XB200F035F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60824)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. QUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60778)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MORO ELETTRICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE  VARIO DI MINUTERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62103)AVVIO PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO IN  PROJECT  FINANCING  DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI - APPROVAZIONE ATTI D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60060)LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA - FATTURA N°6820110319001568 DEL 16/03/2011  (INTERNET+MPLS  MARZO APRILE 2011) E FATTURA N°68020000020110500000740 DEL 20/05/2011 (INTERNET + MPLS MAGGIO GIUGNO 2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62910)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE  - BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60855)LIQUIDAZIONE PREMIER COPY - FATTURA NR. 000234 DEL 01/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62774)INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE NEL CAVEDIO INTERNO ALL' EDIFICIO SCOLASTICO GALILEO GALILEI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BABA GIARDINIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60862)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA SERVIZI AUSILIARI ESTIVI N. 436 DEL 8/07/2011. MAGGIO/GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62422)ACQUISTO VERNICE ANTIALGA.   CIG Z9601191A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60770)LIQUIDAZIONE MESE MARZO E APRILE 2011 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62396)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE STAGIONE TEATRALE  2011/2012  - CINEMA TEATRO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62295)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE: MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2011 NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ESABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2011 ED IL 31.03.2012 - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ALL'IMPRESA SELVA MERCURIO S.R.L. DI COMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60773)LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO GIUGNO  2011 ASSOCIAZIONE IL NIDO DELLE GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60850)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM AUTOSERVIZI N. 2200224 DEL 30/6/2011 MESE GIUGNO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62201)SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60684)LIQUIDAZIONE CED - PREMIER COPY - FATTURE NRR. 000284 E 000285 DEL 01/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61989)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  - A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L.   E    S.M.E.I.  S.R.L. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 12 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61053)OSPITALITA' IN EMERGENZA AD ALCUNI MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60834)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPERANZA PRIMULE N. 5 DEL 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60699)LIQUIDAZIONI FATT N 171 DEL 17.6.2011, N 162 DEL 17.6.2011, N 175 DEL 17.6.2011, N 183 DEL 17.6.2011, ASL MI 1 MESE DI APRILE SIGG NUGARA, ROSSI MANTEGAZZA E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60845)BONIFICA AREA EX MOKARABIA. APPROVAZIONE PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60772)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 20.7.2011 SIG ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62183)PUBBLICIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA E TENNIS - ANNO SPORTIVO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA  . CIG ZF10113097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60776)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 N. 201 DEL 17.6.2011, N. 192 DEL 17.6.2011, N. 205 DEL 17.6.2011, N 213 DEL 17.6.2011  SIGG AZZARONE, NUGARA, ROSSI, MANTEGAZZA MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62064)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M. + ALTRI  -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61887)OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUIARTIERE QUADRIFOGLIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI DI CUI ALLA CATEGORIA OG1 (OPERE EDILI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60792)LIQUIDAZIONE FATT ASL MI 1 N 301 DEL 23.6.2011 "IL CERCHIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60822)ATTO DI LIQUIDAZIONE EREWHON FATTURE N. 76 DEL 17/07/2011 E N. 77 DEL 19/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59355)ACQUISTO COPIE A COLORI CENTRO STAMPA - CIG ZB400C5F63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60730)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CITTA' SONORA - SALDO DET. N. 449/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60194)INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTICELLO PRESSO IL PARCO DEI BAMBINI. B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60807)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE EREWHON N. 76 DEL 17.07.2011 E N. 77 DEL 19.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61586)CONCESSIONE D'USO RICORRENTE DI SPAZIO PUBBLICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAURA GHIRARDELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI D'ARTE E DI RESTAURO - ANNO SCOLASTICO 2011-2012 -  INTROITO CAUZIONE E RIMBORSO SPESE SIMBOLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60806)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO ESATTORE PER RISCOSSIONE RUOLI VIOLAZIONE DI NORMA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61587)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. 19935991F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61906)ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM D.LGS. 151 DEL 26 MARZO 2001 - DIPENDENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60663)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INSTA SERVICE SRL PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60628)LIQUIDAZIONE 40% ALLA SOC. DACSA SRL DI COGLIATE - LAVORI DI ANCORAGGIO STATICO PANNELLI VERTICALI A PERIMETRO PALESTRA SCUOLA "GRAMSCI" (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61948)ACQUISTO ZAINETTI. ¿V NOTTE BIANCA DELLO SPORT¿. CIG Z83010BBAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60562)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA EREWHON N. 71 DEL 10.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62012)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA   N. 256 DEL 15/04/2011 AVENTE AD OGGETTO ¿AVVIO CENTRI RICREATIVI DIURNI ¿ CIG 0306955B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62062)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO IN VISTA DI EXPO 2015: FINANZIAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60650)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA DIDATTICA NORD N. 1122 DEL 30.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62107)ACQUISTO AUSILII PER MINORE DISABILE. CIG ZB2010FB55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60665)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 03.06.2011 ORINI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60624)LIQUIDAZINE ALLO STUDIO RICA PER LA MANUTENZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE DEL PALAZZO COMUNALE E UFFICIO ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61336)ACQUISTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - FOGLI E NUMERAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE FABBISOGNO ANNO 2012¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61585)RISTRUTTURAZIONE PLESSO DI VIA STELVIO "QUINTO PROFILI" (SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA). RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ATRIO INGRESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60414)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VEGO FORNITURE INDUSTRIALI - ACQUISTO ATTREZZATURE PER DEMOLIZIONE E PERFORAZIONE DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61430)ONERI DERIVANTI DA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AFADIG DI GARBAGNATE MILANESE 2011/2012 -CIG ZA801024DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60533)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 1/07/2011 BABY WORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61584)INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO IL POLO DELLA SICUREZZA COMUNALE E SOVRACOMUNALE E DEI SERVIZI MUNICIPALI - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60482)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410 DEL 7.07.2011 - PIXEL - DET. N. 508 DEL 28.06.2011 - MUSICA IN CORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61757)SCARTO PERIODICI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO DI BARIANA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60345)SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER STIPULA CONTRATTO DI REP. N. 5270 DEL 19.06.2001 AUTOSERVIZI GARBEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61692)FORNITURA DI SERVIZI PER ATTIVITA' RELATIVE A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60360)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 14.07.2011 OPM DIMENSIONE MODA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60302)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW GRAPHIC - ACQUISTO SEGNALETICA ISTITUZIONALE PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA "IL SOLE" (TITOLO II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61852)IMPEGNO DI SPESA PER  ADESIONE AL POLO CULTURALE INSIEME GROANE -ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61487)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 602 DEL 27/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60405)LIQUIDAZIONE DOTT. GRISORIO - REVISORE - 2 TRIM. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60353)LIQUIDAZIONI FATT GAS SC 1.7.2011 SIG BUSCEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61832)ACCREDITAMENTO DELLE SEGUENTI UNITA¿ DI OFFERTA SOCIALI : ASILO NIDO VIA BOLZANO, ASILO NIDO VILLA SICILIA, ASILO NIDO GIOCABIMBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60366)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A VERDE - INTERVENTO NELLE VIE  GRAN SASSO E TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61831)SISTEMAZIONE DEI LOCALI IN VIA MATTEOTTI N.66 DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO EDUCATIVO - AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60351)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AR IMPIANTI DI NOVATE MILANESE - FORNITURA E POSA  QUADRO ELETTRICO C/O CENTRO SPORTIVO LE QUERCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61380)SERVIZI E FORNITURE CAMPO DI CALCIO A 11. CIG ZFA00FC743 BOSCOFORTE  SRL CIG Z7B00FC65E SEGHERIA CODARRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60305)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LAVORI DI SERVIZIO MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE NEGLI EDIFICI E NEI PARCHI A VERDE PUBBLICO, NELLE DIVERSE PROPRIETA' COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60945)OGGETTO: NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO, 15.                           CIG N.  Z5F00CB93B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60307)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LO SPORT NELLE PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRO SPORTIVO COMUNALE ED AREE DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61264)RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61269)RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60332)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA B &amp; C DI BATTILANA - FORNITURA E POSA SCALA IN FERRO  C/O SCUOLA PRIMARIA "GRAMSCI" - (TITOLO II°)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60341)LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO  DI PADERNO DUGNANO - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA IN DIVERSE VIE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61307)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 331 DEL 09.05.2011 AVENTE AD OGGETTO:"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONTRASSEGNATO CON LA SIGLA PE15 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALEFIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI LOTTIZZANTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61343)RIPARAZIONE  ATTREZZATURE CUCINA DI VIA VENETO ¿ AREA MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  ¿ COD.CIG  Z9400E8B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60206)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 31.05.2011 - CAMPAGNER - DET. N. 281 DEL 26.04.2011 - CONCORSO GROANE 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60183)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208 DEL 30.06.2011 - CAMPAGNER - DET. N. 415 DEL 27.05.2011 - PREMIO VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61347)ACQUISTO  MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA CIG Z9300FAC7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61351)ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE- ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA -  PERIODO 1- 15 MARZO 2011 ¿  LIQUIDAZIONE  SOMME (ANTICIPO E SALDO)  ACCREDITATE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL¿INDAGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60176)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 30.06.2011 - NEW GRAPHIC - DET. N. 467 DEL 15.06.2011 - ARTE PER TUTTI I GUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61354)SPONSORIZZAZIONE SERATA DEL 28 LUGLIO 2011 INSERITA  NELL¿  INIZIATIVA ¿ DI GIOVEDÌ CABARET¿ DOC¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60304)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA BELLA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE IN DIVERSE PROPRIETA' COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60298)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SEGHERIA CODARRI PER LA FORNITURA DI LEGNAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60552)INDIZIONE GARA D¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E RIABILITATIVA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2013. CIG 2994033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60296)ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME E GESTIONE ASSOCIATA ASL MI N. 1¿ ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60290)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RIGHETTINI PER LA RIPARAZIONE  TOSASIEPI KAWASAKI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60155)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA EDITORE EDK SRL N. 28523/2931/2011-MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60808)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60282)REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60280)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 4.7.2011 SIG TUNESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60278)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 24.6.2011 SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60270)AFFIDAMENTO   IN CONCESSIONE,  UTILIZZO, ALLA DITTA FARE PUBBLICITÀ SRL    DI N. 7 MANUFATTI URBANI  PER IL SUPPORTO DEGLI STRISCIONI PUBBLICITARI ESISTENTI  SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60243)LIQUIDAZIONI FATT MATER FIDELIS N 940 DEL 1.7.2011, N 800 DEL 1.6.2011, N 683 DEL 30.5.2011 SIG AGATI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60897)CONTRIBUTO DEL FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL¿ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DEI BENEFICIARI PER LA LIQUIDAZIONE SALDO REGIONALE E QUOTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60943)LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RISANAMENTO DELLE MURATURE ASILO NIDO  "VILLA SICILIA"  DI VIA VARESE . AFFIDAMENTO LAVORI A DITTE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60245)LIQUIDAZIONI FATT COOP BIOS N 444 DEL 31.5.2011 E N 521 DEL 30.6.2011 SIG MIGLIAVACCA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60250)LIQUIDAZIONI FATT ISTITUTO GERIATRICO MILANESE N 1829 DEL 1.7.2011 E N 1725 DEL 1.7.2011 SIG LA MANNA E TESTINI LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61133)IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE CORSI CIVICI MUSICALI E CORSI DI LINGUE, ANNO SCOLASTICO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60437)RETTIFICA DETERMINAZIONE N 514 DEL 30 GIUGNO 2011 -ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER N 805/1203/0023/4, VIA VILLORESI 49 AL NUCLEO D.C.C.- CORREZIONE ART. LEGGE PER CAMBIO ALLOGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60262)ATTO DI LIQUIDAZIONE - SORGE SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI-FATTURA N. 64 DEL 30/06/2011 MANUTENZIONE MACCHINARI-UFFICI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60936)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA DI AUTOMAZIONE DI CANCELLO CARRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59986)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 01/062011  E FATTURA N. 57 DEL 01/07/22011-AVVOCATO FABIO FESTA DIFENSORE CIVICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60870)RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE, LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AREA SOPRASTANTE LOCULI INTERRATI CAMPO 4B E CAMPO 4C. APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55359)LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DITTA FARINAZZO S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60854)APPALTO FORNITURA PER ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO- AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55375)LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DITTA FARINAZZO S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60198)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60549)CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E BRITISH INSTITUTES SARONNO E CONCESSIONE D'USO DI SPAZI PUBBLICI PER L'AVVIO DI CORSI DI LINGUE STRANIERE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - INTROITO CAUZIONE E RIMBORSO SPESE FORFETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60192)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SINET SERVIZI INFORMATICI SRL-FATTURE N. 589 DEL 30/06/ 2011 E N.613 DEL 30/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60643)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA.  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60163)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI - CED DATI TERMINALI - 4° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60771)ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE -APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE- CIG. N. 2225752CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60181)LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PER LINEE C.D.A. E C.D.F. - 4° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60381)PROROGA DELLA  CONVENZIONE CON A.S.M.  PER IL SERVIZIO ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60157)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO GISA N.375 DEL 30/06/2011- SERVIZIO PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60531)AFFIDAMENTO DEI CORSI DI GINNASTICA RITMICA E BALLO PER GLI ADULTI PRESSO LA STRUTTURA ¿CARDELLINO¿ DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ ANNO SPORTIVO 2011 ¿ 2012 CIG N. Z6A00E3A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60566)TUTELA DELL¿IMMAGINE E DELLA MORALITÀ DELL¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE ¿ AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59881)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 4.07.2011 - ARTISTI VCO - DET. N. 467 DEL 15.06.2011 - ARTE PER TUTTI I GUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60642)ACQUISTO RETI.  CIG N. ZF200E7DA1 PER ACQUISTO RETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59896)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200172 DEL 31.05.2011 - FNMA - DET. N. 306 DEL 3.05.2011 - PULLMAN FILOSOFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59887)INTERVENTO URGENTE DA ESEGUIRE NELL¿ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA VARESE 1 (CIG Z5300D151A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59912)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 21.03.2011 - PROMOARTE - DET. N. 10 DEL 14.01.2011 - TEATRO RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60458)AFFIDAMENTO DEI CORSI DI TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GARBAGNATE MILANESE  ANNO SPORTIVO 2011 - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60002)LIQUIDAZIONE 1° PARTE FATTURA N. 24/11 DEL 18.03.2011 - MOROTECH - TITOLO II - DET. 1101 DEL 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60267)"FESTA D'AGOSTO" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO GARBAGNATESE-COD.CIG. Z3400CB968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60013)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 25.06.2011 - NONSOLO MUSICA - DET. N. 467 DEL 15.06.2011 - ARTE PER TUTTI I GUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60115)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3547 DEL 31.12.2010 - IL MELOGRANO - DET. N. 873 DEL 23.11.2010 - LIBRI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60261)DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER LA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI PER LA GESTIONE DEI CORSI CIVICI MUSICALI  ALL'ASSOCIAZIONE LA CITTA' SONORA,  PERIODO 1 SETTEMBRE 2011 - 31 LUGLIO 2014  E CONCESSIONE D'USO RICORRENTE DI SPAZI DELLA CASA DELLEASSOCIAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60190)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/T.L. ¿ AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60001)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI - III° RATA ARREDO A VERDE FIORITO PIAZZA DE GASPERI - ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE IN VIA DEI TIGLI E PARCO VILLA GIANOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59982)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.R. IMPIANTI  S.N.C.  - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO CASCINA SIOLO - (TITOLO II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60151)INIZIATIVA ¿DI GIOVEDÌ CABARET¿DOC¿ RETTIFICA CAPITOLI DET. 499 DEL 23.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59766)LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRO FABBRICATI COMUNALI. AZIENDA FARMACEUTICA VIA MILANO, P.ZA SANTUARIO E A.S.M. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59870)AFFIDAMENTO DEI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER GLI ADULTI E DISABILI PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ ANNO SPORTIVO 2011 ¿ 2012 CIG N. Z3900D1DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59774)POLO DELLA SICUREZZA COMUNALE E SOVRACOMUNALE E DEI SERVIZI MUNICIPALI - VOLTURA UTENZE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59790)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA EDISIS DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRO PRESSO LA SCUOLA MEDIA MORANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59892)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.VODAFONE - MAM (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PERIODO: 24.04.2011/23.06.2011 - 4° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59990)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI ¿PROVA MICROFONO¿ PER IL PERIODO DAL 01.09.11 AL 31.12.2011 ALL¿ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SETTEBELLEZZE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59768)ADEGUAMENTO NORME FIGC PORTE CALCIO CAMPO A 11. IMPEGNO DI SPESA.  CIG N. Z3E007ADE2  FORNITURA PORTE CALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59901)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.TELECOM SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO IBS MULTIGROUP STAR PRESSO DIR.DID.1° CIRCOLO SC.ELEMENTARE VIA VARESE - 4° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59874)LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE- STUDIO PIETRO CIANNILLI - CIG Z7600D14BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60033)TRASFERIMENTO FONDI RESIDUI FNPS PER LA GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA ALL¿AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ¿COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE¿- ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58176)ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA DI VIA VENETO ¿ AREA MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  ¿ COD.CIG Z1C00A64B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59921)LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAIO BANFI N. 10128 DEL 30 06 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60008)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE INIZIATIVA ARTE PER TUTTI I GUSTI ¿ 25 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59750)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO  N. 382 DEL 31/05/2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59981)ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE  CAMPO DI CALCIO D 11. IMPEGNO DI SPESA CIG N. Z7700D3365</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59830)LIQUIDAZIONE FATTURE SIMONE DE BEAUVOIR COOP.VA SOCIALE ONLUS N. 266 DEL 30 06 11 E 293 DEL 30 06 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59834)LIQUIDAZIONI FATTURE FONDAZIONE DON GNOCCHI: 028/238 DEL 19/05/2011 E N. 028/290 DEL 13/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59791)IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59352)LIQUIDAZIONE PREMI CONCORSO LETTERARIO ANGELO E ANGELA VALENTI 12 GIUGNO 2011 - DET. 415 DEL 27.05.2011 E DET. 426 DEL 2.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59772)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2011-  31 AGOSTO 2014 - COD.CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59635)LIQUIDAZIONE DISPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LAOCAZIONE TRA GTM SPA E COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59771)PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ASILI NIDO COMUNALI - COD CIG  N. Z9A00CC536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59560)CESSIONE STIPENDIO STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59770)INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL TRATTORE ¿SAME SOLARIS¿ -  IMPEGNO DI SPESA   O.M.A. SNC  CIG N. Z6500C2F9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59751)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA DIMENSIONE MODA N. 74 DEL 07.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59767)SPESE PER IL MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI . IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINA ELETTROVALVOLA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59392)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO  A PART-TIME - PROROGA PERIODO A TUTTO IL 31.07.2012 -  DIPENDENTE SIG. P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59669)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA EREWHON N. 70 DEL 07.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59613)ATTO DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE - COMUNE DI MILANO SERVIZI FUNEBRI - OBITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59381)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  PART-TIME A TEMPO PIENO, PROROGA PERIODO A TUTTO IL 31.07.2012  - DIPENDENTE SIG. M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59371)ATTO DI LIQUIDAZIONE SODEXO FATTURE N. 1000001716 DEL 29.06.2011 E DEL 1000001715  DEL 29.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59805)IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 2° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60018)IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEDIE MANIFESTAZIONE VIVA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59344)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL.COP.A.C. N. 281 DEL 15.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59944)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58888)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 30.04.2011 BONIARDI GRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56642)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DEI SERRAMENTI E LASTRE DI VETRATE ROTTE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE. LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI  N. 1 ALLA DITTA EDISIS SRL DI CUSANO MILANINO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59667)LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI N. 207/2011 DEL 30.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59642)LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO FORFETTARIO "CIRCOLO DELLE IDEE". ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58816)INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELLA  CASA ALLOGGIO DISABILI E SPAZIO BARATTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA. (CIG Z8E00B5734)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59482)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59434)FATTURA N. 11FVWN23102 RANDSTAD MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59530)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PLANTRONIC PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59504)CENTRO DIURNO INTEGRATO. ACQUISTO DI BENI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59682)PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI "PROVA MICROFONO" PER IL PERIODO DAL 01.09.11 AL 31.12.2011. CIG Z73006310A - MANCATA AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59557)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010DEGLI ASSEGNATARI MOROSI DI ALLOGGI ERP - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59552)LIQUIDAZIONI ALER SIG PINCIARA SC 15.7.2011 E 16.8.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59446)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETA' ESERCIZIO 2011-2012 PER EDIFICI VIA MANZONI N. 46 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59558)LIQUIDAZIONI ALER SIG GUMINI/ANNALORO SC 15.7.2011 E 16.8.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59363)IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) "SERENELLA PARCO DELLE GROANE" IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59323)RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI TERMICI DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "A. GRAMSCI" -  AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' A.S.M.  (CUP:C86E11000280004  CIG: 29546351EF)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59523)LIQUIDAZIONE FATT. N. 215 DEL 31.5.2011 NEW GRAPHIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59430)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC.ENEL SOLE SPA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. - MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59026)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI -APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59324)15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI- APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DI RILEVATORI E COORDINATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59441)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO P.I. TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59448)LIQUIDAZIONE DITTA FERR LOCKS PER LA FORNITURA DI SCARPE DA NEVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58926)RENDICONTO N.3 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE "PROPOSTA DI PROGETTI" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59444)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERR LOCKS PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI DI MINUTERIA E FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58688)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA 2 GIUGNO 2011 - FESTA DELLA REPUBBLICA - DETERMINAZIONE N. 330 DEL 6 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59374)ACQUISTO SEDILI PER LA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI  VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58657)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SINET SERVIZI INFORMATICI SRL-FATTURE N. 391 DEL 29/04/2011 E N.399 DEL 29/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59469)LIQUIDAZIONE ALER SC 15.7.2011 E 16.8.2011 SIG LA PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59013)SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. PROVINCIA DI MILANO  - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58830)IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ¿MUSICA IN CORTE¿. SIAE E GRUPPI MUSICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59443)LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E AFFITTO 3° TRIM 2011 SIG AIELLO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58876)RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SERVER DI POSTA ELETTRONICA CIG Z2400C2FC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59163)LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO PRESSO DIR.DID.1° CIRCOLO SC.ELEMENTARE VIA VARESE/STELVIO - 4° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59188)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI  PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59304)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COM.LI - 3° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59295)LIQUIDAZIONE FATT. N. 3592/2011 ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA 01/05/2011 - 31/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59143)IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE VIVA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59126)CONGEDO AI SENSI DELL'ART.42- C.5- D.LGS151/2001 DAL 12 AL 31 AGOSTO 2011, ALLA SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59273)LIQUIDAZIONE FATT. N. 3591/2011 ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - CANONE SERVIZI IGIENE URBANA - PULIZIA PARCHI E GIARDINI - PERIODO 01/05/2011 - 31/05/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58870)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTOLAVORI N. 2  ALLA  DITTA  COGEA S.R.L. DI BUSTO GAROLFO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59255)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ECONORD S.P.A. - SMALTIMENTO AMIANTO (VIA VITT. VENETO) SMALTIMENTO PNEUMATICI (VIA FALCONE)  - RIFIUTI INGOMBRANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59245)LIQUIDAZIONE FATT. N. 2806/11 ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI - COMPETENZA 01/04/2011 AL 30/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58868)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ALLA  DITTA  ITAL.GE.COS. S.R.L. DI VILLA DEL CONTE (PD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57970)IMPEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 DEGLI ASSEGNATARI MOROSI  DI ALLOGGI ERP. LIQUIDAZIONE AL GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59214)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 464/11 ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - SMALTIMENTO RIFIUTI  - PULIZIA STRADALE - COMPETENZA DAL 01/01/2011 AL 31/01/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58832)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL14.06.2011 - CURCUMELA - DET. N. 246 DEL 11.4.2011 - CORDO LETTURA ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58023)ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE PER ATTIVITÀ DELLA SALA PROVE MUSICALI ¿PROVA MICROFONO¿ ANNO 2011, SERVIZIO GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54995)FORNITURA GIOCHI PRESSO I PARCHI PUBBLICI, VIA DEL CONVENTO E PIAZZA DEL SANTUARIO. AFFIDAMENTO  FORNITURA ALLA DITTA RAMPOLDI DI ARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59007)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1316 DEL 23.06.2011 - PIXEL - DET. N. 467 DEL 15.06.2011 - ARTE PER TUTTI I GUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55191)NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI CIG N. Z060039C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59011)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 14.06.2011 - GILDA FIORISTA - DET. N. 415 DEL 27.05.2011 - PREMIO VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59095)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 1.07.2011 - EREWHON - DET. N. 467 DEL 15.06.2011 - ARTE PER TUTTI I GUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58002)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO DITTA CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI PER SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58965)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COCCATO &amp; MEZZETTI PER LA FORNITURA DI CASSETTE PER OSSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58278)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9) E INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58423)ACQUISTO, COPERTINA IN COTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI MURETTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59135)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, CONTRIBUTI AD IMPRESE, PREMI E VINCITE - MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58676)INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PORTELLI QUADRI ELETTRICI PRESSO L'AREA A VERDE, VIA DEI TIGLI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C BATTILANA CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58828)LIQUIDAZIONE AL GESTORE DELLE CASE COMUNALI PER SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA'- COMDOMINIO VIA MANZONI 46- 4° RATA ESERCIZIO 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58733)PROGETTO SPERIMENTALE ¿UN PONTE DAL NIDO ALLA SCUOLA DELL¿INFANZIA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58871)LIQUIDAZIONE FATTURA ASM N. 2011800/124 DEL 31 05 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58831)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.463 DEL 15.06.11, ACQUISTO IDROPITTURE, SMALTI E MATERIALI PER L'EDILIZIA. DITTA COLOR EXPERT DI ORIGGIO(VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58873)LIQUIDAZIONI FATT IKEA N. 352185 DEL 16.12.2010 E N. 360028 DEL 11.1.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58854)ANALISI DI LABORATORIO DELLA SOSTANZA SEQUESTRATA-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58878)LIQUIDAZIONI FATT ASM N 2011800/121 DEL 31.5.2011, N. 2011800/122 DEL 31.5.2011, N. 2011800/123 DEL 31.5.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58769)ATTO DI LIQUIDAZIONE EREWHON FATT. N. 64 DEL 01.07.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58923)POLO DELLA SICUREZZA COMUNALE E SOVRACOMUNALE E DEI SERVIZI MUNICIPALI - APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA GROANE TRASPORTI E MOBILITA¿ E AMMINISTRAZIONE COMUNALE ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58833)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. MCTC -4 TRIM. 2010-SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58268)BANDO FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA "DISTRETTI DEL COMMERCIO" - INCARICO PRESENTAZIONE PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58095)INTEGRAZIONE ALLA DETRIMINAZIONE N.1105 DEL 31.12.10, ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PROPRIETA' COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58753)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58109)INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI INSERITORE ANTIFURO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA R.B. ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58812)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 1.7.2011 SIG FANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58140)INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE APPARECCHIATURE ANTINTRUSIONE PRESSO LA " CA DEL DI' " VIA BOLZANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DELTA SICUREZZA ELETTRONICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58587)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LAMBRO SPURGHI PER INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONI E PULIZIA DI CONDOTTI FOGNARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58741)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA OSL CALCIO N. 13 DEL 23.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58144)ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58243)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ALL'IMPRESA ASFALTI GEOM. LOCATELLI S.R.L. DI GRUMELLO DEL MONTE (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58525)LIQUIDAZIONE FATTURA SI.NET SERVIZI INFORMATICI NR. 451/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58247)PROGETTO INA-SAIA: SERVIZIO ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL SW XML-SAIA-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58540)LIQUIDAZIONE FATTURA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL NR.365/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58624)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 27.06.2011 EREWHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58266)INTEGRAZIONE DI SPESA  PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58435)RETTIFICA EX DETERMINAZIONE N. 469 DEL 16/06/2011 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.07.2011/31.12.2012. CIG 19927071D6 - IMPEGNO DI SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58687)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58508)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ¿VI CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE CITTÀ DI GARBAGNATE.  PROMOZIONE E PATROCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58692)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344 DEL 20/06/2011 COPPERATIVA AZZURRA . 1° TRANCE CRD 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58542)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA¿DOMENICA IN BIBLIOTECA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58253)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PER GARA "RISTORAZIONE SCOLASTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57092)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA N.M.  -  EDUCATRICE  PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58200)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GARA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58263)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU "LA REPUBBLICA ED. NAZIONALE, ED REGIONE LOMBARDIA" PER GARA "RISTORAZIOE SCOLASTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58021)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' ALER N 805/1203/0023/4 VIA VILLORESI N 49 AL NUCLEO D.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58291)REALIZZAZIONE SERVIZIO RICREATIVO EDUCATIVO ESTIVO "R-ESTATE CON NOI 2011" DELLA COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58510)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLOMBI F.LLI - FORNITURA DI PEDANE ESTENIBILI PER TUMULZIONE SALME. (TITOLO II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57895)ACQUISTO LASTRE MARMO E ACCESSORI PER LOCULI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA BOTTEGA ARTIGIANA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58479)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI TIMBRI. DITTA SICOGRAPH. GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57924)LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI, FINANZIAMENTO BANDO INAIL.  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N° 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58347)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57983)ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONI GENERALI E CIMITERIALI. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA C.G.P. DI POGLIANO MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58338)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL COPAC PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI INDIVIDUALI OPERATORI TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58039)MANUTENZIONE IMMOBILI. RIPRESA DI ALCUNE TINTEGGIATURE DETERIORATE NEL PIANO PRIMO DEL PLESSO SCOLASTICO "ELSA MORANTE" DI VIA P.SSA MAFALDA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CREHABIT SRL DI PADERNO DUGNANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58331)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA EDIL COPAC PER LA FORNITURA DI COPERTINA IN COTTO PER MURETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58083)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE MUSICA IN CORTE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58276)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL COPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58119)SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI GENERICI: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA AZZURRA DI MILANO. CIG ZEF00A493F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58239)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARAZZI ANGELO SRL - FORNITURA E POSA  DI PALI ALZABANDIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57697)CONVENZIONE CON SEO ONLUS PER PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-01.07.2011-30.06.2012-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -CIG 285108341E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58210)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI CARBURANTE. DITTA KUWAIT. GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58115)LIQUIDAZIONE ALLA SOC.SODEXO S.P.A. - SERVIZIO EFFETTUATO  PER "ORGANIZZAZIONE VERDE PULITO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57820)RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ATTI D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57827)RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ATTI D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58108)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOMBARDA NOLEGGI PER NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56686)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: ALLOGGIO VIA VARESE N. 1 SIG. MORARASU - SOSTITUZIONE CALDAIE -  MILANI TERMOIDRAULICA (CIG ZA600773A2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58259)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL.COPAC PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56829)INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA  DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRE NELL¿ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA C. SIOLO 7 (CIG Z500091C87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58512)LIQUIDAZIONE FATTURE SI.NET SERVIZI INFORMATICI NR. 523/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57476)SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI : AFFIDAMENTO ALLE LOCALI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58478)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 1.7.2011 SIG FIORE CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57664)CONCESSIONE TEMPORANEA IN UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE COMUNALI ALLA COOP. SOC. SIMONE DE BEAUVOIR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58426)LIQUIDAZIONE FATT N 317 DEL 9.6.2011 BINETTI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50153)LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57671)OGGETTO:III EDIZIONE INIZIATIVA ¿DI GIOVEDÌ CABARET¿ DOC¿. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4E007B03C  PROMOZIONE CIG Z12007B0BB  BAGNI CHIMICI CIG ZB3007B0FC    ALLACCIAMENTO ELETTRICO CIG ZA3007B193  CONTRATTO OPM MONTICELLI CIG Z58007B1F3  FORNITURA ENEL 1 CIGZ89007B269  FORNITURA ENEL 2 CIG Z60007BBF3 CONTRATTO MIGONE  CIG ZFA007BC47 CONTRATTO FICHI D¿INDIA CIG Z3B007BCC3 CONTRATTO CEVOLI CIG Z26007BCFC CONTRATTO CREMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57695)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 2200132 DEL 30.04.2011 FNMAUTOSERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57766)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE  ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI GIUGNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58351)LIQUIDAZIONE FATTURA N 1116 DEL 26.5.2011 PIXEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57790)LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ¿ DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI ¿ ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58368)LIQUIDAZIONE FATT ASM N 2011800/115 DEL 29.4.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56924)INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA R.B. ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58354)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. MORGAN ITALIA SRL-CIG 2397204B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57000)INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SCOSSALINA DI COPERTURA, MURO DI CINTA PRESSO LA SCUOLA MATERNA UGO FOSCOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58245)LIQUIDAZIONI MANDATI DET N 431 DEL 3.6.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57078)PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E CONTO CONSUNTIVO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56564)RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58219)PAGAMENTO CORSO CUCINA MESE APRILE E MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57479)15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-ACQUISTO  PUBBLICAZIONI E MODULISTICA PER  ATTUAZIONE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58218)PAGAMENTO FATTURE PASTI SODEXO MESE MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57489)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA¿CERCASI FINALE¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58205)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SEO-SQUADRA EMERGENZA OPERATIVA PUBBLICA ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56726)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 1 SETTEMBRE 2011 AL 31 AGOSTO 2014. COD. CIG 1805753A81 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58212)ATTO  DI LIQUIDAZIONE-MCTC I° TRIM. 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58203)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.R.C. S.R.L.  ASCENSORI - PER MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57339)LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' A.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58123)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE COMUNALI DI SPESE PROPRIETA' E GESTIONE PER L'ALLOGGIO VIA CANOVA (EX CARBONE MICHELE) ACCONTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56885)RIMBORSI ICI  DIVERSI CREDITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57890)LIQUIDAZIONE PER RIFORNITURA DI CARTA. DITTA BOLLANI CARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56700)INTERVENTO PER IL RIPRISTINO GRADINATA IMPIANTO SKATE BOARD PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI B&amp;C DI BATTILANA CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56538)RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN VIALE KENNEDY. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC DI SENAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57506)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.B.ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI CHIAVI ELETTRONICHE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASUBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57978)LIQUIDAZIONE AVVISO DI PARCELLA CAUSA COMUNE/BROLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56912)IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56995)ASSEGNAZIONE DI 2 ORTI URBNANI IN LOCALITÀA' GROANE E BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57767)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI. DITTA G. LEGNANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55987)PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, RELATIVI AGLI IMPIANTI ALL'INTERVENTO DEL LOCALE ADIBITO A CUCINA IN VIA VITTORIO VENETO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MPROJECT SRL DI NOVATE MILANESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57734)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA  DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2011. DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57855)LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE SIMPATY ROCK ANNO SCOLASTICO 2010.2011. PROFGETTO EDUCAZIONE ALLO SPORT: MODULO DANZA SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56050)PROSECUZIONE ATTIVITA' NELLA ATTUALE GESTIONE DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI FINO AL 31.08.2011 ED AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01.09.11-31.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57864)LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE PER INSEGNANTI MASSAGGIO INFANTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56455)ORGANIZZAZIONE MOSTRA SCAMBIO CICLO E MOTOCICLO D'EPOCA - 10/12 GIUGNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57876)LIQUIDAZIONE FATTUTA COOPERATIVA AZZURRA N. 333 DEL 7/06/2011 ASSISTENZA AL TRASPORTO MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56621)GARBAGNATESI IN COMUNE REALIZZAZIONE DI PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA -CIGZ920072D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57879)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332 DEL 7/06/2011 COOPERATIVA AZZURRA SERVIZIO PRE POST MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55990)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO, VIA PASUBIO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA R.B.ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57881)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 331 DEL 07/06/2011 SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56102)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/L. ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57883)LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AZZURRA SERVIZIO ASILO NIDO MESE MAGGIO FATTURA N. 330 DEL 07/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56029)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVE ALLE OPERE DI SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE ED AFFINI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56067)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO  - INTERVENTI DI POTATURA IN DIVERSE VIE CITTADINE.  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1  ALLA  DITTA  FLORICULTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57825)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 10.6.2011 - ERACLIO IDRA - DET. N. 428 DEL 3.6.2011 - VENERDÌ DEL RUSSELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57824)LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOCENTER N. 0041010000678 DEL 17 06 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56074)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 135 DEL 2/3/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57721)LIQUIDAZIONE AL GESTORE CASE COMUNALI SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' - 2 RATA VIA C SIOLO 7 ALLOGGIO (NON ANCORA ASSEGNATO EX TELESE - LOMBARDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56127)REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA A.R. IMPIANTI SNC DI NOVATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57673)LIQUIDAZIONE FATT N. 1077 DEL 20.4.2011 IGM SIG LA MANNA APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56142)INTERVENTO PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO L'AREA A VERDE PUBBLICO, VIA DEI TIGLI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RAMPOLDI DI ARESA(MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57668)LIQUIDAZIONI FATT N 1379 DEL 25.5.2011, N 1374 DEL 25.5.2011, N. 1377 DEL 25.5.2011 IGM SIGG TESTINI E LA MANNA MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56255)ACQUISTO APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE DELL'AREA A VERDE IN VIA DEI TIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56335)RENDICONTO ANTICIPAZIONI SPECIALI DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57651)LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOCENTER N. 0041040000396 DEL 10 06 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57660)LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (UFFICIO SEGRETERIA) - BIMESTRE: APRILE/MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56529)RIDUZIONE PAGAMENTO QUOTA SOGGIORNI CLIMATICI. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57588)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 - CAUSA COMUNE GARBAGNATE/L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56775)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.07.2011/31.12.2012. CIG 19927071D6 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57554)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220311800036627 DEL 6.4.11 DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56359)PROGETTO "VOTA LA CONVENZIONE" - ELABORAZIONE DOCUMENTO CINEMATOGRAFICO A CURA DELLA ASSOCIAZIONE ANFFAS DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57600)LIQUIDAZIONE FATT GAS SC 1.7.2011 SIG ORLANDO/CAPUOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56707)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ¿ARTE PER TUTTI I GUSTI. UN¿ONDATA DI CULTURA IN CITTA¿ 25 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57532)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. TELCOM ITALIA SPA PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 3° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55387)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L.   E    S.M.E.I.  S.R.L.  PRESA ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE   ATTIVITA'  DI    APPALTO E AFFIDAMENTO CON PROCEDURA D'URGENZA ALLA DITTA BOSCOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57134)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC SRL - INTERVENTO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56434)SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DI C.F. E M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56258)MANIFESTI  INIZIATIVE  SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO ¿ IMPEGNO DI SPESA. COD CIG  ZC70066DEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57099)LIQUIDAZIONE ALLA ASL PROVINCIA DI MILANO - DISINFESTAZONE (RIF. BOLLE 92/2011 - 93/2011 - 97/2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56464)ACQUISTO IDROPITTURE, SMALTI E MATERIALI PER L'EDILIZIA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA COLOR EXPERT DI ORIGGIO VA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57085)LIQUIDAZIONE  ALL'IMPRESA FLORIS MULTISERVICE - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA UGO FOSCOLO "LO SCOIATTOLO" (TITOLO II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56515)RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57440)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 1.7.2011 SIG SANNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56520)RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PRINCIPALE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57478)LIQUIDAZIONI FATT N 108 DEL 23.2.2011 E 281 DEL 19.4.2011 CONGREGAZIONE SERVI DELLA CARITA' ISTITUTO S GAETANO SIG CRISTOFORI FEBBRAIO E MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56605)INTERVENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DEI TIGLI. AFFIDAMENTO FORNITURA ENEL SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57012)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA CAMPAGNER  N. 139 DEL 31.05.11 N. 141 DEL 31.05.11 N. 142 DEL 31.05.11 N. 143 DEL 02.05.11 N. 144 DEL 31.05.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56203)STAGE FORMATIVO  - CONVENZIONE CON L¿IPSIA A.PARMA DI SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57215)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 24.6.2011 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56916)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE RINALDO CABELLA ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56108)CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE "E. MORANTE" DI LIMBIATE (MI) PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI PERIODO DAL 13/06/2011 AL 01/07/2011 E DAL 04/07/2011 AL 22/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56446)ATTIVITA'  DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE  DI VALUTAZIONE ANNO 2011/2013 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. DI MARIA ANNA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56917)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE SAN LUIGI ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55827)ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE PER LA MANUTENZIONE , INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SEGNALI. AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA SI.SE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57274)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AGRIVAL N. 466 DEL 30.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57378)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA SPORTIME N. 8 DEL 31.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55873)RENDICONTO N.2 - SPESE ECONOMALIPER GARBAGNATESI IN COMUNE - PROPOSTA DI PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56213)INTEGRAZIONE DI SPESA. DETERMINA N. 366 DEL 17.5.2011.VI MEETING REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA ¿ 15 GIUGNO 2011. CIG N.   ZF500630C8  ¿ PREMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57391)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA MONTODEN - MUSIC N. 3 DEL 20.05.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57375)SOSTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 398 DEL 9.06.2011 ECONORD FATTURA N. 2805 (ID 56222)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53175)INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI, PER L¿ANNO 2011 ¿ IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI(CIG Z0B00162F4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55556)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTO PER UFFICIO COMMERCIO. MAGGIOLI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54868)MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55136)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI PRESSO IL  CENTRO SPORTIVO COMUNALE, VIA MONTENERO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56865)TINN ELABORAZIONE STIPENDI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55225)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE A PARCHEGGIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56818)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLI ANNI 2008 - 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56852)FATTURA PER VISITE FISCALI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55296)INTERVENTI DI RIMOZIONE NEVE - APPROVAZIONE LISTA OPERAI E MEZZI D'OPERA E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55475)RISTRUTTURAZIONE DI QUATTRO UNITA'  IMMOBILIARI IN VIA PERGOLESI N. 2 (EX PROPRIETA'  POSTE ITALIANE).    APPROVAZIONE  STATO AVANZAMENTO N 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -   DITTA  MILANI TERMOIDRAULICA SNC DI GARBAGNATEMILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56773)LIQUIDAZIONE AVVISO DI PARCELLA AL DOTT. MUNAFO' (CAUSA NEOLOGISTICA  2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56532)LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA "CITTA' DEI MOTORI" -ANNO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55604)RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DEL PARCO LE QUERCE DI VIALE KENNEDY.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   ALLA  DITTA  A. R. IMPIANTI SNC DI NOVATE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55698)IMPEGNO DI SPESA E RENDICONTO - ORGANIZZAZIONE SERATA MULTIMEDIALE E CINEFORUM IN COLLABORAZIONE CON LICEO RUSSELL ¿ PROGETTO UNITA¿ D¿ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56445)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA DECATHLON ITALIA S.R.L. N. 0912011000731 DEL 27/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55750)OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERATA MUSICALE PARCO VILLA GIANOTTI 18 GIUGNO 2011 OASI CIG Z7E0056425 CSC  ALLESTIMENTI CIG Z3F00564D0 IDEA E CREA  CIG Z53005654D LE NOTE DELLE STELLE SERVICE CIG Z7A0056602 AR IMPIANTI CIG Z5B0056D57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56802)LIQUIDAZIONE SERVIZIO TELEPASS MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56587)LIQUIDAZIONE IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DA PARTE DI COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55830)ORGANIZZAZIONE MOSTRA SCAMBIO CICLO E MOTOCICLO D'EPOCA - 10/12 GIUGNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56082)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/N. (2009) ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57139)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 1.7.2011 SIG PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56152)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO N. 14 LOCALITA' BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56594)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SINET SERVIZI INFORMATICI SRL FATTURE N. 473 DEL 31/05/2011 E N. 505 DEL 31/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56236)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO R.C. ¿ ALLOGGIO N 35 VIA PERGOLESI 2 (COD. PER/35/3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56839)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56146)LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI N. 162 DEL 31.05.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55207)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE; MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2011 NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ESABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2011 ED IL 31.03.2012 - AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55894)ACQUISTO MARCHE DA BOLLO- IMPEGNO DI SPESA - CIG NON NECSSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56834)LIQUIDAZIONE FATT N. 11-950 DEL 29.4.2011 ASL MI1 APRILE 2011 (ONPI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55370)ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE FIORIERE IN VIA RIMEMBRANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56837)LIQUIDAZIONE FATT N. 11-1233 DEL 21.5.2011 ASL MI 1 MESE DI MAGGIO 2011 (ONPI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56853)LIQUIDAZIONI BOLLETTE ENEL SC 24.6.2011 E GAS SC 1.7.2011 SIG GUMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55612)SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56906)LIQUIDAZIONE FATT N 57 DEL 6.6.2011 COMUNI INSIEME GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55311)ACQUISTO TAVOLE IN LEGNO IMPREGNATE IN AUTOCLAVE, PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56910)LIQUIDAZIONE FATTURE EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA N.RI 4208 E 7636 DEL 01 06 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55519)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 198 DEL 31/03/2011 PROGETTO G.A.I.N.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55548)ESTENSIONE ORARIA CONTRATTUALE RANDSTAD PER UNA UNITA¿ - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 202 DEL 01.04.2011 - COD. CIG 1512327BB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56975)LIQUIDAZIONE FATT ASM SC 1.7.2011 SIG KADIRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56981)LIQUIDAZIONE FATT N F52090 DEL 10.5.2011 EDENRED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55308)TROFEO HINTERFIERA -  IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z0B004CA97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57062)LIQUIDAZIONE FATT N 1138 DEL 9.5.2011 CENTRO SALESIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55302)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57095)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SC 22.6.2011 E ASM SC 1.7.2011 SIG MARTELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55132)IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO BANDI ¿FACCIAMO LA DIFFERENZA¿ E ¿FACCIAMO LA DIFFERENZA2¿  - PROGETTO G.A.I.N.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55082)PROGETTO DI POTENZIAMENTO COGNITIVO PER GLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56816)LIQUIDAZIONE FATT N 11-666 DEL 1.4.2011 E NOTA DI ACCREDITO N 11-1141 DEL 13.5.2011 ASL MI1 MARZO 2011 (ONPI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57014)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRC SRL - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI E MONTASCALE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55036)REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER CANI (CITY DOG) - APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56971)LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEI TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55011)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO I VENERDÌ DEL RUSSELL VI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56828)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 10.06.2011 - EREWHON - DET. 428 DEL 3.06.2011 - VENERDÌ RUSSELL 10 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55608)ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA COLLETTIVA ¿DIPINGI LA VITA!¿ IN COLLABORAZIONE CON GARBAGNATE ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55550)ASSEGNAZIONE PREMI CONCORSO  LETTERARIO ANGELO E ANGELA VALENTI 12 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56809)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMBRI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55209)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO N. 15 LOCALITA' GROANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56821)LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 5/04/2011 OSL MINIBASKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56843)LIQUIDAZIONE  ASD HOKKAIDO EDUCAZIONE ALLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53364)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO CALDAIETTA NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - SIG D.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56861)LIQUIDAZIONE OBL FATTURA N. 304 DEL 31/05/2011 MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54159)OGGETTO: IV  MEMORIAL CLAUDIO MAROVELLI¿. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z59002C45B PER SERVIZIO HOTEL - CIG Z65002CB83  PUBBLICIZZAZIONE - CIG Z3A002CBB0 RISTORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56803)LIQUIDAZIONE FATT 11-101DEL 8.2.2011 E NOTA DI ACCREDITO N 11-1139 DEL 13.5.2011 ASL MI 1 GENNAIO 2011 (ONPI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54324)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, AFFIDO E ADOZIONE DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE-PERIODO GIUGNO 2011/MAGGIO 2013 N. CIG 1387618A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56808)LIQUIDAZIONE FATT N 11-380 DEL 28.2.2011 E NOTA ACCREDITO N 11-1140 DEL 13.5.2011 ASL MI1 MESE DI FEBBRAIO 2011 (ONPI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54967)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54775)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTOLAVORI N. 1  ALLA  DITTA  COGEA S.R.L. DI BUSTO GAROLFO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56772)LIQUIDAZIONE FATT N. 235 DEL 31.5.2011 COOP GEODE SIG MILANI T MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54460)RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA NR. 452692 RELATIVA AGLI APPARATI DI ACCESSO ALLA RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56774)LIQUIDAZIONI ASM SC 1.7.2011 ALER SC 15.6.2011 SIG LA PORTA GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54636)GARBAGNATESI IN COMUNE REALIZZAZIONE PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA (COD ZCA0037000 CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56784)LIQUIDAZIONI FATT N. 1521 DEL 1.6.2011 E N 1403 DEL 1.6.2011 IGM SIG TESTINI , SIG LA MANNA GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54728)STAGE FORMATIVO  - CONVENZIONE CON L¿ITCS ZAPPA DI SARONNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56787)LIQUIDAZIONE FATT N. 110362 DEL 2.5.2011 COOP PUNTO D'INCONTRO SIG FEBBO APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56790)LIQUIDAZIONE FATT N 121 DEL 31.5.2011 COOP SETTE SIG PINI ANTONELLA MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54764)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE PARZIALMENTE UTILIZZATA - O.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56745)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 30.04.2011 - NEW GRAPHIC - DET. N. 170 DEL 15.03.2011 - MOSTRA BRUNO PESSANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54823)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE CONCORSO  LETTERARIO ANGELO E ANGELA VALENTI 12 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56758)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 19.04.2011 - ERACLIO IDRA - DET. N. 217 DEL 5.04.2011 - UNITA D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54845)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA: 2° IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54870)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE GIORNATA NAZIONALE MUSICA POPOLARE E AMATORIALE ¿ 14 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56318)LIQUIDAZIONE-SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER SPAZZAMENTO STRADE E PARCHEGGI-N.CIG 06384143ES-F.G. SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56737)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO BONIFICA VILLORESI  - QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2011 - CANONI CONCESSIONI E CONSERVAZIONE RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54871)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE INIZIATIVA ¿COLORI DI SANTITA. SAN CARLO ATTRAVERSO I TELERI DEL DUOMO DI MILANO¿ ¿ 20 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56657)LIQUIDAZIONE FATTURA DIERRE N° 3231 DEL 31.5.2011 FORNITURA SPECCHIERA E ASCIUGAMANI PALESTRA K. WOJTYLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53837)SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53896)¿ MOSTRA DI MODELLISMO STATICO¿ -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56712)LIQUIDAZIONI FATT ENEL SC 8.6.2011 GAS SC 1.7.2011 SIG TUNESI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54119)OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO  81/08 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56640)LIQUIDAZIONE FATTURA N.356 DEL 19.05.2011 JOHNSON 1836 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54320)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.194 DEL 30.03.11, ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56311)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 6.06.2011 - CINEMA TEATRO ITALIA - DET. N. 375 DEL 19.05.2011 - SAGGIO DI MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54390)IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO STAND COMUNALE E PER INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONE XX° HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56323)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 6.06.2011 - CINEMA TEATRO ITALIA - DET. N. 895 DEL 25.11.2010 - COLORA L'AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56607)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. ASM SPA PER FORNITURA GAS METANO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - PERIODO: DICEMBRE 2010 - GENNAIO/MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54394)INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA STRUTTURE GEODETICHE E TELI PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE E PARCO LE QUERCE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IVANO GUIDOLIN DI CARNAGO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55734)PRESTITO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO DI NEVOSO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54485)INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE GRUPPO MOTOPOMPA VVFF AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI, VIA GRAN SASSO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54530)REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011-  IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55716)CESSIONE STIPENDIO STATO E PICCOLO PRESTITO MESE DI GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55473)LIQUIDAZIONE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2011. DITTA G.I.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54532)REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011- AFFIDAMENTO SERVIZIO OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO, PULIZIA E RIPRISTINO SEGGI ELETTORALI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54613)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ¿FESTA DI CHIUSURA DELLA VECCHIA SEDE CAG SPAZIO GIOVANI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56457)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-SIG.RA T. E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56381)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.F.S. S.R.L. - LAVORI DI VIABILITA' - (REP. 5566/2009) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  (TITOLO II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54479)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO - AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54396)APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE SELEZIONE PER N. 8 BORSE STAGE FORMATIVO BANDO ¿FACCIAMO LA DIFFERENZA 2"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56133)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, PREMI E VINCITE - MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54321)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO I VENERDÌ DEL RUSSELL V PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56382)VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - MESE DI MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51980)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE A GARBAGNATE MILANESE (MI) CIG. 2225752CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56222)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE 01/04/11 - 30/04/2011 - SERVIZI DI IGIENE URBANA E PULIZIA PARCHI E GIARDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56196)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD S.P.A. - RIFIUTI BIODEGRADABILI - PULIZIA STRADALE - INGOMBRANTI - PORTA A PORTA ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53288)MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE - INTERVENTO PRESSO I LOCULI INTERRATI CAMPI 4B E 4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53359)ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO CARTE DI IDENTITA'- UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56246)LIQUIDAZIONE DOCI .FATTURA N. 542 DEL 23/05/2011.(PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON SEO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56251)LIQUIDAZIONE IRIS FATTURA N. 7 DEL 8/04/2011 (CORSO FORMAZIONE ASILI NIDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53431)REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011- ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54042)INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DEFLUSSO ACQUE FOGNARIE PRESSO IL PARCO PUBBLICO LE QUERCE. AFFIDAMENTO DITTA MILANI TERMOIDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56252)LIQUIDAZIONE FNM AUTOSERVIZI FATTURA N.2200158 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56207)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' ALL'AMMINISTRATORE LAMPUGNANI PER GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA PERGOLESI N 2 - 1 RATA 2011 E CONGUAGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54051)REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011- ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56216)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 8.6.2011 SIG KADIRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54141)ACQUISTO AUTOCARRO 35 Q.LI - APPROVAZIONE VERBALE ED  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53019)ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO  PER IL PERSONALE UFFICIO NOTIFICHE -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56069)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA C.F.S. SRL PER LAVORI ESEGUITI IN VIA UGO FOSCOLO E VIA LARIO - SISTEMAZIONE  E RIMOZIONE DI BANCHINA ED ARGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56167)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.F.S. SRL - RISTRUTTURAZIONE VIA VARESE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53349)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DELLA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE COD. CIG: ZC10020BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53219)REALIZZAZIONE DELL¿INIZIATIVA ¿FESTA DI PRIMAVERA ¿ FESTA DEI BAMBINI¿ XV EDIZIONE ¿ ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56157)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA C.F.S. SRL - VIABILITA' ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54155)CENTRO STAMPA COMUNALE: ACQUISTO SERVIZIO AFFILATURA LAME E ACQUISTO LISTELLI BATTILAMA- MACCHINA TAGLIERINA -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55921)RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. -LIQUIDAZIONE 1 RATA SEMESTRALE  SCADENTE IL 30 GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53878)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMNTI E PORTE ANTIPANICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55951)LIQUIDAZIONE RATA N.16 PRESTITI CONTRATTI CON FINLOMBARDA SCADENTI IL 30/6/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56032)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 ASILO NIDO BABY WORLD MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53925)CONCESSIONE D¿USO RICORRENTE DI SPAZIO PUBBLICO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE CINEVIDEOAUTORI. INTROITO CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53929)15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DEGLI EDIFICI: LIQUIDAZIONE  A TITOLO DI ACCONTO AI DIPENDENTI INTERESSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56035)PAGAMENTO FATTURE PASTI NIDO,DIP, ANZ, DOMIC, INS, FASCE ISEE MESE APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56044)LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE N. 5 DEL 07/06/2011 MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53937)ACQUISTO SIGILLANTE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56058)LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2011 CINEMA TEATRO ITALIA. SPETTACOLO CARO PRESIDENTE TI SCRIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53996)CORSO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO SULLE NOVITA¿ IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA CONTENUTE NEL D.L. 5 MAGGIO 2011 ¿ (CIG ZA3002C89D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54056)PROPOSTA DI ABBONAMENTO ATTIVITA¿ FORMATIVA  AZIENDA FORMEL - IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZOF002D7A1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56071)LIQUIDAZIONE CINEMA TEATRO ITALIA  FATTURA N. 10/2011. SPETTACOLI 1 CIRCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55758)LIQUIDAZIONE FATTURE UNIVERSITA DI MILANO - DET. 257 DEL 18.04.2011 - LABORATORI SCIENTIFICI RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54192)ACQUISTO DI TRANSENNE IN PVC PER IL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54050)SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI GENERICI: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA AZZURRA DI MILANO. CIG ZEC002D56D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56077)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 9.6.2011 SIG SANNINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55956)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.MESE DI APRILE 2011.DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53621)AMPLIAMENTO PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE SCENOGRAFIA AREA GIOCHI NEL PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA -APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RAMPOLDI CRISTIANO DI ARESE E ALL'IMPRESA ANIMUM LUDENDO COLES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53931)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO D.G.O. ¿ ALLOGGIO ALER  805/1203/0022/0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55999)LIQUIDAZIONE PER PULIZIA LOCALI ED UFFICI AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2011. DITTA G.I.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56040)LIQUIDAZIONE SPESA DI GESTIONE E PROPRIETA' AL GESTORE DELLE CASE COMUNALI ACCONTO ES. 2010 , SALDO 2010 E 2° RATA 2011- VIA CANOVA 68/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54027)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ¿COLORI DI SANTITA¿. SAN CARLO ATTRAVERSO  I TELERI DEL DUOMO DI MILANO¿ 20 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55456)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI &amp; C. N. 130 DEL 28/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53161)FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI PER N° 7 TERMOSIFONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FOSCOLO.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SUN FILM SAS DI VERGHERA DI SAMARATE (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55741)LIQUIDAZIONE ENEL SC 6.6.2011 SIG FANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53225)IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SAGGIO CORSI CIVICI MUSICALI, 20 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53254)CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE, DENOMINATI BAR STAZIONE, LOCALI SITI IN VIA RIMEMBRANZE 19 GARBAGNATE MILANESE. PERIODO GENNAIO 2011 / DICEMBRE 2013.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55815)LIQUIDAZIONE FATTURA N.3739 DEL 31.12.2010 SODEXO PER FORNITURA PASTI GIORNATA APERTA CDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55897)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 8.6.2011 SIG FIORE CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53423)ACQUISIZIONE URGENTE DI ATTREZZATURE MINUTE PER IL LOCALE INFERMERIA DEL CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53746)INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI AGITATORI D'ARIA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.R. IMPIANTI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55774)LIQUIDAZIONE FATT. SODEXO CORSO CUCINA 26 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55803)LIQUIDAZIONI FATTURE :DIP, ANZIAN, INS. ISEE MESE MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53764)TORNEO DI TENNIS DI FINE  ANNO IN COLLABORAZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE SPORTIME. CIG. N. Z1D001B05C   CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55778)PASTI ASILI NIDO MESE MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53521)INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA  A SEGUITO LAVORI DI POSA CONTROSOFFITTI  NELLA  SALA  POLIFUNZIONALE  DI  VIA  FOSCOLO.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  BIANCA &amp; VERDE SRL DI CARONNO PERTUSELLA (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55430)LIQUIDAZIONE PREAVVISO DI FATTURA CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.F. - R.G. 1034/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53638)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.F. R.G. 1034/2002 ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53781)ACQUISTO PITTURE E SMALTI PER LE IMBIANCATURE DEI LOCALI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55447)LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI (DITTA OKI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53807)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 310/2011 - CORSO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI ENTI PARTECIPATI.  (CIG 21564284AD ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55631)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NAZIONALE MANIFATTURE PER LA FORNITURA DI BANDIERE -ITALIA ED EUROPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53519)OGGETTO: VI MEETING REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA - 15 GIUGNO 2011. CIG N. Z1B0019E2C - PUBBLICIZZAZIONE CIG N. ZCA0019E47- PREMI  CIG N. ZE80019E85 - RISTORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55609)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55603)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI, MESE DI APRILE  2011.DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53414)INTERVENTI DI TRASLAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI. AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55578)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTO UFFICIO COMMERCIO. MAGGIOLI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53013)MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.R.C. SRL DI BRESSO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55561)LIQUIDAZIONE A VIGER SRL - 1° ACCONTO ANALISI  PREVISIONALE NUOVA LOCALIZZAZIONE O AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53394)FORNITURA E POSA DI PALI ALZABANDIERA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55533)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUSTE PER I VARI UFFICI COMUNALI. DITTA BOLLANI CARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52845)AFFIDAMENTO GESTIONE DELL¿IMPIANTO SPORTIVO ¿LE GROANE¿ DI VIA DEI PIOPPI. IMPEGNO DI SPESA     CIG N. 2337745034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53803)DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' DEI LOTTI GB7 E GB9 DEL PEEP - ADEGUAMENTO ISTAT 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55530)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIVAIO BANFI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUNTEZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55521)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUNFILM  PER FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI PER TERMOSIFONI C/O ASILO NIDO DI VIA VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52651)CORSO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI (CIG 1947034747). INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52574)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO 01.07.2011/31.12.2012. CIG 19927071D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55651)LIQUIDAZIONE FATTURA 1IFVWN17453 DEL 30/04/2011 RANDSTAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55510)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FER4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53354)CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER IL COMMERCIO E PER IL TURISMO "ADRIANO OLIVETTI" DI RHO (MI) PER L'ATTUAZIONE DI UNO STAGE FORMATIVO PERIODO DAL 23/05/2011 AL 18/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55579)LIQUIDAZIONE FATTURA OBL NIDO MESE APRILE 2011 N. 232 DEL 29/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51102)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETA' ANNO 2011 AL GESTORE ALLOGGI E.R.P DEI PLESSI DI VIA MILANO 21/23, VIA CANOVA 68/86, VIA VARESE 1 E VIA CASCINA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52456)GIORNATA DI RESTITUZIONE ALLE FAMIGLIE DEL LAVORO SVOLTO AL CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55341)LIQUIDAZIONE  MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PRIMO TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55499)LIQUIDAZIONE FATTURA N°2534 DEL 29.4.2011 DITTA DIERRE PULIZIA PALESTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53021)SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI GENERICI: CONTRATTO CON COOPERATIVA AZZURRA DI MILANO. CIG ZAE000FAD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53068)INTEGRAZIONE ALLA DETRIMINAZIONE N.1105 DEL 31.12.10, ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PROPRIETA¿ COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55523)LIQUIDAZIONE FATT N. 43 DEL 19.4.2011 COOP IL PETTIROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55525)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - SIGNOR D.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53082)¿SETTIMANA DELLO SPORT¿ IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55535)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' AL GESTORE CASE COMUNALI-VIA VARESE 1- SALDO 2010 E 1° E 2° RATA ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53215)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53154)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/REGIONE LOMBARDIA ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55186)LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO TABELLONE LUMINOSO VIA MILANO - MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55210)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SPA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52728)INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE PARAPETTI E PIAZZUOLE PISTA SKATE BOARD PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55357)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA SPA) PER CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO DATI TERMINALI PALAZZO COM.LE - 3° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52933)LAVORI DI   CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTALE SALA POLIFUNZIONALE LO SCOIATTOLO DI VIA FOSCOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  CO.VERD. &amp; C. DI VERDERIO SUPERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51027)REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2011. CIG 2084333DFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55478)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- SIGNOR M. R.M.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55443)LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORT TIME FATTURA N. 7 DEL 11/05/2011 MODULO TENNIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52549)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52803)INTROITI DA SPONSORIZZAZIONE - LA FESTA DELLA FILOSOFIA 2^ EDIZIONE E APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55408)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER I VARI SERVIZI COMUNALI. RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52807)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI  E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55184)LIQUIDAZIONE FATTURA  - MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE N. 2 MONTAFERETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52811)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1092 DEL 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55138)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 23.5.2011 - MUSIC PROJECT LIVE - DET. N. 375 DEL 19.5.2011 - SAGGIO MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55480)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1042 DEL 17.05.2011 - PIXEL - DET. N. 306 DEL 3.05.2011 - FESTA FILOSOFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52331)VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01)  EDIFICI SCOLASTICI DI VIA P.SSA MAFALDA (E. MORANTE E G. RODARI) E VIA VILLORESI (G. GALILEI). IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE ALLA  SOC.  IMQ  SPA  DI  MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52352)CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE S.I.T. "GLOBO" - COD CIG 22955224AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54993)LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO ANNO 2010 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA IMPORTO NON LIQUIDATO ALLA SIG.RA G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52353)RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA ROMA III LOTTO (DA VIA MARCONI ALLA EX STATALE VARESINA) - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54855)LIQUIDAZIONE DITTA BOLLANI CARTA FATTURA N. 1574 DEL 30 04 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55074)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' AL GESTORE DELLE CASE COMUNALI DI VIA MILANO 21-23- SALDO 2010 E 2° RATA ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52400)INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO . ABBATTIMENTO PIOPPI CIPRESSINI IN PROSSIMITA'  DEL PALAZZO COMUNALE E INTERVENTI VARI  .  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52411)ACQUISTO MARCHE DA BOLLO- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55229)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETA' AL GESTORE CASE COMUNALI- VIA C SIOLO 7- ALLOGGI SFITTI (EX TELESE ED EX MASALA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52448)ACQUISTO MATERIALI PER LA VERNICIATURA E RICAMBI PER TENDE OSCURANTI. AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA COLORI E TONY DI GAGLIOSTRO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55231)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' AL GESTORE CASE COMUNALI- VIA MILANO 21/23- 1° RATA (2 VERSIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52462)PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI GARBAGNATE MILANESE  (CODICE CIG 2158793456)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55064)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA CAMPAGNER N. 96 DEL 30.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55056)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FATTURA CAMPAGNER N. 95 DEL 30.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52600)LIQUIDAZIONE  EROGAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI ED A GRUPPI SPONTANEI PER PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54960)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' AL GESTORE DELLE CASE COMUNALI DI VIA CASCINA SIOLO 7-SALDO ESERCIZIO 2010 E 2° RATA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52836)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA NAZIONALE MUSICA POPOLARE E AMATORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54978)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E PROPRIETA' AL GESTORE DELLE CASE COMUNALI DI VIA MILANO 21- ACCONTO RATA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52523)APPROVAZIONE DEL VERBALE PER CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE  E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG. 19935991F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52506)APPROVAZIONE DEL VERBALE DI MANCATA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI ¿PROVA MICROFONO¿  PER IL PERIODO 1.5.2011-31.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54622)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 13.05.2011 - EREWHON - DET. N. 306 DEL 3.05.2011 - FILOSOFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54796)LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO A CINQUE GIORNATE DI ATTIVITA' FORMATIVA - FORMEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52664)MOBILITA' DA COMUNE DI PADERNO DUGNANO - ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C1, SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO - S.MP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51875)REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SCOMPUTO ONERI NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONTRASSEGNATO CON LA SIGLA PE15 -AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI LOTTIZZANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54693)LIQUIDAZIONE FATT. 40/2011 PER CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54690)LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE  - FATT. 32/2011 - UPEL MILANO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52473)ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 2 GIUGNO 2011 - FESTA DELLA REPUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA (CIG 2249007349)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52433)RENDOCONTO N. 1 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE - PROPOSTA DI PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54945)LIQUIDAZIONE PER SPESE DI GESTIONE E DI PROPRIETA' AL GESTORE DELLE CASE COMUNALI DI VIA C. SIOLO 7- ACCONTO 1° RATA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52349)RINNOVO CANONE PEC COD. CIG. 22711460F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54857)LIQUIDAZIONE FATTURA SINET - DPS 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54735)LIQUIDAZIONE FATTURA SINET - GESTIONE MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52179)INTERVENTO  PER LA REALIZZAZIONE SCIVOLI IN ALLUMINIO MANDORLATO, ACCESSO AI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE VIA MONZA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B &amp; C BATTILANA CLAUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54869)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- SIGNORA B.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52079)ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52049)RIDUZIONI PAGAMENTI QUOTA SOGGIORNI CLIMATICI. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54848)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 1.2.2011 E NOTA DI CREDITO N. 26 DEL 18.05.2011 DITTA ENGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51903)RIAPERTURA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO PER 8 BORSE PER LA PARTECIPAZIONE A STAGE PRESSO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ¿FACCIAMO LA DIFFERENZA 2¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54745)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.SIGNORA P.Z.N.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54741)LIQUIDAZIONE FATT N 456 DEL 31.12.2010 COOP NAZARET LAVORO ROMANO VITTORIO DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52474)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DEGLI ABETI DI VIA ROMA. RETIFICA DETERMINAZIONE N. 241 DEL 15.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48903)SOSTITUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO - IMPEGNO DI SPESA  CODICE CIG: 20996741CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54753)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIN N.RI 172-173-174 DEL 30 04 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54762)LIQUIDAZIONE ASSOCIAZ. LA SCHEGGIA ACCONTO 20% PROG MUSICOTERAPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51058)LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) ELSA MORANTE DI VIA P.SSA MAFALDA, FINANZIAMENTO BANDO INAIL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54763)LIQUIDAZIONE FATT N 263 DEL 10.5.2011 SIG BINETTI MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51079)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "S. ALLENDE" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54798)LIQUIDAZIONE FATT N. 110220 DEL 15.4.2011 COOP PUNTO D'INCONTRO FEBBO FABIO MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51411)PROGETTO G.A.I.N.S.:  INCARICO ALLA COOP. SPAZIO GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE "DOCUMENTA G.A.I.N.S." - CIG 213642058D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54822)LIQUIDAZIONE FATT N 358 DEL 30.4.2011 SIG MIGLIAVACCA EMILIA MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51430)CONGEDO FRAZIONATO - ART. 42 CO. 5  D.LGS. 151/2001 - SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52075)¿8° TORNEO DI BASKET¿ IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ OSL BASKET E GARBEN BASKET. BONIARDI GRAFICHE CIG. N.  22288644C1 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER  CIG N. 22303921B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54449)LIQUIDAZIONE FATTURA SINET - FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54641)LIQUIDAZIONE FATTURA SINET - MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52109)OGGETTO:APPROVAZIONE DEVOLUZIONE PARZIALE DI MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.4537677/00 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIABILITA¿ PRINCIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54718)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52128)PROGETTO INTEGRATIVO DI ATTIVITA' MOTORIA PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI. CIG 2247601B02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54710)LIQUIDAZIONE FATT N 93 DEL 30.4.2011 MESE DI APRILE 2011 SIG PINI ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52187)ASSOCIAZIONE A.V.RO.S. - PROGETTO ZAMBIA UNA SPERANZA PER L'AFRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54709)LIQUIDAZIONI COOP SETTE FATT N 15 DEL 31.1.2011 MESE DI GENNAIO 2011, FATT N 42 DEL 28.2.2011 MESE DI FEBBRAIO 2011, FATT N 66 DEL 31.3.2011 MESE DI MARZO 2011 SIG PINI ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52246)ACQUISTO SCHEDE ELETTRONICHE PER TABELLONE LUMINOSO. CIG N. 22618509A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54707)LIQUIDAZIONE DITTA IVRI SERVIZIO MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52130)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL NUCLEO V.B. -ALLOGGIO ALER 805/1670/0044/5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54656)LIQUIDAZIONI FATT SIG BUSCEMA ASM SC 30.4.11, ENEL SC 27.4.11, ALER SC 15.6.11 E 16.5.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51549)CORSO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI (CIG 1947034747).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51555)CORSO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI ENTI PARTECIPATI.  (CIG 21564284AD ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54670)LIQUIDAZIONE FATTURE SIMONE DE BEAUVOIR SDB N.RI 196-197-198 DEL 30 04 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51756)ORGANIZZAZIONE FESTA FINE CORSI DI ATTIVITA¿ MOTORIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54694)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - SIGNOR E.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54703)LIQUIDAZIONI FATT COOP SETTE MESE DI NOVEMBRE 2010 FATT 293 DEL 30.11.2010, MESE DI DICEMBRE 2010 FATT N 343 DEL 31.12.2010 SIG PINI ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51859)CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE CARTELLINI PERSONALE ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA COD. CIG: 2201048A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51885)ACQUISTO VERNICE ECOLOGICA PER SEGNATURA CAMPI DI CALCIO. CIG N. 2196438DF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54704)LIQUIDAZIONE FATTURA IVRI SERVIZIO SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51906)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ¿LA FESTA DELLA FILOSOFIA¿ 2^ EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54413)LIQUIDAZIONE FATTURA PREMIERCOPY SHARP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51908)4° MEETING  ATLETICA SENZA FRONTIERE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. 21913642C7  PER IL SERVIZIO RISTORO  CIG. N. 2191596223B PER SERVIZIO ARBITRALE, GIUDICI E CRONOMETRISTI CIG. N. 218789975D  PER LE SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54437)LIQUIDAZIONE "LA GIOSTRA DEI VIAGGI" 2° TRANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54483)LIQUIDAZIONE FATTURA FERCO N. 289 DEL 29/04/2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51297)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 154 DEL 15/03/2011  ( CIG 2124872BD5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50138)LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI APRILE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51376)DEVOLUZIONE MUTUO CONTRATTO CON CASSA DD.PP. POSIZIONE N.4537677/00 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. 100 DEL 21/04/2011-APPROVAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54316)LIQUIDAZIONE  SODEXO FATTURA N. 621 DEL 28/02/2011 PASTI ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51689)RIMBORSO QUOTA VARIABILE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2010 - UTENZE NON DOMESTICHE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54317)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N. 622 DEL 28/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51745)OGGETTO:  ¿TROFEO GIOVANILE DI CALCIO¿IN COLLABORAZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE GARBAGNATE CALCIO BONIARDI GRAFICHE CIG. N. 21461860B7 FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER CIG N. 21459172BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54265)LIQUIDAZIONE SODEXO FATTURA N.299 DEL 31/01/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51750)OGGETTO: ¿VII TORNEO PICCOLI CAMPIONI CRESCONO¿IN COLLABORAZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE G.S. SPERANZA PRIMULE BONIARDI GRAFICHE CIG. N. 215635586E FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER CIG N. 21564452B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54283)LIQUIDAZIONE SODEXO FATTURA N. 5441  PASTI NIDO MESE GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51940)RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO AREA GIOCHI NEL PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RAMPOLDI CRISTIANO DI ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51847)APPROVAZIONE VERBALE ¿AVVISO DI SELEZIONE PER N. 2 BORSE PER STAGE FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI DA EFFETTUARE IN PROGETTI DI VOLONTARIATO E COOPERAZIONE NAZIONALE ¿FACCIAMO LA DIFFERENZA" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54286)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N. 623 DEL 28/2/2011 PASTI ALUNNI MESE FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50605)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 1° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54295)LIQUIDAZIONE SODEXO FATTURA N. 619 DEL 28/02/2011 PASTI NIDO MESE FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54302)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 28.04.2011 AIMU - MOVIMENTO UMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50948)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54309)LIQUIDAZIONE SODEXO FATTURA N. 620 DEL 28/02/2011 PASTI DIPENDENTI MESE FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51192)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLI SEGNALATORI PER ORTI URBANI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54206)LIQUIDAZIONE CMB SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51323)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA ¿ APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 1 GENNAIO AL 19 APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54212)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 10/05/2011 - EREWHON - DET. N. 257/2011 LABORATORI MATEMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51335)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51529)RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MARAZZI SRL DI BOLLATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54289)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200131 DEL 30.04.2011 - FNM - DET. N. 222 DEL 7.04.2011 - TRASPORTO PULLMAN SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51554)RETTIFICA DETERMINAZIONE N.219/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54112)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 204 DEL 29/04/2011 SERVIZI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54115)LIQUIDAZIONE FATTURA DIERRE N. 2533 DEL 29/4/2011 ( VELINE NIDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51617)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO - AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51726)BANDO G.A.I.N.S. FARE LA DIFFERENZA (2). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54122)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N. 2200114 DEL 30/4/2011 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54126)LIQUIDAZIONE FNM AUTOSERVIZI FATTURA N. 2200155 TRASPORTO NUOTO APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50843)PROROGA DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54128)LIQUIDAZIONE FATTURA BABY WORLD N. 4 MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51262)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO ¿I VENERDI' DEL RUSSELL¿ ¿ IV PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54170)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 01.04.2011 ASD MOVIMENTO UMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49840)PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER  LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI IN FORMA DI BUONI SPESA. CIG 19953116B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54197)LIQUIDAZIONE FATTURA IL NIDO DELLE FATE MESE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51282)ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2011 - COMPARTO GB2 DEL PEEP - EDIFICI  DI POSTE ITALIANE  S.P.A.  SIG.RA Z.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54203)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N.302 DEL 31/01/2011  MESE GENNAIO PASTI ALUNNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50832)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI PARZIALMENTE UTILIZZATE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54236)LIQUIDAZIONE SODEXO FATTURA N. 301 DEL 31/01/2011 MESE GENNAIO PASTI INSEGNANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50774)MOSTRA PITTORICA "SPENNELLANDO" ORGANIZZATA DAL CENTRO DIURNO DISABILI ARCHIMEDE - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO. CIG 2060644139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51068)STAGE FORMATIVO PER CORSISTI ASA  - CONVENZIONE CON AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO DI SEREGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54244)LIQUIDAZIONE FATTURA SODEXO N.300 DEL 31/01/2011 MESE GENNAIO PASTI ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51429)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE CONCORSO DI POESIE ¿GROANE ¿98¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53947)LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/B.A.-C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54179)LIQUIDAZIONE FATTURA ESPRESSO SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50775)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/L. ¿ AUTORIZZAZIONE ALLA AZIONE CAUTELARE.  ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51370)NOMINA COMMISSIONE PER BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PER LA COSTITUZIONE DELL¿ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53793)LIQUIDAZIONE FATTURA TINN ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51250)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54065)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA NB. 222 DEL 4/05/2011 APRILE TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51108)OGGETTO: ESTENSIONE ORARIA CONTRATTUALE RANDSTAD PER DUE UNITA¿  INTEGRAZIONE DETERMINA N. 156 DEL 18.03.2011 - COD. CIG 1512327BB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53798)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/2011 - MESE DI APRILE 2011 - AVVOCATO FABIO FESTA DIFENSORE CIVICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50563)ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE IN CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO DI SPESA COD CIG 194987930D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53984)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 4/05/2011 MESE APRILE NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54014)LI8QUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 223 DEL 4/05/2011 MESE APRILE PRE POST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50555)FORNITURA AUTOCARRO 35 QUINTALI PER PATENTE CAT. B. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49596)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO  ¿IL CIELO¿. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54026)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA N. 224 DEL 4/05/2011 APRILE, ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53887)LIQUIDAZIONE FATT FARMACIA RAINERI N. 36 DEL 11.5.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50780)CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 - STIPULA CONTRATTO COD CIG  DERIVATO 20549148AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53836)LIQUIDAZIONI FATT ASM N. 2011800/114, /102/101/100/113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50268)MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO ANTINTRUSIONE, BIBLIOTECA COMUNALE VIA MONZA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PLANTRONIC SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50317)INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE N. 192 DEL 30.03.11, " NOLEGGIO  PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53888)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 028/154 DELLA FONDAZIONE DON GNOCCHI. PRESTAZIONI MESE DI MARZO PRESSO CDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53902)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 5/04/2011 OSL BASKET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50379)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE INVIO DELEGAZIONE AL COMUNE DI NISCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53909)LIQUIDAZIONE BRITISH INSTITUTES SCUOLA DELL'INFANZIA FATTURA N. 59/11 DEL 4/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50394)ACQUISTO, COPERTINA IN COTTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI MURETTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53917)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/11 DEL 4/05/2011 BRITISH INSTITUTES PROGETTO INGLESE SERVIZI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50543)ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE, OPERATORI TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50694)TORNEO DI INAUGURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO ¿LE QUERCE¿ IN COLLABORAZIONE GARBAGNATE CALCIO BONIARDI GRAFICHE CIG. N. 19942077AB FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER CIG N. 1994878167</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53920)LIQUIDAZIONE MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA (SALDO) FATTURA N. 52/C DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53789)LIQUIDAZIONE FATTURA SINET - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50247)BANDO G.A.I.N.S. FARE LA DIFFERENZA (1). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53800)LIQUIDAZIONE FATT N. 28/213 DEL 28.4.11 DON GNOCCHI ISTITUTO PALAZZOLO BRENNA APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50339)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPETTACOLO IO RIPUDIO LA GUERRA ¿ 24 FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50217)RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 172 DEL 25.03.11, ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO FERRAMENTE BASILICO VIA GARIBALDI 143 GARBAGNATE MIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53797)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 MARZO 2011 NUGARA N. 129 DEL 20.4.11, MANTEGAZZA N. 125 DEL 20.4.11, AZZARONE N. 116 DEL 19.4.11, ROSSI N. 137 DEL 20.4.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49126)ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE DENOMINATA "RETI DI SPORTELLI    PER L'ENERGIA  E L'AMBIENTE" -  LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53792)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 FEBBRAIO 2011 ROSSI N. 107 DEL 19.4.11, NUGARA N. 99 DEL 19.4.11, MANTEGAZZA N. 95 DEL 19.4.11, AZZARONE N. 87 DEL19.4.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53782)LIQUIDAZIONI FATT ASL MI 1 FERRARI BARBARA GENN 125 DEL 8.4.2011 FEBB 193 DEL 11.4.2011 MARZO 251 DEL 15.4.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49196)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53784)LIQUIDAZIONE LABORATORIO MUSICALE PRESSO CA' DEL DÌ GIORNATA APERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49953)ACQUISTO AUTOCARRO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DETERMINAZIONE N. 226/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50031)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO IL QUADRIFOGLIO DI VIA MILANO - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53768)LIQUIDAZIONI FATTURE PREMIER COPY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50123)ACQUISTO ANTIGERMINELLO PER CAMPI DI CALCIO COMUNALI. CIG N. 1945778ACA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53728)LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. MATTO CAUSA COMUNE GARBAGNATE/REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53741)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA AL DOTT.  MUNAFO' - CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE/NEOLOGISTICA - (2008-2009-2010)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50187)MANUTENZIONE PREVENTIVA PORTE AUTOMATICHE, INGRESSO PALAZZO COMUNALE E UFFICIO ENTRATE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA STUDIO RICA DI GERENZANO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50221)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ¿ATTIVITÀ A CARATTERE SCIENTIFICO RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL¿OBBLIGO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53237)LIQUIDAZIONE FATTURE SINET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50045)AVVIO CENTRI RICREATIVI DIURNI. IMPEGNO DI SPESA (CIG 0306955B44 E CIG 19223830A3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53676)LIQUIDAZIONE FATTURA RATTI RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48683)CONTRIBUTO DEL FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL¿ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ¿ IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DEI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53688)LIQUIDAZIONE - COMPUTERNET - FATTURA NR. 77/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53508)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49045)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48901)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA ACENTRO SERVICE PER FORNITURA DEL CERTIFICATO WEB SERVER -COD.CIG. 18393675A9 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53471)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - SIG R.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49452)OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO.  APPROVAZIONE ELABORATI PER L'APPALTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53402)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49481)INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA VILLORESI, CON INSERIMENTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53434)LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA CAUSA NEOLOGISTICA - APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 322/29/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53245)LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48786)CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER RISCOSSIONE PROVENTI TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA) E IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)- DETREMINA A CONTRATTARE A NORMA DELL'ART. 192  DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49680)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 1° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50727)LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50719)LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - AUTOFFICINA MERONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49666)CONVEZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER RISCOSSIONE PROVENTI COSAP E ILLUMINAZIONE VOTIVA- DETRMINA A CONTRATTARE A NORMA DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000- PROSECUZIONE  CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA- CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49784)CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTALE REFETTORIO PLESSO SCOLASTICO DI VIA STELVIO (SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) QUINTO PROFILI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA CO.VERD. A &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53218)TINN ELABORAZIONE STIPENDI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49560)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ¿CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI E RAGAZZI ¿ ¿ CIG. 1850851A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53227)VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI, PREMI E VINCITE - MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53255)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 3° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49791)CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTALE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA DI VIA FOSCOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA CO.VERD. A &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49518)REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE INTERRUTTORE CHIAMATA AL PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53258)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VODAFONE OMNITEL N.V. - CANONE ABBONAMENTO M.A.M. (MESSAGGISTICA AZIENDALE MOBILE) PERIODO: 24.02.2011/23.04.2011 - 3° BIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49814)INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO. ABBATTIMENTO ABETE IN VIA PER CESATE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53186)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/411685 NEXT HARDWARE &amp; SOFTWARE - TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49399)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI BARIANA CON INTRODUZIONE DI AREE LIMITATE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53259)LIQUIDAZIONE FATT. N. 11 DEL 25 02 2011 DITTA F.LLI DI BLANCA SNC. TITOLO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49812)CONCESSIONE  DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI  AL PATRIMONIO INDISPONIBILE  DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DEGLI ABETI DI VIA ROMA - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53262)LIQUIDAZIONE FATT N. 210 DEL 30.4.2011 GEODE SIG MILANI T APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49883)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DEL PARCO LE QUERCE DI VIALE KENNEDY.  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2  ALLA  DITTA  EMMEBIERRE  SNC  DI  SENAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53253)LIQUIDAZIONE FATT. N. 121 DEL 30 04 2011 CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49245)INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MONVISO CON PARZIALE TRASFORMAZIONE IN PIAZZA PUBBLICA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53257)LIQUIDAZIONE FATT GAS SC 2.5.2011 SIG FANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51034)LIQUIDAZIONE FATT N 22 DEL 6.4.2011 COMUNI INSIEME APRILE E MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50334)CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE ¿ INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ¿ CIG. 19935991F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49521)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI - ¿UNA SETTIMANA FRA LE GROANE 2011¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53244)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 30/04/2011 COOPERATIVA SOCIALE SIMONE DE BEAUVOIR SDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53083)LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE SIG V. R. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49494)MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49685)INDIZIONE GARA D¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DAL 1 SETTEMBRE 2011 AL 31 AGOSTO 2014. COD. CIG 1805753A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53085)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49455)FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA COMUNALE PROROGA NOLEGGIO CIG N. 183830379E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53109)LIQUIDAZIONE DEL FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. SIGNORA R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49724)MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2011 ¿ 66° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ¿ DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE E IMPEGNI DI SPESA (COD CIG 18617669 E 5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53111)LIQUIDAZIONE SALDO COMUNI INSIEME ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49579)REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13  GIUGNO 2011 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53226)LIQUIDAZIONE FATTURE ALER SC 16.5.2011 E 15.6.2011 SIG. PINCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53230)LIQUIDAZIONE FATT N. 1079 DEL 20.4.2011 IGM SIG TESTINI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49889)PROGETTO G.A.I.N.S.: EMISSIONE BANDO PER N.  8 BORSE  PER LA PARTECIPAZIONE A STAGE FORMATIVO PRESSO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49562)REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13  GIUGNO 2011 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53233)LIQUIDAZIONI ALER SC 16.5.2011 E 15.6.2011 SIG GUMINI/ANNALORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49699)ACQUISTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA GROANE TRASPORTO E MOBILITÀ S.P.A. E SUCCESSIVA ALIENAZIONE A  FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA ASM GARBAGNATE MILANESE S.P.A ¿ IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. MARIANGELA RIMOLDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53033)LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA CAUSA COMUNE GARBAGNATE MILANESE/LUIVAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49764)APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53076)ATTO DI LIQUIDAZIONE - FATTURA BONIARDI GRAFICHE N. 192 DEL 31.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48607)ACQUISTO BUSTE BIANCHE CON E SENZA FINESTRA PER I VARI SERVIZI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53054)LIQUIDAZIONE FATTURA O.P.M. DIMENSIONE MODA N. 16 DEL 12.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53046)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 09.02.2011 PIZZETTI MARIA ANTONINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49357)ACQUISTO AUTOCARRO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49424)GARBAGNATESI IN COMUNE - PROPOSTA DI PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53026)LIQUIDAZIONE ASM FATTURA N 2010 800/054 DEL 02.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49454)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO - AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52633)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COVERD SNC - CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTALE  SCUOLA INFANZIA DI VIA UGO FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52626)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVOBOX SRL - FORNITURA E POSA PIASTRE RADIANTI  C/O GATTILE DI VIA TOTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49376)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 10.3.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49161)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASPORTO PER VISITE GUIDATE AL MUSEO DI SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52613)LIQUIDAZIONE 25% ALLA DITTA NOVOBOX SRL- RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON MAZZOLARI - FORNITURA MONOBLOCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52612)LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO  DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI SRL  PER CAMPAGNA CAROTAGGI - ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48919)ASSEGNAZIONI VARI ORTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48906)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE DI VARIANTE MIGLIORATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51382)ATTO DI LIQUIDAZIONE-GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGIO TIPO AUTOSILO E APERTURA/CHIUSURA LOCALI ADIBITI A MERCATO-SEMINARA SNC-FAT. 19 DEL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52628)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 25.2.2011 - NON SOLO MUSICA - ATTREZZATURE BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48960)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE; MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO  MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2011  NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALEE SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2011 ED IL 31.03.2012 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52690)FATTURE ASL PER VISITE FISCALI GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48472)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/COOP. C. E SOCIETÀ G. - TAR LOMBARDIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52696)FATTURA PER VISITE FISCALI LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48875)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA MULTIMEDIALE E CINEFORUM IN COLLABORAZIONE CON LICEO RUSSELL ¿ PROGETTO UNITA¿ D¿ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48900)IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTI NOTARILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52697)FATTURE PER VISITE FISCALI OTTOBRE- NOVEMBRE 2010 E APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52627)LIQUIDAZIONE DELLA FATT N. 42 DEL 28.09.2010 GAZMAX SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48909)ACQUISTO SABBIA VAGLIATA E SEMENZA PER CAMPO DI CALCIO A11.  CIG:  N. 1740090FAD PER LA FORNITURA DI  SABBIA  E N. 174048774D PER L¿ACQUISTO DI SEMENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52621)LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PUNTO CONSEGNA I.P. "CAPOLUOGO" MESE DI SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48987)PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ¿INSEGNANTE DI  MASSAGGIO INFANTILE¿. IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG 175601663D )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48915)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/CONDOMINIO M.B. - NOMINA CONSULENTE TECNICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52629)LIQUIDAZIONE FATTURE SOC.TELECOM ITALIA SPA - CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO 3° BIM 2011 DIR.DID. 1° CIRCOLO SC.ELEM.VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48219)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI E DISABILI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52622)LIQUIDAZIONE FATT FARMACIA MUNICIPALE N. 2011800/051 DEL 28.2.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48258)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - ANNO 2011 - DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52509)LIQUIDAZIONE FATT GAS SC 30.4.2011 SIG FANELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52536)LIQUIDAZIONE INCENTIVO  PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE DEI SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48348)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48354)MANUTENZIONE PREVENTIVA DEI GIOCHI E ARREDI DISLOCATE NEI PARCHI, GIARDINI SCOLASTICI E AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52478)LIQUIDAZIONE RANDSTAD FATTURA N. 11FVWN11938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48688)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2011- GARA DI SOFTBALL - IMPEGNO DI SPESA. CIG N. 16590866114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52412)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO VIA VOLTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52410)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDISIS S.R.L.  PER SOSTITUZIONE PORTA ANTIPANICO C/O EDIFICIO SCOLASTICO "QUINTO PROFILI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48692)III TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA ¿ COLLABORAZIONE ASD AZZURRA  CIG:  N. 170574594B PER LA FORNITURA DI MANIFESTI  E N. 17028861FB PER L¿ACQUISTO DI COPPE E MEDAGLIE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48939)¿LIBRI DI TESTO IN COMODATO D¿USO¿ PER LA SCUOLA SECONDARIA GALILEI - MORANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52279)LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ECONORD  S.P.A. - RIFIUTI BIODEGRADABILI - PULIZIA STRADALE  - INGOMBRANTI - PORTA A PORTA ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52278)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MATIC SRL -ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER AUTOMAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48719)ORGANIZZAZIONE GIORNATA: IL VERDE PULITO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48591)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52267)LIQUIDAZIONE ALLA DITA EDIL.COP.A.C. PERACQUISTO MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52258)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL.COP.A.C. PER ACQUISTO MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48361)ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - IMPEGNO  IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE- ANNO 2011 QUOTA B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52242)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL.COP.AC. PER ACQUISTO MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48434)INTEGRAZIONE DETERMINA N. 156 DEL 18.03.2011 - COD. CIG 1512327BB5 - AFFIDAMENTO SERIVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE: ASSUNZIONE OPERAI A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52229)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEGNO PROJECT SRL - ACQUISTO LEGNAMI PER RALIZZAZIONE SEDUTE PER L'AREA A VERDE VIA PER CESATE/VIA DEI TIGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48540)IMPEGNO DI SPESA PER CONFERENZA -  LE NOTTI DELL¿ASTROFISICA APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47538)INTERVENTO URGENTE PRESSO IL PARCO PUBBLICO " MARAVELLI " PER IL RIPRISTINO DEL PASSAGGIO PEDONALE SUL SECONDARIO DEL CANALE VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52202)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER ACQUISTO MATERIALE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52197)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48123)INTERVENTO PER IL RIPRISTINO PORTA AUTOMATIZZATA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52254)LIQUIDAZIONE FATTURA SPORTIME N. 5 DEL 30.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48412)PROGETTO G.A.I.N.S.: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ APRILE/MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52126)LIQUIDAZIONE FATTURA INFORDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48551)RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FORMATISI NELLE GESTIONI 2010 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52189)CONCESSIONE D'USO DURATURA DI SPAZI PUBBLICI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48001)ORGANIZZAZIONE  MANIFESTAZIONE LE NOTTI DELL¿ASTROFISICA APRILE 2011 PRIMA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51692)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BARCELLA ELETTROFORNITURE  SPA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48111)3^ ASSEMBLEA PROGRAMMATICA NAZIONALE ¿ ANCI GIOVANE ¿ 8-9 APRILE 2011 ¿ PARTECIPAZIONE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48122)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52139)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DO.CI ANTINCENDIO SNC - MANUTENZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA MATTEOTI - CAMPO SPORTIVO LE QUERCE  E SCUOLA ELEMENTARE GRAMSCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52137)LIQUIDAZIONE FATT N. 43 DEL 17.2.2011 FERRARI BARBARA ASL MI 1 CDD LAINATE GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48003)CONCESSIONE DEL SERVIZIO MANTENIMENTO, AFFIDO E ADOZIONE DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE-PERIODO MARZO 2011-MAGGIO 2011- CIG. 1668928AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52144)LIQUIADZIONE FATT N. 639 DEL 28.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47927)NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47796)VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO (MEDIE).  AFFIDAMENTO   ALLA   SOC.   SICIT   SRL   DI   MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52145)LIQUIDAZIONE FATT N. 43 DEL 17.2.2011 CDD LAINATE FERRARI BARBARA DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52060)LIQUIDAZIONE ASL GENNAIO 2011 SIGG AZZARONE, ROSSI, NUGARA, MANTEGAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47488)25° TROFEO PODISTICO. IMPEGNO DI SPESA.  CIG N. 15565601F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46004)LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICA DELL'ASSE   VIABILISTICA VIA LURAGHI, VIA KENNEDY, VIA 1° MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE - ING. DIEGO CECCHERELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52136)LIQUIDAZIONE FATT N. 3184 DEL 23.1.2010 ASL MI 1 DICEMBRE 2010 CASE PERTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52119)LIQUIDAZIONI FATT N. 18/11  E 336/10 ASL MI 1 MANTEGAZZA OTTOBRE. NOVEMBRE, DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40998)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VETRATE E SERRAMENTI PRESSO UFFICI SETTORE SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DETERMINA 104 DEL 10.03.10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52110)LIQUIDAZIONE A FOSSATI ASCENSORI SNC - IMPIANTO ASCENSORE  CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - PERIODO  1 GENNAIO 2011 - 31 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48292)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA "S. ALLENDE". INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI - APPROVAZIONE ELABORATI PER L'APPALTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48319)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, AFFIDO E ADOZIONE DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE- PERIODO GIUGNO 2011-MAGGIO 2013 - CIG N. 1387618A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52112)LIQUIDAZIONE FATTURA COMPUTERNET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47389)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO  ¿IL CIELO¿. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52062)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIDEO SISTEM SRL - SOSTITUZIONE ANTENNE TV IMPIANTO CENTRALIZZATO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA VARESE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51894)CESSIONE QUINTO STIPENDIO E PICCOLO PRESTITO MESE DI APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47444)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, PERIODO LUGLIO 2010  - DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51914)LIQUIDAZIONE BOLLETTA GAS SC 30.4.2011 SIG.RA FIORE CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47458)CONCESSIONE TEMPORANEA DEL LOCALE DENOMINATO SPAZIO VARI-ABILE, DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO LE S.C.I.E., ALLA COOP. SOC. COMONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47887)ACQUISTO LEGNAMI PER LA REALIZZAZIONE DI SEDUTE PRESSO L'AREA A VERDE IN VIA PER CESATE, TIGLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52011)LIQUIDAZIONE FATTURA 185 DEL 12.4.2011 LA CORDATA BINETTI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52015)LIQUIDAZIONE FATT ENEL SC 7.4.2011 SIG.RA KHOUILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47924)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L.   E    S.M.E.I.  S.R.L. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46543)MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DIURNO DISABILI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ARTEDILE SRL DI RHO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51650)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233 DEL 17 FEBBRAIO 2011 - GONZAGARREDI - CIG. 21623679B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46667)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE ALL'INTERNO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE, DEGLI IMPIANTI ESTERNI DI CALCIO, SKATEBOARD, STREEBASKET E VOLLEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51652)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 31.3.2011 - NEW GRAPHIC - DET. N. 125 DEL 1.3.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51662)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO MARINA FERRERI - DETERMINA N. 163 DEL 23 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46775)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON MAZZOLARI -   APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51683)PAGAMENTO AD EQUITALIA PER CONTO DI SHOP INFORMATICO - RIF. FATTURA N. 71/GAR/2010 (CIG FORNITURA SHOP INFORMATICO 21012240E6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47379)AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51719)LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO GIOVANNI FABRIZIO BIGNAMI - DETERMINA N. 201 DEL 1.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47400)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DI VIA DON MAZZOLARI . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA MONOBLOCCO PREFABBRICATO DITTA NOVOBOX  SRL DI UBOLDO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51902)LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006 AI DIPENDENTI DEL SETTORE DEI SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45814)SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2011. AFFIDAMENTO DITTA DO-CI ANTINCENDIO DI CIRCOSTA G. &amp; C. S.N.C. DI UBOLDO VA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51819)LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI - AUTOFFICINA GALANTE BALDASSARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46978)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DI COSTRUZIONE CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47032)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51878)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 01/04/2011- COMPETENZE MESE DI MARZO 2011 - AVVOCATO FABIO FESTA - DIFENSORE CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47452)ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO MORO ELETTRICA DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51872)LIQUIDAZIONE ALLA ECONORD S.P.A.   CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA E PULIZIA PARCHI E GIARDINI - 01/03/2011 - 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51836)LIQUIDAZIONE DITTA EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA FATTURA N. 2573 DEL 09.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47632)ACQUISTO CARTELLONISTICA VIARIA E COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51419)ATTO DI LIQUIDAZIONE-SIBESTAR FT. 114/SI-MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47797)ORGANIZZAZIONE DELLA MANISFESTAZIONE DI BRUNO PESSANI ¿EMOZIONI, RICORDI, SOGNI, VISIONI¿ IN COLLABORAZIONE CON GARBAGNATE ARTE (CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51390)ATTO DI LIQUIDAZIONE FAT. GEG N. 429 DEL 17/12/2010-ACQUISTO BATTERIA E STAFFA DA CINTURA PER RADIO PORTATILI ICOM BP 210N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47656)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47370)ATTO DI ACCERTAMENTO N° 08015731 - PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51362)SERVIZIO DI RIMOZIONE CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI-S.DO ANNO 2010-FATT. 2 DEL 26/01/2011-F..LI BRAGAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46127)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI - (CIG. 148664309D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51802)LIQUIDAZIONE E ACQUISTO DI RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47274)ORGANIZZAZIONE II TORNEO TOUR GIOVANI DI TENNIS CIG  N. 1516052DAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51237)ATTO DI LIQUIDAZIONE -FT. 1100049 GEG SRL-MANUTENZIONE ANNO 2011 IMPIANTO RADIO P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47269)SAGRA DEL CARCIOFO - INVIO DELEGAZIONE AL COMUNE DI NISCEMI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51767)LIQUIDAZIONE BOLLETTA GAS SC 30.4.2011 SIGRA KHOUILI FATIHA/KADIRI HASSAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51761)LIQUIDAZIONE FATTURA GAS SC 30.4.2011 SIG.RA UBERTI LUCIANA/MARTELLI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47153)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI COPIE A COLORI PRESSO IL CENTRO STAMPA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47304)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO ¿I VENERDÌ DEL RUSSELL¿ ¿ III PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48744)LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE ATTIVITA' PROGETTO GAINS COOP SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51783)LIQUIADZIONE BOLLETTA GAS SC 30.4.2011 SIG TUNESI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47263)SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DELL¿A.P. E DELL¿AVV. T.G.- RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47212)AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51780)LIQUIDAZIONE FATTURA GAS SC 30.4.2011 SIG ANNALORO GIUSEPPE/GUMINI LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51758)LIQUIDAZIONE DI ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47264)ORGANIZZAZIONE EVENTO PER PRESENTAZIONE LIBRO ¿CARO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ¿TI SCRIVO¿.IMPEGNO DI SPESA  (CIG 1486377519)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46246)FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO (COD. CIG. 13616683FA). IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51747)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. AMIACQUE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI - 4° TRIMESTRE 2010 (CONSUMI DAL 30.11.2010 AL 28.02.2011)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51591)LIQUIDAZIONE NOTA SMS L. DA VINCI PROTOCOLLO N. 9258 DEL 26/4/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47020)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47227)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010/ 2011 ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI MARZO  2011 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51588)LIQUIDAZIONE NOTA SMS L. DA VINCI LIMBIATE  PROTOCOLLO N. 9257 DEL 26/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47277)AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE: ASSUNZIONE OPERAI A TEMPO INDETERMINATO. COD. CIG 1512327BB5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51575)LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DI E 720,00 A FAVORE DI FRANCO CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51561)LIQUIDAZIONE FATTURA OBL N. 167 DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46128)CANONE SERVIZIO IPOINT ANNI 2011 E 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46739)TRASPORTO SCOLASTICO PER L¿ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON SEO. (CODICE CIG 142246081D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51553)LIQUIDAZIONE FATTURA ASM N. 2011800/103 DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51550)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N. 2200081 DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46800)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 17 MARZO-  150 ANNI UNITÀ D¿ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51541)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N. 2200065 DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46954)ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MODULO 3 ¿COMPETENZE SPECIALISTICHE DI RUOLO¿ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51527)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/C  DEL 31/03/2011 MUSERO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46959)PROGETTO G.A.I.N.S.: EMISSIONE BANDO PER N. 2 BORSE STAGE FORMATIVI PRESSO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46314)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA E RELATIVA MODULISTICA - VARIE CATEGORIE E  PROFILI PROFESSIONALI -ART. 30 D.LGS. 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51519)LIQUIDAZIONE NOTA  ASSOCIAZIONE NIDO DELLE FATE  N. 3 DEL 11/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46157)APPROVAZIONE VERBALE ¿BANDO PER L¿ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER GIOVANI DOCUMENTA G.A.I.N.S.¿ E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51516)FATTURA BABY WORLD  N.4/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46075)ASTENSIONE OBBLIGATORIA PRE-POST PARTUM D.L. 151 DEL 26 MARZO 2001 - DIPENDENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51274)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 30.03.2011 SIMPATY ROCK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73602)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ROMA 176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46056)INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALI - INFORMAGIOVANI DI VIA MILANO N.17/19 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51244)LIQUIDAZIONE AZZURRA FATTURA N. 130 DEL 04/04/2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46274)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ¿ALLE ORIGINI DELL¿ODIO: UNA LETTURA DELL¿ORESTE DI EURIPIDE¿ PROGETTO LA NOSTRA CITTA¿ LAVORA PER LA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75180)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA KENNEDY 60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51239)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA 133/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51236)LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA 132/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75179)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44530)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LO SPAZZAMENTO STRADE E REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA A GARBAGNATE MILANESE (MI) CIG:0638414ES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44590)SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI E MONTASCALE ANNO 2011 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA C.R.C. DI BRESSO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75030)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BOLZANO 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51232)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31.03.2011 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44786)INTEGRAZIONE DETERMINA N.969 DEL 15.12.10. INTERVENTO MANUTENTIVO TORRETTE ELETTRICHE A SCOMPARSA PRESSO PIAZZA DEL MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:75014)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ROMA 176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51227)LQUIDAZIONE AZZURRA FATTURA N. 131/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74975)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GARIBALDI, 111 PROTOCOLLO P.L.      133/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45331)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A VERDE . ABBATTIMENTO TIGLIO IN VIA GRAN SASSO E VARI INTERVENTI SUL VERDE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI  DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51212)LIQUIDAZIONE DIERRE  FATTURA N. 1798/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51201)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 25.03.2011 CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74974)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERDI PROTOCOLLO P.L.      132/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45391)INTERVENTO PER L'INDIVIDUAZIONE PERDITA D'ACQUA CON STRUMENTAZIONE SPECIALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO QUINTO PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74713)IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - TURNI DI SERVIZIO DEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI - TURNI DI CHIUSURA PER FERIE - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45428)INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VOLTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51651)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DI GARBAGNATE MILANESE PER INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45689)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA¿ RATTI  PER INTERVENTO TECNICO PRESSO LA SALA CONSIGLIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51637)LIQUIDAZIONI FATTURE FAST BOOK (N. M701118/2011 E N. M704376/2011) - CIG. 2164466DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74711)ESERCIZI DI VENDITA SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (MEDIE E GRANDI STRUTTURE) - DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74707)CALENDARIO DI PANIFICAZIONE 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51510)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO COM.LE (EX ABITAZIONE SEGRETARIO) BIMESTRE: FEBBRAIO/MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45955)ACQUISTO BANDIERE PER IL CENTOCINQUANTENARIO DELL'UNITA' D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45680)AVVIO SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIONALE, A CADENZA SETTIMANALE, IN SANTA MARIA ROSSA PRESSO IL PARCO LE QUERCE DI VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51577)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:74441)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GARIBALDI, 111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73672)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VIGANÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51567)LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45283)FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO PER ALLOGGIAMENTO PRESE, DA INSTALLARSI NEL CENTRO SPORTIVO LE QUERCE DI VIALE KENNEDY. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.R. IMPIANTI SNC DI NOVATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51546)LIQUIDAZIONE FATTURA FNM N 2200082 DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73671)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45055)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73289)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SANT'AMBROGIO/SAN CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45073)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI -APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 15.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51481)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98 DEL 31.3.2011 - NEW GRAPHIC - ASTROFISICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45080)ORGANIZZAZIONE CORSO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51511)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 14 MARZO 2011 - GIMI MUSIC - CIG. 2151160961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73287)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73286)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MAFALDA 48/50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51493)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.3497 DEL 28/10/2010 SERGROS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45110)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ SOCIETÀ N. S.R.L. ¿ APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 322/29/09 ¿ IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45398)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72911)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51121)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1411 DEL 30.12.2010 - BIEMMEGI - DET. N. 987 DEL 16.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45054)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE ALL'A.T.I. HOLZ ALBERTANI S.P.A. - COSMI S.R.L - ID.R.EL. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72910)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PASUBIO/L.GO DELLA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51128)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 20.04.2011 - MUSICA PROMOTION - DET. N. 237 DEL 13.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45016)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA -APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 10 CORRISPONDENTE AL FINALE ALL'A.T.I. HOLZ ALBERTANI S.P.A. - COSMI S.R.L - ID.R.EL. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72880)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51254)LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44750)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) A. GRAMSCI DI VIA METTEOTTI.  APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51330)LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIN N.RI 96-97-98/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71993)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA TORINO, VIA COMO, VIA PELORITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44656)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA -  IMPEGNO DI SPESA PER  INTEGRAZIONE CONTRIBUTO  PREVIDENZIALE E  CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  - ING. ENRICO STAGNOLI DI CASTELLETTO TICINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71997)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PASUBIO/L.GO DELLA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51209)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO VARIE SEDI COM.LI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44743)INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE FOGNARIE, PLESSO SCOLASTICO "ALDO MORO" VIA PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71995)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ISONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51308)LIQUIDAZIONE DITTA IVRI FT N.20670 DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72120)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA PIZZI / VIA TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51202)LIQUIDAZIONE DIERRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45396)ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ¿VA PENSIERO ¿ COLORI PAROLE FORME¿ - PROMOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45083)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D¿APPALTO COD.CIG. 06880766A44 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1 MARZO 2011 - 30 GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:72264)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50938)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 103 DEL 22/3/2011 E N. 110 DEL 24/3/2011  TINN - CIG 2073460152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50713)LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA - CAUSA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71680)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45187)PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E AMPLIAMENTO SERVIZIO PRESSO DIVERSE STRUTTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71672)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA PIZZI / VIA TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42517)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE E LIQUIDAZIONE ACCONTO - ING. SERGIO BORRONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50702)LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA - CAUSA CRAZY DREAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DURC IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44052)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE: MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2011 NONCHE' SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE ESABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2011 ED IL 31.03.2012 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E ELABORATI PER L'APPALTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51071)LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71546)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONZA ¿ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71258)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VARIE LOCALITA¿  PER RIFACIMENTO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50942)ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPILAZIONE NOTE PE4 SOC. GRUPPO BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44439)LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE - ANNO 2011 - DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI. APPROVAZIONE PROGETTO D'INTERVENTO ED ELABORATI PER L'APPALTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50980)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO GAZZETTA ASTE E APPALTI ESTRATTO AVVISO DI GARA TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44746)ACQUISTO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE (SERVIZI DEMOGRAFICI) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71241)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71239)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA S. PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44751)AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI ¿ PROSECUZIONE ATTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51046)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTIMANALE IL NOTIZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51119)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 31/03/2011  DITTA FERCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FATTURE IN ARRIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71073)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA OLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44816)ACQUISTO SOFTWARE PER I SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. MARIANGELA RIMOLDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51116)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 28/02/2011 ARBASI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44900)INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO SCARICHI FOGNARI PRESSO IL PARCO "LE QUERCE" VIA DON MAZZOLARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:71075)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA FORLANINI 121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44942)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010/ 2011 ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70895)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DELLA CROCE E STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51106)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE SINET SERVIZI INFORMATICI SRL FATTURE N. 275  E N.292 DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70854)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44815)ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2011 E IRAP 2011 E RELATIVO INVIO TELEMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. MARIANGELA RIMOLDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50999)LIQUIDAZIONE ENEL SIG ANNALORO SC 27.4.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44360)ACQUISTO APPARECCHIATURE PER L'ILLUMINAZIONE DELLA PALESTA PRESSO LA PISCINA COPERTA COMUNALE, VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70330)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51008)LIQUIDAZIONE FATTURA GAS SIG. PINCIARA SC 30.4.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44299)SOSTITUZIONE ANTENNE TV DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA VARESE N. 1. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51052)LIQUIDAZIONE LABORATORIO MUSICALE PRESSO CA' DEL DÌ GIORNATA APERTA TIGER RAG BAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:70049)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69738)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GAVINANA  PROTOCOLLO P.L.      103/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51054)LIQUIDAZIONE FATT N 43 DEL 15.3.2011 MILANI TERMOIDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42245)INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONTAFERETRI PRESENTI NEL CIMITERO COMUNALE, VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44362)SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTO, MOTOCARRI, SCOOTER E AUTO ELETTRICHE DEL PARCO MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69711)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA PIZZI / VIA TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51086)LIQUIDAZIONE FATT N 231 DEL 31.3.2011 DUEPUNTIACAPO PALESTRA PER LA VITA 1°RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69364)MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DI VIA MONVISO N. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50927)ATTO DI LIQUIDAZIONE  PER PUBBLICAZIONE GURI GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44441)APPROVAZIONE VERBALE ¿BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO DEL PROGETTO G.A.I.N.S.¿ E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44633)ACQUISTO FIRME DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50958)ATTO DI LIQUIDAZIONE VISURE IPOTECARIE E CATASTALI SOC. GRUPPO BDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:69023)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50995)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PUBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO QUOTIDIANO CORRIERE D. SERA ED. NAZ. E ED. REG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67813)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GAVINANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44682)IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO DIRITTI SIAE - SPETTACOLO ¿IO RIPUDIO LA GUERRA¿ - PROGETTO LA NOSTRA CITTA¿ LAVORA PER LA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67638)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44687)RINNOVO CONCESSIONE D¿USO RICORRENTE DI SPAZI PUBBLICI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI AL CIRCOLO CULTURALE A. GRAMSCI  E INTROITO CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50737)LIQUIDAZIONE PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE - DITTA ELIOGRAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50945)LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA GARBEN AUTOSERVIZI DI GARBAGNATE MILANESE  PER LAVORI ESEGUITI C/O CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67636)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA SAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44916)AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 1 MARZO 2011 ¿  30 GIUGNO 2012. COD. CIG 06880766A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67362)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44298)CORSO DI FORMAZIONE ATTIVITA' DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50867)LIQUIDAZIONE  PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:67200)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GRAN SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50893)LIQUIDAZIONE  PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44559)PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. APPLICAZIONE DEL CCNL 14 MAGGIO 2007 IN MATERIA DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO. COSTITUZIONE DEL FONDO PER L¿ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44434)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2011 ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50912)ATTO DI LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SORVEGLIANZA SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66866)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66899)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA TRIESTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50786)LIQUIDAZIONE SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPARTAMENTI CONDOMINIO CASCINA SIOLO VIA SIOLO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44566)COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2011 PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44577)ISCRIZIONE ANUTEL ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50728)LIQUIDAZIONE BOLLETTA ENEL SIG. PINCIARA SCADENZA 27.4.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:66749)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44691)PIANO DELLA FORMAZIONE. INTEGRAZIONE DETERMINA N.982 DEL 16.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50443)LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER I MEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65713)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44514)OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DI PAOLO GUADAGNO  ¿VA PENSIERO ¿ COLORI PAROLE FORME¿ IN COLLABORAZIONE CON GARBAGNATE ARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65739)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ¿FESTA DEL PAESE 2011¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50684)LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA 8.4.2011 - CAUSA CONDOMINIO BOXES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50696)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251 - CAUSA CAMST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65594)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE P.ZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44426)RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO PER L' ADESIONE ALLA GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50551)LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2011 (FATT.N. 4220311800016253 DEL 07/02/2011 DI EURO 6.993,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44152)SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO ASILO NIDO  VIA BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:65460)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50566)LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2011 FATTURE DIVERSI SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44509)SVINCOLO FIDEJUSSIONE RELATIVA ALLO SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE A GARANZIA DEL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' DA AREA RESIDENZIALE - SOC. SEGARIZZI S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64991)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ¿NOTTE BIANCA DELLO SPORT¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64840)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PARCHEGGIO VIA GRAN SASSO (SAGRATO BASILICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44603)DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIONALE, A CADENZA SETTIMANALE, IN SANTA MARIA ROSSA PRESSO IL PARCO LE QUERCE DI VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50601)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD  S.P.A. - CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA  E PULIZIA PARCHI E GIARDINI - 01/02/2011 - 28/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43855)MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DO.CI. SNC PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MEZZI E SEGNALETICA DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64654)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA FORLANINI 121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50579)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD CANONE SERVIZI IGIENE URBANA E PULIZIA PARCHI E GIARDINI - 1/01/11 - 31/01/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64730)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VENEZIA, 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44104)ISTAT-INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA -  PERIODO 1 MARZO 2011- 15 MARZO 2011  SOSTITUZIONE E NUOVA NOMINA  RILEVATORI - ADEMPIMENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50534)LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ISABELLA ROMANELLO - CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' NONCHE' IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA OPERE PRINCIPALI ED OPERE COMPLEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44108)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ¿ DETERMINA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64429)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VARIE LOCALITÀ ¿ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50629)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0041050000884 DEL 06.12.2010 DITTA BRICO CENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44352)INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL  DIFENSORE CIVICO - RIDETERMINAZIONE IMPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50544)LIQUIDAZIONE IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DA PARTE DI COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64428)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VARIE LOCALITÀ ¿ OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50245)TINN FATTURA N. 123 DEL 31/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:64253)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44068)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50437)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A.  RIFIUTI BIODEGRADABILI (LA FATTURA N. 7679 DEL 31712/2010 E' A COMPENSAZIONE DELLA FATTURA DA EMETTERE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PARI AD EURO 130.534,118 CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2009 PER PLASTICA E CARTA E A COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI 2009 PER COMPLESSIVI EURO 9.884,10 ESENTE DA IVA ART. 74 C.7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44099)INIZIATIVA DI APERTURA E INIZIO ATTIVITÀ SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SPORTELLO I.PROG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62125)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DEL MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50415)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1711 DITTA CELLCOMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62606)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43962)CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50368)LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SDB DI MILANO N.RI 136-137-138 DEL 31/3/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43671)RESOCONTO ANNO 2010 DELL'ATTIVITA' RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI E DI MATERNITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62518)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62517)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA FORLANINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50399)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECONORD -RIFIUTI BIODEGRADABILI (LA FATTURA N. 7059 DEL 30.11.2010 E' A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLA FATTURA DA EMETTERE DAL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PARI AD EURO 118.667,38 OLTRE IVA 10% PER COMPLESSIVI EURO 130.534,118 CONRIFERIMENTO AL CONTRIBUTO CONAI 2009 PER PLASTICA E CARTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43203)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI E DEGLI INTERVENTIDI ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTELARE PER GRUPPI DI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER IL PERIODO 01/07/2008 - 30/06/2011: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 14/02/2011-30/04/2011 PER INCREMENTO PRESTAZIONI OSS PRESSO IL CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50365)LIQUIDAZIONE FATTURE N. 328/2010, 340/2010, 349/2010 ASL MI 1 SIGG NUGARA, ROSSI E AZZARONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43909)LIQUIDAZIONE  EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM"  EX DETERMINA N. 1095 DEL 31.12.2010 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO CHE SVOLGONO CORSI SPORTIVI DILETTANTISTICI, PRE AGONISTICI ED AGONISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:62091)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50371)LIQUIDAZIONI FATTURE FONDAZIONE DON GNOCCHI: N. 028/86 DEL 0/2/2011 E N. 028/141 DEL 24/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61204)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43263)INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43337)ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA "HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" ANNI 2011 - 2012 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:61203)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LARGO ALLIEVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50375)LIQUIDAZIONE FATT N. 2932/2010 CASE PERTINI NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60700)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CERESIO 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43379)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA DEMOLIZIONE E PERFORAZIONE DEI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50285)LIQUIDAZIONE FATTURA C.S.C. ALLESTIMENTI N. 163 DEL 19.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43743)INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE REFETTORIO PLESSO SCOLASTICO DI VIA STELVIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NEW GHIBLI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60432)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DE GASPERI, 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50288)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 - MUSIC PROMOTION - DET. N. 153 DEL 15.03.2011 SPETTACOLO MICHELE RADICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50284)LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA LA GARBENSPURGHI S.R.L.  PER INTERVENTO DI PULIZIA IMPIANTI FOGNARI PRESSO VILLA GIANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43847)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE INNAMORARSI IN ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60324)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA TORINO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59857)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DELLA CROCE E STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43871)RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO RELATIVO AD ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50275)LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. ALBERTO DEFENDI PER CONSULENZA ED ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE  - LOTTO GB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50274)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 - ARTEDUCANDO - SPETTACOLO 8 MARZO DET. N. 131 DEL 2.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59855)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43905)AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50249)LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI MASSIMILIANO GRISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43917)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PROGETTO I VENERDÌ DEL RUSSELL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59562)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CERESIO 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50210)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACV IMPIANTI DI GARBAGNATE MILANESE - RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV PRESSO LA CASA ALLOGGIO DI PIAZZA MARIA TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59456)LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43944)TARIFFE SERVIZI DEMOGRAFICI/ CIMITERIALI ANNO 2011- ADEGUAMENTO INDICE ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50201)LIQUIDAZIONE FATTURA COOP BIOS N. 277 DEL 31.3.2011 SIG.RA MIGLIAVACCA MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44023)AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:59035)ESERCIZI COMMERCIO AL DETTAGLIO - ESTENSIONE TEMPORANEA ORARIO APERTURA ESERCIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43754)ACQUISTO MODELLI CARTE D¿IDENTITA¿ E REGISTRI PER UFFICIO ANAGRAFE ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58983)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DELLA CROCE E STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50215)LIQUIDAZIONI FATTURE ASL MI 1 N. 2/31 DEL 23.2.2011, N. 2/22 DEL 23.2.2011, N. 2/11/10 DEL 23.2.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50171)LIQUIDAZIONE FATTURA GEODE N. 120 DEL 31.3.2011 MILANI TIZIANO MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43896)RIENTRO ANTICIPATO DAL CONGEDO  ART. 42 CO. 5  D.LGS. 151/2001  SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58501)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA L. MERONI 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:58275)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40640)SERVIZIO TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50121)TRIBUTI REGIONALI - TASSE DI PROPIETA' DIVERSI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57626)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MILANO CIVICO N°60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41209)SERVIZIO DI LAVAGGIO PARCO MEZZI COMUNALI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50094)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA QUOTIDINI E SETTIMANALI - MESE DI MARZO 2011 - RIVENDITA GIORNALI MAGGIOLI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50025)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110083 DEL 1.3.2011 PUNTO D'INCONTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43201)MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE IDRICHE APPARTAMENTO CUSTODE "CORTE VALENTI" BIBLIOTECA COMUNALE VIA MONZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57624)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GRAN SASSO INTERSEZIONE VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43214)INTERVENTO PER IL RIPRISTINO IMPIANTI IDRICI BAGNI PREFRABBRICATI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50097)LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIM 2001 SIG AIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57388)ORDINANZA AMBROSIA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43324)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:57442)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE L.GO BERLINGUER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50111)LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SIG.RA LA PORTA GIUSEPPINA SC 2/4/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56863)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA A. VOLTA N° 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50114)LIQUIDAZIONE FATTURA ELER SC 15/4/2011 SIG.RA LA PORTA GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43573)2010 -2011 CONVENZIONE CON OLIVETTI RHO PER STAGE ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42193)INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA DI TRSFORMAZIONE MT. PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50071)LIQUIDAZIONE A VESTI SOLIDALE - SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56447)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA S. PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42800)INCARICO RELATIVO ALLA VERIFICA DI PANNELLI PREFABBRICATI  DI TAMPONAMENTO PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "A .GRAMSCI" - IMPEGNO DI SPESA  PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO  PREVIDENZIALE E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. AFRA DI CANTU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56582)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DON MAZZOLARI INTERSEZIONE VIA BANFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50044)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW GRAPHIC S.A.S.  DI ARESE PER FORNITURA ADESIVI PER CARTELLONISTICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50027)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOSSATI ASCENSORI -  MODIFICA LINEA COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ASCENSORE C/O CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56688)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CARROCCIO, 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43155)RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE SIAE ¿ SPETTACOLO SPUPIDO RISIKO ¿ PROGETTO LA NOSTRA CITTA¿ LAVORA PER LA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49972)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC - MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE IDRICHE  APPARTAMENTO CUSTODE C/O BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56083)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DEL MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43238)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:56079)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MILANO 144</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43265)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49964)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA  PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49292)LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AUTOFFICINA GALANTE BALDASSARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55881)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BISCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43255)AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI SORVEGLIANZA SANITARIA ¿ APPROVAZIONE VERBALE E  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43373)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO I VENERDÌ DEL RUSSELL ¿ II PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49857)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TESTO - AFFARI GENERALI - MAGGIOLI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55383)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55382)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PER CESATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43157)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRATICHE SIAE ¿ SERVIZIO BIBLIOTECA/CULTURA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50040)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/2011 DEL 31/03/2011 DITTA CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:55059)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43233)¿PROGETTO G.A.I.N.S.: EMISSIONE BANDI PER BORSE LAVORO E DEFINIZIONE IMPEGNI PER PARTNER DI PROGETTO¿. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49923)LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SPA PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54105)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA IV NOVEMBRE 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50010)LIQUIDAZIONE A 14 COMUNI QUOTE SOCIETA' G.T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40157)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, STRUTTURE E PATRIMONIO EDILIZIO, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI DT 178 DEL 09.03.09. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49982)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MORO DI GARBAGNATE MILANESE PER ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42586)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE E DI COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:54106)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONTE BIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53776)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43139)RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE IN VIA PERGOLESI 2. AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TERMOSIFONI E CERAMICHE A DITTE DIVERSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49714)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 - TEATRO ITALIA - DET. N. 10 DEL 14.01.11 - TEATRO RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49715)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 - TEATRO ITALIA - DET. N. 19 DEL 19.01.11 - GIORNO MEMORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43068)CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER IL COMMERCIO E PER IL TURISMO ADRIANO OLIVETTI DI RHO (MI) PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI PERIODO DAL 07/02/2011 AL 26/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53788)ORDINANZA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' (ART. 17-TER T.U.L.P.S.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53531)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VA DEI PIOPPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43080)CONVENZIONE CON AFOL (AGENZIA DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO LAVORO) PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49716)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 - TEATRO ITALIA - DET. N. 3 DEL 12.1.2011 - STUPIDO RISIKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42773)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49854)LIQUIDAZIONE FATTURA LEGNANI N. 2193 DEL 18.2.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53022)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:53023)ORDINANZA DEFINITIVA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONTE BIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43022)AGGIORNAMENTO TARIFFE A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49893)ATTO DI LIQUIDAZIONE  FATTURE INTEGRAF SRL N. 232 DEL 21/12/2010 N.237 DEL 23/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41077)RISTRUTTURAZIONE AREA MERCATO BARIANA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49792)PULIZIA E SANIFICAZIONE REFETTORIO PLESSO SCOLASTICO DI VIA STELVIO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW GHIBLI DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:52160)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51970)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA C. PAVESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41074)RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA E PERCORSI PEDONALI CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49818)LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA - INTERVENTO PER IL RIPRISTINO IMPIANTI IDRICI BAGNI PREFABBRICATI C/O IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49777)LIQUIDAZIONE FATTURA TIM (TELECOM ITALIA MOBILE) CONVENZIONE CELLULARI AZIENDALI PRESSO VARI UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2011 (DIC - GEN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40176)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI DT 494 DEL 22/5/09. APPROVAZIONE C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51969)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA RIMEMBRANZE (AREA PARCHEGGIO FRONTE CIVICO N°20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51794)ESERCIZI COMMERCIO AL DETTAGLIO - DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA NELLA GIORNATA DEL 1° MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42300)INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO GRIGLIE PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA COMO E VIA SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49718)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATT. 656 DEL 31/12/2010-SIBESTAR SRL -MANUTENZIONE SEMAFORI PERIODO 01/07-31/12/2010 CIG 1964947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51764)PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49588)LIQUIDAZIONE FATTURA AIMU N. 5 DEL 01.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42910)ORGANIZZAZIONE CORSO DI INFORMATICA DI BASE PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40936)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - ADEGUAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRALCIO, DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI NONCHÈ DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51406)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ROMA 78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49571)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42144)INTERVENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO, PRESSO IL PATRIMONIO EDILIZIO, VIA CASCINA SIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51359)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49324)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 28.02.2011 CAMPAGNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51360)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DON MAZZOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42777)CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CNOS/FAP - REGIONE LOMBARDIA - DI ARESE (MI) PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI PERIODO DAL 14/02/2011 AL 25/03/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49359)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 28.02.2011 EDILCOPAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51266)ORDINANZA DI VERIFICA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49495)ATTO DI LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI QUALE COMPENSO PER ATTIVITA' INDAGINE ISTAT ANNO 2007- ROPELE MARIUCCIA E STOCCO ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41508)ACQUISTO CHIAVI ELETTRONICHE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE PASUBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42926)ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:50486)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DEL MERCATO ¿ ¿MERCATO AGRICOLO DEL GIOVEDÌ¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49485)LIQUIDAZIONE DI SPESA PER: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROF.LI - CONTRIBUTI AD IMPRESE - PREMI E VINCITE - MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49672)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GARIBALDI 179/185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42488)RICORRENZA DEL 30°ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "FAMILIA DI BACIOCCH DA GARBAGNAA".  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49300)LIQUIDAZIONE PROGETTO GAINS ATTIVITA' APRILE MAGGIO 2011. PATTY TRAVEL, QUATTRONE DOMENICO E SALATI LORENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49633)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42267)INTERVENTO PER IL RIPRISTINO LAVABO DIVELTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI, VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48937)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2011. DITTA Q8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49629)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BANFI 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42380)MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSISTENZA DEI MECCANISMI DEGLI OROLOGI SULLE TORRI CAMPANARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49007)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1/15 GENNAIO 2011 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49076)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1/15 FEBBRAIO 2011 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42635)MANIFESTI  INIZIATIVE  SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO ¿ IMPEGNO DI SPESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49449)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GOBETTI 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48807)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA CONCILIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49121)LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RIVISTE, QUOTIDIANI - MESE DI FEBBRAIO 2011 - DITTA RIVENDITA GIORNALI MAGGIONI STEFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42415)CONVENZIONE CON  L'"IPSIA A. PARMA" DI SARONNO (VA)   PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI PERIODO DAL 31/01/2011 AL 13/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49181)LIQUIDAZIONE PER MANUTAZIONE DI MEZZI COMUNALI - AUTOFFICINA GALANTE BALDASSARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48913)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA BANFI 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42341)SERVIZIO DI LAVANDERIA E FORNITURA DI BIANCHERIA PER GLI ASILI NIDO . PERIODO  FEBBRAIO / DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48460)LIQUIDAZIONE FATTURE NEXT HARDWARE &amp; SOFTWARE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48503)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42437)APPROVAZIONE DEL VERBALE DI MANCATA ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER GIOVANI ¿DOCUMENTA G.A.I.N.S.¿ E RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:49039)LIQUIDAZIONE IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DA PARTE DI COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42331)APPROVAZIONE DEL VERBALE DI MANCATA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI ¿PROVA MICROFONO¿, PER IL PERIODO 1.3.2011-31.12.2011 E RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47938)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PONCHIELLI, 233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47280)ORDINANZA DI SPOSPENSIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. D/09/0153</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48922)LIQUIDAZIONE FATTURE IVRI SERVIZI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42155)ACQUISTO SABBIA VAGLIATA PER CAMPO DI CALCIO A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47279)ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 35/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42091)"BANDO PER L'ASSEGNAZINE DI N. 1 BORSA LAVORO PER GIOVANI "DOCUMENTA G.A.I.N.S."NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48933)LIQUIDAZIONE FATTURE COLTERARI INNOCENZO - AZ MARKET - N.RI 12 DEL 15/12/10, 1 DEL 13/1/11, 4 DEL 18/2/11, 5 DEL 18/2/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46987)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VISMARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42107)CONVENZIONE CON L'ISTITUTO IPSIA A. PARMA DI SARONNO (VA) PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI PERIODO DAL 31/01/2011 AL 13/02/2011 E DAL 26/01/2011AL 27/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48971)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 22.3.2011 LA CORDATA BINETTI FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46988)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA RIMEMBRANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48976)LIQUIDAZIONE FATT N. 125 DEL 22.3.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41656)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE IN GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41804)ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN LOCALITA' FAMETTA E BARIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46991)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA GOBETTI, 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48930)LIQUIDAZIONE FATTURA BONIARDI N. 46 DEL 31.01.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46317)ESERCIZI DI VENDITA SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA) - DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA DEL 17 MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41862)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE AL NUCLEO F.G. ¿ ALLOGGIO CAN/29/80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48926)LIQUIDAZIONE FATTURA BONIARDI N. 741 DEL 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48920)LIQUIDAZIONE FATTURA BONIARDI N. 109 DEL 28.02.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46045)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DEL MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40725)SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41729)BANDO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE COMUNALE ¿PROVA MICROFONO¿ NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48785)FORNITURA DI GARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALE - GENNAIO 2011 - DITTA KUWAIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46047)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA ROMA 79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:46043)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PARCHEGGIO VIA GRAN SASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41646)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO ¿I VENERDÌ DEL RUSSELL¿ ¿ I PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48806)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645 NEW GRAPHIC - DETERMINA N. 913 DEL 1.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:45494)ORDINANZA C.NA VIA BATTISTI ANG. VIA VIVALDI-IMMOBILE PERICOLANTE, RIMOZIONE RIFIUTI E SMALTIMENTO AMIANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40869)SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DELL¿A.P. E DELL¿AVV. T.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48403)LIQUIDAZIONE FATTURE EXPERT F.LLI FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48552)LIQUIDAZIONE FATTURA EREWHON N. 4 - DETERMINA N. 922 DEL 9.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40731)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.C. SRL.  ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44886)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40149)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI DT 348 DEL 07.06.10. LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI  N. 2 ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DI MILANI G. E C. SNC, VIA VARESE, 144 GARBAGNATE MILANESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44553)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48765)ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.107502 DEL 28/02/2011 MAGGIOLI EDITORE REGISTRI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44532)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PAVESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48748)LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE PROGETTO GAINS SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40888)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA ¿ GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40903)I TORNEO TOUR GIOVANI DI TENNIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48711)ATTO DI LIQUIDAZIONE  FATTURE N.1/2011-MESE DICEMBRE 2010-N.31/2011 ME3SI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 - AVVOCATO FABIO FESTA- DIFENSORE CIVICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44531)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONVISO 67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48679)LIQUIDAZONE OBL MESE FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44512)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MARTIRI DI MARZAABOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40901)ORGANIZZAZIONE SERATE DANZANTI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44174)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VA MONVISO, 122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48716)LIQUIDAZIONE PROJECT LIVE . EVENTO PRESENTAZIONE LIBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40545)AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DLL'ART. 16, COMMA 9, D.P.R. N. 380 DEL 2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48414)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2011 SPORTIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40902)FALO' DI SANT'ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:44175)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MALÈ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40325)RISTRUTTURAZIONE VIA VARESE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:43726)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MALÈ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48328)LIQUIDAZIONE NIDO BABY WORLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40663)APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TEMPORANEA CON L¿ ASSOCIAZIONE PEGASO 88 PER LO SVOLGIMENTO DI POMERIGGI DANZANTI PRESSO IL CENTRO VARI.ETA¿, GENNAIO 2011 DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42921)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VARESE 156/178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47403)LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INSTALLAZIONE LUMINARIE - SIG. MARRAS MARIO PRESIDENTE COMITATO COMMECIANTI GARBAGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42920)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA DANTE 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40112)INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE, VIA MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48224)LIQUIDAZIONE FATTURA ISTUDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40116)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI DT 348 DEL 07.06.10. LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI  N. 1 ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA DI MILANI G. E C. SNC, VIA VARESE, 144 GARBAGNATE MILANESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42594)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VILLORESI 49/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47986)LIQUIDAZIONE CANONE SOBET 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40252)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42592)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VILLORESI 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48157)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 20.12.2010 - CARTOLIBRERIA MIRIAM - NATALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40289)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42588)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VILLORESI 31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47984)LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LEGALE  AVV. ERCOLE ROMANO - INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE E GIURIDICO AMMINISTRATIVO INERENTE LA REGOLAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INTERGRATA DI INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:42581)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VENEZIA 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48053)ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE - AXA ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 80919 RCT/O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40537)IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA POLIFUNZIONALE  ¿IL SOLE¿ IN BARIANA- PERIODO  GENNAIO-FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40040)ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41736)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEL 27.1.2011 VIA VISMARA INTERSEZIONE VIA DE AMICIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:73601)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PIAZZA DELLA CROCE, VIA VERDI, VIA MILANO E VIA VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47584)LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO PRONTUARI PER SERVIZI COMUNALI  - DITTA LAZZARINI SOLUZIONI PER L'UFFICIO - FATTURA N. B 59 DEL 9/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40497)RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 933 DEL 10/12/2010 E N. 1055 DEL 27/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:60875)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA C. BATTISTI INTERSEZIONE VIA NOVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41708)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERDI / PIAZZA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47550)LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 17.02.2011. DITTA CENTRALGAS NORD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:51798)ESERCIZI COMMERCIO AL DETTAGLIO - DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA NELLA GIORNATA DEL 1° MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41172)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47721)ACQUISTO BENI PER CDD PRESSO DITTA LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40109)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47714)ACQUISTO BENI PER CENTRO DIURNO DISABILI DITTA LEGNANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40305)ACQUISTO DI  RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI ED ABBONAMENTI DIVERSI PER I SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:48430)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41000)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:41001)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47649)LIQUIDAZIONE TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40736)PROROGA ORDINANZA 149/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40407)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LA NOSTRA CITTA¿ LAVORA PER LA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47621)LIQUIDAZIONE LIBRERIA SAN VITTORE TESTI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40240)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40221)SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER IL BANDO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE COMUNALE ¿PROVA MICROFONO¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40711)PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 149/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40517)ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:47417)LIQUIDAZIONE MUSIC PROJECT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:40143)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL¿ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 5.01.2011 - 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:349328)VVVVV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36063)MANUTENZIONE CENTRALINI ANNO 2011 E ACQUISTO LICENZE VOIP - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39942)ASSEGNAZIONE SOMME  ALL¿EX DIPENDENTE V. A. PER RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DEFINIZIONE PROCEDIMENTO N. 13605/04 ¿ IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39891)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE  BIBLIOTECA  - PARTE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37197)TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE A RADIO PANDA ¿ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA RADIO PANDA A.R.L. ¿ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39818)AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39835)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/G.S.   ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39916)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/A.G.   ¿ COSTITUZIONE IN GIUDIZIIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39921)ADEGUAMENTO TARIFFE E QUOTE SERVIZIO CULTURA E SERVIZIO BIBLIOTECA ¿ INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ¿ ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39890)INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 36 PC IN ACQUISTO IN CONVENZIONE DA CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39920)RINNOVO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO A NORMA DELL'ART. 90 TUEL - PERSONALE IN STAFF AL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39745)REGISTRAZIONI CONTABILI SU INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37860)SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2011: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38474)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DEL PARCO LE QUERCE DI VIALE KENNEDY.  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1 ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC DI SENAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38521)RISTRUTTURAZIONE UFFICI SETTORE SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39631)ACQUISTO NETBOOK PER SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39169)RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA FOSCOLO LAVORI DI TINTEGGIATURA . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  DITTA CREHABIT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39183)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI TECNICHE AD USO DEL PUNTO PRESTITO DI BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39448)CENTRO DIURNO DISABILI. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39459)MODIFICA IMPEGNI AL CAPITOLO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39497)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI E DA CANTONIERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PROPRIETA' COMUNALI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39664)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39728)APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TEMPORANEA CON L' ASSOCIAZIONE CIRCOLO DELLE IDEE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO VARI.ETÀ E IL CENTRO DIURNO INTEGRATO GENNAIO 2011 DICEMBRE 2012.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39189)EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL¿ASSOCIAZIONE A.FA.DI.G. PER L¿INIZIATIVA ¿IL VALORE DI ESISTERE¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39191)IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E ISTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39223)CONCESSIONE D¿USO RICORRENTE DI SPAZI PUBBLICI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI AL MOTO CLUB ENERGY E INTROITO CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39231)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON MAZZOLARI, SPOSTAMENTO DEL BAGNO PREFABBRICATO AL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39244)INDIZIONE GARA D¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1 MARZO 2011 AL 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39273)ACQUISTO SCANNER ED ETICHETTATRICI PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39284)ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO AREA EX MOKARABIA - AREA EX FORNACE BERETTA GIANOTTI IMMOBILIARE LE FORNACI SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ROGITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39359)EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO CHE SVOLGONO CORSI SPORTIVI DILETTANTISTICI, PRE AGONISTICI ED AGONISTICI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39394)VERIFICA  CATASTALE TRACCIATO TORRENTE GUISA IN TOMBINATURA - INCARICO ALLO STUDIO FRANCONERI DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39428)INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO PORTA ANTIPANICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO 'QUINTO PROFILI' VIA STELVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="39933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39468)SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39477)MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI ACQUA APPARTAMENTO SIGN. A. M., VIA VARESE 1 "CORTE NOBILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39505)ISTAT - RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000 ABITANTI E E NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - PERIODO 15/12/2010 -28/02/2011 - ADEMPIMENTI CONTABILI IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI ISTAT DEFINITI PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39538)OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AGLI ADEMPIMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DEL QUARTIERE QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39550)RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) "SALVADOR ALLENDE" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE  DI PREVENZIONE INCENDI ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39595)ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR LCD ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP DESKTOP 10  LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39648)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMATIZZAZIONE BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39101)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE: A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L.   E    S.M.E.I.  S.R.L. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39004)RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO. INTERVENTI DI POTATURA PRIMAVERA 2010 .  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38814)CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICO ANIMALE DI GARBAGNATE MILANESE PER SPESE SOSTENUTE PER LA CURA DEI CANI RICOVERATI C/O IL CANILE COUNTRY DOG DI LAINATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38993)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO . INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI SELETTIVI NELL'AREA A VERDE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA P.SSA MAFALDA.   APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  DITTA FLORICOLTURA BIANCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19840)RUOLO TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA) ANNO 2010 ACCERTAMENTO- TRIBUTO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS N. 504- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34359)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL'ALLOGGIO ASSEGNATO ALLA SIG.RA T. IN VIA MANZONI 46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39585)INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLA VASCA DI COMPENSAZIONE DELLA PISCINA COPERTA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38570)ISTAT - INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE -  PERIODO MAGGIO - GIUGNO  2010 - LIQUIDAZIONE  SOMME  ACCREDITATE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39356)SERVIZIO  ENERGIA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI DESTINATI AD USO PUBBLICO, DI PROPRIETA' COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA 2° GRUPPO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE  PER L'ANNO 2010 CON LA SOC. A.S.M. SPA GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34544)CONCESSIONE D¿USO DURATURA DI SPAZI PUBBLICI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA ¿ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36125)RISTRUTTURAZIONE AREA GIARDINO CA DEL DI' . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37575)FORNITURA DI GAS METANO PER IL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37659)RISTRUTTURAZIONE  CENTRI CULTURALI E RICREATIVI. GIARDINO BIBLIOTECA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38203)IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEL RIMBORSO PER L'ACQUISTO  DI CALDAIETTA NELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA VARESE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38559)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA :  1° IMPEGNO DI SPESA  PER L' ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38620)IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE, NEI PARCHI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38668)COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2011 ¿ PRENOTAZIONE DI SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38932)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.F. R.G. 2481/01.  ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38958)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.A.  ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39057)ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO TRIBUTI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39466)IMPEGNO DI SPESA E RENDICONTO - NATALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39220)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO E LATTINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39245)CONVENZIONE TRA L¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE  E LE SCUOLE DELL¿INFANZIA NON STATALI  . ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39262)RISCOSSIONE COATTIVA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2010 ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39164)AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SALA PROVE MUSICALI ¿ ULTERIORE PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39232)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39645)CONVENZIONE CON  L'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER IL COMMERCIO E PER IL TURISMO "OLIVETTI" DI RHO (MI)   PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI PERIODO DAL 24/01/2011 AL 12/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39230)AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL¿ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.01.2011 - 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39696)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L AFFIDAMENTO DELL ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39182)BANDO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE COMUNALE ¿PROVA MICROFONO¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39145)CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. DUEPUNTIACAPO, ENTE GESTORE DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO  ¿IL CIELO¿. IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39074)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PUNTO PRESTITO DI BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39010)ACQUISTO DI VOLUMI DI EDITORIA SPECIALIZZATA SETTORE POLIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38971)CONVENZIONE ACI "TP-VISURE"-COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI PRA- ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38951)RENDICONTO N.4 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE "PROPOSTA DI PROGETTI" - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38938)CONVENZIONE ENTE LOCALE E STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATE PER L'ACQUISTO DI POSTI AUTORIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38925)PROGETTO INA-SAIA: SERVIZIO ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL SW XML-SAIA-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38897)ACQUISTO RICAMBI TENDE PARASOLE EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38673)IMPEGNO DI SPESA PER I SEVIZI DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38605)SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38569)SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE APPARECCHIATURE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38031)GATTILE DI VIA TOTI  INSTALLAZIONE DI PIASTRE RADIANTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA  NOVOBOX SRL DI UBOLDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38818)CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ¿ ANNO 2010 ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38995)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38944)LAVORI DI   CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTALE REFETTORIO PLESSO SCOLASTICO DI VIA STELVIO (SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA) QUINTO PROFILI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  CO.VERD. A.&amp; C. DI VERDERIO SUPERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38943)LAVORI DI   CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTALE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA FOSCOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  CO.VERD. A. &amp; C. DI VERDERIO SUPERIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38931)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I. M. S.R.L.  ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38923)RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER L¿ ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38920)SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI ¿ IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38918)IMPORTI DOVUTI PER DEPOSITO PRESSO OBITORIO DEL COMUNE DI MILANO-IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38914)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE PER SPARGIMENTO STRADALE . DITTA EDIL. COP.A.C. SAS DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38908)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) A. GRAMSCI DI VIA MATTEOTTI. IMPEGNO DELLE MAGGIORI SOMME DI PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38904)EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO PRESSO LE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38813)INTERVENTO NELLA  PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO GRAMSCI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38670)INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38591)AVVIO PROGETTO ¿UNA SCUOLA PER TUTTI¿ ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38881)COPERTURA ASSICURATIVA LOTTI N. 1-2-3-5-6-7-8-., PERIODO 31/12/2010-31/12/2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMOEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39997"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38321)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.F. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39998"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38322)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO. INTERVENTI DI POTATURA IN DIVERSE VIE CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  FLORICULTURA BIANCHINI MARIO DI PADERNO DUGNANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39999"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38334)CONTRATTO D'APPALTO N. 5566 IN DATA 11.11.2009 - VIABILITÀ - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40000"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38335)PROGETTI DI VITA AUTONOMA PER ADULTI DISABILI. RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40001"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38367)ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI E SGOMBERO NEVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40002"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38368)INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CERESIO A. GRAMSCI- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA  BIANCA E VERDE DI CARONNO PERTUSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40003"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38371)CONTRATTO D'APPALTO N. 5553 IN DATA 31.03.2009 - VIABILITÀ - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40004"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38490)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPARTAMENTI VIA PERGOLESI N. 2 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40005"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38506)ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO STAMPA COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40006"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38571)ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE- SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40007"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38572)ANALISI QUALI-QUANTITATIVA  DI CAMPIONI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40008"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38599)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI ED INABILI GARBAGNATESI. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40009"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38613)RENDICONTO ANTICIPAZIONI DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40010"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38664)LIQUIDAZIONE  RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA ¿ APPROVAZIONE RISULTANZE  DAL 13 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40011"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38855)FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERIODICO DEGLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO - ISCRIZIONE  AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - ANNO 2011-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40012"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38555)APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE PER L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E CONCESSIONE DELL¿ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PERIODO 1.01.2011 - 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40013"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31011)ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DEL SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40014"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34405)ACQUISTO MATERILI PER LA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40015"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37632)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1248 DEL 31.12.09: ACQUISTO MATERIALE E MINUTERIA VARI TIPO. AFFIDAMENTO FORNITURE, MORO ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40016"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38400)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/R.L E T.V.  ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40017"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38414)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/P.E.1.  ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40018"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38560)APPROVAZIONE DEL VERBALE  PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE, DENOMINATI BAR STAZIONE, LOCALI SITI IN VIA RIMEMBRANZE 19 GARBAGNATE MILANESE. PERIODO GENNAIO 2011 / DICEMBRE2013.  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40019"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38565)SERVIZIO DI RIMOZIONE CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40020"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38119)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿V.G. ¿ L.G. ¿ AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40021"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38221)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/G. S. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40022"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38340)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/G.L + ALTRI. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40023"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38375)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M.V. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40024"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38300)CONTRATTO D'APPALTO N. 5553 IN DATA 31.03.2009 - VIABILITÀ - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40025"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38306)CONTRATTO D'APPALTO N. 5566 IN DATA 11.11.2009 - VIABILITÀ - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40026"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38084)RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO APPARTAMENTO DI VIA CANOVA 86 E VIA CASCINA SIOLO 7/B. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40027"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38100)COPERTURA ASWSICURATIVA RCT/O PERIODO 31/12/2010-31/12/2013.  PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40028"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36104)INTERVENTI DI RIMOZIONE NEVE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40029"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36455)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON MAZZOLARI , SPOSTAMENTO DEL BAGNO PREFABBRICATO AL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40030"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37656)AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  ALLO STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE DOTT. GEOL. A. LATEGANA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40031"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38024)ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME E GESTIONE ASSOCIATA ASL MI N. 1¿ ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40032"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38441)IMPEGNO DI SPESA PER SERATA DI AUGURI - NATALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40033"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38504)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40034"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38544)INIZIATIVA DI NATALE PER LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40035"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32810)INTERVENTO DI PULIZIA AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIE) DI VIA VILLORESI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40036"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38029)QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME  ¿ ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40037"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38195)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40038"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38210)ACQUISTO IDROPITTURE PER L¿IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA QUINTO PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40039"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38219)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40040"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34619)PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40041"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37634)ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40042"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37719)PIANO DELLA FORMAZIONE 2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40043"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37955)INTEGRAZIONE DET. N. 351 DEL 7/6/2010 - TRIBUTO ICI ART. 64 LEGGE 388/2000 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40044"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37922)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LO SPAZZAMENTO STRADE E REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA A GARBAGNATE MILANESE (MI) -CIG 675269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40045"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37963)ACQUISTO DETERGENTI, ATTREZZATURE, ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE  ASILI NIDO COMUNALI E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LARGO GERVASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40046"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37924)AVVIO PROGETTO ¿LABORATORIO DI ALIMENTAZIONE: INTERVENTI TRA SCIENZA E TECNOLOGIA. IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA  ¿L.DA VINCI¿ MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40047"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37689)APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI E DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTELARE PER GRUPPI DI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER IL PERIODO DAL 01/07/2008-30/06/2011: INTEGRAZIONEIMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2011/30.06.2011 PER RICHIESTA PRESTAZIONI INTEGRATIVE OPERATRICE OSS PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40048"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36781)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DENOMINATA ELSA MORANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40049"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38035)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 3° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40050"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36928)PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L AFFIDAMENTO DELL ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA L IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40051"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37850)ACQUISTO PEDANE ESTESIBILI PER TUMULAZIONE SALME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40052"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37824)ACQUISTO DI N. 2 PORTABICICLETTE A SERVIZIO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SOLE" DI VIA STELVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40053"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37783)ACQUISTO VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE MEDIANTE CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40054"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37718)INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40055"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37696)INTERVENTO DI MANUTENZIONE TORRETTE ELETTRICHE A SCOMPARSA PRESSO PIAZZA DE MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40056"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37637)INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40057"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37616)INTEGRAZIONE RETTA CDD DI UNA CITTADINA DISABILE GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40058"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37577)REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI .  RINUNCIA  AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA DITTA M&amp;D DI RESCALDINA E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.R. IMPIANTI DI NOVATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40059"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37415)AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VESTI SOLIDALE ONLUS DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40060"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38008)ADEMPIMENTI D.LGS. 81 DEL 09.04.2008 E S.M.I.  ¿ DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40061"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38051)MOBILITÀ VS. COMUNE DI MILANO DOTT. M.R. ¿ RILASCIO NULLA OSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40062"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37349)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40063"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37074)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 865 DEL 18/11/2010 AVENTE AD OGGETTO ¿SERVIZIO GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA¿ COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI DI ETA¿ FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE¿ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40064"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37227)APPROVAZIONE VERBALI E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40065"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37417)VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I.8000 SN 80-003046-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40066"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37460)RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40067"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37564)ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40068"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37567)COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ TRIENNIO 2010/2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40069"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37580)SERVIZIO INFORMAGIOVANI. NUOVA UTENZA ELETTRICA VIA MILANO N° 17/19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40070"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37611)NOLEGGIO CINEMA TEATRO ITALIA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI A CURA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40071"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37620)"LEARN BY PLAYING": PROGETTO SPERIMENTALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA  DELL'INFANZIA . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40072"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37707)SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA"- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40073"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37749)IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE NATALE 2010 ¿  GIGANTOGRAFIE E CONCERTO MUSICA DEI CIELI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40074"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36222)RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO POSTO AL 1° PIANO, VIA CANOVA CIV. 80 - APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40075"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36279)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO  DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ELSA MORANTE DI VIA P. SSA MAFALDA. IMPEGNO DELLE MAGGIORI SOMME DI PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40076"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36460)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO SEI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40077"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36481)INTERVENTO DI RIPRISTINO STACCIONATA PRESSO L'AREA PICCOLI DEL PARCO PUBBLICO LE QUERCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40078"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36574)INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LO SPORT NELLE PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRO SPORTIVO COMUNALE E AREE DI PUBBLICO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40079"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36970)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CERVINO, 4 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40080"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37059)INTERVENTI IDRICO SANITARI PRESSO LE ABITAZIONI IN VILLA GIANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40081"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37072)CONDOMINIO STAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA RIMEMBRANZE N. 17 - SPESE DI GESTIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40082"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37073)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 587 DEL 31/08/2010 AVENTE AD OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 / 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40083"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37082)ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE LAVORATE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI-CONVENZIONE CON LA SOCIETA' NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40084"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37108)UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA EX D.G. DELLA M.C.T.C.- ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40085"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37164)INTERGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 9 DEL 25.01.10. INTERVENTI  DI TRASLAZIONI SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40086"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37172)IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVITA' NATALIZIE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40087"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37185)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿P.C.  ¿ AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40088"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37199)CONFERMA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ALLA COOPERATIVA RADIO PANDA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40089"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37218)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 LETTORI BLUE RAY PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40090"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37250)COMUNICAZIONE DI ISTRUTTORIA GIUDIZIARIA ¿ ATTIVAZIONE DELL¿ASSISTENZA PROCESSUALE A CARICO DEL COMUNE ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40091"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37311)PROGETTO G.A.I.N.S.: EMISSIONE BANDI PER BORSE LAVORO E DEFINIZIONE IMPEGNI DEI PARTNER DI PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40092"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37373)SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI. POSTE ITALIANE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40093"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37374)AFFIDAMENTO LAVORI DI  MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40094"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37442)MOBILITÀ DA COMUNE DI SEVESO  ¿ ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40095"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37400)ISCRIZIONE ALL¿INCONTRO DI LAVORO SUI BILANCI DI PREVISIONE 2011  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40096"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36980)ADEGUAMENTO NORME FIGC PANCHE RISERVE CAMPO A 11. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40097"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37058)QUOTA ASSOCIATIVA AFOL. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40098"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37110)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40099"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37190)RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40100"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37194)INTERVENTI SULLA VIABILITÀ - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER CESATE, INNESTO SU VIA SICILIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40101"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37213)ACQUISTO VERBALI CDS AUTOIMBUSTANTI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40102"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37245)IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA ¿NATALE IN BIBLIOTECA ¿ DICEMBRE 2010¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40103"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37142)COMPARTO GB2 DEL PEEP - COOP. EDELWAISS - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE - ADEGUAMENTO ISTAT 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40104"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37003)IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE NATALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40105"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36909)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DEL BOLLETTINO COMUNALE - RINNOVO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40106"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36904)CONFERMA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL FOGLIO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40107"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36917)COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ¿AMICI DI CARMELA¿: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40108"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36576)ACQUISTO BATTERIA E STAFFA DA CINTURA PER RADIO PORTATILI ICOM MOD. BP-210N -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40109"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36527)GARBAGNATESI IN COMUNE  REALIZZAZIONE PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40110"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34745)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/AB.P. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40111"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36575)DEFINIZIONE CONCERTO MUSICA DEI CIELI E MPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE  NATALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40112"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36383)MOBILITÀ DA COMUNE DI SEVESO  ¿ ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40113"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36896)IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40114"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36551)AVVIO PROGETTO ¿LO SPORT IN CLASSE: MODULO  RUGBY  ¿RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DI GARBAGNATE MILANESE. ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40115"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36547)AVVIO PROGETTO ¿LO SPORT IN CLASSE: MODULO  MINIVOLLEY  ¿RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DI GARBAGNATE MILANESE. ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40116"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36545)PROGETTO LO SPORT IN CLASSE: MODULO NUOTO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40117"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36589)CONCESSIONI D¿USO DI SPAZI PUBBLICI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E INTROITO CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40118"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36379)TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2010-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GTM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40119"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36396)SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, DEI RECLAMI E DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40120"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35760)APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI E DEGLI INERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTELARE PER GRUPPI DI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER IL PERIODO 01/07/2008 - 30/06/2011: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MINORI PRESTAZIONI E ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER RINNOVO CCNL E AGGIORNAMENTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40121"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36251)ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE. ¿CA¿ DEL DI'¿. IMPEGNO DI SPESA¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40122"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36355)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI  N 884 DEL 23.11.2010 E N. 593 DEL 1.09.2010 PER ACQUISTI MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40123"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36585)ACQUISTO DI VOLUMI DI EDITORIA SPECIALIZZATA SETTORE POLIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40124"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36099)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NON PROGRAMMABILE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 ALL'IMPRESA C.F.S. S.R.L. DI TERRAZZANO DI RHO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40125"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36359)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI NOVEMBRE  2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40126"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36176)EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL¿ASSOCIAZIONE GROANE 98  PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL XI CONCORSO DI POESIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40127"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36168)LIQUIDAZIONE AD ESTINZIONE CONTRATTO ALER. NUCLEO FAMILIARE M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40128"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35872)ACQUISTO CASSETTE OSSARIO SERVIZIO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40129"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36178)IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALLE CLASSI MERITEVOLI E NOLEGGIO TEATRO ITALIA ¿ MOSTRA-CONCORSO ¿COLORA L¿AMBIENTE¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40130"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36027)GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40131"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35950)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A VERDE. AFFIDAMENTO DI INTERVENTI VARI ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI  DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40132"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36089)GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS 163/2006 PER IL COLLOCAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 31/12/2010-31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40133"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36088)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 692 DEL 7/10/2010 AVENTE AD OGGETTO:¿AVVIO SERVIZI ALTERNATIVI PER LA PRIMISSIMA INFANZIA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ¿IL SOLE¿¿ ANNO EDUCATIVO 2010/2011.¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40134"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35874)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="40136"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35740)INTERVENTO DI PULIZIA IMPIANTI FOGNARI PRESSO VILLA GIANOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40137"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35651)ACQUISTO TONER (FAX, STAMPANTI E MACCHINE DA SCRIVERE) PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40138"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34911)RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VIA FOSCOLO , ULTIMAZIONI INTERVENTI DITTA CREHABIT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40139"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32720)RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO RELATIVO AD ATTI DI PIANIFICAZIONE ART. 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40140"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36035)ORGANIZZAZIONE FESTA NATALIZIA CORSI DI ATTIVITA¿ MOTORIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40141"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:36023)INIZIATIVA SCARLIGA SUL GIASS. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40142"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34464)STRADE IN PORFIDO , COMPLETAMENTO INTERVENTO IN VIA VERDI E MANZONI A SEGUITO DI MONOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLA SOC. E.N.E.L. DISTRIBUZIONE SPA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  DITTA COOP. E SELCIATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40143"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35009)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA DEL SANTUARIO 15 CONDOMINIO 4 COMETE. GESTIONE 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40144"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35060)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ B.A. ¿ C.A.  ¿ AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40145"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35077)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ SOCIETÀ N. S.R.L. ¿ RICORSO PROMOSSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO ¿ IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40146"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35396)COMUNICAZIONE DI ISTRUTTORIA GIUDIZIARIA A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE ¿ ATTIVAZIONE DELL¿ASSISTENZA PROCESSUALE A CARICO DEL COMUNE ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40147"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35456)ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40148"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35742)EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER L¿ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ¿ ANNO SCOLASTICO  2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40149"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35768)ACQUISTO CARRELLO TRASPORTO SALME CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40150"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35769)IMPEGNO DI SPESA PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO D¿AUTUNNO, MUSICA PER LA PACE ¿ 28 NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40151"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35780)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE - RACCONTI PER NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40152"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35795)MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A 11 DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40153"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35870)GARA DI CICLOCROSS PARCO VIA BOLZANO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40154"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35871)CONCESSIONE IN USO DELL¿IMMOBILE BAR STAZIONE -  GENNAIO 2011/ DICEMBRE 2013. INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40155"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35596)APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40156"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35554)¿RENDICONTO N. 3 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE   ¿PROPOSTA DI PROGETTI¿ ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40157"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35546)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPRODUZIONE COPIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40158"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34689)INTERVENTI RELATIVI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40159"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32198)INTEGRAZIONE SERVIZIO ¿GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA¿ COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI DI ETA¿ FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE¿ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40160"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35603)IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  DI ADOZIONE  DEL PIANO ESECUTIVO DI ATTUAZIONE DEL PRG CONTRADDISTINTO DALLA SIGLA "PE 20" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40161"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35092)GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 5 DEL  D.LGS. 163/06.PER IL COLLOCAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2010 - 31/12/2013. RICEZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA E PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  DEILOTTI N. 1-2-3-4-5-6-7-8- DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40162"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32893)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40163"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35014)NOLEGGIO DI PIATTAFORME AEREE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40164"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35138)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40165"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35085)ADESIONE INIZIATIVA DI ANCI LOMBARDIA ¿ AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40166"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35075)RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40167"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:35012)ORGANIZZAZIONE CORSO DI INFORMATICA DI BASE PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40168"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34979)CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DEL TERRITORIO PER L¿ ATTIVITÀ OCCUPAZIONALE DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40169"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34658)AVVIO PROGETTO : FARE PREVENZIONE CON L¿ORIENTAMENTO ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40170"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34510)IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE IDRANTE PRESSO IL PARCO LE QUERCE DI VIA KENNEDY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40171"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34176)INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI LUCERNARI PRESSO LO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE CORTE NOBILI IN VIA VARESE 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40172"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34128)ACQUISTO APPARECCHIATURE PER LA RIMESSA IN SERVIZIO CANCELLI AUTOMATICI PRESSO IL PARCO MAGNOLIE E CENTRO SPORTICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40173"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33150)ACQUISTI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI E LUDOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40174"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30865)IMPEGNO PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENIZONE SOFTWARE APPLICAITIVI SOCIETA' TINN - ANNO 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40175"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34807)IMPEGNO DI SPESA OSPITALITÀ PARTNER PROGETTO G.A.I.N.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40176"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32148)COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE - INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40177"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33936)INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40178"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34269)LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI, FINANZIAMENTO BANDO INAIL.  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40179"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34454)RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE APPARATI GUASTI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40180"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34472)INTEGRAZIONE  DETERMINA N. 157 DEL 26/02/2009- CONVENZIONE  CON POSTE ITALIANE SPA  PER RISCOSSIONE PROVENTI LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40181"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34618)ACQUISTO DI GRANIGLIA PER SPARGIMENTO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40182"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34776)INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ALER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40183"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34784)ACQUISTI PER NUOVA SEDE INFORMAGIOVANI E SPORTELLO I.PROG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40184"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34810)TRASPORTO BAMBINI  ASILO NIDO PER ATTIVAZIONE PROGETTO ACQUATICITA¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40185"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34811)AVVIO PROGETTO ¿GIOCO ANCH¿IO¿: PERCORSO DI ATTIVITA¿ PSICOMOTORIA PER LE  SCUOLE DELL¿ NFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40186"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34851)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON MAZZOLARI -APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2 ALLA DITTA ARTEDILE SRL DI RHO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40187"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34890)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 589 DEL 31.08.2010 ¿IV NOTTE BIANCA DELLO SPORT¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40188"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34897)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NON PROGRAMMABILE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - ANNO 2010 - SECONDA INTEGRAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40189"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34944)SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA ESTERNA NOTTURNA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40190"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34633)CAMBIO ALLOGGIO ERP  ¿ NUCLEO FAMILIARE L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40191"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34646)CAMBIO ALLOGGIO ERP . NUCLEO FAMILIARE M. M..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40192"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34780)NOMINA COMMISSIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40193"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34850)ASSEGNAZIONE DELL' ORTO URBANO N. 4 IN LOCALITA' GROANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40194"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33122)FORNITURA ADESIVI PER CARTELLONISTICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40195"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33888)IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO LOCALE PROGETTO ¿G.A.I.N.S. (GIOVANI ATTIVAZIONI IN INTERAZIONE NORD SUD )- PROTAGONISMO GENERAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40196"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34241)ACQUISTO TESTI SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40197"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34150)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (13).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40198"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34099)RENDICONTO N.2 - SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE PROPOSTA DI PROGETTI ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40199"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34052)EROGAZIONE CONTRIBUTO LICEO RUSSELL PER CORSO UTE 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40200"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34020)ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO CAMPO CALCIO A11. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40201"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33987)AVVIO PROGETTO ¿LO SPORT IN CLASSE: MODULO  JUDO¿ RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DI GARBAGNATE MILANESE. ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40202"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33733)AVVIO PROGETTO ¿LO SPORT IN CLASSE: MODULO TENNIS¿ RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DI GARBAGNATE MILANESE. ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40203"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33630)ACQUISTO MANIGLIONI PER BAGNI DISABILI PRESSO I LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40204"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33371)ACQUISTO SEGNALETICA E CORDOLI IN GOMMA, PEDONALE VIA STELVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40205"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33764)CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DEL TERRITORIO PER L¿ ATTIVITÀ OCCUPAZIONALE DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40206"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33982)AVVIO PROGETTO ¿LO SPORT IN CLASSE: MODULO MINIBASKET¿ RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DI GARBAGNATE MILANESE. ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40207"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34054)ACQUISTO TELECOMANDI PER COMANDO POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40208"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:34261)NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40209"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33562)INIZIATIVE DI FESTEGGIAMENTO DEL DECENNALE SALA PROVE COMUNALE PROVA MICROFONO 2000-2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40210"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33570)ISTAT - AVVIO INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA -  PERIODO 1 MARZO 2011- 15 MARZO 2011 - ORGANIZZAZIONE E DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40211"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33625)SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ¿ ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40212"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33645)MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLE MELE" - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40213"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33918)ANCI ¿ XXVII ASSEMBLEA NAZIONALE COMUNI D¿ITALIA ¿ PADOVA 10 ¿ 13 NOVEMBRE 2010. INVIO DELEGAZIONE ¿ IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="40215"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32953)AVVIO PROGETTO ¿LO SPORT IN CLASSE: MODULO DANZA SPORTIVA¿ RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE  DI GARBAGNATE MILANESE. ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="40218"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33569)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO SOUL FUNK &amp; BLUES¿ ¿ 12 NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40219"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33571)ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI -  PERIODO 1- 20 DICEMBRE 2009 - LIQUIDAZIONE  SOMME  ACCREDITATE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL' INDAGINE- SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40220"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33120)RIMBORSI QUOTE A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI PARZIALMENTE UTILIZZATE  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40221"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33382)NOLEGGIO CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO BPM - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2010-2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40222"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33558)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40223"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33620)ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO INVERNALE  PER IL PERSONALE UFFICIO NOTIFICHE -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40224"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33149)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO DITTA COMIN DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CHITARRA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SPAZIO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40225"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32982)ACQUISTO TRAVE DA COMPETIZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40226"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27401)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PER ACQUISTO CALDAIETTA NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40227"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32324)ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40228"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32945)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV PRESSO LA CASA ALLOGGIO DI PIAZZA MARIA TERESA DI CALCUTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40229"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33018)INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40230"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32907)¿13° MOSTRA COMPETITIVA DI MODELLISMO STATICO¿ -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40231"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32906)INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI PANNELLI IN LANA MINERALE POSTI NELL'EDIFICIO DI VIA FOSCOLO . LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40232"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33206)RIPOSI E PERMESSI PER I FIGLI CON HANDICAP GRAVE ¿ ART. 42 CO. 5  D.LGS. 151/2001 ¿ SIG.RA A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40233"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33210)RIPOSI E PERMESSI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE ¿ ART. 42 CO. 5  D.LGS. 151/2001 ¿ SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40234"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:33070)CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ALER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40235"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31130)CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E L'ASSOCIAZIONE "AMICO ANIMALE " PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI GATTI RANDAGI E GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2010- 31 AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40236"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31378)RENDICONTO ANTICIPAZIONI DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40237"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31404)LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2010 - APPROVAZIONE RISULTANZE DAL 6 MAGGIO AL 12 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40238"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32286)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO PER SPARGIMENTO STRADALE - AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA FORNITORE, DITTA LA SORGENTE SAS DI  BUSTO ARSIZIO (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32533)RIMBORSI SERVIZIO CENTRI RICREATIVI DIURNI EX  DETERMINA N. 292 DEL 21/05/2010 ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32585)PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32582)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L.   E    S.M.E.I.  S.R.L. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32699)ACQUISTO DI MATERIALE DI USO COMUNE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. ¿CA' DEL DÌ¿. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32703)LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PUBBLICAZIONE  GARE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32883)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA VISMARA 73 - SPESE GESTIONE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31638)ISTAT - RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000 ABITANTI E NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA -  PERIODO 15/12/2010 - 28/02/2011 - ORGANIZZAZIONE E DETERMINAZIONI- DESIGNAZIONE RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32737)ISCRIZIONE AL- POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ANUSCA PRESSO IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO -25 OTTOBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32718)ISCRIZIONE AL CORSO "LA NUOVA S.C.I.A. -  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32682)ANCORAGGIO STATICO DEI PANNELLI VERTICALI A PERIMETRO PALESTRA  DEL PLESSO SCOLASTICO ANTONIO GRAMSCI.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32679)MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 4 NOVEMBRE 2010 ¿ GIORNO DELL¿UNITÀ NAZIONALE ¿ FESTA DELLE FORZE ARMATE ¿ GIORNO DELLA MEMORIA COMUNE E DEI VALORI PATRIOTTICI ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32540)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A&amp;M IMPIANTI DELLA FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI NR. 1 CENTRALINO PER ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32495)IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA VARESE N. 1 E VIA CANOVA N. 74 - SOSTITUZIONE CALDAIE ACQUA CALDA E SANITARIA- ASM SPA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32430)DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS N. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32332)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32319)PROGETTO ¿VOTA LA CONVENZIONE¿ -  PROMOZIONE GIORNATA FORMATIVA A CURA DELLA LEDHA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32249)ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32187)IMPEGNO DI SPESA GESTIONE 2010/2011 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CONDOMINIO CORTE DEL CHIODO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32056)AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ALLA SOC. VIGER S.R.L. DI GRANDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31655)VERTENZA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M. + ALTRI. ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31298)RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI UN ANIMALE MORTO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31901)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI: A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31810)2° TROFEO AVO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31855)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 3° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31865)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32325)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32065)MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO DIURNO INTEGRATO. APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32348)ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32406)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1246 DEL 31/12/09 - ACQUISTO MATERIALE EDILE E DA CANTONIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32490)IMPEGNO DI SPESA PER L¿ORGANIZZAZIONE DEL 18° CONCORSO MUSICALE SARA PREATONI ¿ EDIZIONE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32569)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32562)ISCRIZIONE AGLI INCONTRI FORMATIVI ANUSCA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ¿ N-4 POMERIGGI PRESSO IL COMUNE DI LEGNANO- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32276)ORGANIZZAZIONE GITA A PARIGI DAL 9 AL 13 DICEMBRE 2010: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32542)ORGANIZZAZIONE CORSO DI QUALIFICA PER ¿OPERATORE SOCIO SANITARIO¿ PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31505)RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO NEL PARCO LE QUERCE DI VIALE KENNEDY - AFFIDAMENTO DEL SECONDO INTERVENTO (OPERE ELETTRICHE) ALLA DITTA A.R. IMPIANTI DI NOVATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31596)CENTRO DIURNO INTEGRATO: SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITÀ RIABILITATIVO-TERAPEUTICHE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31626)INTERVENTI STRAORDINARI DI SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31686)ACQUISTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - FOGLI E NUMERAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE-  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31739)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ¿PROMOZIONE DELLA LETTURA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31768)ARREDO A VERDE DI PIAZZA DEL CIMITERO, PIAZZA DE GASPERI E FIORIERE CITTADINE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31791)AVVIO PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI GARBAGNATE MILANESE. ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31808)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30.09.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31819)RISTRUTTURAZIONE DI QUATTRO UNITA' IMMOBILIARI IN VIA PERGOLESI N. 2 (EX PROPRIETA' POSTE ITALIANE).  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA SNC DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31838)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31893)REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO PER LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI , GRUPPO COLOMBARI E1 - G1 - D1 SEM. - D1 RIALZATO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA M&amp;D DI RESCALDINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31895)CENTRO STAMPA COMUNALE - ACQUISTO MACCHINA PLASTIFICATRICE E ARMADIO MONOBLOCCO PER MATERIALI INFIAMMABILI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32093)FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRINA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ¿LE SCIE¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32395)ASSEGNAZIONE  DI ORTI URBANI N. 14 E N. 72 IN LOCALITA' FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30798)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 9 ALL'A.T.I. HOLZ ALBERTANI S.P.A.- COSMI S.R.L - ID.R.EL. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31267)RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO - TRATTO DI VIA MILANO COMPRESO TRA VIA SANT'AMBROGIO E VIA VARESE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31815)INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.710 DEL 11-10-2010 ¿RENDICONTO SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE ¿PROPOSTA DI PROGETTI¿ ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32162)PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. APPLICAZIONE DEL CCNL 14 MAGGIO 2007 IN MATERIA DI RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO. COSTITUZIONE DEL FONDO PER L¿ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31961)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31894)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31947)APPROVAZIONE BANDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:32090)ASSEGNAZIONE DELL' ORTO URBANO N. 5 IN LOCALITA' GROANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31729)CAMBIO ALLOGGIO ERP - NUCLEO FAMILIARE T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31916)CONCORSO DI IDEE PER L¿UTILIZZO DELLO SPAZIO VARI-ABILE NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI LE SCIE ¿ AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31906)CENTRO STAMPA COMUNALE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31708)DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31411)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA. INTEGRAZIONE DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA ISTITUZIONALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31745)INTERVENTO URGENTE ESEGUITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31111)INTERVENTO DI FORNITURA E POSA ATTREZZATURE ANTINCENDIO LOCALI CENTRO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30516)IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NEGLI ANNI 2003-2005-2006-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31415)BANDO PER L¿AFFIDAMENTO PER L¿AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI PRESSO LA CORTE VALENTI ¿ PERIODO 1.1.2011 - 31.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31402)CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI DEL TERRITORIO PER L¿ ATTIVITÀ OCCUPAZIONALE DI DUE CITTADINI GARBAGNATESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIVERSAMENTE ABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31344)MOBILITÀ VS. COMUNE DI RAPALLO SIG.RA P.T. ¿ RILASCIO NULLA OSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30358)CENTRO DIURNO DISABILI ¿ ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30559)IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PER ACQUISTO CALDAIETTA NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SIGNOR C. A. VIA CANOVA N. 74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30873)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA. ACQUISTO SEGNALETICA ISTITUZIONALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30965)FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2010/2011- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31093)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO PER SPARGIMENTO STRADALE - INTEGRAZIONE  ALLA DETERMINAZIONE N. 622/2010 PER FORNITURA DI MAGGIOR MATERIALE SFUSO SU AUTOTRENO - DITTA ITALKALI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31132)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DEL CINEMA AMATORIALE E ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:31168)FESTA D¿AUTUNNO 2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30460)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30891)RENDICONTO SPESE ECONOMALI PER GARBAGNATESI IN COMUNE - PROPOSTA DI PROGETTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30733)APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE. PERIODO 31,12,2010/31.12.2013. NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30982)RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30958)ISCRIZIONE AL CORSO ¿PENSIONI E TFS: LE NOVITA¿ OPERATIVE ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE 26/2009 E DELLA NOTA OPERATIVA 6/2010 DELL¿INPDAP¿ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30332)RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO DI VIA VARESE: FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI PER TERMOSIFONI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SUNFILM SAS  DI VERGHERA DI SAMARATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28556)GARBAGNATESI IN COMUNE ¿ REALIZZAZIONE PROGETTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30956)MOBILITA' VS. COMUNE DI MILANO DOTT. G.C. - RILASCIO NULLA OSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30092)ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2010 - DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' LOTTO GB3 - VIA DON MAZZOLARI N. 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29695)MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE GETTONI PERIODO GENNAIO - GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30061)SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30123)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI ED INABILI GARBAGNATESI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29969)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - FORNITURA E POSA DI ACCESSORI DI ARREDO E  DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30151)ACQUISTO APPARECCHIATURA VIDEO CITOFONO SCUOLA ELEMENTARE Q.PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30303)INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI EDILI  NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LO SCOIATTOLO DI VIA FOSCOLO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA FLORIS DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30393)INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO CEDRI MORTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30723)ISCRIZIONE AL CORSO ¿NUOVO REGOLAMENTO PER LO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE E LE AGENZIE DELLE IMPRESE¿ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30736)CAMPI DI CALCETTO. MANUTENZIONE PORTE E MANTO ERBOSO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30745)INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINA 348 DEL 07/06/10 REALTIVA AGLI INTERVENTI IDRICI ED AFFINI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30799)AVVIO SERVIZI ALTERNATIVI PER LA PRIMISSIMA INFANZIA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ¿IL SOLE¿¿ ANNO EDUCATIVO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29871)INTERVENTI DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO ART. 13 E 14 DEL D.P.R. 30/04/1999 N. 162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30355)ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - MODULO 2 "COMPETENZE FONDAMENTALI DI RUOLO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30472)ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2010 - DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'  LOTTO GB7 - IMPRESA RAVAZZANI - SIG. C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30755)INIZIATIVE SERVIZIO BIBLIOTECA - INAUGURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ¿ IL SOLE ¿ BARIANA - 10 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30653)OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA MOSTRA ¿SALVADOR DALÌ. IL SOGNO SI AVVICINA¿  PALAZZO REALE SABATO  30 OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30250)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)  A. GRAMSCI DI VIA METTEOTTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30455)ACQUISTO VERBALI CDS AUTOIMBUSTANTI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30416)INTITOLAZIONE E INAUGURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ¿IL SOLE¿ - DOMENICA 10 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30397)NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30356)PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30334)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE STAGIONI TEATRALI 2010/2011¿ CINEMA TEATRO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30315)INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI ATRII AL PIANO TERRA E PRIMO   NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI DI VIA VILLORESI  A SEGUITO LAVORI DI MODIFICA APERTURE VANO ASCENSORE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA  BIANCA E VERDE DI CARONNO PERTUSELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29988)CORSI DI TENNIS E GINNASTICA RITMICA/BALLO 2010 - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29705)INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI EDILI  NELLA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) "A. GRAMSCI" E NELL'EDIFICIO DI VIA FOSCOLO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO G.I.S.A. DI VIMODRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29688)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - MODIFICA LINEA COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ASCENSORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29676)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - FORNITURA E POSA DI PARETI MODULARI  PREFABBRICATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29754)RETTIFICA DETERMINA 429 DEL 30/06/10  ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29706)INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI EDILI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (MEDIE) ¿ IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO G.I.S.A. DI VIMODRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29653)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA. SISTEMAZIONE AREA VERDE ESTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29042)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI - OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29425)LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DATI E FONIA - INTEGRAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29546)SOCIETÀ G.T.M. SPA. CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PAGAMENTO I.V.A FATTURE N. 68/2007 E N. 297/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30177)EVENTO ¿L'ORCHIDEA DELL'UNICEF PER I BAMBINI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:30107)SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI GENERICI: INTEGRAZIONE CONTRATTO CON COOPERATIVA AZZURRA DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29922)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 658/2010 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI ALLA COOP. SOC. CSDAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29704)IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONVEGNO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SENAGO SUL TEMA SCIA-DIA PER I TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29588)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA. ACQUISTO CARTELLI DI SEGNALETICA INTERNA ALL'IMMOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29549)ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ELEVAZIONE NELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - DITTA C.R.C. DI BRESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28926)PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E CONTO CONSUNTIVO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28390)ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29872)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE  - CAMMINATA PER LA PACE - 4 OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29648)ACQUISTO SEDIE E TAVOLI PER NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29894)REVOCA DETERMINAZIONE N. 1198 DEL 30.12.2009 E SCIOGLIMENTO CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SIG.RA D.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28558)CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE CSDAC01.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27258)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI NN. 7 E 8 ALL'A.T.I. HOLZ ALBERTANI S.P.A. - COSMI S.R.L - ID.R.EL. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27264)VIABILITÀ - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  N. 2 ALL'IMPRESA C.F.S. S.R.L. DI TERRAZZANO DI RHO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27343)RISTRUTTURAZIONE DI QUATTRO UNITA' IMMOBILIARI IN VIA PERGOLESI N. 2 (EX PROPRIETA' POSTE ITALIANE).   LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N° 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28429)RISTRUTTURAZIONE AREA GIARDINO CA DEL DÌ. APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28816)SERVIZIO FORNITURA FIORI ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29015)RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (TIA) ANNO 2009 E 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29058)CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE FARMACIE - ANNO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29164)ORGANIZZAZIONE CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE INFORMATICA ECDL  PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FORMAZIONE E LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29176)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NON PROGRAMMABILE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 ALL'IMPRESA C.F.S. S.R.L. DI TERRAZZANO DI RHO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29201)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29209)AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIA PER GLI ADULTI E DISABILI PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ DAL 4 OTTOBRE 2010 AL 31 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29301)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA. INTERVENTO DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29309)INCASSO CONTRIBUTO RAEE 2007 E PAGAMENTO AD ASM S.PA DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29408)CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA. ACQUISTO SEGNALETICA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:29224)ACQUISTO MATERIALE IMPERMEABILIZZANTE PER COPERTURE EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28831)IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "IL SISTRI PER I COMUNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28465)ACQUISTO PROTEZIONI INDIVIDUALI A CONSUMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27976)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/CAVI S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28847)ACQUISTO TESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27870)A.M. ESECUZIONE DISPOSTO DEL TRIBUBALE DI MILANO IN QUALITA¿ DI GIUDICE DEL LAVORO N. 210/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28744)IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI "RIADOZIONE PIANO ESECUTIVO INDIVIDUATO CON LA SIGLA "PE4" NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28060)INTERVENTI DI REALIZZAZIONE AREA GIOCO PER I BAMBINI DA UNO A CINQUE ANNI PRESSO IL PARCO GROANE IN VIA DEI PIOPPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28792)EROGAZIONE CONTRIBUTO ORATORI ESTIVI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28826)RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE CONTRATTO REP. 5535 DEL 01.09.2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28923)ACQUISTO VESTIARIO MESSI COMUNALI ¿ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.367 DEL 8/06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28627)FESTA DEL PAESE 2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27977)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/REGIONE LOMBARDIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28012)IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE E CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE CINEVIDEOAUTORI PER ORGANIZZAZIONE 45° FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA AMATORIALE ¿ 2^ PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28050)PROSECUZIONE CONCESSIONE EX DET. 659/2008, FINO AL 31.08.2011 PER LA GESTIONE DEL BAR RISTORO SITO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO ALLA SOCIETÀ SPORTING 3 SSD A R.L. ¿ SCRITTURA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27969)ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ¿ ANNO 2010 ¿ IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27861)PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COPERTA E SCOPERTA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO FINO AL 31.08.2011 ALLA SOCIETÀ GARBAGNATE NUOTO SSD A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28262)ACQUISTO MANIFESTI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28348)RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28209)CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO RELATIVO ALLE AREE COSTITUENTI L'AMBITO DI INTERVENTO DENOMINATO P.E.4 - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ROGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28189)CORSO DI FORMAZIONE  - I GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO: METODOLOGIA ED ESPERIENZE- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28170)APPROVVIGIONAMENTO DI SALE MINERALE GROSSO PER SPARGIMENTO STRADALE - DITTA ITALKALI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28070)¿IV NOTTE BIANCA DELLO SPORT¿ II IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27382)CENTRO STAMPA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE E RELATIVE PERIZIE ASSEVERATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28305)APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITA' ESTERNA E RELATIVA MODULISTICA - VARIE CATEGORIE E  PROFILI PROFESSIONALI -  ART. 30 D.LGS. 165/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:28206)MOBILITÀ VS. COMUNE DI RHO O SIG. D.M. S. ¿ RILASCIO NULLA OSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27774)GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA¿ COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI DI ETA¿ FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2010\ 31 LUGLIO 2012. AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27839)CENTRO STAMPA COMUNALE - ACQUISTO MACCHINA PIEGATRICE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27778)ACQUISTO TESTI SETTORE SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27336)RIPARAZIONE TELONE CAMPI TENNIS CENTRO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27101)ACQUISTO CANESTRO BASKET SGANCIABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27359)INVIO SOLLECITO PAGAMENTO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE  RUOLO ANNO 2009 E SUPPLETIVO ANNO 2008 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27335)ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27397)MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'UVA" - TERZA EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27400)PROSECUZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L¿ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27419)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI ED INABILI GARBAGNATESI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27455)SPONSORIZZAZIONE TECNICA E IMPEGNO DI SPESA.  MOSTRA ¿1910-1987. IL COLLEZIONISMO ALFA ROMEO VISTO CON GLI OCCHI DI UN ALFISTA¿ SABATO 18 E DOMENICA 19 SETTEMBRE 2010.  CORTE VALENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27602)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIURIA E PREMIAZIONE 29° CONCORSO FOTOGRAFICO CITTÀ DI GARBAGNATE . V^ EDIZIONE  INTERNAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27624)ACQUISTO DI BUSTE BIANCHE CON E SENZA FINESTRA PER I VARI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27648)ACQUISTO DI CARTA FORMATO A/4 E FORMATO A/3 PER I VARI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27086)AFFIDAMENTO DEI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA PER GLI ADULTI E DISABILI PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE ¿ ANNO SPORTIVO 2010 ¿ 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27604)SCARTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE  - BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27399)SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 / 30 GIUGNO 2012. AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27088)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ¿LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI A GARBAGNATE MILANESE" E ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27000)AGGIUDICAZIONE GARA D¿APPALTO PER LA GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA¿ COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI DI ETA¿ FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2010\ 31 LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26746)INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA  LOCALI - SERVIZI SOCIALI DI VIA MATTEOTTI N. 66 . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26594)PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 222 L.191/2009. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27299)EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO PRESSO LE FARMACIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GENERI ALIMENTARI E SANITARI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26999)ACQUISTI PER CENTRO POLIVALENTE ¿CA¿ DEL DÌ¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27297)ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27137)PRENOTAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE ¿SCUOLA PER SCUOLA UGUALE SOLIDARIETÀ¿ ¿ III EDIZIONE DELLA MOSTRA CONCORSO SULLA CREATIVITÀ ¿COLORA L¿AMBIENTE¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27128)PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:27279)SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI GENERICI: RINNOVO CONTRATTO CON COOPERATIVA AZZURRA DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26990)PRESA D¿ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 13 AI FINI DELL¿ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26734)¿IV NOTTE BIANCA DELLO SPORT¿. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26976)CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE E BRITISH INSTITUTES ¿CENTRO CULTURALE PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA INGLESE¿ ¿ SARONNO E CONCESSIONE D¿USO DI SPAZI PUBBLICI PER L¿AVVIO DI CORSI DI LINGUE STRANIERE ¿ ANNO SCOLASTICO 2010/2011 ¿ INTROITO CAUZIONE E RIMBORSO SPESE FORFETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26891)AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 / 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26973)ISTAT - INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI IN BASE AL GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE, ALL'APPARTENENZA ETNICA - NOVEMBRE 2010 - MAGGIO 2011 -ORGANIZZAZIONE E DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26553)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "GALILEO GALILEI" DI VIA VILLORESI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - SOCIETA' GARAVENTA COSWATT SERVICE S.R.L. CON SEDE IN LAINATE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26286)RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25997)PRESA D¿ATTO MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ACCOR SERVICE IN EDENRED ITALIA SRL E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L¿EROGAZIONE DI BUONI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25381)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI AGOSTO  2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26398)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON MAZZOLARI - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO LAVORI EDILI E DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26350)ACQUISTI PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI E UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26131)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25488)LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO PARCO DELLE GROANE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:26156)PIANO SOCIALE DI ZONA. ACQUISTO MATERIALE PER STAMPA DOCUMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25382)ONEROSITA' VISITE FISCALI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25937)GARA CON PROCEDURA APERTA PER L¿AFFIDAMENTO DELL¿ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/09/2010 ¿ 31/12/2012. CIG 0495078748. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL¿APPALTO ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25829)ACQUISTO DI SEMENTI PER IL CAMPO DI CALCIO C11 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25379)IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE GIGANTOGRAFIE CONCORSO FOTOGRAFICO - SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25455)LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA - INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI PANNELLI IN LANA MINERALE POSTI NELL'EDIFICIO DI VIA FOSCOLO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.T.M. TERMODECO S.P.A. DI MAGENTA (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25485)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON  MAZZOLARI ¿ AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25222)RIPRISTINO CAMPO DI CALCIO B 11 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN CALCARESE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25217)INCARICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL FOGLIO INFORMATIVO- IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25193)ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2010 - APPROVAZIONE BANDO PER POTER FRUIRE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25180)AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTROSPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - STRUTTURE NATATORIE E SERVIZI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25131)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - A.T.I. DITTE SANTAMARIA SRL E S.M.E.I. SRL - LIQUIDAZIONE SAL N. 8 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 508/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25090)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO  ¿IL CIELO¿ DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25031)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25029)RETTIFICA EX DETERMINAZIONE N. 380 DEL 14/6/10 AVENTE PER OGGETTO "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO DITTA CONSORZIO TRASPORTI ALTERNATIVI PER SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25027)INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CASSETTA WC PRESSO LA SCUOLA MATERNA QUINTO PROFILI. AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25020)MANIFESTAZIONE "FESTA DELL'UVA" TERZA EDIZIONE.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25001)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO - LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24992)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE ALLE OPERE EDILI ED AFFINI. LIQUIDAZIONE LAVORI SAL N. 1 ALLA DITTA DOBRA COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24990)¿PUBBLICIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA  E TENNIS ¿ ANNO SPORTIVO 2010/2011                          IMPEGNO DI SPESA  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24976)RINNOVO LICENZE AVG ANTIVIRUS BUSINESS EDITION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24972)ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE  CENTRO SPORTIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21695)AGGIUDICAZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO DI 19 MESI APPALTO EX DETERMINAZIONE N. 1355 DEL 31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21683)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AL GESTORE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24964)CONCESSIONE D¿USO RICORRENTE DI SPAZIO PUBBLICO ALL¿ASSOCIAZIONE CULTURALE LAURA GHIRARDELLO PER L¿ORGANIZZAZIONE DI CORSI D¿ARTE E DI RESTAURO ¿ ANNO SCOLASTICO 2010-2011 -  INTROITO CAUZIONE E RIMBORSO SPESE SIMBOLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24957)CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.V.RO.S. PER PROGETTO ZAMBIA ¿UNA SPERANZA PER L'AFRICA¿- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24827)ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER LA RECINZIONE DELLA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI IN VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24747)PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA PER L'ACQUISTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' ASSET SRL DI VIA MILANO, 125 - QUARTIERE QUADRIFOGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24729)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 103 DEL 10/03/2010 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELI IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24547)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NON PROGRAMMABILE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24318)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 6 ALL'A.T.I. HOLZ ALBERTANI S.P.A. - COSMI S.R.L - ID.R.EL. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24230)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPARTAMENTI VIA PERGOLESI, 2 - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24138)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – NEGOZIO VIA KENNEDY, 15.  - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23939)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CASCINA SIOLO, 16 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23922)IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - UFFICI SETTORE ENTRATE - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:25037)MOBILITA' VS. COMUNE DI MILANO SIG.RA G.R. - RILASCIO NULLA OSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24954)LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DATI E FONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24677)IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE INIZIATIVA ¿LETTERATURA DI GENERE: DONNE E UOMINI ¿ IL LINGUAGGIO DELLE RELAZIONI ¿ IERI E OGGI¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24665)COLLOCAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2010 - 31/12/2013. INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.55, COMMA 5 DEL  D.LGS. 163/06. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24629)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24493)IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE CORSI CIVICI MUSICALI E CORSI DI LINGUE, ANNO SCOLASTICO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24482)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE DISLOCATE NELLE PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRO SPOTIVO E AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA BELLA COSTRUZIONI SPORTIVE DI CESATE MI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24259)IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TV LCD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24272)GARA CON PROCEDURA APERTA PER L¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DELL¿ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/09/2010 ¿ 31/12/2012. CIG 0495078748. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL¿APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24676)RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO - TRATTO DI VIA MILANO COMPRESO TRA VIA SANT'AMBROGIO E VIA VARESE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24645)ACQUISTO ARREDO PER SEZIONE RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24184)ACQUISTO IDROPITTURE E ZOCCOLINO IN LEGNO PER IL CORRIDOIO AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24796)ACQUISTO TENDE PER SEZIONE RAGAZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24196)MANUTENZIONE STRAORDINARIA RACK ED APPARATI ATTIVI E PASSIVI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24828)APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE IL CONFERIMENTO DELL¿INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24268)RISTRUTTURAZIONE CENTRI RICREATIVI E CULTURALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24648)RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24433)REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A., PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22910)ATTIVAZIONE NUOVA MPLS PER CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22408)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24454)COMPARTO GB2 DEL PEEP - EDIFICI DI POSTE ITALIANE S.P.A. - DETERMINAZION DEL VALORE DI TRASFORMAZIONE  - ADEGUAMENTO ISTAT 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24163)LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DEL PARCO "LE QUERCE" DI VIALE KENNEDY. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA EMMEBIERRE SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23469)RENDICONTO SPESE ECONOMALI PER DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24105)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L. E S.M.E.I. S.R.L.  LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N° 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:24101)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA ELSA MORANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23923)INTERVENTO DI RIPRISTINO STACCIONATA PER DELIMITARE L¿AREA DI GIOCO BAMBINI PRESSO IL PARCO MARAVELLI VIA MONVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23583)ACQUISTO CASSETTE MEDICHE PRIMO SOCCORSO, SERVIZIO MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23409)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI LUGLIO E MAGGIO 2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23618)ACQUISTO ARREDO URBANO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23454)SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22920)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NON PROGRAMMABILE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 ALL'IMPRESA C.F.S. S.R.L. DI TERRAZZANO DI RHO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23167)RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA FOSCOLO (SCUOLA DELL¿INFANZIA E SALA "LO SCOIATTOLO" - CONFERIMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS 81/2008) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO   ARCH. GIOVANNI CARAMANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20733)PROGETTO BARIANAINCENTRO - DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23622)ACQUISTO IDROPITTURE ED ATTREZZATURE PER IL VOLONTARIATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE QUINTO PROFILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23785)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L. E S.M.E.I. S.R.L.  LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N° 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23411)RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO NEL PARCO LE QUERCE DI VIALE KENNEDY. AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA CENTRALE TERMICA ALLA SOCIETA' A.S.M. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23405)INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BAGNO PER DISABILI E SPOGLIATOIO PERSONALE ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA UGO FOSCOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMIDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23620)IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL P.I.I AREA EX MOKARABIA - AREA FORNACE BERETTA GIANOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23403)ACQUISTO CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23402)RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI TERMICI DA REALIZZARSI PRESSO L'ASILO NIDO DI VILLA SICILIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AD A.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23338)ARREDO A VERDE E FIORITO DI PIAZZA DE GASPERI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23329)LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) "ELSA MORANTE" VIA P.SSA MAFALDA , FINANZIAMENTO BANDO INAIL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N° 1 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20852)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE A COLORI CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23463)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) " A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23176)ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM D.LGS. 151 DEL 26 MARZO 2001 . B.O.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22629)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO II° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22926)ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER SALA GIUNTA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SHOP INFORMATICO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23121)ACQUISTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22683)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE-ARESE; VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREE DI PARCHEGGIO ED ELABORATI PER APPALTO DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:23226)CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22594)ACQUISTO APPARECCHIATURE PER L'ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22857)RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 154 DEL 30/03/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22306)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16123)PIANO SOCIALE DI ZONA ¿ TRASFERIMENTO FONDI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ¿RESIDENZIALITA' LEGGERA¿ ALL¿AZIENDA COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22827)ADEGUAMENTO IMPIANTI NELL'UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA A.S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22699)RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO - TRATTO DI VIA MILANO COMPRESO TRA VIA SANT'AMBROGIO E VIA VARESE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22578)INTERVENTI DI RIPRISTINO ARREDI E GIOCHI NEI PARCI E GIARDINI  SCOLASTICI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RAMPOLDI DI ARESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22491)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE ¿ CONCORSO FOTOGRAFICO ¿NONNI E NIPOTI¿ ¿ ASSOCIAZIONE GARBAGNATESI IN COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22377)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 2° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22257)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/R.F. E R.F. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22450)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22375)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ¿SERATA BARIANESE¿ ¿ 16 LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21657)INVIO QUESTIONARIO PER SCELTA MODALITA' DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22104)GARA D'APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DELL¿ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/09/2010 ¿ 31/12/2012.  CIG 0495078748 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22102)COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/ POSTE ITALIANE S.P.A. - ADESIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA POSTATARGET , POSTA FULL EASY E POSTA PIK UP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22640)AVVIO SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIONALE, A CADENZA SETTIMANALE, IN BARIANA E AMPLIAMENTO MERCATO SPERIMENTALE IN PIAZZA DELLA CROCE - FORMAZIONE RELATIVE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21663)RIFACIMENTO RIGHE DUE CAMPI DA TENNIS PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21906)II EDIZIONE INIZIATIVA ¿DI GIOVEDÌ CABARET¿ DOC¿. II PARTE -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21930)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/M. + ALTRI. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21955)FESTA D¿AGOSTO 2010. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21962)UFFICI SETTORE SERVIZI SOCIALI VIA MATTEOTTI. OPERE IMPIANTISTICHE AGGIUNTIVE. AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22093)PROGETTO INA-SAIA: SERVIZIO ASSISTENZA PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEL SW XML-SAIA-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22113)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CEDAF DI GIORNATE DI SUPPORTO OPERATIVO PER IL SW IRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22234)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/R.F. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21685)DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA DI CHIUSURA LAVORI IMPIANTO  DI VIDEOSORVEGLIANZA NR. 359/S DEL 28.02.2009 DELLA SOCIETA' APSYSTEMS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:22015)SOSPENSIONE ATTI DI GARA D¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ¿ PERIODO SETTEMBRE 2010/SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21731)REVOCA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. R.F.  -  OPERAIO MANUTENTORE PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21942)RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ATTI D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21684)RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO E BAGNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI  VIA VILLORESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21630)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO  ¿IL CIELO¿ DI UN CITTADINO DISABILE GARBAGNATESE. MESE DI LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21654)INIZIATIVE ESTIVE 2010. SERVIZIO GIOVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21661)ACQUISTO RETI PER PORTE CAMPI DI CALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21679)ACQUISTO IDROPITTURE PER INTERVENTI IN EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21681)ACQUISTO DI FOGLI IN LAMIERA ZINCATA FORATA PER PARAPETTI SCALE DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21682)ACQUISTO DI TRESPOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20351)INTEGRAZIONE ACQUISTO TONER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21147)CONCESSIONE RICORRENTE DELL¿IMPIANTO SPORTIVO ¿GROANE¿ DI VIA DEI PIOPPI DI GARBAGNATE MIL.SE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21715)RIPOSI E PERMESSI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE ¿ ART. 42 CO. 5  D.LGS. 151/2001 ¿ SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19418)INTERVENTI STRAORDINARI DI SERVIZIO PULIZIE LOCALI E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SOCIETA' CONS. G.I.S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20016)AFFIDAMENTO GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “QUADRIFOGLIO” DI VIA N. SAURO E DELL’IMPIANTO SPORTIVO “LE QUERCE” DI VIA KENNEDY DI GARBAGNATE MIL.SE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21534)SERVIZI MANUTENTIVI AUSILIARI GENERICI: CONTRATTO CON COOPERATIVA AZZURRA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21744)DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIONALE, A CADENZA SETTIMANALE, IN BARIANA, AMPLIAMENTO MERCATO SPERIMENTALE IN PIAZZA DELLA CROCE E FORMAZIONE RELATIVE GRADUATORIE - RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21205)ASSOCIAZIONE SHO DAI DO  - MANIFESTAZIONE ¿PASSAGGIO DI CINTURA¿: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20756)DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL¿ART 192 DEL D.LGS 267/00 PER LA CONCESSIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI PER LA GESTIONE DEI CORSI CIVICI MUSICALI ALL¿ASSOCIAZIONE LA CITTA SONORA ¿ GARBAGNATE MILANESE ¿ PERIODO: DAL 1 SETTEMBRE 2010 AL 31 LUGLIO2011. CONCESSIONE D¿USO RICORRENTE DI SPAZI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 A 31 AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20780)ACQUISTO PACCHETTO DI 3 GIORNATE DI INTERVENTO SOFTWARE - DETERMINA A CONTRATTARE A NORMA DELL'ART. 192 D.L. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21272)FORNITURA DI SERRAMENTI DEI CHIOSCHI DEL PARCO DEI BAMBINI E DEL PARCO DEGLI ABETI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA NERI S.P.A. , S.S. EMILIA, LONGIANO (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21358)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SHOP INFORMATICO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21484)ADOZIONE  DEL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO AREA  EX MOKARABIA - AREA EX FORNACE BERETTA GIANOTTI - IMMOBILIARE LE FORNACI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA RIGITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21325)ACQUISTO SEDIE ARENA E IMPIANTO AUDIO-LUCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21351)LAVORI DI COMPLETAMENTO NEI NUOVI UFFICI DELL'EX SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (TENDE E SCRIVANIE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19718)GARBAGNATESI IN COMUNE ¿ PROPOSTA DI PROGETTI ¿ IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20717)CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACCESSO RISERVATO ALLA WEB COMMUNITY DI GRANDEPA.IT ED ALLA DIFFUSIONE DI UN VIDEO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20835)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE V CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE CITTÀ DI GARBAGNATE.  PROMOZIONE E PATROCINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21190)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CANOVA, 80 ALLA SIG. C.MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21194)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE DI CASCINA SIOLO, 7 ALLA SIG.RA C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21340)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA EDILLUTRA S.N.C. CON SEDE IN PIACENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21342)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA SIER S.R.L. CON SEDE IN EDOLO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21344)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA ARTI STRADE S.R.L. CON SEDE IN SOLARO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19730)CENTRO STAMPA-ACQUISTO MATERIALE DI LEGATORIA -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20084)INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20352)CONVERSIONE DATI PROTOCOLLO INFORMATICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CEDAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20821)¿MOSTRA PERSONALE DELL¿ARTISTA ANTONIO FRANCESCONI¿: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20853)INTERVENTO URGENTE PER OCCLUSIONE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE KAROL WOJTYLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20855)ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20856)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1246 DEL 31/12/2009 - ACQUISTO DI MATERIALE EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20877)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ¿MUSICA IN CORTE¿ LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21089)LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI - APPROVAZIONE ATTI D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:21193)RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO NEL PARCO "LE QUERCE" DI VIALE KENNEDY - APPROVAZIONE ATTI D'APPALTO PRIMO INTERVENTO DI OPERE EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20839)RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SERVER DI POSTA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20857)ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20896)ACQUISTO RICAMBI PER TENDE PARASOLE EDIFICI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20898)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVE ALLE OPERE DI SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRATE ROTTE ED AFFINI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20939)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON MAZZOLARI. SECONDO INTERVENTO. PROVVEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20777)PRESA D'ATTO CESSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI IN CORSO DA PARTE DELL'IMPRESA NUOVA CO.FO.STRA. S.R.L. DI ARESE (MI) ALL'IMPRESA  C.F.S. S.R.L. DI TERRAZZANO DI RHO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20064)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  PART-TIME A TEMPO PIENO, PROROGA PERIODO A TUTTO IL 31.07.2011  - DIPENDENTE SIG. M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20088)TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA  TEMPO PIENO  A PART-TIME - PROROGA PERIODO A TUTTO IL 31.07.2011 -  DIPENDENTE SIG. P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19979)ACQUISTO MODELLI CARTE D¿IDENTITA¿ PER UFFICIO ANAGRAFE ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20118)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI GIUGNO E APRILE 2010 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:20032)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19007)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DELL¿ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI PER IL PERIODO 01/09/2010 - 31/12/2012.  CIG 0495078748</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19970)CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2009: SPESE NON AMMESSE A RIMBORSO-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19622)SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI E MONTASCALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA C.R.C. DI BRESSO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19647)ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO A SEGUITO DELLE VERIFICHE ELETTRICHE ESEGUITE DALLA SOCIETA' IMQ S.P.A. CON SEDE IN MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19671)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19707)ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI  . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19786)EX DETERMINAZIONE N. 1355 DEL 31.12.2008: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19816)CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DEL TERRITORIO PER L¿ ATTIVITÀ OCCUPAZIONALE DI UN CITTADINO GARBAGNATESE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19829)SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE ¿ ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO ARCHIVISTICO- IMPEGNO DI SPESA ANNI 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19846)ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 -APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19849)PROGETTO SICUREZZA 2009- ACQUISTO PANNELLI DISSUASORI DI VELOCITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19522)ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN LOCALITA' GROANE E FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19682)INTEGRAZIONE E RETTIFICA EX DETERMINAZIONE N. 363 DEL 09/06/2010 AVENTE PER OGGETTO ¿CONCORSO DI IDEE PER L¿UTILIZZO DELLO SPAZIO VARI-ABILE NELLA COMUNITA¿ ALLOGGIO DISABILI LE SCIE. INDIZIONE BANDO.¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19817)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - ARTIGIANI BONDIONI MARCO, BONETTI PIETRO E GNANI YAMES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19821)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA INDIVIDUALE GEOM. GIUSEPPE ALIPRANDI CON SEDE IN DESIO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19687)SISTEMAZIONE VERDE, VIALETTI IN GHIAIETTO E CORPI ILLUMINANTI PER PARCO VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19245)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO - ANNO EDUCATIVO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19320)II EDIZIONE INIZIATIVA ¿DI GIOVEDÌ CABARET¿ DOC¿. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19465)LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDI PIM DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANN0 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19494)FONDO DI MOBILITÀ ANNO 2010 ¿ AGES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19473)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18816)ACQUISTO MATERIALE PER IL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19275)DEVOLUZIONE/ACCORPAMANETO MUTUI DIVERSI CONTRATTI CON LA CASSA.DD.PP. PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 09/06/2010- APPROVAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19480)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA INDIVIDUALE MEO ALESSANDRO CON SEDE IN BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18866)CANONE ANNUALE DOVUTO ALLE F.N.M. A SEGUITO DI COSTRUZIONE CAVALCAVIA TRA LE STAZIONI DI GARBAGNATE CENTRO E CESATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18871)IMPEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2009 DEGLI ASSEGNATARI MOROSI  DI ALLOGGI ERP. LIQUIDAZIONE AL GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19133)INTERVENTI DI INDAGINE VIDEOISPETTIVA E DI PULIZIA DEI CONDOTTI FOGNARI ATTA AD INTERVENTI MIRATI PER LE RIPARAZIONI DELLE TRATTE NELLE VIE ED EDIFICI PUBBLICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19449)RIPOSI E PERMESSI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE " ART. 42 CO. 5  D.LGS. 151/2001 " SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18619)SOGGIORNI CLIMATICI IN LIGURIA 2010: CONCESSIONE RIDUZIONI RETTE DI ISCRIZIONE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18743)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18779)RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 1355 DEL 31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18818)INTEGRAZIONE RETTA CDD DI UNA CITTADINA DISABILE GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18540)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/I.F. ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18857)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO DITTA CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI PER SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19031)RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO VIA CANOVA CIV. 80 - APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19219)INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DETERMINAZIONE N. 127 DEL 19.03.2010 AVENTE PER OGGETTO ¿SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA AUTONOMA PER ADULTI DISABILI PER L¿ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18439)RISTRUTTURAZIONE RETE  FOGNARIA E PERCORSI PEDONALI NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18451)RISTRUTTURAZIONE AREA MERCATO BARIANA - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:19166)COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. R.F.  -  OPERAIO MANUTENTORE PRESSO IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15041)INTERVENTI STRAORDINARI DI SERVIZIO PULIZIE LOCALI E UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15744)D. G. L. "ESECUZIONE DISPOSTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MILANO"N.7853 ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17182)SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.O. PROVINCIA DI MILANO - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2009 E IMPEGNO DI SPESA PREVISIONE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17473)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NN. 4 E 5 ALL'A.T.I. HOLZ ALBERTANI S.P.A.- COSMI S.R.L - ID.R.EL. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17485)REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - APPROVAZIONE PREVENTIVO AMIACQUE S.R.L. CON SEDE IN MILANO, PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17634)RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) "SALVADOR ALLENDE" DI VIA MILANO - CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (L. 818/84 E D.LGS 81/2008) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO ALL'ARCH. ANNA CAPPELLETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17694)RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA) "QUADRIFOGLIO" DI VIA MILANO N.  125 - CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (L. 818/84 E  D.LGS 81/2008) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AL PER. IND. ROBERTO PUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18017)ACQUISTO DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18378)ELEZIONI REGIONALI ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18394)HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI - INTERGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERINAZIONE N. 342 IN DATA 4 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18438)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ¿POESIA IN GIARDINO¿ ¿ SABATO 26 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18572)CONCORSO DI IDEE PER L¿UTILIZZO DELLO ¿SPAZIO VARI-ABILE¿ NELLA COMUNITA¿ ALLOGGIO DISABILI ¿LE SCIE¿ ¿ INDIZIONE  BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18677)MODIFICA SEGNATURA RIGHE CAMPI DI BASKET NELLE PALESTRE GRAMSCI, WOJTYLA, E. MORANTE, POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18691)IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST ¿ ANNO 2010 E I PARTE DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18391)SISTEMAZIONE AIUOLE FIORITE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTENERO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13583)ISTAT - AVVIO INDAGINE PILOTA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE: MAGGIO GIUGNO 2010 ¿ ORGANIZZAZIONE E DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16674)IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CINEMA TEATRO ITALIA ¿ 3 GIUGNO 2010 ¿ SPETTACOLO ¿IL MAGO DEI SUONI¿ ¿ IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA K.WOJTYLA ¿ I CIRCOLO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17046)INTEGRAZIONE CORSO WEBMASTER PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17077)CONVENZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE ¿SETTEBELLEZZE¿ PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE MUSICALI PROVA MICROFONO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17181)ORGANIZZAZIONE CORSO DI CONTABILITÀ DI MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17549)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 316 DEL 26/5/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17560)ASSISTENZA FISCALE NELLA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA/IRAP COMMERCIALE, NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2010 E IRAP 2010 E RELATIVO INVIO TELEMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17564)RENDICONTO SPESE ECONOMALI PER DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17642)TRIBUTI ICI ART. 64 L. 388/00- INCARICO AD "INFOTIRRENA SRL" RELATIVO A STUDIO ED ANALISI  PER ACQUISIZIONE CONTRIBUTO STATALE  PER MINOR GETTITO ICI DEI FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17711)AVVIO ATTIVITÀ ASILO NIDO NELLA STRUTTURA DENOMINATA ¿GIOCABIMBI¿ IN VIA BOLZANO 10 -  GARBAGNATE MILANESE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17938)MANUTENZIONE PREVENTIVA DELLE STRUTTURE GEODETICHE E TELI DI COPERTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17946)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A FUNZIONI VARIE, RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI, PER L'ANNO 2010 - AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17965)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17974)COLLABORAZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE ¿FAMILIA DI BACIOCCH DA GARBAGNÀA¿ IN OCCASIONE DELLA ¿MERENDA ALLA FAMETTA¿ - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17993)FORNITURA DI BOTTIGLIETTE E BOCCIONI D¿ACQUA ¿ IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17995)INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE APPARECCHIATURE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AMADEI S.R.L. CON SEDE IN NERVIANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18155)PATTO PER IL NORD OVEST MILANO IN VISTA DI EXPO 2015: FINANZIAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17332)IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO STAND COMUNALE PER INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONE XIX° HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15685)IMPEGNO DI SPESA PER  ADESIONE AL POLO CULTURALE INSIEME GROANE ¿ ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16922)A. M. ¿ ESECUZIONE DISPOSTO DEL  TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IN QUALITÀ DI GIUDICE DEL LAVORO N. 210/2010 ¿ LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17031)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L¿ASSOCIAZIONE FAMIGLIA AGIRINA DEL PREMIO LETTERARIO ¿ANGELO E ANGELA VALENTI¿ ¿ XVII EDIZIONE, 13 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17172)ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18100)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SIAE ¿ ¿AUTORI IN BIBLIOTECA¿ 9 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17580)III ¿MEMORIAL CLAUDIO MAROVELLI¿. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18142)ACQUISTO CASSETTE BACKUP E SCHEDA SCSII SERVER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18016)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA MANZONI F.LLI DI MANZONI GIAMPIETRO &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN BAGNATICA (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:18019)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA ESSEGIEMME ANTICORROSIONI S.R.L. CON SEDE IN ROGNO (BG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17230)RIDUZIONI PAGAMENTI QUOTA SOGGIORNI CLIMATICI. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17374)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA FERRUCCI DANTE CON SEDE IN GALLARATE (VA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17632)ORGANIZZAZIONE CONCERTO BANDISTICO  2 GIUGNO 2010 ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17857)CONVENZIONI CON  L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "ERASMO DA ROTTERDAM" DI BOLLATE (MI) PER L¿ATTUAZIONE DI STAGE FORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17189)¿6° TORNEO PICCOLI CAMPIONI CRESCONO¿ ¿ G.S. SPERANZA PRIMULE: PATROCINIO E COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17241)ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI -  PERIODO 1- 20 DICEMBRE 2009 -  LIQUIDAZIONE  SOMME  ACCREDITATE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL' INDAGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17346)3 MEETING ATLETICA SENZA FRONTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17488)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE DI MAGGIO E MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14781)RINNOVO CANONE SERVIZIO IPOINT ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15306)RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 198/2010 PER LA  LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N° 7 (A TUTTO IL 3 MARZO 2010) - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15732)ORGANIZZAZIONE CORSO DI AUTOCAD 2D PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16211)RIMBORSO DI UNA QUOTA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DI M. A. PERMESSO DI COSTRUIRE N. 75/2007 DEL 14.09.2007 E N. 75A/2007 DEL 13.11.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16217)ADOZIONE PIANO ESECUTIVO INDIVIDUATO NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE CON LA  SIGLA "PE 4" - IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL NOTIZIARIO LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16276)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - NOMINA COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16509)INDIZIONE GARA D¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI: ASSISTENZA SOCIOPEDAGOGICA AI DISABILI, PRE E POST SCUOLA, ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 1 SETTEMBRE 2010 / 30 GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16513)HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16575)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI ED INABILI GARBAGNATESI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16661)ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTO  INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE- ANNO 2010-PASSAGGIO QUOTA B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16753)IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GOBETTI, 45 -  CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANI - GESTIONE 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16821)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI PARZIALMENTE UTILIZZATE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI SOGGETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16839)LAVORI DI COMPLETAMENTO NEI NUOVI UFFICI DELL'EX SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16961)COLLABORAZIONE ASD PALUMBO DAX BOXE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16599)COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. F.R.  -  AGENTE  PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16542)LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI NEI NUOVI UFFICI DELL'EX SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO OPERE INTEGRATIVE ESCLUSE DALL'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:17040)CONVENZIONI CON  L'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "G:ZAPPA" DI SARONNO (VA) PER L'ATTUAZIONE DI STAGES FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16964)V MEETING REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA ¿ 15 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15305)INDIZIONE GARA D¿APPALTO PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ¿ PERIODO SETTEMBRE 2010/SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15350)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISTICO GARBAGNATE/ARESE: SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA PRIMO MAGGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15487)IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA¿ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ¿ LABORATORI SCIENTIFICI ¿ CORTE VALENTI ¿ 29 MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15526)INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI NEI PARCHI, GIARDINI, NELLE AREE A VERDE DI PUBBLICO E NEGLI ORTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15605)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IDRICA URGENTE  PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "ELSA MORANTE" DI VIA PRINCIPESSA MAFALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15606)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO - ANNO EDUCATIVO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15618)ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE "GARBAGNATESI IN COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16157)INCENTIVO AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE -DETERMINAZIONE  AI FINI DELLA RIPARTIZIONE E DELLA LIQUIDAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16482)PROGRESSIONI ECONOMICHE  ORIZZONTALI PER IL PERSONALE  DIPENDENTE, EX ART. 5 DEL CCNL 31.3.1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16985)DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIONALE, A CADENZA SETTIMANALE, IN BARIANA,  AMPLIAMENTO MERCATO SPERIMENTALE IN PIAZZA DELLA CROCE E FORMAZIONE RELATIVE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15164)MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - INTERVENTI DI POTATURA -LIQUIDAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE ALLA DITTA FLORICOLTURA  BIANCHINI  MARIO DI  PADERNO  DUGNANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15220)RIMBORSO QUOTA VARIABILE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009 UTENZE NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16990)PROGETTO DISCOTECA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ¿SPAZIO GIOVANI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15755)ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO CORSI CIVICI DI MUSICA ¿ 10° CONCORSO INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15774)AVVIO CENTRI RICREATIVI DIURNI . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI EDUCATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15841)INDIZIONE GARA D¿APPALTO PER LA GESTIONE DI GRUPPI DI BAMBINI IN ETA¿ COMPRESA TRA I 3 E 36 MESI DI ETA¿ FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - PERIODO 1 SETTEMBRE 2010\ 31 LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15873)REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - APPROVAZIONE PREVENTIVO NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L. CON SEDE IN RHO (MI), PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16267)CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DEL TERRITORIO PER L¿ ATTIVITÀ OCCUPAZIONALE DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16371)ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE  CAMPO DI CALCIO D 11. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16487)SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - 2° IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16535)RIMBORSO ICI CREDITORI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15636)SCARTO QUOTIDIANI E SETTIMANALI - BIBLIOTECA COMUNALE DI CORTE VALENTI E PUNTO PRESTITO BARIANAINCENTRO - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15852)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA SARA IMPIANTI DI DOMENICO GIGLIOTTI CON SEDE IN RHO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16086)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - ARTIGIANI PALINI ALBERTO, BUFFONI STEFANO E GREGORI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16087)ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN LOCALITÀ BARIANA E FAMETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16088)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA FOSSATI ASCENSORI S.N.C. CON SEDE IN CORNAREDO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:16134)MOBILITA' INTERNA ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER. NUCLEO FAMILIARE S.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14565)COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER L¿ANNO 2010 PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15623)¿ SETTIMANA DELLO SPORT¿: COLLABORAZIONE CON 2° CIRCOLO DIDATTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15425)ACQUISTO FIRME DIGITALI E RINNOVO PEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15360)CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DEL TERRITORIO PER LE ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI DI UN CITTADINO GARBAGNATESE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15287)INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE PORTA PER L'USCITA DI EMERGENZA DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE QUINTO PROFILI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15264)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15191)TRASFERIMENTO FONDI PER LA GESTIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA ALL¿AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ¿COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15049)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON  MAZZOLARI - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 ALLA DITTA  ARTEDILE  S.R.L.  DI  RHO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14654)RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE MILANO E MANZONI - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14634)REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - INTERVENTO PER DISMISSIONE TORRE FARO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14409)ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15286)COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE GRUPPO ACROBATICO SIMPATY ROCK. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15283)COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE DANCE STUDIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13740)AFFIDAMENTO INCARICO A TELECOM ITALIA SPA PER L'AMPLIAMENTO DELLA LINEA DI CONNESSIONE INTERNET E PER LE LINEE MPLS DI CONNESSIONE CON LE SEDI REMOTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15676)IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO TEATRO ITALIA ¿ PREMIO DI POESIA GROANE 98       12^ EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14392)ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI MATERIALE VARIO (POSTAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14769)IMPEGNO DI SPESA. FESTA FINE CORSI ATTIVITA' MOTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15386)7° TORNEO DI BASKET ¿CITTÀ DI GARBAGNATE¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9565)AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' PREMIER COPY SNC PER IL NOLEGGIO DI NR. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12308)RISTRUTTURAZIONE DI QUATTRO UNITA' IMMOBILIARI IN VIA PERGOLESI N. 2 (EX PROPRIETA' POSTE ITALIANE) TORRE 3 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MILANI TERMOIDRAULICA &amp; C. SNC DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13658)SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14361)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE PARZIALMENTE UTILIZZATA  ¿E.P.M.R -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14500)ACQUISTO VERNICE ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14502)INTROITI DA SPONSORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - MANIFESTAZIONE ¿LA FESTA DELLA FILOSOFIA¿ MAGGIO 2010 E APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14607)LIQUIDAZIONE RENDICONTO SPESE IN ANTICIPAZIONE ORDINARIA 2010 - APPROVAZIONE RISULTANZE DAL 1 GENNAIO AL 5 MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14549)PROGETTO INTEGRATIVO DI ATTIVITA¿ MOTORIA PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:15169)RINNOVO CONTRATTI ORTI URBANI CON VARIAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14872)REALIZZAZIONE DELL¿INIZIATIVA ¿FESTA DI PRIMAVERA ¿ FESTA DEI BAMBINI¿ XIV EDIZIONE ¿ ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14915)ORGANIZZAZIONE CORSO WEBMASTER PRESSO IL CENTRO ORIENTAMENTO LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13682)INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 103 DEL 10/03/2010 - ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14774)ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14245)CONVENZIONE CON  L'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER IL COMMERCIO E PER IL TURISMO - OLIVETTI-  DI RHO (MI)   PER L'ATTUAZIONE DI UNO STAGE FORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13108)INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE "WC BABY" PRESSO LA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" DI VIA CERESIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13433)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL¿ASSOCIAZIONE MOVIMENTO TERZA ETA¿ ¿ PROGETTO ¿NUOVI NATI 2010¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13574)INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCARICHI ACQUA A PAVIMENTO NEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) "S. ALLENDE" DI VIA MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13596)FORNITURA E POSA DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO NELLA STRUTTURA DI VIA TOTI "IL GATTILE" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DO.CI. ANTINCENDIO E C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13677)ACQUISTO IDROPITTURA PER L'IMBIANCATURA DEI LOCALI IN RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13787)INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO LA "SALA MUSICA" DELLA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) VIA PASUBIO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA R.B. ELETTRONICA DI PADERNO DUGNANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13876)CAMPO CALCETTO A 5 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO. ACQUISTO MATERIALI, ATTREZZATURE ED INTERVENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13901)CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ED ATTREZZATURE AD USO BAR PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ¿ CORTE VALENTI ALLA COOPERATIVA BACIOCCH ¿94 E IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL¿ASSOCIAZIONE FAMILIA DI BACIOCCH DA GARBAGNAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:14368)PROPOSTA DI ABBONAMENTO ATTIVITA¿ FORMATIVA  AZIENDA FORMEL - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13759)APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE, VANI SCALA-ASCENSORI E PARTI IN OPERA, DEL FABBRICATO DENOMINATO NUOVO POLO DELLA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12362)MANIFESTI PER PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE SPORT E TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12240)RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI DI POTATURA PRIMAVERA 2010 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13008)TORNEO TENNIS ¿ STAGIONE SPORTIVA 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13034)OPERAZIONI DI VERIFICA TECNICO-STRUTTURALE SUI PANNELLI PREFABBRICATI A TAMPONAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13890)INTERVENTO DI RIPARAZIONE RUBINETTERIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MONZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13973)ACQUISIZIONE, A TITOLO GRATUITO, DELLE AREE INDIVIDUATE CATASTALMENTE AI MAPPALI 101 E 102 DEL FOGLIO 32 DA PARTE DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.M. E DELLE AREE INDIVIDUATE CATASTALMENTE AL MAPPALE 37 FOGLIO 14 E MAPPALE 259 FOGLIO 14 DA PARTE DEL SIG. MARIO MICUCCI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13903)SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. SPESE DI FUNZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13926)ATTIVITA¿ DI GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO. VISITA IN DELEGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12844)IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIVO  ¿IL CIELO¿ DI ALCUNI DISABILI GARBAGNATESI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13118)CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL MOVIMENTO TERZA ETA' DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13254)IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO TEATRO ITALIA ¿ SAGGIO CORSI CIVICI MUSICALI, 26 MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13412)CONCESSIONE  DI BENI IMMOBILI  E MOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE PER ESERCITARVI ATTIVITA' DI BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI "VILLA GIANOTTI" DI VIA MILANO - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12909)IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E SIAE - MANIFESTAZIONE ¿LA FESTA DELLA FILOSOFIA¿ MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6294)COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA "CORTE PREATONI" - SVINCOLO FIDEIUSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13431)ADESIONE ALLA "GIORNATA DEL VERDE PULITO": INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 188/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13432)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA TERZA FESTA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ¿ ORGANIZZATA DALL¿ASSSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEI POMPIERI DI GARBAGNATE ¿ ONLUS 1 E 2 MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13434)IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL¿ASSOCIAZIONE SICILIA NOSTRA PER L¿ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE FOLKLORISTICHE DURANTE LA FESTA DELLA FILOSOFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12757)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE (EROGAZIONE DEL MESE DI APRILE 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13277)TRASFERIMENTO IN COMANDO PRESSO CITTÀ DI RAPALLO ¿ SIG.RA P.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13427)CONVENZIONE CON  ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DI  UNO STAGE FORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10980)STRADE IN PORFIDO - COMPLETAMENTO INTERVENTO IN VIA VERDI E MANZONI A SEGUITO DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO, DA PARTE DELLA SOC. E.N.E.L. S.P.A. - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE ALLA COOP. SELCIATORI E POSATORI STRADE E CAVE A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11427)RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) "A. GRAMSCI" DI VIA MATTEOTTI - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - APPROVAZIONE DISCIPLINARI D'INCARICO ALL'ING. ENRICO STAGNOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12190)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 148 DEL 29.3.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12207)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11939)RIPRODUZIONE IN FORMATO DI-BOND DI UNA ANTICA IMMAGINE FOTOGRAFICA RIPRODUCENTE LA STAZIONE DELLE FNM DI VIALE RIMEMBRANZE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW GRAPHIC DIGITAL PRINT SNC DI ARESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12151)ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA "HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" ANNO 2010 - APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12258)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12405)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA ECO COSTRUIRE SNC CON SEDE IN PORTO CERESIO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10852)AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST DELL'AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE WI-FI PER GLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11804)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CEDAF DI GIORNATE DI SUPPORTO OPERATIVO PER IL SW IRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11927)REALIZZAZIONE CAMPO ¿POLIVALENTE¿ PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO. ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11948)LAVORI DI AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI ED AREA ATTREZZATA PER PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE - ESECUZIONE DI PROVE SU STRUTTURE IN C.A. E FERRI DI ARMATURA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA 4 EMME SERVICE S.P.A. DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12068)OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE  CAMPO DI CALCIO D 11. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12226)CAMBIO ALLOGGIO ERP ¿ NUCLEO FAMILIARE D.J.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12519)CONVENZIONE CON  L¿ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER IL COMMERCIO E PER IL TURISMO ¿OLIVETTI¿ DI RHO (MI)   PER L¿ATTUAZIONE DI UNO STAGE FORMATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12223)LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO I° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10789)SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE ¿ ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10942)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE AREE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RAMPOLDI DI ARESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10970)RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO DI VIA VARESE "VILLA SICILIA" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10995)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L. E S.M.E.I. S.R.L. - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 7 (A TUTTO IL 10 MARZO 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11052)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NON PROGRAMMABILE E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ALL'IMPRESA NUOVA CO.FO.STRA. S.R.L. DI ARESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11307)ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11333)LIQUIDAZIONE  AL C.I.M.E.P.  DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11383)ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE OPERATIVO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA C.G.P. PUBBLICITA' DI POGLIANO MILANESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11418)IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DI N. 2 AVVISI  DI "ADOZIONE DELLA VARIANTE  N. 15 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE, STRALCIO DAL COMPARTO PE4 DI UNA ZONA DENOMINATA PE22"  E DI  "ADOZIONE  DELLA VARIANTE  N. 16 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE. MIGLIORAMENTO ASSETTO URBANISTICO CON L¿INDIVIDUAZIONE DI NUOVA VIABILITA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11450)XI PEDALATA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11452)24° TROFEO PODISTICO. ASD AZZURRA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11616)TROFEO GIOVANILE DI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11635)CAMPIONATI INTERSTUDENTESCHI 2009- 2010. SECONDA PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:12373)ADESIONE ALLA GIORNATA: IL VERDE PULITO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11298)MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2010 ¿ 65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ¿ DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11556)A.M. ESECUZIONE DISPOSTO DEL TRIBUNALE DI MILANO IN QUALITA' DI GIUDICE DEL LAVORO N. 210/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. MARIANGELA RIMOLDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10961)ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2010 - DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' LOTTO GB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11411)CONVENZIONE CON  CONSORZIO SIS  (SISTEMA IMPRESE SOCIALI) PER L'ATTUAZIONE DI  STAGES FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39579)CALENDARIO DI PANIFICAZIONE 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39561)IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - TURNI DI SERVIZIO DEI GIORNI FESTIVI E DOMENICALI -  TURNI DI CHIUSURA PER FERIE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11070)ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE AL SIG. R.F.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7736)RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - RIASSETTO EX SALA CONSILIARE - LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:39064)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9774)IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) RELATIVO ALLA AREE "EX-MOKARABIA - FORNACE BERETTA GIANOTTI" IN VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38755)ORDINANZA  DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO FATISCENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10293)IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:38240)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - P.ZZA DE GASPERI 10 DEL 22.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA GIUDIZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37964)ESERCIZI DI VENDITA SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (MEDIE E GRANDI STRUTTURE) - DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10612)DECADENZA DALL¿ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL¿ART. 18 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 10.02.2004. SIG. M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:37980)ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA MONTENERO,VIA BATTISTI DAL G. 16/12/2010 AL 17/12/2010 DALLE H. 00.00 ALLE ORE H. 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]POLIZIA LOCALE SEGRETERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10561)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/V.MACIACCHINI  ¿IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A DIFENSORE ABILITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8630)RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA ROMA (DA VIA XXV APRILE ALLA EX STATALE VARESINA) - PRIMA FASE DA VIA XXV APRILE A VICOLO MONTEVERDI - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9815)ACQUISTO DI URNE FUNERARIE IN ACCIAIO PER L¿ESUMAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA COCCATO &amp; MEZZETTI S.RL. DI GALLIATE (NO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9898)APPROVAZIONE RELAZIONE ¿PROGETTO POLO CULTURALE INSIEME GROANE 2009¿ E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE COMPETENZE AL PERSONALE COINVOLTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10294)CONCESSIONI D¿USO DURATURO DI SPAZIO PUBBLICO DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E INTROITO CAUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10344)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10466)HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI - INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10447)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA F.D.M. DE MARTINO FRANCESCO CON SEDE IN BUSSERO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9948)IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE ¿LA FESTA DELLA FILOSOFIA¿ MAGGIO 2010 ¿</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10471)RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FORMATISI NELLE GESTIONI 2009 E PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:10342)AFFIDAMENTO GESTIONE DELL¿IMPIANTO SPORTIVO ¿QUADRIFOGLIO¿ DI VIA N. SAURO E DELL¿IMPIANTO SPORTIVO ¿LE QUERCE¿ DI VIA KENNEDY DI GARBAGNATE MIL.SE ¿ IMPEGNO DI SPESA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7458)IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI APPROFONDIMENTO SU "LA NUOVA V.I.A." NELLA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8567)INTERVENTO DI POTATURA PRESSO LO SPARTITRAFFICO DI VIA MARCHESE CORRADO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROMANO' GIARDINI DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8820)RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 69 DEL 18/02/2010 CON OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTO IN LEGNO PRESSO L'ASILO DI VIA BOLZANO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TUTTO PARQUET DI GALIANO ANGELO DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8875)SERVIZIO PULIZIE PRESSO COMUNITA' ALLOGGI PER DISABILI ANNO 2010 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1114/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9272)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 E 2010 - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE (EROGAZIONE DEL MESE DI MARZO 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9380)ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER ATTIVITÀ SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9454)INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DI PUBBLICO SERVIZIO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA C.R.C. ASCENSORI MONTACARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9580)OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ¿ CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE CINEVIDEOAUTORI PER ORGANIZZAZIONE 45° FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA AMATORIALE ¿ 1 PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9806)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA UNA SETTIMANA FRA LE GROANE - TERZA EDIZIONE   DAL 16 APRILE AL 25 APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9874)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PREMIER COPY SNC DELLE FORNITURA DI PUNTI METALLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9929)II TROFEO GIOVANILE DI ATLETICA ¿ COLLABORAZIONE ASD AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8531)ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MARZO 2010 "FORNITURA DEL MODULO DI VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI ONLINE E SERVIZIO ASSISTENZA" IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8703)DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA (DPS) - AGGIORNAMENTO  - FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8892)MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI - ESUMAZIONI ANNO 2010 - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8991)ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI ¿ IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9031)ACQUISTO GIORNATE DI ASSISTENZA SOCIETA' CEDAF PER SOFTWARE IRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9392)CORSO DI FORMAZIONE ¿GLI APPALTI DI SERVIZI DELL¿ALLEGATO IIB AMBITI APPLICATIVI, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE¿. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9499)AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DELLA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DEL SITO DI "SENTIERI DELL'ARTE" PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]INNOVAZIONE TECNOLOGICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9177)GIORNATE DI STUDIO IN MERITO A:  "DIVENTARE OPERATORE IN PARI OPPORTUNITA" ORGANIZZATO DA AIF LOMBARDIA ; "L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA NEGLI APPALTIDI SERVIZI E FORNITURE¿  ORGANIZZATO DA  FORMEL; - ISCRIZIONE DOTT. LORENZA TENCONI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9869)INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO DI ALCUNI ANZIANI ED INABILI GARBAGNATESI. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9469)FESTA DELLE LUDOTECHE VIII^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4141)CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DEL TERRITORIO PER L¿ ATTIVITA' OCCUPAZIONALE DI UNA CITTADINA GARBAGNATESE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9020)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA -AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA EDILTEDE DI TEDESCO MARIO CON SEDE IN FAGNANO OLONA (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9024)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA FICHERA GIUSEPPE CON SEDE IN PIAZZA ARMERINA (EN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9026)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA CLIMAGRUN.WEINGARTENWEG CON SEDE IN BOLZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9028)LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARIANA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO - DITTA ROMAGNA COPERTURE DI VILLALTA DI CESENATICO (FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9796)ASSEGNAZIONE ORTI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9610)AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE ¿ASM GARBAGNATE MILANESE S.P.A.¿ ¿ PUBBLICIZZAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9654)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009/2010 - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE (EROGAZIONE DEL MESE DI MARZO 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9702)CONVENZIONE CON  AFOL (AGENZIA DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO LAVORO) PER L'ATTUAZIONE DI  STAGES FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2683)ACQUISTO BATTERIA TELELASER -ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8386)INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL  DIFENSORE CIVICO - RIDETERMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8941)INTERVENI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7414)DETERMINAZIONE N.3/2010-ATTO DI LIQUIDAZIONE PROGETTO SICUREZZA 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8744)INIZIATIVA ¿BABY DANCE 2010 ZEROGRADI¿ II PARTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8781)ATTUAZIONE DEL DECRETO BRUNETTA: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE FRA I COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:9053)RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7259)RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE, MIGLIORAMENTO, RAPPEZZI, PULIZIA DEI BORDI STRADALI, RIFACIMENTO MODESTI TRATTI FOGNARI E OPERE DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI VIA SIGNORELLI PER L'ANNO 2010 NONCHÉ SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA NELLE VIE CITTADINE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.11.2010 ED IL 31.03.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7719)VIABILITA'  ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  N. 1, ALL'IMPRESA NUOVA CO.FO.STRA. S.R.L. DI ARESE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8383)LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI TRASMISSIONE DATI NEI NUOVI UFFICI DELLA EX SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7866)SPERIMENTAZIONE ¿PROGETTI DI VITA AUTONOMA¿ PER ADULTI DISABILI PER L¿ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8269)RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - APPLICAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA SU VETRATE E FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI IN PVC SU TERMOSIFONI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8367)INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UN CITTADINO GARBAGNATESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8419)CONCESSIONI D¿USO DURATURO DI SPAZIO PUBBLICO ALLA SEZIONE AVIS ¿ GARBAGNATE MILANESE ¿ DEPOSITO CAUZIONALE E RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8413)PROGETTO ¿EDUCARE ALLA SICUREZZA¿ IN COLLABORAZIONE CON LA SEO . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7639)INTERVENTO DI RICODIFICA DELLA SCHEDA ELETTRONICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7653)PROGETTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 26.08.1992 E S.M.I. ASILO NIDO DI VIA BOLZANO . PAGAMENTO DEL VERSAMENTO POSTALE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, PER L'ESAME DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7803)PAGAMENTO SIAE PROGETTO DISCOTECA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ¿SPAZIO GIOVANI¿.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7838)PRESA D¿ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L¿ACQUISTO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ ASSET SRL, VIA MILANO 125, COMPLESSO QUADRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7893)ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - AFFIDAMENTO SERVIZIO OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO, PULIZIA E RIPRISTINO SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7965)ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8142)COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE  SIG. C.M.  -   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8333)BANDO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA, FINALIZZATA ALL¿INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:8334)AVVIO SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIONALE, A CADENZA SETTIMANALE, IN PIAZZA DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5412)LEGGE 162/98. APPROVAZIONE PROGETTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7708)ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'HINTERFIERA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI PER L'ANNO 2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6681)UFFICIO DI PIANO ¿ ASSUNZIONE ONERI PER DUE UTENTI DI PADERNO DUGNANO PRESSO IL CDD DI CUSANO M.NO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7357)INTERVENTI DI RIPARAZIONE CORRIMANO IN LEGNO LUNGO IL PERCORSO PEDONALE AD OVEST DI VIA MILANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RAMPOLDI DI ARESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7401)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7570)INIZIATIVA BABY DANCE 2010 ZEROGRADI PRESSO LA SALA COMUNALE  IL CARDELLINO DI VIA VILLORESI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7782)ISCRIZIONE AL CORSO BASE IREF 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6244)AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 9, D.P.R. N. 380 DEL 2001 E DELL'ART. 48, COMMA 1 E 2, LEGGE REGIONALE N. 12 N. 12 DEL 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6731)RENDICONTO SPESE ECONOMALI PER DIVERSE INIZIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CASSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6790)RISTRUTTURAZIONE UFFICI SETTORE SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE PROGETTO D'INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6826)ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6856)INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO L'UFFICIO ENTRATE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R.B. ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6861)ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE DENOMINATA "RETI SPORTELLI PER L'ENERGIA  E L'AMBIENTE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6927)ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO - ANNO EDUCATIVO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7363)GINNASTICA ARTISTICA ¿ II PROVA CAMPIONATO REGIONALE PRIMOCSAIN¿ ¿ ASD HOKKAIDO: PATROCINIO E COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7671)AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA APPALTO PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO IN LIGURIA 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6868)ACQUISTO SISTEMA DI AFFRANCATURA MAILMAX BASIC-FRANCOPOST  E ACCESSORI PER UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6357)RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI DI VIA DON MAZZOLARI - INTERVENTO DI PULIZIE A SEGUITO DEMOLIZIONI INTERNE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6672)PIANO SOCIALE DI ZONA: AVVISO PUBBLICO PER L¿ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI PROFESSIONALI PER L¿EROGAZIONE DEI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, MINORI E LORO FAMIGLIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6895)UFFICIO PROTOCOLLO- IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER URGENTI  ED IMPREVEDIBILI SPESE POSTALI, E TELEGRAFICHE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:7228)NOLEGGIO DEL CINEMA TEATRO ITALIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5985)PROPOSTA DI ABBONAMENTO ATTIVITA¿ FORMATIVA  AZIENDA FORMEL E CONTESTUALE ISCRIZIONE A GIORNATE FORMATIVE PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6281)IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]URBANISTICA E AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6390)VERIFICHE  PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6759)ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010 ¿ IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5407)LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO PER PREVENZIONE ANTINCENDIO NELLA SCUOLA PRIMARIA "SALVADOR ALLENDE" DI VIA MILANO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GRECO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6231)RETTIFICA DET G.C. N. 7 DEL 26/1/2010 "AGGIORNAMENTO TARIFFE A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2010"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6248)INSERIMENTO ALL¿ASILO NIDO DEL MINORE L.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASILI NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6671)AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA APPALTO PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO IN LIGURIA 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5525)MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  COMUNALE - A.T.I. DITTE SANTAMARIA S.R.L. E S.M.E.I. S.R.L. - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 6 (A TUTTO IL 10 DICEMBRE 2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5866)INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI FOGNARI  DELL¿EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PASUBIO.  AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5899)ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MARZO 2010- ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI E ALLOGGI MILITARI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ASSICURAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6073)RICORSI IN CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI C.F. E M.A.F. AVVERSO LE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO N.I. 37/13/08 E 24/13/08 ¿ DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:6079)CAUSA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE/C. G.  ¿INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5894)RIPOSI E PERMESSI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE ¿ ART. 42 CO. 5  D.LGS. 151/2001 ¿ SIG.RA M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5950)OGGETTO: SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 E 2010  - LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE (EROGAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5864)RIPOSI E PERMESSI PER I FIGLI CON HANDICAP GRAVE ¿ ART. 42 CO. 5  D.LGS. 151/2001 ¿ SIG.RA A.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2161)REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO ANNO 2010 RG.INT. N.1/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PROTOCOLLO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5444)ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO IN LOCALITA' SIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4853)ATTIVITÀ RELATIVE A CONCESSIONE ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNI DI   MATERNITÀ ¿ RESOCONTO ANNO   2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4991)ASSEGNAZIONE ORTO URBANO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANZIANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5379)INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE LASTRE DI VETRO NELLA SCUOLA SECONDARIA "ELSA MORANTE" DI VIA P. MAFALDA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDISIS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5264)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ¿DUE PARTITE¿ IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA ¿ 8 MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4756)INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE AI DELIMITATORI DEL TRAFFICO VEICOLARE PER MOTIVI DI SICUREZZA NEI PARCHEGGI PUBBLICI DI VIA RESEGONE  - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNOMETALL S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4842)INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PAVIMENTO IN LEGNO PRESSO L'ASILO DI VIA BOLZANO- AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TUTTO PARQUET DI GALIANO ANGELO DI GARBAGNATE MILANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4924)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI IDRICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MONTENERO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4954)DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX SCUOL MATERNA DI VIA STELVIO" - APPROVAIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5002)OPERE INDIFFERIBILI ED URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE INFRASTRUTTURE FOGNARIE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5094)ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - ACQUISTO MATERIALE VARIO (POSTAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5127)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA SS EUSEBIO E MACCABEI DI UNA CONFERENZA DAL TITOLO: ¿LA SACRA SINDONE: UN MISTERO ANCORA DA SVELARE¿ ¿ CINEMA TEATRO ITALIA ¿ 22.02.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5133)INTERVENTO DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI VILLA GIANOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5143)INTERVENTO DI  RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA NELL'APPARTAMENTO DEL SIGNOR A. DI CORTE NOBILI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2670)LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 PER IMMOBILI DI PROPRIETA' AL GESTORE ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3438)CONDOMINIO VIA VARESE, 18 . LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DI PROPRIETA¿ COMUNALE - UFFICI SETTORE EDUCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4301)INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ¿ RIDETERMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA ISTITUZIONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4444)ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 2010 ¿ REALIZZAZIONE DI UN FILMATO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE, DA DESTINARSI AL CANALE-VIDEO PROMOZIONALE E INFORMATIVO DELL¿AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:5052)DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO MERCATO RIONALE, A CEDENZA SETTIMANALE, IN PIAZZA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3475)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ¿LONTANI ANNUNCI¿ DI ROBERTO GIUSSANI, CORTE VALENTI 27 FEBBRAIO ¿ 14 MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3732)CONDOMINIO STAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA RIMEMBRANZE, 17 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2296)LIQUIDAZIONI PROGETTO: IV CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4051)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4346)ACQUISTO DI MATERIALE ASSORBENTE ANTISDRUCCIOLO PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA RIMOL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4360)INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E CIMITERIALE NON PROGRAMMABILE. LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI  N. 5 ALLA DITTA NUOVA CO.FO.STRA S.R.L. ARESE MI. VIA CADUTI N.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4375)CONCESSIONE D¿USO RICORRENTE DI SPAZIO PUBBLICO DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI AL CIRCOLO CULTURALE A.GRAMSCI E INTROITO CAUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1959)RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - RIASSETTO EX SALA CONSILIARE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3476)RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE PARZIALMENTE UTILIZZATA - S.C.-IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3680)ACQUISTO SOFTWARE PER I SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3965)IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4314)MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]STAFF SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4355)ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM D.LGS. 151 DEL 26 MARZO 2001 . B.O.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1783)CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI DEL TERRITORIO PER LE ATTIVITA' OCCUPAZIONALI DI ALCUNI CITTADINI GARBAGNATESI. ANNO 2010. PAGAMENTO DEGLI ONERI INAIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1975)PAGAMENTO SIAE LOVE PARTY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIOVANI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4081)ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MARZO 2010 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4106)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/01/2010-01/01/2015- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3929)AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO PER L¿ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI 2010 - SOGGIORNO IN ROMAGNA E SOGGIORNO NONNI E NIPOTI 2010, APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE E AVVIO RICERCA DI MERCATO PER IL SOGGIORNOIN LIGURIA 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:4083)INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'HINTERFIEA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3658)NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L¿ACQUISTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' ASSET SRL A PREZZO CALMIERATO. COMPLESSO QUADRIFOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3115)REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE BARIANA - LIQUIDAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3, ALL'A.T.I. HOLZ ALABERTANI SPA - COSMI SRL - ID.R.EL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3119)ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40997"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2187)IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SS. EUSEBIO E MACCABEI PER ALLESTIMENTO PRESEPE ¿ PERIODO NATALIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40998"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2691)¿LIBRI DI TESTO IN COMODATO D¿USO¿: CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA GALILEI - MORANTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRITTO ALLO STUDIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40999"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2722)ACQUISTO GESSO PER SEGNATURA CAMPI CALCIO DI PROPRIETA¿ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41000"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2799)ORGANIZZAZIONE SERATE DANZANTI 2010 - COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GROANE 98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41001"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2848)CONTRIBUTO DEL FONDO REGIONALE. SOSTEGNO FINANZIARIO ALL¿ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ¿ LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI. ¿SPORTELLO AFFITTI¿ ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41002"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2962)ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER I VARI SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ACQUISTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41003"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2905)ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GARBAGNATESE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41004"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2726)GIORNATE DI INCONTRO IN MERITO AL  ¿TRATTAMENTO PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE¿ - IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE CON RILEVANZA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41005"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2761)GIORNATA DI STUDIO IN MERITO A  ¿ELEZIONI REGIONALI 2010 ¿ GLI ADEMPIMENTI DELL¿UFFICIO ELETTORALE¿- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE CON RILEVANZA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41006"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2856)PRESA D¿ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO N. 12 AI FINI DELL¿ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41007"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:3118)ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI  DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MARZO 2010 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIR. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41008"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2159)LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO, PERIODO GENNAIO 2009 - DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]EDILIZIA PRIVATA ATTITIVA' PRODUTTIVE E COMMERCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41009"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1338)ADESIONE ANUTEL ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41010"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1481)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI, SANITARI ED AFFINI NON PROGRAMMABILE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE SAL N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41011"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1896)LAVORI DI ADEGUAMENO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "ELSA MORANTE" VIA P.SSA MAFALDA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41012"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1933)LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA, DI IGIENE DEL LAVORO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "GALILEO GALILEI" VIA VILLORESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41013"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2214)APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI ED UFFICI COMUNALI. RISOLUZIONE CONTRATTUALE. E  NUOVO AFFIDAMENTO. PERIODO 01 FEBBRAIO 2010 28 FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41014"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:2464)RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI MILANO PER L'ADESIONE ALLA GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41015"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1328)PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE E DI DINIEGO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO (1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MINORI E FAMIGLIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41016"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1814)CONCORSO GRAFICO A PREMI PER GLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO E SCIENTIFICO DI GARBAGNATE MIL.SE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41017"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1840)IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRATICHE SIAE - BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41018"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1838)IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL¿ASSOCIAZIONE LA FAMILIA DI BACIÒCCH DA GARBAGNÀA PER FALÒ DI S.ANTONIO ¿ DOMENICA 17 GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41019"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1101)POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIABILISITCO GARBAGNATE-ARESE, SVINCOLO SS 233, VIALE KENNEDY, VIA 1° MAGIO, VIA LURAGHI, VIALE ALFA ROMEO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  OPERE COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ELABORATI PER APPALTO DELLE OPERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41020"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1114)INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE APPARECCHIATURE ANTINCEDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE  SEDE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MILANI TERMOIDRAULICA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41021"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1787)IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA - 27 GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UFFICIO CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41022"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1832)INTERVENTI DI TRASLAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SIGNORELLI.AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA AUTOSERVIZI GARBEN S.A.S. DI GARBAGNATE MILANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41023"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1831)SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 E 2010  ¿ LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO MENSILE (EROGAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE CONTROLLO PRESENZE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41024"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1479)AGGIORNAMENTO TARIFFE A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41025"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1499)COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE  SIG.RA R.R. -   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41026"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1705)SERVIZI ON-LINE EQUITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41027"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1578)ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DIRETTORE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41028"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1265)REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE  BARIANA - CONCESSIONE DI PROROGA PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41029"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:1755)APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO PER STAGE LAVORATIVO SU PROPOSTA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PERIL COMMERCIO E PER IL TURISMO"OLIVETTI" DI RHO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41030"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:934)SEMINARIO "LA LEGGE FINANZIARIA 2010 E I DECRETI COLLEGATI" -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOTT. MARIANGELA RIMOLDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:13)PROVA ITER DETERMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>(ID:11)PROVA DETERMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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